SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
 Alokasi Struktur APBD 2008 - 2013
* Dalam Milyar
URAIAN
TAHUN ANGGARAN
2008 2009 2010 2011 2012 2013
R P R P R P R P R P P
A PENDAPATAN DAERAH 1,667 1,388 1,905 1,661 2,237 1,938 2,662 2,395 3,633 3,398 3,568
- PAD 1,055 810 1164 977 1,393 1,087 1,724 1,468 2,042 1,864 1,930
- Diluar PAD (Dana
Perimbangan & Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah)
612 578 741 684 844 851 938 927 1,591 1,534 1,638
B. BELANJA DAERAH 1,466 1,663 1,811 2,011 1,986 2,386 2,537 2,984 3563 4102 4316
C. PEMBIAYAAN 267 275 444.27444.21 452 447 589 589 787 704 748
- Penerimaan Pembiayaan 282 293 468.01468.11 538 535 704 704 787 787 783
- Pengeluaran Pembiayaan 15 18 23.74 23.9 86 88 114 114 0 83 35
 Persentase Belanja Aparatur dan Belanja
Publik Terhadap Total Belanja APBD
URAIAN
TAHUN ANGGARAN
2009 % 2010 % 2011 % 2012 % R. 2013 %
Total
Belanja
APBD
2.011 2.386 2.984 4.102 4.316
Belanja
Aparatur
478 24% 604 25% 724 24% 902 22% 1.011 23%
Belanja
Publik
1.533 76% 1.781 75% 2.260 76% 3.200 78% 3.304 77%
* Dalam Milyar
 Persentase Belanja Aparatur dan Belanja
Publik Terhadap Total Belanja APBD
* Dalam Milyar
487
(24%)
1.533
(76%)
604
(24%)
1.781
(75%)
724
(24%)
2.260
(76%)
902
(22%)
3.200
(78%)
1.011
(23%)
3.304
(77%)
2013
 Program Unggulan
MAKSUD DAN TUJUAN
 Untuk mendorong akselerasi penurunan kemiskinan dan
pengangguran.
 Integrasi dan Perluasan Program-program penanggulangan
kemiskinan yang berbasis masyarakat yang sudah dan
sedang berjalan
GERAKAN PEMBANGUNAN DESA
TERPADU (GERBANG SADU)
LOKASI SASARAN
 Menyasar pada desa - desa dengan tingkat kemiskinan di
atas 35% sebagai prioritas
 Menyasar pada pertumbuhan potensi dan pengembangan
ekonomi desa.
 Sanggup / siap menerima dan melaksanakan program
sesuai dengan petunjuk teknis.
 Wajib membentuk BUMDes
 Gerbang Sadu
Kab. Buleleng
33 Desa/Kel.
Kab. Klungkung
8 Desa/Kel.
Kab. Karangasem
31 Desa/Kel.
Kab. Bangli
10 Desa/Kel.
No Kabupaten 2012
1 Buleleng 33
2 Karangasem 31
3 Bangli 10
4 Klungkung 8
Jumlah 82
TUJUAN
1. Merupakan salah satu upaya untuk mempercepat
penanggulangan kemiskinan di provinsi bali.
2. Agar keluarga miskin memiliki rumah yang layak huni.
3. Agar keluarga miskin dapat memenuhi kebutuhan
dasar secara minimal.
Bedah Rumah
Bedah Rumah
Kabupaten
2010 2011 2012 2013
Unit Anggaran Unit Anggaran Unit Anggaran Unit Anggaran
Buleleng 244 6.344 372 8.640
733 15.470 1.765 40.854
Jembrana 24 624 177 4.110
161 3.325 458 10.459
Tabanan 40 1.040 204 4.752
256 5.355 644 14.747
Badung 33 774
106 2.265 214 4.914
Denpasar 27 612
28 560 64 1.397
Gianyar 40 1.040 203 4.732
196 4.115 556 12.812
Bangli 159 4.134 163 4.010
145 3.080 553 13.374
Klungkung 116 3.016 185 4.450
179 3.705 554 13.021
Karangasem 202 5.252 320 7.600
141 3.000 846 20.427
*) Anggaran dalam juta
MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN SIMANTRI
1. Mendukung berkembangnya diversifikasi usaha pertanian
secara terpadu dan berwawasan agribisnis.
2. Adalah sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan,
pengurangan pengangguran, mendukung pembangunan
ramah lingkungan dan program “Bali Organik”, serta visi “Bali
Mandara”.
3. Kegiatan utama adalah integrasi tanaman dan ternak dengan
kelengkapan : unit pengolah kompos, pengolah pakan,
instalasi bio urine dan biogas.
SISTEM PERTANIAN TERINTEGRASI (SIMANTRI)
Simantri 2009 2010 2011 2012 2013
Jumlah (Gapoktan) 10 40 150 125 75
Alokasi Anggaran
(dalam Milyar)
2,00 8,00 30,00 25,00 15,00
Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali
