SlideShare a Scribd company logo
1 of 38
Download to read offline
EVALUASI PELAKSANAAN
DAK SUB BIDANG KB
SEMESTER I TAHUN 2022
Disajikan Oleh:
Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi NTT
disampaikan pada :
RAPAT PENELAAHAN PROGRAM BANGGA KENCANA TAHUN 2022
Kupang, 05 Agustus 2022
I. ALOKASI DAK SUB
BIDANG KB
Fisik dan Non Fisik (BOKB)
TA. 2022
Menu Kegiatan, Sasaran dan Standar Pemenuhan Kebutuhan
DAK Fisik Reguler Subbidang KB TA. 2022
NO MENU KEGIATAN DAK FISIK REGULER SUBBIDANG KB SASARAN STANDAR PEMENUHAN KEBUTUHAN
I Menu Sarana Prasarana Pelayanan KB
1 Pengadaan Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) Kit Faskes KB (tim vasektomi) Setiap faskes minimal 1 unit
2 Pengadaan Laparoscopy dengan Kamera dan Monitor Rumah Sakit (RS) Wajib menyediakan dana operasional
dan pemeliharaan serta tenaga medis
3 Pembangunan/Alihfungsi/Rehab/Kelengkapan Gudang Alat
Dan Obat Kontrasepsi
OPD KB Setiap OPD KB hanya 1 unit
4 Minilaparatomi/Tubectomy Set Rumah Sakit (RS) Setiap RS minimal 1 unit
II Menu Sarana Tranportasi KB
5 Pengadaan Kendaraan Roda Empat atau lebih Jemput Antar
Calon Akseptor
OPD KB Setiap OPD KB hanya 1 unit
6 Pengadaan Kendaraan Roda Dua Jemput Antar Calon Akseptor OPD KB Setiap PKB/PLKB hanya 1 unit
7 Pengadaan Kendaraan Air Jemput Antar Calon Akseptor OPD KB Setiap OPD KB hanya 1 unit
III Menu Pengadaan Sarana Prasarana Sistem Informasi Data
Keluarga
8 Pengadaan Sarana Prasarana Infrastruktur Sistem Informasi
Keluarga di Balai Penyuluhan KB
Balai Penyuluhan KB Sesuai dengan kebutuhan jumlah
pengolah data SIGA di BP
9 Pembangunan/Alihfungsi/Rehab/Kelengkapan Balai
Penyuluhan KB
Kecamatan Setiap kecamatan hanya 1 unit
IV Menu Tematik Percepatan Penurunan Stunting
10 Pengadaan BKB Kit Stunting Desa lokus stunting Setiap desa lokus stunting hanya 1 unit
11 Pengadaan Siap Nikah Kit Desa lokus stunting Setiap desa lokus stunting hanya 1 unit
Outcome, Immediate Outcome dan Output
DAK Fisik Subbidang KB TA. 2022
OUTCOME IMMEDIATE OUTCOME OUTPUT
Meningkatnya akses dan mutu
pelayanan KB dan kesehatan
reproduksi
 Persentase Kesertaan KB yang
terlayani
 Persentase PUS yang
mendapatkan fasilitasi
penggerakan KB
 Persentase laporan data SIGA
 Meningkatnya dukungan
sarana prasarana pelayanan
KB
 Meningkatnya dukungan
sarana transportasi KB
 Meningkatnya sarana
prasarana pendataan dan
penyuluhan KB
Mempercepat penurunan
prevalensi balita stunting
 Persentase penyuluhan
penurunan Stunting melalui
Poktan di desa Stunting.
 Meningkatnya dukungan
percepatan penurunan
stunting
Menu Kegiatan DAK Non Fisik Subbidang KB TA. 2022
I. OPERASIONAL BALAI
PENYULUHAN KB
II. OPERASIONAL
PELAYANAN KB
III. OPERASIONAL
PENGGERAKAN DI
KAMPUNG KB
IV. OPERASIONAL
PENURUNAN
STUNTING
1. Operasional
penyuluhan KB
2. Operasional
Pengolahan Data
3. Operasional
Pembinaan Kader
IMP
4. Orientasi Tenaga
Lini Lapangan
5. Langganan Daya
Jasa
6. Operasional Jasa
Tenaga Keamanan
dan Pramusaji Balai
Penyuluhan KB
1. Operasional Distribusi
Alkon
2. Operasional Koordinasi
Pelayanan KB di Faskes
3. Operasional Pembinaan
Pelayanan KB di Faskes
4. Operasional
Penggerakan Pelayanan
IUD
5. Operasional
Penggerakan Pelayanan
Implant
6. Operasional
Penggerakan Pelayanan
MOW
7. Operasional
Penggerakan Pelayanan
MOP
8. Operasional
Pencabutan Implant
1. Operasional
Pokja
Kampung KB
2. Operasional
Ketahanan
Keluarga
1. Operasional
Pendampingan Calon
Pengantin di Desa
2. Operasional
Pendampingan Ibu
Hamil di Desa
3. Operasional
Pendampingan Pasca
Persalinan di Desa
4. Operasional
Survailance Stunting
tingkat desa (Paket
data untuk pelaporan)
5. Mini Lokakarya
Kecamatan
6. Audit Kasus Stunting
7. Biaya cetak Data
Keluarga (Beresiko
Stunting)
V. OPERASIONAL
PEMBINAAN PROGRAM
BANGGA KENCANA OLEH
KADER (PPKBD DAN SUB
PPKBD)
1. Operasional
Pelaksanaan KIE
oleh Kader
(PPKBD dan Sub
PPKBD)
2. Dukungan
Advokasi Program
Bangga Kencana
3. Dukungan Bahan
Media KIE (media
cetak)
4. Dukungan Bahan
Media KIE (media
elektronik dan
tradisional)
5. Dukungan Bahan
Media KIE
(momentum dan
kearifan lokal).
VI. DUKUNGAN
MANAJEMEN DAN
SIGA
1. Dukungan
Manajemen
2. Dukungan SIGA
• Paket
Komunikasi di
Balai Penyuluhan
• Sewa
Langganan
internet
broadband
PAGU DAK & Proporsi Anggaran BOKB TA. 2022 per Menu
PROVINSI NTT TAHUN 2022
12.13
15.95
11.63
38.36
19.10
2.82
BIAYA OPERASIONAL BALAI
PENYULUHAN KB
OPERASIONAL PELAYANAN KB
OPERASIONAL
PENGGERAKAN DI KAMPUNG
KB
OPERASIONAL PENURUNAN
STUNTING
PEMBINAAN PROGRAM OLEH
KADER (PPKBD dan/atau Sub
PPKBD)
MANAJEMEN DAN MEDIA KIE
FISIK (Rp) NON FISIK (Rp)
1 Sumba Timur 522,062,000 5,453,304,600 5,975,366,600
2 Sumba Barat 2,090,215,000 2,390,914,200 4,481,129,200
3 Manggarai 345,251,000 4,641,300,100 4,986,551,100
4 Ngada 721,889,000 3,551,136,100 4,273,025,100
5 Ende 849,870,000 6,429,658,600 7,279,528,600
6 Sikka 345,251,000 5,121,437,300 5,466,688,300
7 Flores Timur 2,379,096,000 5,505,548,700 7,884,644,700
8 Kupang 3,405,539,000 6,075,689,000 9,481,228,000
9 Timor Tengah Selatan 1,018,612,000 7,217,334,000 8,235,946,000
10 Timor Tengah Utara 1,729,964,000 5,402,247,600 7,132,211,600
11 Belu 1,161,300,000 3,499,357,000 4,660,657,000
12 Alor 737,582,000 4,476,368,700 5,213,950,700
13 Kota Kupang 1,504,459,000 4,232,444,300 5,736,903,300
14 Lembata 1,778,952,000 3,323,990,200 5,102,942,200
15 Rote Ndao 1,613,265,000 3,448,709,000 5,061,974,000
16 Manggarai Barat 1,745,238,000 4,294,163,500 6,039,401,500
17 Nagekeo 881,682,000 3,057,605,100 3,939,287,100
18 Sumba Barat Daya 2,698,410,000 6,398,412,800 9,096,822,800
19 Manggarai Timur 908,639,000 4,497,468,100 5,406,107,100
20 Sabu Raijua - 2,041,966,800 2,041,966,800
21 Sumba Tengah 931,132,000 1,919,127,500 2,850,259,500
22 Malaka 188,319,000 2,810,069,900 2,998,388,900
27,556,727,000 95,788,253,100 123,344,980,100
TOTAL
PAGU DAK SUB BIDANG KB
NO KABUPATEN/KOTA TOTAL (Rp)
123,955,672,000
115,843,093,000
121,641,899,000
123,344,980,100
110,000,000,000
112,000,000,000
114,000,000,000
116,000,000,000
118,000,000,000
120,000,000,000
122,000,000,000
124,000,000,000
126,000,000,000
2019 2020 2021 2022
TREND DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022
PROVINSI NTT
7,362,416,000 7,506,730,000
6,957,513,000
5,975,366,600
-
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000
2019 2020 2021 2022
Total
DAK
DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022
SUMBA TIMUR
3,642,297,000 3,637,540,000
4,057,478,000
4,481,129,200
-
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
2019 2020 2021 2022
DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022
SUMBA BARAT
5,479,526,000
4,537,114,000
4,858,691,000 4,986,551,100
-
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
2019 2020 2021 2022
DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022
MANGGARAI
5,084,031,000
4,846,716,000
5,206,824,000
4,273,025,100
-
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
2019 2020 2021 2022
DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022
NGADA
8,469,886,000
7,887,080,000
7,581,340,000
7,279,528,600
6,500,000,000
7,000,000,000
7,500,000,000
8,000,000,000
8,500,000,000
9,000,000,000
2019 2020 2021 2022
DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022
ENDE
6,439,903,000
5,808,354,000
6,306,010,000
5,466,688,300
4,800,000,000
5,000,000,000
5,200,000,000
5,400,000,000
5,600,000,000
5,800,000,000
6,000,000,000
6,200,000,000
6,400,000,000
6,600,000,000
2019 2020 2021 2022
DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022
SIKKA
7,558,816,000
6,537,114,000
6,835,284,000
7,884,644,700
-
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000
9,000,000,000
2019 2020 2021 2022
DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022
FLORES TIMUR
7,239,792,000 7,285,487,000 6,978,505,000
9,481,228,000
-
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000
9,000,000,000
10,000,000,000
2019 2020 2021 2022
DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022
KUPANG
10,256,538,000
9,121,987,000 8,808,684,000
8,235,946,000
-
2,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
8,000,000,000
10,000,000,000
12,000,000,000
2019 2020 2021 2022
DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022
TIMOR TENGAH SELATAN
8,355,866,000
7,605,476,000
7,505,774,000
7,132,211,600
6,400,000,000
6,600,000,000
6,800,000,000
7,000,000,000
7,200,000,000
7,400,000,000
7,600,000,000
7,800,000,000
8,000,000,000
8,200,000,000
8,400,000,000
8,600,000,000
2019 2020 2021 2022
DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022
TIMOR TENGAH UTARA
4,881,959,000
4,509,235,000
5,008,541,000
4,660,657,000
4,200,000,000
4,300,000,000
4,400,000,000
4,500,000,000
4,600,000,000
4,700,000,000
4,800,000,000
4,900,000,000
5,000,000,000
5,100,000,000
2019 2020 2021 2022
DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022
BELU
6,366,760,000 6,197,374,000
6,677,921,000
5,213,950,700
-
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000
2019 2020 2021 2022
DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022
ALOR
3,419,136,000 3,278,265,000 3,200,350,000
5,736,903,300
-
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
2019 2020 2021 2022
DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022
KOTA KUPANG
5,066,412,000
4,625,236,000
4,943,770,000
5,102,942,200
4,300,000,000
4,400,000,000
4,500,000,000
4,600,000,000
4,700,000,000
4,800,000,000
4,900,000,000
5,000,000,000
5,100,000,000
5,200,000,000
2019 2020 2021 2022
DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022
LEMBATA
4,947,239,000
4,804,721,000
5,159,818,000
5,061,974,000
4,600,000,000
4,700,000,000
4,800,000,000
4,900,000,000
5,000,000,000
5,100,000,000
5,200,000,000
2019 2020 2021 2022
DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022
ROTE NDAO
5,222,244,000 5,258,754,000
5,390,910,000
6,039,401,500
4,800,000,000
5,000,000,000
5,200,000,000
5,400,000,000
5,600,000,000
5,800,000,000
6,000,000,000
6,200,000,000
2019 2020 2021 2022
DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022
MANGGARAI BARAT
4,184,898,000
4,004,792,000
4,384,805,000
3,939,287,100
3,700,000,000
3,800,000,000
3,900,000,000
4,000,000,000
4,100,000,000
4,200,000,000
4,300,000,000
4,400,000,000
4,500,000,000
2019 2020 2021 2022
DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022
NAGEKEO
4,541,880,000 4,330,564,000
5,273,580,000
9,096,822,800
-
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000
9,000,000,000
10,000,000,000
2019 2020 2021 2022
DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022
SUMBA BARAT DAYA
5,033,366,000
4,637,712,000
5,041,736,000
5,406,107,100
4,200,000,000
4,400,000,000
4,600,000,000
4,800,000,000
5,000,000,000
5,200,000,000
5,400,000,000
5,600,000,000
2019 2020 2021 2022
DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022
MANGGARAI TIMUR
2,173,409,000
2,369,637,000
3,069,139,000
2,041,966,800
-
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
3,500,000,000
2019 2020 2021 2022
DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022
SABU RAIJUA
3,448,393,000
3,279,959,000
3,911,020,000
2,850,259,500
-
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
3,500,000,000
4,000,000,000
4,500,000,000
2019 2020 2021 2022
DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022
SUMBA TENGAH
4,780,905,000
3,773,246,000
4,484,206,000
2,998,388,900
-
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
2019 2020 2021 2022
DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022
MALAKA
II. CAKUPAN PELAPORAN
DAK SUB BIDANG KB
Fisik dan Non Fisik (BOKB)
TA. 2022
APLIKASI MORENA BKKBN
Data per 25 Juli 2022
CAKUPAN PELAPORAN DAK SUB BIDANG KB TRW I TA 2022
DAK FISIK
DAK NON FISIK
CAKUPAN PELAPORAN DAK SUB BIDANG KB TRW II TA 2022
NTT
100%
III. REALISASI PENYERAPAN
DAK SUB BIDANG KB
Fisik dan Non Fisik (BOKB)
TA. 2022
APLIKASI MORENA BKKBN
Data per 25 Juli 2022
NTT :
4,83 %
(SP2D)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39.78
66.00
% REALISASI ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB FISIK REGULER
(SP2D) TAHUN 2022
PAGU REALISASI SISA
27.556.727.000 1.331.090.000 26.225.637.000
4,83%
N
O
KAB/
KOTA
PAGU REALISASI SISA
1 Kota
Kupang
1.504.459.000 993.000.000
(66%)
511.459.000
2 Ende 849.870.000 338.090.000
(39,78%)
511.780.000
NO
KAB/
KOTA
REALISASI
1 19
Kab/Kota
0%
Realisasi DAK FISIK Kab/Kota Tertinggi
Realisasi DAK FISIK Kab/Kota Terendah
DATA KONTRAK YG
TERLAPOR
SP2D
1 Sumba Timur 522,062,000 - - 522,062,000
Rp - -
2 Sumba Barat 2,090,215,000 2,066,307,000 - 2,090,215,000
Rp 98.86 -
3 Manggarai 345,251,000 - - 345,251,000
Rp - -
4 Ngada 721,889,000 - - 721,889,000
Rp - -
5 Ende 849,870,000 783,880,000 338,090,000 511,780,000
Rp 92.24 39.78
6 Sikka 345,251,000 - - 345,251,000
Rp - -
7 Flores Timur 2,379,096,000 - - 2,379,096,000
Rp - -
8 Kupang 3,405,539,000 - - 3,405,539,000
Rp - -
9 Timor Tengah Selatan 1,018,612,000 - - 1,018,612,000
Rp - -
10 Timor Tengah Utara 1,729,964,000 1,668,739,000 - 1,729,964,000
Rp 96.46 -
11 Belu 1,161,300,000 342,570,000 - 1,161,300,000
Rp 29.50 -
12 Alor 737,582,000 - - 737,582,000
Rp - -
13 Kota Kupang 1,504,459,000 - 993,000,000 511,459,000
Rp - 66.00
14 Lembata 1,778,952,000 - - 1,778,952,000
Rp - -
15 Rote Ndao 1,613,265,000 - - 1,613,265,000
Rp - -
16 Manggarai Barat 1,745,238,000 188,209,000 - 1,745,238,000
Rp 10.78 -
17 Nagekeo 881,682,000 - - 881,682,000
Rp - -
18 Sumba Barat Daya 2,698,410,000 - - 2,698,410,000
Rp - -
19 Manggarai Timur 908,639,000 - - 908,639,000
Rp - -
20 Sabu Raijua - - - -
Rp #DIV/0! #DIV/0!
21 Sumba Tengah 931,132,000 - - 931,132,000
Rp - -
22 Malaka 188,319,000 - - 188,319,000
Rp - -
27,556,727,000
Rp 5,049,705,000
Rp 1,331,090,000
Rp 26,225,637,000
Rp 18.32 4.83
DAK FISIK
REALISASI
SISA DANA
%
KONTRAK/
PAGU
% SP2D
KABUPATEN/KOTA
NO
PAGU
TOTAL
Sumber Data Kontrak :
Link Pelaporan Manual
NTT :
14,18 %
Sumber: Aplikasi Morena
-
-
-
2.29
2.35
4.19
5.03
5.59
9.74
9.84
9.95
10.89
11.13
14.56
16.33
18.50
18.65
19.34
23.75
29.70
39.54
46.05
% REALISASI ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB NON FISIK (BOKB)
TAHUN 2022
PAGU REALISASI SISA
95.788.253.100 13.583.566.172 82.204.686.928
14,18%
N
O
KAB/
KOTA
PAGU REALISASI SISA
1 Sikka 5.121.437.300 2.358.466.700
(46,05%)
2.762.970.600
2 Mrai Timur 4.497.468.100 1.778.357.000
(39,54%)
39,54%
N
O
KAB/
KOTA
PAGU REALISASI SISA
1 TTS 7.217.334.000 0 7.217.334.000
2 Rote Ndao 3.448.709.000 0 3.448.709.000
3 Malaka 2.810.069.900 0 2.810.069.900
Realisasi DAK NON FISIK (BOKB)
Kab/Kota Tertinggi
Realisasi DAK NON FISIK (BOKB)
Kab/Kota Terendah (REALISASI NIHIL)
PAGU REALISASI SISA DANA
1 2 3 4 5=(3-4) 6=(4/3*100)
1 Sumba Timur 5,453,304,600
Rp 1,295,171,250 4,158,133,350
Rp 23.75
2 Sumba Barat 2,390,914,200
Rp 56,200,000 2,334,714,200
Rp 2.35
3 Manggarai 4,641,300,100
Rp 757,794,000 3,883,506,100
Rp 16.33
4 Ngada 3,551,136,100
Rp 346,058,204 3,205,077,896
Rp 9.74
5 Ende 6,429,658,600
Rp 700,388,018 5,729,270,582
Rp 10.89
6 Sikka 5,121,437,300
Rp 2,358,466,700 2,762,970,600
Rp 46.05
7 Flores Timur 5,505,548,700
Rp 230,705,000 5,274,843,700
Rp 4.19
8 Kupang 6,075,689,000
Rp 339,847,000 5,735,842,000
Rp 5.59
9 Timor Tengah Selatan Rp 7,217,334,000 - 7,217,334,000
Rp -
10 Timor Tengah Utara Rp 5,402,247,600 1,604,421,194 3,797,826,406
Rp 29.70
11 Belu 3,499,357,000
Rp 676,791,000 2,822,566,000
Rp 19.34
12 Alor 4,476,368,700
Rp 651,802,000 3,824,566,700
Rp 14.56
13 Kota Kupang 4,232,444,300
Rp 470,958,850 3,761,485,450
Rp 11.13
14 Lembata 3,323,990,200
Rp 330,589,000 2,993,401,200
Rp 9.95
15 Rote Ndao 3,448,709,000
Rp - 3,448,709,000
Rp -
16 Manggarai Barat Rp 4,294,163,500 800,767,856 3,493,395,644
Rp 18.65
17 Nagekeo 3,057,605,100
Rp 153,948,100 2,903,657,000
Rp 5.03
18 Sumba Barat Daya Rp 6,398,412,800 629,445,000 5,768,967,800
Rp 9.84
19 Manggarai Timur Rp 4,497,468,100 1,778,357,000 2,719,111,100
Rp 39.54
20 Sabu Raijua 2,041,966,800
Rp 46,825,000 1,995,141,800
Rp 2.29
21 Sumba Tengah 1,919,127,500
Rp 355,031,000 1,564,096,500
Rp 18.50
22 Malaka 2,810,069,900
Rp - 2,810,069,900
Rp -
95,788,253,100
Rp 13,583,566,172
Rp 82,204,686,928
Rp 14.18
NO KABUPATEN/KOTA
TOTAL
DAK NON FISIK (BOKB)
%
%
REALISASI
DAK NON
FISIK PER
MENU
MENU PAGU REALISASI SISA DANA %
OPS PENYULUHAN KB 11,696,338,300 2,199,038,718 9,497,299,582 18.80
OPS PELAYANAN KB 15,275,732,000 3,314,950,144 11,960,781,856 21.70
OPS PROGRAM KKBPK DI KAMPUNG KB 11,143,500,000 1,828,931,000 9,314,569,000 16.41
OPS PENANGANAN STUNTING 36,748,390,000 2,785,026,706 33,963,363,294 7.58
OPS PEMBINAAN OLEH KADER 18,226,687,755 3,124,180,000 15,102,507,755 17.14
DUK. MEDIA KIE & MANAJEMEN BOKB 2,697,604,745 331,439,600 2,366,165,145 12.29
TOTAL 95,788,252,800 13,583,566,168 82,204,686,632 14.18
-
-
-
-
11.11
11.52
16.05
16.99
17.10
19.44
21.73
21.91
24.65
25.95
27.66
28.56
29.36
32.11
34.91
46.30
47.58
A. % REALISASI MENU OPERASIONAL PENYULUHAN KB
NTT :
18,80 %
SUB MENU PAGU REALISASI % REALISASI
Biaya Operasional Penyuluhan KB 4,228,190,500 928,794,000 21.97
Biaya Operasional Pengolahan Data 755,524,000 73,266,000 9.70
Biaya Operasional Pembinaan Kader 1,165,708,000 213,071,500 18.28
Biaya Operasional Orientasi Tenaga Lini
Lapangan
1,085,893,000 104,263,000 9.60
Biaya Dukungan Langganan Daya Dan Jasa 761,222,800 117,094,218 15.38
Operasional Jasa Tenaga Keamanan Dan
Pramusaji Balai Penyuluhan KB
3,699,800,000 762,550,000 20.61
Realisasi Menu Ops Penyuluhan KB 11,696,338,300 2,199,038,718 18.80
NO KABUPATEN/KOTA
MENU OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB
TOTAL
BIAYA
OPERASIONAL
PENYULUHAN KB
BIAYA OPERASIONAL
PENGOLAHAN DATA
BIAYA
OPERASIONAL
PEMBINAAN KADER
BIAYA OPERASIONAL
ORIENTASI TENAGA
LINI LAPANGAN
BIAYA DUKUNGAN
LANGGANAN DAYA
DAN JASA
OPERASIONAL JASA
TENAGA KEAMANAN
DAN PRAMUSAJI BALAI
PENYULUHAN KB
% % % % % % %
1 SUMBA TIMUR 27.51 18.56 45.01 34.57 21.78 33.33 29.36
2 SUMBA BARAT 56.63 - 0.00 0.00 0.00 0.00 17.10
3 MANGGARAI 44.93 - 0.00 0.00 0.00 25.00 28.56
4 NGADA 10.00 11.67 14.66 40.07 0.00 #DIV/0! 16.99
5 ENDE 30.80 7.75 41.33 47.62 9.94 33.13 32.11
6 SIKKA 50.00 50.00 50.00 50.00 20.54 50.00 47.58
7 FLORES TIMUR 33.28 33.33 33.33 0.00 0.00 #DIV/0! 19.44
8 KUPANG - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 T T S - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 T T U 37.00 50.00 37.50 50.00 98.67 0.00 25.95
11 BELU 52.57 #DIV/0! 0.00 0.00 17.41 #DIV/0! 24.65
12 ALOR - - 0.00 0.00 0.00 25.00 11.11
13 KOTA KUPANG 40.00 50.00 25.00 50.00 66.67 50.00 46.30
14 LEMBATA - - 0.00 0.00 9.55 25.00 11.52
15 ROTE NDAO - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 MANGGARAI BARAT 10.83 - 16.67 20.83 1.14 50.00 27.66
17 NAGEKEO 34.43 - 0.00 0.00 2.09 #DIV/0! 21.91
18 SUMBA BARAT DAYA 13.33 - 0.00 0.00 0.00 41.67 16.05
19 MANGGARAI TIMUR 52.78 - 0.00 0.00 0.00 34.57 34.91
20 SABU RAIJUA - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 SUMBA TENGAH 3.71 38.40 0.00 0.00 5.58 41.67 21.73
22 MALAKA - - 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00
TOTAL 21.97 9.70 18.28 9.60 15.38 20.61 18.80
% REALISASI SUB MENU OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB PER KAB/KOTA
-
-
-
-
0.62
2.44
5.64
9.82
9.86
11.98
15.42
15.53
20.34
21.41
26.61
32.31
41.89
47.45
49.76
51.30
71.72
72.52
B. % REALISASI MENU OPERASIONAL PELAYANAN KB
NTT :
21,70 %
SUB MENU PAGU REALISASI % REALISASI
Distribusi Alokon 290,165,550 51,166,250 17.63
Operasional Koordinasi Pelayanan KB di
Faskes
204,594,600 7,850,000 3.84
Operasional Pembinaan Pelayanan KB di
Faskes
170,551,000 48,315,000 28.33
Operasional Penggerakan Pelayanan IUD 1,699,525,200 364,135,394 21.43
Operasional Penggerakan Pelayanan Implant 10,342,387,300 2,551,797,300 24.67
Operasional Penggerakan Pelayanan MOW 2,281,236,750 214,522,700 9.40
Operasional Penggerakan Pelayanan MOP 14,698,200 - 0.00
Operasional Pencabutan Implant 272,573,400 77,163,500 28.31
Realisasi Menu Ops Pelayanan KB 15,275,732,000 3,314,950,144 21.70
-
-
-
-
-
2.24
5.38
7.12
9.93
13.20
16.00
16.65
19.71
21.45
27.49
32.37
43.23
48.33
50.00
50.00
76.29
77.28
% Realisasi Khusus Ops. Penggerakan Pelayanan KB
NTT :
21,95 %
SUB MENU PAGU REALISASI % REALISASI
Operasional Penggerakan Pelayanan IUD 1,699,525,200 364,135,394 21.43
Operasional Penggerakan Pelayanan Implant 10,342,387,300 2,551,797,300 24.67
Operasional Penggerakan Pelayanan MOW 2,281,236,750 214,522,700 9.40
Operasional Penggerakan Pelayanan MOP 14,698,200 - 0.00
Operasional Pencabutan Implant 272,573,400 77,163,500 28.31
Realisasi Menu Ops Penggerakan
Pelayanan KB
14,610,420,850 3,207,618,894 21.95
NO KABUPATEN/KOTA
MENU OPERASIONAL PELAYANAN KB
TOTAL
DISTRIBUSI
ALOKON
OPS.KOORDINASI
PELAYANAN KB DI
FASKES
OPS. PEMBINAAN
PELAYANAN KB DI
FASKES
OPS.
PENGGERAKAN
PELAYANAN IUD
OPS.
PENGGERAKAN
PELAYANAN
IMPLANT
OPS.PENGGER
AKAN
PELAYANAN
MOW
OPS.PENGGERAKA
N PELAYANAN
MOP
OPS.
PENCABUTAN
IMPLANT
% % % % % % % % %
1 SUMBA TIMUR 52.85 34.11 25.00 - 22.22 1.80 #DIV/0! 17.29 20.34
2 SUMBA BARAT 16.19 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - #DIV/0! - 0.62
3 MANGGARAI - - - 21.66 42.19 - #DIV/0! - 26.61
4 NGADA 23.70 - - - 7.55 - #DIV/0! - 5.64
5 ENDE 31.76 - 77.01 4.11 9.27 1.83 #DIV/0! 68.42 9.86
6 SIKKA 33.33 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 #DIV/0! 50.00 49.76
7 FLORES TIMUR 27.83 - - 18.17 - - #DIV/0! - 2.44
8 KUPANG - - - - 52.39 - #DIV/0! - 41.89
9 T T S - - - - - - #DIV/0! - 0.00
10 T T U 48.09 - - 49.09 50.16 34.87 #DIV/0! 46.22 47.45
11 BELU 50.29 100.00 100.00 50.00 50.00 50.00 #DIV/0! 50.00 51.30
12 ALOR - - - 58.67 8.43 - #DIV/0! 83.33 11.98
13 KOTA KUPANG 15.51 - 100.00 4.32 28.78 5.72 - 47.47 15.53
14 LEMBATA - - - - - - #DIV/0! - 0.00
15 ROTE NDAO - - - - - - #DIV/0! - 0.00
16 MANGGARAI BARAT - - - 74.04 98.21 - #DIV/0! 100.00 71.72
17 NAGEKEO - - - 12.24 8.82 11.10 #DIV/0! 25.80 9.82
18 SUMBA BARAT DAYA - 47.48 - 8.90 25.89 2.12 #DIV/0! 4.05 21.41
