Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
PENDIDIKAN DI TIDORE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH
NOMOR :13 Tahun 2015
TANGGAL :23 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2016
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1. URUSAN WAJIB 44.177.447.950 185.735.225.996 185.655.272.634 415.567.946.580
1.01. PENDIDIKAN 7.515.893.000 13.147.031.886 6.529.975.114 27.192.900.000
1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 7.304.273.000 12.858.651.886 6.519.975.114 26.682.900.000
1.011.01.0101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 267.400.000 2.094.095.000 0 2.361.495.000
1.011.01.0101.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0 27.700.000 0 27.700.000
1.011.01.0101.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0 246.000.000 0 246.000.000
1.011.01.0101.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 18.000.000 0 18.000.000
1.011.01.0101.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 75.000.000 0 75.000.000
1.011.01.0101.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 40.000.000 0 40.000.000
1.011.01.0101.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 0 12.000.000 0 12.000.000
1.011.01.0101.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 45.000.000 0 45.000.000
1.011.01.0101.018 Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 900.000.000 0 900.000.000
1.011.01.0101.021 Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0 600.000.000 0 600.000.000
1.011.01.0101.029 Penyediaan Tenaga Pendukung Tugas Administrasi Kantor 156.000.000 0 0 156.000.000
1.011.01.0101.031 Penilaian Angka Kredit 60.800.000 315.000 0 61.115.000
1.011.01.0101.032 Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan 24.000.000 80.000 0 24.080.000
1.011.01.0101.049 Penyediaan Administrasi DAK 6.650.000 97.500.000 0 104.150.000
1.011.01.0101.069 Penyediaan Administrasi DAU 19.950.000 32.500.000 0 52.450.000
1.011.01.0102 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5.000.000 217.291.686 1.744.295.114 1.966.586.800
1.011.01.0102.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000
1.011.01.0102.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0 68.000.000 0 68.000.000
1.011.01.0102.047 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000 5.000.000 0 10.000.000
1.011.01.0102.048 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 83.002.500 83.002.500
1.011.01.0102.082 Rehabilitasi UPTD Tidore Utara dan Selatan 0 3.291.686 161.292.614 164.584.300
1.011.01.0102.083 Pengadaan Labeling Barang Milik Daerah 0 90.000.000 0 90.000.000
1
8. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.011.01.0102.105 Penambahan Sekat Ruangan 0 51.000.000 0 51.000.000
1.011.01.0105 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 178.850.000 401.131.500 0 579.981.500
1.011.01.0105.012 Pelantikan Jabatan Fungsional 25.600.000 9.384.000 0 34.984.000
1.011.01.0105.013 Diklat Peningkatan Sumber Daya Aparatur 0 300.000.000 0 300.000.000
1.011.01.0105.014 Rembuk Pendidikan Kota Tidore Kepulauan 68.350.000 35.702.500 0 104.052.500
1.011.01.0105.081 Penguatan Operator DAPODIK 84.900.000 56.045.000 0 140.945.000
1.011.01.0106 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 70.300.000 3.505.000 30.000.000 103.805.000
1.011.01.0106.005 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 19.400.000 1.110.000 0 20.510.000
1.011.01.0106.006 Penyusunan laporan keuangan SKPD 38.800.000 1.680.000 0 40.480.000
1.011.01.0106.041 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP SKPD) 12.100.000 715.000 0 12.815.000
1.011.01.0106.048 Penyusunan Buku Profil 0 0 30.000.000 30.000.000
1.011.01.0107 Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Daerah 0 118.920.000 0 118.920.000
1.011.01.0107.001 Inventarisasi Aset Daerah 0 118.920.000 0 118.920.000
1.011.01.0115 Program Pendidikan Anak Usia Dini 330.225.000 1.645.320.000 30.000.000 2.005.545.000
1.011.01.0115.067 Pengembangan Kompentensi Guru TK 26.500.000 12.970.000 0 39.470.000
1.011.01.0115.068 Pengembangan Pendidikan Terpadu PAUD Melalui Sentra dan Metode Kelompok Belajar (KOBER) 32.000.000 13.435.000 0 45.435.000
1.011.01.0115.069 Pelatihan Mahir Dasar Guru TK/PAUD 33.500.000 15.050.000 0 48.550.000
1.011.01.0115.070 Penguatan Pengelola Kelompok Kerja Guru PAUD (PKG) 36.300.000 13.610.000 0 49.910.000
1.011.01.0115.071 Pelaksanaan Ujian Kesetaraan Paket C dan B 31.700.000 14.690.000 0 46.390.000
1.011.01.0115.072 Pelatihan Mahir Lanjutan Guru TK/PAUD 39.000.000 22.220.000 0 61.220.000
1.011.01.0115.073 Gebyar Siswa TK/PAUD 36.100.000 13.450.000 0 49.550.000
1.011.01.0115.074 Gebyar Finger Painting TK/PAUD 31.450.000 11.355.000 0 42.805.000
1.011.01.0115.075 Pendataan Penduduk Usia Putus Sekolah 0 40.000.000 0 40.000.000
1.011.01.0115.076 Lomba Kreatifitas Siswa TK 33.475.000 14.770.000 0 48.245.000
1.011.01.0115.077 Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) 13.700.000 34.270.000 0 47.970.000
1.011.01.0115.078 Pelaksanaan IGTKI 16.500.000 43.500.000 0 60.000.000
1.011.01.0115.079 Pembangunan MCK TK Aisyia Seli 0 80.000.000 0 80.000.000
1.011.01.0115.080 Pembangunan Gedung PAUD Kelurahan Tambula 0 168.000.000 0 168.000.000
1.011.01.0115.081 Pembangunan Gedung Paud/TK Sukma Kel. Mafututu 0 206.000.000 0 206.000.000
1.011.01.0115.082 Pembangunan Pagar Paud/TK Sukma Kel. Mafututu 0 206.000.000 0 206.000.000
1.011.01.0115.083 Pembangunan Ruang Kelas TK Serabati Kel. Topo 0 206.000.000 0 206.000.000
1.011.01.0115.084 Pembangunan Pagar Tk Serabati Kel. Topo 0 100.000.000 0 100.000.000
1.011.01.0115.087 Pembangunan Pagar TK Lolena Paceda Kec. Oba Tengah 0 200.000.000 0 200.000.000
1.011.01.0115.088 Pembanguna RKB TK Lolena Paceda Kec. Oba Tengah 0 200.000.000 0 200.000.000
1.011.01.0115.089 Operasional Pendidikan Anak Usia Dini 0 30.000.000 30.000.000 60.000.000
1.011.01.0116 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 593.125.000 966.696.200 3.636.210.000 5.196.031.200
2
9. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.011.01.0116.079 Sosialisasi Juknis BOS SD dan SMP Tahun 2016 14.500.000 41.205.500 0 55.705.500
1.011.01.0116.081 Lomba Olimpiade MIPA SD Tingkat Kecamatan 25.200.000 28.745.000 0 53.945.000
1.011.01.0116.082 Lomba Olimpiade MIPA SD Tingkat Kota Tidore Kepulauan 31.200.000 15.385.000 0 46.585.000
1.011.01.0116.083 Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Kecamatan 41.700.000 39.250.000 0 80.950.000
1.011.01.0116.084 Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Kota Tidore Kepulauan 47.950.000 41.620.000 0 89.570.000
1.011.01.0116.085 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Tingkat Kecamatan 31.200.000 42.995.000 0 74.195.000
1.011.01.0116.086 Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (FLS2N) SD Tingkat Kota Tidore Kepulauan 35.700.000 33.430.000 0 69.130.000
1.011.01.0116.087 Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMPN Tingkat Kecamatan 39.400.000 53.360.000 0 92.760.000
1.011.01.0116.088 Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Tingkat Kota Tidore Kepulauan 53.250.000 60.255.000 0 113.505.000
1.011.01.0116.089 Lomba Sains (OST) Tingkat Kota Tidore Kepulauan 34.000.000 20.105.000 0 54.105.000
1.011.01.0116.090 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tingkat Kecamatan 25.200.000 46.275.000 0 71.475.000
1.011.01.0116.091 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tingkat Kota Tidore Kepulauan 39.400.000 37.600.000 0 77.000.000
1.011.01.0116.092 Lomba Mengarang dan Pidato Bahasa Inggris dan TIK SMP/MTs Tingkat Kota Tidore Kepulauan 32.650.000 23.950.000 0 56.600.000
1.011.01.0116.093 Penguatan Kurikulum 2013 SD 75.250.000 66.262.500 0 141.512.500
1.011.01.0116.094 Penguatan Kurikulum 2013 SMP 66.525.000 65.547.500 0 132.072.500
1.011.01.0116.095 Pendampingan Penguatan Pengelolaan Dana BOS SD dan SMP 0 60.000.000 0 60.000.000
1.011.01.0116.096 Pembangunan Lapangan Olahraga SMP Negeri 6 TIKEP 0 3.790.700 185.710.000 189.500.700
1.011.01.0116.097 Pembangunan Garasi SMPN Negeri 1 TIKEP 0 1.500.000 73.500.000 75.000.000
1.011.01.0116.098 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Muhammadiyah (DAK) 0 0 0 0
1.011.01.0116.099 Pembangunan Rumah Guru SDN Kususinopa (DAK) 0 0 0 0
1.011.01.0116.100 Pembangunan Rumah Guru SDN Sigela (DAK) 0 0 0 0
1.011.01.0116.101 Pembangunan Rumah Guru SDN Galala (DAK) 0 0 0 0
1.011.01.0116.102 Pembangunan Jamban Siswa SDN Maitara (DAK) 0 0 63.700.000 63.700.000
1.011.01.0116.103 Pembangunan Jamban Siswa SDN Maitara Selatan (DAK) 0 0 63.700.000 63.700.000
1.011.01.0116.104 Pembangunan Jamban Siswa SDN 2 Guraping (DAK) 0 0 63.700.000 63.700.000
1.011.01.0116.105 Pembangunan Jamban Siswa SDN 3 Guraping (DAK) 0 0 63.700.000 63.700.000
1.011.01.0116.106 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Itokici (DAK) 0 0 77.680.000 77.680.000
1.011.01.0116.107 Pembangunan Pagar SDLB Kel. Cobodoe 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000
1.011.01.0116.108 Pembangunan Pagar SDN 3 Guraping 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000
1.011.01.0116.109 Pembangunan Pagar SDN Citra Umat 0 72.000.000 0 72.000.000
1.011.01.0116.110 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan Pagar SDN Folarora 0 3.000.000 147.000.000 150.000.000
3
10. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.011.01.0116.111 Pembangunan Pagar SMP Muhammadiyah Somahode 0 100.000.000 0 100.000.000
1.011.01.0116.112 Pembangunan Pagar SDN 1 Akesai 0 4.120.000 201.880.000 206.000.000
1.011.01.0116.113 Pembangunan Pagar SDN Sigela 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000
1.011.01.0116.114 Pembangunan Pagar SMP Kosa 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000
1.011.01.0116.115 Pembangunan Pagar SMP Bale 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000
1.011.01.0116.116 Pembangunan Pagar SMP Payahe 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000
1.011.01.0116.117 Pembangunan Pagar SMP Kususinopa 0 3.000.000 147.000.000 150.000.000
1.011.01.0116.118 Pembangunan Rumah Guru SDN Bale Kec. Oba 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000
1.011.01.0116.119 Pembangunan Pagar SDN Tadupi Kec. Oba Tengah 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000
1.011.01.0116.120 Pembangunan Pagar SDN Kusu Sinopa 0 3.000.000 147.000.000 150.000.000
1.011.01.0116.121 Pembangunan Pagar SDn Tagalaya 0 3.000.000 147.000.000 150.000.000
1.011.01.0116.122 Pembangunan Pagar SDN Wama 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000
1.011.01.0116.123 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Gurabunga (DAK) 0 0 212.040.000 212.040.000
1.011.01.0116.124 Pembangunan Jamban SDN Tomagoba (DAK) 0 0 63.700.000 63.700.000
1.011.01.0116.125 Pembangunan Jamban SDN 2 Gurabati (DAK) 0 0 63.700.000 63.700.000
1.011.01.0116.126 Pembangunan Jamban Siswa SDN Lola (DAK) 0 0 63.700.000 63.700.000
1.011.01.0116.127 Pembangunan Jamban Siswa SDN Wama (DAK) 0 0 63.700.000 63.700.000
1.011.01.0116.128 Pengadaan Multimedia Pembelajaran (DAK) 0 69.300.000 415.800.000 485.100.000
1.011.01.0117 Program Pendidikan Menengah 540.700.000 581.449.500 1.079.470.000 2.201.619.500
1.011.01.0117.070 Penguatan Kurikulum 2013 SMA dan SMK 56.975.000 62.232.500 0 119.207.500
1.011.01.0117.071 Sosialisasi Juknis BOS SMA dan SMK Tahun 2016 13.900.000 9.405.000 0 23.305.000
