SlideShare a Scribd company logo
1 of 132
Download to read offline
LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH
    NOMOR :13 Tahun 2015  
    TANGGAL :23 Desember 2015  
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2016
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1. URUSAN WAJIB 44.177.447.950 185.735.225.996 185.655.272.634 415.567.946.580
1.01. PENDIDIKAN 7.515.893.000 13.147.031.886 6.529.975.114 27.192.900.000
1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 7.304.273.000 12.858.651.886 6.519.975.114 26.682.900.000
1.01­1.01.01­01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 267.400.000 2.094.095.000 0 2.361.495.000
1.01­1.01.01­01.001  Penyediaan jasa surat menyurat 0 27.700.000 0 27.700.000
1.01­1.01.01­01.002  Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0 246.000.000 0 246.000.000
1.01­1.01.01­01.008  Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 18.000.000 0 18.000.000
1.01­1.01.01­01.010  Penyediaan alat tulis kantor 0 75.000.000 0 75.000.000
1.01­1.01.01­01.011  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 40.000.000 0 40.000.000
1.01­1.01.01­01.015  Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang­undangan 0 12.000.000 0 12.000.000
1.01­1.01.01­01.017  Penyediaan makanan dan minuman 0 45.000.000 0 45.000.000
1.01­1.01.01­01.018  Rapat­rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 900.000.000 0 900.000.000
1.01­1.01.01­01.021  Rapat­rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0 600.000.000 0 600.000.000
1.01­1.01.01­01.029  Penyediaan Tenaga Pendukung Tugas Administrasi Kantor 156.000.000 0 0 156.000.000
1.01­1.01.01­01.031  Penilaian Angka Kredit 60.800.000 315.000 0 61.115.000
1.01­1.01.01­01.032  Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan 24.000.000 80.000 0 24.080.000
1.01­1.01.01­01.049  Penyediaan Administrasi DAK 6.650.000 97.500.000 0 104.150.000
1.01­1.01.01­01.069  Penyediaan Administrasi DAU 19.950.000 32.500.000 0 52.450.000
1.01­1.01.01­02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5.000.000 217.291.686 1.744.295.114 1.966.586.800
1.01­1.01.01­02.005  Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000
1.01­1.01.01­02.024  Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0 68.000.000 0 68.000.000
1.01­1.01.01­02.047  Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000 5.000.000 0 10.000.000
1.01­1.01.01­02.048  Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 83.002.500 83.002.500
1.01­1.01.01­02.082  Rehabilitasi UPTD Tidore Utara dan Selatan 0 3.291.686 161.292.614 164.584.300
1.01­1.01.01­02.083  Pengadaan Labeling Barang Milik Daerah 0 90.000.000 0 90.000.000
           
 
 1
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01­1.01.01­02.105  Penambahan Sekat Ruangan 0 51.000.000 0 51.000.000
1.01­1.01.01­05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 178.850.000 401.131.500 0 579.981.500
1.01­1.01.01­05.012  Pelantikan Jabatan Fungsional 25.600.000 9.384.000 0 34.984.000
1.01­1.01.01­05.013  Diklat Peningkatan Sumber Daya Aparatur 0 300.000.000 0 300.000.000
1.01­1.01.01­05.014  Rembuk Pendidikan Kota Tidore Kepulauan 68.350.000 35.702.500 0 104.052.500
1.01­1.01.01­05.081  Penguatan Operator DAPODIK 84.900.000 56.045.000 0 140.945.000
1.01­1.01.01­06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 70.300.000 3.505.000 30.000.000 103.805.000
1.01­1.01.01­06.005  Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 19.400.000 1.110.000 0 20.510.000
1.01­1.01.01­06.006  Penyusunan laporan keuangan SKPD 38.800.000 1.680.000 0 40.480.000
1.01­1.01.01­06.041  Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP SKPD) 12.100.000 715.000 0 12.815.000
1.01­1.01.01­06.048  Penyusunan Buku Profil 0 0 30.000.000 30.000.000
1.01­1.01.01­07 Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Daerah 0 118.920.000 0 118.920.000
1.01­1.01.01­07.001  Inventarisasi Aset Daerah 0 118.920.000 0 118.920.000
1.01­1.01.01­15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 330.225.000 1.645.320.000 30.000.000 2.005.545.000
1.01­1.01.01­15.067  Pengembangan Kompentensi Guru TK 26.500.000 12.970.000 0 39.470.000
1.01­1.01.01­15.068  Pengembangan Pendidikan Terpadu PAUD Melalui Sentra dan Metode Kelompok Belajar (KOBER) 32.000.000 13.435.000 0 45.435.000
1.01­1.01.01­15.069  Pelatihan Mahir Dasar Guru TK/PAUD 33.500.000 15.050.000 0 48.550.000
1.01­1.01.01­15.070  Penguatan Pengelola Kelompok Kerja Guru PAUD (PKG) 36.300.000 13.610.000 0 49.910.000
1.01­1.01.01­15.071  Pelaksanaan Ujian Kesetaraan Paket C dan B 31.700.000 14.690.000 0 46.390.000
1.01­1.01.01­15.072  Pelatihan Mahir Lanjutan Guru TK/PAUD 39.000.000 22.220.000 0 61.220.000
1.01­1.01.01­15.073  Gebyar Siswa TK/PAUD 36.100.000 13.450.000 0 49.550.000
1.01­1.01.01­15.074  Gebyar Finger Painting TK/PAUD 31.450.000 11.355.000 0 42.805.000
1.01­1.01.01­15.075  Pendataan Penduduk Usia Putus Sekolah 0 40.000.000 0 40.000.000
1.01­1.01.01­15.076  Lomba Kreatifitas Siswa TK 33.475.000 14.770.000 0 48.245.000
1.01­1.01.01­15.077  Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) 13.700.000 34.270.000 0 47.970.000
