1. PEMAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
pada
DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA PERUMAHAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN TULUNGAGUNG
oleh:
KEPALA DINAS
Disampaikan Dalam Rangka Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA, PERUMAHAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Jl. Ahmad Yani Timur, No. 37, Tulungagung
2. TUPOKSI
DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA, PERUMAHAN DAN CIPTA KARYA
Tugas :
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum
bina marga, perumahan dan cipta karya berdasarkan otonomi dan tugas
pembantuan
Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum bina marga,
perumahan dan cipta karya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang pekerjaan umum bina marga, perumahan dan cipta karya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum bina
marga, perumahan dan cipta karya
4. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Bupati
4. POTENSI
DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA, PERUMAHAN DAN CIPTA KARYA
SUMBER DAYA MANUSIA
Jumlah pegawai 336 orang :
37 pejabat struktural
293 staf
6 fungsional
Jumlah Pegawai Berdasar
Golongan
110 Golongan I
158 Golongan II
62 Golongan III
6 Golongan IV
9
46
5
137
55
84
S 2 S 1 D 3 SMU SLTP SD
Jumlah Pegawai Berdasar
Tingkat Pendidikan
S 2 S 1 D 3 SMU SLTP SD
5. POTENSI
DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA, PERUMAHAN DAN CIPTA KARYA
Website
Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga, Perumahan dan Cipta Karya
Kabupaten Tulungagung
http://pubmck.tulungagung.go.id
6. POTENSI
DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA, PERUMAHAN DAN CIPTA KARYA
Jumlah Panjang Jalan di Kabupaten Tulungagung,
Jalan Negara : 46,699 KM
Jalan Provinsi : 9,57 KM
Jalan Kabupaten : 2.107,176 KM
Jumlah Jembatan
di Kabupaten Tulungagung : 320 Unit
7. POTENSI
DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA, PERUMAHAN DAN CIPTA KARYA
Jumlah Gedung Pemerintah :
Jumlah Taman : 24 Lokasi
Jumlah Ruang Terbuka Hijau : 25.773,63 m2
Jumlah Titik PJU : 33.413 Titik
Rumah Bersanitasi : 307.482 Unit
Jumlah Rumah Layak Huni : 276.901 Unit
8. “
PELAKSANAAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
RPJMD
Rencana Strategis
(RENSTRA)
Rencana Kinerja Tahunan
(RKT)
Perjanjian Kinerja
(PK)
KINERJA
AKTUAL
PENGUKURAN KINERJA
IKU
Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA)
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran (DPA)
Laporan Kinerja
(LKjIP)
Laporan
Pertanggungjawaban
Keuangan
EVALUASI
FEEDBACK
PK Eselon II
PK Eselon III
PK Eselon IV
9. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Tulungagung
dengan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum
VISI
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat
Tulungagung Melalui Peningkatan
Sumberdaya Manusia yang Profesional
Berdasarkan Iman dan Taqwa
VISI DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA PERUMAHAN
DAN CIPTA KARYA
Menjadi Fasilitator dan dinamisator di
bidang pekerjaan umum yang
profesional guna memenuhi
pembangunan yang berkualitas
MISI
1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan yg
Murah & Berkualitas serta Pelestarian/
Pengembangan Kebudayaan