Kabupaten
2009 2010 2011 2012 2013
Unit Anggaran Unit Anggaran Unit Anggaran Unit Anggaran Unit Anggaran
Buleleng 4 681,30 12 2.303,83 26 5.200
20 4.000 15 3.000
Jembrana 1 224,84 2 395,42 12 2.400
12 2.400 9 1.800
Tabanan 1 183,65 4 738,49 16 3.200
21 4.200 15 3.000
Badung 1 177,62 1 243,90 10 2.000
5 1.000 7 1.400
Denpasar 0 0 1 179,52 4 800
3 600 1 200
Gianyar 1 178,66 2 401,34 21 4.200
20 4.000 5 1.000
Bangli 1 177,85 6 1.134,63 18 3.600
20 4.000 10 2.000
Klungkung 0 0 3 648,54 21 4.200
12 2.400 7 1.400
Karangasem 1 376,07 9 1.955,30 22 4.400
12 2.400 6 1.200
TOTAL 10 2.000 40 8.000 150 30.000 125 25.000 75 15.000
Simantri
Kab. Buleleng
72 Gapoktan
Kab. Jembrana
33 Gapoktan
Kab. Tabanan
52 Gapoktan
Kab. Badung
25 Gapoktan
Kota Denpasar
9 Gapoktan
Kab. Gianyar
54 Gapoktan
Kab. Klungkung
44 Gapoktan
Kab. Karangasem
56 Gapoktan
Kab. Bangli
55 Gapoktan
Subsidi Pupuk 2009 2010 2011 2012 2013
Alokasi Anggaran
(dalam Milyar)
4,00 4,48 4,00 4,00 4,00
SUBSIDI PUPUK
UMUM :
Meningkatnya akses & mutu pelayanan kes.
masyarakat Bali
KHUSUS :
 Meningkatnya cakupan masy Bali yang
mendapatkan pelayanan kes.
 Meningkatnya kualitas pelayanan kes. bagi
masy. Bali
 Pengelolaan keuangan yg transparan &
akuntabel
Tujuan
JAMINAN KESEHATAN BALI
MANDARA (JKBM)
JKBM
JKBM 2010 2011 2012 2013
Kepesertaan (Orang) 2.553.886 2.936.822 3.277.106
Alokasi Anggaran
(dalam Milyar)
179,25 187,24 235,95 235,95
Realisasi Anggaran
(dalam Milyar)
119,81 136,07 206,66
A. Pendidikan Anak Usia Dini
Pemerintah Provinsi Bali sudah melaksanakan program rintisan PAUD
pada masing-masing Banjar, Operasional pada TK dan PAUD,
pemenuhan sarana dan prasarana sekolah TK dan PAUD, dan
Peningkatan kualifikasi guru
BIDANG PENDIDIKAN
Pendidikan Anak Usia Dini 2009 2010 2011 2012 2013
Program Rintisan PAUD
(dalam milyar)
7,5
(300
lembaga)
Tidak dialokasikan kembali karena telah dialokasikan dari APBN dan
APBD diarahkan untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran
dan sarana prasarana.
Pendampingan Operasional
TK dan PAUD
(dalam juta)
472,5
(63 lembaga)
450,0
(60 lembaga)
Sarana dan Prasarana TK dan
PAUD
(dalam milyar)
2,40
(32
lembaga)
4,00
(52 lembaga)
1,10
(10 lembaga)
3,00
(31 lembaga)
3,00
(36 lembaga)
Peningkatan Kualifikasi Guru
(dalam milyar)
1,77
(886 orang)
1,968
(984 orang)
B. Pendidikan Dasar
BIDANG PENDIDIKAN
Pendidikan Dasar 2009 2010 2011 2012 2013
Beasiswa Siswa Miskin SMP
(dalam jutaan)
5.400 1.800 682 1.200 18.541
Pendamping BOS (SD dan
SMP
(dalam jutaan)
19.326 19.483 20.458
Sarana dan Prasarana
SD/SMP
(dalam jutaan)
4.600
(31 sekolah)
11.884
(96 sekolah)
4.400
(64 sekolah)
10.000
(122 sekolah)
10.000 (140
sekolah)
Hibah Media Pembelajaran
berbasis ICT (SD dan SMP)
(dalam Jutaan)
12.667 15.416 48.557 24.750
Peningkatan Kualifikasi Guru
(dalam jutaan)
7.030 6.220
C. Pendidikan Menengah
BIDANG PENDIDIKAN
Pendidikan Menengah 2009 2010 2011 2012 2013
Beasiswa Siswa Miskin SMA dan SMK
(dalam jutaan)
7.160 5.169 2.807 4.800 72.425
Beasiswa Miskin SMP ke SMKN 1 Dps
(dalam jutaan)
1.000 2.200 3.300
Pengembanga n SMA Negeri Bali Mandara
(dalam jutaan)
5.000 5.000 5.896 18.560
Bantuan Operasional Pendidikan SMA dan
SMK (dalam jutaan)
57.298 64.500 67.724
Sarana dan Prasarana SMA/SMK
(dalam jutaan)
21.517 25.000 6.354 8.902 11.547
Hibah Media Pembelajaran berbasis ICT (SMA
dan SMK)
(dalam Jutaan)
13.758 2.653
Peningkatan Kualifikasi Guru
(dalam jutaan)
130 36
D. Pendidikan Tinggi
BIDANG PENDIDIKAN
Pendidikan Tinggi 2009 2010 2011 2012 2013
Beasiswa miskin bagi Fakultas Langka Peminat
(dalam jutaan)