1.01­1.01.01­15.078  Pelaksanaan IGTKI 16.500.000 43.500.000 0 60.000.000
1.01­1.01.01­15.079  Pembangunan MCK TK Aisyia Seli 0 80.000.000 0 80.000.000
1.01­1.01.01­15.080  Pembangunan Gedung PAUD Kelurahan Tambula 0 168.000.000 0 168.000.000
1.01­1.01.01­15.081  Pembangunan Gedung Paud/TK Sukma Kel. Mafututu 0 206.000.000 0 206.000.000
1.01­1.01.01­15.082  Pembangunan Pagar Paud/TK Sukma Kel. Mafututu 0 206.000.000 0 206.000.000
1.01­1.01.01­15.083  Pembangunan Ruang Kelas TK Serabati Kel. Topo 0 206.000.000 0 206.000.000
1.01­1.01.01­15.084  Pembangunan Pagar Tk Serabati Kel. Topo 0 100.000.000 0 100.000.000
1.01­1.01.01­15.087  Pembangunan Pagar TK Lolena Paceda Kec. Oba Tengah 0 200.000.000 0 200.000.000
1.01­1.01.01­15.088  Pembanguna RKB TK Lolena Paceda Kec. Oba Tengah 0 200.000.000 0 200.000.000
1.01­1.01.01­15.089  Operasional Pendidikan Anak Usia Dini 0 30.000.000 30.000.000 60.000.000
1.01­1.01.01­16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 593.125.000 966.696.200 3.636.210.000 5.196.031.200
           
 
 2
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01­1.01.01­16.079  Sosialisasi Juknis BOS SD dan SMP Tahun 2016 14.500.000 41.205.500 0 55.705.500
1.01­1.01.01­16.081  Lomba Olimpiade MIPA SD Tingkat Kecamatan 25.200.000 28.745.000 0 53.945.000
1.01­1.01.01­16.082  Lomba Olimpiade MIPA SD Tingkat Kota Tidore Kepulauan 31.200.000 15.385.000 0 46.585.000
1.01­1.01.01­16.083  Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Kecamatan 41.700.000 39.250.000 0 80.950.000
1.01­1.01.01­16.084  Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Kota Tidore Kepulauan 47.950.000 41.620.000 0 89.570.000
1.01­1.01.01­16.085  Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Tingkat Kecamatan 31.200.000 42.995.000 0 74.195.000
1.01­1.01.01­16.086  Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (FLS2N) SD Tingkat Kota Tidore Kepulauan 35.700.000 33.430.000 0 69.130.000
1.01­1.01.01­16.087  Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMPN Tingkat Kecamatan 39.400.000 53.360.000 0 92.760.000
1.01­1.01.01­16.088  Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Tingkat Kota Tidore Kepulauan 53.250.000 60.255.000 0 113.505.000
1.01­1.01.01­16.089  Lomba Sains (OST) Tingkat Kota Tidore Kepulauan 34.000.000 20.105.000 0 54.105.000
1.01­1.01.01­16.090  Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tingkat Kecamatan 25.200.000 46.275.000 0 71.475.000
1.01­1.01.01­16.091  Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tingkat Kota Tidore Kepulauan 39.400.000 37.600.000 0 77.000.000
1.01­1.01.01­16.092  Lomba Mengarang dan Pidato Bahasa Inggris dan TIK SMP/MTs Tingkat Kota Tidore Kepulauan 32.650.000 23.950.000 0 56.600.000
1.01­1.01.01­16.093  Penguatan Kurikulum 2013 SD 75.250.000 66.262.500 0 141.512.500
1.01­1.01.01­16.094  Penguatan Kurikulum 2013 SMP 66.525.000 65.547.500 0 132.072.500
1.01­1.01.01­16.095  Pendampingan Penguatan Pengelolaan Dana BOS SD dan SMP 0 60.000.000 0 60.000.000
1.01­1.01.01­16.096  Pembangunan Lapangan Olahraga SMP Negeri 6 TIKEP 0 3.790.700 185.710.000 189.500.700
1.01­1.01.01­16.097  Pembangunan Garasi SMPN Negeri 1 TIKEP 0 1.500.000 73.500.000 75.000.000
1.01­1.01.01­16.098  Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Muhammadiyah (DAK) 0 0 0 0
1.01­1.01.01­16.099  Pembangunan Rumah Guru SDN Kususinopa (DAK) 0 0 0 0
1.01­1.01.01­16.100  Pembangunan Rumah Guru SDN Sigela (DAK) 0 0 0 0
1.01­1.01.01­16.101  Pembangunan Rumah Guru SDN Galala (DAK) 0 0 0 0
1.01­1.01.01­16.102  Pembangunan Jamban Siswa SDN Maitara (DAK) 0 0 63.700.000 63.700.000
1.01­1.01.01­16.103  Pembangunan Jamban Siswa SDN Maitara Selatan (DAK) 0 0 63.700.000 63.700.000
1.01­1.01.01­16.104  Pembangunan Jamban Siswa SDN 2 Guraping (DAK) 0 0 63.700.000 63.700.000
1.01­1.01.01­16.105  Pembangunan Jamban Siswa SDN 3 Guraping (DAK) 0 0 63.700.000 63.700.000
1.01­1.01.01­16.106  Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Itokici (DAK) 0 0 77.680.000 77.680.000
1.01­1.01.01­16.107  Pembangunan Pagar SDLB Kel. Cobodoe 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000
1.01­1.01.01­16.108  Pembangunan Pagar SDN 3 Guraping 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000
1.01­1.01.01­16.109  Pembangunan Pagar SDN Citra Umat 0 72.000.000 0 72.000.000
1.01­1.01.01­16.110  Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan Pagar SDN Folarora 0 3.000.000 147.000.000 150.000.000
           
 
 3
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01­1.01.01­16.111  Pembangunan Pagar SMP Muhammadiyah Somahode 0 100.000.000 0 100.000.000
1.01­1.01.01­16.112  Pembangunan Pagar SDN 1 Akesai 0 4.120.000 201.880.000 206.000.000
1.01­1.01.01­16.113  Pembangunan Pagar SDN Sigela 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000
1.01­1.01.01­16.114  Pembangunan Pagar SMP Kosa 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000
1.01­1.01.01­16.115  Pembangunan Pagar SMP Bale 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000