1.011.01.0117.072 Lomba Olimpiade MIPA dan Sains SMA/MA Kota Tidore Kepulauan 55.950.000 25.985.000 0 81.935.000
1.011.01.0117.073 Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Kota Tidore Kepulauan 39.250.000 25.802.500 0 65.052.500
1.011.01.0117.074 Lomba Debat Bahasa Inggris MA/MA Tingkat Kota Tidore Kepulauan 30.900.000 14.585.000 0 45.485.000
1.011.01.0117.075 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA Kota Tidore Kepulauan 43.925.000 33.572.500 0 77.497.500
1.011.01.0117.076 Lomba Olimpiade Sains Terapan (OSTN) SMK Kota Tidore Kepulauan 29.100.000 11.927.500 0 41.027.500
1.011.01.0117.077 Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Kota Tidore Kepulauan 38.750.000 22.807.500 0 61.557.500
1.011.01.0117.078 Lomba Debat Bahasa Inggris dan Jepang SMK Kota Tidore Kepulauan 26.175.000 12.117.000 0 38.292.000
1.011.01.0117.079 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK 22.650.000 26.847.500 0 49.497.500
1.011.01.0117.080 Lomba Debat Bahasa Indonesia 34.825.000 19.030.000 0 53.855.000
1.011.01.0117.081 Monev Dana Bos SMA dan SMK 0 30.000.000 0 30.000.000
1.011.01.0117.082 Lomba Cerdas Cermat UUD 1945 dan TAP MPR SMA/MA dan SMK Kota Tidore Kepulauan 67.100.000 29.680.000 0 96.780.000
1.011.01.0117.083 Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) SMA/MA dan SMK Tingkat Kota Tidore Kepulauan 31.800.000 8.960.000 0 40.760.000
4
11. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.011.01.0117.084 Latihan Dasar Kepemimpinan (LKD) SMA/MA dan SMK Kota Tidore Kepulauan 18.200.000 13.822.500 0 32.022.500
1.011.01.0117.085 Penataan Halaman SMA Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan 0 1.500.000 73.500.000 75.000.000
1.011.01.0117.086 Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK Kota Tidore Kepulauan 31.200.000 12.645.000 0 43.845.000
1.011.01.0117.087 Rehabilitasi Gedung Aula SMK Negeri 1 Tidore 0 7.000.000 343.000.000 350.000.000
1.011.01.0117.088 Pembangunan Pagar SMA 6 Tikep 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000
1.011.01.0117.089 Pembangunan Pagar SMA Payahe 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000
1.011.01.0117.090 Pembangunan Pagar SMK N.2 Tomalou 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000
1.011.01.0117.091 Pembangunan Pagar Siti Aisyah Bukulasa 0 200.000.000 0 200.000.000
1.011.01.0117.092 Pembangunan Pagar SMK N.3 Tikep 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000
1.011.01.0117.093 Penataan Halaman SMK Negeri 1 Tikep 0 1.530.000 74.970.000 76.500.000
1.011.01.0118 Program Pendidikan Non Formal 0 356.000.000 0 356.000.000
1.011.01.0118.016 Pembangunan Pagar PAUD Kel. Cobodoe 0 206.000.000 0 206.000.000
1.011.01.0118.017 Pembangunan Ruang Belajar PAUD Desa Bale 0 150.000.000 0 150.000.000
1.011.01.0120 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga pendidik 160.575.000 90.003.000 0 250.578.000
1.011.01.0120.013 Seleksi Kepsek Guru dan Pengawas Berprestasi Tingkat Kota (TK/Dinas/Dikmen) 46.875.000 14.950.000 0 61.825.000
1.011.01.0120.014 Seleksi Guru Berprestasi Tingkat Kecamatan (PAUD/SD) 59.200.000 29.760.000 0 88.960.000
1.011.01.0120.015 Olimpiade Sains Nasional Guru 35.500.000 12.395.000 0 47.895.000
1.011.01.0120.016 Pekan Olahraga dan Seni Guru 19.000.000 32.898.000 0 51.898.000
1.011.01.0122 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 4.410.098.000 5.475.045.000 0 9.885.143.000
1.011.01.0122.010 Penunjang Kegiatan Sekolah dan UPTD 2.534.712.000 2.089.944.000 0 4.624.656.000
1.011.01.0122.011 Purna Bakti Guru 0 44.750.000 0 44.750.000
1.011.01.0122.012 Pelaksanaan Penegerian Sekolah 0 33.700.000 0 33.700.000
1.011.01.0122.013 Pelaksanaan Hari Guru Nasional (PGRI) 0 50.000.000 0 50.000.000
1.011.01.0122.014 Bimtek Penguatan Operator Sistem Informasi Manajemen Pendidikan 84.900.000 50.325.000 0 135.225.000
1.011.01.0122.015 Monitoring Kinerja Kepala Sekolah 0 60.000.000 0 60.000.000
1.011.01.0122.016 Rapat Evaluasi Persiapan Awal Tahun Pelajaran 0 75.000.000 0 75.000.000
1.011.01.0122.017 Rapat Evaluasi Kinerja Guru Penerima Tunjangan Profesi 0 75.000.000 0 75.000.000
1.011.01.0122.018 Pemeliharaan Jaringan UKG Online 0 26.350.000 0 26.350.000
1.011.01.0122.019 Pengembangan Sistim Informasi Manajemen Pendidikan 0 80.000.000 0 80.000.000
1.011.01.0122.020 Monitoring Sarana Prasarana Pendidikan 0 58.350.000 0 58.350.000
1.011.01.0122.021 Monitoring Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional 0 120.000.000 0 120.000.000
1.011.01.0122.022 Validasi Peserta Ujian SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK TP 2015/2016 0 70.000.000 0 70.000.000
1.011.01.0122.023 Bimtek Penyusunan Kisi Kisi Naskah Ujian SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK 44.900.000 24.225.000 0 69.125.000
5
12. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.011.01.0122.024 Bimtek Penyusunan Naskah Soal Ujian SD/MI, SMP/MTs/ SMA/MA dan SMK 70.900.000 35.482.000 0 106.382.000
1.011.01.0122.025 Percetakan Kalender Pendidikan 0 35.000.000 0 35.000.000
1.011.01.0122.026 Pendampingan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Versi Terbaru 0 100.000.000 0 100.000.000
1.011.01.0122.027 Pelaksanaan Ujian Nasional dan Pendistribusian Soal 56.200.000 64.000.000 0 120.200.000
1.011.01.0122.028 Pelaksanaan Ujian Produktif SMK Tahun 2015 59.700.000 16.000.000 0 75.700.000
1.011.01.0122.029 Pelaksanaan US SD 92.136.000 49.357.500 0 141.493.500
1.011.01.0122.030 Verifikasi Pertimbangan Jabatan Fungsional 26.600.000 525.000 0 27.125.000
1.011.01.0122.031 Bimtek Penguatan Sumber Daya Aparatur 65.300.000 33.540.000 0 98.840.000
1.011.01.0122.032 Bimtek Penyusunan Program Pembelajaran Bagi Guru Honorer 54.300.000 26.220.000 0 80.520.000
1.011.01.0122.033 Rapat Evaluasi Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru 30.500.000 6.407.500 0 36.907.500
1.011.01.0122.034 Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK) 0 80.000.000 0 80.000.000
1.011.01.0122.035 Sosialisasi Pencatatan Data Gedung Milik Sekolah 82.300.000 34.150.000 0 116.450.000
1.011.01.0122.036 Penyusunan Kisi Kisi Soal Ujian Sekolah SD/Mi, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK 123.550.000 43.980.000 0 167.530.000
1.011.01.0122.037 Penyusunan Naskah Soal Ujian Sekolah SD/Mi, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK 277.100.000 58.041.000 0 335.141.000
1.011.01.0122.038 Supervisi dan Monitoring Pengawas 0 75.000.000 0 75.000.000
1.011.01.0122.039 Percetakan dan Distribusi Naskah Soal Ujian Sekolah 41.200.000 596.170.500 0 637.370.500
1.011.01.0122.040 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru (PKBGuru) 78.050.000 46.430.000 0 124.480.000
1.011.01.0122.041 Verifikasi Data Penerima Tunjangan Profesi 0 60.000.000 0 60.000.000
1.011.01.0122.042 Sosialisasi Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 14.500.000 19.140.000 0 33.640.000
1.011.01.0122.043 Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Guru (PKG) 30.250.000 21.960.000 0 52.210.000
1.011.01.0122.044 Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 0 60.000.000 0 60.000.000
1.011.01.0122.045 Sosialisasi Pelaksanaan Ujian Sekola dan Ujian Nasional 14.500.000 34.015.000 0 48.515.000
1.011.01.0122.046 Validasi DAPODIK Sekolah Dengan Gueri PDSP 0 24.000.000 0 24.000.000
1.011.01.0122.047 Penguatan Aparatur MGMP dan KKG 72.900.000 41.625.000 0 114.525.000
1.011.01.0122.048 Sosialisasi Uji Kompetensi Guru (UKG) Online 74.000.000 31.490.000 0 105.490.000
1.011.01.0122.049 Pengusulan Kenaikan Pangkat Tenaga Fungsional 0 75.000.000 0 75.000.000
1.011.01.0122.050 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2016 13.500.000 32.585.000 0 46.085.000
1.011.01.0122.051 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Bendahara Sekolah 0 75.000.000 0 75.000.000
1.011.01.0122.052 Sosilaisasi Juknis Tunjangan Provesi dan Aneka Tunjangan 77.000.000 35.180.000 0 112.180.000
1.011.01.0122.053 Pengembangan SDM Kota Tidore Kepulauan 0 500.000.000 0 500.000.000
1.011.01.0122.054
Rapat Pengambilan Hasil Ujian Sekolah/Ujian Nasional SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Tahun
2016
37.500.000 18.375.000 0 55.875.000
6
13. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.011.01.0122.055 Bimtek Perhitungan Angka Kredit Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional 54.300.000 43.997.500 0 98.297.500
1.011.01.0122.056 Penunjang Kegiatan Siswa Berprestasi 150.000.000 0 0 150.000.000
1.011.01.0122.057 Monitoring Keterlaksanaan MGMP dan KKG 0 73.000.000 0 73.000.000
1.011.01.0122.058 Bimtek Penguatan Operator Aplikasi Beasiswa Miskin 50.350.000 40.710.000 0 91.060.000
1.011.01.0122.059 Sosialisasi Data Pendidikan Berbasis Masyarakat 43.650.000 76.260.000 0 119.910.000
1.011.01.0122.060 Bimtek Penyusunan Publikasi Ilmiah 55.300.000 54.760.000 0 110.060.000
1.011.01.0123 Program Pemuda dan Olahraga 748.000.000 909.195.000 0 1.657.195.000
1.011.01.0123.001 Liga Pendidikan Indonesia (LPI) 100.000.000 217.290.000 0 317.290.000
1.011.01.0123.002 Pelatihan Instruktur Senam Kesegaran Jasmani 22.500.000 40.895.000 0 63.395.000
1.011.01.0123.004 Kejuaraan Bulutangkis Antar SD, SMP dan SMA/SMK 24.500.000 69.815.000 0 94.315.000
1.011.01.0123.005 Kejuaran Bola Voli Antar Pelajar 37.500.000 48.110.000 0 85.610.000
1.011.01.0123.006 Seleksi Paskibraka Tingkat Sekolah/Provinsi Tahun 2016 36.500.000 25.195.000 0 61.695.000
1.011.01.0123.007 Kejuaran Senam Antar Pelajar 22.500.000 32.930.000 0 55.430.000
1.011.01.0123.008 Seleksi POPDA Tahun 2016 23.750.000 20.060.000 0 43.810.000
1.011.01.0123.009 Traenning Center (TC) POPDA Tahun 2016 25.500.000 23.355.000 0 48.855.000
1.011.01.0123.010 Pelaksanaan POPDA Tahun 2016 341.850.000 317.140.000 0 658.990.000
1.011.01.0123.011 Seleksi JPI/BPAP Tingkat Kota 25.250.000 10.850.000 0 36.100.000
1.011.01.0123.012 Pelaksanaan HARDIKNAS 34.400.000 76.555.000 0 110.955.000
1.011.01.0123.013 Tri Out Bulutangkis 53.750.000 27.000.000 0 80.750.000
1.01.02 Sanggar Kegiatan Belajar 211.620.000 288.380.000 10.000.000 510.000.000
1.011.01.0201 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 130.000.000 125.600.000 0 255.600.000
1.011.01.0201.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0 1.800.000 0 1.800.000
1.011.01.0201.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0 4.800.000 0 4.800.000
1.011.01.0201.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 7.800.000 0 7.800.000
1.011.01.0201.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 8.000.000 0 8.000.000
1.011.01.0201.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 3.000.000 0 3.000.000
1.011.01.0201.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 10.600.000 0 10.600.000
1.011.01.0201.018 Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 24.000.000 0 24.000.000
1.011.01.0201.021 Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0 65.600.000 0 65.600.000
1.011.01.0201.029 Penyediaan Tenaga Pendukung Tugas Administrasi Kantor 30.000.000 0 0 30.000.000
1.011.01.0201.052 Penyediaan Operasional PAUD 100.000.000 0 0 100.000.000
1.011.01.0202 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0 45.400.000 10.000.000 55.400.000
1.011.01.0202.011 Pengadaan komputer 0 0 10.000.000 10.000.000
1.011.01.0202.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0 42.000.000 0 42.000.000
1.011.01.0202.030 Pemeliharaan komputer 0 2.000.000 0 2.000.000