1.980 1.000 1.000 1.000 900
Beasiswa Miskin untuk Mahasiswa Kedokteran
UNUD (dalam jutaan)
340 500
Hibah dana pe
nelitian Universitas Panji Sakti (dalam jutaan)
200
E. Pendidikan Kecakapan Hidup
Pendidikan Kecakapan Hidup 2009 2010 2011 2012 2013
Pendidikan Kecakapan Hidup
(dalam jutaan)
3.400 3.125 1.000 2.225 2.500
Keaksaraan Dasar (dalam jutaan) 258 340 500
Keaksaraan Usaha Mandiri (dalam jutaan) 1.700 500 1.000 1.000
MAKSUD DAN TUJUAN
BANTUAN DESA PAKRAMAN
Bantuan Desa
Pakraman
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Jumlah (Desa) 1453 1453 1471 1480 1480 1480
Alokasi Anggaran
(dalam Milyar)
72,65 72,65 73,55 74,00 81,40 148,00
Merupakan bantuan kepada Desa Pakraman di Provinsi
Bali yang diberikan melalui mekanisme Hibah/Bansos/BKK
MAKSUD DAN TUJUAN
Merupakan bantuan kepada subak dan subak abian di
Provinsi Bali yang diberikan melalui mekanisme
Hibah/Bansos/BKK
BANTUAN SUBAK DAN SUBAK ABIAN
Bantuan Subak dan
Subak Abian
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Jumlah (Unit) 2345 2344 2708 2707 2706 2705
Alokasi Anggaran
(dalam Milyar)
46,90 46,88 54,16 54,14 54,12 81,15
PROGRAM/KEGIATAN UNTUK INFRASTRUKTUR
Program/Kegiatan untuk
Infrastruktur
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rehabilitasi Jaringan Irigasi 11,08 8,89 5,41 10,43
Penanganan Kawasan Sungai 6,91
Pengamanan Pantai 3,32 2,34
Pengembangan Mata Air 0,83
Pembangunan, pemeliharaan,
dan perbaikan Jalan
74,31 74,31 57,55 59,18 138,76 145,10
Penyediaan dan Pemelliharaan
Sarana dan Prasarana Air
Minum dan Air Bersih
5,92 3,43 26,01 11,28 29,36 101,39
* Dalam Milyar
MAKSUD DAN TUJUAN
SISTEM KEAMANAN TERPADU
Adalah upaya bersama seluruh komponen masyarakat bali untuk
mewujudkan suasana aman & nyaman dalam menjalani hidup & kehidupan
di bali dengan menyelaraskan seluruh kepentingan baik kepentingan
masyarakat, alam maupun budaya menuju bali dwipa jaya
SASARAN
1. Menggabungkan seluruh elemen masy. Bali dlm mewujudkan keamanan,
ketentraman dan ketertiban umum wilayah secara umum:
2. Melakukan metode cegah & tangkal secara dini oleh masy & aparat;
3. Memperkuat basis pengamanan lingkungan di ds. Pakraman & banjar
pakraman;
4. Melakukan pelatihan intelijen kepada pelaksana tugas-tugas keamanan ;
5. Melakukan pengawasan intensif & berkesinambungan thd mobilitas
masy. Di pintu masuk & keluar pulau bali;
STRATEGI
SISTEM KEAMANAN TERPADU DI BALI
1. Membangun Sumber Daya Manusia
2. Membangun sistem jaringan dan pengadaan alat-alat keamanan
(security kit) seperti cctv, x-ray gate, metal detector, dll yang
terkendali di pusat pengendalian operasi / crisis centre
3. Menyusun ranperda tentang penyelenggaraan sistem keamanan,
ketentraman dan ketertiban umum berstandar internasional.
4. Mewujudkan emergency service respons (esr) atau pelayanan
kegawatdaruratan
 Makro Ekonomi
No Indikator Satuan
Tahun
2008 2009 2010 2011 2012 2013
R P R P R P R P R P P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                           
A Makro Ekonomi                        
1   Inflasi % 9,62   4,37 5±1 8,1 5±1 3,75 6,22 4,71 4,8 - 6,4 4±0,5
2   Pertumbuhan Ekonomi %     5,33 5,74 5,83 5,66 6,49 6,36   6,57 6,81
3   PDRB Per Kapita Juta/Tahun     16,21 15,03 17,14 17,33 18,5 19,4 20,08 21,82 24,64
4   Kontribusi                        
    - Primer %     18,86 19,09 18,19 18,67 18,08 18,71 17,62 18,68 18,73
    - Sekunder %     15,56 15,08 15,22 16,73 15,57 17,05 16,12 17,39 17,72
    - Tersier %     65,58 65,84 66,59 64,6 66,35 64,24 66,26 63,93 63,55
                             