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan yg
Murah & Berkualitas
3. Mewujudkan Pemerintahan yg Bersih &
Baik, Transparan, Akuntabel, Responsif &
Demokratis
4. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yg
Berbasis Pemerataan Pembangunan &
Pengembangan Wilayah untuk Mendorong
Percepatan Pembangunan Sektor Lain
5. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
Berbasis (UKM, Pertanian, Peternakan,
Perikanan, Pariwisata & Perkebunan)
melalui Kegiatan Kewirausahaan
6. Pengentasan & Penanggulangan
Kemiskinan dgn Pola Terpadu
MISI
1. Memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat;
2. Mendorong peran serta
masyarakat dalam
pembangunan;
3. Meningkatkan kualitas dan
kuantitas pelaksanaan program
pembangunan
10. Menjadi fasilitator dan
dinamisator dibidang
pekerjaan umum yang
profesional guna
memenuhi
pembangunan yang
berkualitas
Meningkatkan kualitas
dan kuantitas hasil
pelaksanaan program
dan pembangunan
Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
pembangunan yan
dapat berfungsi dan
bermanfaat
Terwujudnya kualitas
dan kuantitas hasil
pembangunan yang
berstandar ke PU an
Mendorong peran serta
masyarakat dalam
pembangunan
Memberdayakan
masyarakat untuk
berperan aktif dalam
pembangunan serta
meningkatkan
kualitas sumber daya
manusia
Terwujudnya
partisipasi
masyarakat dalam
pelaksanaan
pembangunan
Memberikan pelayanan
prima kepada
masyarakat
Menyediakan sarana
dan prasarana umum
/ masyarakat yang
memadai dan
bermanfaat
Terwujudnya sarana
dan prasarana umum
/ masyarakat yang
memadai dan
bermanfaat
VISI MISI TUJUAN SASARAN
11. MATRIKS RENSTRA
VISI : Menjadi fasilitator dan dinamisator dibidang pekerjaan umum yang profesional guna memenuhi pembangunan yang
berkualitas
MISI I : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan program pembangunan
TUJUAN : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan yan dapat berfungsi dan bermanfaat
No. Indikator Rumus
Kondisi Awal
2013
Target Tahun
2018
1. Prosentase Kualitas Pembangunan yang berfungsi (Jumlah prosentase kualitas / total kualitas) x 100% 50% 90%
2. Peningkatan Kuantitas Pembangunan yang
bermanfaat
(Jumlah pembangunan tahun berjalan / total
pembangunan ) x 100 %
60 % 85 %
Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
No. Uraian
Indikator
Sasaran
Formula /
Rumus
Kondisi
Awal 2013
Target Tahun
Strategi Kebijakan Program
2014 2015 2016 2017 2018
1. Tercapainy
a kinerja
yang
mantap
administra
si dan
keuangan
Prosen-
tase
Laporan
dengan
Renstra
dan
Renja
(Jumlah
Dokumen
Administrasi
dan Keuangan
berkualitas baik
/ Jumlah total
Dokumen) x
100%
80% 80% 80% 82% 82% 85% Meningkat-
kan hasil
laporan yang
telah diaudit,
tertib
administrasi
dan
keuangan
- Menyusun dokumen
administrasi dan
keuangan serta
laporan akhir secara
tertib, sesuai
peraturan dan time
schedul.
-
-
-
-
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Peningkatan sistem
pelaporan
12. MATRIKS RENSTRA
Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
No. Uraian
Indikator
Sasaran
Formula / Rumus
Kondisi
Awal
2013
Target Tahun
Strategi Kebijakan Program
2014 2015 2016 2017 2018
2. Terwujud
nya
kuantitas
dan
kualitas
hasil
pembangu
nan yang
berstanda
r ke PU -
an
Prosentase
kualitas
pembangun
an di
bidang:
Bina Marga
(prosentase
kualitas / total
kualitas ) x 100 %