19 MANGGARAI TIMUR - - - 34.84 100.00 - - 100.00 72.52
20 SABU RAIJUA - - - 11.76 17.39 - #DIV/0! - 15.42
21 SUMBA TENGAH 71.11 - - 30.74 30.77 47.29 #DIV/0! - 32.31
22 MALAKA - - #DIV/0! - - - #DIV/0! - 0.00
TOTAL 17.63 3.84 28.33 21.43 24.67 9.40 - 28.31 21.70
% REALISASI SUB MENU OPERASIONAL PELAYANAN KB PER KAB/KOTA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.81
3.35
3.73
5.92
6.49
15.46
16.48
21.72
25.00
48.02
50.00
57.48
62.32
C. % REALISASI MENU OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB
NTT :
16,41%
SUB MENU PAGU REALISASI % REALISASI
Pertemuan Kelompok Kerjadi Kampung KB 1,863,308,000 353,070,000 18.95
Operasional Ketahanan Keluarga 9,280,192,000 1,475,861,000 15.90
Realisasi Menu Ops Penggerakan
Kampung KB
11,143,500,000 1,828,931,000 16.41
NO KABUPATEN/KOTA
MENU OPERASIONAL PROGRAM DI KAMPUNG KB
TOTAL
PERTEMUAN KELOMPOK KERJA
DI KAMPUNG KB
OPERASIONAL KETAHANAN
KELUARGA
% % %
1 SUMBA TIMUR 4.25 6.23 5.92
2 SUMBA BARAT - 0.00 0.00
3 MANGGARAI - 0.00 0.00
4 NGADA 10.43 17.39 16.48
5 ENDE 21.85 14.50 15.46
6 SIKKA 50.00 50.00 50.00
7 FLORES TIMUR 49.78 0.00 6.49
8 KUPANG - 0.00 0.00
9 T T S - 0.00 0.00
10 T T U 45.15 48.45 48.02
11 BELU 25.00 25.00 25.00
12 ALOR - 0.00 0.00
13 KOTA KUPANG 31.71 75.26 62.32
14 LEMBATA - 0.00 0.00
15 ROTE NDAO - 0.00 0.00
16 MANGGARAI BARAT 3.15 3.38 3.35
17 NAGEKEO - 4.28 3.73
18 SUMBA BARAT DAYA - 24.98 21.72
19 MANGGARAI TIMUR 100.00 51.10 57.48
20 SABU RAIJUA - 0.00 0.00
21 SUMBA TENGAH 4.73 2.53 2.81
22 MALAKA - 0.00 0.00
TOTAL 18.95 15.90 16.41
% REALISASI SUB MENU OPERASIONAL PROGRAM DI KAMPUNG KB PER KAB/KOTA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.06
0.33
2.64
2.99
3.18
8.10
8.39
9.14
17.17
18.90
35.67
48.44
D. % REALISASI MENU OPERASIONAL PENANGANAN STUNTING
NTT :
7,58 %
SUB MENU PAGU REALISASI % REALISASI
Operasional Pendampingan Calon Pengantin di
Desa
844,175,000 10,550,000 1.25
Operasional Pendampingan Ibu Hamil di Desa 11,393,285,000 560,080,000 4.92
Operasional Pendampingan Pasca Persalinan
di Desa
2,851,360,000 121,270,000 4.25
Operasional Survailance Stunting Tingkat
Desa (Paket Data Untuk Pelaporan)
15,411,960,000 1,354,152,000 8.79
Mini Lokakarya Kecamatan 5,065,420,000 656,570,500 12.96
Audit Kasus Stunting 943,695,000 55,935,750 5.93
Biaya Cetak Data Keluarga (Berisiko Stunting) 238,495,000 26,468,456 11.10
Realisasi Menu Ops Penanganan Stunting 36,748,390,000 2,785,026,706 7.58
NO KABUPATEN/KOTA
MENU OPERASIONAL PENURUNAN STUNTING
TOTAL
OPERASIONAL
PENDAMPINGAN
CALON PENGANTIN
DI DESA
OPERASIONAL
PENDAMPINGAN
IBU HAMIL DI
DESA
OPERASIONAL
PENDAMPINGAN
PASCA
PERSALINAN DI
DESA
OPERASIONAL
SURVAILANCE
STUNTING TINGKAT
DESA (PAKET DATA
UNTUK PELAPORAN)
MINI LOKAKARYA
KECAMATAN
AUDIT KASUS
STUNTING
BIAYA CETAK DATA
KELUARGA
(BERISIKO
STUNTING)
% % % % % % % %
1 SUMBA TIMUR 0.00 0.00 0.00 34.75 29.46 12.13 0.00 18.90
2 SUMBA BARAT #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 MANGGARAI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 NGADA 0.00 0.00 0.00 16.67 11.12 0.00 0.00 9.14
5 ENDE 0.00 0.00 0.00 0.00 19.69 0.00 0.00 3.18
6 SIKKA 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 48.44
7 FLORES TIMUR 0.00 0.00 0.00 0.00 16.65 0.00 0.00 2.64
8 KUPANG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 T T S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 T T U 27.18 52.55 38.21 20.83 43.97 0.00 50.00 35.67
11 BELU 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 100.00 8.39
12 ALOR 0.00 0.00 0.00 6.09 0.00 0.00 100.00 2.99
13 KOTA KUPANG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 LEMBATA 0.00 0.00 0.00 16.67 0.00 0.00 0.00 8.10
15 ROTE NDAO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 MANGGARAI BARAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.41 0.33
17 NAGEKEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 SUMBA BARAT DAYA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.06
19 MANGGARAI TIMUR 0.00 0.00 0.00 39.70 0.00 0.00 0.00 17.17
20 SABU RAIJUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 SUMBA TENGAH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 MALAKA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1.25 4.92 4.25 8.79 12.96 5.93 11.10 7.58
% REALISASI SUB MENU OPERASIONAL PENURUNAN STUNTING PER KAB/KOTA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.98
8.03
9.34
20.68
21.97
35.39
37.86
43.66
44.51
46.49
48.74
55.88
E. % REALISASI MENU OPERASIONAL PEMBINAAN OLEH KADER KB
NTT :
17,14 %
SUB MENU PAGU REALISASI % REALISASI
Operasional Pelaksanaan KIE Oleh Kader
(PPKBD dan Sub PPKBD)
16,023,680,000 2,943,550,000 18.37
Dukungan Advokasi Program Bangga Kencana 172,356,200 9,055,000 5.25
Dukungan Bahan Media KIE (Media Cetak) 503,148,875 41,280,000 8.20
Dukungan Bahan Media KIE (Media Elektronik
dan Tradisional)
989,723,680 48,375,000 4.89
Dukungan Bahan Media KIE (Momentum dan
Kearifan Lokal)
537,779,000 81,920,000 15.23
Realisasi Menu Ops Pembinaan Oleh Kader 18,226,687,755 3,124,180,000 17.14
NO KABUPATEN/KOTA
MENU OPERASIONAL PEMBINAAN OLEH KADER KB
TOTAL
OPERASIONAL
PELAKSANAAN KIE OLEH
KADER (PPKBD DAN SUB
PPKBD)
DUKUNGAN ADVOKASI
PROGRAM BANGGA
KENCANA
DUKUNGAN BAHAN
MEDIA KIE (MEDIA
CETAK)
DUKUNGAN BAHAN
MEDIA KIE (MEDIA
ELEKTRONIK DAN
TRADISIONAL)
DUKUNGAN BAHAN
MEDIA KIE (MOMENTUM
DAN KEARIFAN LOKAL)
% % % % % %
1 SUMBA TIMUR 48.87 72.95 - - - 43.66
2 SUMBA BARAT - - - - #DIV/0! 0.00
3 MANGGARAI 54.55 - - - - 48.74
4 NGADA 7.95 - - - - 6.98
5 ENDE 5.49 100.00 - 36.75 71.44 8.03
6 SIKKA 40.00 - - - - 35.39
7 FLORES TIMUR - - - - - 0.00
8 KUPANG - - - - - 0.00
9 T T S - - - - - 0.00
10 T T U - - - - - 0.00
11 BELU - - 100.00 - 100.00 9.34
12 ALOR 50.00 - - 10.00 48.00 46.49
13 KOTA KUPANG - - 100.00 50.00 100.00 20.68
14 LEMBATA 25.00 - - - - 21.97
15 ROTE NDAO - - - - - 0.00
16 MANGGARAI BARAT 50.00 - - - - 44.51
17 NAGEKEO - - - - - 0.00
18 SUMBA BARAT DAYA - - - - - 0.00
19 MANGGARAI TIMUR 62.50 - - - - 55.88
20 SABU RAIJUA - - - - - 0.00
21 SUMBA TENGAH 50.00 - - - - 37.86
22 MALAKA - - - - - 0.00
TOTAL 18.37 5.25 8.20 4.89 15.23 17.14
% REALISASI SUB MENU OPERASIONAL PEMBINAAN OLEH KADER KB
PER KAB/KOTA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.65
2.38
3.64
5.59
16.27
18.52
21.40
23.40
29.53
45.29
47.95
54.54
F. % REALISASI MENU DUKUNGAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN BOKB
NTT :
12,29 %
SUB MENU PAGU REALISASI %REALISASI
DukunganManajemen 1,388,479,745 191,087,000 13.76
DukunganSIGA(Paket DataKomunikasidi
BalaiPenyuluhan)
1,309,125,000 140,352,600 10.72
Realisasi Menu Dukungan Manajemen dan
SIGA
2,697,604,745 331,439,600 12.29
NO KABUPATEN/KOTA
MENU OPERASIONAL DUKUNGAN MEDIA KIE DAN
MANAJEMEN BOKB
TOTAL
DUKUNGAN MANAJEMEN
DUKUNGAN SIGA (PAKET
DATA KOMUNIKASI DI BALAI
PENYULUHAN)
% % %
1 SUMBA TIMUR 57.27 19.70 45.29
2 SUMBA BARAT - - 0.00
3 MANGGARAI 4.67 - 2.38
4 NGADA - - 0.00
5 ENDE 4.42 - 1.65
6 SIKKA - 50.00 23.40
7 FLORES TIMUR - - 0.00
8 KUPANG - - 0.00
9 T T S - - 0.00
10 T T U 27.42 13.89 18.52
11 BELU 67.40 27.69 47.95
12 ALOR - 51.25 29.53
13 KOTA KUPANG 48.79 62.19 54.54
14 LEMBATA 19.88 8.33 16.27
15 ROTE NDAO - - 0.00
16 MANGGARAI BARAT - - 0.00
17 NAGEKEO - 10.14 3.64
18 SUMBA BARAT DAYA 10.50 - 5.59
19 MANGGARAI TIMUR - - 0.00
20 SABU RAIJUA - - 0.00
21 SUMBA TENGAH 31.67 - 21.40
22 MALAKA - - 0.00
TOTAL 13.76 10.72 12.29
% REALISASI SUB MENU OPERASIONAL DUKUNGAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN BOKB
No Permasalahan Penyebab Upaya Tindak Lanjut
1 Rendahnya Realisasi
Pelaksanaan DAK
Sub Bidang KB Fisik
1. Keterlambatan Penyaluran DAK ke Daerah
2. Mekanisme Pencairan Anggaran di daerah berbeda-beda
(Cash Flow)
3. Terdapat Kab/Kota yang masih melakukan penyesuaian
Anggaran pada SIPD sehingga menunggu DPA
Penyempurnaan pada semester I.
4. Terdapat Kab/Kota mengalami Penyesuaian Pemetaan
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun 2022
sesuai Kemendagri Nomor 906/2114/SJ Tanggal 19 April
2022
5. Terdapat Sinkronisasi SIPD ke SIMDA terbaru (F-MIS) yang
belum disosialisasikan ke Bendahara
6. Pengesahan APBD mundur dari jadwal yang ditetapkan
Permendagri
7. Kelengkapan administrasi pembayaran sesuai Juknis belum
terpenuhi untuk pencairan anggaran
A. Provinsi
1. Koordinasi dan Komunikasi secara rutin dengan
Kab/Kota Penerima DAK Sub Bidang KB
2. Penghubung Provinsi dan Tim Pengendali DAK Pusat
apabila terdapat permasalahan yg tidak dapat
diselesaikan
3. Menginventarisir Kendala/Permasalahan dari setiap
Kab/Kota dalam bentuk Instrumen Monev DAK
untuk dijadikan bahan Evaluasi Berjenjang dari
Provinsi dan Pusat (Bahan one on one meeting
dengan BKKBN Pusat Tgl 27 Juli 2022)
4. Monev oleh Tim Pengendali DAK Provinsi (tatap
muka maupun daring).
B. Kabupaten
1. Koordinasi OPD dan BAPPEDA serta BKAD terkait
pelaporan dan salur dana ke RKUD
2. Mengoptimalkan SDM Pelaksana Kegiatan di Tk
Kab/Kota
2 Laporan MORENA
Khusus DAK Fisik
(Data Kontrak) tidak
sinkron dengan Data
OM SPAN
OPD KB belum melakukan pelaporan Data Kontrak pada Aplikasi
MORENA/Link yang tersedia
Melaporkan data kontrak yang telah direviu APIP selain
pada Aplikasi OM SPAN Kemenkeu juga dilaporkan melalui
Laporan MORENA/Link yang tersedia
1. Tim Pengendali DAK Sub Bidang KB Provinsi dan Kabupaten/Kota agar terlibat secara
aktif dalam proses penyusunan program/anggaran sampai dengan pelaporan DAK;
2. Koordinasi antara OPDKB dengan BAPPEDA dan DPKAD perlu diperkuat, sehingga
permasalahan dalam perencanaan dan pencairan anggaran DAK Subbidang KB dapat
diminimalisir;
3. Perlu adanya analisa manfaat serta dampak dari DAK Sub Bidang KB terhadap capaian
Program Bangga Kencana (Pelaporan Immediate Outcome);
4. Dalam rangka menghindari adanya gagal lelang, pelaksana DAK Subbidang KB agar
memperhatikan batas waktu penyampaian kontrak sesuai PMK (31 Juli 2022);
5. Penggunaan anggaran BOKB agar dipastikan sesuai dengan Petunjuk Teknis, untuk
menghindari adanya temuan pengawasan;
6. Pelaksanaan anggaran DAK Subbidang KB agar bersinergi dengan Peraturan Daerah
yang berlaku;
7. Jika terdapat kendala dalam pelaksanaan anggaran DAK Subbidang KB, agar OPDKB
segera berkoordinasi dengan Dinas terkait termasuk Tim Pengendali DAK Perwakilan
BKKBN Provinsi.
8. Proses Perencanaan s/d Pelaporan wajib dilakukan secara tepat waktu baik kepada
DJPK Kemenkeu maupun BKKBN melalui Aplikasi MORENA (sesuai JUKNIS).
BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI PERHATIAN
Spesifikasi Produk
Kategori Shopee Otomotif Mobil
Merek bigger.id
Stok 2998
Dikirim Dari KAB. BULELENG - SAWAN, BALI, ID
Deskripsi Produk
Wajib Di Baca untuk Mencegah Salah Warna ! Stiker Warna kode 651
Panjang 15 cm
Lebar 7 cm
sticker oracal
tampa bacground original cutting sticker default warna Hitam, warna
tersedia :
- hitam
- putih
- merah
- kuning
- biru
- abu
kasi keterangan ketika order untuk warna !!!
Saranghae sticker motor dan Mobil
TERIMA KASIH
keuanganbmn.ntt@gmail.com

