1. PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI BANTEN TAHUN 2013
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pada Acara:
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2013
Disampaikan Oleh :
Ir. WIDODO HADI, Sp
Kepala BAPPEDA PROVINSI BANTEN
Tigaraksa, 4 April 2012
2. OUTLINE PAPARAN :
1. KONDISI UMUM DAERAH
2. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN SEBELUMNYA
3. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2013
4. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2013
DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
5. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013
6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
7. INFORMASI KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD PROVINSI
BANTEN TAHUN 2009-2012 DI KABUPATEN TANGERANG
8. KEBIJAKAN PROVINSI BANTEN DALAM PEMBANGUNAN
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2013
3. Kabupaten/Kota 1961 1971 1980 1990 2000 2009 2010
Kabupaten
1. Pandeglang 440.213 572.628 694.759 858.435 1.011.788 1.099.746 1.149.610
2. Lebak 427.802 546.364 682.868 873.646 1.030.040 1.258.893 1.204.095
3. Tangerang 643.647 789.870 1.131.199 1.843.755 2 .781.428 3.676.684 2.834.376
4. Serang 648.115 766.410 968.358 1.244.755 1. 652.763 1.345.557 1.402.818
Kota
5. Tangerang 206.743 276.825 397.825 921.848 1.325.854 1.554.827 1.798.601
6. Cilegon 72.054 93.057 140.828 226.083 294.936 349.162 374.559
7. Serang … … … … … 497.910 577.785
8. Tangerang Selatan … … … … … … 1.290.322
Provinsi Banten 2.438.574 3.045.154 4.015.837 5.968.522 8.096.809 9.782.779 10.632.166
PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI BANTEN, 1961-2010
Sumber : BPS Provinsi Banten, Sensus Penduduk 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010
4. Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
(1) (2) (3) (4)
0 – 4 540 609 509 702 1 050 311
5 – 9 550 916 517 076 1 067 992
10 – 14 549 494 514 560 1 064 054
15 – 19 521 301 497 914 1 019 215
20 – 24 514 698 515 218 1 029 916
25 – 29 540 294 535 167 1 075 461
30 – 34 489 018 487 768 976 786
35 – 39 452 451 425 133 877 584
40 – 44 380 622 345 887 726 509
45 – 49 295 174 265 664 560 838
50 – 54 224 961 197 706 422 667
55 – 59 149 150 123 458 272 608
60 – 64 94 560 94 910 189 470
65 – 69 62 094 66 099 128 193
70 – 74 39 693 49 363 89 056
75 + 34 113 47 393 81 506
Jumlah 5 439 148 5 193 018 10 632 166
Penduduk Menurut Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin di Provinsi Banten, Tahun 2010
Sumber : BPS Provinsi Banten, Sensus Penduduk 2010
5. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan
di Provinsi Banten, Tahun 2010
Kabupaten/Kota Kecamatan Desa Kelurahan Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5)
Kabupaten
1 Pandeglang 35 322 13 335
2 Lebak 28 340 5 345
3 Tangerang 29 246 28 274
4 Serang 28 314 - 314
Kota
1 Tangerang 13 - 104 104
2 Cilegon 8 - 43 43
3 Serang 6 46 20 66
4 Tangerang Selatan 7 5 49 54
Provinsi Banten 154 1 273 262 1 535
Sumber : BPS Provinsi Banten
7. BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD
PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA
(Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran V)
Rancangan
Awal RKPD
Musrenbang
RKPD provinsi
PENYUSUNAN
KUA & PPAS
Rancangan
Akhir RKPD
Penetapan
PERGUB
ttg RKPD
Perumusan
prioritas dan
sasaran
pembanguna
n beserta
pagu
Forum
Konsultas
i Publik
Perumusan
Kerangka
Ekonomi &
Kebijakan
Keuda
Pengolaha
n data dan
informasi
Analisis
Ekonomi
& keuda
Perumusan
Permasalahan
Pembangunan
Daerah
Telaahan
kebijakan
nasional
SE
Penyusunan
Renja-SKPD
Penyusunan
Rancangan
Renja SKPD
Provinsi
Rancangan
RKPD
VERIFIKASI
Bappeda
Persiapan
Penyusunan
RKPD
Pokok-pokok
pikiran DPRD
provinsi
Berita Acara
Musrenbang
kab/kota
Analisis
Gambaran
Umum
Kondisi
Daerah
Evaluasi
Kinerja
RKPD
Tahun Lalu
Review
RPJMD
Dok RKPD
provinsi tahun
berjalan
Perumusan
program
prioritas
daerah
beserta pagu
indikatif
Penyelarasan
Rencana program
prioritas daerah
beserta pagu
indikatif
I
II
III
IV
V
9. NO Indikator Satuan
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1
Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)
% 69,00 69,28 69,29 69,68 69,50 70.06 71,78 70,48 72,34 72,47 72,88 -
2
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (LPE)
% 6,00 6,04 6,05 5,82 4,69 4,69 5,59- 6.00 6,00 6,10-6.35 643 6,50- 6.80 -
3
Indeks
Pembangunan
Daerah (IPD)
% 52.12 73,18 53,87 77,18 55,63 81,77 81,24-85,0 83,92 85,0-89,2 93,15 89,2-98,0 -
4
Indeks
Pembangunan
Gender (IPG)
% 60,00 61,40 61,50 61,49 63,00 61,89 64,30 64,00 65,80 65,80 67,40 -
5
Indeks
Pemberdayaan
Gender (IDG)
% 0,00 48,40 0,00 51,50 0,00 52,00 52,90 - 53,00 53,80 54,20 -
6
Jumlah Penduduk
Sangat Miskin
Jiwa - 886.200 - 816.742 - 788.067
717.141-
700.000
750.900
700.000-
650.000 690.870
650.000 -
600.000
-
7
Prosentase Rumah
Tangga Miskin
(RTM)
% 34,00 33,04 33,04 33,04 29,50 29,60 29,60-27.00 26,43 29,20 27-25 28,90 -
8
Jumlah
Pengangguran
Terbuka
