Sekretariat DPRD DIY mengajukan usulan program kerja tahun 2017 yang mencakup 10 program dan 52 kegiatan dengan anggaran Rp66,8 miliar. Program-program tersebut bertujuan meningkatkan kinerja Sekretariat dalam mendukung fungsi pengawasan dan kedewanan DPRD serta pelayanan kepada masyarakat dengan sasaran pencapaian target 100%.
2. Pembangunan berkeadilan dengan
pengembangan SDM, pertumbuhan
ekonomi dan perbaikan layanan publik
Bidang Pemerintahan :
mempertahankan pencapaian target
sasaran strategis akuntabilitas kinerja dan
keuangan pemerintah daerah :
nilai LAKIP : A dan Opini BPK : WTP
3. Dukungan Pimpinan dan Anggota DPRD DIY
dengan membentuk Panitia Khusus Pembahasan
Rencana Anggaran dan Kegiatan DPRD DIY.
DPRD DIY telah mendapat apresiai sebagai DPRD
Provinsi Paling Modern dan Terbuka berbasis
Web dan DPRD Provinsi dengan Fungsi
kedewanan terbaik berbasis Web
4. Evaluasi Kinerja
SKPD
Sasaran SKPD adalah Meningkatnya
kinerja sekretariat DPRD dalam
mendukung penyelesaian agenda
DPRD
Indikator capaian Persentase Perda
Perdais, Pembahasan Anggaran dan
LKPJ Gubernur yang terselesaikan tepat
waktu
Target capaian Tahun 2017 : 100%
5. Evaluasi Kinerja
SKPD
Indikator Sasaran SKPD
Tingkat Capaian target
2013 2014 2015
Persentase Perda Perdais, Pembahasan
Anggaran dan LKPJ Gubernur yang
terselesaikan tepat waktu
99,16% 89,90% 101,23%
• Perencanaan 2015 mengalami Perubahan
Review Renstra
• Review Renstra sesuai Perubahan RPJMD
• Redesign Program dan Kegiatan berbasis Alat
Kelengkapan DPRD
8. PERMASALAHAN SKPD
1. Penyelenggaraan supporting Fungsi Kedewanan
yang Belum Optimal, terutama Fungsi Pengawasan
2. Kualifikasi SDM tidak merata,. SDM yang
membutuhkan kompetensi khusus seperti Legal
Drafter, Notulensi, Fungsional Perencana dan
Arsiparis untuk mengimbangi ruang lingkup
ketugasan sebagai fasilitator penyelenggaraan
kedewanan serta berkurangnya pegawai karena
pensiun dan tidak diimbangi dengan penambahan
pegawai baru
3. Minimnya fasilitas ruang/prasarana gedung kantor
Sekretariat DPRD yang dapat mempengaruhi kinerja
dan keoptimalan pelayanan/fasilitasi Sekretariat
DPRD kepada DPRD
9. Isu Strategis
1. Berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil
Gubernur periode 2012-2017
2. Perlunya peningkatan Fungsi Pengawasan DPRD
sebagai bahan kajian dan evaluasi produk hukum
daerah
3. Tuntutan peningkatan kualitas dan efektifitas
persidangan DPRD
4. Perlunya standar pelayanan penyusunan program,
evaluasi keuangan serta monitoring dan evaluasi
yang lebih efektif, efisien dan akuntabel
5. Perlunya peningkatan kualitas kehumasan dan
protokoler serta pelayanan aspirasi
6. Perlunya penataan fasilitas ruang/prasarana
gedung kantor
10. Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja
Program di SKPD untuk Tahun 2017
NO SASARAN PROGRAM (OUTCOME)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
TARGET
KINERJA
1. meningkatnya kelancaran tugas, peran,
dan fungsi DPRD
persentase pelaksanaan kegiatan
dibandingkan agenda
100 %
2. Meningkatnya Persentase pengakses
informasi aktivitas DPRD melalui web