More Related Content

Similar to MATERI EVALUASI PELAKSANAAN DAK SUB BIDANG KB JULI 2022.pdf

varwwwhtmldinkescommonupload1c1457dc8b2b41a87667705f9a2c6d31_Ka. Bid. Yankes ...
varwwwhtmldinkescommonupload1c1457dc8b2b41a87667705f9a2c6d31_Ka. Bid. Yankes ...varwwwhtmldinkescommonupload1c1457dc8b2b41a87667705f9a2c6d31_Ka. Bid. Yankes ...
varwwwhtmldinkescommonupload1c1457dc8b2b41a87667705f9a2c6d31_Ka. Bid. Yankes ...
ASWIN206831
 
Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)
Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)
Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)
fadli jovial
 
#3 Pembinaan Wilayah Transformasi Layanan Primer 2023 (1).pdf
#3 Pembinaan Wilayah Transformasi Layanan Primer 2023 (1).pdf#3 Pembinaan Wilayah Transformasi Layanan Primer 2023 (1).pdf
#3 Pembinaan Wilayah Transformasi Layanan Primer 2023 (1).pdf
FitriSariSaragih
 
Paparan apbd dan program unggulan
Paparan apbd dan program unggulanPaparan apbd dan program unggulan
Paparan apbd dan program unggulan
komang alit
 
Materi Pendampingan Keluarga dalam PPS_BKKBN 22 Agustus 2023.pptx
Materi Pendampingan Keluarga dalam PPS_BKKBN 22 Agustus 2023.pptxMateri Pendampingan Keluarga dalam PPS_BKKBN 22 Agustus 2023.pptx
Materi Pendampingan Keluarga dalam PPS_BKKBN 22 Agustus 2023.pptx
KalimatusSaroh
 
Propil apbd 2012 sip hamdi
Propil apbd 2012 sip hamdiPropil apbd 2012 sip hamdi
Propil apbd 2012 sip hamdi
Yusharnadi uray
 
#1 Paparan Karoren-Pertemuan Dit. Fasyankes_14 Des 2021.pdf
#1 Paparan Karoren-Pertemuan Dit. Fasyankes_14 Des 2021.pdf#1 Paparan Karoren-Pertemuan Dit. Fasyankes_14 Des 2021.pdf
#1 Paparan Karoren-Pertemuan Dit. Fasyankes_14 Des 2021.pdf
jullaman1
 

Similar to MATERI EVALUASI PELAKSANAAN DAK SUB BIDANG KB JULI 2022.pdf (20)

BKKBN.ppt
BKKBN.pptBKKBN.ppt
BKKBN.ppt
 
BKKBN.ppt
BKKBN.pptBKKBN.ppt
BKKBN.ppt
 
varwwwhtmldinkescommonupload1c1457dc8b2b41a87667705f9a2c6d31_Ka. Bid. Yankes ...
varwwwhtmldinkescommonupload1c1457dc8b2b41a87667705f9a2c6d31_Ka. Bid. Yankes ...varwwwhtmldinkescommonupload1c1457dc8b2b41a87667705f9a2c6d31_Ka. Bid. Yankes ...
varwwwhtmldinkescommonupload1c1457dc8b2b41a87667705f9a2c6d31_Ka. Bid. Yankes ...
 
tupoksi bidan pelaksana.docx
tupoksi bidan pelaksana.docxtupoksi bidan pelaksana.docx
tupoksi bidan pelaksana.docx
 
Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)
Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)
Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)
 
Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting
Rencana Aksi Percepatan Penurunan StuntingRencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting
Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting
 
Arah kebijakan Pemerintah terkait Pelaksanaan SPM kesehatan
Arah kebijakan Pemerintah terkait Pelaksanaan SPM kesehatanArah kebijakan Pemerintah terkait Pelaksanaan SPM kesehatan
Arah kebijakan Pemerintah terkait Pelaksanaan SPM kesehatan
 
#3 Pembinaan Wilayah Transformasi Layanan Primer 2023 (1).pdf
#3 Pembinaan Wilayah Transformasi Layanan Primer 2023 (1).pdf#3 Pembinaan Wilayah Transformasi Layanan Primer 2023 (1).pdf
#3 Pembinaan Wilayah Transformasi Layanan Primer 2023 (1).pdf
 
Paparan apbd dan program unggulan
Paparan apbd dan program unggulanPaparan apbd dan program unggulan
Paparan apbd dan program unggulan
 
Materi Pendampingan Keluarga dalam PPS_BKKBN 22 Agustus 2023.pptx
Materi Pendampingan Keluarga dalam PPS_BKKBN 22 Agustus 2023.pptxMateri Pendampingan Keluarga dalam PPS_BKKBN 22 Agustus 2023.pptx
Materi Pendampingan Keluarga dalam PPS_BKKBN 22 Agustus 2023.pptx
 
Propil apbd 2012 sip hamdi
Propil apbd 2012 sip hamdiPropil apbd 2012 sip hamdi
Propil apbd 2012 sip hamdi
 
LOKAKARYA STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2023
LOKAKARYA STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2023LOKAKARYA STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2023
LOKAKARYA STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2023
 
REALISASI 2022 NEW.pptx
REALISASI 2022 NEW.pptxREALISASI 2022 NEW.pptx
REALISASI 2022 NEW.pptx
 
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015
 
Program dan kegiatan DAK 2019 jawa tengah
Program dan kegiatan DAK 2019 jawa tengahProgram dan kegiatan DAK 2019 jawa tengah
Program dan kegiatan DAK 2019 jawa tengah
 
TOR SARANA 2021 OK.pdf
TOR SARANA 2021 OK.pdfTOR SARANA 2021 OK.pdf
TOR SARANA 2021 OK.pdf
 
Paparan Kapuslatluh KP Sos PermenPAN RB 7 Juli 2022.pptx
Paparan Kapuslatluh KP Sos PermenPAN RB 7 Juli 2022.pptxPaparan Kapuslatluh KP Sos PermenPAN RB 7 Juli 2022.pptx
Paparan Kapuslatluh KP Sos PermenPAN RB 7 Juli 2022.pptx
 
Mekanisme Pendampingan TPK_Workshop Regional Jawa Bali (3).pdf
Mekanisme Pendampingan TPK_Workshop Regional Jawa Bali (3).pdfMekanisme Pendampingan TPK_Workshop Regional Jawa Bali (3).pdf
Mekanisme Pendampingan TPK_Workshop Regional Jawa Bali (3).pdf
 
Materi Data Desa Presisi.pptx
Materi Data Desa Presisi.pptxMateri Data Desa Presisi.pptx
Materi Data Desa Presisi.pptx
 
#1 Paparan Karoren-Pertemuan Dit. Fasyankes_14 Des 2021.pdf
#1 Paparan Karoren-Pertemuan Dit. Fasyankes_14 Des 2021.pdf#1 Paparan Karoren-Pertemuan Dit. Fasyankes_14 Des 2021.pdf
#1 Paparan Karoren-Pertemuan Dit. Fasyankes_14 Des 2021.pdf
 

Recently uploaded

analisis biaya dan manfaatanalisis biaya dan manfaatanalisis biaya dan manfaat
analisis biaya dan manfaatanalisis biaya dan manfaatanalisis biaya dan manfaatanalisis biaya dan manfaatanalisis biaya dan manfaatanalisis biaya dan manfaat
analisis biaya dan manfaatanalisis biaya dan manfaatanalisis biaya dan manfaat
langkahgontay88
 