1.01­1.01.01­16.116  Pembangunan Pagar SMP Payahe 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000
1.01­1.01.01­16.117  Pembangunan Pagar SMP Kususinopa 0 3.000.000 147.000.000 150.000.000
1.01­1.01.01­16.118  Pembangunan Rumah Guru SDN Bale Kec. Oba 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000
1.01­1.01.01­16.119  Pembangunan Pagar SDN Tadupi Kec. Oba Tengah 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000
1.01­1.01.01­16.120  Pembangunan Pagar SDN Kusu Sinopa 0 3.000.000 147.000.000 150.000.000
1.01­1.01.01­16.121  Pembangunan Pagar SDn Tagalaya 0 3.000.000 147.000.000 150.000.000
1.01­1.01.01­16.122  Pembangunan Pagar SDN Wama 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000
1.01­1.01.01­16.123  Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Gurabunga (DAK) 0 0 212.040.000 212.040.000
1.01­1.01.01­16.124  Pembangunan Jamban SDN Tomagoba (DAK) 0 0 63.700.000 63.700.000
1.01­1.01.01­16.125  Pembangunan Jamban SDN 2 Gurabati (DAK) 0 0 63.700.000 63.700.000
1.01­1.01.01­16.126  Pembangunan Jamban Siswa SDN Lola (DAK) 0 0 63.700.000 63.700.000
1.01­1.01.01­16.127  Pembangunan Jamban Siswa SDN Wama (DAK) 0 0 63.700.000 63.700.000
1.01­1.01.01­16.128  Pengadaan Multimedia Pembelajaran (DAK) 0 69.300.000 415.800.000 485.100.000
1.01­1.01.01­17 Program Pendidikan Menengah 540.700.000 581.449.500 1.079.470.000 2.201.619.500
1.01­1.01.01­17.070  Penguatan Kurikulum 2013 SMA dan SMK 56.975.000 62.232.500 0 119.207.500
1.01­1.01.01­17.071  Sosialisasi Juknis BOS SMA dan SMK Tahun 2016 13.900.000 9.405.000 0 23.305.000
1.01­1.01.01­17.072  Lomba Olimpiade MIPA dan Sains SMA/MA Kota Tidore Kepulauan 55.950.000 25.985.000 0 81.935.000
1.01­1.01.01­17.073  Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Kota Tidore Kepulauan 39.250.000 25.802.500 0 65.052.500
1.01­1.01.01­17.074  Lomba Debat Bahasa Inggris MA/MA Tingkat Kota Tidore Kepulauan 30.900.000 14.585.000 0 45.485.000
1.01­1.01.01­17.075  Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA Kota Tidore Kepulauan 43.925.000 33.572.500 0 77.497.500
1.01­1.01.01­17.076  Lomba Olimpiade Sains Terapan (OSTN) SMK Kota Tidore Kepulauan 29.100.000 11.927.500 0 41.027.500
1.01­1.01.01­17.077  Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Kota Tidore Kepulauan 38.750.000 22.807.500 0 61.557.500
1.01­1.01.01­17.078  Lomba Debat Bahasa Inggris dan Jepang SMK Kota Tidore Kepulauan 26.175.000 12.117.000 0 38.292.000
1.01­1.01.01­17.079  Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK 22.650.000 26.847.500 0 49.497.500
1.01­1.01.01­17.080  Lomba Debat Bahasa Indonesia 34.825.000 19.030.000 0 53.855.000
1.01­1.01.01­17.081  Monev Dana Bos SMA dan SMK 0 30.000.000 0 30.000.000
1.01­1.01.01­17.082  Lomba Cerdas Cermat UUD 1945 dan TAP MPR SMA/MA dan SMK Kota Tidore Kepulauan 67.100.000 29.680.000 0 96.780.000
1.01­1.01.01­17.083  Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) SMA/MA dan SMK Tingkat Kota Tidore Kepulauan 31.800.000 8.960.000 0 40.760.000
           
 
 4
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01­1.01.01­17.084  Latihan Dasar Kepemimpinan (LKD) SMA/MA dan SMK Kota Tidore Kepulauan 18.200.000 13.822.500 0 32.022.500
1.01­1.01.01­17.085  Penataan Halaman SMA Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan 0 1.500.000 73.500.000 75.000.000
1.01­1.01.01­17.086  Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK Kota Tidore Kepulauan 31.200.000 12.645.000 0 43.845.000
1.01­1.01.01­17.087  Rehabilitasi Gedung Aula SMK Negeri 1 Tidore 0 7.000.000 343.000.000 350.000.000
1.01­1.01.01­17.088  Pembangunan Pagar SMA 6 Tikep 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000
1.01­1.01.01­17.089  Pembangunan Pagar SMA Payahe 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000
1.01­1.01.01­17.090  Pembangunan Pagar SMK N.2 Tomalou 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000
1.01­1.01.01­17.091  Pembangunan Pagar Siti Aisyah Bukulasa 0 200.000.000 0 200.000.000
1.01­1.01.01­17.092  Pembangunan Pagar SMK N.3 Tikep 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000
1.01­1.01.01­17.093  Penataan Halaman SMK Negeri 1 Tikep 0 1.530.000 74.970.000 76.500.000
1.01­1.01.01­18 Program Pendidikan Non Formal 0 356.000.000 0 356.000.000
1.01­1.01.01­18.016  Pembangunan Pagar PAUD Kel. Cobodoe 0 206.000.000 0 206.000.000
1.01­1.01.01­18.017  Pembangunan Ruang Belajar PAUD Desa Bale 0 150.000.000 0 150.000.000
1.01­1.01.01­20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga pendidik 160.575.000 90.003.000 0 250.578.000
1.01­1.01.01­20.013  Seleksi Kepsek Guru dan Pengawas Berprestasi Tingkat Kota (TK/Dinas/Dikmen) 46.875.000 14.950.000 0 61.825.000
1.01­1.01.01­20.014  Seleksi Guru Berprestasi Tingkat Kecamatan (PAUD/SD) 59.200.000 29.760.000 0 88.960.000
1.01­1.01.01­20.015  Olimpiade Sains Nasional Guru 35.500.000 12.395.000 0 47.895.000
1.01­1.01.01­20.016  Pekan Olahraga dan Seni Guru 19.000.000 32.898.000 0 51.898.000
1.01­1.01.01­22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 4.410.098.000 5.475.045.000 0 9.885.143.000