B Kesempatan Kerja                        
1   Angkatan Kerja Juta orang         2,25   2,26   2,31 2,17 2,18
2   Bekerja Juta orang 2.029   2,057 2,06 2,18 2,08  2,20 2,10  2,27 2,12 2,13
3  
Tingkat Pengangguran 
Terbuka
% 3,31   3,13 3,20  3,06 3,16 2,32 2,90 2,04 2,87 2,82
4  
Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja
% 77,86   77,82   77,38   76,45   76,97 76,97 75,97
                             
 Makro Ekonomi
No Indikator Satuan
Tahun
2008 2009 2010 2011 2012 2013
R P R P R P R P R P P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                           
C Pendidikan                        
1   Angka Putus Sekolah                        
2  
Angka Partisipasi Sekolah 
SD (7-12 tahun)
  98,29   98,52   98,69   98,45        
3  
Angka Partisipasi Sekolah 
SMP (13-15 th)
  87,24   88,34   89,26   92,22        
4  
Angka Partisipasi Sekolah 
SMA (16-18 th)
  62,71   63,75   65,22   68,91        
                             
D Kemiskinan                        
1   Data Penduduk Miskin Ribu Orang 205,7 215,7  173,6 181,72  174,9 174,51 166,2 142,63 146,9 143,16
2   Persentase % 6,17    5,13   4,88   4,59   3,95 3,93 3,90
3  
Angka Kematian Ibu 
Melahirkan
                       
4   Angka Kematian Bayi                        
                             
E
Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM)
  70,98   71,52 71,11  72,28 71,30  72,84 71,62 71,83 72,06
1   Angka Harapan Hidup Tahun 70,61   70,67 70,64 70,72 70,67 70,78 70,70 70,73 70,77
2   Angka Melek Huruf % 86,94   87,22 87,18  88,40 87,43 89,17 87,71 87,98 88,27
3   Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 7,81   7,83 7,77  8,21 7,81 8,35 7,86 7,91 7,96
 DATA BKK PER KABUPATEN/KOTA/PROVINSI 2011-2013
OlehOleh::
Badan Perencanaan Pembangunan DaerahBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi BaliProvinsi Bali

More Related Content

Similar to Paparan apbd dan program unggulan

Perkembangan Pendidikan Riau_Revisi..pptx
Perkembangan Pendidikan Riau_Revisi..pptxPerkembangan Pendidikan Riau_Revisi..pptx
Perkembangan Pendidikan Riau_Revisi..pptxindrasyarif3
 
RAPAT KOORDINASI KOMITE.pptx
RAPAT KOORDINASI KOMITE.pptxRAPAT KOORDINASI KOMITE.pptx
RAPAT KOORDINASI KOMITE.pptxHFauzi1
 
Evaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - Nadi
Evaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - NadiEvaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - Nadi
Evaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - NadiTV Desa
 
01. kebijakan binsus (palopo) 2014
01. kebijakan binsus (palopo) 201401. kebijakan binsus (palopo) 2014
01. kebijakan binsus (palopo) 2014Icha Brow
 
Materi ekspose kadis pendidikan
Materi ekspose kadis pendidikanMateri ekspose kadis pendidikan
Materi ekspose kadis pendidikanHironymus Ghodang
 
Sosialisasi PIP 2021.pptx
Sosialisasi PIP 2021.pptxSosialisasi PIP 2021.pptx
Sosialisasi PIP 2021.pptxssuserb525b0
 
Program dan renc pembangunan infrastruktur
Program dan renc pembangunan infrastrukturProgram dan renc pembangunan infrastruktur
Program dan renc pembangunan infrastrukturPetrus Poling Wairmahing
 
Success story bupati deli serdang
Success story bupati deli serdangSuccess story bupati deli serdang
Success story bupati deli serdangSigit Pramulia
 
Sosialisasi PIP 2021.pptx
Sosialisasi PIP 2021.pptxSosialisasi PIP 2021.pptx
Sosialisasi PIP 2021.pptxssuserb525b0
 
PPT Linjamsos Fix 2023 (1).pptx
PPT Linjamsos Fix 2023 (1).pptxPPT Linjamsos Fix 2023 (1).pptx
PPT Linjamsos Fix 2023 (1).pptxROBERT532009
 
Capaian pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Kab. Agam 2007 2014
Capaian pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Kab. Agam 2007  2014Capaian pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Kab. Agam 2007  2014
Capaian pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Kab. Agam 2007 2014villa erdi
 
Bahan jumpa-pers-akhir-tahun-2011-wartawan
Bahan jumpa-pers-akhir-tahun-2011-wartawanBahan jumpa-pers-akhir-tahun-2011-wartawan
Bahan jumpa-pers-akhir-tahun-2011-wartawanharis5782
 
Paparan Mendikbud Akhir Tahun 2011
Paparan Mendikbud Akhir Tahun 2011Paparan Mendikbud Akhir Tahun 2011
Paparan Mendikbud Akhir Tahun 2011Guru Online
 
PAPARAN EKSPOSE PASAR KONSTRUKSI KABID.ppt
PAPARAN EKSPOSE PASAR KONSTRUKSI KABID.pptPAPARAN EKSPOSE PASAR KONSTRUKSI KABID.ppt
PAPARAN EKSPOSE PASAR KONSTRUKSI KABID.pptDaruWaris2
 
Smk rujukan
Smk rujukanSmk rujukan
Smk rujukanaden aja
 
Arahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltimArahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltimGalih Putro
 