Jiwa 632.762 656.650 - 652.462 650.000 726.377 620.000 620.000 600.000 -
9
Prosentase
Penggangguran
Terbuka
% Jml
Penganggu
ran/Jml
Angkatan
Kerja
15,75 15.18 14,97 13,68 13,50**
% Jml
Penganggu
ran/Jmlh
Penduduk
6,71 6,50 6,50 6,54-6,0 6,81
6-5,6
6,55
5,6-5,2
CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN
PROVINSI BANTEN
* LPE Triwulan II Tahun 2011 * Target IPD, RPJMD sebelum Revisi
• data per Maret Tahun 2011 * BRS NO 30/07/36/TH.V, 1 Juli 2011
• Realisasi berdasarkan Sumber BPS
• Data RPJMD Prov. Banten 2007-2012
10. STRUKTUR APBD TA. 2010, 2011 dan 2012
(dalam juta rupiah)
NO URAIAN
2010 2011 2012
AWAL PERUBAHAN AWAL PERUBAHAN AWAL
1 PENDAPATAN DAERAH 2,377,317.12 2,750,902.04 2,924,695.19 3,527,316.56 3,902,075.00
1.1 Pendapatan Asli Daerah 1,607,549.00 1,924,534.63 2,079,096.63 2,672,749.20 2,981,553.00
1.1.1 Pajak Daerah
1,541,500.00 1,846,500.00 2,001,000.00 2,601,000.00 2,841,335.00
1.1.2 Retribusi Daerah
2,949.00 2,949.00 2,818.00 2,818.00 5,818.00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan 29,500.00 37,485.63 37,678.63 31,300.00 60,800.00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah 33,600.00 37,600.00 37,600.00 37,631.20 73,600.00
1.2 Dana Perimbangan 766,175.62 822,774.90 841,416.06 841,416.06 916,372.00
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak 370,536.00 427,135.28 335,852.77 335,852.77 355,852.00
1.2.2 Dana Alokasi Umum
381,979.02 381,979.02 460,383.68 460,383.68 530,833.00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus
13,660.60 13,660.60 45,179.60 45,179.60 29,687.00
1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah
Yang Sah
3,592.50 3,592.50 4,182.50 13,151.30 4,150.00
1.3.1 Pendapatan Hibah
3,592.50 3,592.50 4,182.50 4,151.30 4,150.00
1.3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus
0.00
9,000.00
11. 2 BELANJA DAERAH 2,511,267.12 2,981,773.54 3,485,295.19 4,047,764.85 4,134,075.00
2.1 Belanja Tidak Langsung 1,146,903.73 1,361,145.38 1,764,096.86 2,133,437.63 2,039,583.00
2.1.1 Belanja Pegawai
353,760.01 322,569.48 345,901.05 326,938.95 367,476.00
2.1.2 Belanja Hibah
69,705.00 99,155.00 340,463.00 360,163.00 289,420.00
2.1.3 Belanja Bantuan Sosial
32,029.94 51,529.94 51,000.00 78,500.00 28,750.00
2.1.4 Belanja Bagi Hasil Kepada
Kabupaten/Kota 601,607.98 742,655.90 730,617.00 1,036,294.86 983,951.00
2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa
79,800.81 140,115.06 291,115.81 316,890.81 364,986.00
2.1.6 Belanja Tidak Terduga
10,000.00 5,120.00 5,000.00 14,650.00 5,000.00
2.1.7 Belanja Bantuan Pilkada
2.2 Belanja Langsung 1,364,363.39 1,620,628.17 1,721,198.33 1,914,327.21 2,094,492.00
2.2.1 Belanja Pegawai
108,064.26 114,844.38 130,439.19 136,702.25 144,083.79
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa
540,140.07 633,755.81 937,361.15 1,029,973.59 919,380.18
2.2.3 Belanja Modal
716,159.05 872,027.97 653,397.99 747,651.37 1,031,028.03
12. 3 PEMBIAYAAN DAERAH 133,950.00 230,871.51 560,600.00 520,448.29 232,000.00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
157,450.00 235,495.51 572,000.00 535,848.29 264,000.00
3.1.1 SiLPA Tahun Sebelumnya
157,450.00 235,495.51 572,000.00 535,848.29 264,000.00
3.1.2 Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
23,500.00 4,624.00 11,400.00 15,400.00 32,000.00
3.2.1 Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah:
23,500.00 4,624.00 11,400.00 15,400.00 32,000.00
3.2.2 Pembayaran Pokok Utang
3.2.3 Penjaminan Pinjaman Daerah
3.3 Pembiayaan Netto
133,950.00 230,871.51 560,600.00 520,448.29 232,000.00
13. ALOKASI ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG PROVINSI BANTEN
UNTUK KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2012
Catatan : Dana segar 1,35 Trilyun untuk kabupaten/kota
15. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
(PDRB) BANTEN, TAHUN 2010-2011
r) Angka perbaikan
*) Angka Sementara
INDIKATOR PDRB Satuan 2010 r) 2011 *)
PDRB ADH Berlaku Triliun Rp 171.690,22 192.218,91
Porsi thd PDB % 2,67 2,59
PDRB ADH Konstan Triliun Rp 88.525,88 94.222,36
Porsi thd PDB % 3,83 3,83
LPE Banten % 6,08 6,43
LPE Nasional % 6,10 6,50
PDRB / Kapita Banten Juta Rp 16,15 17,60
PDRB / Kapita Nasional Juta Rp 27,10 30,80
Sumber : BPS Provinsi Banten
16. KONTRIBUSI PDRB BANTEN, TAHUN 2010-2011
r) Angka perbaikan
*) Angka sementara
Sektor Satuan 2010 r) 2011 *) Rank
Pertanian % 8,28 7,95 4
Pertambangan & Penggalian % 0,11 0,10 9
Industri Pengolahan % 48,41 47,69 1
Listrik, Gas, Air Bersih % 3,55 3,55 7
Bangunan % 3,48 3,56 8
Perdagangan, Hotel,
Restoran
% 18,24 18,51 2
Pengangkutan & Komunikasi % 8,84 9,23 3
Keuangan, Persewn, Jasa
Prsh
% 3,79 3,80 6
Jasa-jasa % 5,30 5,60 5
Total % 100,00 100,00 -
Sumber : BPS Provinsi Banten
17. STRUKTUR DAN LPE PDRB BANTEN MENURUT
PENGGUNAAN, TAHUN 2010-2011 (PERSEN)
Komponen
Share
2011 (%)
LPE
2010 r) 2011 *)
1. Pengeluaran Konsumsi RT 45,14 5,43 5,21
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 4,76 1,08 9,04