55% 65% 65% 67% 70% 75%
Meningk
atkan
kualitas
pembang
unan
jalan dan
jembatan
Meningkatk
an kualitas
pembangun
an jalan
dan
jembatan
yang
terpelihara
-
-
-
-
Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Pembangunan Saluran
Drainase
Pembangunan Turap /
Bronjong
Jumlah
kuantitas
pembangun
an di
bidang:
Bina Marga
Jumlah
pembangunan
jalan tahun ke n
65 Km 70
Km
80
Km
110
Km
170
Km
175
Km
Meningk
atkan
kuantitas
pembang
unan
jalan dan
jembatan
Meningkatk
an
kuantitas
pembangun
an jalan
dan
jembatan
Jumlah
pembangunan
Jembatan tahun ke
n
2 Unit 4 Unit 9 Unit 10
Unit
12
Unit
15
Unit
13. MATRIKS RENSTRA
Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
No. Uraian
Indikator
Sasaran
Formula / Rumus
Kondisi
Awal
2013
Target Tahun
Strategi Kebijakan Program
2014 2015 2016 2017 2018
Prosentase
kualitas
pembangun
an di
bidang:
Cipta Karya
(Prosentase
kualitas / total
kualitas ) x 100 %
70% 70% 70% 73% 75% 80% Meningk
atkan
kualitas
sarana
dan
prasaran
a
keciptaka
ryaan
Meningkatk
an kualitas
-
-
-
Program Kecipta Karyaan
Program Cakupan Sistem
Penyediaan Air Minum
Program Sarana dan
Prasarana Sanitasi
kuantitas
pembangun
an di
bidang:
Cipta Karya
Kuantitas
pembangunan
tahun ke n
10 12 13 13 14 15 Meningk
atnya
pembang
unan
infrastruk
tur
pedesaa
n dan
kondisi
lingkung
an yang
sehat
Meningkata
n
pengemban
gan
infrastruktur
pedesaan
-
-
-
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Pengembangan Wilayah
Strategi dan Cepat Tumbuh
Program Infrastruktur
Perdesaan
14. MATRIKS RENSTRA
Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
No. Uraian
Indikator
Sasaran
Formula / Rumus
Kondisi
Awal
2013
Target Tahun
Strategi Kebijakan Program
2014 2015 2016 2017 2018
Prosentase
kualitas
pembangun
an di
bidang:
T R T B
(Jumlah
prosentase
kualitas / total
kualitas ) x 100 %
90% 90% 90% 90% 90% 90%
Meningk
atkan
kualitas
banguna
n gedung
Meningkatk
an kualitas
bangunan
gedung
-
-
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Pengendalian pemanfaatan
tata ruang dan tata
bangunan
Kuantitas
pembangun
an di
bidang:
T R T B
Pembangunan
gedung tahun ke n 17 23 24 24 25 25
Meningk
atkan
pembang
unan
gedung
pemerint
ah
Meningkatk
an
pembangun
an gedung
- Peningkatan Tata Ruang
Tata Bangunan
15. MATRIKS RENSTRA
Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
No. Uraian
Indikator
Sasaran
Formula / Rumus
Kondisi
Awal
2013
Target Tahun
Strategi Kebijakan Program
2014 2015 2016 2017 2018
Prosentase
kualitas
pembangun
an di
bidang:
Kebersihan
(Prosentase
kualitas / total
kualitas ) x 100 %
50% 60% 70% 75% 75% 80% Meningk
atkan
pengelol
aan
kebersih
an dan
taman
Meningkatk
an
pengelolaa
n
kebersihan
dan taman
- Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Kuantitas
pembangun
an di
bidang:
Kebersihan
Kuantitas
pembangunan
PJU tahun ke n
100 titik 150
titik
250
titik
200
Titik
200
Titik
200
titik
Meningk
atkan
jumlah
pembang
unan
pada
lokasi
strategis
Meningkatk
an jumlah
pembangun
an pada
lokasi
strategisKuantitas
pembangunan
TPS tahun ke n
2 Unit 4
Unit
3 Unit 6
Unit
5
Unit
5 Unit
Kuantitas
pembangunan
RTH / Taman
tahun ke n
2 Unit 4
Unit
5 Unit 10
Unit
15
Unit
15
Unit
16. MATRIKS RENSTRA
Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
No. Uraian
Indikator
Sasaran
Formula / Rumus
Kondisi
Awal
2013