Jual Obat Aborsi Serang wa 082223109953 Klinik Jual Obat Penggugur Kandungan ...
Jual Obat Aborsi Serang wa 082223109953 Klinik Jual Obat Penggugur Kandungan ...Jual Obat Aborsi Serang wa 082223109953 Klinik Jual Obat Penggugur Kandungan ...
Jual Obat Aborsi Serang wa 082223109953 Klinik Jual Obat Penggugur Kandungan ...
Jual Obat Aborsi Serang 082223109953 Cytotec Asli Serang
 
Sistem Akuntansi Aktiva Tetap (Asset Tetap).pptx
Sistem Akuntansi Aktiva Tetap (Asset Tetap).pptxSistem Akuntansi Aktiva Tetap (Asset Tetap).pptx
Sistem Akuntansi Aktiva Tetap (Asset Tetap).pptx
monikabudiman19
 
Jual Obat Aborsi Banjarbaru ( ASLI ) 082223109953 Kami Jual Obat Penggugur Ka...
Jual Obat Aborsi Banjarbaru ( ASLI ) 082223109953 Kami Jual Obat Penggugur Ka...Jual Obat Aborsi Banjarbaru ( ASLI ) 082223109953 Kami Jual Obat Penggugur Ka...
Jual Obat Aborsi Banjarbaru ( ASLI ) 082223109953 Kami Jual Obat Penggugur Ka...
Jual Obat Aborsi Banjarbaru ( ASLI ) 082223109953
 
Jual Obat Aborsi Sorong, Wa : 0822/2310/9953 Apotik Jual Obat Cytotec Di Sorong
Jual Obat Aborsi Sorong, Wa : 0822/2310/9953 Apotik Jual Obat Cytotec Di SorongJual Obat Aborsi Sorong, Wa : 0822/2310/9953 Apotik Jual Obat Cytotec Di Sorong
Jual Obat Aborsi Sorong, Wa : 0822/2310/9953 Apotik Jual Obat Cytotec Di Sorong
Jual Obat Aborsi Apotik Jual Obat Cytotec Di Sorong
 
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh CityAbortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
jaanualu31
 
Deret berkala dan peramalan 23 April 2024.pdf
Deret berkala dan peramalan 23 April 2024.pdfDeret berkala dan peramalan 23 April 2024.pdf
Deret berkala dan peramalan 23 April 2024.pdf
SupianSauri8
 
5 CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN DAN Jual Obat ABORSI + obat PENGGUGUR KANDUNGAN...
5 CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN DAN Jual Obat ABORSI + obat PENGGUGUR KANDUNGAN...5 CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN DAN Jual Obat ABORSI + obat PENGGUGUR KANDUNGAN...
5 CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN DAN Jual Obat ABORSI + obat PENGGUGUR KANDUNGAN...
BagaimanaCaraMenggug
 
Sosialisasi Permendag 7 Tahun 2024 Rev 02052024.pptx
Sosialisasi Permendag 7 Tahun 2024 Rev 02052024.pptxSosialisasi Permendag 7 Tahun 2024 Rev 02052024.pptx
Sosialisasi Permendag 7 Tahun 2024 Rev 02052024.pptx
gulieglue
 

Recently uploaded (20)

analisis biaya dan manfaatanalisis biaya dan manfaatanalisis biaya dan manfaat
analisis biaya dan manfaatanalisis biaya dan manfaatanalisis biaya dan manfaatanalisis biaya dan manfaatanalisis biaya dan manfaatanalisis biaya dan manfaat
analisis biaya dan manfaatanalisis biaya dan manfaatanalisis biaya dan manfaat
 
Jual Obat Aborsi Serang wa 082223109953 Klinik Jual Obat Penggugur Kandungan ...
Jual Obat Aborsi Serang wa 082223109953 Klinik Jual Obat Penggugur Kandungan ...Jual Obat Aborsi Serang wa 082223109953 Klinik Jual Obat Penggugur Kandungan ...
Jual Obat Aborsi Serang wa 082223109953 Klinik Jual Obat Penggugur Kandungan ...
 
Kemenkop LAPORAN KEUANGAN KOPERASI- SAK EP (25042024).pdf
Kemenkop LAPORAN KEUANGAN KOPERASI- SAK EP (25042024).pdfKemenkop LAPORAN KEUANGAN KOPERASI- SAK EP (25042024).pdf
Kemenkop LAPORAN KEUANGAN KOPERASI- SAK EP (25042024).pdf
 
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptxTEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
 
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
 
Sistem Akuntansi Aktiva Tetap (Asset Tetap).pptx
Sistem Akuntansi Aktiva Tetap (Asset Tetap).pptxSistem Akuntansi Aktiva Tetap (Asset Tetap).pptx
Sistem Akuntansi Aktiva Tetap (Asset Tetap).pptx
 
MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptxMODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
 
Presentasi Akad Wadiah#';/'..';'[]//'../
Presentasi Akad Wadiah#';/'..';'[]//'../Presentasi Akad Wadiah#';/'..';'[]//'../
Presentasi Akad Wadiah#';/'..';'[]//'../
 
Jual Obat Aborsi Banjarbaru ( ASLI ) 082223109953 Kami Jual Obat Penggugur Ka...
Jual Obat Aborsi Banjarbaru ( ASLI ) 082223109953 Kami Jual Obat Penggugur Ka...Jual Obat Aborsi Banjarbaru ( ASLI ) 082223109953 Kami Jual Obat Penggugur Ka...
Jual Obat Aborsi Banjarbaru ( ASLI ) 082223109953 Kami Jual Obat Penggugur Ka...
 
509777263-PPT-Monetarisme-Versus-Ekonomika-Keynesian.pptx
509777263-PPT-Monetarisme-Versus-Ekonomika-Keynesian.pptx509777263-PPT-Monetarisme-Versus-Ekonomika-Keynesian.pptx
509777263-PPT-Monetarisme-Versus-Ekonomika-Keynesian.pptx
 
MATERI EKONOMI MANAJERIAL: TEORI DAN ESTIMASI BIAYA.pdf
MATERI EKONOMI MANAJERIAL: TEORI DAN ESTIMASI BIAYA.pdfMATERI EKONOMI MANAJERIAL: TEORI DAN ESTIMASI BIAYA.pdf
MATERI EKONOMI MANAJERIAL: TEORI DAN ESTIMASI BIAYA.pdf
 
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptxPEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
 
Jual Obat Aborsi Sorong, Wa : 0822/2310/9953 Apotik Jual Obat Cytotec Di Sorong
Jual Obat Aborsi Sorong, Wa : 0822/2310/9953 Apotik Jual Obat Cytotec Di SorongJual Obat Aborsi Sorong, Wa : 0822/2310/9953 Apotik Jual Obat Cytotec Di Sorong
Jual Obat Aborsi Sorong, Wa : 0822/2310/9953 Apotik Jual Obat Cytotec Di Sorong
 
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh CityAbortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
 
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptxMODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
 
Deret berkala dan peramalan 23 April 2024.pdf
Deret berkala dan peramalan 23 April 2024.pdfDeret berkala dan peramalan 23 April 2024.pdf
Deret berkala dan peramalan 23 April 2024.pdf
 
5 CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN DAN Jual Obat ABORSI + obat PENGGUGUR KANDUNGAN...
5 CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN DAN Jual Obat ABORSI + obat PENGGUGUR KANDUNGAN...5 CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN DAN Jual Obat ABORSI + obat PENGGUGUR KANDUNGAN...
5 CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN DAN Jual Obat ABORSI + obat PENGGUGUR KANDUNGAN...
 
Asam karboksilat dan esternya serta senyawa .pptx
Asam karboksilat dan esternya serta senyawa .pptxAsam karboksilat dan esternya serta senyawa .pptx
Asam karboksilat dan esternya serta senyawa .pptx
 
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptxMETODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
 
Sosialisasi Permendag 7 Tahun 2024 Rev 02052024.pptx
Sosialisasi Permendag 7 Tahun 2024 Rev 02052024.pptxSosialisasi Permendag 7 Tahun 2024 Rev 02052024.pptx
Sosialisasi Permendag 7 Tahun 2024 Rev 02052024.pptx
 