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 32,20 7,55 8,23
4. Perubahan Stock 0,51 8,22 7,88
5. Ekspor : 83,57 11,86 11,59
6. Dikurangi Impor : 66,18 15,72 14,84
PDRB 100,00 6,08 6,43
r) Angka perbaikan
*) Angka sementara
Sumber : BPS Provinsi Banten
18. PROYEKSI PAD
DALAM RPJMD 2012-2017
NO. JENIS TAHUN RPJMD 2012 - 2017
1 Pajak Daerah 2012 2.841.335.000.000
Retribusi Daerah 5.818.000.000
Hasil Pengelolaan Daerah 60.800.000.000
Lain-lain PAD Yang Sah 73.600.000.000
TOTAL 2.981.553.000.000
2 Pajak Daerah 2013 2.869.748.350.000
Retribusi Daerah 5.818.000.000
Hasil Pengelolaan Daerah 60.800.000.000
Lain-lain PAD Yang Sah 76.544.000.000
TOTAL 3.012.910.350.000
Perbandingan Tahun Sebelumnya 101,05%
3 Pajak Daerah 2014 2.941.492.058.750
Retribusi Daerah 5.818.000.000
Hasil Pengelolaan Daerah 63.840.000.000
Lain-lain PAD Yang Sah 79.605.760.000
TOTAL 3.090.755.818.750
Perbandingan Tahun Sebelumnya 102,58%
19. 4 Pajak Daerah 2015 3.147.396.502.863
Retribusi Daerah 6.108.900.000
Hasil Pengelolaan Daerah 67.032.000.000
Lain-lain PAD Yang Sah 83.586.048.000
TOTAL 3.304.123.450.863
Perbandingan Tahun Sebelumnya 106,90%
5 Pajak Daerah 2016 3.367.714.258.063
Retribusi Daerah 6.414.345.000
Hasil Pengelolaan Daerah 70.383.600.000
Lain-lain PAD Yang Sah 87.765.350.400
TOTAL 3.532.277.553.463
Perbandingan Tahun Sebelumnya 106,91%
6 Pajak Daerah 2017 3.603.454.256.127
Retribusi Daerah 6.735.062.250
Hasil Pengelolaan Daerah 73.902.780.000
Lain-lain PAD Yang Sah 92.153.617.920
Total 3.776.245.716.297
Perbandingan Tahun Sebelumnya 106,91%
22. 1. INFRASTRUKTUR WILAYAH / KAWASAN
Kondisi infrastruktur wilayah/kawasan, baik yang berstatus nasional, provinsi dan
kabupaten/kota sebagian besar masih dalam kondisi rusak dan mengganggu konektifitas dan
akses layanan dasar masyarakat.
2. KETAHANAN PANGAN, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
Sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk Provinsi Banten yang besar maka tingkat permintaan
pangan akan terus naik sehingga dibutuhkan ketersediaan pangan yang bertambah dari tahun ke
tahun. Dengan demikian ketahanan pangan dari sisi aspek ketersediaan harus mampu meningkatkan
kapasitas produksi dan produktifitas dari waktu ke waktu, sementara di lain pihak ketersediaan lahan
baik secara kuantitas maupun kualitas semakin terbatas.
Dampak dari kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik,
tidak mampu untuk berobat, daya beli yang rendah. Permasalahan yang ada dalam upaya
penanganan orang miskin dan pengangguran di Provinsi Banten meliputi lemahnya daya beli
masyarakat di perdesaan dan masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2013
23. 3. PENINGKATAN INVESTASI DAN UNGGULAN DAERAH
Upaya percepatan dan perluasan pertumbuhan perekonomian mutlak diperlukan peningkatan
investasi disertai pengembangan unggulan daerah yang berorientasi ekspor .
4. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MEMBANGUN SEMANGAT
KEBERSAMAAN BERSINERGI ANTAR PELAKU PEMBANGUNAN
Rendahnya kapasitas dan daya saing sumber daya manusia (RLS=8,32Tahun, AMH=96,20%)
dalam menghadapi tuntutan kebutuhan ketersediaan tenaga kerja terlatih pada proyek-proyek
strategis seperti rencana pembangunan JSS, rencana Pembangunan Bandara Panimbang ,
pengembangan KEK pariwisata Tanjung Lesung serta pelaksanaan MP3EI. Di lihat dari indeks
kesehatan maka SDM Banten juga masih perlu ditingkatkan (AHH=64,90 Tahun) kondisi ini
banyak di sebabkan oleh Angka kematian Ibu (203,2/100.000 persalinan) dan Angka Kematian
Bayi (35,8/1000 kelahiran). Masih adanya indikasi kecenderungan terjadinya konflik antar
pelaku pembangunan dalam dinamika membangun Banten.
5. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
Masih belum optimalnya kinerja birokrasi dalam pelayanan publik.
25. Pemilihan Tema Pembangunan
Tahun 2013
Opsi 1 : MEMANTAPKAN EKONOMI DOMESTIK YANG KUAT BAGI
PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Opsi 2 : PENGUATAN DAYA TAHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kata kunci untuk kedua pilihan tema ini pada hakekatnya sama, yaitu:
(1) Daya Tahan Ekonomi ;
(2) Daya Saing;
(3) Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat
25
TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
RKP TAHUN 2013
26. 11 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Ketahanan Pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik;
11. Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi.
27. RANCANGAN TEMA RKPD TAHUN 2013
“Membangun Semangat Kebersamaan
Bersinergi Mewujudkan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi dengan
Prioritas Pembangunan Infrastruktur
Kawasan/Wilayah”
28. PRIORITAS RKPD TAHUN 2013
(Mengacu 11 Prioritas RKP 2013)
1. Infrastruktur Wilayah dan kawasan;
2. Ketahanan Pangan, Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Peningkatan Investasi dan Unggulan Daerah;
4. Pengembangan SDM dan Penguatan Sinergitas Antar Pelaku
Pembangunan;
5. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.