1.01­1.01.01­22.010  Penunjang Kegiatan Sekolah dan UPTD 2.534.712.000 2.089.944.000 0 4.624.656.000
1.01­1.01.01­22.011  Purna Bakti Guru 0 44.750.000 0 44.750.000
1.01­1.01.01­22.012  Pelaksanaan Penegerian Sekolah 0 33.700.000 0 33.700.000
1.01­1.01.01­22.013  Pelaksanaan Hari Guru Nasional (PGRI) 0 50.000.000 0 50.000.000
1.01­1.01.01­22.014  Bimtek Penguatan Operator Sistem Informasi Manajemen Pendidikan 84.900.000 50.325.000 0 135.225.000
1.01­1.01.01­22.015  Monitoring Kinerja Kepala Sekolah 0 60.000.000 0 60.000.000
1.01­1.01.01­22.016  Rapat Evaluasi Persiapan Awal Tahun Pelajaran 0 75.000.000 0 75.000.000
1.01­1.01.01­22.017  Rapat Evaluasi Kinerja Guru Penerima Tunjangan Profesi 0 75.000.000 0 75.000.000
1.01­1.01.01­22.018  Pemeliharaan Jaringan UKG Online 0 26.350.000 0 26.350.000
1.01­1.01.01­22.019  Pengembangan Sistim Informasi Manajemen Pendidikan 0 80.000.000 0 80.000.000
1.01­1.01.01­22.020  Monitoring Sarana Prasarana Pendidikan 0 58.350.000 0 58.350.000
1.01­1.01.01­22.021  Monitoring Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional 0 120.000.000 0 120.000.000
1.01­1.01.01­22.022  Validasi Peserta Ujian SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK TP 2015/2016 0 70.000.000 0 70.000.000
1.01­1.01.01­22.023  Bimtek Penyusunan Kisi ­ Kisi Naskah Ujian SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK 44.900.000 24.225.000 0 69.125.000
           
 
 5
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01­1.01.01­22.024  Bimtek Penyusunan Naskah Soal Ujian SD/MI, SMP/MTs/ SMA/MA dan SMK 70.900.000 35.482.000 0 106.382.000
1.01­1.01.01­22.025  Percetakan Kalender Pendidikan 0 35.000.000 0 35.000.000
1.01­1.01.01­22.026  Pendampingan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Versi Terbaru 0 100.000.000 0 100.000.000
1.01­1.01.01­22.027  Pelaksanaan Ujian Nasional dan Pendistribusian Soal 56.200.000 64.000.000 0 120.200.000
1.01­1.01.01­22.028  Pelaksanaan Ujian Produktif SMK Tahun 2015 59.700.000 16.000.000 0 75.700.000
1.01­1.01.01­22.029  Pelaksanaan US SD 92.136.000 49.357.500 0 141.493.500
1.01­1.01.01­22.030  Verifikasi Pertimbangan Jabatan Fungsional 26.600.000 525.000 0 27.125.000
1.01­1.01.01­22.031  Bimtek Penguatan Sumber Daya Aparatur 65.300.000 33.540.000 0 98.840.000
1.01­1.01.01­22.032  Bimtek Penyusunan Program Pembelajaran Bagi Guru Honorer 54.300.000 26.220.000 0 80.520.000
1.01­1.01.01­22.033  Rapat Evaluasi Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru 30.500.000 6.407.500 0 36.907.500
1.01­1.01.01­22.034  Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK) 0 80.000.000 0 80.000.000
1.01­1.01.01­22.035  Sosialisasi Pencatatan Data Gedung Milik Sekolah 82.300.000 34.150.000 0 116.450.000
1.01­1.01.01­22.036  Penyusunan Kisi ­ Kisi Soal Ujian Sekolah SD/Mi, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK 123.550.000 43.980.000 0 167.530.000
1.01­1.01.01­22.037  Penyusunan Naskah Soal Ujian Sekolah SD/Mi, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK 277.100.000 58.041.000 0 335.141.000
1.01­1.01.01­22.038  Supervisi dan Monitoring Pengawas 0 75.000.000 0 75.000.000
1.01­1.01.01­22.039  Percetakan dan Distribusi Naskah Soal Ujian Sekolah 41.200.000 596.170.500 0 637.370.500
1.01­1.01.01­22.040  Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru (PKB­Guru) 78.050.000 46.430.000 0 124.480.000
1.01­1.01.01­22.041  Verifikasi Data Penerima Tunjangan Profesi 0 60.000.000 0 60.000.000
1.01­1.01.01­22.042  Sosialisasi Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 14.500.000 19.140.000 0 33.640.000
1.01­1.01.01­22.043  Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Guru (PKG) 30.250.000 21.960.000 0 52.210.000
1.01­1.01.01­22.044  Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 0 60.000.000 0 60.000.000
1.01­1.01.01­22.045  Sosialisasi Pelaksanaan Ujian Sekola dan Ujian Nasional 14.500.000 34.015.000 0 48.515.000
1.01­1.01.01­22.046  Validasi DAPODIK Sekolah Dengan Gueri PDSP 0 24.000.000 0 24.000.000
1.01­1.01.01­22.047  Penguatan Aparatur MGMP dan KKG 72.900.000 41.625.000 0 114.525.000
1.01­1.01.01­22.048  Sosialisasi Uji Kompetensi Guru (UKG) Online 74.000.000 31.490.000 0 105.490.000
1.01­1.01.01­22.049  Pengusulan Kenaikan Pangkat Tenaga Fungsional 0 75.000.000 0 75.000.000
1.01­1.01.01­22.050  Evaluasi Hasil Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2016 13.500.000 32.585.000 0 46.085.000
1.01­1.01.01­22.051  Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Bendahara Sekolah 0 75.000.000 0 75.000.000
1.01­1.01.01­22.052  Sosilaisasi Juknis Tunjangan Provesi dan Aneka Tunjangan 77.000.000 35.180.000 0 112.180.000
1.01­1.01.01­22.053  Pengembangan SDM Kota Tidore Kepulauan 0 500.000.000 0 500.000.000
1.01­1.01.01­22.054 
Rapat Pengambilan Hasil Ujian Sekolah/Ujian Nasional SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Tahun
2016
37.500.000 18.375.000 0 55.875.000
           
 
 6
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01­1.01.01­22.055  Bimtek Perhitungan Angka Kredit Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional 54.300.000 43.997.500 0 98.297.500