1.011.01.0202.034 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 0 1.400.000 0 1.400.000
1.011.01.0205 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0 60.000.000 0 60.000.000
1.011.01.0205.011 Bimtek Peningkatan Sumber Daya Aparatur 0 60.000.000 0 60.000.000
7
14. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.011.01.0206 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8.520.000 480.000 0 9.000.000
1.011.01.0206.006 Penyusunan laporan keuangan SKPD 8.520.000 480.000 0 9.000.000
1.011.01.0218 Program Pendidikan Non Formal 73.100.000 56.900.000 0 130.000.000
1.011.01.0218.014 Diklat Tutor Keaksaraan Dasar 36.550.000 28.450.000 0 65.000.000
1.011.01.0218.015 Workshop Pendidikan PAUD 36.550.000 28.450.000 0 65.000.000
1.02. KESEHATAN 5.988.414.000 46.964.749.570 13.824.799.710 66.777.963.280
1.02.01 Dinas Kesehatan 4.826.085.000 16.806.356.770 6.961.695.510 28.594.137.280
1.021.02.0101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60.000.000 2.091.238.200 0 2.151.238.200
1.021.02.0101.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0 4.200.000 0 4.200.000
1.021.02.0101.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0 38.088.200 0 38.088.200
1.021.02.0101.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0 68.300.000 0 68.300.000
1.021.02.0101.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 24.000.000 0 24.000.000
1.021.02.0101.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 72.000.000 0 72.000.000
1.021.02.0101.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 60.000.000 0 60.000.000
1.021.02.0101.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 0 6.000.000 0 6.000.000
1.021.02.0101.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 24.000.000 0 24.000.000
1.021.02.0101.018 Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 250.000.000 0 250.000.000
1.021.02.0101.021 Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0 300.000.000 0 300.000.000
1.021.02.0101.024 Penyediaan Operasional Instalasi Farmasi 12.000.000 18.000.000 0 30.000.000
1.021.02.0101.029 Penyediaan Tenaga Pendukung Tugas Administrasi Kantor 48.000.000 250.000 0 48.250.000
1.021.02.0101.068 Penyediaan Biaya Penunjang Kegiatan Puskesmas 0 1.226.400.000 0 1.226.400.000
1.021.02.0102 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 9.700.000 40.775.000 50.000.000 100.475.000
1.021.02.0102.011 Pengadaan komputer 0 0 50.000.000 50.000.000
1.021.02.0102.030 Pemeliharaan komputer 0 12.000.000 0 12.000.000
1.021.02.0102.101 Peresmian Puskesmas Perawatan Tosa 9.700.000 28.775.000 0 38.475.000
1.021.02.0105 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 143.180.000 664.933.000 0 808.113.000
1.021.02.0105.004 Pembinaan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian 0 51.660.000 0 51.660.000
1.021.02.0105.005 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 0 164.500.000 0 164.500.000
1.021.02.0105.006 Penilaian Angka Kerdit Jabatan Fungsional 8.900.000 1.100.000 0 10.000.000
1.021.02.0105.018 Pendampingan Pelasanaan Minilokakarya Tk Puskesmas 0 59.000.000 0 59.000.000
1.021.02.0105.019 Pembinaan Displin PNS dan PTT di Tingkat Puskesmas dan Jaringannya 0 80.000.000 0 80.000.000
1.021.02.0105.020 Sosialisasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tk. PKM 0 44.310.000 0 44.310.000
1.021.02.0105.065 Sosialisasi Jabatan Fungsional dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 0 44.310.000 0 44.310.000
1.021.02.0105.066 Supervisi Fakultatif Program Terintegrasi 0 158.393.000 0 158.393.000
8
15. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.021.02.0105.067 Pembinaan Pelaporan Keuangan JKN Kapitasi Puskesmas 35.350.000 18.950.000 0 54.300.000
1.021.02.0105.068 Seleksi Tenaga PTT Kesehatan 8.150.000 1.850.000 0 10.000.000
1.021.02.0105.090 Penyusunan Rencana Kerja Dana BOK, Jampersal dan JKN Kapitasi 45.450.000 19.330.000 0 64.780.000
1.021.02.0105.091 Pelatihan Pengelolaan Arsip Kantor 45.330.000 21.530.000 0 66.860.000
1.021.02.0106 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 55.000.000 160.000.000 0 215.000.000
1.021.02.0106.005 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 9.000.000 1.000.000 0 10.000.000
1.021.02.0106.006 Penyusunan laporan keuangan SKPD 18.000.000 2.000.000 0 20.000.000
1.021.02.0106.007 Penyusunan Profil Kesehatan 7.000.000 3.000.000 0 10.000.000
1.021.02.0106.010 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas 9.000.000 1.000.000 0 10.000.000
1.021.02.0106.046 Penyusunan Renstra SKPD 12.000.000 3.000.000 0 15.000.000
1.021.02.0106.057 Penyusunan Dokumen UPL dan UKL 0 150.000.000 0 150.000.000
1.021.02.0107 Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Daerah 0 100.000.000 0 100.000.000
1.021.02.0107.002 Kalibrasi Peralatan Kesehatan 0 100.000.000 0 100.000.000
1.021.02.0115 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 67.050.000 1.573.559.000 0 1.640.609.000
1.021.02.0115.001 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 0 1.444.030.000 0 1.444.030.000
1.021.02.0115.007 Sosialisasi Perundang Undangan Tenaga Kesehatan 27.400.000 9.300.000 0 36.700.000
1.021.02.0115.008 Pengawasan Perizinan Sarana Kesehatan 0 12.448.000 0 12.448.000
1.021.02.0115.009 Pengawasan Perizinan Rumah Sakit 0 10.000.000 0 10.000.000
1.021.02.0115.010 Pertemuan Perencanaan Kebutuhan Obat 39.650.000 14.077.000 0 53.727.000
1.021.02.0115.011 Penertiban Penjualan Obat di Warung 0 34.258.000 0 34.258.000
1.021.02.0115.012 Penyaluran Obat Obatan 0 49.446.000 0 49.446.000
1.021.02.0116 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 749.750.000 1.689.448.700 0 2.439.198.700
1.021.02.0116.019 Pelayanan Kesehatan Jiwa Oleh Dokter Spesialis Jiwa 9.600.000 57.619.500 0 67.219.500
1.021.02.0116.020 Workshop Persiapan Akreditasi Puskesmas 0 13.754.500 0 13.754.500
1.021.02.0116.021 Self Assesment Persiapan Akreditasi Puskesmas 0 7.612.250 0 7.612.250
1.021.02.0116.023 Rapat Evaluasi Puskesmas 65.050.000 9.631.500 0 74.681.500
1.021.02.0116.024 Penyediaan Jasa Medis Puskesmas 80.000.000 658.000.000 0 738.000.000
1.021.02.0116.025 Bakti Sosial Hari Kesehatan Nasional 7.600.000 27.400.000 0 35.000.000
1.021.02.0116.026 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Puskesmas 0 156.650.000 0 156.650.000
1.021.02.0116.027 RAKERKESDA 60.550.000 21.454.500 0 82.004.500
1.021.02.0116.028 Pendampingan Program UKGS 0 20.936.500 0 20.936.500
1.021.02.0116.029 Penyediaan Jasa Rujukan 0 280.000.000 0 280.000.000
1.021.02.0116.030 Penyediaan Tenaga Pendukung Posyandu 456.000.000 0 0 456.000.000
1.021.02.0116.031 Monitoring dan Evaluasi JKN 0 82.000.000 0 82.000.000
1.021.02.0116.032 Lokakarya Penggalangan Komitmen Persiapan Akreditasi Puskesmas 0 16.695.000 0 16.695.000
1.021.02.0116.033 Kegiatan Workshop 0 28.481.000 0 28.481.000
1.021.02.0116.034 Self Assasment Persiapan Akreditasi Puskesmas 0 17.106.000 0 17.106.000
9
16. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.021.02.0116.035 Pendampingan Penyusunan Dokumen Akreditasi Puskesmas 0 43.290.000 0 43.290.000
1.021.02.0116.036 Kegiatan implementasi Dokumen Akreditasi Puskesmas 0 51.440.000 0 51.440.000
1.021.02.0116.037 Pra Survei 0 28.560.000 0 28.560.000
1.021.02.0116.038 Lokakarya Penggalangan Komitmen Puskesmas Rum 0 7.212.950 0 7.212.950
1.021.02.0116.039 Kegiatan Survei Penilaian Akreditasi Puskesmas 0 102.600.000 0 102.600.000
1.021.02.0116.040 Pendampingan Penyusunan Dokumen Akreitasi Puskesmas Rum 0 15.175.000 0 15.175.000
1.021.02.0116.041 Rapat Evaluasi Pemanfaatan Dana DAK Non Fisik 45.700.000 19.080.000 0 64.780.000
1.021.02.0116.042 Pelatihan petugas rekam medik puskesmas 25.250.000 24.750.000 0 50.000.000
1.021.02.0119 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 139.050.000 472.583.500 65.000.000 676.633.500
1.021.02.0119.012 Penyebarluasan Informasi Kesehatan 3.150.000 196.850.000 0 200.000.000
1.021.02.0119.013 Pembuatan Billboard 0 0 65.000.000 65.000.000
1.021.02.0119.014 Pembinaan Desa Siaga 0 45.600.000 0 45.600.000
1.021.02.0119.015 Pemeriksaan dan Pelayanan Keseahtan Calon Jamaah Haji 46.000.000 71.940.500 0 117.940.500
1.021.02.0119.016 Pertemuan Koorfinasi Linsek dan Tim Pemeriksa Haji 15.850.000 7.381.000 0 23.231.000
1.021.02.0119.017 Bimbingan Manasik Kesehatan Calon Jamaah Haji 9.100.000 35.593.000 0 44.693.000
1.021.02.0119.018 Pelatihan Pengelola Kesehatan MATRA Puskesmas 21.550.000 35.775.000 0 57.325.000
1.021.02.0119.019 Sosialisasi Pos UKK 8.100.000 26.147.500 0 34.247.500
1.021.02.0119.020 Pelatihan Kesehatan Kerja 22.900.000 34.750.000 0 57.650.000
1.021.02.0119.021 Senam Kebugaran Pencegahan Penyakit Dibetes Melitus 12.400.000 18.546.500 0 30.946.500
1.021.02.0120 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 131.495.000 166.329.000 0 297.824.000
1.021.02.0120.008 Pertemuan Koordinasi Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas 33.385.000 9.946.000 0 43.331.000
1.021.02.0120.009 Pelatihan Konseling Menyusui 34.610.000 26.300.000 0 60.910.000
1.021.02.0120.010 Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Dalam Pencapaian Indikator D/S 38.750.000 12.131.000 0 50.881.000
1.021.02.0120.011 Pelacakan dan Korfirmasi Kasus Gizi Buruk 0 25.000.000 0 25.000.000
1.021.02.0120.012 Pembinaan Kader Posyandu 0 40.152.000 0 40.152.000
1.021.02.0120.014 Pendampingan Kegiatan Pemantauan Status Gizi Balita 0 21.200.000 0 21.200.000
1.021.02.0120.015 Distribusi MPASI Anak Sekolah dan PMT Ibu Hamil KEK 0 12.000.000 0 12.000.000
1.021.02.0120.016 Lomba Balita Sehat Kota Tidore Kepulauan 24.750.000 19.600.000 0 44.350.000
1.021.02.0121 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 74.100.000 213.600.000 0 287.700.000
1.021.02.0121.005 Pemeriksaan Sampel Air Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) 0 36.320.000 0 36.320.000
1.021.02.0121.006 Pemeriksaan Sampel Makanan dan Minuman 0 43.740.000 0 43.740.000
1.021.02.0121.007 Pengawasan Kualitas Bahan Pangan 0 30.340.000 0 30.340.000
1.021.02.0121.008 Deklarasi Open Defecation Free (ODF) 7.100.000 23.500.000 0 30.600.000
1.021.02.0121.009 Pertemuan Koordinasi Tim Pembina dan Forum Kota Sehat 67.000.000 9.980.000 0 76.980.000
1.021.02.0121.011 Peningkatan Kapasitas Petugas Laboratorium Kesehatan Lingkungan 0 69.720.000 0 69.720.000
1.021.02.0122 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 388.935.000 475.987.500 0 864.922.500
10
17. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.021.02.0122.012 Kegiatan Pelatihan Kader PLA Malaria Kecamatan Tidore Utara 48.500.000 37.804.500 0 86.304.500
1.021.02.0122.013 Pelatihan Program IMS di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan 84.050.000 69.496.000 0 153.546.000
1.021.02.0122.014 Peningkatan Kapasitas Tenaga Dokter untuk Pengendalian TB 14.900.000 32.240.000 0 47.140.000
1.021.02.0122.015 Pemantapan Mutu Eksternal Uji Silang Slide TB 0 19.825.000 0 19.825.000
1.021.02.0122.016 Impreve Case Finding, Treatment TB dan Penemuan Suspek 36.100.000 1.800.000 0 37.900.000
1.021.02.0122.017 Pencanangan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio 7.400.000 23.690.000 0 31.090.000
1.021.02.0122.018 Rapid Village Survey (RVS) 12.800.000 12.846.000 0 25.646.000
1.021.02.0122.019 Pengambilan dan Pendistribusian Vaksin 0 34.672.000 0 34.672.000
1.021.02.0122.020 Validasi Desa Capai UCI 0 16.360.000 0 16.360.000
