SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
FORUM
SKPD
Yogyakarta,
21 Maret 2016
USULAN PROGRAM KERJA
Sekreatriat dprd diy
TAHUN 2017
Pembangunan berkeadilan dengan
pengembangan SDM, pertumbuhan
ekonomi dan perbaikan layanan publik
Bidang Pemerintahan :
mempertahankan pencapaian target
sasaran strategis akuntabilitas kinerja dan
keuangan pemerintah daerah :
nilai LAKIP : A dan Opini BPK : WTP
 Dukungan Pimpinan dan Anggota DPRD DIY
dengan membentuk Panitia Khusus Pembahasan
Rencana Anggaran dan Kegiatan DPRD DIY.
 DPRD DIY telah mendapat apresiai sebagai DPRD
Provinsi Paling Modern dan Terbuka berbasis
Web dan DPRD Provinsi dengan Fungsi
kedewanan terbaik berbasis Web
Evaluasi Kinerja
SKPD
 Sasaran SKPD adalah Meningkatnya
kinerja sekretariat DPRD dalam
mendukung penyelesaian agenda
DPRD
 Indikator capaian Persentase Perda
Perdais, Pembahasan Anggaran dan
LKPJ Gubernur yang terselesaikan tepat
waktu
 Target capaian Tahun 2017 : 100%
Evaluasi Kinerja
SKPD
Indikator Sasaran SKPD
Tingkat Capaian target
2013 2014 2015
Persentase Perda Perdais, Pembahasan
Anggaran dan LKPJ Gubernur yang
terselesaikan tepat waktu
99,16% 89,90% 101,23%
• Perencanaan 2015 mengalami Perubahan 
Review Renstra
• Review Renstra sesuai Perubahan RPJMD
• Redesign Program dan Kegiatan berbasis Alat
Kelengkapan DPRD
Jumlah
Program/Kegiatan
No
Tahun
Anggaran
Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
1 2013 6 53
2 2014 6 53
3 2015 6 45
4 2016 7 46
5 2017 10 52
Anggaran Belanja Langsung
No
Tahun
Anggaran
Jumlah
Anggaran
Realisasi
Anggaran
%
1 2013 43.702.898.105 32.836.689.447 75,14%
2 2014 45.594.583.603 33.224.148.025 72,87%
3 2015 40.060.175.200 35.294.103.754 88,10%
4 2016 66.885.465.568
PERMASALAHAN SKPD
1. Penyelenggaraan supporting Fungsi Kedewanan
yang Belum Optimal, terutama Fungsi Pengawasan
2. Kualifikasi SDM tidak merata,. SDM yang
membutuhkan kompetensi khusus seperti Legal
Drafter, Notulensi, Fungsional Perencana dan
Arsiparis untuk mengimbangi ruang lingkup
ketugasan sebagai fasilitator penyelenggaraan
kedewanan serta berkurangnya pegawai karena
pensiun dan tidak diimbangi dengan penambahan
pegawai baru
3. Minimnya fasilitas ruang/prasarana gedung kantor
Sekretariat DPRD yang dapat mempengaruhi kinerja
dan keoptimalan pelayanan/fasilitasi Sekretariat
DPRD kepada DPRD
Isu Strategis
1. Berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil
Gubernur periode 2012-2017
2. Perlunya peningkatan Fungsi Pengawasan DPRD
sebagai bahan kajian dan evaluasi produk hukum
daerah
3. Tuntutan peningkatan kualitas dan efektifitas
persidangan DPRD
4. Perlunya standar pelayanan penyusunan program,
evaluasi keuangan serta monitoring dan evaluasi
yang lebih efektif, efisien dan akuntabel
5. Perlunya peningkatan kualitas kehumasan dan
protokoler serta pelayanan aspirasi
6. Perlunya penataan fasilitas ruang/prasarana
gedung kantor
Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja
Program di SKPD untuk Tahun 2017
NO SASARAN PROGRAM (OUTCOME)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
TARGET
KINERJA
1. meningkatnya kelancaran tugas, peran,
dan fungsi DPRD
persentase pelaksanaan kegiatan
dibandingkan agenda
100 %