1.01­1.01.01­22.056  Penunjang Kegiatan Siswa Berprestasi 150.000.000 0 0 150.000.000
1.01­1.01.01­22.057  Monitoring Keterlaksanaan MGMP dan KKG 0 73.000.000 0 73.000.000
1.01­1.01.01­22.058  Bimtek Penguatan Operator Aplikasi Beasiswa Miskin 50.350.000 40.710.000 0 91.060.000
1.01­1.01.01­22.059  Sosialisasi Data Pendidikan Berbasis Masyarakat 43.650.000 76.260.000 0 119.910.000
1.01­1.01.01­22.060  Bimtek Penyusunan Publikasi Ilmiah 55.300.000 54.760.000 0 110.060.000
1.01­1.01.01­23 Program Pemuda dan Olahraga 748.000.000 909.195.000 0 1.657.195.000
1.01­1.01.01­23.001  Liga Pendidikan Indonesia (LPI) 100.000.000 217.290.000 0 317.290.000
1.01­1.01.01­23.002  Pelatihan Instruktur Senam Kesegaran Jasmani 22.500.000 40.895.000 0 63.395.000
1.01­1.01.01­23.004  Kejuaraan Bulutangkis Antar SD, SMP dan SMA/SMK 24.500.000 69.815.000 0 94.315.000
1.01­1.01.01­23.005  Kejuaran Bola Voli Antar Pelajar 37.500.000 48.110.000 0 85.610.000
1.01­1.01.01­23.006  Seleksi Paskibraka Tingkat Sekolah/Provinsi Tahun 2016 36.500.000 25.195.000 0 61.695.000
1.01­1.01.01­23.007  Kejuaran Senam Antar Pelajar 22.500.000 32.930.000 0 55.430.000
1.01­1.01.01­23.008  Seleksi POPDA Tahun 2016 23.750.000 20.060.000 0 43.810.000
1.01­1.01.01­23.009  Traenning Center (TC) POPDA Tahun 2016 25.500.000 23.355.000 0 48.855.000
1.01­1.01.01­23.010  Pelaksanaan POPDA Tahun 2016 341.850.000 317.140.000 0 658.990.000
1.01­1.01.01­23.011  Seleksi JPI/BPAP Tingkat Kota 25.250.000 10.850.000 0 36.100.000
1.01­1.01.01­23.012  Pelaksanaan HARDIKNAS 34.400.000 76.555.000 0 110.955.000
1.01­1.01.01­23.013  Tri Out Bulutangkis 53.750.000 27.000.000 0 80.750.000
1.01.02 Sanggar Kegiatan Belajar 211.620.000 288.380.000 10.000.000 510.000.000
1.01­1.01.02­01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 130.000.000 125.600.000 0 255.600.000
1.01­1.01.02­01.001  Penyediaan jasa surat menyurat 0 1.800.000 0 1.800.000
1.01­1.01.02­01.002  Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0 4.800.000 0 4.800.000
1.01­1.01.02­01.008  Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 7.800.000 0 7.800.000
1.01­1.01.02­01.010  Penyediaan alat tulis kantor 0 8.000.000 0 8.000.000
1.01­1.01.02­01.011  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 3.000.000 0 3.000.000
1.01­1.01.02­01.017  Penyediaan makanan dan minuman 0 10.600.000 0 10.600.000
1.01­1.01.02­01.018  Rapat­rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 24.000.000 0 24.000.000
1.01­1.01.02­01.021  Rapat­rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0 65.600.000 0 65.600.000
1.01­1.01.02­01.029  Penyediaan Tenaga Pendukung Tugas Administrasi Kantor 30.000.000 0 0 30.000.000
1.01­1.01.02­01.052  Penyediaan Operasional PAUD 100.000.000 0 0 100.000.000
1.01­1.01.02­02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0 45.400.000 10.000.000 55.400.000
1.01­1.01.02­02.011  Pengadaan komputer 0 0 10.000.000 10.000.000
1.01­1.01.02­02.024  Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0 42.000.000 0 42.000.000
1.01­1.01.02­02.030  Pemeliharaan komputer 0 2.000.000 0 2.000.000
1.01­1.01.02­02.034  Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 0 1.400.000 0 1.400.000
1.01­1.01.02­05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0 60.000.000 0 60.000.000
1.01­1.01.02­05.011  Bimtek Peningkatan Sumber Daya Aparatur 0 60.000.000 0 60.000.000
           
 
 7
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01­1.01.02­06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8.520.000 480.000 0 9.000.000
1.01­1.01.02­06.006  Penyusunan laporan keuangan SKPD 8.520.000 480.000 0 9.000.000
1.01­1.01.02­18 Program Pendidikan Non Formal 73.100.000 56.900.000 0 130.000.000
1.01­1.01.02­18.014  Diklat Tutor Keaksaraan Dasar 36.550.000 28.450.000 0 65.000.000
1.01­1.01.02­18.015  Workshop Pendidikan PAUD 36.550.000 28.450.000 0 65.000.000
1.02. KESEHATAN 5.988.414.000 46.964.749.570 13.824.799.710 66.777.963.280
1.02.01 Dinas Kesehatan 4.826.085.000 16.806.356.770 6.961.695.510 28.594.137.280
1.02­1.02.01­01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60.000.000 2.091.238.200 0 2.151.238.200
1.02­1.02.01­01.001  Penyediaan jasa surat menyurat 0 4.200.000 0 4.200.000
1.02­1.02.01­01.002  Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0 38.088.200 0 38.088.200
1.02­1.02.01­01.006  Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0 68.300.000 0 68.300.000
1.02­1.02.01­01.008  Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 24.000.000 0 24.000.000
1.02­1.02.01­01.010  Penyediaan alat tulis kantor 0 72.000.000 0 72.000.000
1.02­1.02.01­01.011  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 60.000.000 0 60.000.000
1.02­1.02.01­01.015  Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang­undangan 0 6.000.000 0 6.000.000
1.02­1.02.01­01.017  Penyediaan makanan dan minuman 0 24.000.000 0 24.000.000
1.02­1.02.01­01.018  Rapat­rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 250.000.000 0 250.000.000
1.02­1.02.01­01.021  Rapat­rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0 300.000.000 0 300.000.000