30. No BIDANG URUSAN No PROGRAM SKPD
URUSAN WAJIB
1 Pendidikan; 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dindik
2 Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun Dindik
3 Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun Dindik
4 Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Dindik
5 Pendidikan Tinggi Dindik
6 Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi) Dindik
7 Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan Dindik
2 Kesehatan; 8 Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Dinkes
9 Pembinaan Upaya Kesehatan Dinkes
10 Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan Dinkes
11 Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan Dinkes
12 Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia
Kesehatan
Dinkes
13 Peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat Dinkes/RSU Malimping
3 Lingkungan hidup; 14 Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup BLHD/Distamben
15 Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Hidup
BLHD/Dishutbun
4 Pekerjaan umum; 16 Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas BMTR
17 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas SDAP
18 Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur Permukiman Dinas SDAP
5 Penataan ruang; 19 Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan Bappeda/BMTR
31. No BIDANG URUSAN No PROGRAM SKPD
URUSAN WAJIB
6 Perencanaan pembangunan; 20 Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Bappeda
21 Pengendalian Pembangunan Daerah Bappeda/Biro Adpem
22 Kerjasama Pembangunan Daerah Bappeda/Biro Pemerintahan
7 Perumahan; 23 Pembinaan dan Penataan Perumahan Dinas SDAP
8 Kepemudaan dan olahraga; 24 Kepemudaan dan Kepramukaan Dispora/Dindik
25 Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga Dispora
9 Penanaman modal; 26 Peningkatan Iklim Investasi BKPMD
27 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi BKPMD
10 Koperasi dan usaha kecil dan
menengah;
28 Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM Dinkop dan UMKM
29 Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM Dinkop dan UMKM
30 Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-
UMKM
Dinkop dan UMKM
11 Kependudukan dan catatan
sipil;
31 Penataan Administrasi Kependudukan Biro Pemerintahan
12 Ketenagakerjaan; 32 Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan
Perlindungan Tenaga Kerja
Disnakertrans
33 Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha Disnakertrans
34 Keterampilan Tenaga Kerja Disnakertrans
13 Ketahanan pangan; 35 Ketahanan Pangan Masyarakat Badan Ketapang
14 Pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;
36 Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
BPPMD
15 Keluarga berencana dan
keluarga sejahtera;
37 Kependudukan dan Keluarga Berencana BPPMD/Dinkes
32. No BIDANG URUSAN No PROGRAM SKPD
URUSAN WAJIB
16 Perhubungan; 38 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut,
Udara dan Perkeretaapian
Dishubkominfo
17 Komunikasi dan informatika; 39 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika Dishubkominfo/KPID/Biro
Humas/SKPD Lain
18 Kesatuan bangsa dan politik
dalam negeri;
40 Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol
19 Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian;
41 Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan
Umum
Biro Pemerintahan/Seluruh
Biro
42 Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan
Masyarakat
Satpol PP
43 Penanggulangan Bencana BPBD/ SKPD Lainnya
44 Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah DPKAD
45 Peningkatan Pendapatan Daerah DPKAD
46 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Biro Organisasi
47 Pembinaan Karier dan Administasi Kepegawaian Aparatur BKD
48 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Badiklat
49 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Seluruh SKPD
50 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
Seluruh SKPD
51 Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Inspektorat
52 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Set DPRD
53 Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan
HAM
Biro Hukum
54 Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis Daerah dan IPTEK Balitbangda
33. No BIDANG URUSAN No PROGRAM SKPD
URUSAN WAJIB
20 Pemberdayaan masyarakat dan desa; 55 Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan BPPMD
21 Sosial; 56 Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dinsos/BPPMD/SKPD Lain
57 Rehabilitasi Sosial Dinsos
58 Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos
59 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Dinsos
22 Kebudayaan; 60 Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman,
Kekayaan dan Nilai Budaya
Disbudpar
23 Statistik; 61 Penyediaan Data Pembangunan Daerah Bappeda/Seluruh SKPD
24 Kearsipan 62 Pembinaan Kearsipan Daerah Baperpus-arda
25 Perpustakaan. 63 Pengembangan Minat dan Budaya Baca Baperpus-arda
64 Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Baperpus-arda
URUSAN PILIHAN
26 Kelautan dan perikanan; 65 Pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-
pulau kecil
DKP
27 Pertanian; 66 Peningkatan Produksi, Produktivitas Kehutanan,
Perikanan, dan Pertanian
Distanak/DKP/Dishutbun
67 Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk
Perikanan, Pertanian dan Kehutanan
Distanak/DKP/Dishutbun
68 Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya
Perikanan, Pertanian dan Kehutanan
Distanak/DKP/Dishutbun
69 Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian Distanak
34. No BIDANG URUSAN No PROGRAM SKPD
URUSAN PILIHAN
28 Kehutanan; 70 Peningkatan daya dukung sumber daya hutan dan lahan Dishutbun
29 Energi dan Sumber Daya
Mineral;
71 Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi Distamben
72 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral,
Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi
Distamben
73 Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk
Pertambangan dan Energi
Distamben
30 Pariwisata; 74 Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Disbudpar
75 Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan Disbudpar
31 Industri; 76 Peningkatan Daya Saing Industri Disperindag
32 Perdagangan; dan 77 Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Disperindag
33 Ketransmigrasian. 78 Penyiapan dan Pembinaan Transmigrasi Disnakertrans
36. 2009 2010 2011 2012
SDA&P 800,000,000 12,884,593,000 9,042,937,479 17,823,444,832 40,550,975,311
BINAMARGA 21,784,120,000 23,420,196,935 35,838,591,900 67,068,079,000 148,110,987,835
188,661,963,146
TAHUN
SKPD JUMLAH
TOTAL
REKAPITULASI PENANGANAN INFRASTRUKTUR DI
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2009-2012
38. Pasang Teneng
Anyer
Krenceng
Ciomas
Gunung Sari
Mancak
Taktakan
Palima
Mandalawangi
Mengger
Caringin
Cigadung
Cipacung
Labuan
Saketi
Ciandur
Muaradua
Cileles
Jampang
Warung Gunung
Citeras
Maja
Koleang
Cisoka
Kopo
Parigi
Cikande
Jawilan
Dukuh KawungCadasari
Petir
Tunjung
Sorok
Kolelet
Catang Tigaraksa
Cikupa
Malangnengah
Jaha
Legok
Rumpin
Parung Panjang
Parung
PUSPEM
KAB. TANGERANG
Bitung
Curug
Karawaci
PERUM
Cisauk
SerpongTenjo
Ciputat
Pamulang
Sp. Gaplek
Cireudeu
BSD City
Ciledug
Kreo
Leba
Cipondoh
Cikokol
Balaraja
Dadap
Kosambi
Mauk
Teluk Naga
Tanjung Kait
Gardu
Tirtayasa
Kronjo
TanaraBanten Lama
Tonjong
Kramatwatu
Lopang
Sawah Luhur
Pakupatan
Ciruas
Cilaku
Sempu
CILEGON
Pasauran
Merak
Sukamanah
DKI Jakarta
Jombang
Puspitek
Serdang
Cilowong
Pontang
Terate
Bojonegara
Sebaran Pembangunan dan Rehab Jalan Wil. Utara
Tahun 2009, 2010, 2011
Ciruas-Pontang (2
Km), Rp 3.347 M
Cikande -
Rangkasbitung
(4.33 Km)Rp:
12.98613 M
Sp.Palima (arah
Pandeglang), Rp 3 M
Kronjo - Mauk (1,5 Km)-
Beton, Rp. 2,5 M
Citeras-Maja-Cisoka (2,0
Km), Rp. 4 M
Tigaraksa-Cisoka (1,5 Km),
Rp. 3,2 M
Serpong-
Ciputat (1,2
Km) Rp. 1 M
Pembebasan Lahan
Hasyim Ashari & Land
Clearing, (1370 m2) Rp.3,7
M
Curug-Parung(1,0 Km),
Rp. 1,2 M
Serpong-Bts.
