SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
Download to read offline
Lampiran IV 
Peraturan Daerah 
Nomor 
Tanggal 
: 
: 
1 Tahun 2011 
25 January 2011 
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 
TAHUN ANGGARAN 2011 
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1 Urusan Wajib 6.321.212.264,00 66.802.177.326,00 54.121.175.155,00 127.244.564.745,00 
1.01 Pendidikan 376.277.000,00 9.058.847.999,00 11.371.856.700,00 20.806.981.699,00 
1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 376.277.000,00 9.058.847.999,00 11.371.856.700,00 20.806.981.699,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 67.828.000,00 2.585.052.476,00 0,00 2.652.880.476,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 31.635.000,00 0,00 31.635.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 88.560.000,00 0,00 88.560.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 126.472.940,00 0,00 126.472.940,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 84.828.400,00 0,00 84.828.400,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 711.115.055,00 0,00 711.115.055,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 173.568.600,00 0,00 173.568.600,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 51.350.081,00 0,00 51.350.081,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 77.760.000,00 0,00 77.760.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 626.847.500,00 0,00 626.847.500,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 67.828.000,00 130.800.000,00 0,00 198.628.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 453.330.000,00 0,00 453.330.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD 0,00 28.784.900,00 0,00 28.784.900,00 
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.250.000,00 347.220.300,00 25.260.600,00 373.730.900,00 
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 1.737.500,00 25.260.600,00 26.998.100,00 
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.250.000,00 32.901.300,00 0,00 34.151.300,00 
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 283.250.000,00 0,00 283.250.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 13.731.500,00 0,00 13.731.500,00 
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 Pelatihan SDM 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.325.000,00 902.664.000,00 0,00 903.989.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1.325.000,00 902.664.000,00 0,00 903.989.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 98.849.000,00 4.549.086.400,00 10.622.740.000,00 15.270.675.400,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 Pembangunan gedung sekolah 40.130.000,00 4.953.000,00 470.400.000,00 515.483.000,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.600.000,00 22.479.000,00 0,00 28.079.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 Sosialisasi ujian sekolah (UASBN) SD/MI 4.200.000,00 14.969.250,00 0,00 19.169.250,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 Pelaksanaan UASBN SD/MI 1.694.000,00 88.779.250,00 0,00 90.473.250,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 Pelaksanaan ujian SMP/MTs 31.810.000,00 29.625.300,00 0,00 61.435.300,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah 3.500.000,00 24.557.200,00 0,00 28.057.200,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C 4.365.000,00 28.169.800,00 0,00 32.534.800,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan 7.550.000,00 233.200.600,00 10.152.340.000,00 10.393.090.600,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 Penggunaan dana BOS SD/SDLB dan SMP Negeri 0,00 4.102.353.000,00 0,00 4.102.353.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 Program Pendidikan Menengah 41.630.000,00 327.666.773,00 634.000.000,00 1.003.296.773,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 3.650.000,00 1.350.000,00 500.000.000,00 505.000.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 Pengadaan perlengkapan sekolah 0,00 4.376.083,00 0,00 4.376.083,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 0,00 52.228.790,00 0,00 52.228.790,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri 2.700.000,00 77.885.000,00 0,00 80.585.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82 Olimpiade Sains Tk. SMA 1.400.000,00 29.802.400,00 0,00 31.202.400,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 86 Ujian Akhir Sekolah Tk. SMA 14.850.000,00 15.124.400,00 0,00 29.974.400,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 Ujian Akhir Sekolah Tk. SMK 7.270.000,00 8.190.200,00 0,00 15.460.200,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 90 Fasilitasi ujian nasional 1.400.000,00 116.267.000,00 0,00 117.667.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 Kerjasama, monitoring dan evaluasi mahasiswa yang masuk ke PTN 1.400.000,00 16.412.900,00 0,00 17.812.900,00 
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan modul pembelajaran pendidikan SMK 7.260.000,00 2.730.000,00 0,00 9.990.000,00 
(KTSP) 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 95 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 Pengadaaan buku adat dan budaya Pakpak SMP dan SMA 1.700.000,00 3.300.000,00 120.000.000,00 125.000.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal 101.245.000,00 196.062.750,00 89.856.100,00 387.163.850,00 
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 Kegiatan HAI 1.325.000,00 52.996.550,00 0,00 54.321.550,00 
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 Peringatan Hari Pendidikan Nasional 1.925.000,00 41.065.400,00 0,00 42.990.400,00 
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 Jambore PTK PNF 2.525.000,00 37.451.900,00 0,00 39.976.900,00 
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 Penyelenggaraan taman bacaan masyarakat 67.200.000,00 3.717.000,00 59.128.000,00 130.045.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 Penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik PNF kesetaraan 12.605.000,00 23.745.000,00 0,00 36.350.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 Penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik PNF PAUD 12.465.000,00 34.825.500,00 0,00 47.290.500,00 
1.01 . 1.01.01 . 18 . 27 Pembangunan sarana listrik 3.200.000,00 2.261.400,00 30.728.100,00 36.189.500,00 
1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 64.150.000,00 111.095.300,00 0,00 175.245.300,00 
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 Sosialisasi Sertifikasi Pendidik 10.025.000,00 32.948.400,00 0,00 42.973.400,00 
1.01 . 1.01.01 . 20 . 35 Pelatihan guru mata pelajaran muatan lokal dan adat budaya pakpak Tk. SD/MI 54.125.000,00 78.146.900,00 0,00 132.271.900,00 
1.02 Kesehatan 171.308.000,00 8.857.638.733,00 2.475.352.670,00 11.504.299.403,00 
1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN 127.208.000,00 5.150.561.463,00 2.010.335.070,00 7.288.104.533,00 
1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.350.000,00 1.134.976.900,00 302.560.300,00 1.438.887.200,00 
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 43.431.100,00 0,00 43.431.100,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 2
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 231.600.000,00 160.000.000,00 391.600.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 77.735.000,00 0,00 77.735.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.350.000,00 275.800,00 142.560.300,00 144.186.100,00 
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 184.010.000,00 0,00 184.010.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 74.400.000,00 0,00 74.400.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 497.525.000,00 0,00 497.525.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 660.520.000,00 156.500.000,00 817.020.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 156.500.000,00 156.500.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 660.520.000,00 0,00 660.520.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 49.091.800,00 0,00 49.091.800,00 
1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 03 . 08 Evaluasi jabatan fungsional 0,00 14.091.800,00 0,00 14.091.800,00 
1.02 . 1.02.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.550.000,00 928.780.100,00 0,00 932.330.100,00 
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.350.000,00 110.254.600,00 0,00 111.604.600,00 
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 850.000,00 45.309.300,00 0,00 46.159.300,00 
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 Pengadaan Obat-obatan 1.350.000,00 773.216.200,00 0,00 774.566.200,00 
1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 13.825.000,00 403.032.200,00 1.535.740.000,00 1.952.597.200,00 
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan 5.550.000,00 124.466.300,00 1.422.740.000,00 1.552.756.300,00 
jaringannya 
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 0,00 229.823.000,00 113.000.000,00 342.823.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 0,00 23.040.000,00 0,00 23.040.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 Peringatan hasi kesehatan nasional (HKN) 8.275.000,00 25.702.900,00 0,00 33.977.900,00 
1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 12.400.000,00 248.735.900,00 0,00 261.135.900,00 
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 3.600.000,00 239.884.500,00 0,00 243.484.500,00 
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 Penyuluhan PHBS bagi anak Sekolah 8.800.000,00 8.851.400,00 0,00 17.651.400,00 
1.02 . 1.02.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 7.000.000,00 46.318.300,00 0,00 53.318.300,00 
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 0,00 22.681.100,00 0,00 22.681.100,00 
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 Pertemuan petugas TPG mengenai PWS gizi 7.000.000,00 13.441.800,00 0,00 20.441.800,00 
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 Pendistribusian makanan tambahan 0,00 10.195.400,00 0,00 10.195.400,00 
1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 9.200.000,00 515.548.883,00 250.000,00 524.998.883,00 
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 0,00 13.642.800,00 250.000,00 13.892.800,00 
1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 Pengadaan vaksin penyakit menular 0,00 49.809.833,00 0,00 49.809.833,00 
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 0,00 48.764.600,00 0,00 48.764.600,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 3
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 Peningkatan imunisasi 0,00 104.394.900,00 0,00 104.394.900,00 
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 0,00 20.434.200,00 0,00 20.434.200,00 
1.02 . 1.02.01 . 22 . 23 Pemberian makanan tambahan bagi penderita TB-Paru 0,00 66.553.400,00 0,00 66.553.400,00 
1.02 . 1.02.01 . 22 . 25 Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di sekolah 0,00 126.912.450,00 0,00 126.912.450,00 
1.02 . 1.02.01 . 22 . 26 Pemeriksaan golongan darah 0,00 29.650.000,00 0,00 29.650.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 22 . 27 Pertemuan pembahasan penyakit degeneratif dan fasilitasi laboratorium puskesmas 3.600.000,00 40.599.200,00 0,00 44.199.200,00 
1.02 . 1.02.01 . 22 . 28 Pemeriksaan osteoporosis 5.600.000,00 14.787.500,00 0,00 20.387.500,00 
1.02 . 1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9.985.000,00 24.284.200,00 0,00 34.269.200,00 
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.260.000,00 4.701.800,00 0,00 5.961.800,00 
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 Rapat kerja kesehatan daerah 8.725.000,00 19.582.400,00 0,00 28.307.400,00 
1.02 . 1.02.01 . 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 38.948.000,00 852.843.500,00 3.865.400,00 895.656.900,00 
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 Pelayanan operasi katarak 16.200.000,00 68.663.600,00 3.865.400,00 88.729.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 24 . 04 Pelayanan sunatan masal 15.900.000,00 19.614.200,00 0,00 35.514.200,00 
1.02 . 1.02.01 . 24 . 12 Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah 3.248.000,00 757.978.100,00 0,00 761.226.100,00 
1.02 . 1.02.01 . 24 . 13 Sosialisasi penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan 3.600.000,00 6.587.600,00 0,00 10.187.600,00 
1.02 . 1.02.01 . 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 2.150.000,00 47.283.780,00 0,00 49.433.780,00 
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 2.150.000,00 47.283.780,00 0,00 49.433.780,00 
1.02 . 1.02.01 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 28.800.000,00 54.145.900,00 11.419.370,00 94.365.270,00 
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP) 6.400.000,00 6.127.600,00 0,00 12.527.600,00 
1.02 . 1.02.01 . 32 . 12 Pelatihan penanganan asfiksia 22.400.000,00 40.561.100,00 11.419.370,00 74.380.470,00 
1.02 . 1.02.01 . 32 . 13 Evaluasi manajemen buku kia/PWS kia 0,00 7.457.200,00 0,00 7.457.200,00 
1.02 . 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALAK 44.100.000,00 3.707.077.270,00 465.017.600,00 4.216.194.870,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.600.000,00 1.635.023.870,00 44.696.800,00 1.684.320.670,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.140.000,00 0,00 1.140.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 75.125.000,00 0,00 75.125.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 98.080.200,00 0,00 98.080.200,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 22.180.400,00 0,00 22.180.400,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.300.000,00 107.439.700,00 0,00 109.739.700,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 43.215.750,00 0,00 43.215.750,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 0,00 44.696.800,00 44.696.800,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 14.250.000,00 0,00 14.250.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 191.995.000,00 0,00 191.995.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 2.300.000,00 786.050.000,00 0,00 788.350.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 293.575.000,00 0,00 293.575.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD 0,00 1.972.820,00 0,00 1.972.820,00 
1.02 . 1.02.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.600.000,00 522.471.500,00 406.716.300,00 933.787.800,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 4
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.300.000,00 21.600.000,00 281.247.700,00 305.147.700,00 
1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 2.300.000,00 171.364.000,00 125.468.600,00 299.132.600,00 
1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 120.007.500,00 0,00 120.007.500,00 
1.02 . 1.02.02 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.650.000,00 95.720.000,00 0,00 97.370.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.650.000,00 95.720.000,00 0,00 97.370.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 243.000.000,00 0,00 243.000.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 243.000.000,00 0,00 243.000.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 16 . 15 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 8.400.000,00 169.081.900,00 13.604.500,00 191.086.400,00 
1.02 . 1.02.02 . 23 . 11 Penyusunan standart operating prosedur (SOP) rumah sakit 8.400.000,00 51.421.200,00 0,00 59.821.200,00 
1.02 . 1.02.02 . 23 . 12 Peningkatan pelayanan unit transfusi darah rumah sakit 0,00 13.100.700,00 13.604.500,00 26.705.200,00 
1.02 . 1.02.02 . 23 . 13 Penyediaan perijinan sarana dan prasarana kesehatan 0,00 104.560.000,00 0,00 104.560.000,00 
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah 886.350.000,00 
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 
1.02 . 1.02.02 . 26 4.850.000,00 881.500.000,00 0,00 
1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 4.850.000,00 881.500.000,00 0,00 886.350.000,00 
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ 155.280.000,00 
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 
1.02 . 1.02.02 . 27 20.000.000,00 135.280.000,00 0,00 
1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 0,00 133.000.000,00 0,00 133.000.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 27 . 22 Kalibarasi alat-alat kesehatan 20.000.000,00 2.280.000,00 0,00 22.280.000,00 
1.03 Pekerjaan Umum 262.810.000,00 2.534.494.197,00 28.608.924.100,00 31.406.228.297,00 
1.03 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 262.810.000,00 2.534.494.197,00 28.608.924.100,00 31.406.228.297,00 
1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.300.000,00 994.226.597,00 35.466.000,00 1.039.992.597,00 
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.450.000,00 99.995.600,00 0,00 101.445.600,00 
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.050.000,00 46.256.000,00 0,00 47.306.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.050.000,00 11.583.100,00 30.366.000,00 42.999.100,00 
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.450.000,00 11.434.000,00 0,00 12.884.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.050.000,00 0,00 5.100.000,00 6.150.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 1.450.000,00 63.969.000,00 0,00 65.419.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 800.000,00 429.600.000,00 0,00 430.400.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 1.200.000,00 325.365.000,00 0,00 326.565.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD 800.000,00 6.023.897,00 0,00 6.823.897,00 
1.03 . 1.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.850.000,00 372.545.800,00 7.467.900.000,00 7.868.295.800,00 
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor (DAU) 20.300.000,00 229.306.600,00 6.993.900.000,00 7.243.506.600,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 5
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.500.000,00 13.639.200,00 474.000.000,00 494.139.200,00 
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.050.000,00 129.600.000,00 0,00 130.650.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 800.000,00 185.615.000,00 0,00 186.415.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 800.000,00 185.615.000,00 0,00 186.415.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 105.200.000,00 242.327.100,00 11.438.180.000,00 11.785.707.100,00 
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 Pembangunan jembatan 17.300.000,00 116.838.700,00 2.490.000.000,00 2.624.138.700,00 
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAU) 36.550.000,00 35.185.700,00 2.602.500.000,00 2.674.235.700,00 
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK) 51.350.000,00 90.302.700,00 6.345.680.000,00 6.487.332.700,00 
1.03 . 1.03.01 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 22.050.000,00 6.333.000,00 500.000.000,00 528.383.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 22.050.000,00 6.333.000,00 500.000.000,00 528.383.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 4.250.000,00 448.126.500,00 2.647.612.600,00 3.099.989.100,00 
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 Pengadaan alat-alat berat 4.250.000,00 5.087.500,00 2.647.612.600,00 2.656.950.100,00 
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 0,00 443.039.000,00 0,00 443.039.000,00 
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan 2.547.275.800,00 
Jaringan Pengairan lainnya 
1.03 . 1.03.01 . 24 41.260.000,00 91.330.800,00 2.414.685.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 24.100.000,00 21.424.600,00 581.975.000,00 627.499.600,00 
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) 17.160.000,00 69.906.200,00 1.832.710.000,00 1.919.776.200,00 
1.03 . 1.03.01 . 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 12.950.000,00 11.420.700,00 950.000.000,00 974.370.700,00 
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 12.950.000,00 11.420.700,00 950.000.000,00 974.370.700,00 
1.03 . 1.03.01 . 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 38.150.000,00 182.568.700,00 3.155.080.500,00 3.375.799.200,00 
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 13.050.000,00 62.262.900,00 1.480.000.500,00 1.555.313.400,00 
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 12.550.000,00 60.152.900,00 722.260.000,00 794.962.900,00 
1.03 . 1.03.01 . 30 . 11 Pembangunan sarana sanitasi pedesaan (DAK) 12.550.000,00 60.152.900,00 952.820.000,00 1.025.522.900,00 
1.06 Perencanaan Pembangunan 1.441.797.000,00 1.891.238.400,00 96.359.200,00 3.429.394.600,00 
1.06 . 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.441.797.000,00 1.891.238.400,00 96.359.200,00 3.429.394.600,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 672.598.300,00 60.359.200,00 732.957.500,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 53.600.000,00 0,00 53.600.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 64.470.000,00 0,00 64.470.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 54.570.000,00 0,00 54.570.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 32.654.000,00 0,00 32.654.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.029.300,00 0,00 4.029.300,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 58.399.200,00 58.399.200,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.580.000,00 1.960.000,00 7.540.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 47.200.000,00 0,00 47.200.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 57.600.000,00 0,00 57.600.000,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 6
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 349.895.000,00 0,00 349.895.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 107.600.000,00 0,00 107.600.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 37.600.000,00 0,00 37.600.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 152.430.000,00 55.320.000,00 0,00 207.750.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 15 . 15 Penyusunan buku statistik Kabupaten Pakpak Bharat 152.430.000,00 55.320.000,00 0,00 207.750.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 16 Program Kerjasama Pembangunan 303.600.000,00 165.340.900,00 0,00 468.940.900,00 
1.06 . 1.06.01 . 16 . 06 Koordinasi pelaksanaan dana tugas pembantuan, dekonsentrasi 16.775.000,00 35.882.000,00 0,00 52.657.000,00 
Fasilitasi/Koordinasi program pengembangan kawasan agropolitan/forum kabupaten 22.010.000,00 46.613.200,00 0,00 68.623.200,00 
/ kota 
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 
Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal 29.695.000,00 40.530.600,00 0,00 70.225.600,00 
(PPDT) 
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 Rencana detail pengembangan kawasan agroforestry 133.145.000,00 19.917.100,00 0,00 153.062.100,00 
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 Rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPPDA) 101.975.000,00 22.398.000,00 0,00 124.373.000,00 
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan 266.235.000,00 
daerah 
1.06 . 1.06.01 . 20 0,00 266.235.000,00 0,00 
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 0,00 266.235.000,00 0,00 266.235.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 251.586.000,00 385.180.850,00 0,00 636.766.850,00 
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD 31.775.000,00 36.151.500,00 0,00 67.926.500,00 
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 28.555.000,00 30.818.200,00 0,00 59.373.200,00 
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 Penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 21.290.000,00 36.544.100,00 0,00 57.834.100,00 
Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 22.505.000,00 34.897.750,00 0,00 57.402.750,00 
(PPAS) 
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 
1.06 . 1.06.01 . 21 . 20 Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional 53.225.000,00 154.238.500,00 0,00 207.463.500,00 
1.06 . 1.06.01 . 21 . 29 Pelaksanaan musrenbang forum SKPD 20.166.000,00 26.675.500,00 0,00 46.841.500,00 
1.06 . 1.06.01 . 21 . 34 Penetapan dan sosialisasi RPJM Kabupaten Pakpak Bharat 33.075.000,00 62.531.000,00 0,00 95.606.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 Fasilitasi penyusunan RKA SKPD 40.995.000,00 3.324.300,00 0,00 44.319.300,00 
1.06 . 1.06.01 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 340.152.000,00 84.360.700,00 0,00 424.512.700,00 
1.06 . 1.06.01 . 22 . 19 Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Pakpak Bharat 103.195.000,00 20.017.100,00 0,00 123.212.100,00 
1.06 . 1.06.01 . 22 . 20 Identifikasi dampak bantuan pemerintah terhadap pendapatan masyarakat 124.762.000,00 45.326.500,00 0,00 170.088.500,00 
1.06 . 1.06.01 . 22 . 21 Prospek pengembangan UMKM di Kabupaten Pakpak Bharat 112.195.000,00 19.017.100,00 0,00 131.212.100,00 
1.06 . 1.06.01 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya 113.425.000,00 22.738.400,00 0,00 136.163.400,00 
1.06 . 1.06.01 . 23 . 10 Penyusunan strategi pembangunan daerah melalui pendekatan budaya 113.425.000,00 22.738.400,00 0,00 136.163.400,00 
1.06 . 1.06.01 . 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 280.604.000,00 131.864.250,00 36.000.000,00 448.468.250,00 
1.06 . 1.06.01 . 24 . 22 Penyusunan rencana jalan lingkar (ring road) kota Salak 179.060.000,00 14.185.000,00 0,00 193.245.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 24 . 23 Fasilitasi dan koordinasi rencana tata ruang tingkat kabupaten, provinsi dan pusat 89.120.000,00 86.145.250,00 0,00 175.265.250,00 
Sosialisasi PERDA tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Pakpak 12.424.000,00 31.534.000,00 36.000.000,00 79.958.000,00 
Bharat 
1.06 . 1.06.01 . 24 . 24 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 7
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.07 Perhubungan 18.250.000,00 79.036.200,00 184.250.031,00 281.536.231,00 
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN 281.536.231,00 
KEBERSIHAN 
1.07 . 1.17.01 18.250.000,00 79.036.200,00 184.250.031,00 
1.07 . 1.17.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2.975.000,00 8.973.600,00 184.250.031,00 196.198.631,00 
1.07 . 1.17.01 . 15 . 12 Pembangunan sarana dan prasarana dan fasilitas perhubungan 2.975.000,00 8.973.600,00 184.250.031,00 196.198.631,00 
1.07 . 1.17.01 . 21 Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi 15.275.000,00 70.062.600,00 0,00 85.337.600,00 
1.07 . 1.17.01 . 21 . 05 Pengamanan Idul Fitri dan Tahun Baru 0,00 40.606.800,00 0,00 40.606.800,00 
1.07 . 1.17.01 . 21 . 06 Sosialisasi nama jalan 15.275.000,00 29.455.800,00 0,00 44.730.800,00 
1.08 Lingkungan Hidup 19.575.000,00 993.254.840,00 142.550.000,00 1.155.379.840,00 
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN 158.302.440,00 
KEBERSIHAN 
1.08 . 1.17.01 4.650.000,00 77.152.440,00 76.500.000,00 
1.08 . 1.17.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.700.000,00 70.535.250,00 0,00 72.235.250,00 
1.08 . 1.17.01 . 15 . 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1.700.000,00 48.675.550,00 0,00 50.375.550,00 
1.08 . 1.17.01 . 15 . 07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 0,00 21.859.700,00 0,00 21.859.700,00 
1.08 . 1.17.01 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2.950.000,00 6.617.190,00 76.500.000,00 86.067.190,00 
1.08 . 1.17.01 . 24 . 05 Penataan RTH 1.700.000,00 3.514.520,00 56.500.000,00 61.714.520,00 
1.08 . 1.17.01 . 24 . 07 Pengembangan taman rekreasi 1.250.000,00 3.102.670,00 20.000.000,00 24.352.670,00 
1.08 . 2.02.01 DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN 14.925.000,00 916.102.400,00 66.050.000,00 997.077.400,00 
1.08 . 2.02.01 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 8.700.000,00 819.024.400,00 65.000.000,00 892.724.400,00 
1.08 . 2.02.01 . 17 . 01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 8.700.000,00 819.024.400,00 65.000.000,00 892.724.400,00 
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan 104.353.000,00 
Lingkungan Hidup 
1.08 . 2.02.01 . 19 6.225.000,00 97.078.000,00 1.050.000,00 
1.08 . 2.02.01 . 19 . 08 Penyusunan status lingkungan hidup daerah 5.825.000,00 55.959.400,00 1.050.000,00 62.834.400,00 
1.08 . 2.02.01 . 19 . 09 Lomba pengetahuan lingkungan hidup Tingkat SD dan SLTP 400.000,00 41.118.600,00 0,00 41.518.600,00 
1.09 Pertanahan 56.075.000,00 159.468.275,00 2.250.000.000,00 2.465.543.275,00 
1.09 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 56.075.000,00 159.468.275,00 2.250.000.000,00 2.465.543.275,00 
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan 2.465.543.275,00 
tanah 
1.09 . 1.20.03 . 16 56.075.000,00 159.468.275,00 2.250.000.000,00 
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 34.100.000,00 9.437.100,00 2.250.000.000,00 2.293.537.100,00 
1.09 . 1.20.03 . 16 . 03 Sertifikasi tanah milik daerah 21.975.000,00 150.031.175,00 0,00 172.006.175,00 
1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 8.500.000,00 1.135.016.475,00 135.241.700,00 1.278.758.175,00 
1.10 . 1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.500.000,00 1.135.016.475,00 135.241.700,00 1.278.758.175,00 
1.10 . 1.10.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 850.000,00 648.478.250,00 105.741.700,00 755.069.950,00 