1.02­1.02.01­01.024  Penyediaan Operasional Instalasi Farmasi 12.000.000 18.000.000 0 30.000.000
1.02­1.02.01­01.029  Penyediaan Tenaga Pendukung Tugas Administrasi Kantor 48.000.000 250.000 0 48.250.000
1.02­1.02.01­01.068  Penyediaan Biaya Penunjang Kegiatan Puskesmas 0 1.226.400.000 0 1.226.400.000
1.02­1.02.01­02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 9.700.000 40.775.000 50.000.000 100.475.000
1.02­1.02.01­02.011  Pengadaan komputer 0 0 50.000.000 50.000.000
1.02­1.02.01­02.030  Pemeliharaan komputer 0 12.000.000 0 12.000.000
1.02­1.02.01­02.101  Peresmian Puskesmas Perawatan Tosa 9.700.000 28.775.000 0 38.475.000
1.02­1.02.01­05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 143.180.000 664.933.000 0 808.113.000
1.02­1.02.01­05.004  Pembinaan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian 0 51.660.000 0 51.660.000
1.02­1.02.01­05.005  Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 0 164.500.000 0 164.500.000
1.02­1.02.01­05.006  Penilaian Angka Kerdit Jabatan Fungsional 8.900.000 1.100.000 0 10.000.000
1.02­1.02.01­05.018  Pendampingan Pelasanaan Minilokakarya Tk Puskesmas 0 59.000.000 0 59.000.000
1.02­1.02.01­05.019  Pembinaan Displin PNS dan PTT di Tingkat Puskesmas dan Jaringannya 0 80.000.000 0 80.000.000
1.02­1.02.01­05.020  Sosialisasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tk. PKM 0 44.310.000 0 44.310.000
1.02­1.02.01­05.065  Sosialisasi Jabatan Fungsional dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 0 44.310.000 0 44.310.000
1.02­1.02.01­05.066  Supervisi Fakultatif Program Terintegrasi 0 158.393.000 0 158.393.000
           
 
 8
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02­1.02.01­05.067  Pembinaan Pelaporan Keuangan JKN Kapitasi Puskesmas 35.350.000 18.950.000 0 54.300.000
1.02­1.02.01­05.068  Seleksi Tenaga PTT Kesehatan 8.150.000 1.850.000 0 10.000.000
1.02­1.02.01­05.090  Penyusunan Rencana Kerja Dana BOK, Jampersal dan JKN Kapitasi 45.450.000 19.330.000 0 64.780.000
1.02­1.02.01­05.091  Pelatihan Pengelolaan Arsip Kantor 45.330.000 21.530.000 0 66.860.000
1.02­1.02.01­06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 55.000.000 160.000.000 0 215.000.000
1.02­1.02.01­06.005  Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 9.000.000 1.000.000 0 10.000.000
1.02­1.02.01­06.006  Penyusunan laporan keuangan SKPD 18.000.000 2.000.000 0 20.000.000
1.02­1.02.01­06.007  Penyusunan Profil Kesehatan 7.000.000 3.000.000 0 10.000.000
1.02­1.02.01­06.010  Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas 9.000.000 1.000.000 0 10.000.000
1.02­1.02.01­06.046  Penyusunan Renstra SKPD 12.000.000 3.000.000 0 15.000.000
1.02­1.02.01­06.057  Penyusunan Dokumen UPL dan UKL 0 150.000.000 0 150.000.000
1.02­1.02.01­07 Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Daerah 0 100.000.000 0 100.000.000
1.02­1.02.01­07.002  Kalibrasi Peralatan Kesehatan 0 100.000.000 0 100.000.000
1.02­1.02.01­15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 67.050.000 1.573.559.000 0 1.640.609.000
1.02­1.02.01­15.001  Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 0 1.444.030.000 0 1.444.030.000
1.02­1.02.01­15.007  Sosialisasi Perundang ­ Undangan Tenaga Kesehatan 27.400.000 9.300.000 0 36.700.000
1.02­1.02.01­15.008  Pengawasan Perizinan Sarana Kesehatan 0 12.448.000 0 12.448.000
1.02­1.02.01­15.009  Pengawasan Perizinan Rumah Sakit 0 10.000.000 0 10.000.000
1.02­1.02.01­15.010  Pertemuan Perencanaan Kebutuhan Obat 39.650.000 14.077.000 0 53.727.000
1.02­1.02.01­15.011  Penertiban Penjualan Obat di Warung 0 34.258.000 0 34.258.000
1.02­1.02.01­15.012  Penyaluran Obat ­ Obatan 0 49.446.000 0 49.446.000
1.02­1.02.01­16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 749.750.000 1.689.448.700 0 2.439.198.700
1.02­1.02.01­16.019  Pelayanan Kesehatan Jiwa Oleh Dokter Spesialis Jiwa 9.600.000 57.619.500 0 67.219.500
1.02­1.02.01­16.020  Workshop Persiapan Akreditasi Puskesmas 0 13.754.500 0 13.754.500
1.02­1.02.01­16.021  Self Assesment Persiapan Akreditasi Puskesmas 0 7.612.250 0 7.612.250
1.02­1.02.01­16.023  Rapat Evaluasi Puskesmas 65.050.000 9.631.500 0 74.681.500
1.02­1.02.01­16.024  Penyediaan Jasa Medis Puskesmas 80.000.000 658.000.000 0 738.000.000
1.02­1.02.01­16.025  Bakti Sosial Hari Kesehatan Nasional 7.600.000 27.400.000 0 35.000.000
1.02­1.02.01­16.026  Monitoring dan Evaluasi Kinerja Puskesmas 0 156.650.000 0 156.650.000
1.02­1.02.01­16.027  RAKERKESDA 60.550.000 21.454.500 0 82.004.500
1.02­1.02.01­16.028  Pendampingan Program UKGS 0 20.936.500 0 20.936.500
1.02­1.02.01­16.029  Penyediaan Jasa Rujukan 0 280.000.000 0 280.000.000
1.02­1.02.01­16.030  Penyediaan Tenaga Pendukung Posyandu 456.000.000 0 0 456.000.000
1.02­1.02.01­16.031  Monitoring dan Evaluasi JKN 0 82.000.000 0 82.000.000
1.02­1.02.01­16.032  Lokakarya Penggalangan Komitmen Persiapan Akreditasi Puskesmas 0 16.695.000 0 16.695.000
1.02­1.02.01­16.033  Kegiatan Workshop 0 28.481.000 0 28.481.000
1.02­1.02.01­16.034  Self Assasment Persiapan Akreditasi Puskesmas 0 17.106.000 0 17.106.000
           
 
 9