MATERI EVALUASI PELAKSANAAN DAK SUB BIDANG KB JULI 2022.pdf

  • 1. EVALUASI PELAKSANAAN DAK SUB BIDANG KB SEMESTER I TAHUN 2022 Disajikan Oleh: Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi NTT disampaikan pada : RAPAT PENELAAHAN PROGRAM BANGGA KENCANA TAHUN 2022 Kupang, 05 Agustus 2022
  • 2. I. ALOKASI DAK SUB BIDANG KB Fisik dan Non Fisik (BOKB) TA. 2022
  • 3. Menu Kegiatan, Sasaran dan Standar Pemenuhan Kebutuhan DAK Fisik Reguler Subbidang KB TA. 2022 NO MENU KEGIATAN DAK FISIK REGULER SUBBIDANG KB SASARAN STANDAR PEMENUHAN KEBUTUHAN I Menu Sarana Prasarana Pelayanan KB 1 Pengadaan Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) Kit Faskes KB (tim vasektomi) Setiap faskes minimal 1 unit 2 Pengadaan Laparoscopy dengan Kamera dan Monitor Rumah Sakit (RS) Wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaan serta tenaga medis 3 Pembangunan/Alihfungsi/Rehab/Kelengkapan Gudang Alat Dan Obat Kontrasepsi OPD KB Setiap OPD KB hanya 1 unit 4 Minilaparatomi/Tubectomy Set Rumah Sakit (RS) Setiap RS minimal 1 unit II Menu Sarana Tranportasi KB 5 Pengadaan Kendaraan Roda Empat atau lebih Jemput Antar Calon Akseptor OPD KB Setiap OPD KB hanya 1 unit 6 Pengadaan Kendaraan Roda Dua Jemput Antar Calon Akseptor OPD KB Setiap PKB/PLKB hanya 1 unit 7 Pengadaan Kendaraan Air Jemput Antar Calon Akseptor OPD KB Setiap OPD KB hanya 1 unit III Menu Pengadaan Sarana Prasarana Sistem Informasi Data Keluarga 8 Pengadaan Sarana Prasarana Infrastruktur Sistem Informasi Keluarga di Balai Penyuluhan KB Balai Penyuluhan KB Sesuai dengan kebutuhan jumlah pengolah data SIGA di BP 9 Pembangunan/Alihfungsi/Rehab/Kelengkapan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Setiap kecamatan hanya 1 unit IV Menu Tematik Percepatan Penurunan Stunting 10 Pengadaan BKB Kit Stunting Desa lokus stunting Setiap desa lokus stunting hanya 1 unit 11 Pengadaan Siap Nikah Kit Desa lokus stunting Setiap desa lokus stunting hanya 1 unit
  • 4. Outcome, Immediate Outcome dan Output DAK Fisik Subbidang KB TA. 2022 OUTCOME IMMEDIATE OUTCOME OUTPUT Meningkatnya akses dan mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi  Persentase Kesertaan KB yang terlayani  Persentase PUS yang mendapatkan fasilitasi penggerakan KB  Persentase laporan data SIGA  Meningkatnya dukungan sarana prasarana pelayanan KB  Meningkatnya dukungan sarana transportasi KB  Meningkatnya sarana prasarana pendataan dan penyuluhan KB Mempercepat penurunan prevalensi balita stunting  Persentase penyuluhan penurunan Stunting melalui Poktan di desa Stunting.  Meningkatnya dukungan percepatan penurunan stunting
  • 5. Menu Kegiatan DAK Non Fisik Subbidang KB TA. 2022 I. OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB II. OPERASIONAL PELAYANAN KB III. OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB IV. OPERASIONAL PENURUNAN STUNTING 1. Operasional penyuluhan KB 2. Operasional Pengolahan Data 3. Operasional Pembinaan Kader IMP 4. Orientasi Tenaga Lini Lapangan 5. Langganan Daya Jasa 6. Operasional Jasa Tenaga Keamanan dan Pramusaji Balai Penyuluhan KB 1. Operasional Distribusi Alkon 2. Operasional Koordinasi Pelayanan KB di Faskes 3. Operasional Pembinaan Pelayanan KB di Faskes 4. Operasional Penggerakan Pelayanan IUD 5. Operasional Penggerakan Pelayanan Implant 6. Operasional Penggerakan Pelayanan MOW 7. Operasional Penggerakan Pelayanan MOP 8. Operasional Pencabutan Implant 1. Operasional Pokja Kampung KB 2. Operasional Ketahanan Keluarga 1. Operasional Pendampingan Calon Pengantin di Desa 2. Operasional Pendampingan Ibu Hamil di Desa 3. Operasional Pendampingan Pasca Persalinan di Desa 4. Operasional Survailance Stunting tingkat desa (Paket data untuk pelaporan) 5. Mini Lokakarya Kecamatan 6. Audit Kasus Stunting 7. Biaya cetak Data Keluarga (Beresiko Stunting) V. OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH KADER (PPKBD DAN SUB PPKBD) 1. Operasional Pelaksanaan KIE oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) 2. Dukungan Advokasi Program Bangga Kencana 3. Dukungan Bahan Media KIE (media cetak) 4. Dukungan Bahan Media KIE (media elektronik dan tradisional) 5. Dukungan Bahan Media KIE (momentum dan kearifan lokal). VI. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN SIGA 1. Dukungan Manajemen 2. Dukungan SIGA • Paket Komunikasi di Balai Penyuluhan • Sewa Langganan internet broadband
  • 6. PAGU DAK & Proporsi Anggaran BOKB TA. 2022 per Menu PROVINSI NTT TAHUN 2022 12.13 15.95 11.63 38.36 19.10 2.82 BIAYA OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB OPERASIONAL PELAYANAN KB OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB OPERASIONAL PENURUNAN STUNTING PEMBINAAN PROGRAM OLEH KADER (PPKBD dan/atau Sub PPKBD) MANAJEMEN DAN MEDIA KIE FISIK (Rp) NON FISIK (Rp) 1 Sumba Timur 522,062,000 5,453,304,600 5,975,366,600 2 Sumba Barat 2,090,215,000 2,390,914,200 4,481,129,200 3 Manggarai 345,251,000 4,641,300,100 4,986,551,100 4 Ngada 721,889,000 3,551,136,100 4,273,025,100 5 Ende 849,870,000 6,429,658,600 7,279,528,600 6 Sikka 345,251,000 5,121,437,300 5,466,688,300 7 Flores Timur 2,379,096,000 5,505,548,700 7,884,644,700 8 Kupang 3,405,539,000 6,075,689,000 9,481,228,000 9 Timor Tengah Selatan 1,018,612,000 7,217,334,000 8,235,946,000 10 Timor Tengah Utara 1,729,964,000 5,402,247,600 7,132,211,600 11 Belu 1,161,300,000 3,499,357,000 4,660,657,000 12 Alor 737,582,000 4,476,368,700 5,213,950,700 13 Kota Kupang 1,504,459,000 4,232,444,300 5,736,903,300 14 Lembata 1,778,952,000 3,323,990,200 5,102,942,200 15 Rote Ndao 1,613,265,000 3,448,709,000 5,061,974,000 16 Manggarai Barat 1,745,238,000 4,294,163,500 6,039,401,500 17 Nagekeo 881,682,000 3,057,605,100 3,939,287,100 18 Sumba Barat Daya 2,698,410,000 6,398,412,800 9,096,822,800 19 Manggarai Timur 908,639,000 4,497,468,100 5,406,107,100 20 Sabu Raijua - 2,041,966,800 2,041,966,800 21 Sumba Tengah 931,132,000 1,919,127,500 2,850,259,500 22 Malaka 188,319,000 2,810,069,900 2,998,388,900 27,556,727,000 95,788,253,100 123,344,980,100 TOTAL PAGU DAK SUB BIDANG KB NO KABUPATEN/KOTA TOTAL (Rp)
  • 8. 7,362,416,000 7,506,730,000 6,957,513,000 5,975,366,600 - 1,000,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000 5,000,000,000 6,000,000,000 7,000,000,000 8,000,000,000 2019 2020 2021 2022 Total DAK DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022 SUMBA TIMUR 3,642,297,000 3,637,540,000 4,057,478,000 4,481,129,200 - 1,000,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000 5,000,000,000 2019 2020 2021 2022 DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022 SUMBA BARAT 5,479,526,000 4,537,114,000 4,858,691,000 4,986,551,100 - 1,000,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000 5,000,000,000 6,000,000,000 2019 2020 2021 2022 DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022 MANGGARAI 5,084,031,000 4,846,716,000 5,206,824,000 4,273,025,100 - 1,000,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000 5,000,000,000 6,000,000,000 2019 2020 2021 2022 DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022 NGADA
  • 9. 8,469,886,000 7,887,080,000 7,581,340,000 7,279,528,600 6,500,000,000 7,000,000,000 7,500,000,000 8,000,000,000 8,500,000,000 9,000,000,000 2019 2020 2021 2022 DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022 ENDE 6,439,903,000 5,808,354,000 6,306,010,000 5,466,688,300 4,800,000,000 5,000,000,000 5,200,000,000 5,400,000,000 5,600,000,000 5,800,000,000 6,000,000,000 6,200,000,000 6,400,000,000 6,600,000,000 2019 2020 2021 2022 DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022 SIKKA 7,558,816,000 6,537,114,000 6,835,284,000 7,884,644,700 - 1,000,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000 5,000,000,000 6,000,000,000 7,000,000,000 8,000,000,000 9,000,000,000 2019 2020 2021 2022 DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022 FLORES TIMUR 7,239,792,000 7,285,487,000 6,978,505,000 9,481,228,000 - 1,000,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000 5,000,000,000 6,000,000,000 7,000,000,000 8,000,000,000 9,000,000,000 10,000,000,000 2019 2020 2021 2022 DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022 KUPANG
  • 10. 10,256,538,000 9,121,987,000 8,808,684,000 8,235,946,000 - 2,000,000,000 4,000,000,000 6,000,000,000 8,000,000,000 10,000,000,000 12,000,000,000 2019 2020 2021 2022 DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022 TIMOR TENGAH SELATAN 8,355,866,000 7,605,476,000 7,505,774,000 7,132,211,600 6,400,000,000 6,600,000,000 6,800,000,000 7,000,000,000 7,200,000,000 7,400,000,000 7,600,000,000 7,800,000,000 8,000,000,000 8,200,000,000 8,400,000,000 8,600,000,000 2019 2020 2021 2022 DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022 TIMOR TENGAH UTARA 4,881,959,000 4,509,235,000 5,008,541,000 4,660,657,000 4,200,000,000 4,300,000,000 4,400,000,000 4,500,000,000 4,600,000,000 4,700,000,000 4,800,000,000 4,900,000,000 5,000,000,000 5,100,000,000 2019 2020 2021 2022 DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022 BELU 6,366,760,000 6,197,374,000 6,677,921,000 5,213,950,700 - 1,000,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000 5,000,000,000 6,000,000,000 7,000,000,000 8,000,000,000 2019 2020 2021 2022 DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022 ALOR
  • 11. 3,419,136,000 3,278,265,000 3,200,350,000 5,736,903,300 - 1,000,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000 5,000,000,000 6,000,000,000 7,000,000,000 2019 2020 2021 2022 DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022 KOTA KUPANG 5,066,412,000 4,625,236,000 4,943,770,000 5,102,942,200 4,300,000,000 4,400,000,000 4,500,000,000 4,600,000,000 4,700,000,000 4,800,000,000 4,900,000,000 5,000,000,000 5,100,000,000 5,200,000,000 2019 2020 2021 2022 DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022 LEMBATA 4,947,239,000 4,804,721,000 5,159,818,000 5,061,974,000 4,600,000,000 4,700,000,000 4,800,000,000 4,900,000,000 5,000,000,000 5,100,000,000 5,200,000,000 2019 2020 2021 2022 DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022 ROTE NDAO 5,222,244,000 5,258,754,000 5,390,910,000 6,039,401,500 4,800,000,000 5,000,000,000 5,200,000,000 5,400,000,000 5,600,000,000 5,800,000,000 6,000,000,000 6,200,000,000 2019 2020 2021 2022 DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022 MANGGARAI BARAT
  • 12. 4,184,898,000 4,004,792,000 4,384,805,000 3,939,287,100 3,700,000,000 3,800,000,000 3,900,000,000 4,000,000,000 4,100,000,000 4,200,000,000 4,300,000,000 4,400,000,000 4,500,000,000 2019 2020 2021 2022 DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022 NAGEKEO 4,541,880,000 4,330,564,000 5,273,580,000 9,096,822,800 - 1,000,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000 5,000,000,000 6,000,000,000 7,000,000,000 8,000,000,000 9,000,000,000 10,000,000,000 2019 2020 2021 2022 DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022 SUMBA BARAT DAYA 5,033,366,000 4,637,712,000 5,041,736,000 5,406,107,100 4,200,000,000 4,400,000,000 4,600,000,000 4,800,000,000 5,000,000,000 5,200,000,000 5,400,000,000 5,600,000,000 2019 2020 2021 2022 DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022 MANGGARAI TIMUR 2,173,409,000 2,369,637,000 3,069,139,000 2,041,966,800 - 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000 3,500,000,000 2019 2020 2021 2022 DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022 SABU RAIJUA