Target Tahun
Strategi Kebijakan Program
2014 2015 2016 2017 2018
Prosentase
kualitas
pembangun
an di
bidang:
Perumahan
(Prosentase
kualitas / total
kualitas) x 100 %
80 % 85 % 87 % 89 % 90 % 95% Meningk
atkan
Pemban
gunan
Layak
huni
Meningkatk
an
Pembangu
nan Layak
huni
- Program Pengembangan
Perumahan
Kuantitas
pembangun
an di
bidang:
Perumahan
Kuantitas
pembangunan
tahun ke n
0 0 5 Keg 10
Keg
20
Keg
25
Keg
Mengem
bangkan
pengelol
aan
perumah
an
Meningkatk
an
perbaikan
rumah
masyarakat
berpenghas
ilan rendah
- Program Pengembangan
Perumahan
17. MATRIKS RENSTRA
MISI II : Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan
TUJUAN : Memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan serta meningkatkan kualitas sumber daya
manusia
No. Indikator Rumus
Kondisi Awal
2013
Target Tahun
2018
1. Prosentase masyarakat untuk berperan aktif dalam
pembangunan
Jumlah kegiatan masyarakat dalam mendukung
pembangunan tahun ke n
40 % 60 %
Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
No. Uraian
Indikator
Sasaran
Formula /
Rumus
Kondisi
Awal 2013
Target Tahun
Strategi Kebijakan Program
2014 2015 2016 2017 2018
1. Mewujud-
kan
partisipasi
masyara-
kat dalam
pembang-
unan
Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan
Jumlah kegiatan
masyarakat
dalam
mendukung
pembangunan
tahun ke n
1
Paket
1
Paket
1
Paket
1
Paket
1
Paket
1
Paket
Sosialisasi dan
koordinasi
antara SKPD
terkait dengan
masyarakat
Meningkatkan
partisipasi
masyarakat dalam
proses
pembangunan
-
-
Pemberdayaan jasa
konstruksi
Sosialisasi pada
masyarakat
18. MATRIKS RENSTRA
MISI III : Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
TUJUAN : Menyediakan sarana dan prasarana umum / masyarakat yang memadai dan bermanfaat
No. Indikator Rumus
Kondisi Awal
2013
Target Tahun
2018
1. Terwujudnya sarana dan prasarana umum /
masyarakat yang memadai dan bermanfaat
(Jumlah pembangunan sarana dan prasarana umum
tahun ke n
60 % 80 %
Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
No. Uraian
Indikator
Sasaran
Formula /
Rumus
Kondisi
Awal 2013
Target Tahun
Strategi Kebijakan Program
2014 2015 2016 2017 2018
1. Tersedia-
nya sarana
dan
prasarana
umum/
masyaraka
t yang
memadai
dan
bermanfaat
Jumlah
pembangunan
sarana dan
prasarana
umum /
masyarakat
yang memadai
dan
bermanfaat
Jumlah
pembangunan
sarana dan
prasarana
umum tahun ke
n
5 Paket 5
Paket
5
Paket
5
Paket
5
Paket
5
Paket
Menambah
dan rehabilitasi
pembangunan
infrastruktur
Meningkatkan
sarana dan
prasarana ke
PU an dalam
pembangunan
-
-
-
-
-
Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Pembangunan
infrastruktur
Pembangunan
Keciptakaryaan
Pembangunan
Perumahan
Pengelolaan
Persampahan
19. Indikator
SPM / Standar
Nasional
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Bina Marga
Pembangunan / Peningkatan jalan
- Bertambahnya Jalan Baik
80 % 65 % 70 % 75 %
Pembangunan / Peningkatan Jembatan
- Bertambahnya kualitas jembatan baik
90 % 65 % 70 % 80 %
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
- Bertambahnya kualitas jalan baik
100 % 55 % 70 % 80 %
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan
- Bertambahnya kualitas jembatan baik
100 % 55 % 75 % 80 %
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
- Bertambahnya kualitas sarana dan prasarana
kebinamargaan untuk alat – alat berat