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02­1.02.01­16.035  Pendampingan Penyusunan Dokumen Akreditasi Puskesmas 0 43.290.000 0 43.290.000
1.02­1.02.01­16.036  Kegiatan implementasi Dokumen Akreditasi Puskesmas 0 51.440.000 0 51.440.000
1.02­1.02.01­16.037  Pra Survei 0 28.560.000 0 28.560.000
1.02­1.02.01­16.038  Lokakarya Penggalangan Komitmen Puskesmas Rum 0 7.212.950 0 7.212.950
1.02­1.02.01­16.039  Kegiatan Survei Penilaian Akreditasi Puskesmas 0 102.600.000 0 102.600.000
1.02­1.02.01­16.040  Pendampingan Penyusunan Dokumen Akreitasi Puskesmas Rum 0 15.175.000 0 15.175.000
1.02­1.02.01­16.041  Rapat Evaluasi Pemanfaatan Dana DAK Non Fisik 45.700.000 19.080.000 0 64.780.000
1.02­1.02.01­16.042  Pelatihan petugas rekam medik puskesmas 25.250.000 24.750.000 0 50.000.000
1.02­1.02.01­19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 139.050.000 472.583.500 65.000.000 676.633.500
1.02­1.02.01­19.012  Penyebarluasan Informasi Kesehatan 3.150.000 196.850.000 0 200.000.000
1.02­1.02.01­19.013  Pembuatan Billboard 0 0 65.000.000 65.000.000
1.02­1.02.01­19.014  Pembinaan Desa Siaga 0 45.600.000 0 45.600.000
1.02­1.02.01­19.015  Pemeriksaan dan Pelayanan Keseahtan Calon Jamaah Haji 46.000.000 71.940.500 0 117.940.500
1.02­1.02.01­19.016  Pertemuan Koorfinasi Linsek dan Tim Pemeriksa Haji 15.850.000 7.381.000 0 23.231.000
1.02­1.02.01­19.017  Bimbingan Manasik Kesehatan Calon Jamaah Haji 9.100.000 35.593.000 0 44.693.000
1.02­1.02.01­19.018  Pelatihan Pengelola Kesehatan MATRA Puskesmas 21.550.000 35.775.000 0 57.325.000
1.02­1.02.01­19.019  Sosialisasi Pos UKK 8.100.000 26.147.500 0 34.247.500
1.02­1.02.01­19.020  Pelatihan Kesehatan Kerja 22.900.000 34.750.000 0 57.650.000
1.02­1.02.01­19.021  Senam Kebugaran Pencegahan Penyakit Dibetes Melitus 12.400.000 18.546.500 0 30.946.500
1.02­1.02.01­20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 131.495.000 166.329.000 0 297.824.000
1.02­1.02.01­20.008  Pertemuan Koordinasi Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas 33.385.000 9.946.000 0 43.331.000
1.02­1.02.01­20.009  Pelatihan Konseling Menyusui 34.610.000 26.300.000 0 60.910.000
1.02­1.02.01­20.010  Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Dalam Pencapaian Indikator D/S 38.750.000 12.131.000 0 50.881.000
1.02­1.02.01­20.011  Pelacakan dan Korfirmasi Kasus Gizi Buruk 0 25.000.000 0 25.000.000
1.02­1.02.01­20.012  Pembinaan Kader Posyandu 0 40.152.000 0 40.152.000
1.02­1.02.01­20.014  Pendampingan Kegiatan Pemantauan Status Gizi Balita 0 21.200.000 0 21.200.000
1.02­1.02.01­20.015  Distribusi MP­ASI Anak Sekolah dan PMT Ibu Hamil KEK 0 12.000.000 0 12.000.000
1.02­1.02.01­20.016  Lomba Balita Sehat Kota Tidore Kepulauan 24.750.000 19.600.000 0 44.350.000
1.02­1.02.01­21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 74.100.000 213.600.000 0 287.700.000
1.02­1.02.01­21.005  Pemeriksaan Sampel Air Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) 0 36.320.000 0 36.320.000
1.02­1.02.01­21.006  Pemeriksaan Sampel Makanan dan Minuman 0 43.740.000 0 43.740.000
1.02­1.02.01­21.007  Pengawasan Kualitas Bahan Pangan 0 30.340.000 0 30.340.000
1.02­1.02.01­21.008  Deklarasi Open Defecation Free (ODF) 7.100.000 23.500.000 0 30.600.000
1.02­1.02.01­21.009  Pertemuan Koordinasi Tim Pembina dan Forum Kota Sehat 67.000.000 9.980.000 0 76.980.000
1.02­1.02.01­21.011  Peningkatan Kapasitas Petugas Laboratorium Kesehatan Lingkungan 0 69.720.000 0 69.720.000
1.02­1.02.01­22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 388.935.000 475.987.500 0 864.922.500
           
 
 10
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02­1.02.01­22.012  Kegiatan Pelatihan Kader PLA Malaria Kecamatan Tidore Utara 48.500.000 37.804.500 0 86.304.500
1.02­1.02.01­22.013  Pelatihan Program IMS di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan 84.050.000 69.496.000 0 153.546.000
1.02­1.02.01­22.014  Peningkatan Kapasitas Tenaga Dokter untuk Pengendalian TB 14.900.000 32.240.000 0 47.140.000
1.02­1.02.01­22.015  Pemantapan Mutu Eksternal Uji Silang Slide TB 0 19.825.000 0 19.825.000
1.02­1.02.01­22.016  Impreve Case Finding, Treatment TB dan Penemuan Suspek 36.100.000 1.800.000 0 37.900.000
1.02­1.02.01­22.017  Pencanangan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio 7.400.000 23.690.000 0 31.090.000
1.02­1.02.01­22.018  Rapid Village Survey (RVS) 12.800.000 12.846.000 0 25.646.000
1.02­1.02.01­22.019  Pengambilan dan Pendistribusian Vaksin 0 34.672.000 0 34.672.000
1.02­1.02.01­22.020  Validasi Desa Capai UCI 0 16.360.000 0 16.360.000
1.02­1.02.01­22.022  Pelatihan Pengelolaan Tata Laksana Kasus Gigitan HPR 13.800.000 7.370.000 0 21.170.000
1.02­1.02.01­22.023  Survey TAS (Transmission Assesment Survey) Program Filariasis 0 68.334.000 0 68.334.000
1.02­1.02.01­22.024  Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio 74.500.000 91.765.000 0 166.265.000
1.02­1.02.01­22.025  Penanggulangan KLB 80.000.000 20.000.000 0 100.000.000
1.02­1.02.01­22.026  Rapat Koordinasi Anggota KPA 16.885.000 1.786.000 0 18.671.000
1.02­1.02.01­22.027  Pemantauan Pemanfaatan Kelambu 0 11.699.000 0 11.699.000