  • 13. 3,448,393,000 3,279,959,000 3,911,020,000 2,850,259,500 - 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000 3,500,000,000 4,000,000,000 4,500,000,000 2019 2020 2021 2022 DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022 SUMBA TENGAH 4,780,905,000 3,773,246,000 4,484,206,000 2,998,388,900 - 1,000,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000 5,000,000,000 6,000,000,000 2019 2020 2021 2022 DUKUNGAN ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB 2019-2022 MALAKA
  • 14. II. CAKUPAN PELAPORAN DAK SUB BIDANG KB Fisik dan Non Fisik (BOKB) TA. 2022 APLIKASI MORENA BKKBN Data per 25 Juli 2022
  • 15. CAKUPAN PELAPORAN DAK SUB BIDANG KB TRW I TA 2022 DAK FISIK DAK NON FISIK CAKUPAN PELAPORAN DAK SUB BIDANG KB TRW II TA 2022 NTT 100%
  • 16. III. REALISASI PENYERAPAN DAK SUB BIDANG KB Fisik dan Non Fisik (BOKB) TA. 2022 APLIKASI MORENA BKKBN Data per 25 Juli 2022
  • 17.
  • 18. NTT : 4,83 % (SP2D) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39.78 66.00 % REALISASI ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB FISIK REGULER (SP2D) TAHUN 2022
  • 19. PAGU REALISASI SISA 27.556.727.000 1.331.090.000 26.225.637.000 4,83% N O KAB/ KOTA PAGU REALISASI SISA 1 Kota Kupang 1.504.459.000 993.000.000 (66%) 511.459.000 2 Ende 849.870.000 338.090.000 (39,78%) 511.780.000 NO KAB/ KOTA REALISASI 1 19 Kab/Kota 0% Realisasi DAK FISIK Kab/Kota Tertinggi Realisasi DAK FISIK Kab/Kota Terendah DATA KONTRAK YG TERLAPOR SP2D 1 Sumba Timur 522,062,000 - - 522,062,000 Rp - - 2 Sumba Barat 2,090,215,000 2,066,307,000 - 2,090,215,000 Rp 98.86 - 3 Manggarai 345,251,000 - - 345,251,000 Rp - - 4 Ngada 721,889,000 - - 721,889,000 Rp - - 5 Ende 849,870,000 783,880,000 338,090,000 511,780,000 Rp 92.24 39.78 6 Sikka 345,251,000 - - 345,251,000 Rp - - 7 Flores Timur 2,379,096,000 - - 2,379,096,000 Rp - - 8 Kupang 3,405,539,000 - - 3,405,539,000 Rp - - 9 Timor Tengah Selatan 1,018,612,000 - - 1,018,612,000 Rp - - 10 Timor Tengah Utara 1,729,964,000 1,668,739,000 - 1,729,964,000 Rp 96.46 - 11 Belu 1,161,300,000 342,570,000 - 1,161,300,000 Rp 29.50 - 12 Alor 737,582,000 - - 737,582,000 Rp - - 13 Kota Kupang 1,504,459,000 - 993,000,000 511,459,000 Rp - 66.00 14 Lembata 1,778,952,000 - - 1,778,952,000 Rp - - 15 Rote Ndao 1,613,265,000 - - 1,613,265,000 Rp - - 16 Manggarai Barat 1,745,238,000 188,209,000 - 1,745,238,000 Rp 10.78 - 17 Nagekeo 881,682,000 - - 881,682,000 Rp - - 18 Sumba Barat Daya 2,698,410,000 - - 2,698,410,000 Rp - - 19 Manggarai Timur 908,639,000 - - 908,639,000 Rp - - 20 Sabu Raijua - - - - Rp #DIV/0! #DIV/0! 21 Sumba Tengah 931,132,000 - - 931,132,000 Rp - - 22 Malaka 188,319,000 - - 188,319,000 Rp - - 27,556,727,000 Rp 5,049,705,000 Rp 1,331,090,000 Rp 26,225,637,000 Rp 18.32 4.83 DAK FISIK REALISASI SISA DANA % KONTRAK/ PAGU % SP2D KABUPATEN/KOTA NO PAGU TOTAL Sumber Data Kontrak : Link Pelaporan Manual
  • 20. NTT : 14,18 % Sumber: Aplikasi Morena - - - 2.29 2.35 4.19 5.03 5.59 9.74 9.84 9.95 10.89 11.13 14.56 16.33 18.50 18.65 19.34 23.75 29.70 39.54 46.05 % REALISASI ANGGARAN DAK SUB BIDANG KB NON FISIK (BOKB) TAHUN 2022
  • 21. PAGU REALISASI SISA 95.788.253.100 13.583.566.172 82.204.686.928 14,18% N O KAB/ KOTA PAGU REALISASI SISA 1 Sikka 5.121.437.300 2.358.466.700 (46,05%) 2.762.970.600 2 Mrai Timur 4.497.468.100 1.778.357.000 (39,54%) 39,54% N O KAB/ KOTA PAGU REALISASI SISA 1 TTS 7.217.334.000 0 7.217.334.000 2 Rote Ndao 3.448.709.000 0 3.448.709.000 3 Malaka 2.810.069.900 0 2.810.069.900 Realisasi DAK NON FISIK (BOKB) Kab/Kota Tertinggi Realisasi DAK NON FISIK (BOKB) Kab/Kota Terendah (REALISASI NIHIL) PAGU REALISASI SISA DANA 1 2 3 4 5=(3-4) 6=(4/3*100) 1 Sumba Timur 5,453,304,600 Rp 1,295,171,250 4,158,133,350 Rp 23.75 2 Sumba Barat 2,390,914,200 Rp 56,200,000 2,334,714,200 Rp 2.35 3 Manggarai 4,641,300,100 Rp 757,794,000 3,883,506,100 Rp 16.33 4 Ngada 3,551,136,100 Rp 346,058,204 3,205,077,896 Rp 9.74 5 Ende 6,429,658,600 Rp 700,388,018 5,729,270,582 Rp 10.89 6 Sikka 5,121,437,300 Rp 2,358,466,700 2,762,970,600 Rp 46.05 7 Flores Timur 5,505,548,700 Rp 230,705,000 5,274,843,700 Rp 4.19 8 Kupang 6,075,689,000 Rp 339,847,000 5,735,842,000 Rp 5.59 9 Timor Tengah Selatan Rp 7,217,334,000 - 7,217,334,000 Rp - 10 Timor Tengah Utara Rp 5,402,247,600 1,604,421,194 3,797,826,406 Rp 29.70 11 Belu 3,499,357,000 Rp 676,791,000 2,822,566,000 Rp 19.34 12 Alor 4,476,368,700 Rp 651,802,000 3,824,566,700 Rp 14.56 13 Kota Kupang 4,232,444,300 Rp 470,958,850 3,761,485,450 Rp 11.13 14 Lembata 3,323,990,200 Rp 330,589,000 2,993,401,200 Rp 9.95 15 Rote Ndao 3,448,709,000 Rp - 3,448,709,000 Rp - 16 Manggarai Barat Rp 4,294,163,500 800,767,856 3,493,395,644 Rp 18.65 17 Nagekeo 3,057,605,100 Rp 153,948,100 2,903,657,000 Rp 5.03 18 Sumba Barat Daya Rp 6,398,412,800 629,445,000 5,768,967,800 Rp 9.84 19 Manggarai Timur Rp 4,497,468,100 1,778,357,000 2,719,111,100 Rp 39.54 20 Sabu Raijua 2,041,966,800 Rp 46,825,000 1,995,141,800 Rp 2.29 21 Sumba Tengah 1,919,127,500 Rp 355,031,000 1,564,096,500 Rp 18.50 22 Malaka 2,810,069,900 Rp - 2,810,069,900 Rp - 95,788,253,100 Rp 13,583,566,172 Rp 82,204,686,928 Rp 14.18 NO KABUPATEN/KOTA TOTAL DAK NON FISIK (BOKB) %
  • 22. % REALISASI DAK NON FISIK PER MENU MENU PAGU REALISASI SISA DANA % OPS PENYULUHAN KB 11,696,338,300 2,199,038,718 9,497,299,582 18.80 OPS PELAYANAN KB 15,275,732,000 3,314,950,144 11,960,781,856 21.70 OPS PROGRAM KKBPK DI KAMPUNG KB 11,143,500,000 1,828,931,000 9,314,569,000 16.41 OPS PENANGANAN STUNTING 36,748,390,000 2,785,026,706 33,963,363,294 7.58 OPS PEMBINAAN OLEH KADER 18,226,687,755 3,124,180,000 15,102,507,755 17.14 DUK. MEDIA KIE & MANAJEMEN BOKB 2,697,604,745 331,439,600 2,366,165,145 12.29 TOTAL 95,788,252,800 13,583,566,168 82,204,686,632 14.18
  • 23. - - - - 11.11 11.52 16.05 16.99 17.10 19.44 21.73 21.91 24.65 25.95 27.66 28.56 29.36 32.11 34.91 46.30 47.58 A. % REALISASI MENU OPERASIONAL PENYULUHAN KB NTT : 18,80 % SUB MENU PAGU REALISASI % REALISASI Biaya Operasional Penyuluhan KB 4,228,190,500 928,794,000 21.97 Biaya Operasional Pengolahan Data 755,524,000 73,266,000 9.70 Biaya Operasional Pembinaan Kader 1,165,708,000 213,071,500 18.28 Biaya Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan 1,085,893,000 104,263,000 9.60 Biaya Dukungan Langganan Daya Dan Jasa 761,222,800 117,094,218 15.38 Operasional Jasa Tenaga Keamanan Dan Pramusaji Balai Penyuluhan KB 3,699,800,000 762,550,000 20.61 Realisasi Menu Ops Penyuluhan KB 11,696,338,300 2,199,038,718 18.80
  • 24. NO KABUPATEN/KOTA MENU OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB TOTAL BIAYA OPERASIONAL PENYULUHAN KB BIAYA OPERASIONAL PENGOLAHAN DATA BIAYA OPERASIONAL PEMBINAAN KADER BIAYA OPERASIONAL ORIENTASI TENAGA LINI LAPANGAN BIAYA DUKUNGAN LANGGANAN DAYA DAN JASA OPERASIONAL JASA TENAGA KEAMANAN DAN PRAMUSAJI BALAI PENYULUHAN KB % % % % % % % 1 SUMBA TIMUR 27.51 18.56 45.01 34.57 21.78 33.33 29.36 2 SUMBA BARAT 56.63 - 0.00 0.00 0.00 0.00 17.10 3 MANGGARAI 44.93 - 0.00 0.00 0.00 25.00 28.56 4 NGADA 10.00 11.67 14.66 40.07 0.00 #DIV/0! 16.99 5 ENDE 30.80 7.75 41.33 47.62 9.94 33.13 32.11 6 SIKKA 50.00 50.00 50.00 50.00 20.54 50.00 47.58 7 FLORES TIMUR 33.28 33.33 33.33 0.00 0.00 #DIV/0! 19.44 8 KUPANG - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 T T S - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 T T U 37.00 50.00 37.50 50.00 98.67 0.00 25.95 11 BELU 52.57 #DIV/0! 0.00 0.00 17.41 #DIV/0! 24.65 12 ALOR - - 0.00 0.00 0.00 25.00 11.11 13 KOTA KUPANG 40.00 50.00 25.00 50.00 66.67 50.00 46.30 14 LEMBATA - - 0.00 0.00 9.55 25.00 11.52 15 ROTE NDAO - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 MANGGARAI BARAT 10.83 - 16.67 20.83 1.14 50.00 27.66 17 NAGEKEO 34.43 - 0.00 0.00 2.09 #DIV/0! 21.91 18 SUMBA BARAT DAYA 13.33 - 0.00 0.00 0.00 41.67 16.05 19 MANGGARAI TIMUR 52.78 - 0.00 0.00 0.00 34.57 34.91 20 SABU RAIJUA - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 SUMBA TENGAH 3.71 38.40 0.00 0.00 5.58 41.67 21.73 22 MALAKA - - 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 TOTAL 21.97 9.70 18.28 9.60 15.38 20.61 18.80 % REALISASI SUB MENU OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB PER KAB/KOTA
  • 25. - - - - 0.62 2.44 5.64 9.82 9.86 11.98 15.42 15.53 20.34 21.41 26.61 32.31 41.89 47.45 49.76 51.30 71.72 72.52 B. % REALISASI MENU OPERASIONAL PELAYANAN KB NTT : 21,70 % SUB MENU PAGU REALISASI % REALISASI Distribusi Alokon 290,165,550 51,166,250 17.63 Operasional Koordinasi Pelayanan KB di Faskes 204,594,600 7,850,000 3.84 Operasional Pembinaan Pelayanan KB di Faskes 170,551,000 48,315,000 28.33 Operasional Penggerakan Pelayanan IUD 1,699,525,200 364,135,394 21.43 Operasional Penggerakan Pelayanan Implant 10,342,387,300 2,551,797,300 24.67 Operasional Penggerakan Pelayanan MOW 2,281,236,750 214,522,700 9.40 Operasional Penggerakan Pelayanan MOP 14,698,200 - 0.00 Operasional Pencabutan Implant 272,573,400 77,163,500 28.31 Realisasi Menu Ops Pelayanan KB 15,275,732,000 3,314,950,144 21.70
  • 26. - - - - - 2.24 5.38 7.12 9.93 13.20 16.00 16.65 19.71 21.45 27.49 32.37 43.23 48.33 50.00 50.00 76.29 77.28 % Realisasi Khusus Ops. Penggerakan Pelayanan KB NTT : 21,95 % SUB MENU PAGU REALISASI % REALISASI Operasional Penggerakan Pelayanan IUD 1,699,525,200 364,135,394 21.43 Operasional Penggerakan Pelayanan Implant 10,342,387,300 2,551,797,300 24.67 Operasional Penggerakan Pelayanan MOW 2,281,236,750 214,522,700 9.40 Operasional Penggerakan Pelayanan MOP 14,698,200 - 0.00 Operasional Pencabutan Implant 272,573,400 77,163,500 28.31 Realisasi Menu Ops Penggerakan Pelayanan KB 14,610,420,850 3,207,618,894 21.95
  • 27. NO KABUPATEN/KOTA MENU OPERASIONAL PELAYANAN KB TOTAL DISTRIBUSI ALOKON OPS.KOORDINASI PELAYANAN KB DI FASKES OPS. PEMBINAAN PELAYANAN KB DI FASKES OPS. PENGGERAKAN PELAYANAN IUD OPS. PENGGERAKAN PELAYANAN IMPLANT OPS.PENGGER AKAN PELAYANAN MOW OPS.PENGGERAKA N PELAYANAN MOP OPS. PENCABUTAN IMPLANT % % % % % % % % % 1 SUMBA TIMUR 52.85 34.11 25.00 - 22.22 1.80 #DIV/0! 17.29 20.34 2 SUMBA BARAT 16.19 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - #DIV/0! - 0.62 3 MANGGARAI - - - 21.66 42.19 - #DIV/0! - 26.61 4 NGADA 23.70 - - - 7.55 - #DIV/0! - 5.64 5 ENDE 31.76 - 77.01 4.11 9.27 1.83 #DIV/0! 68.42 9.86 6 SIKKA 33.33 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 #DIV/0! 50.00 49.76 7 FLORES TIMUR 27.83 - - 18.17 - - #DIV/0! - 2.44 8 KUPANG - - - - 52.39 - #DIV/0! - 41.89 9 T T S - - - - - - #DIV/0! - 0.00 10 T T U 48.09 - - 49.09 50.16 34.87 #DIV/0! 46.22 47.45 11 BELU 50.29 100.00 100.00 50.00 50.00 50.00 #DIV/0! 50.00 51.30 12 ALOR - - - 58.67 8.43 - #DIV/0! 83.33 11.98 13 KOTA KUPANG 15.51 - 100.00 4.32 28.78 5.72 - 47.47 15.53 14 LEMBATA - - - - - - #DIV/0! - 0.00 15 ROTE NDAO - - - - - - #DIV/0! - 0.00 16 MANGGARAI BARAT - - - 74.04 98.21 - #DIV/0! 100.00 71.72 17 NAGEKEO - - - 12.24 8.82 11.10 #DIV/0! 25.80 9.82 18 SUMBA BARAT DAYA - 47.48 - 8.90 25.89 2.12 #DIV/0! 4.05 21.41 19 MANGGARAI TIMUR - - - 34.84 100.00 - - 100.00 72.52 20 SABU RAIJUA - - - 11.76 17.39 - #DIV/0! - 15.42 21 SUMBA TENGAH 71.11 - - 30.74 30.77 47.29 #DIV/0! - 32.31 22 MALAKA - - #DIV/0! - - - #DIV/0! - 0.00 TOTAL 17.63 3.84 28.33 21.43 24.67 9.40 - 28.31 21.70 % REALISASI SUB MENU OPERASIONAL PELAYANAN KB PER KAB/KOTA