Bogor(3,7 Km),
Rp. 5,94 M
Terate-B.Lama
(2,70 Km), Rp 1,75
M
B.Lama-Pontang (5,0
Km), Rp 3,85 M
Palima-Ps.Teneng
(2,9 Km), Rp. 2 M
Ciruas-Petir (3,7
Km), Rp. 3,08 M
Kramatwatu-
Tonjong (4,7 Km),
Rp 3,1 M
Pembebasan Lahan
STA.11 (2.000 m2)
Rp.3,99 M
Pembangunan
Rehabilitasi
Rencana Jalan Tol
Rencana Jalan Baru
Sp.Bitung-Curug (1
Km) Rp. 1 M
Ciputat-
Ciledug I dan
II (4,2 Km)
Rp. 3,4 M
Jl. Lingkar
Selatan Cilegon
(2 KM) Rp. 4 M
Land Clearing Sp. Warung
Pojok, Sp. Brimob, Sp. Gaplek
dan Sp. Wr. Pojok (5600 m2)
Rp. 500 Jt
Pontang - Kronjo (2,0
Km), Rp 4,5 M
Mauk – Tl Naga (2 Km)-
Beton, Rp. 5 M
Cikande - Rangkasbitung
(26,1 Km)-Beton, Rp. 8 M
Tigaraksa - Citeras (2 Km), Rp. 5 M
Karawaci-Legok
(1 Km) R. 2,5 M
Legok-Parung(2,0 Km),
Rp. 5 M
Jl. Jend. Sudirman(Jl. By Pass
Tangerang (2 KM) Rp. 2 M
2010
2009
Gn.Sari-Mancak-Anyer
(2.0 Km) Rp: 1.5 M
2011
Jl. Yasin Beiji (3.0 Km)
Rp: 135 Juta
42. Sari
Taktakan
Palima
Cigadung
ung
NG
Warung Gunung
Citeras
Maja
Cisoka
Kopo
Parigi
Cikande
Jawilan
Dukuh KawungCadasari
Petir
Tunjung
Sorok
Kolelet
Catang Tigaraksa
Cikupa
Malangnengah
Jaha
Legok
Rumpin
Parung Panjang
Parung
PUSPEM
KAB. TANGERANG
Bitung
Curug
Karawaci
PERUM
Cisauk
SerpongTenjo
Ciputat
Pamulang
Sp. Gaplek
Cireudeu
BSD City
Ciledug
Kreo
Lebak Bulus
Cipondoh
Cikokol
Balaraja
Dadap
Kosambi
Mauk
Teluk Naga
Tanjung Kait
Gardu
Tirtayasa
Kronjo
TanaraBanten Lama
Tonjong
atu
Lopang
Sawah Luhur
Pakupatan
Ciruas
Cilaku
Sempu
SERANG
TANGERANG
Sukamanah
DKI Jakarta
Jombang
Puspitek
Pontangate
RENCANA PEMBANGUNAN JARINGAN JALAN WILAYAH UTARA
TAHUN 2012
Ruas Jalan
Pontang – Kronjo
(3 Km) Rp: 10.17 M
Ruas Jalan
Kronjo – Mauk
(1.5 Km) Rp: 5.18 M
Ruas Jalan
Mauk – Teluk Naga
(0.8 Km) Rp: 2.71 M
Ruas Jalan
Legok - Karawaci
(2 Km) Rp: 6.85 M
Ruas Jalan
Malangnengah -
Tigaraksa
(1 Km) Rp: 3.39 M
Ruas Jalan
Citeras - Tigaraksa
(4.35 Km) Rp: 16,81 M
Ruas Jalan
Curug - Legok
(1 Km) Rp: 3,42 M
Ruas Jalan
Curug - Legok
(1 Km) Rp: 3,42 M
Total Anggaran Pembangunan
Jaringaan Jalan Kabupaten
Tangerang
62,15 M
43. ri
ktakan
Palima
Cigadung
G
Warung Gunung
Citeras
Maja
Cisoka
Kopo
Parigi
Cikande
Jawilan
Dukuh KawungCadasari
Petir
Tunjung
Sorok
Kolelet
Catang Tigaraksa
Cikupa
Malangnengah
Jaha
Legok
Rumpin
Parung Panjang
Parung
PUSPEM
KAB. TANGERANG
Bitung
Curug
Karawaci
PERUM
Cisauk
SerpongTenjo
Ciputat
Pamulang
Sp. Gaplek
Cireudeu
BSD City
Ciledug
Kreo
Lebak Bulus
Cipondoh
Cikokol
Balaraja
Dadap
Kosambi
Mauk
Teluk Naga
Tanjung Kait
Gardu
Tirtayasa
Kronjo
TanaraBanten Lama
Tonjong
Lopang
Sawah Luhur
Pakupatan
Ciruas
Cilaku
Sempu
ERANG
TANGERANG
Sukamanah
DKI Jakarta
Jombang
Puspitek
Pontange
RENCANA REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN WILAYAH UTARA
TAHUN 2012
Ruas Jalan
Curug - Parung
Panjang (9.82 Km)
Rp: 491 Jt
Ruas Jalan
Mauk - Teluk Naga
(19.40 Km) Rp: 970
Jt
Ruas Jalan
Legok - Karawaci
(6.50 Km) Rp. 325 Jt
Ruas Jalan
Cisauk - Jaha
(10.60 Km) Rp. 530 Jt
Ruas Jalan
Malangnengah -
Tigaraksa (14.60 Km)
Rp. 730 Jt
Ruas Jalan
Teluk Naga - Dadap
(8.50 Km) Rp. 425 Jt
Ruas Jalan
Jalan Sudirman Kota Tangerang
(1.20 Km) Rp. 7 M
Ruas Jalan
Raya Jombang
(Ciputat)
(2.08 Km) Rp. 104 Jt
Jl. Aria Putra (
Ciputat)
(4.50 Km) Rp. 225 Jt
Jl.H.Usman (
Ciputat)
(0.46 Km) Rp. 23 Jt
Jl.Puspitek Raya
(Ciputat)
(2.94 Km) Rp. 147 Jt
Jl.Pajajaran (Ciputat)
(3.09 Km) Rp. 154 Jt
Ruas Jalan
Ciputat - Serpong
(3.25 Km) Rp. 162,5 Jt
Ruas Jalan
Sp. Gaplek - Bts.