DPRD DIY, media elektronik dan media
cetak
Persentase pengakses informasi
aktivitas DPRD melalui web DPRD DIY,
media elektronik dan media cetak
90%
3. Meningkatnya Kualitas Keprotokolan
dan Pelayanan terhadap Pimpinan dan
Tamu yang Memuaskan
Kualitas Keprotokolan dan Pelayanan
terhadap Pimpinan dan Tamu yang
Memuaskan
98 %
4. Meningkatnya Kualitas
Penyelenggaraan Program dan
Kegiatan Urusan Keistimewaan
Kualitas Penyelenggaraan Program
dan Kegiatan Urusan Keistimewaan
yang Sesuai Perencanaan
90 %
5. Terselesaikannya pengisian jabatan
Gubernur dan Wakil Gubernur tepat
pada waktunya
Ketepatan waktu pengisian jabatan
Gubernur dan Wakil Gubernur
100 %
11. Konsep & Strategi Perencanaan
SKPD untuk Tahun 2017
Melanjutkan redesign program dan kegiatan yang sudah
dilaksanakan pada tahun anggaran 2016
Menambah usulan program kegiatan dari Dana
Keistimewaan
Meningkatkan kualitas SDM di semua Bagian
Penataan penempatan PPTK secara proporsional
Meningkatkan peran Penyusunan Rencana Anggaran oleh
Pimpinan DPRD melalui Pembentukan Panitia Khusus
Diharapkan dengan adanya penataan kegiatan oleh DPRD
melalui Panitia Khsusus dapat lebih meningkatkan kinerja
DPRD sesuai dengan target sasaran masing-masing
program
12.
13. PROGRAM PENDUKUNG 01-06
No PROGRAM KEGIATAN SASARAN
ANGGARAN
(Rp.)
1. Pelayanan Administrasi
Perkantoran
16kegiatan
(APBD)
Meningkatkan capaian
pelaksanaan program
pendukung sasaran RPJMD
4.418.500.000
2. Peningkatan Sarpras
Aparatur
6 kegiatan
(APBD)
Meningkatkan capaian
pelaksanaan program
pendukung sasaran RPJMD
3.715.000.000
3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
2 Kegiatan
(APBD)
Meningkatkan capaian
pelaksanaan program
pendukung sasaran RPJMD
425.000.000
4. Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
2 kegiatan
(APBD)
Meningkatkan capaian
pelaksanaan program
pendukung sasaran RPJMD
400.000.000
5. Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
4 kegiatan
(APBD)
Meningkatkan capaian
pelaksanaan program
pendukung sasaran RPJMD
225.000.000
14. PROGRAM UTAMA
No PROGRAM KEGTN SASARAN
ANGGARAN
(Rp.)
6 Program kerjasama
informasi DPRD
dengan mass media
2 kegiatan
(APBD)
Meningkatnya Persentase
pengakses informasi aktivitas
DPRD melalui web DPRD
DIY, media elektronik dan
media cetak
3.500.000.000
7 Program pelayanan
tamu dan pimpinan
DPRD
2 kegiatan
(APBD)
Meningkatnya Kualitas
Keprotokolan dan Pelayanan
terhadap Pimpinan dan Tamu
yang Memuaskan
9.000.000.000
8 Program Peningkatan
Kinerja Lembaga
Perwakilan Rakyat
Daerah
16 kegatan
(APBD)
meningkatnya kelancaran
tugas, peran, dan fungsi
DPRD
46.391.581.000
15. PROGRAM DANAIS
No PROGRAM KEGTN SASARAN
ANGGARAN
(Rp.)
9 Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal Dan Pengendalian
Pelaksanaan
Penyelenggaraan Urusan
Keistimewaan
1 kegiatan
(Danais)
Meningkatnya Kualitas
Penyelenggaraan
Program dan Kegiatan
Urusan Keistimewaan
1.711.627.000
10 Program Tata Cara
Pengisian Jabatan
Gubernur Dan Wakil
Gubernur
1 kegiatan
(Danais)
Terselesaikannya
pengisian jabatan
Gubernur dan Wakil
Gubernur tepat pada
waktunya
1.014.322.000