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 47.074.100,00 0,00 47.074.100,00 
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 8
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 6.694.600,00 0,00 6.694.600,00 
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 45.646.600,00 0,00 45.646.600,00 
1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.391.250,00 0,00 2.391.250,00 
1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 850.000,00 321.700,00 103.741.700,00 104.913.400,00 
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.240.000,00 2.000.000,00 5.240.000,00 
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 24.600.000,00 0,00 24.600.000,00 
1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 318.650.000,00 0,00 318.650.000,00 
1.10 . 1.10.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 157.200.000,00 0,00 157.200.000,00 
1.10 . 1.10.01 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD 0,00 10.260.000,00 0,00 10.260.000,00 
1.10 . 1.10.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 850.000,00 133.456.925,00 2.500.000,00 136.806.925,00 
1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 16.003.975,00 0,00 16.003.975,00 
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 48.010.000,00 0,00 48.010.000,00 
1.10 . 1.10.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 
1.10 . 1.10.01 . 02 . 45 Pembuatan sarana dan prasarana gedung kantor 850.000,00 48.942.950,00 2.500.000,00 52.292.950,00 
1.10 . 1.10.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.100.000,00 214.380.000,00 0,00 219.480.000,00 
1.10 . 1.10.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 183.170.000,00 0,00 183.170.000,00 
1.10 . 1.10.01 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 5.100.000,00 31.210.000,00 0,00 36.310.000,00 
1.10 . 1.10.01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.700.000,00 138.701.300,00 27.000.000,00 167.401.300,00 
1.10 . 1.10.01 . 15 . 14 Pencetakan registrasi KTP, KK, Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil 450.000,00 57.000.000,00 0,00 57.450.000,00 
1.10 . 1.10.01 . 15 . 16 Pelatihan tenaga petugas register 0,00 10.396.000,00 0,00 10.396.000,00 
1.10 . 1.10.01 . 15 . 19 Pengadaan papan billboard 850.000,00 2.167.000,00 27.000.000,00 30.017.000,00 
1.10 . 1.10.01 . 15 . 22 Pelayanan KTP, KK berjalan 0,00 45.005.900,00 0,00 45.005.900,00 
1.10 . 1.10.01 . 15 . 23 Sosialisasi akte kelahiran 400.000,00 24.132.400,00 0,00 24.532.400,00 
1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 13.825.000,00 123.533.100,00 0,00 137.358.100,00 
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN 137.358.100,00 
DAN KB 
1.11 . 1.22.01 13.825.000,00 123.533.100,00 0,00 
1.11 . 1.22.01 . 15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 5.200.000,00 37.790.600,00 0,00 42.990.600,00 
Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan 5.200.000,00 37.790.600,00 0,00 42.990.600,00 
perempuan dan perlindungan anak 
1.11 . 1.22.01 . 15 . 03 
1.11 . 1.22.01 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 8.625.000,00 85.742.500,00 0,00 94.367.500,00 
1.11 . 1.22.01 . 16 . 01 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 5.800.000,00 54.435.600,00 0,00 60.235.600,00 
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 2.825.000,00 31.306.900,00 0,00 34.131.900,00 
1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 63.225.000,00 133.303.300,00 844.368.000,00 1.040.896.300,00 
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN 1.040.896.300,00 
DAN KB 
1.12 . 1.22.01 63.225.000,00 133.303.300,00 844.368.000,00 
1.12 . 1.22.01 . 15 Program Keluarga Berencana 5.550.000,00 48.821.820,00 844.368.000,00 898.739.820,00 
1.12 . 1.22.01 . 15 . 01 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 1.650.000,00 48.821.820,00 0,00 50.471.820,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 9
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.12 . 1.22.01 . 15 . 09 Pengadaan alat keluarga berencana 3.900.000,00 0,00 844.368.000,00 848.268.000,00 
1.12 . 1.22.01 . 17 Program pelayanan kontrasepsi 57.675.000,00 84.481.480,00 0,00 142.156.480,00 
1.12 . 1.22.01 . 17 . 05 Bulan bhakti sosial TNI Manunggal KB-KES 22.975.000,00 33.227.760,00 0,00 56.202.760,00 
1.12 . 1.22.01 . 17 . 07 Bulan bhakti sosial TP-PKK-KB-KES 20.275.000,00 30.790.960,00 0,00 51.065.960,00 
1.12 . 1.22.01 . 17 . 08 Bulan bhakti sosial Ikatan Bidan Indonesia KB-KES 14.425.000,00 20.462.760,00 0,00 34.887.760,00 
1.13 Sosial 42.355.000,00 1.235.936.440,00 77.025.650,00 1.355.317.090,00 
1.13 . 1.13.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 40.730.000,00 1.208.535.940,00 77.025.650,00 1.326.291.590,00 
1.13 . 1.13.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.780.000,00 509.573.460,00 31.919.650,00 550.273.110,00 
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 7.645.300,00 0,00 7.645.300,00 
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 42.365.480,00 0,00 42.365.480,00 
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 19.662.120,00 0,00 19.662.120,00 
1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 700.000,00 105.000,00 30.919.650,00 31.724.650,00 
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.600.000,00 1.000.000,00 4.600.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 29.792.000,00 0,00 29.792.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 345.305.000,00 0,00 345.305.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD 8.080.000,00 7.698.560,00 0,00 15.778.560,00 
1.13 . 1.13.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.500.000,00 53.541.580,00 45.106.000,00 100.147.580,00 
1.13 . 1.13.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 800.000,00 401.580,00 25.000.000,00 26.201.580,00 
1.13 . 1.13.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 700.000,00 240.000,00 20.106.000,00 21.046.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 45.900.000,00 0,00 45.900.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 155.890.000,00 0,00 155.890.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 155.890.000,00 0,00 155.890.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 18.410.000,00 262.297.100,00 0,00 280.707.100,00 
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 Pelayanan dan pemberian alat bantu kursi roda untuk penyandang cacat 850.000,00 33.350.000,00 0,00 34.200.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 16 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana pemdukung rumah tidak layak huni 1.750.000,00 173.557.100,00 0,00 175.307.100,00 
1.13 . 1.13.01 . 16 . 18 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi remaja putus sekolah 4.210.000,00 44.990.000,00 0,00 49.200.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 16 . 19 Penyuluhan tentang NAPZA terhadap anak remaja 11.600.000,00 10.400.000,00 0,00 22.000.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 1.270.000,00 39.830.000,00 0,00 41.100.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 19 . 07 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung bagi lansia potensial 1.270.000,00 39.830.000,00 0,00 41.100.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 10.770.000,00 187.403.800,00 0,00 198.173.800,00 
1.13 . 1.13.01 . 21 . 10 Peringatan Hari Pahlawan 850.000,00 38.350.000,00 0,00 39.200.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 21 . 13 Operasional taruna siaga bencana dan TKSK 0,00 99.747.200,00 0,00 99.747.200,00 
1.13 . 1.13.01 . 21 . 14 Monitoring dan evaluasi kelompok usaha bersama (KUBE) 9.120.000,00 33.306.600,00 0,00 42.426.600,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 10
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.13 . 1.13.01 . 21 . 15 Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional 400.000,00 7.600.000,00 0,00 8.000.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 21 . 16 Peringatan Hari Lansia 400.000,00 8.400.000,00 0,00 8.800.000,00 
1.13 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 1.625.000,00 27.400.500,00 0,00 29.025.500,00 
1.13 . 1.20.03 . 17 Program pembinaan anak terlantar 1.625.000,00 27.400.500,00 0,00 29.025.500,00 
1.13 . 1.20.03 . 17 . 07 Peringatan Hari Anak Nasional 1.625.000,00 27.400.500,00 0,00 29.025.500,00 
1.14 Ketenagakerjaan 8.800.000,00 39.034.600,00 0,00 47.834.600,00 
1.14 . 1.13.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 8.800.000,00 39.034.600,00 0,00 47.834.600,00 
1.14 . 1.13.01 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 8.800.000,00 39.034.600,00 0,00 47.834.600,00 
1.14 . 1.13.01 . 15 . 01 Penyusunan data base tenaga kerja daerah 8.800.000,00 39.034.600,00 0,00 47.834.600,00 
1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 236.130.000,00 1.144.629.750,00 73.891.500,00 1.454.651.250,00 
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, 1.454.651.250,00 
KECIL DAN MENENGAH 
1.15 . 2.07.01 236.130.000,00 1.144.629.750,00 73.891.500,00 
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha 293.903.300,00 
Kecil Menengah 
1.15 . 2.07.01 . 16 123.720.000,00 170.183.300,00 0,00 
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 2.320.000,00 26.018.000,00 0,00 28.338.000,00 
1.15 . 2.07.01 . 16 . 07 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD 80.900.000,00 25.690.400,00 0,00 106.590.400,00 
1.15 . 2.07.01 . 16 . 20 Perayaan Hari Koperasi 400.000,00 70.020.900,00 0,00 70.420.900,00 
1.15 . 2.07.01 . 16 . 25 Fasilitasi tim Pokjanis KNPB 40.100.000,00 48.454.000,00 0,00 88.554.000,00 
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil 1.014.229.550,00 
Menengah 
1.15 . 2.07.01 . 17 69.810.000,00 907.528.050,00 36.891.500,00 
Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tanggan, industri kecil dan industri 5.810.000,00 16.179.850,00 36.891.500,00 58.881.350,00 
menengah 
1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 
1.15 . 2.07.01 . 17 . 18 Inventarisasi usaha mikro kecil dan menengah 400.000,00 55.948.200,00 0,00 56.348.200,00 
Pembentukan dan pengembangan badan usaha milik daerah (BUMD) Kabupaten 63.600.000,00 835.400.000,00 0,00 899.000.000,00 
Pakpak Bharat 
1.15 . 2.07.01 . 17 . 19 
1.15 . 2.07.01 . 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 42.600.000,00 66.918.400,00 37.000.000,00 146.518.400,00 
1.15 . 2.07.01 . 18 . 10 Pelatihan perkoperasian bagi pengurus/pengelola koperasi 5.800.000,00 45.035.300,00 0,00 50.835.300,00 
1.15 . 2.07.01 . 18 . 12 Penilaian kesehatan koperasi 400.000,00 19.600.000,00 0,00 20.000.000,00 
1.15 . 2.07.01 . 18 . 13 Pengembangan unit usaha KPRI Indakop 36.400.000,00 2.283.100,00 37.000.000,00 75.683.100,00 
1.16 Penanaman Modal 5.065.000,00 618.830.200,00 78.666.500,00 702.561.700,00 
1.16 . 1.16.01 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL 5.065.000,00 618.830.200,00 78.666.500,00 702.561.700,00 
1.16 . 1.16.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 401.784.100,00 900.000,00 402.684.100,00 
1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 23.392.000,00 0,00 23.392.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 25.905.300,00 0,00 25.905.300,00 
1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 66.202.200,00 0,00 66.202.200,00 
1.16 . 1.16.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.283.600,00 0,00 2.283.600,00 
1.16 . 1.16.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 8.793.000,00 0,00 8.793.000,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 11
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.16 . 1.16.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.680.000,00 900.000,00 5.580.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 10.048.000,00 0,00 10.048.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 203.850.000,00 0,00 203.850.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD 0,00 24.230.000,00 0,00 24.230.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 55.270.000,00 77.766.500,00 133.036.500,00 
1.16 . 1.16.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 51.020.000,00 0,00 51.020.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 0,00 44.766.500,00 44.766.500,00 
1.16 . 1.16.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 115.070.000,00 0,00 115.070.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 115.070.000,00 0,00 115.070.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 5.065.000,00 46.706.100,00 0,00 51.771.100,00 
1.16 . 1.16.01 . 16 . 19 Pembuatan dan revisi PERDA perizinan 3.115.000,00 5.712.800,00 0,00 8.827.800,00 
1.16 . 1.16.01 . 16 . 20 Sosialisasi pelayanan kegiatan perizinan 1.950.000,00 40.993.300,00 0,00 42.943.300,00 
1.17 Kebudayaan 105.450.000,00 2.316.662.320,00 275.590.390,00 2.697.702.710,00 
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN 2.697.702.710,00 
KEBERSIHAN 
1.17 . 1.17.01 105.450.000,00 2.316.662.320,00 275.590.390,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.059.331.200,00 31.663.000,00 1.090.994.200,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 29.100.000,00 0,00 29.100.000,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 220.340.000,00 0,00 220.340.000,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.305.800,00 0,00 3.305.800,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 35.221.600,00 0,00 35.221.600,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 27.160.200,00 0,00 27.160.200,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.444.100,00 0,00 2.444.100,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 25.963.000,00 25.963.000,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 9.360.000,00 5.700.000,00 15.060.000,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 30.468.000,00 0,00 30.468.000,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 334.800.000,00 0,00 334.800.000,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 348.720.000,00 0,00 348.720.000,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD 0,00 8.561.500,00 0,00 8.561.500,00 
1.17 . 1.17.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.250.000,00 8.294.420,00 45.927.390,00 55.471.810,00 
1.17 . 1.17.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 5.184.250,00 0,00 5.184.250,00 
1.17 . 1.17.01 . 02 . 33 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor 1.250.000,00 3.110.170,00 45.927.390,00 50.287.560,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 12
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.17 . 1.17.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 207.437.500,00 0,00 207.437.500,00 
1.17 . 1.17.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 207.437.500,00 0,00 207.437.500,00 
1.17 . 1.17.01 . 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 13.850.000,00 52.455.900,00 0,00 66.305.900,00 
1.17 . 1.17.01 . 15 . 01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 13.850.000,00 52.455.900,00 0,00 66.305.900,00 
1.17 . 1.17.01 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3.750.000,00 86.107.100,00 148.000.000,00 237.857.100,00 
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, 1.850.000,00 6.500.600,00 120.000.000,00 128.350.600,00 
museum dan peninggalan bawah air 
1.17 . 1.17.01 . 16 . 05 
1.17 . 1.17.01 . 16 . 12 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam 1.900.000,00 4.631.900,00 28.000.000,00 34.531.900,00 
1.17 . 1.17.01 . 16 . 15 Pendukungan promosi budaya pakpak 0,00 74.974.600,00 0,00 74.974.600,00 
1.17 . 1.17.01 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 86.600.000,00 903.036.200,00 50.000.000,00 1.039.636.200,00 
1.17 . 1.17.01 . 17 . 04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 71.925.000,00 776.573.100,00 50.000.000,00 898.498.100,00 
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 5.075.000,00 95.082.400,00 0,00 100.157.400,00 
1.17 . 1.17.01 . 17 . 06 Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal 9.600.000,00 31.380.700,00 0,00 40.980.700,00 
1.18 Kepemudaan dan Olah Raga 63.825.000,00 300.402.900,00 0,00 364.227.900,00 
1.18 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 63.825.000,00 300.402.900,00 0,00 364.227.900,00 
1.18 . 1.20.03 . 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 1.625.000,00 21.461.500,00 0,00 23.086.500,00 
1.18 . 1.20.03 . 15 . 08 Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan 1.625.000,00 21.461.500,00 0,00 23.086.500,00 
1.18 . 1.20.03 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 58.325.000,00 198.321.500,00 0,00 256.646.500,00 
1.18 . 1.20.03 . 16 . 13 Seleksi calon paskibraka 58.325.000,00 198.321.500,00 0,00 256.646.500,00 
1.18 . 1.20.03 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 3.875.000,00 80.619.900,00 0,00 84.494.900,00 
1.18 . 1.20.03 . 20 . 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 1.650.000,00 41.372.500,00 0,00 43.022.500,00 
1.18 . 1.20.03 . 20 . 18 Penyelenggaraan HAORNAS 2.225.000,00 39.247.400,00 0,00 41.472.400,00 
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 123.855.000,00 1.713.331.960,00 222.650.664,00 2.059.837.624,00 
1.19 . 1.19.01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 17.950.000,00 401.123.900,00 203.560.664,00 622.634.564,00 
1.19 . 1.19.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.950.000,00 276.353.580,00 43.349.100,00 321.652.680,00 
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 400.000,00 23.802.880,00 0,00 24.202.880,00 
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 14.100.000,00 0,00 14.100.000,00 
1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 850.000,00 4.000.000,00 42.849.100,00 47.699.100,00 
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.948.000,00 0,00 2.948.000,00 
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.104.000,00 0,00 6.104.000,00 
1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.091.000,00 0,00 2.091.000,00 
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.920.000,00 500.000,00 2.420.000,00 
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 14.640.000,00 0,00 14.640.000,00 
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 170.350.000,00 0,00 170.350.000,00 
1.19 . 1.19.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 13
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.19 . 1.19.01 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD 700.000,00 3.997.700,00 0,00 4.697.700,00 
1.19 . 1.19.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.700.000,00 43.830.000,00 50.000.000,00 95.530.000,00 
1.19 . 1.19.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.700.000,00 0,00 50.000.000,00 51.700.000,00 
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 43.830.000,00 0,00 43.830.000,00 
1.19 . 1.19.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 26.075.000,00 0,00 26.075.000,00 
1.19 . 1.19.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 26.075.000,00 0,00 26.075.000,00 
1.19 . 1.19.01 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 14.300.000,00 54.865.320,00 110.211.564,00 179.376.884,00 
1.19 . 1.19.01 . 22 . 06 Pelatihan penanggulangan bencana 13.900.000,00 54.554.600,00 0,00 68.454.600,00 
1.19 . 1.19.01 . 22 . 07 Pengadaan peralatan kebutuhan penanggulangan bencana 400.000,00 310.720,00 110.211.564,00 110.922.284,00 
1.19 . 1.19.02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 20.550.000,00 1.022.868.000,00 19.090.000,00 1.062.508.000,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.400.000,00 295.850.800,00 19.090.000,00 317.340.800,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 8.700.000,00 0,00 8.700.000,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 49.260.000,00 0,00 49.260.000,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 7.250.000,00 0,00 7.250.000,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 22.248.900,00 0,00 22.248.900,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 11.120.000,00 0,00 11.120.000,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.600.000,00 6.777.200,00 19.090.000,00 27.467.200,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.420.000,00 0,00 3.420.000,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 26.928.000,00 0,00 26.928.000,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 400.000,00 37.061.100,00 0,00 37.461.100,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 118.070.000,00 0,00 118.070.000,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD 400.000,00 5.015.600,00 0,00 5.415.600,00 
1.19 . 1.19.02 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 850.000,00 23.081.200,00 0,00 23.931.200,00 
1.19 . 1.19.02 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 850.000,00 23.081.200,00 0,00 23.931.200,00 
1.19 . 1.19.02 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.700.000,00 93.570.900,00 0,00 103.270.900,00 
1.19 . 1.19.02 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 78.290.000,00 0,00 78.290.000,00 
1.19 . 1.19.02 . 05 . 06 Pelatihan SDM 9.700.000,00 15.280.900,00 0,00 24.980.900,00 
1.19 . 1.19.02 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 5.200.000,00 560.972.800,00 0,00 566.172.800,00 
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 5.200.000,00 560.972.800,00 0,00 566.172.800,00 
1.19 . 1.19.02 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 2.400.000,00 49.392.300,00 0,00 51.792.300,00 
1.19 . 1.19.02 . 16 . 07 PAM Hari Besar 400.000,00 13.219.500,00 0,00 13.619.500,00 
1.19 . 1.19.02 . 16 . 12 PAM kedatangan pejabat 400.000,00 15.800.000,00 0,00 16.200.000,00 
1.19 . 1.19.02 . 16 . 13 Patroli pengawasan dan pengendalian PERDA 1.600.000,00 20.372.800,00 0,00 21.972.800,00 
1.19 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 85.355.000,00 289.340.060,00 0,00 374.695.060,00 
1.19 . 1.20.03 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 31.700.000,00 21.108.800,00 0,00 52.808.800,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 14
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.19 . 1.20.03 . 16 . 10 Deteksi dini dan analisa konflik yang terjadi di Masyarakat 31.700.000,00 21.108.800,00 0,00 52.808.800,00 
1.19 . 1.20.03 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 13.050.000,00 31.540.500,00 0,00 44.590.500,00 
1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 Peningkatan kesadaran masyarakat nilai kebangkitan bangsa 4.350.000,00 13.222.900,00 0,00 17.572.900,00 
1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 Peringatan hari kesaktian pancasila 4.350.000,00 8.431.300,00 0,00 12.781.300,00 
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 Peringatan hari kebangkitan nasional 4.350.000,00 9.886.300,00 0,00 14.236.300,00 
1.19 . 1.20.03 . 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 10.800.000,00 24.829.800,00 0,00 35.629.800,00 
1.19 . 1.20.03 . 18 . 04 Seminar wawasan kebangsaan 10.800.000,00 24.829.800,00 0,00 35.629.800,00 
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan 157.066.600,00 
keamanan 
1.19 . 1.20.03 . 19 13.005.000,00 144.061.600,00 0,00 
1.19 . 1.20.03 . 19 . 02 Pembekalan dan pelatihan anggota linmas 13.005.000,00 144.061.600,00 0,00 157.066.600,00 
1.19 . 1.20.03 . 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 10.225.000,00 26.318.800,00 0,00 36.543.800,00 
1.19 . 1.20.03 . 20 . 01 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 10.225.000,00 26.318.800,00 0,00 36.543.800,00 
1.19 . 1.20.03 . 21 Program pendidikan politik masyarakat 6.575.000,00 41.480.560,00 0,00 48.055.560,00 
1.19 . 1.20.03 . 21 . 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.225.000,00 17.091.160,00 0,00 19.316.160,00 
1.19 . 1.20.03 . 21 . 07 Verifikasi proposal bantuan keuangan kepada partai politik 4.350.000,00 24.389.400,00 0,00 28.739.400,00 
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat 38.831.466.351,00 
Daerah, Kepegawaian dan Persandian 
1.20 2.947.005.264,00 29.034.588.037,00 6.849.873.050,00 
1.20 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 2.005.514.000,00 15.181.581.432,00 6.246.600.900,00 23.433.696.332,00 
1.20 . 1.20.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 652.650.000,00 9.097.590.800,00 801.752.500,00 10.551.993.300,00 
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 1.863.200.000,00 0,00 1.863.200.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 232.544.400,00 0,00 232.544.400,00 
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 4.350.000,00 200.556.600,00 0,00 204.906.600,00 
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.350.000,00 187.264.800,00 0,00 191.614.800,00 
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.750.000,00 583.236.000,00 774.002.500,00 1.361.988.500,00 
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 800.000,00 5.895.000,00 27.750.000,00 34.445.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 2.110.328.000,00 0,00 2.110.328.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 638.400.000,00 519.000.000,00 0,00 1.157.400.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 3.363.566.000,00 0,00 3.363.566.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 180.700.000,00 2.289.061.400,00 5.384.848.400,00 7.854.609.800,00 
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.550.000,00 20.220.000,00 4.924.000.000,00 4.948.770.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 4.350.000,00 1.620.000,00 203.500.000,00 209.470.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 2.950.000,00 3.000.000,00 222.506.000,00 228.456.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 02 . 14 Pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah 168.850.000,00 249.911.400,00 34.842.400,00 453.603.800,00 
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 235.200.000,00 0,00 235.200.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 1.512.350.000,00 0,00 1.512.350.000,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 15
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 101.760.000,00 0,00 101.760.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 4.750.000,00 253.720.000,00 0,00 258.470.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.750.000,00 253.720.000,00 0,00 258.470.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16.900.000,00 1.538.303.000,00 0,00 1.555.203.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 1.448.640.000,00 0,00 1.448.640.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 05 . 22 Bimtek implementasi peraturan bupati tentang tata naskah dinas 12.825.000,00 34.233.000,00 0,00 47.058.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 05 . 23 Sosialiasasi pengadaan barang dan jasa pemerintah 4.075.000,00 55.430.000,00 0,00 59.505.000,00 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 655.927.800,00 
keuangan 
1.20 . 1.20.03 . 06 151.925.000,00 504.002.800,00 0,00 
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 23.820.000,00 41.874.800,00 0,00 65.694.800,00 
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 6.070.000,00 30.035.200,00 0,00 36.105.200,00 
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 12.140.000,00 13.637.600,00 0,00 25.777.600,00 
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 Penyusunan pelaporan evaluasi administrasi kegiatan pembangunan 77.900.000,00 355.062.500,00 0,00 432.962.500,00 
1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 Monitoring dan evaluasi harga sembako 21.100.000,00 45.703.100,00 0,00 66.803.100,00 
1.20 . 1.20.03 . 06 . 09 Penyusunan penetapan kinerja (TAPKIN) 10.895.000,00 17.689.600,00 0,00 28.584.600,00 
1.20 . 1.20.03 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 62.600.000,00 177.404.300,00 0,00 240.004.300,00 
1.20 . 1.20.03 . 15 . 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 62.600.000,00 177.404.300,00 0,00 240.004.300,00 
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala 516.547.200,00 
daerah 
1.20 . 1.20.03 . 16 239.838.000,00 276.709.200,00 0,00 
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial 47.638.000,00 23.763.400,00 0,00 71.401.400,00 
dan kemasyarakatan 
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 
1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 149.100.000,00 90.814.300,00 0,00 239.914.300,00 
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 Rapat kerja pemerintahan daerah 28.275.000,00 22.252.600,00 0,00 50.527.600,00 
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 Fasilitasi kesehatan kepala daerah/ wakil kepala daerah 0,00 123.000.000,00 0,00 123.000.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 Sosialisasi penyusunan LPPD 14.825.000,00 16.878.900,00 0,00 31.703.900,00 
1.20 . 1.20.03 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 45.115.000,00 47.995.000,00 0,00 93.110.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 Penyusunan standar satuan harga 45.115.000,00 47.995.000,00 0,00 93.110.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 51.846.000,00 10.693.800,00 0,00 62.539.800,00 
1.20 . 1.20.03 . 18 . 06 Penyusunan nota pengantar dan nota jawaban bupati ttg laporan keuangan 51.846.000,00 10.693.800,00 0,00 62.539.800,00 
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 187.588.400,00 
pelaksanaan kebijakan KDH 
1.20 . 1.20.03 . 20 18.700.000,00 168.888.400,00 0,00 