DKI
Total Anggaran
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
KabupatenTangerang
3,47 M
44. RENCANA PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE DAN GORONG-GORONG
WILAYAH UTARA TAHUN 2012
g Sari
Taktakan
Palima
Cigadung
cung
ANG
Warung Gunung
Citeras
Maja
Cisoka
Kopo
Parigi
Cikande
Jawilan
Dukuh KawungCadasari
Petir
Tunjung
Sorok
Kolelet
Catang Tigaraksa
Cikupa
Malangnengah
Jaha
Legok
Rumpin
Parung Panjang
Parung
PUSPEM
KAB. TANGERANG
Bitung
Curug
Karawaci
PERUM
Cisauk
SerpongTenjo
Ciputat
Pamulang
Sp. Gaplek
Cireudeu
BSD City
Ciledug
Kreo
Lebak Bulus
Cipondoh
Cikokol
Balaraja
Dadap
Kosambi
Mauk
Teluk Naga
Tanjung Kait
Gardu
Tirtayasa
Kronjo
TanaraBanten Lama
Tonjong
watu
Lopang
Sawah Luhur
Pakupatan
Ciruas
Cilaku
Sempu
SERANG
TANGERANG
Sukamanah
DKI Jakarta
Jombang
Puspitek
g
Pontangerate
Ruas Jalan
Cisauk – Jaha
(1 Pkt) Rp: 300 Jt
Ruas Jalan
Mauk –
Teluknaga
(1 Pkt) Rp: 210 Jt
Ruas Jalan
Teluknaga –
Dadap
(1 Pkt) Rp: 300 Jt
Ruas Jalan
Malangnengah –
Tigaraksa
(1 Pkt) Rp: 210 Jt
Ruas Jalan
Beringin –
Karawaci
(1 Pkt) Rp: 210 Jt
Ruas Jalan
Legok – Karawaci
(1 Pkt) Rp: 210 Jt
Ruas Jalan
Ciputat –
Ciledug
(1 Pkt) Rp: 300 Jt
Ruas Jalan
Ciputat –
Serpong
(1 Pkt) Rp: 300 Jt
Ruas Jalan
BSD – Serpong
(1 Pkt) Rp: 300 Jt
Ruas Jalan
Serpong - Bts
Bogor
(1 Pkt) Rp: 300 Jt
Ruas Jalan
Sp. Gaplek -
Batas DKI
(1 Pkt) Rp: 210 Jt
Total Anggaran Pembangunan
Drainase dan Gorong-Gorong
KabupatenTangerang
1,44 M
45. KABUPATEN TANGERANG (Rp. 14.811.480.456)
– Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Barang dan Jasa Pada Balai
PSDA Cidurian - Cisadane Rp. 88.000.000
– Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber daya Air yang Telah di Bangun
Wilayah Sungai Cidurian-Cisadane Rp. 1.462.000.000
– Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan
Sungai di WS Cidurian-Cisadane Rp. 333.333.333
– DED Pengaman Pantai Kronjo, Kec. Kronjo, Kab. Tangerang
Rp. 250.000.000
– Pengawasan Teknis Bidang Sumber Daya Air Rp. 48.777.168
– Studi Identifikasi Kawasan Kumuh di Provinsi Banten
Rp. 91.668.125
– Pekerjaan Fasilitasi dan Stimulus Pembangunan Lingkungan
Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kawasan Pusat
Pertumbuhan Rp. 844.360.000
– Lokakarya "Percepatan Pengembangan kawasan Pusat
Pertumbuhan“ Rp. 535.000.000
– Pekerjaan Pembangunan jalan Akses Sentra Produksi Kawasan
Pusat Pertumbuhan Rp. 390.000.000
– Pekerjaan pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Minapolitan
Rp. 300.000.000
– Identifikasi Infrastruktur dasar Kawasan Perbatasan kab/ Kota
Rp. 75.485.000
– Sosialisasi Penanganan Sampah Berbasis 3R Rp. 35.425.000
– Penyediaan Air Bersih Prioritas Penanggulangan Kemiskinan pada
Kawasan Strategis Pusat Pertumbuhan Rp. 285.000.000
– Sosialisasi Pembangunan Gorong-gorong dan Drainase
Keciptakarya-an Rp. 4.813.750
– Pembangunan Gedung SAMSAT Balaraja Rp. 9.551.207.500
– Pengawasan Teknis Bidang pemukiman Rp. 516.410.580
RENCANA KEGIATAN INFRASTRUKTUR SDAP KAB/KOT TAHUN 2012
KABUPATEN TANGERANG
46. KABUPATEN TANGERANG (Rp. 1.156.483.000)
1. Bantuan Listrik Perdesaan (IR & SR)
(a) Pemasangan IR berjumlah 1000 Unit : Rp. 737.983.000
(B) Pembayaran Biaya Penyambungan IR ke PT. PLN
Masing-masing 1 Paket berjumlah 1000 SS : Rp.