1.021.02.0122.022 Pelatihan Pengelolaan Tata Laksana Kasus Gigitan HPR 13.800.000 7.370.000 0 21.170.000
1.021.02.0122.023 Survey TAS (Transmission Assesment Survey) Program Filariasis 0 68.334.000 0 68.334.000
1.021.02.0122.024 Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio 74.500.000 91.765.000 0 166.265.000
1.021.02.0122.025 Penanggulangan KLB 80.000.000 20.000.000 0 100.000.000
1.021.02.0122.026 Rapat Koordinasi Anggota KPA 16.885.000 1.786.000 0 18.671.000
1.021.02.0122.027 Pemantauan Pemanfaatan Kelambu 0 11.699.000 0 11.699.000
1.021.02.0122.028 Pemantauan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 0 26.300.000 0 26.300.000
1.021.02.0123 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.364.000.000 216.530.000 0 1.580.530.000
1.021.02.0123.009 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 624.000.000 0 0 624.000.000
1.021.02.0123.010 Penyediaan Makan MInum Pasien Puskesmas Perawatan 0 116.280.000 0 116.280.000
1.021.02.0123.011 Pendampingan Pasien Rujukan 0 100.000.000 0 100.000.000
1.021.02.0123.012 Peningkatan Pelayanan Petugas Jaga Puskesmas Perawatan 146.000.000 0 0 146.000.000
1.021.02.0123.013 Peningkatan Pelayanan Kesehatan di PKM dan Poskesdes Sangat Terpencil 264.000.000 0 0 264.000.000
1.021.02.0123.014 Penyediaan Tenaga PTT Kesehatan 330.000.000 250.000 0 330.250.000
1.021.02.0124 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 946.200.000 2.670.998.280 0 3.617.198.280
1.021.02.0124.011 Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) 0 2.415.000.000 0 2.415.000.000
1.021.02.0124.012 Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) 946.200.000 255.998.280 0 1.202.198.280
1.021.02.0125
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
21.500.000 249.900.000 6.639.340.000 6.910.740.000
1.021.02.0125.025 Pembangunan Rumah Dokter Puskesmas Payahe 1.000.000 7.400.000 320.000.000 328.400.000
1.021.02.0125.028 Pembangunan IGD Puskesmas Akelamo 1.000.000 22.000.000 350.000.000 373.000.000
1.021.02.0125.029 Pembangunan IGD Puskesmas Tosa 1.000.000 22.000.000 350.000.000 373.000.000
1.021.02.0125.030 Peningkatan Puskesmas Lifofa Menjadi Puskesmas Rawat Inap 1.500.000 67.000.000 1.100.000.000 1.168.500.000
1.021.02.0125.031 Rehabilitasi Instalasi Farmasi 1.000.000 10.000.000 150.000.000 161.000.000
1.021.02.0125.032 Pembangunan Selasar Ruang Bersalin Puskesmas Talagamori 1.000.000 7.000.000 100.000.000 108.000.000
11
18. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.021.02.0125.033 Pembangunan Sarana Air Bersih 0 17.500.000 275.000.000 292.500.000
1.021.02.0125.034 Penyambungan Listrik Poskesdes 0 0 12.000.000 12.000.000
1.021.02.0125.036 Rehabilitasi Poskesdes Hager 1.000.000 8.200.000 120.000.000 129.200.000
1.021.02.0125.037 Rehabilitasi Poskesdes Toseho 1.000.000 8.200.000 120.000.000 129.200.000
1.021.02.0125.038 Rehabilitasi Pustu Kusu 1.000.000 8.200.000 120.000.000 129.200.000
1.021.02.0125.039 Rehabilitasi Poskesdes Maitara 1.000.000 8.200.000 120.000.000 129.200.000
1.021.02.0125.040 Rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas Lifofa 1.000.000 8.500.000 130.000.000 139.500.000
1.021.02.0125.041 Rehabilitasi Pustu Topo 1.000.000 16.900.000 282.100.000 300.000.000
1.021.02.0125.042 Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas 1.000.000 1.000.000 350.000.000 352.000.000
1.021.02.0125.043 Pengadaan Peralatan Kesehatan Pustu dan Polindes 1.000.000 1.000.000 270.000.000 272.000.000
1.021.02.0125.044 Pengadaan Meubelair Pustu dan Poskesdes 1.000.000 1.000.000 200.000.000 202.000.000
1.021.02.0125.045 Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling PKM Rum 0 1.000.000 276.725.000 277.725.000
1.021.02.0125.046 Pengadaan Poskesdes Set 1.000.000 1.000.000 200.000.000 202.000.000
1.021.02.0125.047 Pengadaan Ambulance PKM Tosa 0 1.000.000 349.153.000 350.153.000
1.021.02.0125.048 Pengadaan Kendaraan Roda 2 Petugas Kesehatan 0 1.000.000 522.000.000 523.000.000
1.021.02.0125.049 Pengadaan USG Puskesmas PONED 0 1.000.000 173.462.000 174.462.000
1.021.02.0125.050 Pengadaan Cold Chain 0 1.000.000 83.300.000 84.300.000
1.021.02.0125.051 Pengadaan Alat Kearsipan 1.000.000 1.000.000 100.000.000 102.000.000
1.021.02.0125.052 Pemasangan Paving BlokPuskesmas Galala 1.000.000 12.400.000 190.000.000 203.400.000
1.021.02.0125.053 Rehabilitasi Pustu Kel. Gurabunga 1.000.000 9.000.000 135.000.000 145.000.000
1.021.02.0125.054 Pengadaan Mobiler Puskesmas 1.000.000 900.000 148.100.000 150.000.000
1.021.02.0125.055 Rehabilitasi Pustu Kel. Mareku 1.000.000 6.500.000 92.500.000 100.000.000
1.021.02.0132 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan Anak 212.350.000 271.604.000 0 483.954.000
1.021.02.0132.004 Pertemuan Review Maternal Perinatal (RMP) 25.350.000 28.876.000 0 54.226.000
1.021.02.0132.005 Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) Bagi Bidan Desa 0 122.660.000 0 122.660.000
1.021.02.0132.006 Pertemuan Perencanaan Terpadu Kesehatan Ibu dan Anak (DTPS) 38.150.000 6.800.000 0 44.950.000
1.021.02.0132.007 Pertemuan Pembelajaran Hasil Review Maternal dan Perinatal 23.850.000 3.606.000 0 27.456.000
1.021.02.0132.008 Supervisi Pasca Latih PONED 0 28.880.000 0 28.880.000
1.021.02.0132.009 Workshop Program Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) 27.650.000 13.853.000 0 41.503.000
1.021.02.0132.010 Pertemuan Review ANC Terpadu 28.800.000 28.435.000 0 57.235.000
1.021.02.0132.011 Pelatihan Pengelola Program Kesehatan Reproduksi Terkini 28.250.000 18.988.000 0 47.238.000
1.021.02.0132.012 Pertemuan Analisa Data PWS KIA 40.300.000 19.506.000 0 59.806.000
1.021.02.0133 Program Upaya Kesehatan Perorangan 347.775.000 3.664.870.590 207.355.510 4.220.001.100
1.021.02.0133.001 Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Soasio 0 727.828.200 60.000.000 787.828.200
1.021.02.0133.002 Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Tomalou 0 552.131.400 25.230.000 577.361.400
12
19. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.021.02.0133.003 Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Galala 0 544.370.400 30.000.000 574.370.400
1.021.02.0133.004 Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Akelamo 0 292.129.890 25.409.310 317.539.200
1.021.02.0133.005 Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Talagamori 0 210.266.800 17.511.200 227.778.000
1.021.02.0133.006 Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Payahe 0 169.165.600 5.825.000 174.990.600
1.021.02.0133.007 Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Lifofa 0 253.031.200 3.000.000 256.031.200
1.021.02.0133.008 Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Ome 0 283.248.800 6.380.000 289.628.800
1.021.02.0133.009 Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Rum 0 236.680.300 24.000.000 260.680.300
1.021.02.0133.010 Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Tosa 0 239.018.000 10.000.000 249.018.000
1.021.02.0133.011 Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Soasio 60.000.000 25.200.000 0 85.200.000
1.021.02.0133.012 Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Tomalou 54.000.000 42.525.000 0 96.525.000
1.021.02.0133.013 Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Galala 43.200.000 21.600.000 0 64.800.000
1.021.02.0133.014 Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Akelamo 12.600.000 10.500.000 0 23.100.000
1.021.02.0133.015 Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Talagamori 21.875.000 6.625.000 0 28.500.000
1.021.02.0133.016 Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Payahe 28.800.000 9.000.000 0 37.800.000
1.021.02.0133.017 Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Lifofa 17.500.000 8.500.000 0 26.000.000
1.021.02.0133.018 Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Ome 72.000.000 17.000.000 0 89.000.000
1.021.02.0133.019 Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Rum 25.800.000 9.900.000 0 35.700.000
1.021.02.0133.020 Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Tosa 12.000.000 6.150.000 0 18.150.000
1.021.02.0136 Program Bantuan Operasional Kesehatan 116.000.000 2.084.000.000 0 2.200.000.000
1.021.02.0136.001 Pelayanan Antenatal 0 4.800.000 0 4.800.000
1.021.02.0136.002 Pemeriksaan Kehamilan 0 1.050.000 0 1.050.000
1.021.02.0136.003 PMT Bumil KEK 0 72.312.000 0 72.312.000
1.021.02.0136.004 Pelaksanaan Program Perencanaan Pencegahan Persalinan dan Kompikasi (P4K) 0 38.119.000 0 38.119.000
1.021.02.0136.005 Deteksi Dini Resiko Tinggi 0 9.475.000 0 9.475.000
1.021.02.0136.006 Pemantauan Bumil Resiko Tinggi 0 25.950.000 0 25.950.000
1.021.02.0136.007 Pelayanan nifas termasuk promosi KB 0 10.400.000 0 10.400.000
1.021.02.0136.008 Promosi Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, Inisiasi Menyusui Dini (IMD) 0 10.164.000 0 10.164.000
1.021.02.0136.009 Pelaksanaan Kelas Ibu 0 89.588.000 0 89.588.000
1.021.02.0136.010 Kemitraan Bidan Dukun 116.000.000 40.186.500 0 156.186.500
1.021.02.0136.011 Kunjungan rumah PUS yang tidak berKB atau drop out 0 8.800.000 0 8.800.000
1.021.02.0136.012 Promosi Persalinan di Fasilitas Kesehatan 0 6.812.000 0 6.812.000
1.021.02.0136.013 Kunjungan rumah pada trimester III menjelang persalinan 0 9.200.000 0 9.200.000
1.021.02.0136.014 Pemantauan Ibu Nifas Resiko Tinggi 0 20.200.000 0 20.200.000
1.021.02.0136.015 Kunjungan neonatus 0 5.350.000 0 5.350.000
1.021.02.0136.016 Pendataan bayi dan neonatus 0 5.600.000 0 5.600.000
1.021.02.0136.017 Pemantauan Kesehatan Neonatus termasuk neonatus resiko tinggi 0 34.750.000 0 34.750.000
13
20. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.021.02.0136.018 Pemantauan Kesehatan Bayi 0 37.675.000 0 37.675.000
1.021.02.0136.019 Penyuluhan ASI Eksklusif dan MP ASI 0 27.850.000 0 27.850.000
1.021.02.0136.020 Kunjungan rumah/pendampingan untuk anak gizi kurang/gizi buruk 0 11.075.000 0 11.075.000
1.021.02.0136.021 Pemberian PMT Penyuluhan/PMT Pemulihan pada bayi 0 18.060.000 0 18.060.000
1.021.02.0136.022 Kunjungan rumah (termasuk yang drop out) 0 21.600.000 0 21.600.000
1.021.02.0136.023 Surveilance dan Pelacakan Gizi Buruk 0 36.500.000 0 36.500.000
1.021.02.0136.024 Kunjungan rumah untuk Anak Gizi kurang atau gizi buruk 0 18.075.000 0 18.075.000
1.021.02.0136.025 Pemberian PMT Penyuluhan/PMT Pemulihan anak balita dan pra sekolah 0 102.779.000 0 102.779.000
1.021.02.0136.026 Pemantauan Kesehatan Anak Balita dan Pra sekolah 0 41.350.000 0 41.350.000
1.021.02.0136.027 Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan Pra sekolah 0 28.725.000 0 28.725.000
1.021.02.0136.028 Orientasi Kader Kesehatan 0 9.000.000 0 9.000.000
1.021.02.0136.029 Pembinaan UKS/Dokter Kecil 0 12.335.000 0 12.335.000
1.021.02.0136.030 Penjaringan peserta didik (Kelas 1,7,10) 0 122.238.000 0 122.238.000
1.021.02.0136.031 Pemeriksaan Berkala peserta didik 0 27.200.000 0 27.200.000
1.021.02.0136.032 Promosi Kesehatan di sekolah 0 9.600.000 0 9.600.000
1.021.02.0136.033 Pemberian TTD untuk remaja putri 0 8.000.000 0 8.000.000
1.021.02.0136.034 Bulan Imunisasi Anak Sekolah 0 56.800.000 0 56.800.000
1.021.02.0136.035 Promosi Kesehatan Pada Remaja 0 20.521.600 0 20.521.600
1.021.02.0136.036 Pemantauan kepatuhan minum obat 0 3.000.000 0 3.000.000
1.021.02.0136.037 KIE kesehatan dan peningkatan partisipasi konselor sebaya 0 2.000.000 0 2.000.000
1.021.02.0136.038 Penyuluhan penggunaan kontrasepsi 0 13.500.000 0 13.500.000