1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 Monitoring distribusi raskin 18.700.000,00 168.888.400,00 0,00 187.588.400,00 
1.20 . 1.20.03 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 187.800.000,00 125.301.200,00 60.000.000,00 373.101.200,00 
1.20 . 1.20.03 . 23 . 03 Operasional radio permerintah kab. pakpak bharat 187.800.000,00 125.301.200,00 60.000.000,00 373.101.200,00 
1.20 . 1.20.03 . 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 16
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.20 . 1.20.03 . 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 173.965.000,00 351.202.632,00 0,00 525.167.632,00 
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 50.100.000,00 70.685.000,00 0,00 120.785.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 26 . 17 Fasilitasi sosialisasi undang-undang pertanahan 9.915.000,00 25.555.300,00 0,00 35.470.300,00 
1.20 . 1.20.03 . 26 . 18 Pembahasan rancangan peraturan bupati 32.900.000,00 93.079.732,00 0,00 125.979.732,00 
1.20 . 1.20.03 . 26 . 21 Fasilitasi sosialisasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi 60.500.000,00 96.137.900,00 0,00 156.637.900,00 
1.20 . 1.20.03 . 26 . 22 Fasilitasi sosialisasi peraturan daerah tentang kehutanan 9.725.000,00 45.904.700,00 0,00 55.629.700,00 
1.20 . 1.20.03 . 26 . 23 Fasilitasi sosialisasi hukum administrasi negara 10.825.000,00 19.840.000,00 0,00 30.665.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 67.300.000,00 116.528.600,00 0,00 183.828.600,00 
1.20 . 1.20.03 . 27 . 03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 52.475.000,00 93.360.700,00 0,00 145.835.700,00 
1.20 . 1.20.03 . 27 . 05 Pembekalan teknis camat 14.825.000,00 23.167.900,00 0,00 37.992.900,00 
1.20 . 1.20.03 . 28 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 151.425.000,00 114.180.300,00 0,00 265.605.300,00 
1.20 . 1.20.03 . 28 . 04 Penilaian Kecamatan Terbaik Tk. Kabupaten 76.875.000,00 32.888.200,00 0,00 109.763.200,00 
1.20 . 1.20.03 . 28 . 05 Penyusunan LPPD 18.309.000,00 34.853.300,00 0,00 53.162.300,00 
1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 Evaluasi Pemerintahan Daerah 11.175.000,00 26.847.200,00 0,00 38.022.200,00 
1.20 . 1.20.03 . 28 . 08 Analisis organisasi SKPD se Kabupaten Pakpak Bharat 45.066.000,00 19.591.600,00 0,00 64.657.600,00 
1.20 . 1.20.04 SEKRETARIAT DPRD 64.010.000,00 4.188.249.700,00 253.820.350,00 4.506.080.050,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.250.000,00 2.017.261.600,00 123.286.700,00 2.141.798.300,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 78.833.000,00 0,00 78.833.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 18.251.600,00 0,00 18.251.600,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 42.160.000,00 0,00 42.160.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 15.573.100,00 0,00 15.573.100,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 850.000,00 0,00 113.286.700,00 114.136.700,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 16.880.000,00 10.000.000,00 26.880.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 107.840.000,00 0,00 107.840.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 699.000.000,00 0,00 699.000.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 201.000.000,00 0,00 201.000.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 802.940.000,00 0,00 802.940.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD 400.000,00 4.783.900,00 0,00 5.183.900,00 
1.20 . 1.20.04 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.850.000,00 520.938.100,00 130.533.650,00 653.321.750,00 
1.20 . 1.20.04 . 02 . 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 800.000,00 0,00 78.641.750,00 79.441.750,00 
1.20 . 1.20.04 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 32.608.100,00 2.391.900,00 35.000.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.050.000,00 77.735.000,00 49.500.000,00 128.285.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 395.595.000,00 0,00 395.595.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 850.000,00 92.804.000,00 0,00 93.654.000,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 17
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 850.000,00 92.804.000,00 0,00 93.654.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.233.050.000,00 0,00 1.233.050.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 1.233.050.000,00 0,00 1.233.050.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 60.060.000,00 311.796.000,00 0,00 371.856.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 46.860.000,00 56.250.000,00 0,00 103.110.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 400.000,00 13.836.000,00 0,00 14.236.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 Kegiatan Reses 1.200.000,00 139.425.000,00 0,00 140.625.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 Rapat Kerja Tahunan DPRD 11.600.000,00 102.285.000,00 0,00 113.885.000,00 
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala 12.400.000,00 
daerah 
1.20 . 1.20.04 . 16 0,00 12.400.000,00 0,00 
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial 0,00 12.400.000,00 0,00 12.400.000,00 
dan kemasyarakatan 
1.20 . 1.20.04 . 16 . 01 
1.20 . 1.20.05 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 585.981.264,00 2.579.201.775,00 83.687.000,00 3.248.870.039,00 
1.20 . 1.20.05 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 69.256.264,00 973.079.700,00 29.937.000,00 1.072.272.964,00 
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 57.600.000,00 0,00 57.600.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 68.470.000,00 0,00 68.470.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 56.146.700,00 0,00 56.146.700,00 
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 47.221.000,00 0,00 47.221.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 9.772.000,00 27.687.000,00 37.459.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 9.600.000,00 2.250.000,00 11.850.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 63.230.000,00 0,00 63.230.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 69.490.000,00 0,00 69.490.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 549.550.000,00 0,00 549.550.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 69.256.264,00 42.000.000,00 0,00 111.256.264,00 
1.20 . 1.20.05 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 42.641.475,00 0,00 42.641.475,00 
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 25.250.000,00 0,00 25.250.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 02 . 33 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor 0,00 7.391.475,00 0,00 7.391.475,00 
1.20 . 1.20.05 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 130.415.000,00 0,00 130.415.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 05 . 06 Pelatihan SDM 0,00 130.415.000,00 0,00 130.415.000,00 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 93.943.600,00 
keuangan 
1.20 . 1.20.05 . 06 53.675.000,00 40.268.600,00 0,00 
1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 5.150.000,00 7.535.800,00 0,00 12.685.800,00 
1.20 . 1.20.05 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 48.525.000,00 32.732.800,00 0,00 81.257.800,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 463.050.000,00 1.392.797.000,00 53.750.000,00 1.909.597.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 03 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 7.975.000,00 15.666.900,00 0,00 23.641.900,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 29.025.000,00 49.605.500,00 0,00 78.630.500,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 18
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 9.675.000,00 34.000.500,00 0,00 43.675.500,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 29.025.000,00 32.875.500,00 0,00 61.900.500,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 9.675.000,00 34.000.500,00 0,00 43.675.500,00 
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 15.950.000,00 28.443.200,00 0,00 44.393.200,00 
APBD 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban 9.350.000,00 23.577.200,00 0,00 32.927.200,00 
pelaksanaan APBD 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 11 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 15.875.000,00 24.527.400,00 0,00 40.402.400,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 105.050.000,00 322.931.400,00 35.750.000,00 463.731.400,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 26 Penelitian dan pengesahan DPA - SKPD 11.350.000,00 10.321.100,00 0,00 21.671.100,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 Penertiban administrasi wilayah subjek dan objek PBB 0,00 16.483.800,00 0,00 16.483.800,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 30 Biaya pemungutan Pajak Daerah dan PBB 0,00 61.827.100,00 0,00 61.827.100,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 31 Sosialisasi PBB sekaligus penyerahan SPPT PBB 7.425.000,00 49.197.800,00 0,00 56.622.800,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 33 Pengintensipan Pendapatan Asli Daerah 7.025.000,00 33.097.000,00 8.000.000,00 48.122.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 35 Penelitian dan pengesahan DPPA - SKPD 11.350.000,00 11.439.100,00 0,00 22.789.100,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 39 Pengintensipan Pajak Bumi dan Bangunan 8.825.000,00 31.912.000,00 0,00 40.737.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 40 Penghapusan barang milik daerah 20.750.000,00 46.797.700,00 0,00 67.547.700,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 45 Pemeliharaan dan Update Aplikasi SIMDA 20.225.000,00 14.950.000,00 0,00 35.175.000,00 
Sosialisasi peraturan bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 6.275.000,00 10.225.000,00 0,00 16.500.000,00 
Daerah 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 48 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 49 Pendataan subjek dan objek pajak daerah 12.350.000,00 21.554.700,00 0,00 33.904.700,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 50 Sensus, pendataan dan penilaian barang milik daerah 105.650.000,00 462.761.400,00 10.000.000,00 578.411.400,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 51 Sosialisasi pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah 20.225.000,00 56.602.200,00 0,00 76.827.200,00 
1.20 . 1.20.07 INSPEKTORAT KABUPATEN 19.800.000,00 1.224.156.100,00 22.065.000,00 1.266.021.100,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 414.195.600,00 22.065.000,00 436.260.600,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 37.868.800,00 0,00 37.868.800,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 13.925.000,00 0,00 13.925.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 7.845.000,00 7.845.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 3.641.800,00 14.220.000,00 17.861.800,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 38.970.000,00 0,00 38.970.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 257.750.000,00 0,00 257.750.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 77.730.000,00 0,00 77.730.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 77.730.000,00 0,00 77.730.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 139.650.000,00 0,00 139.650.000,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 19
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 139.650.000,00 0,00 139.650.000,00 
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 455.265.000,00 
pelaksanaan kebijakan KDH 
1.20 . 1.20.07 . 20 0,00 455.265.000,00 0,00 
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 0,00 449.975.000,00 0,00 449.975.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 20 . 09 Review Laporan Keuangan 0,00 5.290.000,00 0,00 5.290.000,00 
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur 113.640.500,00 
pengawasan 
1.20 . 1.20.07 . 21 19.800.000,00 93.840.500,00 0,00 
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 0,00 88.490.000,00 0,00 88.490.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 19.800.000,00 5.350.500,00 0,00 25.150.500,00 
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur 43.475.000,00 
pengawasan 
1.20 . 1.20.07 . 22 0,00 43.475.000,00 0,00 
1.20 . 1.20.07 . 22 . 05 Evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil kinerja SKPD se Kab. Pakpak Bharat 0,00 43.475.000,00 0,00 43.475.000,00 
1.20 . 1.20.08 KANTOR KEPEGAWAIAN DAERAH 171.325.000,00 2.306.185.300,00 105.659.200,00 2.583.169.500,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 499.457.100,00 15.000.000,00 514.457.100,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 25.993.800,00 0,00 25.993.800,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 31.800.000,00 0,00 31.800.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 42.560.000,00 0,00 42.560.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.644.300,00 0,00 2.644.300,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 14.936.000,00 0,00 14.936.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 548.000,00 0,00 548.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.240.000,00 15.000.000,00 18.240.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 20.200.000,00 0,00 20.200.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 317.635.000,00 0,00 317.635.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 25.002.000,00 25.002.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.002.000,00 15.002.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 435.502.200,00 0,00 435.502.200,00 
1.20 . 1.20.08 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 84.300.000,00 0,00 84.300.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 05 . 04 Pembinaan mental dan fisik aparatur 0,00 351.202.200,00 0,00 351.202.200,00 
1.20 . 1.20.08 . 32 Program Pendidikan Kedinasan 159.340.000,00 207.726.500,00 0,00 367.066.500,00 
1.20 . 1.20.08 . 32 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Teknis 4.500.000,00 14.698.000,00 0,00 19.198.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 32 . 06 Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme 154.840.000,00 193.028.500,00 0,00 347.868.500,00 
1.20 . 1.20.08 . 34 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 11.985.000,00 1.163.499.500,00 65.657.200,00 1.241.141.700,00 
1.20 . 1.20.08 . 34 . 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 0,00 414.100.000,00 0,00 414.100.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 34 . 04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 0,00 48.585.200,00 0,00 48.585.200,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 20
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.20 . 1.20.08 . 34 . 05 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 5.560.000,00 6.460.000,00 65.657.200,00 77.677.200,00 
1.20 . 1.20.08 . 34 . 07 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar 0,00 482.000.000,00 0,00 482.000.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 34 . 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 0,00 21.385.800,00 0,00 21.385.800,00 
1.20 . 1.20.08 . 34 . 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 0,00 10.385.200,00 0,00 10.385.200,00 
1.20 . 1.20.08 . 34 . 13 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan 0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 34 . 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6.425.000,00 1.380.000,00 0,00 7.805.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 34 . 17 Pengambilan sumpah/janji PNS 0,00 5.280.900,00 0,00 5.280.900,00 
1.20 . 1.20.08 . 34 . 18 Penempatan dalam jabatan struktural dan fungsional 0,00 3.546.500,00 0,00 3.546.500,00 
1.20 . 1.20.08 . 34 . 19 Pelantikan dalam jabatan 0,00 25.375.900,00 0,00 25.375.900,00 
1.20 . 1.20.09 KECAMATAN SALAK 21.750.000,00 482.308.575,00 23.031.600,00 527.090.175,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 258.371.800,00 23.031.600,00 281.403.400,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 15.072.100,00 0,00 15.072.100,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 16.486.500,00 0,00 16.486.500,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.989.575,00 0,00 2.989.575,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 3.633.600,00 0,00 3.633.600,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.293.525,00 0,00 1.293.525,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 22.031.600,00 22.031.600,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.240.000,00 1.000.000,00 4.240.000,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 19.704.000,00 0,00 19.704.000,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 20.910.000,00 0,00 20.910.000,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 171.960.000,00 0,00 171.960.000,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD 0,00 3.082.500,00 0,00 3.082.500,00 
1.20 . 1.20.09 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 81.794.175,00 0,00 81.794.175,00 
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 6.757.875,00 0,00 6.757.875,00 
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 60.564.000,00 0,00 60.564.000,00 
1.20 . 1.20.09 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 5.850.000,00 0,00 5.850.000,00 
1.20 . 1.20.09 . 02 . 33 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor 0,00 2.622.300,00 0,00 2.622.300,00 
1.20 . 1.20.09 . 02 . 45 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 
1.20 . 1.20.09 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.500.000,00 5.024.200,00 0,00 10.524.200,00 
1.20 . 1.20.09 . 05 . 16 Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 2.150.000,00 2.615.100,00 0,00 4.765.100,00 
1.20 . 1.20.09 . 05 . 20 Pembinaan pemerintah desa 3.350.000,00 2.409.100,00 0,00 5.759.100,00 
1.20 . 1.20.09 . 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 4.450.000,00 9.474.200,00 0,00 13.924.200,00 
1.20 . 1.20.09 . 27 . 03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 4.450.000,00 9.474.200,00 0,00 13.924.200,00 
1.20 . 1.20.09 . 28 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 3.750.000,00 16.597.500,00 0,00 20.347.500,00 
1.20 . 1.20.09 . 28 . 01 Pembinaan desa percontohan PKK 400.000,00 9.599.900,00 0,00 9.999.900,00 
1.20 . 1.20.09 . 28 . 03 Pembinaan kelompok pemanfaat dan pemelihara (KPP) pembangunan desa 3.350.000,00 6.997.600,00 0,00 10.347.600,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 21
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan 105.037.100,00 
Pembinaan Kerukunan Beragama 
1.20 . 1.20.09 . 29 7.650.000,00 97.387.100,00 0,00 
1.20 . 1.20.09 . 29 . 01 Penyelenggaraan MTQ 900.000,00 28.992.900,00 0,00 29.892.900,00 
1.20 . 1.20.09 . 29 . 02 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan 900.000,00 23.476.400,00 0,00 24.376.400,00 
1.20 . 1.20.09 . 29 . 03 Perayaan Natal Oikumene 900.000,00 17.004.200,00 0,00 17.904.200,00 
1.20 . 1.20.09 . 29 . 04 Perayaan Halal Bi halal 400.000,00 9.253.200,00 0,00 9.653.200,00 
1.20 . 1.20.09 . 29 . 05 Penyelenggaraan HUT RI 4.550.000,00 18.660.400,00 0,00 23.210.400,00 
1.20 . 1.20.09 . 30 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 400.000,00 13.659.600,00 0,00 14.059.600,00 
1.20 . 1.20.09 . 30 . 01 Pembinaan gotong royong 400.000,00 13.659.600,00 0,00 14.059.600,00 
1.20 . 1.20.10 KECAMATAN KERAJAAN 15.000.000,00 476.976.825,00 13.559.050,00 505.535.875,00 
1.20 . 1.20.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.600.000,00 266.716.925,00 8.532.050,00 276.848.975,00 
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 
1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 
1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 25.257.200,00 0,00 25.257.200,00 
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 9.120.000,00 0,00 9.120.000,00 
1.20 . 1.20.10 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.427.825,00 0,00 2.427.825,00 
1.20 . 1.20.10 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 8.532.050,00 8.532.050,00 
1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 26.286.000,00 0,00 26.286.000,00 
1.20 . 1.20.10 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 
1.20 . 1.20.10 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 155.575.000,00 0,00 155.575.000,00 
1.20 . 1.20.10 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD 1.600.000,00 1.910.900,00 0,00 3.510.900,00 
1.20 . 1.20.10 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 71.482.600,00 5.027.000,00 76.509.600,00 
1.20 . 1.20.10 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 5.027.000,00 5.027.000,00 
1.20 . 1.20.10 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 3.542.850,00 0,00 3.542.850,00 
1.20 . 1.20.10 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 8.486.900,00 0,00 8.486.900,00 
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 44.460.000,00 0,00 44.460.000,00 
1.20 . 1.20.10 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 12.845.000,00 0,00 12.845.000,00 
1.20 . 1.20.10 . 02 . 33 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor 0,00 2.147.850,00 0,00 2.147.850,00 
1.20 . 1.20.10 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.200.000,00 6.796.900,00 0,00 8.996.900,00 
1.20 . 1.20.10 . 05 . 16 Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 1.100.000,00 3.282.400,00 0,00 4.382.400,00 
1.20 . 1.20.10 . 05 . 20 Pembinaan pemerintah desa 1.100.000,00 3.514.500,00 0,00 4.614.500,00 
1.20 . 1.20.10 . 17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 400.000,00 17.065.100,00 0,00 17.465.100,00 
1.20 . 1.20.10 . 17 . 01 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah 400.000,00 17.065.100,00 0,00 17.465.100,00 
1.20 . 1.20.10 . 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 2.300.000,00 14.907.100,00 0,00 17.207.100,00 
1.20 . 1.20.10 . 19 . 04 Fasilitasi Penyusunan Program dan Monitoring ADD 2.300.000,00 14.907.100,00 0,00 17.207.100,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 22
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.20 . 1.20.10 . 28 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 2.600.000,00 19.201.800,00 0,00 21.801.800,00 
1.20 . 1.20.10 . 28 . 01 Pembinaan desa percontohan PKK 400.000,00 13.044.800,00 0,00 13.444.800,00 
1.20 . 1.20.10 . 28 . 02 Pembekalan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 1.100.000,00 3.078.500,00 0,00 4.178.500,00 
1.20 . 1.20.10 . 28 . 03 Pembinaan kelompok pemanfaat dan pemelihara (KPP) pembangunan desa 1.100.000,00 3.078.500,00 0,00 4.178.500,00 
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan 74.706.400,00 
Pembinaan Kerukunan Beragama 
1.20 . 1.20.10 . 29 5.500.000,00 69.206.400,00 0,00 
1.20 . 1.20.10 . 29 . 01 Penyelenggaraan MTQ 400.000,00 22.411.600,00 0,00 22.811.600,00 
1.20 . 1.20.10 . 29 . 02 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan 1.100.000,00 12.862.700,00 0,00 13.962.700,00 
1.20 . 1.20.10 . 29 . 03 Perayaan Natal Oikumene 1.800.000,00 9.396.300,00 0,00 11.196.300,00 
1.20 . 1.20.10 . 29 . 04 Perayaan Halal Bi halal 1.800.000,00 7.811.200,00 0,00 9.611.200,00 
1.20 . 1.20.10 . 29 . 05 Penyelenggaraan HUT RI 400.000,00 16.724.600,00 0,00 17.124.600,00 
1.20 . 1.20.10 . 30 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 400.000,00 11.600.000,00 0,00 12.000.000,00 
1.20 . 1.20.10 . 30 . 01 Pembinaan gotong royong 400.000,00 11.600.000,00 0,00 12.000.000,00 
1.20 . 1.20.11 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE 5.440.000,00 442.490.175,00 0,00 447.930.175,00 
1.20 . 1.20.11 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 289.754.500,00 0,00 289.754.500,00 
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 4.378.600,00 0,00 4.378.600,00 
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 28.772.300,00 0,00 28.772.300,00 
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 10.900.000,00 0,00 10.900.000,00 
1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.868.600,00 0,00 2.868.600,00 
1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.560.000,00 0,00 4.560.000,00 
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 23.120.000,00 0,00 23.120.000,00 
1.20 . 1.20.11 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 
1.20 . 1.20.11 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 175.950.000,00 0,00 175.950.000,00 
1.20 . 1.20.11 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD 0,00 2.305.000,00 0,00 2.305.000,00 
1.20 . 1.20.11 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 83.680.775,00 0,00 83.680.775,00 
1.20 . 1.20.11 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 5.296.075,00 0,00 5.296.075,00 
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 10.273.700,00 0,00 10.273.700,00 
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 59.516.000,00 0,00 59.516.000,00 
1.20 . 1.20.11 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 8.595.000,00 0,00 8.595.000,00 
1.20 . 1.20.11 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 840.000,00 10.010.000,00 0,00 10.850.000,00 
1.20 . 1.20.11 . 05 . 20 Pembinaan pemerintah desa 840.000,00 10.010.000,00 0,00 10.850.000,00 
1.20 . 1.20.11 . 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 4.200.000,00 6.013.000,00 0,00 10.213.000,00 
1.20 . 1.20.11 . 19 . 04 Fasilitasi Penyusunan Program dan Monitoring ADD 4.200.000,00 6.013.000,00 0,00 10.213.000,00 
1.20 . 1.20.11 . 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 400.000,00 25.640.600,00 0,00 26.040.600,00 
1.20 . 1.20.11 . 27 . 03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 400.000,00 25.640.600,00 0,00 26.040.600,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 23
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.20 . 1.20.11 . 28 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 14.044.800,00 0,00 14.044.800,00 
1.20 . 1.20.11 . 28 . 01 Pembinaan desa percontohan PKK 0,00 14.044.800,00 0,00 14.044.800,00 
1.20 . 1.20.11 . 30 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 0,00 13.346.500,00 0,00 13.346.500,00 
1.20 . 1.20.11 . 30 . 01 Pembinaan gotong royong 0,00 13.346.500,00 0,00 13.346.500,00 
1.20 . 1.20.12 KECAMATAN PARGETTENG-GETTENG SENGKUT 14.925.000,00 376.540.850,00 76.594.350,00 468.060.200,00 
1.20 . 1.20.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 226.362.250,00 0,00 226.362.250,00 
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 19.457.100,00 0,00 19.457.100,00 
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.816.100,00 0,00 2.816.100,00 
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 4.960.050,00 0,00 4.960.050,00 
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 608.800,00 0,00 608.800,00 
1.20 . 1.20.12 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 20.180.000,00 0,00 20.180.000,00 
1.20 . 1.20.12 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 
1.20 . 1.20.12 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 139.080.000,00 0,00 139.080.000,00 
1.20 . 1.20.12 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD 0,00 1.220.200,00 0,00 1.220.200,00 
1.20 . 1.20.12 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 54.502.050,00 76.594.350,00 131.096.400,00 
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 55.998.550,00 55.998.550,00 
1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 20.595.800,00 20.595.800,00 
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 5.412.050,00 0,00 5.412.050,00 
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 39.250.000,00 0,00 39.250.000,00 
1.20 . 1.20.12 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 9.840.000,00 0,00 9.840.000,00 
1.20 . 1.20.12 . 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1.150.000,00 8.149.800,00 0,00 9.299.800,00 
1.20 . 1.20.12 . 17 . 07 Perlombaan desa 1.150.000,00 8.149.800,00 0,00 9.299.800,00 
1.20 . 1.20.12 . 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 1.500.000,00 5.526.400,00 0,00 7.026.400,00 
1.20 . 1.20.12 . 19 . 04 Fasilitasi Penyusunan Program dan Monitoring ADD 1.500.000,00 5.526.400,00 0,00 7.026.400,00 
1.20 . 1.20.12 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 3.475.000,00 4.751.300,00 0,00 8.226.300,00 
1.20 . 1.20.12 . 21 . 20 Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional 3.475.000,00 4.751.300,00 0,00 8.226.300,00 
1.20 . 1.20.12 . 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.500.000,00 12.928.600,00 0,00 14.428.600,00 
1.20 . 1.20.12 . 27 . 03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 1.500.000,00 12.928.600,00 0,00 14.428.600,00 
1.20 . 1.20.12 . 28 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 3.900.000,00 4.530.000,00 0,00 8.430.000,00 
1.20 . 1.20.12 . 28 . 01 Pembinaan desa percontohan PKK 3.900.000,00 4.530.000,00 0,00 8.430.000,00 
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan 54.065.450,00 
Pembinaan Kerukunan Beragama 
1.20 . 1.20.12 . 29 3.000.000,00 51.065.450,00 0,00 
1.20 . 1.20.12 . 29 . 01 Penyelenggaraan MTQ 400.000,00 15.930.100,00 0,00 16.330.100,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 24
4. Lampiran 4
4. Lampiran 4
4. Lampiran 4
4. Lampiran 4
4. Lampiran 4
4. Lampiran 4
4. Lampiran 4
4. Lampiran 4
4. Lampiran 4
4. Lampiran 4
4. Lampiran 4
4. Lampiran 4