Lampiran iv rekapitulasi
Lampiran iv rekapitulasiLampiran iv rekapitulasi
Lampiran iv rekapitulasiTidore Tidore
 

Similar to Paparan apbd dan program unggulan (20)

Perkembangan Pendidikan Riau_Revisi..pptx
Perkembangan Pendidikan Riau_Revisi..pptxPerkembangan Pendidikan Riau_Revisi..pptx
Perkembangan Pendidikan Riau_Revisi..pptx
 
RAPAT KOORDINASI KOMITE.pptx
RAPAT KOORDINASI KOMITE.pptxRAPAT KOORDINASI KOMITE.pptx
RAPAT KOORDINASI KOMITE.pptx
 
Evaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - Nadi
Evaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - NadiEvaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - Nadi
Evaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - Nadi
 
Ringkasan rka ppkd 2013
Ringkasan rka ppkd 2013Ringkasan rka ppkd 2013
Ringkasan rka ppkd 2013
 
01. kebijakan binsus (palopo) 2014
01. kebijakan binsus (palopo) 201401. kebijakan binsus (palopo) 2014
01. kebijakan binsus (palopo) 2014
 
Materi ekspose kadis pendidikan
Materi ekspose kadis pendidikanMateri ekspose kadis pendidikan
Materi ekspose kadis pendidikan
 
Hasil Audit Sosial CSR Migas di Kabupaten Tuban
Hasil Audit Sosial CSR Migas di Kabupaten TubanHasil Audit Sosial CSR Migas di Kabupaten Tuban
Hasil Audit Sosial CSR Migas di Kabupaten Tuban
 
Sosialisasi PIP 2021.pptx
Sosialisasi PIP 2021.pptxSosialisasi PIP 2021.pptx
Sosialisasi PIP 2021.pptx
 
Program dan renc pembangunan infrastruktur
Program dan renc pembangunan infrastrukturProgram dan renc pembangunan infrastruktur
Program dan renc pembangunan infrastruktur
 
Success story bupati deli serdang
Success story bupati deli serdangSuccess story bupati deli serdang
Success story bupati deli serdang
 
Sosialisasi PIP 2021.pptx
Sosialisasi PIP 2021.pptxSosialisasi PIP 2021.pptx
Sosialisasi PIP 2021.pptx
 
PPT Linjamsos Fix 2023 (1).pptx
PPT Linjamsos Fix 2023 (1).pptxPPT Linjamsos Fix 2023 (1).pptx
PPT Linjamsos Fix 2023 (1).pptx
 
Capaian pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Kab. Agam 2007 2014
Capaian pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Kab. Agam 2007  2014Capaian pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Kab. Agam 2007  2014
Capaian pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Kab. Agam 2007 2014
 
Bahan jumpa-pers-akhir-tahun-2011-wartawan
Bahan jumpa-pers-akhir-tahun-2011-wartawanBahan jumpa-pers-akhir-tahun-2011-wartawan
Bahan jumpa-pers-akhir-tahun-2011-wartawan
 
Paparan Mendikbud Akhir Tahun 2011
Paparan Mendikbud Akhir Tahun 2011Paparan Mendikbud Akhir Tahun 2011
Paparan Mendikbud Akhir Tahun 2011
 
PAPARAN EKSPOSE PASAR KONSTRUKSI KABID.ppt
PAPARAN EKSPOSE PASAR KONSTRUKSI KABID.pptPAPARAN EKSPOSE PASAR KONSTRUKSI KABID.ppt
PAPARAN EKSPOSE PASAR KONSTRUKSI KABID.ppt
 
Smk rujukan
Smk rujukanSmk rujukan
Smk rujukan
 
Arahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltimArahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltim
 
Seminar akhir lpm (yuti)
Seminar akhir lpm (yuti)Seminar akhir lpm (yuti)
Seminar akhir lpm (yuti)
 
Lampiran iv rekapitulasi
Lampiran iv rekapitulasiLampiran iv rekapitulasi
Lampiran iv rekapitulasi
 