2. Meningkatnya Persentase pengakses
informasi aktivitas DPRD melalui web
DPRD DIY, media elektronik dan media
cetak
Persentase pengakses informasi
aktivitas DPRD melalui web DPRD DIY,
media elektronik dan media cetak
90%
3. Meningkatnya Kualitas Keprotokolan
dan Pelayanan terhadap Pimpinan dan
Tamu yang Memuaskan
Kualitas Keprotokolan dan Pelayanan
terhadap Pimpinan dan Tamu yang
Memuaskan
98 %
4. Meningkatnya Kualitas
Penyelenggaraan Program dan
Kegiatan Urusan Keistimewaan
Kualitas Penyelenggaraan Program
dan Kegiatan Urusan Keistimewaan
yang Sesuai Perencanaan
90 %
5. Terselesaikannya pengisian jabatan
Gubernur dan Wakil Gubernur tepat
pada waktunya
Ketepatan waktu pengisian jabatan
Gubernur dan Wakil Gubernur
100 %
Konsep & Strategi Perencanaan
SKPD untuk Tahun 2017
 Melanjutkan redesign program dan kegiatan yang sudah
dilaksanakan pada tahun anggaran 2016
 Menambah usulan program kegiatan dari Dana
Keistimewaan
 Meningkatkan kualitas SDM di semua Bagian
 Penataan penempatan PPTK secara proporsional
 Meningkatkan peran Penyusunan Rencana Anggaran oleh
Pimpinan DPRD melalui Pembentukan Panitia Khusus
Diharapkan dengan adanya penataan kegiatan oleh DPRD
melalui Panitia Khsusus dapat lebih meningkatkan kinerja
DPRD sesuai dengan target sasaran masing-masing
program
PROGRAM PENDUKUNG 01-06
No PROGRAM KEGIATAN SASARAN
ANGGARAN
(Rp.)
1. Pelayanan Administrasi
Perkantoran
16kegiatan
(APBD)
Meningkatkan capaian
pelaksanaan program
pendukung sasaran RPJMD
4.418.500.000
2. Peningkatan Sarpras
Aparatur
6 kegiatan
(APBD)
Meningkatkan capaian
pelaksanaan program
pendukung sasaran RPJMD
3.715.000.000
3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
2 Kegiatan
(APBD)
Meningkatkan capaian
pelaksanaan program
pendukung sasaran RPJMD
425.000.000
4. Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
2 kegiatan
(APBD)
Meningkatkan capaian
pelaksanaan program
pendukung sasaran RPJMD
400.000.000
5. Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
4 kegiatan
(APBD)
Meningkatkan capaian
pelaksanaan program
pendukung sasaran RPJMD
225.000.000
PROGRAM UTAMA
No PROGRAM KEGTN SASARAN
ANGGARAN
(Rp.)
6 Program kerjasama
informasi DPRD
dengan mass media
2 kegiatan
(APBD)
Meningkatnya Persentase
pengakses informasi aktivitas
DPRD melalui web DPRD
DIY, media elektronik dan
media cetak
3.500.000.000
7 Program pelayanan
tamu dan pimpinan
DPRD
2 kegiatan
(APBD)
Meningkatnya Kualitas
Keprotokolan dan Pelayanan
terhadap Pimpinan dan Tamu
yang Memuaskan
9.000.000.000
8 Program Peningkatan
Kinerja Lembaga
Perwakilan Rakyat
Daerah
16 kegatan
(APBD)
meningkatnya kelancaran
tugas, peran, dan fungsi
DPRD
46.391.581.000
PROGRAM DANAIS
No PROGRAM KEGTN SASARAN
ANGGARAN
(Rp.)
9 Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal Dan Pengendalian
Pelaksanaan
Penyelenggaraan Urusan
Keistimewaan
1 kegiatan
(Danais)
Meningkatnya Kualitas
Penyelenggaraan
Program dan Kegiatan
Urusan Keistimewaan
1.711.627.000
10 Program Tata Cara
Pengisian Jabatan
Gubernur Dan Wakil
Gubernur
1 kegiatan
(Danais)
Terselesaikannya
pengisian jabatan
Gubernur dan Wakil
Gubernur tepat pada
waktunya
1.014.322.000
DAFTAR
PROGRAM/KEGIATAN
Daftar kegiatan.xlsx
Matur Nuwun