418.500.000
BANTUAN LISTRIK PERDESAAN PROVINSI BANTEN 2012
KABUPATEN TANGERANG
52. SUMBER DAYA AIR DAN PERMUKIMAN
1 2
I. Pemeliharaan Rutin dan berkala bendung Bendung Pemeliharaan rutin Babadan Rumput 4 periode, pelumasan pintu - pintu intake dan pembuang sebanyak 6
bendung, pengangkatan sampah di sekitar bendung 12 kali dalam 1 tahun, pemeliharaan berkala 4 bendung
(bendung Sarakan, Ciputat, Paninggilan, pasar Baru)
II. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Saluran Induk dan Saluran Sekunder Pemeliharaan rutin Babadan rumput 4 periode dalam 1 tahun, pengangkatan sampah 12 periode dalam 1 tahun,
pemeliharaan berkala pada Sal. Induk Cisadane Timur, Sal. Induk tanah Tinggi , Sal. Sekunder Pondok bahar ,
Galian Lumpur ada Sal. Induk Cisadane Timur antara BCT.5 ke BCT 5A, Galian Lumpur pada Sal. Induk Tanah
Tinggi, galian lumpur pada Sal. Sekunder Pondok bahar
III. Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Sungai Pemeliharaan rutin tebas tebang tanggul dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun pada S. Cisadane sepanjang 200 m',
S. Cidurian kanan sepanjang 200 m', S. Ciputat sepanjang 160 m', S. Cirarab sepanjang 150 m', S. Kali Sabi
sepanjang 140 m', S. Mokervaart sepanjang 150 m', S. Cimanceuri sepanjang 170 m', pekerjaan rutin
pengangkatan sampah pada 7 sungai dilaksanakan 12 periode dalam 1 tahun.
IV. Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin dan berkala Situ/ tandon Air Pemeliharaan rutin babadan rumput 4 periode dalam 1 tahun, pengangkatan sampah 12 kali dalam 1 tahun,
pembuatan gapura pintu masuk air kronjo, pek. Galian lumpur pada Situ Gede (Inlet & Outlet)-(Pekayon), Situ
pasir Gadung dilaksanakan 2 periode dalam 1 tahun
V. Pelaksanaan Survey dan inventarisasi SDA di WS. Cidurian - Cisadane ( Ankop) 1 dokumen Laporan kerusakan dan kebutuhan biaya pemeliharaan melalui pelaksanaan kegiatan survey AKNOP
VI. Pelaksanaan operasi rutin di WS. Cidurian - Cisadane Tersedianya alat dan peralatan pelaksanaan pemeliharaan dan operasi rutin serta tersedianya biaya honor 21
orang petugas pelaksana kegiatan operasi dan pemeliharaan di WS. Cidurian - Cisadane selama 12 bulan
Pembangunan Tandon Solear Tandon seluas 40 ha
Normalisasi Sungai Cirarab normalisasi sepanjang 1,5 km
Pekerjaan Pembangunan jalan Akses Sentra Produksi Kawasan Pusat Pertumbuhan infrastruktur pedesaan dan perkotaan di 58 desa/ kel
kabupaten lebak
kabupaten pandeglang
kabupaten serang
kota serang
kota cilegon
kab.tangerang
kota tangerang
kota tangsel
Pembangunan Gedung SAMSAT Balaraja (1.991,7 m2) 1 Gedung samsat balaraja
VolumeTolak Ukur Kegiatan
53. PERTAMBANGAN DAN ENERGI
1 1. > 100 Lokasi
2. 1. Kab. Tangerang 6,000 Satuan Sambungan IR dan SR
2. Kota TANGSEL
KEGIATAN
Pembangunan Listrik Perdesaan di
Wilayah Tangerang
Pembangunan Listrik
Perdesaan di Wilayah
Tangerang
Sosialisasi Pembangunan Listrik
Perdesaan di Wilayah Tangerang
Kab. Tangerang dan Kota
TANGSEL
No TOLOK UKUR KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2013
Lokasi Volume
59. KEBIJAKAN PROVINSI BANTEN DALAM PEMBANGUNAN
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2013
1. Difokuskan pada pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Kronjo, Kawasan
Minapolitan Kronjo.
2. Infrastruktur : Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Pembangunan
Jalan dan Pelebaran Jalan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Penataan Geometri
simpang jalan untuk mengurai kemacetan, Drainse perkotaan, Pemeliharaan badan
sungai dan pengendalian banjir Sungai Cidurian, Penanggulangan Kemiskinan
(Penataan Kawasan Kumuh) Pembangunan Tangerang International City dan
Revitalisasi Pasar-pasar Tradisional,Rehabilitasi jembatan gantung.
3. Rencana bantuan keuangan untuk update data dan pelaporan per kabupaten/kota
@ 100 juta
4. Ketahanan Pangan :
a) Kontrak Kinerja Tanaman Pangan Kab. Tangerang dengan Prov. Banten dalam
mendukung target nasional surplus beras10 juta ton pada tahun 2014
b) Kontrak Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap Kab. Tangerang dengan
Prov. Banten
c) Kontrak Produksi mengoptimalkan pencapaian produksi tanaman hortikultura
Kab. Tangerang dengan Prov. Banten pada komoditas Bawang Merah dan
Anggrek.