  • 28. - - - - - - - - - 2.81 3.35 3.73 5.92 6.49 15.46 16.48 21.72 25.00 48.02 50.00 57.48 62.32 C. % REALISASI MENU OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB NTT : 16,41% SUB MENU PAGU REALISASI % REALISASI Pertemuan Kelompok Kerjadi Kampung KB 1,863,308,000 353,070,000 18.95 Operasional Ketahanan Keluarga 9,280,192,000 1,475,861,000 15.90 Realisasi Menu Ops Penggerakan Kampung KB 11,143,500,000 1,828,931,000 16.41
  • 29. NO KABUPATEN/KOTA MENU OPERASIONAL PROGRAM DI KAMPUNG KB TOTAL PERTEMUAN KELOMPOK KERJA DI KAMPUNG KB OPERASIONAL KETAHANAN KELUARGA % % % 1 SUMBA TIMUR 4.25 6.23 5.92 2 SUMBA BARAT - 0.00 0.00 3 MANGGARAI - 0.00 0.00 4 NGADA 10.43 17.39 16.48 5 ENDE 21.85 14.50 15.46 6 SIKKA 50.00 50.00 50.00 7 FLORES TIMUR 49.78 0.00 6.49 8 KUPANG - 0.00 0.00 9 T T S - 0.00 0.00 10 T T U 45.15 48.45 48.02 11 BELU 25.00 25.00 25.00 12 ALOR - 0.00 0.00 13 KOTA KUPANG 31.71 75.26 62.32 14 LEMBATA - 0.00 0.00 15 ROTE NDAO - 0.00 0.00 16 MANGGARAI BARAT 3.15 3.38 3.35 17 NAGEKEO - 4.28 3.73 18 SUMBA BARAT DAYA - 24.98 21.72 19 MANGGARAI TIMUR 100.00 51.10 57.48 20 SABU RAIJUA - 0.00 0.00 21 SUMBA TENGAH 4.73 2.53 2.81 22 MALAKA - 0.00 0.00 TOTAL 18.95 15.90 16.41 % REALISASI SUB MENU OPERASIONAL PROGRAM DI KAMPUNG KB PER KAB/KOTA
  • 30. - - - - - - - - - - 0.06 0.33 2.64 2.99 3.18 8.10 8.39 9.14 17.17 18.90 35.67 48.44 D. % REALISASI MENU OPERASIONAL PENANGANAN STUNTING NTT : 7,58 % SUB MENU PAGU REALISASI % REALISASI Operasional Pendampingan Calon Pengantin di Desa 844,175,000 10,550,000 1.25 Operasional Pendampingan Ibu Hamil di Desa 11,393,285,000 560,080,000 4.92 Operasional Pendampingan Pasca Persalinan di Desa 2,851,360,000 121,270,000 4.25 Operasional Survailance Stunting Tingkat Desa (Paket Data Untuk Pelaporan) 15,411,960,000 1,354,152,000 8.79 Mini Lokakarya Kecamatan 5,065,420,000 656,570,500 12.96 Audit Kasus Stunting 943,695,000 55,935,750 5.93 Biaya Cetak Data Keluarga (Berisiko Stunting) 238,495,000 26,468,456 11.10 Realisasi Menu Ops Penanganan Stunting 36,748,390,000 2,785,026,706 7.58
  • 31. NO KABUPATEN/KOTA MENU OPERASIONAL PENURUNAN STUNTING TOTAL OPERASIONAL PENDAMPINGAN CALON PENGANTIN DI DESA OPERASIONAL PENDAMPINGAN IBU HAMIL DI DESA OPERASIONAL PENDAMPINGAN PASCA PERSALINAN DI DESA OPERASIONAL SURVAILANCE STUNTING TINGKAT DESA (PAKET DATA UNTUK PELAPORAN) MINI LOKAKARYA KECAMATAN AUDIT KASUS STUNTING BIAYA CETAK DATA KELUARGA (BERISIKO STUNTING) % % % % % % % % 1 SUMBA TIMUR 0.00 0.00 0.00 34.75 29.46 12.13 0.00 18.90 2 SUMBA BARAT #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 MANGGARAI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 NGADA 0.00 0.00 0.00 16.67 11.12 0.00 0.00 9.14 5 ENDE 0.00 0.00 0.00 0.00 19.69 0.00 0.00 3.18 6 SIKKA 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 48.44 7 FLORES TIMUR 0.00 0.00 0.00 0.00 16.65 0.00 0.00 2.64 8 KUPANG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 T T S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 T T U 27.18 52.55 38.21 20.83 43.97 0.00 50.00 35.67 11 BELU 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 100.00 8.39 12 ALOR 0.00 0.00 0.00 6.09 0.00 0.00 100.00 2.99 13 KOTA KUPANG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 LEMBATA 0.00 0.00 0.00 16.67 0.00 0.00 0.00 8.10 15 ROTE NDAO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 MANGGARAI BARAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.41 0.33 17 NAGEKEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 SUMBA BARAT DAYA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.06 19 MANGGARAI TIMUR 0.00 0.00 0.00 39.70 0.00 0.00 0.00 17.17 20 SABU RAIJUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 SUMBA TENGAH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 MALAKA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL 1.25 4.92 4.25 8.79 12.96 5.93 11.10 7.58 % REALISASI SUB MENU OPERASIONAL PENURUNAN STUNTING PER KAB/KOTA
  • 32. - - - - - - - - - - 6.98 8.03 9.34 20.68 21.97 35.39 37.86 43.66 44.51 46.49 48.74 55.88 E. % REALISASI MENU OPERASIONAL PEMBINAAN OLEH KADER KB NTT : 17,14 % SUB MENU PAGU REALISASI % REALISASI Operasional Pelaksanaan KIE Oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) 16,023,680,000 2,943,550,000 18.37 Dukungan Advokasi Program Bangga Kencana 172,356,200 9,055,000 5.25 Dukungan Bahan Media KIE (Media Cetak) 503,148,875 41,280,000 8.20 Dukungan Bahan Media KIE (Media Elektronik dan Tradisional) 989,723,680 48,375,000 4.89 Dukungan Bahan Media KIE (Momentum dan Kearifan Lokal) 537,779,000 81,920,000 15.23 Realisasi Menu Ops Pembinaan Oleh Kader 18,226,687,755 3,124,180,000 17.14
  • 33. NO KABUPATEN/KOTA MENU OPERASIONAL PEMBINAAN OLEH KADER KB TOTAL OPERASIONAL PELAKSANAAN KIE OLEH KADER (PPKBD DAN SUB PPKBD) DUKUNGAN ADVOKASI PROGRAM BANGGA KENCANA DUKUNGAN BAHAN MEDIA KIE (MEDIA CETAK) DUKUNGAN BAHAN MEDIA KIE (MEDIA ELEKTRONIK DAN TRADISIONAL) DUKUNGAN BAHAN MEDIA KIE (MOMENTUM DAN KEARIFAN LOKAL) % % % % % % 1 SUMBA TIMUR 48.87 72.95 - - - 43.66 2 SUMBA BARAT - - - - #DIV/0! 0.00 3 MANGGARAI 54.55 - - - - 48.74 4 NGADA 7.95 - - - - 6.98 5 ENDE 5.49 100.00 - 36.75 71.44 8.03 6 SIKKA 40.00 - - - - 35.39 7 FLORES TIMUR - - - - - 0.00 8 KUPANG - - - - - 0.00 9 T T S - - - - - 0.00 10 T T U - - - - - 0.00 11 BELU - - 100.00 - 100.00 9.34 12 ALOR 50.00 - - 10.00 48.00 46.49 13 KOTA KUPANG - - 100.00 50.00 100.00 20.68 14 LEMBATA 25.00 - - - - 21.97 15 ROTE NDAO - - - - - 0.00 16 MANGGARAI BARAT 50.00 - - - - 44.51 17 NAGEKEO - - - - - 0.00 18 SUMBA BARAT DAYA - - - - - 0.00 19 MANGGARAI TIMUR 62.50 - - - - 55.88 20 SABU RAIJUA - - - - - 0.00 21 SUMBA TENGAH 50.00 - - - - 37.86 22 MALAKA - - - - - 0.00 TOTAL 18.37 5.25 8.20 4.89 15.23 17.14 % REALISASI SUB MENU OPERASIONAL PEMBINAAN OLEH KADER KB PER KAB/KOTA
  • 34. - - - - - - - - - - 1.65 2.38 3.64 5.59 16.27 18.52 21.40 23.40 29.53 45.29 47.95 54.54 F. % REALISASI MENU DUKUNGAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN BOKB NTT : 12,29 % SUB MENU PAGU REALISASI %REALISASI DukunganManajemen 1,388,479,745 191,087,000 13.76 DukunganSIGA(Paket DataKomunikasidi BalaiPenyuluhan) 1,309,125,000 140,352,600 10.72 Realisasi Menu Dukungan Manajemen dan SIGA 2,697,604,745 331,439,600 12.29
  • 35. NO KABUPATEN/KOTA MENU OPERASIONAL DUKUNGAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN BOKB TOTAL DUKUNGAN MANAJEMEN DUKUNGAN SIGA (PAKET DATA KOMUNIKASI DI BALAI PENYULUHAN) % % % 1 SUMBA TIMUR 57.27 19.70 45.29 2 SUMBA BARAT - - 0.00 3 MANGGARAI 4.67 - 2.38 4 NGADA - - 0.00 5 ENDE 4.42 - 1.65 6 SIKKA - 50.00 23.40 7 FLORES TIMUR - - 0.00 8 KUPANG - - 0.00 9 T T S - - 0.00 10 T T U 27.42 13.89 18.52 11 BELU 67.40 27.69 47.95 12 ALOR - 51.25 29.53 13 KOTA KUPANG 48.79 62.19 54.54 14 LEMBATA 19.88 8.33 16.27 15 ROTE NDAO - - 0.00 16 MANGGARAI BARAT - - 0.00 17 NAGEKEO - 10.14 3.64 18 SUMBA BARAT DAYA 10.50 - 5.59 19 MANGGARAI TIMUR - - 0.00 20 SABU RAIJUA - - 0.00 21 SUMBA TENGAH 31.67 - 21.40 22 MALAKA - - 0.00 TOTAL 13.76 10.72 12.29 % REALISASI SUB MENU OPERASIONAL DUKUNGAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN BOKB
  • 36. No Permasalahan Penyebab Upaya Tindak Lanjut 1 Rendahnya Realisasi Pelaksanaan DAK Sub Bidang KB Fisik 1. Keterlambatan Penyaluran DAK ke Daerah 2. Mekanisme Pencairan Anggaran di daerah berbeda-beda (Cash Flow) 3. Terdapat Kab/Kota yang masih melakukan penyesuaian Anggaran pada SIPD sehingga menunggu DPA Penyempurnaan pada semester I. 4. Terdapat Kab/Kota mengalami Penyesuaian Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun 2022 sesuai Kemendagri Nomor 906/2114/SJ Tanggal 19 April 2022 5. Terdapat Sinkronisasi SIPD ke SIMDA terbaru (F-MIS) yang belum disosialisasikan ke Bendahara 6. Pengesahan APBD mundur dari jadwal yang ditetapkan Permendagri 7. Kelengkapan administrasi pembayaran sesuai Juknis belum terpenuhi untuk pencairan anggaran A. Provinsi 1. Koordinasi dan Komunikasi secara rutin dengan Kab/Kota Penerima DAK Sub Bidang KB 2. Penghubung Provinsi dan Tim Pengendali DAK Pusat apabila terdapat permasalahan yg tidak dapat diselesaikan 3. Menginventarisir Kendala/Permasalahan dari setiap Kab/Kota dalam bentuk Instrumen Monev DAK untuk dijadikan bahan Evaluasi Berjenjang dari Provinsi dan Pusat (Bahan one on one meeting dengan BKKBN Pusat Tgl 27 Juli 2022) 4. Monev oleh Tim Pengendali DAK Provinsi (tatap muka maupun daring). B. Kabupaten 1. Koordinasi OPD dan BAPPEDA serta BKAD terkait pelaporan dan salur dana ke RKUD 2. Mengoptimalkan SDM Pelaksana Kegiatan di Tk Kab/Kota 2 Laporan MORENA Khusus DAK Fisik (Data Kontrak) tidak sinkron dengan Data OM SPAN OPD KB belum melakukan pelaporan Data Kontrak pada Aplikasi MORENA/Link yang tersedia Melaporkan data kontrak yang telah direviu APIP selain pada Aplikasi OM SPAN Kemenkeu juga dilaporkan melalui Laporan MORENA/Link yang tersedia
  • 37. 1. Tim Pengendali DAK Sub Bidang KB Provinsi dan Kabupaten/Kota agar terlibat secara aktif dalam proses penyusunan program/anggaran sampai dengan pelaporan DAK; 2. Koordinasi antara OPDKB dengan BAPPEDA dan DPKAD perlu diperkuat, sehingga permasalahan dalam perencanaan dan pencairan anggaran DAK Subbidang KB dapat diminimalisir; 3. Perlu adanya analisa manfaat serta dampak dari DAK Sub Bidang KB terhadap capaian Program Bangga Kencana (Pelaporan Immediate Outcome); 4. Dalam rangka menghindari adanya gagal lelang, pelaksana DAK Subbidang KB agar memperhatikan batas waktu penyampaian kontrak sesuai PMK (31 Juli 2022); 5. Penggunaan anggaran BOKB agar dipastikan sesuai dengan Petunjuk Teknis, untuk menghindari adanya temuan pengawasan; 6. Pelaksanaan anggaran DAK Subbidang KB agar bersinergi dengan Peraturan Daerah yang berlaku; 7. Jika terdapat kendala dalam pelaksanaan anggaran DAK Subbidang KB, agar OPDKB segera berkoordinasi dengan Dinas terkait termasuk Tim Pengendali DAK Perwakilan BKKBN Provinsi. 8. Proses Perencanaan s/d Pelaporan wajib dilakukan secara tepat waktu baik kepada DJPK Kemenkeu maupun BKKBN melalui Aplikasi MORENA (sesuai JUKNIS). BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI PERHATIAN
  • 38. Spesifikasi Produk Kategori Shopee Otomotif Mobil Merek bigger.id Stok 2998 Dikirim Dari KAB. BULELENG - SAWAN, BALI, ID Deskripsi Produk Wajib Di Baca untuk Mencegah Salah Warna ! Stiker Warna kode 651 Panjang 15 cm Lebar 7 cm sticker oracal tampa bacground original cutting sticker default warna Hitam, warna tersedia : - hitam - putih - merah - kuning - biru - abu kasi keterangan ketika order untuk warna !!! Saranghae sticker motor dan Mobil TERIMA KASIH keuanganbmn.ntt@gmail.com