1.021.02.0136.039 KIE Kesehatan reproduksi pada Catin 0 4.800.000 0 4.800.000
1.021.02.0136.040 Konseling dan pencegahan transmisi penularan penyakit 0 6.000.000 0 6.000.000
1.021.02.0136.041 Kunjungan dalam rangka penyuluhan atau pembinaan kesbugaran jasmani masyarakat 0 3.200.000 0 3.200.000
1.021.02.0136.042 Kunjungan dalam rangka penyuluhan atau pembinaan kesehatan di tempat kerja formal 0 800.000 0 800.000
1.021.02.0136.043 Kunjungan dalam rangka penyuluhan atau pembinaan kesehatan di tempat kerja informal 0 11.300.000 0 11.300.000
1.021.02.0136.044 Kunjungan dalam rangka penyuluhan atau pembinaan kesehatan bagi kelompok pekerja rentan 0 2.800.000 0 2.800.000
1.021.02.0136.045
Inspeksi Kesehatan Lingkungan untuk TempatTempat Umum, Tempat Pengolahan Makana &,
Sarana Air Minum
0 50.181.000 0 50.181.000
1.021.02.0136.046 Pemeriksaan Kualitas Air Minum,Makanan,Udara dan bangunan 0 6.000.000 0 6.000.000
1.021.02.0136.047 Pemberdayaan masyarakat melalui pemicuan STBM/MPAPHAST 0 12.200.000 0 12.200.000
1.021.02.0136.048 Pembinaan pasca pemberdayaan masyarakat termasuk verifikasi desa yang STBM 0 3.200.000 0 3.200.000
14
21. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.021.02.0136.049 Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan KLB Keracunan pangan,bencana dan event khusus 0 5.900.000 0 5.900.000
1.021.02.0136.050 Pendataan pra Lansia dan Lansia 0 7.800.000 0 7.800.000
1.021.02.0136.051 Pelayanan di Posyandu Lansia 0 30.700.000 0 30.700.000
1.021.02.0136.052 Kunjungan rumah pra lansia dan lansia 0 1.400.000 0 1.400.000
1.021.02.0136.053 Penggerakan Kadarzi (Keluarga Sadar Gizi) 0 5.000.000 0 5.000.000
1.021.02.0136.054 Survei Mawas Diri Upaya Kesehatan Masyarakat 0 24.000.000 0 24.000.000
1.021.02.0136.055 Pemicuan Stop buang air besar sembarangan 0 24.570.000 0 24.570.000
1.021.02.0136.056 Pemantauan Kualitas Air Bersih dan Air minum 0 8.750.000 0 8.750.000
1.021.02.0136.058 Penyelnggaraan Minilokakarya Bulanan 0 179.000.800 0 179.000.800
1.021.02.0136.059 Pencatatan dan Pelaporan 0 37.779.100 0 37.779.100
1.021.02.0136.060 Otopsi verbal kematian ibu dan anak 0 2.880.000 0 2.880.000
1.021.02.0136.061 Penyelenggaran Minilokakarya Triwulan 0 137.603.600 0 137.603.600
1.021.02.0136.062 Konsultasi atau menghadiri undangan dan keperluan lain ke Kota 0 94.800.000 0 94.800.000
1.021.02.0136.063 Pembinaan/supervisi kegiatan ke lapangan 0 17.600.000 0 17.600.000
1.021.02.0136.064 Musyawarah desa terkait bidang kesehatan 0 2.400.000 0 2.400.000
1.021.02.0136.065 Refreshing atau Orientasi kader oleh petugas puskesmas 0 14.943.400 0 14.943.400
1.021.02.0136.066 Pembinaan oleh petugas puskesmas 0 24.800.000 0 24.800.000
1.021.02.0136.067 Pertemuan Desa 0 21.400.000 0 21.400.000
1.021.02.0136.068 Survei Mawas Diri Promosi Kesehatan 0 5.200.000 0 5.200.000
1.021.02.0136.069
Musyawarah Masyarakat Desa Penyusunan dan Pelaksanaan Intervensi Promosi Kesehatan dalam
Program Terpadu
0 10.633.500 0 10.633.500
1.021.02.0136.070 Pembinaan Toga/Toma/Kader dalam Promkes 0 12.540.000 0 12.540.000
1.021.02.0136.071 Pelaksanaan Kampanye Hidup Sehat ke Sekolah 0 39.250.000 0 39.250.000
1.021.02.0136.072 Penyediaan peralatan sistem informasi 0 3.000.000 0 3.000.000
1.021.02.0136.073 Penyediaan data dasar dan analisis situasi 0 8.950.000 0 8.950.000
1.021.02.0136.074 Pelaksanaan Surveilans KIPI 0 6.000.000 0 6.000.000
1.021.02.0136.075 Peningkatan Kapasitas Petugas terkait Imunisasi Dasar 0 16.545.000 0 16.545.000
1.021.02.0136.076 Pemberdayaan Masyarakat Forum Komunikasi Imunisasi dan Masyarakat Peduli Imunisasi 0 3.577.500 0 3.577.500
1.021.02.0136.077
Pelayanan Imunisasi Pelaksanaan pelayanan imunisasi dasar di Pos Pelayanan Imunisasi dan
kunjungan rumah, Sweeping serta Drop Out Follow Up (DOFU)
0 91.600.000 0 91.600.000
1.021.02.0136.078 Peningkatan Kapasitas Petugas terkait Imunisasi Lanjutan 0 10.378.600 0 10.378.600
1.021.02.0136.079 Peningkatan Kapasitas Petugas terkait PIN,Crash Program,Casklog Fighting penanganan KLB 0 29.373.000 0 29.373.000
1.021.02.0136.080 Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi program Imunisasi 0 31.754.400 0 31.754.400
1.021.02.0136.081 Komunikasi, Informasi dan Edukasi pelayanan PIN 0 7.400.000 0 7.400.000
1.021.02.0136.082 Distribusi vaksin,ADS dan safety box,tinta 0 2.000.000 0 2.000.000
15
22. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.021.02.0136.083 Biaya Distribusi Obat dan BMHP dari Puskesmas ke jaringannya 0 42.300.000 0 42.300.000
1.021.02.0136.084 Pelacakan kasus kematian maternal perinatal 0 1.050.000 0 1.050.000
1.02.02 Rumah Sakit Daerah 1.162.329.000 28.308.392.800 6.863.104.200 36.333.826.000
1.021.02.0201 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 720.000.000 2.144.362.000 0 2.864.362.000
1.021.02.0201.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0 9.600.000 0 9.600.000
1.021.02.0201.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0 603.960.000 0 603.960.000
1.021.02.0201.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 678.000.000 0 678.000.000
1.021.02.0201.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 160.000.000 0 160.000.000
1.021.02.0201.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 60.700.000 0 60.700.000
1.021.02.0201.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 24.000.000 86.000.000 0 110.000.000
1.021.02.0201.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 0 5.502.000 0 5.502.000
1.021.02.0201.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 50.400.000 0 50.400.000
1.021.02.0201.018 Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 200.000.000 0 200.000.000
1.021.02.0201.021 Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0 25.700.000 0 25.700.000
1.021.02.0201.048 Penyediaan Keamanan Kantor 0 60.000.000 0 60.000.000
1.021.02.0201.065 Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Gas 0 184.500.000 0 184.500.000
1.021.02.0201.066 Pengumutan Pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor 0 20.000.000 0 20.000.000
1.021.02.0201.072 Penyedia Administrasi Pendukung Pelayanan 696.000.000 0 0 696.000.000
1.021.02.0202 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 23.420.000 631.603.800 503.799.200 1.158.823.000
1.021.02.0202.010 Pengadaan mebeleur 230.000 0 104.027.000 104.257.000
1.021.02.0202.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22.500.000 151.744.000 0 174.244.000
1.021.02.0202.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0 270.000.000 0 270.000.000
1.021.02.0202.047 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 80.000.000 0 80.000.000
1.021.02.0202.048 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 122.100.000 122.100.000
1.021.02.0202.055 Pengadaan Printer 0 0 150.000.000 150.000.000
1.021.02.0202.063 Pemasangan Jaringan Internet 0 30.000.000 0 30.000.000
1.021.02.0202.079 Pengadaan Alatalat Dapur 0 1.337.800 48.362.200 49.700.000
1.021.02.0202.100 Pengadaan Perlengkapan Ruang Pasien 0 98.522.000 0 98.522.000
1.021.02.0202.102 Pembangunan Selasar Rumah Sakit 690.000 0 79.310.000 80.000.000
1.021.02.0205 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 20.000.000 562.720.000 0 582.720.000
1.021.02.0205.011 Bimtek Peningkatan Sumber Daya Aparatur 0 82.000.000 0 82.000.000
1.021.02.0205.054 Akreditasi Tkt. Dasar 0 480.720.000 0 480.720.000
1.021.02.0205.056 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 20.000.000 0 0 20.000.000
1.021.02.0206 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 59.199.000 23.316.000 0 82.515.000
1.021.02.0206.006 Penyusunan laporan keuangan SKPD 20.000.000 1.000.000 0 21.000.000
1.021.02.0206.010 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas 11.200.000 3.800.000 0 15.000.000
16
23. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.021.02.0206.046 Penyusunan Renstra SKPD 16.500.000 5.015.000 0 21.515.000
1.021.02.0206.051 Penyusunan ASPAK RS 10.500.000 4.500.000 0 15.000.000
1.021.02.0206.052 Penyebarluasan Informasi Kesehatan 999.000 9.001.000 0 10.000.000
1.021.02.0216 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0 7.053.162.400 0 7.053.162.400
1.021.02.0216.017 Pelayanan Jasa Pelayanan Kesehatan 0 4.821.000.000 0 4.821.000.000
1.021.02.0216.018 Penyediaan Jasa Pelayanan Pasien Umum 0 2.232.162.400 0 2.232.162.400
1.021.02.0220 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0 25.000.000 0 25.000.000
1.021.02.0220.007 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Bagi Pasien Gizi Buruk 0 25.000.000 0 25.000.000
1.021.02.0223 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 193.625.000 1.726.560.600 0 1.920.185.600
1.021.02.0223.007 Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Rujukan Pasien) 0 60.000.000 0 60.000.000
1.021.02.0223.008 Pengadaan Bahan Makan Minum Pasien Rumah Sakit 193.625.000 1.666.560.600 0 1.860.185.600
1.021.02.0226
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru paru/rumah sakit mata
30.015.000 1.256.834.940 6.359.305.000 7.646.154.940
1.021.02.0226.019 Pengadaan obatobatan rumah sakit 2.575.000 342.460.000 0 345.035.000
1.021.02.0226.027 Pengadaan Alat Kesehatan dan Bahan Habis Pakai Instalasi Farmasi RS 2.575.000 327.425.000 0 330.000.000
1.021.02.0226.029 Pengadaan Alatalat Kedokteran DAK 0 0 2.076.860.000 2.076.860.000
1.021.02.0226.030 Administrasi DAK 18.275.000 1.389.810 0 19.664.810
1.021.02.0226.031 Pengadaan Bahan Laboratorium, UTD dan Radiologi 2.575.000 543.560.130 0 546.135.130
1.021.02.0226.032 Pengadaan Alat Citiscan 3.325.000 0 3.515.910.000 3.519.235.000
1.021.02.0226.033 Rehabilitasi Gedung Radiologi 0 0 175.000.000 175.000.000
1.021.02.0226.034 Jasa Konsultan Perencanaan 0 24.500.000 0 24.500.000
1.021.02.0226.035 Jasa Konsultan Pengawasan 0 17.500.000 0 17.500.000
1.021.02.0226.036 Pembangunan Dinding Ruang Radiologi 230.000 0 198.000.000 198.230.000
1.021.02.0226.037 Pengadaan Kaca Timah dan Panel 230.000 0 198.000.000 198.230.000
1.021.02.0226.038 Pembangunan Gedung Pemulasaran 230.000 0 195.535.000 195.765.000
1.021.02.0227
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paruparu/rumah sakit mata
54.000.000 236.760.000 0 290.760.000
1.021.02.0227.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan Limbah RS 30.000.000 91.310.000 0 121.310.000
1.021.02.0227.023 Pemeliharaan Alat Kesehatan 24.000.000 70.450.000 0 94.450.000
1.021.02.0227.024 Pemeliharaan Alat Penunjang Logistik 0 75.000.000 0 75.000.000
1.021.02.0234 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN BPJS 62.070.000 14.618.423.060 0 14.680.493.060
1.021.02.0234.001 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan BPJS 0 8.400.000.000 0 8.400.000.000
1.021.02.0234.002 Penyediaan Habis Pakai Instalasi Farmasi BPJS 0 1.329.019.060 0 1.329.019.060
1.021.02.0234.003 Penyediaan Obatobatan BPJS 705.000 2.999.295.000 0 3.000.000.000
1.021.02.0234.004 Penyediaan Bahan Habis Pakai Labolatorium BPJS 705.000 749.295.000 0 750.000.000
1.021.02.0234.005 Penyediaan Bahan Habis Pakai Radiologi BPJS 705.000 249.295.000 0 250.000.000
17
24. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.021.02.0234.006 Penyediaan Peralatan Kesehatan 705.000 249.295.000 0 250.000.000
1.021.02.0234.007 Pemeliharaan Alat Kesehatan BPJS 0 150.000.000 0 150.000.000
1.021.02.0234.008 Bimbingan Penyusunan Formularium RS 14.750.000 5.250.000 0 20.000.000
1.021.02.0234.009 Bimbingan Teknis Pengelolaan BPJS RS 0 100.000.000 0 100.000.000