More Related Content

Similar to 12276375.ppt

Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarPaparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarmizi1980
 
Lkip 2018 fix
Lkip 2018 fixLkip 2018 fix
Lkip 2018 fixAkB
 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahanLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahanbinaprogram
 
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptxPAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptxAbizianMuah
 
Rapat persiapan penyusunan spik
Rapat persiapan penyusunan spikRapat persiapan penyusunan spik
Rapat persiapan penyusunan spikelyouth
 
EVALUASI RENJA.pptx
EVALUASI RENJA.pptxEVALUASI RENJA.pptx
EVALUASI RENJA.pptxrestuputra10
 
Asn integritas dan tahun toleransi 2022 revisi
Asn integritas dan tahun toleransi 2022 revisiAsn integritas dan tahun toleransi 2022 revisi
Asn integritas dan tahun toleransi 2022 revisihumas4
 
444028203-Penyusunan-Renstra-Puskesmas.ppt
444028203-Penyusunan-Renstra-Puskesmas.ppt444028203-Penyusunan-Renstra-Puskesmas.ppt
444028203-Penyusunan-Renstra-Puskesmas.pptMUHAMMADHASINUDDIN
 
D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)
D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)
D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)PEMPROP JABAR
 
Lakip dinhut blora th 2014
Lakip dinhut blora th 2014Lakip dinhut blora th 2014
Lakip dinhut blora th 2014Jhon Blora
 
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptxG_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptxzulfadly11
 
Lakip bappeda 2014
Lakip bappeda 2014Lakip bappeda 2014
Lakip bappeda 2014fionarazqa
 
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
 
Evaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptx
Evaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptxEvaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptx
Evaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptxIrfinWira
 
materi Reviu RKA dan KAK 2021.ppt
materi Reviu RKA dan KAK 2021.pptmateri Reviu RKA dan KAK 2021.ppt
materi Reviu RKA dan KAK 2021.pptArya Biase
 

Similar to 12276375.ppt (20)

Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarPaparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
 
Lkip 2018 fix
Lkip 2018 fixLkip 2018 fix
Lkip 2018 fix
 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahanLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
 
Dppkad lakip
Dppkad lakipDppkad lakip
Dppkad lakip
 
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptxPAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
 
Rapat persiapan penyusunan spik
Rapat persiapan penyusunan spikRapat persiapan penyusunan spik
Rapat persiapan penyusunan spik
 
Renstra
RenstraRenstra
Renstra
 
EVALUASI RENJA.pptx
EVALUASI RENJA.pptxEVALUASI RENJA.pptx
EVALUASI RENJA.pptx
 
Bab iii fix
Bab iii fixBab iii fix
Bab iii fix
 
Asn integritas dan tahun toleransi 2022 revisi
Asn integritas dan tahun toleransi 2022 revisiAsn integritas dan tahun toleransi 2022 revisi
Asn integritas dan tahun toleransi 2022 revisi
 
444028203-Penyusunan-Renstra-Puskesmas.ppt
444028203-Penyusunan-Renstra-Puskesmas.ppt444028203-Penyusunan-Renstra-Puskesmas.ppt
444028203-Penyusunan-Renstra-Puskesmas.ppt
 
D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)
D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)
D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)
 