Paparan apbd dan program unggulan

  • 1.
  • 2.
  • 3.  Alokasi Struktur APBD 2008 - 2013 * Dalam Milyar URAIAN TAHUN ANGGARAN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 R P R P R P R P R P P A PENDAPATAN DAERAH 1,667 1,388 1,905 1,661 2,237 1,938 2,662 2,395 3,633 3,398 3,568 - PAD 1,055 810 1164 977 1,393 1,087 1,724 1,468 2,042 1,864 1,930 - Diluar PAD (Dana Perimbangan & Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah) 612 578 741 684 844 851 938 927 1,591 1,534 1,638 B. BELANJA DAERAH 1,466 1,663 1,811 2,011 1,986 2,386 2,537 2,984 3563 4102 4316 C. PEMBIAYAAN 267 275 444.27444.21 452 447 589 589 787 704 748 - Penerimaan Pembiayaan 282 293 468.01468.11 538 535 704 704 787 787 783 - Pengeluaran Pembiayaan 15 18 23.74 23.9 86 88 114 114 0 83 35
  • 4.
  • 5.  Persentase Belanja Aparatur dan Belanja Publik Terhadap Total Belanja APBD URAIAN TAHUN ANGGARAN 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % R. 2013 % Total Belanja APBD 2.011 2.386 2.984 4.102 4.316 Belanja Aparatur 478 24% 604 25% 724 24% 902 22% 1.011 23% Belanja Publik 1.533 76% 1.781 75% 2.260 76% 3.200 78% 3.304 77% * Dalam Milyar
  • 6.  Persentase Belanja Aparatur dan Belanja Publik Terhadap Total Belanja APBD * Dalam Milyar 487 (24%) 1.533 (76%) 604 (24%) 1.781 (75%) 724 (24%) 2.260 (76%) 902 (22%) 3.200 (78%) 1.011 (23%) 3.304 (77%) 2013
  • 7.
  • 9. MAKSUD DAN TUJUAN  Untuk mendorong akselerasi penurunan kemiskinan dan pengangguran.  Integrasi dan Perluasan Program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis masyarakat yang sudah dan sedang berjalan GERAKAN PEMBANGUNAN DESA TERPADU (GERBANG SADU) LOKASI SASARAN  Menyasar pada desa - desa dengan tingkat kemiskinan di atas 35% sebagai prioritas  Menyasar pada pertumbuhan potensi dan pengembangan ekonomi desa.  Sanggup / siap menerima dan melaksanakan program sesuai dengan petunjuk teknis.  Wajib membentuk BUMDes
  • 10.  Gerbang Sadu Kab. Buleleng 33 Desa/Kel. Kab. Klungkung 8 Desa/Kel. Kab. Karangasem 31 Desa/Kel. Kab. Bangli 10 Desa/Kel. No Kabupaten 2012 1 Buleleng 33 2 Karangasem 31 3 Bangli 10 4 Klungkung 8 Jumlah 82
  • 11. TUJUAN 1. Merupakan salah satu upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di provinsi bali. 2. Agar keluarga miskin memiliki rumah yang layak huni. 3. Agar keluarga miskin dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal. Bedah Rumah
  • 12. Bedah Rumah Kabupaten 2010 2011 2012 2013 Unit Anggaran Unit Anggaran Unit Anggaran Unit Anggaran Buleleng 244 6.344 372 8.640 733 15.470 1.765 40.854 Jembrana 24 624 177 4.110 161 3.325 458 10.459 Tabanan 40 1.040 204 4.752 256 5.355 644 14.747 Badung 33 774 106 2.265 214 4.914 Denpasar 27 612 28 560 64 1.397 Gianyar 40 1.040 203 4.732 196 4.115 556 12.812 Bangli 159 4.134 163 4.010 145 3.080 553 13.374 Klungkung 116 3.016 185 4.450 179 3.705 554 13.021 Karangasem 202 5.252 320 7.600 141 3.000 846 20.427 *) Anggaran dalam juta
  • 13. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN SIMANTRI 1. Mendukung berkembangnya diversifikasi usaha pertanian secara terpadu dan berwawasan agribisnis. 2. Adalah sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, mendukung pembangunan ramah lingkungan dan program “Bali Organik”, serta visi “Bali Mandara”. 3. Kegiatan utama adalah integrasi tanaman dan ternak dengan kelengkapan : unit pengolah kompos, pengolah pakan, instalasi bio urine dan biogas. SISTEM PERTANIAN TERINTEGRASI (SIMANTRI) Simantri 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah (Gapoktan) 10 40 150 125 75 Alokasi Anggaran (dalam Milyar) 2,00 8,00 30,00 25,00 15,00
  • 14. Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali Kabupaten 2009 2010 2011 2012 2013 Unit Anggaran Unit Anggaran Unit Anggaran Unit Anggaran Unit Anggaran Buleleng 4 681,30 12 2.303,83 26 5.200 20 4.000 15 3.000 Jembrana 1 224,84 2 395,42 12 2.400 12 2.400 9 1.800 Tabanan 1 183,65 4 738,49 16 3.200 21 4.200 15 3.000 Badung 1 177,62 1 243,90 10 2.000 5 1.000 7 1.400 Denpasar 0 0 1 179,52 4 800 3 600 1 200 Gianyar 1 178,66 2 401,34 21 4.200 20 4.000 5 1.000 Bangli 1 177,85 6 1.134,63 18 3.600 20 4.000 10 2.000 Klungkung 0 0 3 648,54 21 4.200 12 2.400 7 1.400 Karangasem 1 376,07 9 1.955,30 22 4.400 12 2.400 6 1.200 TOTAL 10 2.000 40 8.000 150 30.000 125 25.000 75 15.000 Simantri