More Related Content

What's hot (12)

Dinkes
DinkesDinkes
Dinkes
 
Bpbd
BpbdBpbd
Bpbd
 
Catpil
CatpilCatpil
Catpil
 
Pu
PuPu
Pu
 
4. Lampiran 3
4. Lampiran 34. Lampiran 3
4. Lampiran 3
 
Bapeda
BapedaBapeda
Bapeda
 
Perhubungan
PerhubunganPerhubungan
Perhubungan
 
dpa-skpd-22
dpa-skpd-22dpa-skpd-22
dpa-skpd-22
 
3. Lampiran 3
3. Lampiran 33. Lampiran 3
3. Lampiran 3
 
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okEvaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
 
Sosial
SosialSosial
Sosial
 
APBDesa Tahun 2016
APBDesa Tahun  2016APBDesa Tahun  2016
APBDesa Tahun 2016
 

Viewers also liked

No. 5 Tentang pedoman umum penyaluran dana bantuan sosial
No. 5 Tentang pedoman umum penyaluran dana bantuan sosialNo. 5 Tentang pedoman umum penyaluran dana bantuan sosial
No. 5 Tentang pedoman umum penyaluran dana bantuan sosialkabupaten_pakpakbharat
 
Perda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerah
Perda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerahPerda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerah
Perda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerahkabupaten_pakpakbharat
 
17. Pejabat pengelola keuangand daerah
17. Pejabat pengelola keuangand daerah17. Pejabat pengelola keuangand daerah
17. Pejabat pengelola keuangand daerahkabupaten_pakpakbharat
 
No. 1a Tentang pengganti transortasi dan akomodasi tenaga guru pegawai komite...
No. 1a Tentang pengganti transortasi dan akomodasi tenaga guru pegawai komite...No. 1a Tentang pengganti transortasi dan akomodasi tenaga guru pegawai komite...
No. 1a Tentang pengganti transortasi dan akomodasi tenaga guru pegawai komite...kabupaten_pakpakbharat
 
Lampiran No. 10 Tentang Pedoman Kapitalisme
Lampiran No. 10 Tentang Pedoman KapitalismeLampiran No. 10 Tentang Pedoman Kapitalisme
Lampiran No. 10 Tentang Pedoman Kapitalismekabupaten_pakpakbharat
 
No. 1 Tentang pedoman tata cara pengadaan barang jasa secara elektronik
No. 1 Tentang pedoman tata cara pengadaan barang jasa secara elektronikNo. 1 Tentang pedoman tata cara pengadaan barang jasa secara elektronik
No. 1 Tentang pedoman tata cara pengadaan barang jasa secara elektronikkabupaten_pakpakbharat
 
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibahNo. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibahkabupaten_pakpakbharat
 

Viewers also liked (13)

No. 5 Tentang pedoman umum penyaluran dana bantuan sosial
No. 5 Tentang pedoman umum penyaluran dana bantuan sosialNo. 5 Tentang pedoman umum penyaluran dana bantuan sosial
No. 5 Tentang pedoman umum penyaluran dana bantuan sosial
 
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
 
Perda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerah
Perda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerahPerda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerah
Perda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerah
 
3. Lampiran 2 b
3. Lampiran 2 b3. Lampiran 2 b
3. Lampiran 2 b
 
17. Pejabat pengelola keuangand daerah
17. Pejabat pengelola keuangand daerah17. Pejabat pengelola keuangand daerah
17. Pejabat pengelola keuangand daerah
 
No. 1a Tentang pengganti transortasi dan akomodasi tenaga guru pegawai komite...
No. 1a Tentang pengganti transortasi dan akomodasi tenaga guru pegawai komite...No. 1a Tentang pengganti transortasi dan akomodasi tenaga guru pegawai komite...
No. 1a Tentang pengganti transortasi dan akomodasi tenaga guru pegawai komite...
 