Lakip dinhut blora th 2014
Lakip dinhut blora th 2014Lakip dinhut blora th 2014
Lakip dinhut blora th 2014
 
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptxG_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
 
Lakip bappeda 2014
Lakip bappeda 2014Lakip bappeda 2014
Lakip bappeda 2014
 
7. peta-proses-bisnis-itda
7. peta-proses-bisnis-itda7. peta-proses-bisnis-itda
7. peta-proses-bisnis-itda
 
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
 
Evaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptx
Evaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptxEvaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptx
Evaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptx
 
Laporan kinerja instansi pemerintah
Laporan kinerja instansi pemerintahLaporan kinerja instansi pemerintah
Laporan kinerja instansi pemerintah
 
materi Reviu RKA dan KAK 2021.ppt
materi Reviu RKA dan KAK 2021.pptmateri Reviu RKA dan KAK 2021.ppt
materi Reviu RKA dan KAK 2021.ppt
 

12276375.ppt

  • 1. FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016 USULAN PROGRAM KERJA Sekreatriat dprd diy TAHUN 2017
  • 2. Pembangunan berkeadilan dengan pengembangan SDM, pertumbuhan ekonomi dan perbaikan layanan publik Bidang Pemerintahan : mempertahankan pencapaian target sasaran strategis akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah : nilai LAKIP : A dan Opini BPK : WTP
  • 3.  Dukungan Pimpinan dan Anggota DPRD DIY dengan membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rencana Anggaran dan Kegiatan DPRD DIY.  DPRD DIY telah mendapat apresiai sebagai DPRD Provinsi Paling Modern dan Terbuka berbasis Web dan DPRD Provinsi dengan Fungsi kedewanan terbaik berbasis Web
  • 4. Evaluasi Kinerja SKPD  Sasaran SKPD adalah Meningkatnya kinerja sekretariat DPRD dalam mendukung penyelesaian agenda DPRD  Indikator capaian Persentase Perda Perdais, Pembahasan Anggaran dan LKPJ Gubernur yang terselesaikan tepat waktu  Target capaian Tahun 2017 : 100%
  • 5. Evaluasi Kinerja SKPD Indikator Sasaran SKPD Tingkat Capaian target 2013 2014 2015 Persentase Perda Perdais, Pembahasan Anggaran dan LKPJ Gubernur yang terselesaikan tepat waktu 99,16% 89,90% 101,23% • Perencanaan 2015 mengalami Perubahan  Review Renstra • Review Renstra sesuai Perubahan RPJMD • Redesign Program dan Kegiatan berbasis Alat Kelengkapan DPRD
  • 6. Jumlah Program/Kegiatan No Tahun Anggaran Jumlah Program Jumlah Kegiatan 1 2013 6 53 2 2014 6 53 3 2015 6 45 4 2016 7 46 5 2017 10 52
  • 7. Anggaran Belanja Langsung No Tahun Anggaran Jumlah Anggaran Realisasi Anggaran % 1 2013 43.702.898.105 32.836.689.447 75,14% 2 2014 45.594.583.603 33.224.148.025 72,87% 3 2015 40.060.175.200 35.294.103.754 88,10% 4 2016 66.885.465.568
  • 8. PERMASALAHAN SKPD 1. Penyelenggaraan supporting Fungsi Kedewanan yang Belum Optimal, terutama Fungsi Pengawasan 2. Kualifikasi SDM tidak merata,. SDM yang membutuhkan kompetensi khusus seperti Legal Drafter, Notulensi, Fungsional Perencana dan Arsiparis untuk mengimbangi ruang lingkup ketugasan sebagai fasilitator penyelenggaraan kedewanan serta berkurangnya pegawai karena pensiun dan tidak diimbangi dengan penambahan pegawai baru 3. Minimnya fasilitas ruang/prasarana gedung kantor Sekretariat DPRD yang dapat mempengaruhi kinerja dan keoptimalan pelayanan/fasilitasi Sekretariat DPRD kepada DPRD
  • 9. Isu Strategis 1. Berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2012-2017 2. Perlunya peningkatan Fungsi Pengawasan DPRD sebagai bahan kajian dan evaluasi produk hukum daerah 3. Tuntutan peningkatan kualitas dan efektifitas persidangan DPRD 4. Perlunya standar pelayanan penyusunan program, evaluasi keuangan serta monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, efisien dan akuntabel 5. Perlunya peningkatan kualitas kehumasan dan protokoler serta pelayanan aspirasi 6. Perlunya penataan fasilitas ruang/prasarana gedung kantor