1.021.02.0234.010 Sosialisasi BPJS 44.500.000 55.500.000 0 100.000.000
1.021.02.0234.011 Study Peningkatan Mutu Pelayanan RS 0 213.636.000 0 213.636.000
1.021.02.0234.012 Penyediaan Administrasi Pendukung BPJS 0 117.838.000 0 117.838.000
1.021.02.0235 Program Penyelenggaraan Hari Besar Nasional 0 29.650.000 0 29.650.000
1.021.02.0235.001 Dukungan Penyelenggaraan Harihari Besar 0 29.650.000 0 29.650.000
1.20.08 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 0 1.850.000.000 0 1.850.000.000
1.021.20.0837 Program Pelayanan Keslamatan Kerja Aparatur 0 1.850.000.000 0 1.850.000.000
1.021.20.0837.001 Penyedian Asurasi Jasa Keselamatan Kerja (JKM) dan Jasa Kematian (JKK) 0 1.850.000.000 0 1.850.000.000
1.03. PEKERJAAN UMUM 1.313.595.000 12.119.872.990 143.409.260.510 156.842.728.500
1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 1.313.595.000 12.119.872.990 143.409.260.510 156.842.728.500
1.031.03.0101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 287.570.000 2.905.982.000 0 3.193.552.000
1.031.03.0101.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0 2.000.000 0 2.000.000
1.031.03.0101.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0 48.000.000 0 48.000.000
1.031.03.0101.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0 42.000.000 0 42.000.000
1.031.03.0101.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 18.000.000 0 18.000.000
1.031.03.0101.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0 9.000.000 0 9.000.000
1.031.03.0101.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 125.000.000 0 125.000.000
1.031.03.0101.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 45.000.000 0 45.000.000
1.031.03.0101.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0 10.000.000 0 10.000.000
1.031.03.0101.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 0 2.400.000 0 2.400.000
1.031.03.0101.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 97.152.000 0 97.152.000
1.031.03.0101.018 Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 390.000.000 0 390.000.000
1.031.03.0101.021 Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0 395.000.000 0 395.000.000
1.031.03.0101.077 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) 203.670.000 196.330.000 0 400.000.000
1.031.03.0101.078 Penyediaan Operasional LPSE 36.600.000 163.400.000 0 200.000.000
1.031.03.0101.079 Sharing Fisik PNPM/P2KP 0 250.000.000 0 250.000.000
1.031.03.0101.080 Penyedian Operasional P2KP 0 200.000.000 0 200.000.000
1.031.03.0101.081 Penyediaan Operasional Pamsimas 0 35.000.000 0 35.000.000
1.031.03.0101.082 Penyediaan Administrasi IUJK 0 5.000.000 0 5.000.000
1.031.03.0101.083 Verivikasi Kantor Perusahaan 0 75.000.000 0 75.000.000
1.031.03.0101.084 Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Bidang Bina Marga 0 250.000.000 0 250.000.000
1.031.03.0101.085 Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Bidang Sumber Daya Air 0 250.000.000 0 250.000.000
18
25. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.031.03.0101.087 Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Bidang Cipta Karya 0 250.000.000 0 250.000.000
1.031.03.0101.088 Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang Dan Jasa Pemerintah Tahun 2016 47.300.000 27.700.000 0 75.000.000
1.031.03.0101.089 Operasional Program Pemukiman Dan Perumahan 0 20.000.000 0 20.000.000
1.031.03.0102 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0 32.000.000 172.015.000 204.015.000
1.031.03.0102.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0 0 76.500.000 76.500.000
1.031.03.0102.010 Pengadaan mebeleur 0 0 47.515.000 47.515.000
1.031.03.0102.011 Pengadaan komputer 0 0 48.000.000 48.000.000
1.031.03.0102.030 Pemeliharaan komputer 0 12.000.000 0 12.000.000
1.031.03.0102.084 Pemeliharaan Alat Berat 0 20.000.000 0 20.000.000
1.031.03.0103 Program peningkatan disiplin aparatur 0 64.998.000 0 64.998.000
1.031.03.0103.009 Pengadaan Pakaian Olahraga 0 31.878.000 0 31.878.000
1.031.03.0103.010 Pengadaan Pakaian Adat 0 33.120.000 0 33.120.000
1.031.03.0105 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 91.650.000 508.350.000 0 600.000.000
1.031.03.0105.001 Pendidikan dan pelatihan formal 0 350.000.000 0 350.000.000
1.031.03.0105.081 Bimtek Penyusunan Speak Teknis Dan Perhitungan HPS 91.650.000 158.350.000 0 250.000.000
1.031.03.0106 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 40.500.000 9.500.000 0 50.000.000
1.031.03.0106.005 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 8.100.000 1.900.000 0 10.000.000
1.031.03.0106.006 Penyusunan laporan keuangan SKPD 8.100.000 1.900.000 0 10.000.000
1.031.03.0106.010 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas 8.100.000 1.900.000 0 10.000.000
1.031.03.0106.046 Penyusunan Renstra SKPD 8.100.000 1.900.000 0 10.000.000
1.031.03.0106.058 Penyusunan RKASKPD dan DPASKPD Dinas PU 8.100.000 1.900.000 0 10.000.000
1.031.03.0107 Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Daerah 0 10.000.000 0 10.000.000
1.031.03.0107.001 Inventarisasi Aset Daerah 0 10.000.000 0 10.000.000
1.031.03.0115 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 0 381.870.000 25.347.130.000 25.729.000.000
1.031.03.0115.007 Peningkatan Jalan Lingkungan RW.03 RT.06 Kel. Ome Tengah 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0115.008 Pembangunan Tembok Tepi Perbatasan Mareku Ome 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0115.009 Pembangunan Jalan Depan Puskesmas Kel. Tomagoba 0 12.000.000 388.000.000 400.000.000
1.031.03.0115.010 Peningkatan Jalan Lingkungan Soambelo Kel. Soasio 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
1.031.03.0115.011 Peningkatan Jalan Tomadou Kel. Tosa 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0115.012 Peningkatan Jalan Sowom Kel. Dowora 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0115.013 Pembangunan Jalan Rabat Beton Depan Mesjid Kel. Gamtufkange 0 5.820.000 188.180.000 194.000.000
1.031.03.0115.014 Peningkatan Jalan Belakang Mesjid Kel. Gamtufkange 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0115.015 Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Tomagoba 0 28.800.000 931.200.000 960.000.000
1.031.03.0115.016 Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Kalaodi 0 3.600.000 116.400.000 120.000.000
1.031.03.0115.017 Peningkatan Jalan Lingkungan RT.02 Kel. Cobodoe 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0115.018 Pembangunan Jalan Lobi RT.1 Kel. Doyado 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
19
26. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.031.03.0115.019 Peningkatan Jalan Lingkungan Talaga Lobi Kel. Doyado 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0115.020 Peningkatan Jalan Aspal Samping Kantor Perikanan 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0115.021 Pembangunan Jalan Setapak Kel. Cobodoe 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
1.031.03.0115.022 Peningkatan Jalan RT.06 Kel. Cobodoe 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0115.023 Pembangunan Jalan Kuburan (Rabat Beton) RT.01 Kel. Bobo 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.031.03.0115.024 Peningkatan Jalan RT.04 Kel. Bobo 0 3.600.000 116.400.000 120.000.000
1.031.03.0115.025 Peningkatan Jalan Kel. Bobo 0 3.600.000 116.400.000 120.000.000
1.031.03.0115.026 Peningkatan Jalan RT.006 Kel. Tongowai 0 2.820.000 91.180.000 94.000.000
1.031.03.0115.027 Peningkatan Jalan Belakang PLN Payahe 0 15.000.000 485.000.000 500.000.000
1.031.03.0115.028 Peningkatan Jalan RT.03 Kel. Cobodoe 0 9.000.000 291.000.000 300.000.000
1.031.03.0115.029 Pembangunan Jalan Rabat Beton Samping TK. Bayangkara Polres 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.031.03.0115.030 Pembangunan Jalan Rabat Beton Samping Toko Wantia RT.04 Kel. Indonesiana 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.031.03.0115.031 Pembangunan Jalan Rabat Beton RT.01/RW.01 Kel. Indonesiana 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
1.031.03.0115.032 Pembangunan Jalan Baru Toloa, Kompleks Gambati 0 6.150.000 198.850.000 205.000.000
1.031.03.0115.033 Peningkatan Jalan Aspal Ke Kuburan Kel. Payahe 0 9.000.000 291.000.000 300.000.000
1.031.03.0115.034 Peningkatan Jalan Aspal Dusun Hijrah RW.4/RT.8 Desa Galala 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.031.03.0115.035 Peningkatan Jalan Aspal Kel. Mafututu 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.031.03.0115.036 Peningkatan Jalan Aspal Desa Roy 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0115.037 Peningkatan Jalan Kususinopa Tahap II 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0115.038 Peningkatan Jalan Sirtu Desa Bale 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0115.039 Pembangunan Jalan Tanah Ke Aspal Desa Talagamori 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0115.040 Pembangunan Jalan Tani (Yadi Matiti) Desa Tului Kec. Oba 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0115.041 Pembangunan Jalan Sirtu Kel. Sofifi 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0115.042 Peningkatan Jalan Kuburan RT.02 Kel. Dokiri 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0115.043 Peningkatan Jalan Tanah Ke Aspal Kel. Doyado 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0115.044 Pembangunan Tembok Tepi Loda Kel. Bobo RT.08 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0115.045 Pembangunan Jalan Rabat Beton RW.02 Tubahe Kel. Ome 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
1.031.03.0115.046 Pembangunan Tembok Tepi Kel. Jaya 0 12.000.000 388.000.000 400.000.000
1.031.03.0115.047 Pembangunan Tembok Tepi Kel. Folarora 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0115.048 Pembangunan Tembok Tepi Jalan Tumcala Kel. Tomagoba 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0115.049 Pembangunan Tembok Tepi Ladaake Kel. Jaya 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0115.050 Pembangunan Tembok Tepi Jalan Rt.01 Kel. Folarora 0 5.100.000 164.900.000 170.000.000
1.031.03.0115.051 Pembangunan Tembok Tepi Jalan RW.05 Kel. Tomagoba 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0115.052 Pembangunan Tembok Tepi Jalan RT.11 Kel. Tomagoba 0 5.790.000 187.210.000 193.000.000
1.031.03.0115.053 Pembangunan Tembok Tepi RT.04 Kel. Tuguiha 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
20
27. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.031.03.0115.054 Pembangunan Tembok Tepi Jalan RK.5 Kel. Tomalou Depan SMK 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
1.031.03.0115.055 Pemeliharaan Jalan Dan Tembok Tepi SMA Toloa 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0115.056 Pembangunan Tembok Penehan Tanah Jalan RT.008 Kel. Toloa 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
1.031.03.0115.057 Pembangunan Tembok Tepi Jalan Padat Karya Dusun 02 RT.04 Desa Bale 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
1.031.03.0115.058 Sirtu Jalan Belakang Desa Kosa 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0115.059 Pembangunan Tembok Tepi Desa Tagalaya 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0115.060 Pebangunan Tembok Tepi Kel. Mareku RT. 03 0 3.750.000 121.250.000 125.000.000
1.031.03.0115.061 Pebangunan Tembok Tepi Tuguiha Tomalou 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0115.062 Pembangunan Tembok Tepi Tongolo Kel. Tuguiha 0 3.900.000 126.100.000 130.000.000