  • 15. Kab. Buleleng 72 Gapoktan Kab. Jembrana 33 Gapoktan Kab. Tabanan 52 Gapoktan Kab. Badung 25 Gapoktan Kota Denpasar 9 Gapoktan Kab. Gianyar 54 Gapoktan Kab. Klungkung 44 Gapoktan Kab. Karangasem 56 Gapoktan Kab. Bangli 55 Gapoktan Subsidi Pupuk 2009 2010 2011 2012 2013 Alokasi Anggaran (dalam Milyar) 4,00 4,48 4,00 4,00 4,00 SUBSIDI PUPUK
  • 16. UMUM : Meningkatnya akses & mutu pelayanan kes. masyarakat Bali KHUSUS :  Meningkatnya cakupan masy Bali yang mendapatkan pelayanan kes.  Meningkatnya kualitas pelayanan kes. bagi masy. Bali  Pengelolaan keuangan yg transparan & akuntabel Tujuan JAMINAN KESEHATAN BALI MANDARA (JKBM)
  • 17. JKBM JKBM 2010 2011 2012 2013 Kepesertaan (Orang) 2.553.886 2.936.822 3.277.106 Alokasi Anggaran (dalam Milyar) 179,25 187,24 235,95 235,95 Realisasi Anggaran (dalam Milyar) 119,81 136,07 206,66
  • 18. A. Pendidikan Anak Usia Dini Pemerintah Provinsi Bali sudah melaksanakan program rintisan PAUD pada masing-masing Banjar, Operasional pada TK dan PAUD, pemenuhan sarana dan prasarana sekolah TK dan PAUD, dan Peningkatan kualifikasi guru BIDANG PENDIDIKAN Pendidikan Anak Usia Dini 2009 2010 2011 2012 2013 Program Rintisan PAUD (dalam milyar) 7,5 (300 lembaga) Tidak dialokasikan kembali karena telah dialokasikan dari APBN dan APBD diarahkan untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran dan sarana prasarana. Pendampingan Operasional TK dan PAUD (dalam juta) 472,5 (63 lembaga) 450,0 (60 lembaga) Sarana dan Prasarana TK dan PAUD (dalam milyar) 2,40 (32 lembaga) 4,00 (52 lembaga) 1,10 (10 lembaga) 3,00 (31 lembaga) 3,00 (36 lembaga) Peningkatan Kualifikasi Guru (dalam milyar) 1,77 (886 orang) 1,968 (984 orang)
  • 19. B. Pendidikan Dasar BIDANG PENDIDIKAN Pendidikan Dasar 2009 2010 2011 2012 2013 Beasiswa Siswa Miskin SMP (dalam jutaan) 5.400 1.800 682 1.200 18.541 Pendamping BOS (SD dan SMP (dalam jutaan) 19.326 19.483 20.458 Sarana dan Prasarana SD/SMP (dalam jutaan) 4.600 (31 sekolah) 11.884 (96 sekolah) 4.400 (64 sekolah) 10.000 (122 sekolah) 10.000 (140 sekolah) Hibah Media Pembelajaran berbasis ICT (SD dan SMP) (dalam Jutaan) 12.667 15.416 48.557 24.750 Peningkatan Kualifikasi Guru (dalam jutaan) 7.030 6.220
  • 20. C. Pendidikan Menengah BIDANG PENDIDIKAN Pendidikan Menengah 2009 2010 2011 2012 2013 Beasiswa Siswa Miskin SMA dan SMK (dalam jutaan) 7.160 5.169 2.807 4.800 72.425 Beasiswa Miskin SMP ke SMKN 1 Dps (dalam jutaan) 1.000 2.200 3.300 Pengembanga n SMA Negeri Bali Mandara (dalam jutaan) 5.000 5.000 5.896 18.560 Bantuan Operasional Pendidikan SMA dan SMK (dalam jutaan) 57.298 64.500 67.724 Sarana dan Prasarana SMA/SMK (dalam jutaan) 21.517 25.000 6.354 8.902 11.547 Hibah Media Pembelajaran berbasis ICT (SMA dan SMK) (dalam Jutaan) 13.758 2.653 Peningkatan Kualifikasi Guru (dalam jutaan) 130 36
  • 21. D. Pendidikan Tinggi BIDANG PENDIDIKAN Pendidikan Tinggi 2009 2010 2011 2012 2013 Beasiswa miskin bagi Fakultas Langka Peminat (dalam jutaan) 1.980 1.000 1.000 1.000 900 Beasiswa Miskin untuk Mahasiswa Kedokteran UNUD (dalam jutaan) 340 500 Hibah dana pe nelitian Universitas Panji Sakti (dalam jutaan) 200 E. Pendidikan Kecakapan Hidup Pendidikan Kecakapan Hidup 2009 2010 2011 2012 2013 Pendidikan Kecakapan Hidup (dalam jutaan) 3.400 3.125 1.000 2.225 2.500 Keaksaraan Dasar (dalam jutaan) 258 340 500 Keaksaraan Usaha Mandiri (dalam jutaan) 1.700 500 1.000 1.000
  • 22. MAKSUD DAN TUJUAN BANTUAN DESA PAKRAMAN Bantuan Desa Pakraman 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah (Desa) 1453 1453 1471 1480 1480 1480 Alokasi Anggaran (dalam Milyar) 72,65 72,65 73,55 74,00 81,40 148,00 Merupakan bantuan kepada Desa Pakraman di Provinsi Bali yang diberikan melalui mekanisme Hibah/Bansos/BKK
  • 23. MAKSUD DAN TUJUAN Merupakan bantuan kepada subak dan subak abian di Provinsi Bali yang diberikan melalui mekanisme Hibah/Bansos/BKK BANTUAN SUBAK DAN SUBAK ABIAN Bantuan Subak dan Subak Abian 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah (Unit) 2345 2344 2708 2707 2706 2705 Alokasi Anggaran (dalam Milyar) 46,90 46,88 54,16 54,14 54,12 81,15