2. Lampiran 2
2. Lampiran 22. Lampiran 2
2. Lampiran 2
 
Lanjutan Lampiran no. 10
Lanjutan Lampiran no. 10Lanjutan Lampiran no. 10
Lanjutan Lampiran no. 10
 
6. Lampiran 4b
6. Lampiran 4b6. Lampiran 4b
6. Lampiran 4b
 
Lampiran No. 10 Tentang Pedoman Kapitalisme
Lampiran No. 10 Tentang Pedoman KapitalismeLampiran No. 10 Tentang Pedoman Kapitalisme
Lampiran No. 10 Tentang Pedoman Kapitalisme
 
No. 1 Tentang pedoman tata cara pengadaan barang jasa secara elektronik
No. 1 Tentang pedoman tata cara pengadaan barang jasa secara elektronikNo. 1 Tentang pedoman tata cara pengadaan barang jasa secara elektronik
No. 1 Tentang pedoman tata cara pengadaan barang jasa secara elektronik
 
3. Lampiran 3
3. Lampiran 33. Lampiran 3
3. Lampiran 3
 
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibahNo. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah
 

Similar to 4. Lampiran 4

Lampiran iv rekapitulasi
Lampiran iv rekapitulasiLampiran iv rekapitulasi
Lampiran iv rekapitulasiTidore Tidore
 
Lampiran iv rekapitulasi
Lampiran iv rekapitulasiLampiran iv rekapitulasi
Lampiran iv rekapitulasiTidore Tidore
 
Rekap apbd 2021(1)
Rekap apbd 2021(1)Rekap apbd 2021(1)
Rekap apbd 2021(1)DiskominfoPB
 
rapbs-all-2023.pdf. dlm frkehfna fjgreggss
rapbs-all-2023.pdf. dlm frkehfna fjgreggssrapbs-all-2023.pdf. dlm frkehfna fjgreggss
rapbs-all-2023.pdf. dlm frkehfna fjgreggssssuser986f381
 
Perda apbd badan kepegawaian daerah 2015
Perda apbd badan kepegawaian daerah 2015Perda apbd badan kepegawaian daerah 2015
Perda apbd badan kepegawaian daerah 2015ASRULAHK
 
3 dok prioritas & plafon 2020
3 dok prioritas & plafon 20203 dok prioritas & plafon 2020
3 dok prioritas & plafon 2020pandirambo900
 
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okEvaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okcamat darul ihsan
 
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okEvaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okcamat darul ihsan
 
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okEvaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okcamat darul ihsan
 
RAPAT KOORDINASI KOMITE.pptx
RAPAT KOORDINASI KOMITE.pptxRAPAT KOORDINASI KOMITE.pptx
RAPAT KOORDINASI KOMITE.pptxHFauzi1
 

Similar to 4. Lampiran 4 (17)

Apbd tahun 2016 gr
Apbd tahun 2016 grApbd tahun 2016 gr
Apbd tahun 2016 gr
 
Bkd
BkdBkd
Bkd
 
Lampiran iv rekapitulasi
Lampiran iv rekapitulasiLampiran iv rekapitulasi
Lampiran iv rekapitulasi
 
Lampiran iv rekapitulasi
Lampiran iv rekapitulasiLampiran iv rekapitulasi
Lampiran iv rekapitulasi
 
Rekap apbd 2021(1)
Rekap apbd 2021(1)Rekap apbd 2021(1)
Rekap apbd 2021(1)
 
Ringkasan DPA Tahun 2013
Ringkasan DPA Tahun 2013Ringkasan DPA Tahun 2013
Ringkasan DPA Tahun 2013
 
3. Lampiran 3
3. Lampiran 33. Lampiran 3
3. Lampiran 3
 
Rsud
RsudRsud
Rsud
 
rapbs-all-2023.pdf. dlm frkehfna fjgreggss
rapbs-all-2023.pdf. dlm frkehfna fjgreggssrapbs-all-2023.pdf. dlm frkehfna fjgreggss
rapbs-all-2023.pdf. dlm frkehfna fjgreggss
 
Perda apbd badan kepegawaian daerah 2015
Perda apbd badan kepegawaian daerah 2015Perda apbd badan kepegawaian daerah 2015
Perda apbd badan kepegawaian daerah 2015
 
3 dok prioritas & plafon 2020
3 dok prioritas & plafon 20203 dok prioritas & plafon 2020
3 dok prioritas & plafon 2020
 
Pol pp
Pol ppPol pp
Pol pp
 
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okEvaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
 
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okEvaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
 
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okEvaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
 
Inspektorat
InspektoratInspektorat
Inspektorat
 
RAPAT KOORDINASI KOMITE.pptx
RAPAT KOORDINASI KOMITE.pptxRAPAT KOORDINASI KOMITE.pptx
RAPAT KOORDINASI KOMITE.pptx
 

More from kabupaten_pakpakbharat

32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengahkabupaten_pakpakbharat
 
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunankabupaten_pakpakbharat
 
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangankabupaten_pakpakbharat
 
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kbkabupaten_pakpakbharat
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkutkabupaten_pakpakbharat
 
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahkabupaten_pakpakbharat
 

More from kabupaten_pakpakbharat (20)

Manual book v 3
Manual book v 3Manual book v 3
Manual book v 3
 
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
 
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
 
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
 
29. Dinas pertanian dan perkebunan
29. Dinas pertanian dan perkebunan29. Dinas pertanian dan perkebunan
29. Dinas pertanian dan perkebunan
 
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
 
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
 
26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada
 
25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube
 
24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
 
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
 
21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan
 
20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak
 
19. Kantor kepegawaian daerah
19. Kantor kepegawaian  daerah19. Kantor kepegawaian  daerah
19. Kantor kepegawaian daerah
 
18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten
 
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
 
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
 
15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd
 
14. sekretariat daerah
14. sekretariat daerah14. sekretariat daerah
14. sekretariat daerah
 

Recently uploaded

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 

Recently uploaded (14)