  • 10. Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Program di SKPD untuk Tahun 2017 NO SASARAN PROGRAM (OUTCOME) INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) TARGET KINERJA 1. meningkatnya kelancaran tugas, peran, dan fungsi DPRD persentase pelaksanaan kegiatan dibandingkan agenda 100 % 2. Meningkatnya Persentase pengakses informasi aktivitas DPRD melalui web DPRD DIY, media elektronik dan media cetak Persentase pengakses informasi aktivitas DPRD melalui web DPRD DIY, media elektronik dan media cetak 90% 3. Meningkatnya Kualitas Keprotokolan dan Pelayanan terhadap Pimpinan dan Tamu yang Memuaskan Kualitas Keprotokolan dan Pelayanan terhadap Pimpinan dan Tamu yang Memuaskan 98 % 4. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Urusan Keistimewaan Kualitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Urusan Keistimewaan yang Sesuai Perencanaan 90 % 5. Terselesaikannya pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur tepat pada waktunya Ketepatan waktu pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur 100 %
  • 11. Konsep & Strategi Perencanaan SKPD untuk Tahun 2017  Melanjutkan redesign program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2016  Menambah usulan program kegiatan dari Dana Keistimewaan  Meningkatkan kualitas SDM di semua Bagian  Penataan penempatan PPTK secara proporsional  Meningkatkan peran Penyusunan Rencana Anggaran oleh Pimpinan DPRD melalui Pembentukan Panitia Khusus Diharapkan dengan adanya penataan kegiatan oleh DPRD melalui Panitia Khsusus dapat lebih meningkatkan kinerja DPRD sesuai dengan target sasaran masing-masing program
  • 12.
  • 13. PROGRAM PENDUKUNG 01-06 No PROGRAM KEGIATAN SASARAN ANGGARAN (Rp.) 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 16kegiatan (APBD) Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RPJMD 4.418.500.000 2. Peningkatan Sarpras Aparatur 6 kegiatan (APBD) Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RPJMD 3.715.000.000 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 Kegiatan (APBD) Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RPJMD 425.000.000 4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2 kegiatan (APBD) Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RPJMD 400.000.000 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4 kegiatan (APBD) Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RPJMD 225.000.000
  • 14. PROGRAM UTAMA No PROGRAM KEGTN SASARAN ANGGARAN (Rp.) 6 Program kerjasama informasi DPRD dengan mass media 2 kegiatan (APBD) Meningkatnya Persentase pengakses informasi aktivitas DPRD melalui web DPRD DIY, media elektronik dan media cetak 3.500.000.000 7 Program pelayanan tamu dan pimpinan DPRD 2 kegiatan (APBD) Meningkatnya Kualitas Keprotokolan dan Pelayanan terhadap Pimpinan dan Tamu yang Memuaskan 9.000.000.000 8 Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 16 kegatan (APBD) meningkatnya kelancaran tugas, peran, dan fungsi DPRD 46.391.581.000
  • 15. PROGRAM DANAIS No PROGRAM KEGTN SASARAN ANGGARAN (Rp.) 9 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan 1 kegiatan (Danais) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Urusan Keistimewaan 1.711.627.000 10 Program Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur 1 kegiatan (Danais) Terselesaikannya pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur tepat pada waktunya 1.014.322.000