1.031.03.0115.064 Peningkatan Jalan Dusun Durian 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0115.065 Peningkatan Jalan Desa Balbar 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.031.03.0115.066 Pening. Jalan Masuk Samping Perumahan Dokter (RSUD) 0 3.600.000 116.400.000 120.000.000
1.031.03.0115.067 Sirtu Jalan Kelurahan Guraping RT.07 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0115.068 Sirtu Jalan Kel. Sofifi RT.08 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0115.069 Pembangunan Jembatan dan Jalan Maitara (DAK) 0 0 2.000.000.000 2.000.000.000
1.031.03.0115.070 Pembangunan Jalan BalisosaBarumadoe (Sirtu) (DAK) 0 0 500.000.000 500.000.000
1.031.03.0115.071 Pembangunan Jalan Belakang Toloa cs (DAK) 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000
1.031.03.0115.072 Pembangunan Jalan Bale (Sirtu) (DAK) 0 0 500.000.000 500.000.000
1.031.03.0115.073 Pemb. Jalan & Jembatan FabaharuSMA Selawaring(DAK) 0 0 5.000.000.000 5.000.000.000
1.031.03.0115.074 Pembangunan Jalan Baru Ome (DAK) 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000
1.031.03.0115.075 Pembangunan Jalan Belakang Gurabati cs (DAK) 0 0 2.000.000.000 2.000.000.000
1.031.03.0115.076 Peningkatan Jalan Belakang Tomalou (Lanjutan) (DAK) 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000
1.031.03.0115.077 Pembangunan Jalan Lingkungan Tuguwaji RT. 05 0 2.250.000 72.750.000 75.000.000
1.031.03.0115.079 Pembangunan Jalan Setapak RT.05 Ling. Kusubirahi Kel. Doyado 0 2.250.000 72.750.000 75.000.000
1.031.03.0115.080 Peningkatan Jalan Desa Balbar 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.031.03.0115.081 Pembangunan Jalan Baru Kel. Topo3 0 9.000.000 291.000.000 300.000.000
1.031.03.0116 Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong 0 391.605.990 12.661.927.010 13.053.533.000
1.031.03.0116.005 Rehabilitasi Total Saluran Air Kel. Gurabati RT.04 0 4.659.450 150.655.550 155.315.000
1.031.03.0116.006 Pembangunan Saluran Air SMAN.8 Desa Akekolano 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0116.007 Pembangunan Saluran Air Belakang SMK N.1Tikep 0 4.065.000 131.435.000 135.500.000
1.031.03.0116.008 Pembangunan Saluran Air Bayangkari Kel. Goto 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0116.009 Pembangunan Saluran Air RT.04/RW.01 Kel. Goto 0 6.120.000 197.880.000 204.000.000
1.031.03.0116.010 Pemb. Saluran Air RT.01/RW.01 Ling. Sukma Kel. Guraping 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0116.011 Pembangunan Saluran Air RT.03 Kel. Gurabunga 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0116.012 Pembangunan Saluran Air Kompleks Perumahan Bupati 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
1.031.03.0116.013 Pembangunan Saluran Air RT.05 Desa Garojou 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
21
28. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.031.03.0116.014 Pembangunan Saluran Air Komplek Belakang BRI Cabang Kel. Gamtufkange 0 3.450.000 111.550.000 115.000.000
1.031.03.0116.015 Pembangunan Saluran Air Kel. Rum RT.06/RW.02 Gam Baru 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.031.03.0116.016 Pembangunan Saluran Air dan Trotoar Jln. Sultan Syaifuddin Kel. Gamtufkange 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0116.017 Pembangunan Saluran Air Depan Mesjid Tomadou 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0116.018 Pemb. Saluran Air Dan Goronggorong Tasuma RT.03 Kel. Mafututu 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0116.019 Pembangunan Saluran Air Soadara Kel. Soadara 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0116.020 Pembangunan Saluran Air Depan Polres Kel. Goto 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0116.021 Rehabilitasi Saluran Air Dan Goronggorong Kel. Seli 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0116.022 Rehabilitasi Saluran Air Kotamabopo 0 6.150.000 198.850.000 205.000.000
1.031.03.0116.023 Pembangunan Saluran Air Kel. Tomagoba 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.031.03.0116.024 Pembangunan Saluran Air RT.01/RT.02 Kel. Dowora 0 3.090.000 99.910.000 103.000.000
1.031.03.0116.025 Pembangunan Saluran Air Kel. Mafututu 0 3.600.000 116.400.000 120.000.000
1.031.03.0116.026 Pembangunan Saluran Air Desa Kusu 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0116.027 Pembangunan Saluran Air Desa Balbar 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0116.028 Pembangunan Saluran Air RT. 01 Kel. Dowora 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0116.029 Pembangunan Saluran Air RT. 06 Kel. Dowora 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0116.030 Pembangunan Saluran Air Desa Wama Rw 01 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.031.03.0116.031 Pembangunan Saluran Air Desa Hager 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.031.03.0116.032 Pembangunan Saluran Air Desa Selamalofo 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.031.03.0116.033 Pembangunan Saluran Air Lingkungan Guralaha 0 6.060.000 195.940.000 202.000.000
1.031.03.0116.034 Pembangunan Saluran Air Tulimau Kel. Soadara 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0116.035 Pembangunan Saluran Air RT.05 Kel. Cobodoe 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0116.036 Pembangunan Saluran Air RT. 05 Kel. Mafututu 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0116.037 Pembangunan Saluran Air RT. 01 Kel. Cobodoe 0 4.680.000 151.320.000 156.000.000
1.031.03.0116.038 Pembangunan Saluran Air Dan GorongGorong Ling. Salahito Kel. Kalaodi 0 4.680.000 151.320.000 156.000.000
1.031.03.0116.039 Pembangunan Saluran Air RT.006 Kel. Gurabati 0 3.180.000 102.820.000 106.000.000
1.031.03.0116.040 Pembangunan Saluran Air Jln. S Parman Kel. Indonesiana 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.031.03.0116.041 Pembangunan Saluran Air RT.01 RW.02 Desa Galala 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.031.03.0116.042 Pembangunan Saluran Air Desa Akekolano RT.01 RW.01 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.031.03.0116.043 Pembangunan Saluran Air Kel. Indonesiana 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.031.03.0116.044 Pembangunan Saluran Air Depan PLN Payahe 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0116.045 Pembangunan Saluran Air Kel. Ome Rw 03 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.031.03.0116.046 Pembangunan Saluran Air Kel. Gubukusuma 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0116.047 Pembangunan Saluran Air Linkungan Akemam 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0116.048 Pemb. Saluran Air Samping SMA Muhamadiah Kel. Soadara 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
1.031.03.0116.049 Pembangunan Saluran Air RT.02 Kel. Loleo 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0116.050 Pembangunan Saluran Air Dusun 02 RT.06 Desa Bale 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
22
29. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.031.03.0116.051 Pembangunan Saluran Air Dusun 01 RT.02 Desa Bale 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0116.052 Rehab Total Saluran Air Jalan Blakang RT.05 Kel. Payahe 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0116.053 Rehab Total Saluran Air Depan Polsek Tidore Kel. Tuguwaji 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
1.031.03.0116.054 Pembangunan Saluran Air Desa Gita 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
1.031.03.0116.055 Pembangunan Saluran Air Desa Lola 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0116.056 Pembangunan Saluran Air Desa Oba 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
1.031.03.0116.057 Pembangunan Saluran Air Komplek Polsek Kel. Payahe 0 3.690.000 119.310.000 123.000.000
1.031.03.0116.058 Pembangunan Saluran Air RT.07/04 Kel. Payahe 0 6.150.000 198.850.000 205.000.000
1.031.03.0116.059 Pembangunan Saluran Air RT.04 Desa Kosa 0 6.150.000 198.850.000 205.000.000
1.031.03.0116.060 Pembangunan Saluran Air RT.04 Desa Lola 0 3.600.000 116.400.000 120.000.000
1.031.03.0116.061 Pembangunan Saluran Air RT.04 Desa Gita 0 6.150.000 198.850.000 205.000.000
1.031.03.0116.062 Pebangunan Saluran Air Pasar Galala 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0116.063 Pemb. Saluran Air Jalan Blakang RW.04 Kel. Tomalou 0 5.820.000 188.180.000 194.000.000
1.031.03.0116.064 Pemb. Saluran Air Jalan Blakang RW.01 Kel. Tomalou 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0116.065 Pemb. Saluran Air Jalan Blakang RW.05 Kel. Tomalou 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0116.066 Pembangunan Saluran Air Desa Oba 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.031.03.0116.067 Pembangunan Saluran Air Desa Garojou TR.03 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
1.031.03.0116.068 Pembangunan Saluran Air Dan GorongGorong Kel. Sofifi RT.08 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.031.03.0116.069 Pebangunan Saluran Air RT. 03 Kel. Tuguiha 0 3.750.000 121.250.000 125.000.000
1.031.03.0116.070 Pembangunan Saluran Air Kel. Rum 0 3.750.000 121.250.000 125.000.000
1.031.03.0116.071 Pembangunan Saluran Air Kel. Toloa 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.031.03.0116.072 Pembangunan Saluran Air RT. 04 Kel. Cobodoe 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0116.073 Rehabilitasi Saluran Air RT. 03 Kel. Dowora 0 2.250.000 72.750.000 75.000.000
1.031.03.0116.074 Pembangunan Saluran Air RT. 03 Kel. Topo 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
1.031.03.0116.075 Pembangunan Saluran Air Kel. Payahe 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.031.03.0116.076 Pembangunan Saluran Air Kel. Tuguwaji RT. 05 0 2.250.000 72.750.000 75.000.000
1.031.03.0116.077 Pembangunan Saluran Air Rum Kahar Kel. Rum 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0116.078 Pembangunan Saluran Air Kel. Goto 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0116.079 Pembangunan Saluran Air Desa Balisosa 0 4.971.540 160.746.460 165.718.000
1.031.03.0116.080 Pembangunan Saluran Air Komplek Tugu Pahlawan 0 3.180.000 102.820.000 106.000.000
1.031.03.0116.081 Pembangunan Saluran Air Desa Bale RT.03 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0116.082 Pembangunan Saluran Air Desa Selamalofo 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0117 Program Pembangunan turap/talud/brojong 0 2.518.910.000 14.031.330.000 16.550.240.000
1.031.03.0117.005 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kantor Lurah Tambula 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0117.006 Pasangan Batu Kosong RW. 03 Kel. Tomalou 0 30.000.000 970.000.000 1.000.000.000
1.031.03.0117.007 Pembangunan Tembok Penahan Ombak Desa Maregam 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.031.03.0117.008 Pemb. Tembok Penahan Tanah Lapangan Bolakaki Tuguiha 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
1.031.03.0117.009 Pembangunan Tembok Penahan Ombak Kel. Tongowai 0 6.150.000 198.850.000 205.000.000
23
30. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.031.03.0117.011 Timbunan Tanah Lapangan Bola Desa Tului 0 500.000.000 0 500.000.000
1.031.03.0117.013 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Pol Air 0 12.000.000 388.000.000 400.000.000
1.031.03.0117.014 Pembangunan Tembok Penahan Ombak Pasar Galala 0 12.000.000 388.000.000 400.000.000