100 % 80 % 80 % 80 %
20. Indikator
SPM / Standar
Nasional
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Cipta Karya
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
- Bertambahnya pembangunan jaringan pipa / distribusi
air minum
80 % 60 % 65 % 75 %
Pembangunan Infrasutruktur Pedesaan dan Sarana /
Prasarana Lingkungan
- Bertambahnya pembangunan infrastruktur pedesaan
dan sanitasi
85 % 50 % 60 % 70 %
Bidang Perumahan
Meningkatnya Pengembangan Perumahan 90 % 75 % 80 % 85 %
21. Indikator
SPM / Standar
Nasional
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tata Ruang Tata Bangunan
Peningkatan bangunan gedung
- Bertambahnya banguan gedung pemerintah dan non
pemerintah
90 % 75 % 75 % 75 %
Kebersihan dan Pertamanan
Pengelolaan Kebersihan dan Taman Kota
- Bertambahnya lingkungan bersih, taman kota dan
PJU
70 % 50 % 65 % 60 %
22. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2015
Indikator
SPM /
Standar
Nasional
Realisasi
KetTahun
2014
Tahun
2015
Bina Marga
Pembangunan / Peningkatan jalan
- Bertambahnya Jalan Baik
80 % 93,76 Km 126.60 Km
Pembangunan / Peningkatan Jembatan
- Bertambahnya kualitas jembatan baik
90 % 7 Unit 9 Unit
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
- Bertambahnya kualitas jalan baik
100 % 277,17 Km 259,31 Km
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan
- Bertambahnya kualitas jembatan baik
100 % 3 Unit 2 Unit
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
- Bertambahnya kualitas sarana dan prasarana
kebinamargaan untuk alat – alat berat
100 % 1 Paket 2 Paket
23. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2015
Indikator
SPM /
Standar
Nasional
Realisasi
KetTahun
2014
Tahun
2015
Cipta Karya
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
- Bertambahnya pembangunan jaringan pipa / distribusi
air minum
80 % 56.182 m
70 SR
15.700 m
60 SR
Pembangunan Infrasutruktur Pedesaan dan Sarana /
Prasarana Lingkungan
- Bertambahnya pembangunan infrastruktur pedesaan
dan sanitasi (MCK ++)
85 % 9 Unit 15 Unit
Bidang Perumahan
Meningkatnya Pengembangan Perumahan
(Rumah tidak layak huni)
90 % 50 Unit 88 Unit
24. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2015
Indikator
SPM / Standar
Nasional
Realisasi
KetTahun
2014
Tahun
2015
Tata Ruang Tata Bangunan
Peningkatan bangunan gedung
- Bertambahnya banguan gedung pemerintah dan non
pemerintah
90 % 9 Unit 5 Unit
Kebersihan dan Pertamanan
Pengelolaan Kebersihan dan Taman Kota
- Bertambahnya lingkungan bersih, taman kota dan
PJU
70 % 12 Lok.
PJU =
300 titik
12 Lok.
PJU =
385 titik
28. Dari hasil evaluasi pengukuran
kinerja dapat disimpulkan
bahwa secara umum Dinas PU
BMPCK telah melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya
dengan optimal, hal ini dapat
dilihat dari paparan di
sebelumnya.
KESIMPULAN
29. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Permasalahan
• Secara umum, di bidang keuangan : Perlu adanya
anggaran yang memadai guna tercapai infrastruktur
yang lebih merata di pedesaan
• Di bidang pendukung sarana dan prasarana
peralatan yang sudah tidak layak untuk beroperasi,
terutama kendaraan pengangkut sampah
Solusi
• Perlu adanya tambahan dan dukungan
anggran baik dari APBD maupun APBN
• Perlu adanya tambahan kendaraan
operasional alat berat angkutan sampah