Dokumen tersebut merangkum realisasi anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2015, yang menunjukkan realisasi sebesar Rp46,7 triliun atau 71,76% dari pagu Rp65,1 triliun. Dana yang tidak terserap sebesar Rp18,4 triliun disebabkan oleh efisiensi Rp3,1 triliun dan non-efisiensi Rp15,2 triliun akibat kegiatan yang tidak dilaksanakan dan sisa dana kegiatan. Beberapa k
pelaksanaan apbn dan apbn p kementerian perhubungan tahun 2015
1. PELAKSANAAN APBN & APBN-P
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015
Workshop Persipan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL)
Jakarta, 8 Januari 2016
Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
Dr. Cris Kuntandi, CA., CPA., QIA., FCMA., CGMA., Ak.
Created by Maizar Radjin, M.AK, QIA
2. 1 SETJEN 887.221.672 - - - (3.128.141) 884.093.531
2 ITJEN 100.311.699 - - - - 100.311.699
3 DITJEN HUBDAT 4.036.624.600 2.040.500.000 - - - 6.077.124.600
4 DITJEN HUBLA 11.321.559.863 11.521.396.154 - - - 22.842.956.017
5 DITJEN HUBUD 10.027.275.901 1.718.615.000 - 16.695.955 - 11.762.586.856
6 DITJEN KA 14.358.968.009 4.311.789.505 24.080.271 - 3.128.141 18.697.965.926
7 BALITBANG 228.259.100 - - - - 228.259.100
8 BPSDMP 3.973.685.231 427.900.000 - 131.297.017 - 4.532.882.248
44.933.906.075 20.020.200.659 24.080.271 147.992.972 - 65.126.179.977
TOTAL PAGU
JUMLAH
NO. UNIT KERJA PAGU AWAL
APBN-P
(April)
PENAMBAHAN
BLU & PNBP
PENCANTUMAN
PHLN
REALOKASI
TUNKIN
2
PERKEMBANGAN PAGU KEMENHUB TA. 2015
Kese lamatan dan Pelayanan Prima merupakan Prioritas Kami
POSISI: 31 DESEMBER 2015
3. 3
REALISASI ANGGARAN KEMENHUB TA. 2015
Kese lamatan dan Pelayanan Prima merupakan Prioritas Kami
1 SETJEN 18 884.093.531 613.237.444 69,36
2 ITJEN 1 100.311.699 94.139.349 93,85
3 DITJEN HUBDAT 65 6.077.124.600 5.627.090.782 92,59
4 DITJEN HUBLA 328 22.842.956.017 14.463.451.955 63,32
5 DITJEN HUBUD 173 11.762.586.856 9.770.246.049 83,06
6 DITJEN KA 15 18.697.965.926 12.239.868.843 65,46
7 BALITBANG 5 228.259.100 167.793.656 73,51
8 BPSDMP 28 4.532.882.248 3.758.760.019 82,92
633 65.126.179.977 46.734.588.098 71,76
PAGU
JUMLAH RAYA
(Dalam Ribuan Rupiah)
NO. UNIT KERJA
JUMLAH
UPT
REALISASI %
Posisi 31 Desember 2015 (Per 6 Januari 2016)
4. 4
DANA TIDAK TERSERAP KEMENHUB TA. 2015
Kese lamatan dan Pelayanan Prima merupakan Prioritas Kami
Posisi 31 Desember 2015 (data sementara per 16 Januari 2016)
No. Rp. (Miliar) %
1 PAGU 65.126,18 100,00%
2 REALIASI 46.734,59 71,76%
A. EFISIENSI 3.142,24 4,82%
- TRANSITO/ SISA BEL PEGAWAI 359,33 0,55%
- SISA KONTRAK 2.404,25 3,69%
- SELF BLOKIR PERJADIN 317,03 0,49%
- DANA BLU 61,63 0,09%
B. NON EFISIENSI 15.249,35 23,42%
- KEGIATAN YG TIDAK DILAKSANAKAN 5.703,78 8,76%
- SISA DANA KEGIATAN 4.595,55 7,06%
- TANDA BINTANG / BLOKIR 4.950,02 7,60%
3 DANA TIDAK TERSERAP
URAIAN
5. 5
HAMBATAN/KENDALA PELAKSANAAN APBN TAHUN 2015
Kese lamatan dan Pelayanan Prima merupakan Prioritas Kami
1. Anggarannya diblokir Rp.4.95 Triliun/7,6%
2. Refocusing/Self Blocking perjalanan dinas dan
konsinyasi/meeting
3. Pembangunan/rehabilitasi dermaga penyeberangan,
fasilitas pelabuhan pada lokasi Pelabuhan yang
diusahakan BUMN
4. Pembatalan loan agreement di Ditjen Perkeretaapian
5. Pengadaan lahan belum selesai
6. Moratorium pembangunan gedung baru
7. Proses persetujuan multiyears contract
8. Pembatalan usulan penetapan pemenang lelang untuk
menjaga akuntabilitas pelaksanaan anggaran sebesar
Rp.2.73 Triliun/4.2% (Reviu Itjen)
6. 6
KEBIJAKAN DALAM PENINGKATAN
TATA KELOLA APBN & APBN-P KEMENHUB TA. 2015
Kese lamatan dan Pelayanan Prima merupakan Prioritas Kami
▪ PM. 6 Tahun 2015 (Pengadaan Jasa Konsultansi)
▪ PM 11 TAHUN 2015 (Persyatan Penyedia/Tim Pendamping B/J)
▪ PM 173 Tahun 2015 (Penyelesaian Kerugian Negara)
KP 45 Tahun 2015 (evaluasi kemanfaatan oleh Balitbang)
IM 2 TAHUN 2015 (Kelengkapan data dukung)
• SE 14 Tahun 2015 (Tim Pendamping PBJ)
• SE 37 Tahun 2015 (Minimilisasi catatan/blokir)
• SE 50 Tahun 2015 (Reviu HPS)
PERATURAN MENTERI
KEPUTUSAN MENTERI
INSTRUKSI MENTERI
SURAT EDARAN MENTERI