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 

4. Lampiran 4

  • 1. Lampiran IV Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 Tahun 2011 25 January 2011 PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2011 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1 Urusan Wajib 6.321.212.264,00 66.802.177.326,00 54.121.175.155,00 127.244.564.745,00 1.01 Pendidikan 376.277.000,00 9.058.847.999,00 11.371.856.700,00 20.806.981.699,00 1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 376.277.000,00 9.058.847.999,00 11.371.856.700,00 20.806.981.699,00 1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 67.828.000,00 2.585.052.476,00 0,00 2.652.880.476,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 31.635.000,00 0,00 31.635.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 88.560.000,00 0,00 88.560.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 126.472.940,00 0,00 126.472.940,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 84.828.400,00 0,00 84.828.400,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 711.115.055,00 0,00 711.115.055,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 173.568.600,00 0,00 173.568.600,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 51.350.081,00 0,00 51.350.081,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 77.760.000,00 0,00 77.760.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 626.847.500,00 0,00 626.847.500,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 67.828.000,00 130.800.000,00 0,00 198.628.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 453.330.000,00 0,00 453.330.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD 0,00 28.784.900,00 0,00 28.784.900,00 1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.250.000,00 347.220.300,00 25.260.600,00 373.730.900,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 1.737.500,00 25.260.600,00 26.998.100,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.250.000,00 32.901.300,00 0,00 34.151.300,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 283.250.000,00 0,00 283.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 13.731.500,00 0,00 13.731.500,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 Pelatihan SDM 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.325.000,00 902.664.000,00 0,00 903.989.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1.325.000,00 902.664.000,00 0,00 903.989.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 98.849.000,00 4.549.086.400,00 10.622.740.000,00 15.270.675.400,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 Pembangunan gedung sekolah 40.130.000,00 4.953.000,00 470.400.000,00 515.483.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1
  • 2. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.600.000,00 22.479.000,00 0,00 28.079.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 Sosialisasi ujian sekolah (UASBN) SD/MI 4.200.000,00 14.969.250,00 0,00 19.169.250,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 Pelaksanaan UASBN SD/MI 1.694.000,00 88.779.250,00 0,00 90.473.250,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 Pelaksanaan ujian SMP/MTs 31.810.000,00 29.625.300,00 0,00 61.435.300,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah 3.500.000,00 24.557.200,00 0,00 28.057.200,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C 4.365.000,00 28.169.800,00 0,00 32.534.800,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan 7.550.000,00 233.200.600,00 10.152.340.000,00 10.393.090.600,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 Penggunaan dana BOS SD/SDLB dan SMP Negeri 0,00 4.102.353.000,00 0,00 4.102.353.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 Program Pendidikan Menengah 41.630.000,00 327.666.773,00 634.000.000,00 1.003.296.773,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 3.650.000,00 1.350.000,00 500.000.000,00 505.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 Pengadaan perlengkapan sekolah 0,00 4.376.083,00 0,00 4.376.083,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 0,00 52.228.790,00 0,00 52.228.790,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri 2.700.000,00 77.885.000,00 0,00 80.585.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 82 Olimpiade Sains Tk. SMA 1.400.000,00 29.802.400,00 0,00 31.202.400,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 86 Ujian Akhir Sekolah Tk. SMA 14.850.000,00 15.124.400,00 0,00 29.974.400,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 Ujian Akhir Sekolah Tk. SMK 7.270.000,00 8.190.200,00 0,00 15.460.200,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 90 Fasilitasi ujian nasional 1.400.000,00 116.267.000,00 0,00 117.667.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 Kerjasama, monitoring dan evaluasi mahasiswa yang masuk ke PTN 1.400.000,00 16.412.900,00 0,00 17.812.900,00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan modul pembelajaran pendidikan SMK 7.260.000,00 2.730.000,00 0,00 9.990.000,00 (KTSP) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 95 1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 Pengadaaan buku adat dan budaya Pakpak SMP dan SMA 1.700.000,00 3.300.000,00 120.000.000,00 125.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal 101.245.000,00 196.062.750,00 89.856.100,00 387.163.850,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 Kegiatan HAI 1.325.000,00 52.996.550,00 0,00 54.321.550,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 Peringatan Hari Pendidikan Nasional 1.925.000,00 41.065.400,00 0,00 42.990.400,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 Jambore PTK PNF 2.525.000,00 37.451.900,00 0,00 39.976.900,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 Penyelenggaraan taman bacaan masyarakat 67.200.000,00 3.717.000,00 59.128.000,00 130.045.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 Penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik PNF kesetaraan 12.605.000,00 23.745.000,00 0,00 36.350.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 Penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik PNF PAUD 12.465.000,00 34.825.500,00 0,00 47.290.500,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 27 Pembangunan sarana listrik 3.200.000,00 2.261.400,00 30.728.100,00 36.189.500,00 1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 64.150.000,00 111.095.300,00 0,00 175.245.300,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 Sosialisasi Sertifikasi Pendidik 10.025.000,00 32.948.400,00 0,00 42.973.400,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 35 Pelatihan guru mata pelajaran muatan lokal dan adat budaya pakpak Tk. SD/MI 54.125.000,00 78.146.900,00 0,00 132.271.900,00 1.02 Kesehatan 171.308.000,00 8.857.638.733,00 2.475.352.670,00 11.504.299.403,00 1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN 127.208.000,00 5.150.561.463,00 2.010.335.070,00 7.288.104.533,00 1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.350.000,00 1.134.976.900,00 302.560.300,00 1.438.887.200,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 43.431.100,00 0,00 43.431.100,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 2
  • 3. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 231.600.000,00 160.000.000,00 391.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 77.735.000,00 0,00 77.735.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.350.000,00 275.800,00 142.560.300,00 144.186.100,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 184.010.000,00 0,00 184.010.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 74.400.000,00 0,00 74.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 497.525.000,00 0,00 497.525.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 660.520.000,00 156.500.000,00 817.020.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 156.500.000,00 156.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 660.520.000,00 0,00 660.520.000,00 1.02 . 1.02.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 49.091.800,00 0,00 49.091.800,00 1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 03 . 08 Evaluasi jabatan fungsional 0,00 14.091.800,00 0,00 14.091.800,00 1.02 . 1.02.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.550.000,00 928.780.100,00 0,00 932.330.100,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.350.000,00 110.254.600,00 0,00 111.604.600,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 850.000,00 45.309.300,00 0,00 46.159.300,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 Pengadaan Obat-obatan 1.350.000,00 773.216.200,00 0,00 774.566.200,00 1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 13.825.000,00 403.032.200,00 1.535.740.000,00 1.952.597.200,00 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan 5.550.000,00 124.466.300,00 1.422.740.000,00 1.552.756.300,00 jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 0,00 229.823.000,00 113.000.000,00 342.823.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 0,00 23.040.000,00 0,00 23.040.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 Peringatan hasi kesehatan nasional (HKN) 8.275.000,00 25.702.900,00 0,00 33.977.900,00 1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 12.400.000,00 248.735.900,00 0,00 261.135.900,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 3.600.000,00 239.884.500,00 0,00 243.484.500,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 Penyuluhan PHBS bagi anak Sekolah 8.800.000,00 8.851.400,00 0,00 17.651.400,00 1.02 . 1.02.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 7.000.000,00 46.318.300,00 0,00 53.318.300,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 0,00 22.681.100,00 0,00 22.681.100,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 Pertemuan petugas TPG mengenai PWS gizi 7.000.000,00 13.441.800,00 0,00 20.441.800,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 Pendistribusian makanan tambahan 0,00 10.195.400,00 0,00 10.195.400,00 1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 9.200.000,00 515.548.883,00 250.000,00 524.998.883,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 0,00 13.642.800,00 250.000,00 13.892.800,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 Pengadaan vaksin penyakit menular 0,00 49.809.833,00 0,00 49.809.833,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 0,00 48.764.600,00 0,00 48.764.600,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 3
  • 4. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 Peningkatan imunisasi 0,00 104.394.900,00 0,00 104.394.900,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 0,00 20.434.200,00 0,00 20.434.200,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 23 Pemberian makanan tambahan bagi penderita TB-Paru 0,00 66.553.400,00 0,00 66.553.400,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 25 Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di sekolah 0,00 126.912.450,00 0,00 126.912.450,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 26 Pemeriksaan golongan darah 0,00 29.650.000,00 0,00 29.650.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 27 Pertemuan pembahasan penyakit degeneratif dan fasilitasi laboratorium puskesmas 3.600.000,00 40.599.200,00 0,00 44.199.200,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 28 Pemeriksaan osteoporosis 5.600.000,00 14.787.500,00 0,00 20.387.500,00 1.02 . 1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9.985.000,00 24.284.200,00 0,00 34.269.200,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.260.000,00 4.701.800,00 0,00 5.961.800,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 Rapat kerja kesehatan daerah 8.725.000,00 19.582.400,00 0,00 28.307.400,00 1.02 . 1.02.01 . 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 38.948.000,00 852.843.500,00 3.865.400,00 895.656.900,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 Pelayanan operasi katarak 16.200.000,00 68.663.600,00 3.865.400,00 88.729.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 04 Pelayanan sunatan masal 15.900.000,00 19.614.200,00 0,00 35.514.200,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 12 Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah 3.248.000,00 757.978.100,00 0,00 761.226.100,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 13 Sosialisasi penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan 3.600.000,00 6.587.600,00 0,00 10.187.600,00 1.02 . 1.02.01 . 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 2.150.000,00 47.283.780,00 0,00 49.433.780,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 2.150.000,00 47.283.780,00 0,00 49.433.780,00 1.02 . 1.02.01 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 28.800.000,00 54.145.900,00 11.419.370,00 94.365.270,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP) 6.400.000,00 6.127.600,00 0,00 12.527.600,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 12 Pelatihan penanganan asfiksia 22.400.000,00 40.561.100,00 11.419.370,00 74.380.470,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 13 Evaluasi manajemen buku kia/PWS kia 0,00 7.457.200,00 0,00 7.457.200,00 1.02 . 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALAK 44.100.000,00 3.707.077.270,00 465.017.600,00 4.216.194.870,00 1.02 . 1.02.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.600.000,00 1.635.023.870,00 44.696.800,00 1.684.320.670,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.140.000,00 0,00 1.140.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 75.125.000,00 0,00 75.125.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 98.080.200,00 0,00 98.080.200,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 22.180.400,00 0,00 22.180.400,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.300.000,00 107.439.700,00 0,00 109.739.700,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 43.215.750,00 0,00 43.215.750,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 0,00 44.696.800,00 44.696.800,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 14.250.000,00 0,00 14.250.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 191.995.000,00 0,00 191.995.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 2.300.000,00 786.050.000,00 0,00 788.350.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 293.575.000,00 0,00 293.575.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD 0,00 1.972.820,00 0,00 1.972.820,00 1.02 . 1.02.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.600.000,00 522.471.500,00 406.716.300,00 933.787.800,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 4
  • 5. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.300.000,00 21.600.000,00 281.247.700,00 305.147.700,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 2.300.000,00 171.364.000,00 125.468.600,00 299.132.600,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 120.007.500,00 0,00 120.007.500,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.650.000,00 95.720.000,00 0,00 97.370.000,00 1.02 . 1.02.02 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.650.000,00 95.720.000,00 0,00 97.370.000,00 1.02 . 1.02.02 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 243.000.000,00 0,00 243.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 243.000.000,00 0,00 243.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 16 . 15 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 8.400.000,00 169.081.900,00 13.604.500,00 191.086.400,00 1.02 . 1.02.02 . 23 . 11 Penyusunan standart operating prosedur (SOP) rumah sakit 8.400.000,00 51.421.200,00 0,00 59.821.200,00 1.02 . 1.02.02 . 23 . 12 Peningkatan pelayanan unit transfusi darah rumah sakit 0,00 13.100.700,00 13.604.500,00 26.705.200,00 1.02 . 1.02.02 . 23 . 13 Penyediaan perijinan sarana dan prasarana kesehatan 0,00 104.560.000,00 0,00 104.560.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah 886.350.000,00 sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 1.02 . 1.02.02 . 26 4.850.000,00 881.500.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 4.850.000,00 881.500.000,00 0,00 886.350.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ 155.280.000,00 rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 1.02 . 1.02.02 . 27 20.000.000,00 135.280.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 0,00 133.000.000,00 0,00 133.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 22 Kalibarasi alat-alat kesehatan 20.000.000,00 2.280.000,00 0,00 22.280.000,00 1.03 Pekerjaan Umum 262.810.000,00 2.534.494.197,00 28.608.924.100,00 31.406.228.297,00 1.03 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 262.810.000,00 2.534.494.197,00 28.608.924.100,00 31.406.228.297,00 1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.300.000,00 994.226.597,00 35.466.000,00 1.039.992.597,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.450.000,00 99.995.600,00 0,00 101.445.600,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.050.000,00 46.256.000,00 0,00 47.306.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.050.000,00 11.583.100,00 30.366.000,00 42.999.100,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.450.000,00 11.434.000,00 0,00 12.884.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.050.000,00 0,00 5.100.000,00 6.150.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 1.450.000,00 63.969.000,00 0,00 65.419.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 800.000,00 429.600.000,00 0,00 430.400.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 1.200.000,00 325.365.000,00 0,00 326.565.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD 800.000,00 6.023.897,00 0,00 6.823.897,00 1.03 . 1.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.850.000,00 372.545.800,00 7.467.900.000,00 7.868.295.800,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor (DAU) 20.300.000,00 229.306.600,00 6.993.900.000,00 7.243.506.600,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 5
  • 6. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.500.000,00 13.639.200,00 474.000.000,00 494.139.200,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.050.000,00 129.600.000,00 0,00 130.650.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 800.000,00 185.615.000,00 0,00 186.415.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 800.000,00 185.615.000,00 0,00 186.415.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 105.200.000,00 242.327.100,00 11.438.180.000,00 11.785.707.100,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 Pembangunan jembatan 17.300.000,00 116.838.700,00 2.490.000.000,00 2.624.138.700,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAU) 36.550.000,00 35.185.700,00 2.602.500.000,00 2.674.235.700,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK) 51.350.000,00 90.302.700,00 6.345.680.000,00 6.487.332.700,00 1.03 . 1.03.01 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 22.050.000,00 6.333.000,00 500.000.000,00 528.383.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 22.050.000,00 6.333.000,00 500.000.000,00 528.383.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 4.250.000,00 448.126.500,00 2.647.612.600,00 3.099.989.100,00 1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 Pengadaan alat-alat berat 4.250.000,00 5.087.500,00 2.647.612.600,00 2.656.950.100,00 1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 0,00 443.039.000,00 0,00 443.039.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan 2.547.275.800,00 Jaringan Pengairan lainnya 1.03 . 1.03.01 . 24 41.260.000,00 91.330.800,00 2.414.685.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 24.100.000,00 21.424.600,00 581.975.000,00 627.499.600,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) 17.160.000,00 69.906.200,00 1.832.710.000,00 1.919.776.200,00 1.03 . 1.03.01 . 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 12.950.000,00 11.420.700,00 950.000.000,00 974.370.700,00 1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 12.950.000,00 11.420.700,00 950.000.000,00 974.370.700,00 1.03 . 1.03.01 . 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 38.150.000,00 182.568.700,00 3.155.080.500,00 3.375.799.200,00 1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 13.050.000,00 62.262.900,00 1.480.000.500,00 1.555.313.400,00 1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 12.550.000,00 60.152.900,00 722.260.000,00 794.962.900,00 1.03 . 1.03.01 . 30 . 11 Pembangunan sarana sanitasi pedesaan (DAK) 12.550.000,00 60.152.900,00 952.820.000,00 1.025.522.900,00 1.06 Perencanaan Pembangunan 1.441.797.000,00 1.891.238.400,00 96.359.200,00 3.429.394.600,00 1.06 . 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.441.797.000,00 1.891.238.400,00 96.359.200,00 3.429.394.600,00 1.06 . 1.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 672.598.300,00 60.359.200,00 732.957.500,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 53.600.000,00 0,00 53.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 64.470.000,00 0,00 64.470.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 54.570.000,00 0,00 54.570.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 32.654.000,00 0,00 32.654.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.029.300,00 0,00 4.029.300,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 58.399.200,00 58.399.200,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.580.000,00 1.960.000,00 7.540.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 47.200.000,00 0,00 47.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 57.600.000,00 0,00 57.600.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 6
  • 7. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 349.895.000,00 0,00 349.895.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 107.600.000,00 0,00 107.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 37.600.000,00 0,00 37.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 152.430.000,00 55.320.000,00 0,00 207.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 15 Penyusunan buku statistik Kabupaten Pakpak Bharat 152.430.000,00 55.320.000,00 0,00 207.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 Program Kerjasama Pembangunan 303.600.000,00 165.340.900,00 0,00 468.940.900,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 06 Koordinasi pelaksanaan dana tugas pembantuan, dekonsentrasi 16.775.000,00 35.882.000,00 0,00 52.657.000,00 Fasilitasi/Koordinasi program pengembangan kawasan agropolitan/forum kabupaten 22.010.000,00 46.613.200,00 0,00 68.623.200,00 / kota 1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal 29.695.000,00 40.530.600,00 0,00 70.225.600,00 (PPDT) 1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 Rencana detail pengembangan kawasan agroforestry 133.145.000,00 19.917.100,00 0,00 153.062.100,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 Rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPPDA) 101.975.000,00 22.398.000,00 0,00 124.373.000,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan 266.235.000,00 daerah 1.06 . 1.06.01 . 20 0,00 266.235.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 0,00 266.235.000,00 0,00 266.235.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 251.586.000,00 385.180.850,00 0,00 636.766.850,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD 31.775.000,00 36.151.500,00 0,00 67.926.500,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 28.555.000,00 30.818.200,00 0,00 59.373.200,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 Penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 21.290.000,00 36.544.100,00 0,00 57.834.100,00 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 22.505.000,00 34.897.750,00 0,00 57.402.750,00 (PPAS) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 1.06 . 1.06.01 . 21 . 20 Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional 53.225.000,00 154.238.500,00 0,00 207.463.500,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 29 Pelaksanaan musrenbang forum SKPD 20.166.000,00 26.675.500,00 0,00 46.841.500,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 34 Penetapan dan sosialisasi RPJM Kabupaten Pakpak Bharat 33.075.000,00 62.531.000,00 0,00 95.606.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 Fasilitasi penyusunan RKA SKPD 40.995.000,00 3.324.300,00 0,00 44.319.300,00 1.06 . 1.06.01 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 340.152.000,00 84.360.700,00 0,00 424.512.700,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 19 Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Pakpak Bharat 103.195.000,00 20.017.100,00 0,00 123.212.100,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 20 Identifikasi dampak bantuan pemerintah terhadap pendapatan masyarakat 124.762.000,00 45.326.500,00 0,00 170.088.500,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 21 Prospek pengembangan UMKM di Kabupaten Pakpak Bharat 112.195.000,00 19.017.100,00 0,00 131.212.100,00 1.06 . 1.06.01 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya 113.425.000,00 22.738.400,00 0,00 136.163.400,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 10 Penyusunan strategi pembangunan daerah melalui pendekatan budaya 113.425.000,00 22.738.400,00 0,00 136.163.400,00 1.06 . 1.06.01 . 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 280.604.000,00 131.864.250,00 36.000.000,00 448.468.250,00 1.06 . 1.06.01 . 24 . 22 Penyusunan rencana jalan lingkar (ring road) kota Salak 179.060.000,00 14.185.000,00 0,00 193.245.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24 . 23 Fasilitasi dan koordinasi rencana tata ruang tingkat kabupaten, provinsi dan pusat 89.120.000,00 86.145.250,00 0,00 175.265.250,00 Sosialisasi PERDA tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Pakpak 12.424.000,00 31.534.000,00 36.000.000,00 79.958.000,00 Bharat 1.06 . 1.06.01 . 24 . 24 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 7
  • 8. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.07 Perhubungan 18.250.000,00 79.036.200,00 184.250.031,00 281.536.231,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN 281.536.231,00 KEBERSIHAN 1.07 . 1.17.01 18.250.000,00 79.036.200,00 184.250.031,00 1.07 . 1.17.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2.975.000,00 8.973.600,00 184.250.031,00 196.198.631,00 1.07 . 1.17.01 . 15 . 12 Pembangunan sarana dan prasarana dan fasilitas perhubungan 2.975.000,00 8.973.600,00 184.250.031,00 196.198.631,00 1.07 . 1.17.01 . 21 Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi 15.275.000,00 70.062.600,00 0,00 85.337.600,00 1.07 . 1.17.01 . 21 . 05 Pengamanan Idul Fitri dan Tahun Baru 0,00 40.606.800,00 0,00 40.606.800,00 1.07 . 1.17.01 . 21 . 06 Sosialisasi nama jalan 15.275.000,00 29.455.800,00 0,00 44.730.800,00 1.08 Lingkungan Hidup 19.575.000,00 993.254.840,00 142.550.000,00 1.155.379.840,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN 158.302.440,00 KEBERSIHAN 1.08 . 1.17.01 4.650.000,00 77.152.440,00 76.500.000,00 1.08 . 1.17.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.700.000,00 70.535.250,00 0,00 72.235.250,00 1.08 . 1.17.01 . 15 . 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1.700.000,00 48.675.550,00 0,00 50.375.550,00 1.08 . 1.17.01 . 15 . 07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 0,00 21.859.700,00 0,00 21.859.700,00 1.08 . 1.17.01 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2.950.000,00 6.617.190,00 76.500.000,00 86.067.190,00 1.08 . 1.17.01 . 24 . 05 Penataan RTH 1.700.000,00 3.514.520,00 56.500.000,00 61.714.520,00 1.08 . 1.17.01 . 24 . 07 Pengembangan taman rekreasi 1.250.000,00 3.102.670,00 20.000.000,00 24.352.670,00 1.08 . 2.02.01 DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN 14.925.000,00 916.102.400,00 66.050.000,00 997.077.400,00 1.08 . 2.02.01 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 8.700.000,00 819.024.400,00 65.000.000,00 892.724.400,00 1.08 . 2.02.01 . 17 . 01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 8.700.000,00 819.024.400,00 65.000.000,00 892.724.400,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan 104.353.000,00 Lingkungan Hidup 1.08 . 2.02.01 . 19 6.225.000,00 97.078.000,00 1.050.000,00 1.08 . 2.02.01 . 19 . 08 Penyusunan status lingkungan hidup daerah 5.825.000,00 55.959.400,00 1.050.000,00 62.834.400,00 1.08 . 2.02.01 . 19 . 09 Lomba pengetahuan lingkungan hidup Tingkat SD dan SLTP 400.000,00 41.118.600,00 0,00 41.518.600,00 1.09 Pertanahan 56.075.000,00 159.468.275,00 2.250.000.000,00 2.465.543.275,00 1.09 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 56.075.000,00 159.468.275,00 2.250.000.000,00 2.465.543.275,00 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan 2.465.543.275,00 tanah 1.09 . 1.20.03 . 16 56.075.000,00 159.468.275,00 2.250.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 34.100.000,00 9.437.100,00 2.250.000.000,00 2.293.537.100,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 03 Sertifikasi tanah milik daerah 21.975.000,00 150.031.175,00 0,00 172.006.175,00 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 8.500.000,00 1.135.016.475,00 135.241.700,00 1.278.758.175,00 1.10 . 1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.500.000,00 1.135.016.475,00 135.241.700,00 1.278.758.175,00 1.10 . 1.10.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 850.000,00 648.478.250,00 105.741.700,00 755.069.950,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 47.074.100,00 0,00 47.074.100,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 8