1.031.03.0117.015 Pemasangan Kubus Beton Desa Somahode 0 4.680.000 151.320.000 156.000.000
1.031.03.0117.016 Pemasangan Kubus Beton Desa Kusu 0 5.430.000 175.570.000 181.000.000
1.031.03.0117.017 Pembangunan Tembok Penahan Ombak Kel. Ome 0 15.000.000 485.000.000 500.000.000
1.031.03.0117.018 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kel. Ome 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0117.019 Pembangunan Temok Penahan Ombak Desa Kusu 0 30.000.000 970.000.000 1.000.000.000
1.031.03.0117.020 Timbunan Batu Temok Penahan Ombak Pasantren Kel. Ome 0 15.000.000 485.000.000 500.000.000
1.031.03.0117.021 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kompleks Kuburan Kel. Gamtufkange 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0117.022 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Lapangan Kel. Seli 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0117.023 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kel. Gurabunga 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0117.024 Pemb. Tembok Penahan Ombak Tomadou Kel. Tosa 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0117.025 Pemb. Tembok Penahan Ombak Tasuma Kel. Mafututu 0 13.500.000 436.500.000 450.000.000
1.031.03.0117.026 Pembangunan Tembok Penahan Tanah SDN Kel. Kalaodi 0 6.090.000 196.910.000 203.000.000
1.031.03.0117.027 Pemb. Tembok Penahan Tanah Kantor Lurah Kel. Kalaodi 0 5.910.000 191.090.000 197.000.000
1.031.03.0117.028 Pemb. Tembok Penahan Tanah Jalan Kel. Gurabunga 0 6.060.000 195.940.000 202.000.000
1.031.03.0117.029 Pembangunan Tembok Penahan Ombak Kel. Mafututu 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0117.030 Pembangunan Tembok Penahan Tanah SDN Topo3 0 3.300.000 106.700.000 110.000.000
1.031.03.0117.031 Pembangunan Tembok Penahan Ombak Desa Balbar 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0117.032 Pembangunan Tembok Penahan Ombak Tagalaya 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0117.033 Pembangunan Tembok Penahan Ombak Maidi 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0117.034 Pembangunan Tembok Penahan Ombak Ling. Guralaha 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0117.035 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Pustu Kalaodi Kel. Kalaodi 0 4.680.000 151.320.000 156.000.000
1.031.03.0117.036 Timbunan Tembok Penahan Ombak Kel. Soadara 0 100.000.000 0 100.000.000
1.031.03.0117.037 Pemb. Tembok Penahan Tanah Lapangan Kel. Tambula 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
1.031.03.0117.038 Pemb. Tembok Penahan Tanah TPU RT.02 Kel. Bobo 0 2.400.000 77.600.000 80.000.000
1.031.03.0117.039 Pemb. Tembok Penahan Tanah Lapangan Sepak Bola Kel. Bobo 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.031.03.0117.040 Pemb. Tembok Penahan Ombak RT.01 Kel. Bobo 0 2.520.000 81.480.000 84.000.000
1.031.03.0117.041 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Lapangan Sepakbola Dan Timbunan Kel. Fabaharu 0 19.500.000 630.500.000 650.000.000
1.031.03.0117.042 Pembangunan Tembok Penahan Ombak Kel. Dowora 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0117.043 Pembangunan Tembok Penahan Ombak Kel. Cobodoe 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0117.044 Timbunan Tembok Penahan Ombak Kel. Cobodoe 0 150.000.000 0 150.000.000
1.031.03.0117.045 Pemb. Tembok Penahan Tanah Lapangan Kel. Folarora 0 12.000.000 388.000.000 400.000.000
1.031.03.0117.046 Timbunan Tembok Penahan Ombak Kel. Dowora 0 150.000.000 0 150.000.000
1.031.03.0117.047 Pembangunan Tembok Penahan Ombak Samping Pelabuhan Yos Sudarso Depan Indrawati 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
24
31. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.031.03.0117.048 Timbunan Tembok Penahan Ombak Samping Pelabuhan Yos Sudarso Depan Indrawati 0 200.000.000 0 200.000.000
1.031.03.0117.049 Pembangunan Tembok Penahan Ombak Depan Puskesmas Kel. Tosa 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0117.050 Timbunan Tembok Penahan Ombak Depan Puskesmas Kel. Tosa 0 200.000.000 0 200.000.000
1.031.03.0117.051 Pembangunan Tembok Penahan Ombak RT. 001 Kel. Toloa 0 6.150.000 198.850.000 205.000.000
1.031.03.0117.052 Pembangunan Tembok Penahan Ombak RT. 005 Kel. Toloa 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0117.053 Timbunan Tembok Penahan Ombak RT. 001 Kel. Toloa 0 134.000.000 0 134.000.000
1.031.03.0117.054 Timbunan Tembok Penahan Ombak RT. 005 Kel. Toloa 0 150.000.000 0 150.000.000
1.031.03.0117.055 Timbunan Lapangan Mafututu 0 200.000.000 0 200.000.000
1.031.03.0117.056 Pembangunan Tembok Penahan Ombak Desa Fanaha 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0117.057 Pembangunan Tembok Penahan Ombak/Timbunan Kel. Akelamo 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0117.058 Pembangunan Tembok Penahan Ombak Kusu Sinopa 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0117.059 Pembangunan Tembok Penahan Ombak Yef 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0117.060 Timbunan Lapangan Bola Kaki Desa Koli 0 100.000.000 0 100.000.000
1.031.03.0117.061 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Desa Tadupi 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
1.031.03.0117.062 Pebangunan Tembok Penahan Ombak Desa Akeguraci 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0117.063 Pembangunan Tembok Penahan Ombak Desa Togeme 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0117.064 Pembangunan Tembok Penahan Ombak Desa Siokona 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0117.065 Pembangunan Tembok Penahan Ombak Dusun Bula 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.031.03.0117.066 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kuburan RW.02 Kel. Tomalou 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0117.067 Pembangunan Tembok Penahan Ombak Desa Wama 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0117.068 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kuburan Desa Wama 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.031.03.0117.069 Pebangunan Tembok Penahan Tanah Depan RA Dokiri 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.031.03.0117.070 Pembangunan Tembok Penahan Ombak RT. 01 Kel. Dokiri 0 3.450.000 111.550.000 115.000.000
1.031.03.0117.071 Pembangunan Tembok Penahan Tanah MIN Dokiri Kel. Dokiri 0 3.750.000 121.250.000 125.000.000
1.031.03.0117.072 Pembangunan Tembok Penahan Ombak RT.01 Kel. Tongowai 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0117.073 Pembangunan Tembok Penahan Ombak Kel. Tuguiha 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0117.074 Pembangunan Tembok Penahan Ombak Tongolo Kel. Tuguiha 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0117.075 Timbunan Tembok Penahan Tanah Kel. Ome 0 206.000.000 0 206.000.000
1.031.03.0117.076 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Cobo Mayou Kel. Jiko Cobo 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0117.077 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kel. Kalaodi 0 0 163.240.000 163.240.000
1.031.03.0118 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 293.400.000 3.052.120.000 44.144.140.000 47.489.660.000
1.031.03.0118.007 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Asrama Kodim 0 5.100.000 164.900.000 170.000.000
1.031.03.0118.009 Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan 0 4.080.000 131.920.000 136.000.000
1.031.03.0118.011 Kegiatan DAK Bidang Jalan Dan Jembatan 0 164.000.000 0 164.000.000
25
32. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.031.03.0118.012 Pendukung Kegiatan Bidang Jalan Dan Jembatan 0 200.000.000 0 200.000.000
1.031.03.0118.013 Perencanaan (DAK) Bidang Jalan Dan Jembatan 0 825.000.000 0 825.000.000
1.031.03.0118.014 Pemeliharaan Jalan Tambula Lolobi Cs (Hotmix) (DAK) 0 0 2.500.000.000 2.500.000.000
1.031.03.0118.015 Pemeliharaan Jalan Lingkar Mareku Lapangan cs (Hotmix) (DAK) 0 0 1.250.000.000 1.250.000.000
1.031.03.0118.016 Peningkatan Jalan Dalam Kota Payahe cs (DAK) 0 0 2.000.000.000 2.000.000.000
1.031.03.0118.017 Pemeliharaan Jalan Akelamo cs (DAK) 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000
1.031.03.0118.018 Pemeliharaan Jalan Safang Beringin Jaya (DAK) 0 0 3.500.000.000 3.500.000.000
1.031.03.0118.019 Pemeliharaan Jalan Bale Hijrah (DAK) 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000
1.031.03.0118.020 Peningkatan Jalan Desa Durian Lingkungan Bukulasa (DAK) 0 0 500.000.000 500.000.000
1.031.03.0118.021 Pembangunan Jalan Belakang Tongowai (DAK) 0 0 750.000.000 750.000.000
1.031.03.0118.022 Pemeliharaan Jalan Paceda (DAK) 0 0 500.000.000 500.000.000
1.031.03.0118.023 Peningkatan Jalan RW. 04 Kelurahan Soasio (DAK) 0 0 500.000.000 500.000.000
1.031.03.0118.024 Pemeliharaan Jalan SoadaraSeli (Hotmix) (DAK) 0 0 1.284.120.000 1.284.120.000
1.031.03.0118.025 Pemeliharaan Jalan Kelurahan Gurabati (Hotmix) (DAK) 0 0 2.000.000.000 2.000.000.000
1.031.03.0118.026 Pemeliharaan Jalan Rum Kahar (Hotmix) (DAK) 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000
1.031.03.0118.027 Pemeliharaan Jalan Dowora Kalaodi (Hotmix) (DAK) 0 0 4.500.000.000 4.500.000.000
1.031.03.0118.028 Peningkatan Jalan Toseho (DAK) 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000
1.031.03.0118.029 Peningkatan Jalan Masuk Pasar Galala (DAK) 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000
1.031.03.0118.030 Peningkatan Jalan Belakang Bobo (DAK) 0 0 600.000.000 600.000.000
1.031.03.0118.031 Peningkatan Jalan Tomadou Talaga (Hotmix) (DAK) 0 0 4.250.000.000 4.250.000.000
1.031.03.0118.032 Peningkatan Jalan Tuguwaji Kantor Lurah (DAK) 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000
1.031.03.0118.033 Pemeliharaan Jalan Roi (DAK) 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000
1.031.03.0118.034 Pemeliharaan Jalan Ladaake Jaya (Hotmix) (DAK) 0 0 1.200.000.000 1.200.000.000
1.031.03.0118.035 Pemeliharaan Jalan Ome Gubukusuma (Hotmix) (DAK) 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000
1.031.03.0118.036 Pemeliharaan Jalan Dalam Kota (Hotmix) (DAK) 0 0 6.000.000.000 6.000.000.000
1.031.03.0118.037 Peningkatan Jalan Sofifi RT.07 (DAK) 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000
1.031.03.0118.038 Penunjang DAK Infrastrukur Jalan Dan Jembatan (Pengawasan) 229.800.000 1.773.156.000 0 2.002.956.000
1.031.03.0118.039 Penunjang DAK Infrastrukur Jalan Dan Jembatan (Pengendalian) 63.600.000 33.984.000 0 97.584.000
1.031.03.0118.040 Pemeliharaan Jalan Ling. Sirongo Kel. Fola Raha RT.05/RW.03 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0118.041 Pemeliharaan Jalan lapen Lingkungan Kel. Rum 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0118.042 Pemeliharaan Jalan lapen Lingkungan 1 Kel. Mareku 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.031.03.0118.043 Pemeliharaan Jalan lapen Lingkungan 2 Kel. Mareku 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.031.03.0118.044 Pemeliharaan Jalan lapen Lingkungan 3 Kel. Mareku 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0118.045 Pemeliharaan Jalan lapen Lingkungan Kel. Jaya 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0118.047 Lapen Jalan RT. 02 Kel. Tambula 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.031.03.0118.048 Pemeliharaan Jalan (Lapen) RT. 02 RT. 03 Kel. Dokiri 0 3.900.000 126.100.000 130.000.000
26