  • 24. PROGRAM/KEGIATAN UNTUK INFRASTRUKTUR Program/Kegiatan untuk Infrastruktur 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rehabilitasi Jaringan Irigasi 11,08 8,89 5,41 10,43 Penanganan Kawasan Sungai 6,91 Pengamanan Pantai 3,32 2,34 Pengembangan Mata Air 0,83 Pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan Jalan 74,31 74,31 57,55 59,18 138,76 145,10 Penyediaan dan Pemelliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Air Bersih 5,92 3,43 26,01 11,28 29,36 101,39 * Dalam Milyar
  • 25. MAKSUD DAN TUJUAN SISTEM KEAMANAN TERPADU Adalah upaya bersama seluruh komponen masyarakat bali untuk mewujudkan suasana aman & nyaman dalam menjalani hidup & kehidupan di bali dengan menyelaraskan seluruh kepentingan baik kepentingan masyarakat, alam maupun budaya menuju bali dwipa jaya SASARAN 1. Menggabungkan seluruh elemen masy. Bali dlm mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum wilayah secara umum: 2. Melakukan metode cegah & tangkal secara dini oleh masy & aparat; 3. Memperkuat basis pengamanan lingkungan di ds. Pakraman & banjar pakraman; 4. Melakukan pelatihan intelijen kepada pelaksana tugas-tugas keamanan ; 5. Melakukan pengawasan intensif & berkesinambungan thd mobilitas masy. Di pintu masuk & keluar pulau bali;
  • 26. STRATEGI SISTEM KEAMANAN TERPADU DI BALI 1. Membangun Sumber Daya Manusia 2. Membangun sistem jaringan dan pengadaan alat-alat keamanan (security kit) seperti cctv, x-ray gate, metal detector, dll yang terkendali di pusat pengendalian operasi / crisis centre 3. Menyusun ranperda tentang penyelenggaraan sistem keamanan, ketentraman dan ketertiban umum berstandar internasional. 4. Mewujudkan emergency service respons (esr) atau pelayanan kegawatdaruratan
  • 27.
  • 28.  Makro Ekonomi No Indikator Satuan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 R P R P R P R P R P P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14                             A Makro Ekonomi                         1   Inflasi % 9,62   4,37 5±1 8,1 5±1 3,75 6,22 4,71 4,8 - 6,4 4±0,5 2   Pertumbuhan Ekonomi %     5,33 5,74 5,83 5,66 6,49 6,36   6,57 6,81 3   PDRB Per Kapita Juta/Tahun     16,21 15,03 17,14 17,33 18,5 19,4 20,08 21,82 24,64 4   Kontribusi                             - Primer %     18,86 19,09 18,19 18,67 18,08 18,71 17,62 18,68 18,73     - Sekunder %     15,56 15,08 15,22 16,73 15,57 17,05 16,12 17,39 17,72     - Tersier %     65,58 65,84 66,59 64,6 66,35 64,24 66,26 63,93 63,55                               B Kesempatan Kerja                         1   Angkatan Kerja Juta orang         2,25   2,26   2,31 2,17 2,18 2   Bekerja Juta orang 2.029   2,057 2,06 2,18 2,08  2,20 2,10  2,27 2,12 2,13 3   Tingkat Pengangguran  Terbuka % 3,31   3,13 3,20  3,06 3,16 2,32 2,90 2,04 2,87 2,82 4   Tingkat Partisipasi  Angkatan Kerja % 77,86   77,82   77,38   76,45   76,97 76,97 75,97                              
  • 29.  Makro Ekonomi No Indikator Satuan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 R P R P R P R P R P P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14                             C Pendidikan                         1   Angka Putus Sekolah                         2   Angka Partisipasi Sekolah  SD (7-12 tahun)   98,29   98,52   98,69   98,45         3   Angka Partisipasi Sekolah  SMP (13-15 th)   87,24   88,34   89,26   92,22         4   Angka Partisipasi Sekolah  SMA (16-18 th)   62,71   63,75   65,22   68,91                                       D Kemiskinan                         1   Data Penduduk Miskin Ribu Orang 205,7 215,7  173,6 181,72  174,9 174,51 166,2 142,63 146,9 143,16 2   Persentase % 6,17    5,13   4,88   4,59   3,95 3,93 3,90 3   Angka Kematian Ibu  Melahirkan                         4   Angka Kematian Bayi                                                       E Indeks Pembangunan  Manusia (IPM)   70,98   71,52 71,11  72,28 71,30  72,84 71,62 71,83 72,06 1   Angka Harapan Hidup Tahun 70,61   70,67 70,64 70,72 70,67 70,78 70,70 70,73 70,77 2   Angka Melek Huruf % 86,94   87,22 87,18  88,40 87,43 89,17 87,71 87,98 88,27 3   Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 7,81   7,83 7,77  8,21 7,81 8,35 7,86 7,91 7,96
  • 30.  DATA BKK PER KABUPATEN/KOTA/PROVINSI 2011-2013
  • 31. OlehOleh:: Badan Perencanaan Pembangunan DaerahBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi BaliProvinsi Bali