  • 9. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 6.694.600,00 0,00 6.694.600,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 45.646.600,00 0,00 45.646.600,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.391.250,00 0,00 2.391.250,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 850.000,00 321.700,00 103.741.700,00 104.913.400,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.240.000,00 2.000.000,00 5.240.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 24.600.000,00 0,00 24.600.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 318.650.000,00 0,00 318.650.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 157.200.000,00 0,00 157.200.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD 0,00 10.260.000,00 0,00 10.260.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 850.000,00 133.456.925,00 2.500.000,00 136.806.925,00 1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 16.003.975,00 0,00 16.003.975,00 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 48.010.000,00 0,00 48.010.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02 . 45 Pembuatan sarana dan prasarana gedung kantor 850.000,00 48.942.950,00 2.500.000,00 52.292.950,00 1.10 . 1.10.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.100.000,00 214.380.000,00 0,00 219.480.000,00 1.10 . 1.10.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 183.170.000,00 0,00 183.170.000,00 1.10 . 1.10.01 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 5.100.000,00 31.210.000,00 0,00 36.310.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.700.000,00 138.701.300,00 27.000.000,00 167.401.300,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 14 Pencetakan registrasi KTP, KK, Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil 450.000,00 57.000.000,00 0,00 57.450.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 16 Pelatihan tenaga petugas register 0,00 10.396.000,00 0,00 10.396.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 19 Pengadaan papan billboard 850.000,00 2.167.000,00 27.000.000,00 30.017.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 22 Pelayanan KTP, KK berjalan 0,00 45.005.900,00 0,00 45.005.900,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 23 Sosialisasi akte kelahiran 400.000,00 24.132.400,00 0,00 24.532.400,00 1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 13.825.000,00 123.533.100,00 0,00 137.358.100,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN 137.358.100,00 DAN KB 1.11 . 1.22.01 13.825.000,00 123.533.100,00 0,00 1.11 . 1.22.01 . 15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 5.200.000,00 37.790.600,00 0,00 42.990.600,00 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan 5.200.000,00 37.790.600,00 0,00 42.990.600,00 perempuan dan perlindungan anak 1.11 . 1.22.01 . 15 . 03 1.11 . 1.22.01 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 8.625.000,00 85.742.500,00 0,00 94.367.500,00 1.11 . 1.22.01 . 16 . 01 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 5.800.000,00 54.435.600,00 0,00 60.235.600,00 1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 2.825.000,00 31.306.900,00 0,00 34.131.900,00 1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 63.225.000,00 133.303.300,00 844.368.000,00 1.040.896.300,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN 1.040.896.300,00 DAN KB 1.12 . 1.22.01 63.225.000,00 133.303.300,00 844.368.000,00 1.12 . 1.22.01 . 15 Program Keluarga Berencana 5.550.000,00 48.821.820,00 844.368.000,00 898.739.820,00 1.12 . 1.22.01 . 15 . 01 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 1.650.000,00 48.821.820,00 0,00 50.471.820,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 9
  • 10. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.12 . 1.22.01 . 15 . 09 Pengadaan alat keluarga berencana 3.900.000,00 0,00 844.368.000,00 848.268.000,00 1.12 . 1.22.01 . 17 Program pelayanan kontrasepsi 57.675.000,00 84.481.480,00 0,00 142.156.480,00 1.12 . 1.22.01 . 17 . 05 Bulan bhakti sosial TNI Manunggal KB-KES 22.975.000,00 33.227.760,00 0,00 56.202.760,00 1.12 . 1.22.01 . 17 . 07 Bulan bhakti sosial TP-PKK-KB-KES 20.275.000,00 30.790.960,00 0,00 51.065.960,00 1.12 . 1.22.01 . 17 . 08 Bulan bhakti sosial Ikatan Bidan Indonesia KB-KES 14.425.000,00 20.462.760,00 0,00 34.887.760,00 1.13 Sosial 42.355.000,00 1.235.936.440,00 77.025.650,00 1.355.317.090,00 1.13 . 1.13.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 40.730.000,00 1.208.535.940,00 77.025.650,00 1.326.291.590,00 1.13 . 1.13.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.780.000,00 509.573.460,00 31.919.650,00 550.273.110,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 7.645.300,00 0,00 7.645.300,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 42.365.480,00 0,00 42.365.480,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 19.662.120,00 0,00 19.662.120,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 700.000,00 105.000,00 30.919.650,00 31.724.650,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.600.000,00 1.000.000,00 4.600.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 29.792.000,00 0,00 29.792.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 345.305.000,00 0,00 345.305.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD 8.080.000,00 7.698.560,00 0,00 15.778.560,00 1.13 . 1.13.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.500.000,00 53.541.580,00 45.106.000,00 100.147.580,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 800.000,00 401.580,00 25.000.000,00 26.201.580,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 700.000,00 240.000,00 20.106.000,00 21.046.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 45.900.000,00 0,00 45.900.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 155.890.000,00 0,00 155.890.000,00 1.13 . 1.13.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 155.890.000,00 0,00 155.890.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 18.410.000,00 262.297.100,00 0,00 280.707.100,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 Pelayanan dan pemberian alat bantu kursi roda untuk penyandang cacat 850.000,00 33.350.000,00 0,00 34.200.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana pemdukung rumah tidak layak huni 1.750.000,00 173.557.100,00 0,00 175.307.100,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 18 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi remaja putus sekolah 4.210.000,00 44.990.000,00 0,00 49.200.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 19 Penyuluhan tentang NAPZA terhadap anak remaja 11.600.000,00 10.400.000,00 0,00 22.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 1.270.000,00 39.830.000,00 0,00 41.100.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 . 07 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung bagi lansia potensial 1.270.000,00 39.830.000,00 0,00 41.100.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 10.770.000,00 187.403.800,00 0,00 198.173.800,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 10 Peringatan Hari Pahlawan 850.000,00 38.350.000,00 0,00 39.200.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 13 Operasional taruna siaga bencana dan TKSK 0,00 99.747.200,00 0,00 99.747.200,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 14 Monitoring dan evaluasi kelompok usaha bersama (KUBE) 9.120.000,00 33.306.600,00 0,00 42.426.600,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 10
  • 11. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.13 . 1.13.01 . 21 . 15 Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional 400.000,00 7.600.000,00 0,00 8.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 16 Peringatan Hari Lansia 400.000,00 8.400.000,00 0,00 8.800.000,00 1.13 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 1.625.000,00 27.400.500,00 0,00 29.025.500,00 1.13 . 1.20.03 . 17 Program pembinaan anak terlantar 1.625.000,00 27.400.500,00 0,00 29.025.500,00 1.13 . 1.20.03 . 17 . 07 Peringatan Hari Anak Nasional 1.625.000,00 27.400.500,00 0,00 29.025.500,00 1.14 Ketenagakerjaan 8.800.000,00 39.034.600,00 0,00 47.834.600,00 1.14 . 1.13.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 8.800.000,00 39.034.600,00 0,00 47.834.600,00 1.14 . 1.13.01 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 8.800.000,00 39.034.600,00 0,00 47.834.600,00 1.14 . 1.13.01 . 15 . 01 Penyusunan data base tenaga kerja daerah 8.800.000,00 39.034.600,00 0,00 47.834.600,00 1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 236.130.000,00 1.144.629.750,00 73.891.500,00 1.454.651.250,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, 1.454.651.250,00 KECIL DAN MENENGAH 1.15 . 2.07.01 236.130.000,00 1.144.629.750,00 73.891.500,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha 293.903.300,00 Kecil Menengah 1.15 . 2.07.01 . 16 123.720.000,00 170.183.300,00 0,00 1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 2.320.000,00 26.018.000,00 0,00 28.338.000,00 1.15 . 2.07.01 . 16 . 07 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD 80.900.000,00 25.690.400,00 0,00 106.590.400,00 1.15 . 2.07.01 . 16 . 20 Perayaan Hari Koperasi 400.000,00 70.020.900,00 0,00 70.420.900,00 1.15 . 2.07.01 . 16 . 25 Fasilitasi tim Pokjanis KNPB 40.100.000,00 48.454.000,00 0,00 88.554.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil 1.014.229.550,00 Menengah 1.15 . 2.07.01 . 17 69.810.000,00 907.528.050,00 36.891.500,00 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tanggan, industri kecil dan industri 5.810.000,00 16.179.850,00 36.891.500,00 58.881.350,00 menengah 1.15 . 2.07.01 . 17 . 08 1.15 . 2.07.01 . 17 . 18 Inventarisasi usaha mikro kecil dan menengah 400.000,00 55.948.200,00 0,00 56.348.200,00 Pembentukan dan pengembangan badan usaha milik daerah (BUMD) Kabupaten 63.600.000,00 835.400.000,00 0,00 899.000.000,00 Pakpak Bharat 1.15 . 2.07.01 . 17 . 19 1.15 . 2.07.01 . 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 42.600.000,00 66.918.400,00 37.000.000,00 146.518.400,00 1.15 . 2.07.01 . 18 . 10 Pelatihan perkoperasian bagi pengurus/pengelola koperasi 5.800.000,00 45.035.300,00 0,00 50.835.300,00 1.15 . 2.07.01 . 18 . 12 Penilaian kesehatan koperasi 400.000,00 19.600.000,00 0,00 20.000.000,00 1.15 . 2.07.01 . 18 . 13 Pengembangan unit usaha KPRI Indakop 36.400.000,00 2.283.100,00 37.000.000,00 75.683.100,00 1.16 Penanaman Modal 5.065.000,00 618.830.200,00 78.666.500,00 702.561.700,00 1.16 . 1.16.01 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL 5.065.000,00 618.830.200,00 78.666.500,00 702.561.700,00 1.16 . 1.16.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 401.784.100,00 900.000,00 402.684.100,00 1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 23.392.000,00 0,00 23.392.000,00 1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 25.905.300,00 0,00 25.905.300,00 1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 66.202.200,00 0,00 66.202.200,00 1.16 . 1.16.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.283.600,00 0,00 2.283.600,00 1.16 . 1.16.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 8.793.000,00 0,00 8.793.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 11
  • 12. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.16 . 1.16.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.680.000,00 900.000,00 5.580.000,00 1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 10.048.000,00 0,00 10.048.000,00 1.16 . 1.16.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 203.850.000,00 0,00 203.850.000,00 1.16 . 1.16.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 1.16 . 1.16.01 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD 0,00 24.230.000,00 0,00 24.230.000,00 1.16 . 1.16.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 55.270.000,00 77.766.500,00 133.036.500,00 1.16 . 1.16.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 1.16 . 1.16.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 51.020.000,00 0,00 51.020.000,00 1.16 . 1.16.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 0,00 44.766.500,00 44.766.500,00 1.16 . 1.16.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 1.16 . 1.16.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 115.070.000,00 0,00 115.070.000,00 1.16 . 1.16.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 115.070.000,00 0,00 115.070.000,00 1.16 . 1.16.01 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 5.065.000,00 46.706.100,00 0,00 51.771.100,00 1.16 . 1.16.01 . 16 . 19 Pembuatan dan revisi PERDA perizinan 3.115.000,00 5.712.800,00 0,00 8.827.800,00 1.16 . 1.16.01 . 16 . 20 Sosialisasi pelayanan kegiatan perizinan 1.950.000,00 40.993.300,00 0,00 42.943.300,00 1.17 Kebudayaan 105.450.000,00 2.316.662.320,00 275.590.390,00 2.697.702.710,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN 2.697.702.710,00 KEBERSIHAN 1.17 . 1.17.01 105.450.000,00 2.316.662.320,00 275.590.390,00 1.17 . 1.17.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.059.331.200,00 31.663.000,00 1.090.994.200,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 29.100.000,00 0,00 29.100.000,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 220.340.000,00 0,00 220.340.000,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.305.800,00 0,00 3.305.800,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 35.221.600,00 0,00 35.221.600,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 27.160.200,00 0,00 27.160.200,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.444.100,00 0,00 2.444.100,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 25.963.000,00 25.963.000,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 9.360.000,00 5.700.000,00 15.060.000,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 30.468.000,00 0,00 30.468.000,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 334.800.000,00 0,00 334.800.000,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 348.720.000,00 0,00 348.720.000,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD 0,00 8.561.500,00 0,00 8.561.500,00 1.17 . 1.17.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.250.000,00 8.294.420,00 45.927.390,00 55.471.810,00 1.17 . 1.17.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 5.184.250,00 0,00 5.184.250,00 1.17 . 1.17.01 . 02 . 33 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor 1.250.000,00 3.110.170,00 45.927.390,00 50.287.560,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 12
  • 13. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.17 . 1.17.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 207.437.500,00 0,00 207.437.500,00 1.17 . 1.17.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 207.437.500,00 0,00 207.437.500,00 1.17 . 1.17.01 . 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 13.850.000,00 52.455.900,00 0,00 66.305.900,00 1.17 . 1.17.01 . 15 . 01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 13.850.000,00 52.455.900,00 0,00 66.305.900,00 1.17 . 1.17.01 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3.750.000,00 86.107.100,00 148.000.000,00 237.857.100,00 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, 1.850.000,00 6.500.600,00 120.000.000,00 128.350.600,00 museum dan peninggalan bawah air 1.17 . 1.17.01 . 16 . 05 1.17 . 1.17.01 . 16 . 12 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam 1.900.000,00 4.631.900,00 28.000.000,00 34.531.900,00 1.17 . 1.17.01 . 16 . 15 Pendukungan promosi budaya pakpak 0,00 74.974.600,00 0,00 74.974.600,00 1.17 . 1.17.01 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 86.600.000,00 903.036.200,00 50.000.000,00 1.039.636.200,00 1.17 . 1.17.01 . 17 . 04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 71.925.000,00 776.573.100,00 50.000.000,00 898.498.100,00 1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 5.075.000,00 95.082.400,00 0,00 100.157.400,00 1.17 . 1.17.01 . 17 . 06 Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal 9.600.000,00 31.380.700,00 0,00 40.980.700,00 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga 63.825.000,00 300.402.900,00 0,00 364.227.900,00 1.18 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 63.825.000,00 300.402.900,00 0,00 364.227.900,00 1.18 . 1.20.03 . 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 1.625.000,00 21.461.500,00 0,00 23.086.500,00 1.18 . 1.20.03 . 15 . 08 Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan 1.625.000,00 21.461.500,00 0,00 23.086.500,00 1.18 . 1.20.03 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 58.325.000,00 198.321.500,00 0,00 256.646.500,00 1.18 . 1.20.03 . 16 . 13 Seleksi calon paskibraka 58.325.000,00 198.321.500,00 0,00 256.646.500,00 1.18 . 1.20.03 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 3.875.000,00 80.619.900,00 0,00 84.494.900,00 1.18 . 1.20.03 . 20 . 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 1.650.000,00 41.372.500,00 0,00 43.022.500,00 1.18 . 1.20.03 . 20 . 18 Penyelenggaraan HAORNAS 2.225.000,00 39.247.400,00 0,00 41.472.400,00 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 123.855.000,00 1.713.331.960,00 222.650.664,00 2.059.837.624,00 1.19 . 1.19.01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 17.950.000,00 401.123.900,00 203.560.664,00 622.634.564,00 1.19 . 1.19.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.950.000,00 276.353.580,00 43.349.100,00 321.652.680,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 400.000,00 23.802.880,00 0,00 24.202.880,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 14.100.000,00 0,00 14.100.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 850.000,00 4.000.000,00 42.849.100,00 47.699.100,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.948.000,00 0,00 2.948.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.104.000,00 0,00 6.104.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.091.000,00 0,00 2.091.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.920.000,00 500.000,00 2.420.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 14.640.000,00 0,00 14.640.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 170.350.000,00 0,00 170.350.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 13
  • 14. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.19 . 1.19.01 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD 700.000,00 3.997.700,00 0,00 4.697.700,00 1.19 . 1.19.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.700.000,00 43.830.000,00 50.000.000,00 95.530.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.700.000,00 0,00 50.000.000,00 51.700.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 43.830.000,00 0,00 43.830.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 26.075.000,00 0,00 26.075.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 26.075.000,00 0,00 26.075.000,00 1.19 . 1.19.01 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 14.300.000,00 54.865.320,00 110.211.564,00 179.376.884,00 1.19 . 1.19.01 . 22 . 06 Pelatihan penanggulangan bencana 13.900.000,00 54.554.600,00 0,00 68.454.600,00 1.19 . 1.19.01 . 22 . 07 Pengadaan peralatan kebutuhan penanggulangan bencana 400.000,00 310.720,00 110.211.564,00 110.922.284,00 1.19 . 1.19.02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 20.550.000,00 1.022.868.000,00 19.090.000,00 1.062.508.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.400.000,00 295.850.800,00 19.090.000,00 317.340.800,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 8.700.000,00 0,00 8.700.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 49.260.000,00 0,00 49.260.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 7.250.000,00 0,00 7.250.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 22.248.900,00 0,00 22.248.900,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 11.120.000,00 0,00 11.120.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.600.000,00 6.777.200,00 19.090.000,00 27.467.200,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.420.000,00 0,00 3.420.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 26.928.000,00 0,00 26.928.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 400.000,00 37.061.100,00 0,00 37.461.100,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 118.070.000,00 0,00 118.070.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD 400.000,00 5.015.600,00 0,00 5.415.600,00 1.19 . 1.19.02 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 850.000,00 23.081.200,00 0,00 23.931.200,00 1.19 . 1.19.02 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 850.000,00 23.081.200,00 0,00 23.931.200,00 1.19 . 1.19.02 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.700.000,00 93.570.900,00 0,00 103.270.900,00 1.19 . 1.19.02 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 78.290.000,00 0,00 78.290.000,00 1.19 . 1.19.02 . 05 . 06 Pelatihan SDM 9.700.000,00 15.280.900,00 0,00 24.980.900,00 1.19 . 1.19.02 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 5.200.000,00 560.972.800,00 0,00 566.172.800,00 1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 5.200.000,00 560.972.800,00 0,00 566.172.800,00 1.19 . 1.19.02 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 2.400.000,00 49.392.300,00 0,00 51.792.300,00 1.19 . 1.19.02 . 16 . 07 PAM Hari Besar 400.000,00 13.219.500,00 0,00 13.619.500,00 1.19 . 1.19.02 . 16 . 12 PAM kedatangan pejabat 400.000,00 15.800.000,00 0,00 16.200.000,00 1.19 . 1.19.02 . 16 . 13 Patroli pengawasan dan pengendalian PERDA 1.600.000,00 20.372.800,00 0,00 21.972.800,00 1.19 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 85.355.000,00 289.340.060,00 0,00 374.695.060,00 1.19 . 1.20.03 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 31.700.000,00 21.108.800,00 0,00 52.808.800,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 14
  • 15. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.19 . 1.20.03 . 16 . 10 Deteksi dini dan analisa konflik yang terjadi di Masyarakat 31.700.000,00 21.108.800,00 0,00 52.808.800,00 1.19 . 1.20.03 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 13.050.000,00 31.540.500,00 0,00 44.590.500,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 Peningkatan kesadaran masyarakat nilai kebangkitan bangsa 4.350.000,00 13.222.900,00 0,00 17.572.900,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 Peringatan hari kesaktian pancasila 4.350.000,00 8.431.300,00 0,00 12.781.300,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 Peringatan hari kebangkitan nasional 4.350.000,00 9.886.300,00 0,00 14.236.300,00 1.19 . 1.20.03 . 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 10.800.000,00 24.829.800,00 0,00 35.629.800,00 1.19 . 1.20.03 . 18 . 04 Seminar wawasan kebangsaan 10.800.000,00 24.829.800,00 0,00 35.629.800,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan 157.066.600,00 keamanan 1.19 . 1.20.03 . 19 13.005.000,00 144.061.600,00 0,00 1.19 . 1.20.03 . 19 . 02 Pembekalan dan pelatihan anggota linmas 13.005.000,00 144.061.600,00 0,00 157.066.600,00 1.19 . 1.20.03 . 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 10.225.000,00 26.318.800,00 0,00 36.543.800,00 1.19 . 1.20.03 . 20 . 01 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 10.225.000,00 26.318.800,00 0,00 36.543.800,00 1.19 . 1.20.03 . 21 Program pendidikan politik masyarakat 6.575.000,00 41.480.560,00 0,00 48.055.560,00 1.19 . 1.20.03 . 21 . 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.225.000,00 17.091.160,00 0,00 19.316.160,00 1.19 . 1.20.03 . 21 . 07 Verifikasi proposal bantuan keuangan kepada partai politik 4.350.000,00 24.389.400,00 0,00 28.739.400,00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat 38.831.466.351,00 Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.20 2.947.005.264,00 29.034.588.037,00 6.849.873.050,00 1.20 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 2.005.514.000,00 15.181.581.432,00 6.246.600.900,00 23.433.696.332,00 1.20 . 1.20.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 652.650.000,00 9.097.590.800,00 801.752.500,00 10.551.993.300,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 1.863.200.000,00 0,00 1.863.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 232.544.400,00 0,00 232.544.400,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 4.350.000,00 200.556.600,00 0,00 204.906.600,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.350.000,00 187.264.800,00 0,00 191.614.800,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.750.000,00 583.236.000,00 774.002.500,00 1.361.988.500,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 800.000,00 5.895.000,00 27.750.000,00 34.445.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 2.110.328.000,00 0,00 2.110.328.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 638.400.000,00 519.000.000,00 0,00 1.157.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 3.363.566.000,00 0,00 3.363.566.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 180.700.000,00 2.289.061.400,00 5.384.848.400,00 7.854.609.800,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.550.000,00 20.220.000,00 4.924.000.000,00 4.948.770.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 4.350.000,00 1.620.000,00 203.500.000,00 209.470.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 2.950.000,00 3.000.000,00 222.506.000,00 228.456.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 14 Pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah 168.850.000,00 249.911.400,00 34.842.400,00 453.603.800,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 235.200.000,00 0,00 235.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 1.512.350.000,00 0,00 1.512.350.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 15
  • 16. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 101.760.000,00 0,00 101.760.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 4.750.000,00 253.720.000,00 0,00 258.470.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.750.000,00 253.720.000,00 0,00 258.470.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16.900.000,00 1.538.303.000,00 0,00 1.555.203.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 1.448.640.000,00 0,00 1.448.640.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 22 Bimtek implementasi peraturan bupati tentang tata naskah dinas 12.825.000,00 34.233.000,00 0,00 47.058.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 23 Sosialiasasi pengadaan barang dan jasa pemerintah 4.075.000,00 55.430.000,00 0,00 59.505.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 655.927.800,00 keuangan 1.20 . 1.20.03 . 06 151.925.000,00 504.002.800,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 23.820.000,00 41.874.800,00 0,00 65.694.800,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 6.070.000,00 30.035.200,00 0,00 36.105.200,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 12.140.000,00 13.637.600,00 0,00 25.777.600,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 Penyusunan pelaporan evaluasi administrasi kegiatan pembangunan 77.900.000,00 355.062.500,00 0,00 432.962.500,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 Monitoring dan evaluasi harga sembako 21.100.000,00 45.703.100,00 0,00 66.803.100,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 09 Penyusunan penetapan kinerja (TAPKIN) 10.895.000,00 17.689.600,00 0,00 28.584.600,00 1.20 . 1.20.03 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 62.600.000,00 177.404.300,00 0,00 240.004.300,00 1.20 . 1.20.03 . 15 . 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 62.600.000,00 177.404.300,00 0,00 240.004.300,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala 516.547.200,00 daerah 1.20 . 1.20.03 . 16 239.838.000,00 276.709.200,00 0,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial 47.638.000,00 23.763.400,00 0,00 71.401.400,00 dan kemasyarakatan 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 149.100.000,00 90.814.300,00 0,00 239.914.300,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 Rapat kerja pemerintahan daerah 28.275.000,00 22.252.600,00 0,00 50.527.600,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 Fasilitasi kesehatan kepala daerah/ wakil kepala daerah 0,00 123.000.000,00 0,00 123.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 Sosialisasi penyusunan LPPD 14.825.000,00 16.878.900,00 0,00 31.703.900,00 1.20 . 1.20.03 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 45.115.000,00 47.995.000,00 0,00 93.110.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 Penyusunan standar satuan harga 45.115.000,00 47.995.000,00 0,00 93.110.000,00 1.20 . 1.20.03 . 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 51.846.000,00 10.693.800,00 0,00 62.539.800,00 1.20 . 1.20.03 . 18 . 06 Penyusunan nota pengantar dan nota jawaban bupati ttg laporan keuangan 51.846.000,00 10.693.800,00 0,00 62.539.800,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 187.588.400,00 pelaksanaan kebijakan KDH 1.20 . 1.20.03 . 20 18.700.000,00 168.888.400,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 Monitoring distribusi raskin 18.700.000,00 168.888.400,00 0,00 187.588.400,00 1.20 . 1.20.03 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 187.800.000,00 125.301.200,00 60.000.000,00 373.101.200,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 03 Operasional radio permerintah kab. pakpak bharat 187.800.000,00 125.301.200,00 60.000.000,00 373.101.200,00 1.20 . 1.20.03 . 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 16