5. Sinergitas Kewilayahan Indikator Makro RPJMD terhadap target Tahun 2013.
60. SINERGITAS KEWILAYAHAN
No Uraian Indikator
Indikator
Kinerja
Sat
RPJMD Kab. Tangerang (Perda No 37 Tahun 2009)
2009 2010 2011 2012 2013
1. Indeks
Pembangunan
Manusia
(IPM) Poin
71,45 71,76 72,14
2. Laju Pertumbuhan
Ekonomi
(LPE) (%)
4,41 6,71 6,41
3. Indeks
Pembangunan
Gender
(IPG) Poin
4. Jumlah Penduduk
Sangat Miskin
(Penduduk
Miskin)
Jiwa
205.100 182.961
5. Porsentase
Pengangguran
Terbuka
(% Jml
Penganggura
n/ Angkatan
Kerja)
(%) 15,86 14,01 13,35
61. NO URAIAN INDIKATOR SAT
CAPAIAN TARGET
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*)
1
INDEKS
PEMBANGUNAN
MANUSIA
% 70,48 72,34* 72,88 73,38 73,98 74,68 75,00 75,48
2
LAJU PERTUMBUHAN
EKONOMI
% 5,94 6.43 6.0-6.45 6,5-6,8 6,6-6,7 6,7-6,8 6,8-6,9 6,8 – 7,0
3
4
JUMLAH PENDUDUK
MISKIN
Jiwa 751.000 690.874
650.000-
600.000
630.000-
580.000
620.000-
570.000
610.000-
560.000
600.000-
550.000
600.000 –
550.000
PORSENTASE
PENDUDUK MISKIN
%
7,06 6,26 5,79 - 5,34 5,5-5,1 5,3-5,0 5,1-4,8 4,9-4,7 4,75 - 4,76
5
6
JUMLAH
PENGANGGURAN
TERBUKA
Jiwa
730.000 680.564 600.000 580.000 560.000 550.000 525.000
508-604 –
551.030
PORSENTASE
PENGANGGURAN
TERBUKA
% 13,68 13,40 12,60 12,0 11,80 11,50 11,00 10,07 – 10,91
REALISASI DAN TARGET CAPAIAN INDIKATOR MAKRO
PROVINSI BANTEN
62. KEBIJAKAN STRATEGIS :
SINERGITAS SEKTORAL DAN KEWILAYAHAN
No Kebijakan Strategis Uraian Kegiatan SKPD Utama SKPD
terkait
1 Rencana Pengembangan Sistem
Jaringan Transportasi, darat, laut,
Udara, Angkutan Masal, Jaringan
Kelistrikan
-Peningkatan Jalan Nasional,
Provinsi, Kab/Kota;
-Peningkatan Sarana,Prasarana
Terminal, Dermaga/Pelabuhan,
Pelabuhan Udara, Stasiun KA;
-Sistem jaringan irigasi terutama
wilayah Banten Selatan;
- Peningkatan
BMTR,SDAP,
Distamben,
DISHUB
2 Pengelolaan Kawasan Strategis
Cepat Tumbuh
-Kawasan Pusat Pertumbuhan
-Minapolitan
-Kawasan Pintu Gerbang Keluar
Masuk Provinsi nanten
1. INFRASTRUKTUR
63. No Kebijakan Strategis Uraian Kegiatan SKPD Utama SKPD
terkait
3 Pelaksanaan MP3EI a. Penataan Kawasan Strategis
selat sunda
b. Penataan Ruang Kawasan
Strategis Kaki Jembatan
c. Pembangunan JSS (Proses
Nomor 86/2011)
d. Rencana Pembangunan Tol
Serang-Panimbang
e. KEK Tanjung Lesung (PP26
2012)
f. Pelabuhan Bojonegoro
g. Proyek Krakatau-Posco
BMTR,SDAP,
DISTAMBEN
4 Percepatan Penyelesaian Raperda
Infrastruktur tentang Percepatan
Pembangunan jalan dan Jembatan
Dalam rangka Percepatan
Pencapaian Target Agenda
Pengembangan Kawasan
Wilayah
BMTR,SDAP,
Distamben,B
LHD,Biro
Umum
5 Penguatan Kelembagaan Penataan
Ruang
a. Dalam Rangka Penguatan
lembaga BKPRD
SKPD
Penataan
Ruang
64. No Kebijakan Strategis Uraian Kegiatan SKPD Utama SKPD
terkait
6 Percepatan Rancangan Aksi Daerah
Emisi Gas Rumah Kaca
BLHD Hutbun,
Pertanian
7 Peningkatan Daya Saing Daerah a. Target Surplus beras
b. Target Peningkatan Investasi
8 Dukungan Rancangan UU nomor
12 Tahun 2012 tentang penyediaan
lahan bagi kepentingan Umum
a. RTR Kawasan Strategis
b. Perluasan bandara Soeta
65. No Kebijakan Strategis Uraian Kegiatan SKPD Utama SKPD terkait
1 Pencapaian target surplus beras di
Banten mendukung target nasional
surplus 10 juta ton pada 2014
a. Kontrak Kinerja
b. Rehabilitasi jaringan irigasi
c. Gempita Ratu
DISTANAK SDAP, BKPD,
DISPERINDAG
2 Pencapaian target produksi
perikanan tangkap dan budidaya di
Banten mendukung target produksi
nasional
a. Kontrak Produksi
b. Minapolitan
DKP
3 Peningkatan jumlah kunjungan
wisatawan; Peningkatan kontribusi
sektor Perdagangan, Hotel, &
Restoran
a. Penataan kawasan obyek
wisata
b. Peningkatan aksesibilitas
wisata
DISBUDPAR BMTR,SDAP
4 Peningkatan nilai investasi
PMA/PMDN
a. Penataan perijinan
b. Infrastruktur kawasan
bisnis
c. Penerapan Insentif daerah
BKPMD
2. PEREKONOMIAN
66. No Kebijakan Strategis Uraian Kegiatan SKPD Utama SKPD terkait
1 Pergub No. 38 Tahun 2011
tentang RAD Percepatan
Pencapaian Target MDG’s Tahun
2011-2015
RAD Pangan dan Gizi, Sosial,
kesehatan, PKH
Dindik, Dinkes,
Dinsos,
BPPMD,
Bakesbangpol
BLHD, SDAP,
BKPD
2 Penanggulangan Kemiskinan RAD Kemiskinan (TKPK) Bappeda,
BPPMD,
Dinsos,
UMKM-K,
Disperindag,
3 Pembangunan Berbasis Gender
(Perda No 10 Tahun 2005)
Setiap program pada SKPD
harus ada kegiatan minimal 1
kegiatan tiap programnya
BPPMD Semua SKPD
4 Penyelenggaraan reformasi
birokrasi
Penataan struktur organisasi,
penyederhanaan perijinan
usaha, pengembangan sistem
elektronik pemerintahan (E-
Gov)
Biro
organisasi,
Biro Adpem,
BKPMD,
BKD, Biro
pemerintahan,
Inspektorat
3. SOSIAL KEMASYARAKATAN
67. JADWAL USULAN KEGIATAN PENDANAAN
PEMERINTAH DAERAH
NO TANGGAL URAIAN
1 16 Maret 2012 Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi Usulan Kegiatan dan
Pendanaan Pemerintah Daerah kepada Bappeda Provinsi
oleh Bappenas
2 20 Maret 2012 Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi Usulan Kegiatan dan
Pendanaan Pemerintah Daerah kepada SKPD Provinsi dan
Bappeda Kabupaten/Kota oleh Bappeda Provinsi
3 22 Maret 2012 Temu Konsultasi Triwulanan ke-2 (Bappeda Provinsi-
Bappenas)
4 16-20, 25 April 2012 Pelaksanaan dan Penutupan PraMusrenbangnas
5 26 April 2012 Pelaksanaan Musrenbangnas
6 30 April 2012 Pelaksanaan Pasca Musrenbangnas