Dokumen tersebut membahas strategi dan kebijakan pemerintahan Kota Palangkaraya dalam mewujudkan tatakelola yang baik dan bersih dengan meningkatkan peran pemerintah kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan, serta meningkatkan kinerja SDM aparatur pemerintahan di tingkat tersebut guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat."
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Renstra Kecamatan Pahandut
1. BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Tabel 6.1
Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangkaraya
Misi Keempat
Visi:
Misi 4. Mewujudkan Tatakelola Kepemerintahan yang baik dan bersih (Good and clean governance)
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan Peran
Pemerintah Kecamatan dan
Kelurahan Sebagai Ujung
Tombak Pemerintahan
Meningkatnya Peran
Pemerintah Kecamatan dan
Kelurahan Sebagai Ujung
Tombak Pemerintahan
Melakukan Pembinaan dan
Koordinasi antara Kelurahan dan
RT – RW Setempat agar dapat
mendukung program yang
dilaksanakan oleh pemerintah
Peningkatan Kinerja SDM
aparatur Pemerintahan
Kecamatan dan Kelurahan serta
aparatur RT- RW terhadap
pelayanan masyarakat
2.
3. BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUAN DAERAH
Tabel 7.1 Sasaran dan Program Pembangunan Kota Palangka Raya
No Sasaran Strategi Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Capaian
Kinerja
Program
Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggu
ng jawab
Kondi
si
Awal
Kondi
si
Akhir
1 Meningkatka
n Peran
Pemerintah
Kecamatan
dan
Kelurahan
Sebagai
Ujung
Tombak
Pemerintaha
n
Melakukan
Pembinaaan
dan Koordinasi
antara
kelurahan dan
RT-RW
setempat agar
dapat
mendukung
program yang
dilaksanakan
oleh
Pemerintah
Peningkatan
Kinerja SDM
Aparatur
Pemerintahan
kecamatan dan
Kelurahan serta
aparatur RT-
RW terhadap
pelayanan
masyarakat
1.Persentase
penduduk
yang terdata
2.Persentase
Kepuasan
Masyarakat
terhadap
pelayanan
3.Persentase
partisipasi
masyarakat
dalam
pelaksanaan
program.
70%
70%
60%
95%
90
90
1.Penataan
Administrasi
kependudukan
2.Peningkatan
Peranan
Kecamatan/Ke
lurahan .
3.Pengembangan
Keswadayaan
4.Pembinaan
Kemasyarakata
n.
Pemerintah
an
Kecamatan
Pahandut
4.
5. BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN
Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program prioritas yang disertai
Kebutuhan Pendanaan Kota Palangkaraya
Kode Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
JawabTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
1 Urusan Wajib
1 01 Kecamatan
1 01 01 Program
Penataan
Administrasi
Kependudukan
Program
Peningkatan
Peranan
Kecamatan/Kel
urahan
Program
Pengembangan
Keswadayaaan
1.Persentase
penduduk yang
terdata
2.Persentase
Kepuasan
Masyarakat
terhadap
pelayanan
3.Persentase
partisipasi
masyarakat
70%
70%
60%
75%
70%
70%
74.000.000
1.568.980.0
00
247.450.000
80%
75%
75%
81.400.000
1.726.978.0
00
272.195.000
85%
80%
80%
88.800.000
1.882.776.0
00
296.940.000
90%
85%
85%
96.200.000
2.039.674.0
00
321.685.000
95%
90%
90%
103.600.000
2.196.572.000
346.430.000
95%
90%
90%
444.000.000
9.414.980.000
1.484.700.00
Keca
matan
Pahan
dut
Keca
matan
Pahan
dut
Keca
matan
Pahan
dut
7. BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
Tabel 9.1
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap
Capian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
No Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kondisi
kinerja
sasaran awal
RPJMD
Target Capian Setiap tahun Kondisi kinerja
akhir RPJMD
Th 2013 Th
2014
Th
2015
Th
2016
Th
2017
Th
2018
ASPEK Pembinaan Kemasyarakatan
Fokus Kesejahteraan masyarakat
1 Pemerintahan
1 Presentase pendudukan yg terdata 70 75 80 85 90 95 95
2 Presentase kepuasan terhadap pelayanan 70 70 75 80 85 90 90
3 Presentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan progaram 60 70 75 80 85 90 90
Presentase Kesejahteraan masyarakat