  • 17. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.20 . 1.20.03 . 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 173.965.000,00 351.202.632,00 0,00 525.167.632,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 50.100.000,00 70.685.000,00 0,00 120.785.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 17 Fasilitasi sosialisasi undang-undang pertanahan 9.915.000,00 25.555.300,00 0,00 35.470.300,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 18 Pembahasan rancangan peraturan bupati 32.900.000,00 93.079.732,00 0,00 125.979.732,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 21 Fasilitasi sosialisasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi 60.500.000,00 96.137.900,00 0,00 156.637.900,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 22 Fasilitasi sosialisasi peraturan daerah tentang kehutanan 9.725.000,00 45.904.700,00 0,00 55.629.700,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 23 Fasilitasi sosialisasi hukum administrasi negara 10.825.000,00 19.840.000,00 0,00 30.665.000,00 1.20 . 1.20.03 . 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 67.300.000,00 116.528.600,00 0,00 183.828.600,00 1.20 . 1.20.03 . 27 . 03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 52.475.000,00 93.360.700,00 0,00 145.835.700,00 1.20 . 1.20.03 . 27 . 05 Pembekalan teknis camat 14.825.000,00 23.167.900,00 0,00 37.992.900,00 1.20 . 1.20.03 . 28 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 151.425.000,00 114.180.300,00 0,00 265.605.300,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 04 Penilaian Kecamatan Terbaik Tk. Kabupaten 76.875.000,00 32.888.200,00 0,00 109.763.200,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 05 Penyusunan LPPD 18.309.000,00 34.853.300,00 0,00 53.162.300,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 Evaluasi Pemerintahan Daerah 11.175.000,00 26.847.200,00 0,00 38.022.200,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 08 Analisis organisasi SKPD se Kabupaten Pakpak Bharat 45.066.000,00 19.591.600,00 0,00 64.657.600,00 1.20 . 1.20.04 SEKRETARIAT DPRD 64.010.000,00 4.188.249.700,00 253.820.350,00 4.506.080.050,00 1.20 . 1.20.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.250.000,00 2.017.261.600,00 123.286.700,00 2.141.798.300,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 78.833.000,00 0,00 78.833.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 18.251.600,00 0,00 18.251.600,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 42.160.000,00 0,00 42.160.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 15.573.100,00 0,00 15.573.100,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 850.000,00 0,00 113.286.700,00 114.136.700,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 16.880.000,00 10.000.000,00 26.880.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 107.840.000,00 0,00 107.840.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 699.000.000,00 0,00 699.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 201.000.000,00 0,00 201.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 802.940.000,00 0,00 802.940.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD 400.000,00 4.783.900,00 0,00 5.183.900,00 1.20 . 1.20.04 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.850.000,00 520.938.100,00 130.533.650,00 653.321.750,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 800.000,00 0,00 78.641.750,00 79.441.750,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 32.608.100,00 2.391.900,00 35.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.050.000,00 77.735.000,00 49.500.000,00 128.285.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 395.595.000,00 0,00 395.595.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 850.000,00 92.804.000,00 0,00 93.654.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 17
  • 18. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 850.000,00 92.804.000,00 0,00 93.654.000,00 1.20 . 1.20.04 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.233.050.000,00 0,00 1.233.050.000,00 1.20 . 1.20.04 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 1.233.050.000,00 0,00 1.233.050.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 60.060.000,00 311.796.000,00 0,00 371.856.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 46.860.000,00 56.250.000,00 0,00 103.110.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 400.000,00 13.836.000,00 0,00 14.236.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 Kegiatan Reses 1.200.000,00 139.425.000,00 0,00 140.625.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 Rapat Kerja Tahunan DPRD 11.600.000,00 102.285.000,00 0,00 113.885.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala 12.400.000,00 daerah 1.20 . 1.20.04 . 16 0,00 12.400.000,00 0,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial 0,00 12.400.000,00 0,00 12.400.000,00 dan kemasyarakatan 1.20 . 1.20.04 . 16 . 01 1.20 . 1.20.05 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 585.981.264,00 2.579.201.775,00 83.687.000,00 3.248.870.039,00 1.20 . 1.20.05 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 69.256.264,00 973.079.700,00 29.937.000,00 1.072.272.964,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 57.600.000,00 0,00 57.600.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 68.470.000,00 0,00 68.470.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 56.146.700,00 0,00 56.146.700,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 47.221.000,00 0,00 47.221.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 9.772.000,00 27.687.000,00 37.459.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 9.600.000,00 2.250.000,00 11.850.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 63.230.000,00 0,00 63.230.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 69.490.000,00 0,00 69.490.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 549.550.000,00 0,00 549.550.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 69.256.264,00 42.000.000,00 0,00 111.256.264,00 1.20 . 1.20.05 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 42.641.475,00 0,00 42.641.475,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 25.250.000,00 0,00 25.250.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 33 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor 0,00 7.391.475,00 0,00 7.391.475,00 1.20 . 1.20.05 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 130.415.000,00 0,00 130.415.000,00 1.20 . 1.20.05 . 05 . 06 Pelatihan SDM 0,00 130.415.000,00 0,00 130.415.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 93.943.600,00 keuangan 1.20 . 1.20.05 . 06 53.675.000,00 40.268.600,00 0,00 1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 5.150.000,00 7.535.800,00 0,00 12.685.800,00 1.20 . 1.20.05 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 48.525.000,00 32.732.800,00 0,00 81.257.800,00 1.20 . 1.20.05 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 463.050.000,00 1.392.797.000,00 53.750.000,00 1.909.597.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 03 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 7.975.000,00 15.666.900,00 0,00 23.641.900,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 29.025.000,00 49.605.500,00 0,00 78.630.500,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 18
  • 19. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 9.675.000,00 34.000.500,00 0,00 43.675.500,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 29.025.000,00 32.875.500,00 0,00 61.900.500,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 9.675.000,00 34.000.500,00 0,00 43.675.500,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 15.950.000,00 28.443.200,00 0,00 44.393.200,00 APBD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban 9.350.000,00 23.577.200,00 0,00 32.927.200,00 pelaksanaan APBD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 11 1.20 . 1.20.05 . 17 . 15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 15.875.000,00 24.527.400,00 0,00 40.402.400,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 105.050.000,00 322.931.400,00 35.750.000,00 463.731.400,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 26 Penelitian dan pengesahan DPA - SKPD 11.350.000,00 10.321.100,00 0,00 21.671.100,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 Penertiban administrasi wilayah subjek dan objek PBB 0,00 16.483.800,00 0,00 16.483.800,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 30 Biaya pemungutan Pajak Daerah dan PBB 0,00 61.827.100,00 0,00 61.827.100,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 31 Sosialisasi PBB sekaligus penyerahan SPPT PBB 7.425.000,00 49.197.800,00 0,00 56.622.800,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 33 Pengintensipan Pendapatan Asli Daerah 7.025.000,00 33.097.000,00 8.000.000,00 48.122.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 35 Penelitian dan pengesahan DPPA - SKPD 11.350.000,00 11.439.100,00 0,00 22.789.100,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 39 Pengintensipan Pajak Bumi dan Bangunan 8.825.000,00 31.912.000,00 0,00 40.737.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 40 Penghapusan barang milik daerah 20.750.000,00 46.797.700,00 0,00 67.547.700,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 45 Pemeliharaan dan Update Aplikasi SIMDA 20.225.000,00 14.950.000,00 0,00 35.175.000,00 Sosialisasi peraturan bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 6.275.000,00 10.225.000,00 0,00 16.500.000,00 Daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 48 1.20 . 1.20.05 . 17 . 49 Pendataan subjek dan objek pajak daerah 12.350.000,00 21.554.700,00 0,00 33.904.700,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 50 Sensus, pendataan dan penilaian barang milik daerah 105.650.000,00 462.761.400,00 10.000.000,00 578.411.400,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 51 Sosialisasi pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah 20.225.000,00 56.602.200,00 0,00 76.827.200,00 1.20 . 1.20.07 INSPEKTORAT KABUPATEN 19.800.000,00 1.224.156.100,00 22.065.000,00 1.266.021.100,00 1.20 . 1.20.07 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 414.195.600,00 22.065.000,00 436.260.600,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 37.868.800,00 0,00 37.868.800,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 13.925.000,00 0,00 13.925.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 7.845.000,00 7.845.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 3.641.800,00 14.220.000,00 17.861.800,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 38.970.000,00 0,00 38.970.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 257.750.000,00 0,00 257.750.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 1.20 . 1.20.07 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 77.730.000,00 0,00 77.730.000,00 1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 77.730.000,00 0,00 77.730.000,00 1.20 . 1.20.07 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 139.650.000,00 0,00 139.650.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 19
  • 20. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 139.650.000,00 0,00 139.650.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 455.265.000,00 pelaksanaan kebijakan KDH 1.20 . 1.20.07 . 20 0,00 455.265.000,00 0,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 0,00 449.975.000,00 0,00 449.975.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 09 Review Laporan Keuangan 0,00 5.290.000,00 0,00 5.290.000,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur 113.640.500,00 pengawasan 1.20 . 1.20.07 . 21 19.800.000,00 93.840.500,00 0,00 1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 0,00 88.490.000,00 0,00 88.490.000,00 1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 19.800.000,00 5.350.500,00 0,00 25.150.500,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur 43.475.000,00 pengawasan 1.20 . 1.20.07 . 22 0,00 43.475.000,00 0,00 1.20 . 1.20.07 . 22 . 05 Evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil kinerja SKPD se Kab. Pakpak Bharat 0,00 43.475.000,00 0,00 43.475.000,00 1.20 . 1.20.08 KANTOR KEPEGAWAIAN DAERAH 171.325.000,00 2.306.185.300,00 105.659.200,00 2.583.169.500,00 1.20 . 1.20.08 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 499.457.100,00 15.000.000,00 514.457.100,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 25.993.800,00 0,00 25.993.800,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 31.800.000,00 0,00 31.800.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 42.560.000,00 0,00 42.560.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.644.300,00 0,00 2.644.300,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 14.936.000,00 0,00 14.936.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 548.000,00 0,00 548.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.240.000,00 15.000.000,00 18.240.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 20.200.000,00 0,00 20.200.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 317.635.000,00 0,00 317.635.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 25.002.000,00 25.002.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.002.000,00 15.002.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 435.502.200,00 0,00 435.502.200,00 1.20 . 1.20.08 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 84.300.000,00 0,00 84.300.000,00 1.20 . 1.20.08 . 05 . 04 Pembinaan mental dan fisik aparatur 0,00 351.202.200,00 0,00 351.202.200,00 1.20 . 1.20.08 . 32 Program Pendidikan Kedinasan 159.340.000,00 207.726.500,00 0,00 367.066.500,00 1.20 . 1.20.08 . 32 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Teknis 4.500.000,00 14.698.000,00 0,00 19.198.000,00 1.20 . 1.20.08 . 32 . 06 Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme 154.840.000,00 193.028.500,00 0,00 347.868.500,00 1.20 . 1.20.08 . 34 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 11.985.000,00 1.163.499.500,00 65.657.200,00 1.241.141.700,00 1.20 . 1.20.08 . 34 . 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 0,00 414.100.000,00 0,00 414.100.000,00 1.20 . 1.20.08 . 34 . 04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 0,00 48.585.200,00 0,00 48.585.200,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 20
  • 21. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.20 . 1.20.08 . 34 . 05 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 5.560.000,00 6.460.000,00 65.657.200,00 77.677.200,00 1.20 . 1.20.08 . 34 . 07 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar 0,00 482.000.000,00 0,00 482.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 34 . 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 0,00 21.385.800,00 0,00 21.385.800,00 1.20 . 1.20.08 . 34 . 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 0,00 10.385.200,00 0,00 10.385.200,00 1.20 . 1.20.08 . 34 . 13 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan 0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 34 . 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6.425.000,00 1.380.000,00 0,00 7.805.000,00 1.20 . 1.20.08 . 34 . 17 Pengambilan sumpah/janji PNS 0,00 5.280.900,00 0,00 5.280.900,00 1.20 . 1.20.08 . 34 . 18 Penempatan dalam jabatan struktural dan fungsional 0,00 3.546.500,00 0,00 3.546.500,00 1.20 . 1.20.08 . 34 . 19 Pelantikan dalam jabatan 0,00 25.375.900,00 0,00 25.375.900,00 1.20 . 1.20.09 KECAMATAN SALAK 21.750.000,00 482.308.575,00 23.031.600,00 527.090.175,00 1.20 . 1.20.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 258.371.800,00 23.031.600,00 281.403.400,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 15.072.100,00 0,00 15.072.100,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 16.486.500,00 0,00 16.486.500,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.989.575,00 0,00 2.989.575,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 3.633.600,00 0,00 3.633.600,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.293.525,00 0,00 1.293.525,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 22.031.600,00 22.031.600,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.240.000,00 1.000.000,00 4.240.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 19.704.000,00 0,00 19.704.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 20.910.000,00 0,00 20.910.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 171.960.000,00 0,00 171.960.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD 0,00 3.082.500,00 0,00 3.082.500,00 1.20 . 1.20.09 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 81.794.175,00 0,00 81.794.175,00 1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 6.757.875,00 0,00 6.757.875,00 1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 60.564.000,00 0,00 60.564.000,00 1.20 . 1.20.09 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 5.850.000,00 0,00 5.850.000,00 1.20 . 1.20.09 . 02 . 33 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor 0,00 2.622.300,00 0,00 2.622.300,00 1.20 . 1.20.09 . 02 . 45 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.500.000,00 5.024.200,00 0,00 10.524.200,00 1.20 . 1.20.09 . 05 . 16 Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 2.150.000,00 2.615.100,00 0,00 4.765.100,00 1.20 . 1.20.09 . 05 . 20 Pembinaan pemerintah desa 3.350.000,00 2.409.100,00 0,00 5.759.100,00 1.20 . 1.20.09 . 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 4.450.000,00 9.474.200,00 0,00 13.924.200,00 1.20 . 1.20.09 . 27 . 03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 4.450.000,00 9.474.200,00 0,00 13.924.200,00 1.20 . 1.20.09 . 28 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 3.750.000,00 16.597.500,00 0,00 20.347.500,00 1.20 . 1.20.09 . 28 . 01 Pembinaan desa percontohan PKK 400.000,00 9.599.900,00 0,00 9.999.900,00 1.20 . 1.20.09 . 28 . 03 Pembinaan kelompok pemanfaat dan pemelihara (KPP) pembangunan desa 3.350.000,00 6.997.600,00 0,00 10.347.600,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 21
  • 22. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan 105.037.100,00 Pembinaan Kerukunan Beragama 1.20 . 1.20.09 . 29 7.650.000,00 97.387.100,00 0,00 1.20 . 1.20.09 . 29 . 01 Penyelenggaraan MTQ 900.000,00 28.992.900,00 0,00 29.892.900,00 1.20 . 1.20.09 . 29 . 02 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan 900.000,00 23.476.400,00 0,00 24.376.400,00 1.20 . 1.20.09 . 29 . 03 Perayaan Natal Oikumene 900.000,00 17.004.200,00 0,00 17.904.200,00 1.20 . 1.20.09 . 29 . 04 Perayaan Halal Bi halal 400.000,00 9.253.200,00 0,00 9.653.200,00 1.20 . 1.20.09 . 29 . 05 Penyelenggaraan HUT RI 4.550.000,00 18.660.400,00 0,00 23.210.400,00 1.20 . 1.20.09 . 30 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 400.000,00 13.659.600,00 0,00 14.059.600,00 1.20 . 1.20.09 . 30 . 01 Pembinaan gotong royong 400.000,00 13.659.600,00 0,00 14.059.600,00 1.20 . 1.20.10 KECAMATAN KERAJAAN 15.000.000,00 476.976.825,00 13.559.050,00 505.535.875,00 1.20 . 1.20.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.600.000,00 266.716.925,00 8.532.050,00 276.848.975,00 1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 25.257.200,00 0,00 25.257.200,00 1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 9.120.000,00 0,00 9.120.000,00 1.20 . 1.20.10 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.427.825,00 0,00 2.427.825,00 1.20 . 1.20.10 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 8.532.050,00 8.532.050,00 1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 26.286.000,00 0,00 26.286.000,00 1.20 . 1.20.10 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 1.20 . 1.20.10 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 155.575.000,00 0,00 155.575.000,00 1.20 . 1.20.10 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD 1.600.000,00 1.910.900,00 0,00 3.510.900,00 1.20 . 1.20.10 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 71.482.600,00 5.027.000,00 76.509.600,00 1.20 . 1.20.10 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 5.027.000,00 5.027.000,00 1.20 . 1.20.10 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 3.542.850,00 0,00 3.542.850,00 1.20 . 1.20.10 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 8.486.900,00 0,00 8.486.900,00 1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 44.460.000,00 0,00 44.460.000,00 1.20 . 1.20.10 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 12.845.000,00 0,00 12.845.000,00 1.20 . 1.20.10 . 02 . 33 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor 0,00 2.147.850,00 0,00 2.147.850,00 1.20 . 1.20.10 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.200.000,00 6.796.900,00 0,00 8.996.900,00 1.20 . 1.20.10 . 05 . 16 Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 1.100.000,00 3.282.400,00 0,00 4.382.400,00 1.20 . 1.20.10 . 05 . 20 Pembinaan pemerintah desa 1.100.000,00 3.514.500,00 0,00 4.614.500,00 1.20 . 1.20.10 . 17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 400.000,00 17.065.100,00 0,00 17.465.100,00 1.20 . 1.20.10 . 17 . 01 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah 400.000,00 17.065.100,00 0,00 17.465.100,00 1.20 . 1.20.10 . 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 2.300.000,00 14.907.100,00 0,00 17.207.100,00 1.20 . 1.20.10 . 19 . 04 Fasilitasi Penyusunan Program dan Monitoring ADD 2.300.000,00 14.907.100,00 0,00 17.207.100,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 22
  • 23. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.20 . 1.20.10 . 28 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 2.600.000,00 19.201.800,00 0,00 21.801.800,00 1.20 . 1.20.10 . 28 . 01 Pembinaan desa percontohan PKK 400.000,00 13.044.800,00 0,00 13.444.800,00 1.20 . 1.20.10 . 28 . 02 Pembekalan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 1.100.000,00 3.078.500,00 0,00 4.178.500,00 1.20 . 1.20.10 . 28 . 03 Pembinaan kelompok pemanfaat dan pemelihara (KPP) pembangunan desa 1.100.000,00 3.078.500,00 0,00 4.178.500,00 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan 74.706.400,00 Pembinaan Kerukunan Beragama 1.20 . 1.20.10 . 29 5.500.000,00 69.206.400,00 0,00 1.20 . 1.20.10 . 29 . 01 Penyelenggaraan MTQ 400.000,00 22.411.600,00 0,00 22.811.600,00 1.20 . 1.20.10 . 29 . 02 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan 1.100.000,00 12.862.700,00 0,00 13.962.700,00 1.20 . 1.20.10 . 29 . 03 Perayaan Natal Oikumene 1.800.000,00 9.396.300,00 0,00 11.196.300,00 1.20 . 1.20.10 . 29 . 04 Perayaan Halal Bi halal 1.800.000,00 7.811.200,00 0,00 9.611.200,00 1.20 . 1.20.10 . 29 . 05 Penyelenggaraan HUT RI 400.000,00 16.724.600,00 0,00 17.124.600,00 1.20 . 1.20.10 . 30 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 400.000,00 11.600.000,00 0,00 12.000.000,00 1.20 . 1.20.10 . 30 . 01 Pembinaan gotong royong 400.000,00 11.600.000,00 0,00 12.000.000,00 1.20 . 1.20.11 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE 5.440.000,00 442.490.175,00 0,00 447.930.175,00 1.20 . 1.20.11 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 289.754.500,00 0,00 289.754.500,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 4.378.600,00 0,00 4.378.600,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 28.772.300,00 0,00 28.772.300,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 10.900.000,00 0,00 10.900.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.868.600,00 0,00 2.868.600,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.560.000,00 0,00 4.560.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 23.120.000,00 0,00 23.120.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 175.950.000,00 0,00 175.950.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD 0,00 2.305.000,00 0,00 2.305.000,00 1.20 . 1.20.11 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 83.680.775,00 0,00 83.680.775,00 1.20 . 1.20.11 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 5.296.075,00 0,00 5.296.075,00 1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 10.273.700,00 0,00 10.273.700,00 1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 59.516.000,00 0,00 59.516.000,00 1.20 . 1.20.11 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 8.595.000,00 0,00 8.595.000,00 1.20 . 1.20.11 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 840.000,00 10.010.000,00 0,00 10.850.000,00 1.20 . 1.20.11 . 05 . 20 Pembinaan pemerintah desa 840.000,00 10.010.000,00 0,00 10.850.000,00 1.20 . 1.20.11 . 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 4.200.000,00 6.013.000,00 0,00 10.213.000,00 1.20 . 1.20.11 . 19 . 04 Fasilitasi Penyusunan Program dan Monitoring ADD 4.200.000,00 6.013.000,00 0,00 10.213.000,00 1.20 . 1.20.11 . 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 400.000,00 25.640.600,00 0,00 26.040.600,00 1.20 . 1.20.11 . 27 . 03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 400.000,00 25.640.600,00 0,00 26.040.600,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 23
  • 24. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.20 . 1.20.11 . 28 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 14.044.800,00 0,00 14.044.800,00 1.20 . 1.20.11 . 28 . 01 Pembinaan desa percontohan PKK 0,00 14.044.800,00 0,00 14.044.800,00 1.20 . 1.20.11 . 30 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 0,00 13.346.500,00 0,00 13.346.500,00 1.20 . 1.20.11 . 30 . 01 Pembinaan gotong royong 0,00 13.346.500,00 0,00 13.346.500,00 1.20 . 1.20.12 KECAMATAN PARGETTENG-GETTENG SENGKUT 14.925.000,00 376.540.850,00 76.594.350,00 468.060.200,00 1.20 . 1.20.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 226.362.250,00 0,00 226.362.250,00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 19.457.100,00 0,00 19.457.100,00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.816.100,00 0,00 2.816.100,00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 4.960.050,00 0,00 4.960.050,00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 608.800,00 0,00 608.800,00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 20.180.000,00 0,00 20.180.000,00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 139.080.000,00 0,00 139.080.000,00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD 0,00 1.220.200,00 0,00 1.220.200,00 1.20 . 1.20.12 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 54.502.050,00 76.594.350,00 131.096.400,00 1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 55.998.550,00 55.998.550,00 1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 20.595.800,00 20.595.800,00 1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 5.412.050,00 0,00 5.412.050,00 1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 39.250.000,00 0,00 39.250.000,00 1.20 . 1.20.12 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 9.840.000,00 0,00 9.840.000,00 1.20 . 1.20.12 . 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1.150.000,00 8.149.800,00 0,00 9.299.800,00 1.20 . 1.20.12 . 17 . 07 Perlombaan desa 1.150.000,00 8.149.800,00 0,00 9.299.800,00 1.20 . 1.20.12 . 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 1.500.000,00 5.526.400,00 0,00 7.026.400,00 1.20 . 1.20.12 . 19 . 04 Fasilitasi Penyusunan Program dan Monitoring ADD 1.500.000,00 5.526.400,00 0,00 7.026.400,00 1.20 . 1.20.12 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 3.475.000,00 4.751.300,00 0,00 8.226.300,00 1.20 . 1.20.12 . 21 . 20 Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional 3.475.000,00 4.751.300,00 0,00 8.226.300,00 1.20 . 1.20.12 . 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.500.000,00 12.928.600,00 0,00 14.428.600,00 1.20 . 1.20.12 . 27 . 03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 1.500.000,00 12.928.600,00 0,00 14.428.600,00 1.20 . 1.20.12 . 28 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 3.900.000,00 4.530.000,00 0,00 8.430.000,00 1.20 . 1.20.12 . 28 . 01 Pembinaan desa percontohan PKK 3.900.000,00 4.530.000,00 0,00 8.430.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan 54.065.450,00 Pembinaan Kerukunan Beragama 1.20 . 1.20.12 . 29 3.000.000,00 51.065.450,00 0,00 1.20 . 1.20.12 . 29 . 01 Penyelenggaraan MTQ 400.000,00 15.930.100,00 0,00 16.330.100,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 24