1.02­1.02.01­22.028  Pemantauan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 0 26.300.000 0 26.300.000
1.02­1.02.01­23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.364.000.000 216.530.000 0 1.580.530.000
1.02­1.02.01­23.009  Peningkatan Pelayanan Kesehatan 624.000.000 0 0 624.000.000
1.02­1.02.01­23.010  Penyediaan Makan MInum Pasien Puskesmas Perawatan 0 116.280.000 0 116.280.000
1.02­1.02.01­23.011  Pendampingan Pasien Rujukan 0 100.000.000 0 100.000.000
1.02­1.02.01­23.012  Peningkatan Pelayanan Petugas Jaga Puskesmas Perawatan 146.000.000 0 0 146.000.000
1.02­1.02.01­23.013  Peningkatan Pelayanan Kesehatan di PKM dan Poskesdes Sangat Terpencil 264.000.000 0 0 264.000.000
1.02­1.02.01­23.014  Penyediaan Tenaga PTT Kesehatan 330.000.000 250.000 0 330.250.000
1.02­1.02.01­24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 946.200.000 2.670.998.280 0 3.617.198.280
1.02­1.02.01­24.011  Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) 0 2.415.000.000 0 2.415.000.000
1.02­1.02.01­24.012  Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) 946.200.000 255.998.280 0 1.202.198.280
1.02­1.02.01­25
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
21.500.000 249.900.000 6.639.340.000 6.910.740.000
1.02­1.02.01­25.025  Pembangunan Rumah Dokter Puskesmas Payahe 1.000.000 7.400.000 320.000.000 328.400.000
1.02­1.02.01­25.028  Pembangunan IGD Puskesmas Akelamo 1.000.000 22.000.000 350.000.000 373.000.000
1.02­1.02.01­25.029  Pembangunan IGD Puskesmas Tosa 1.000.000 22.000.000 350.000.000 373.000.000
1.02­1.02.01­25.030  Peningkatan Puskesmas Lifofa Menjadi Puskesmas Rawat Inap 1.500.000 67.000.000 1.100.000.000 1.168.500.000
1.02­1.02.01­25.031  Rehabilitasi Instalasi Farmasi 1.000.000 10.000.000 150.000.000 161.000.000
1.02­1.02.01­25.032  Pembangunan Selasar Ruang Bersalin Puskesmas Talagamori 1.000.000 7.000.000 100.000.000 108.000.000
           
 
 11
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02­1.02.01­25.033  Pembangunan Sarana Air Bersih 0 17.500.000 275.000.000 292.500.000
1.02­1.02.01­25.034  Penyambungan Listrik Poskesdes 0 0 12.000.000 12.000.000
1.02­1.02.01­25.036  Rehabilitasi Poskesdes Hager 1.000.000 8.200.000 120.000.000 129.200.000
1.02­1.02.01­25.037  Rehabilitasi Poskesdes Toseho 1.000.000 8.200.000 120.000.000 129.200.000
1.02­1.02.01­25.038  Rehabilitasi Pustu Kusu 1.000.000 8.200.000 120.000.000 129.200.000
1.02­1.02.01­25.039  Rehabilitasi Poskesdes Maitara 1.000.000 8.200.000 120.000.000 129.200.000
1.02­1.02.01­25.040  Rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas Lifofa 1.000.000 8.500.000 130.000.000 139.500.000
1.02­1.02.01­25.041  Rehabilitasi Pustu Topo 1.000.000 16.900.000 282.100.000 300.000.000
1.02­1.02.01­25.042  Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas 1.000.000 1.000.000 350.000.000 352.000.000
1.02­1.02.01­25.043  Pengadaan Peralatan Kesehatan Pustu dan Polindes 1.000.000 1.000.000 270.000.000 272.000.000
1.02­1.02.01­25.044  Pengadaan Meubelair Pustu dan Poskesdes 1.000.000 1.000.000 200.000.000 202.000.000
1.02­1.02.01­25.045  Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling PKM Rum 0 1.000.000 276.725.000 277.725.000
1.02­1.02.01­25.046  Pengadaan Poskesdes Set 1.000.000 1.000.000 200.000.000 202.000.000
1.02­1.02.01­25.047  Pengadaan Ambulance PKM Tosa 0 1.000.000 349.153.000 350.153.000
1.02­1.02.01­25.048  Pengadaan Kendaraan Roda 2 Petugas Kesehatan 0 1.000.000 522.000.000 523.000.000
1.02­1.02.01­25.049  Pengadaan USG Puskesmas PONED 0 1.000.000 173.462.000 174.462.000
1.02­1.02.01­25.050  Pengadaan Cold Chain 0 1.000.000 83.300.000 84.300.000
1.02­1.02.01­25.051  Pengadaan Alat Kearsipan 1.000.000 1.000.000 100.000.000 102.000.000
1.02­1.02.01­25.052  Pemasangan Paving BlokPuskesmas Galala 1.000.000 12.400.000 190.000.000 203.400.000
1.02­1.02.01­25.053  Rehabilitasi Pustu Kel. Gurabunga 1.000.000 9.000.000 135.000.000 145.000.000
1.02­1.02.01­25.054  Pengadaan Mobiler Puskesmas 1.000.000 900.000 148.100.000 150.000.000
1.02­1.02.01­25.055  Rehabilitasi Pustu Kel. Mareku 1.000.000 6.500.000 92.500.000 100.000.000
1.02­1.02.01­32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan Anak 212.350.000 271.604.000 0 483.954.000
1.02­1.02.01­32.004  Pertemuan Review Maternal Perinatal (RMP) 25.350.000 28.876.000 0 54.226.000
1.02­1.02.01­32.005  Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) Bagi Bidan Desa 0 122.660.000 0 122.660.000
1.02­1.02.01­32.006  Pertemuan Perencanaan Terpadu Kesehatan Ibu dan Anak (DTPS) 38.150.000 6.800.000 0 44.950.000
1.02­1.02.01­32.007  Pertemuan Pembelajaran Hasil Review Maternal dan Perinatal 23.850.000 3.606.000 0 27.456.000
1.02­1.02.01­32.008  Supervisi Pasca Latih PONED 0 28.880.000 0 28.880.000
1.02­1.02.01­32.009  Workshop Program Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) 27.650.000 13.853.000 0 41.503.000
1.02­1.02.01­32.010  Pertemuan Review ANC Terpadu 28.800.000 28.435.000 0 57.235.000
1.02­1.02.01­32.011  Pelatihan Pengelola Program Kesehatan Reproduksi Terkini 28.250.000 18.988.000 0 47.238.000
1.02­1.02.01­32.012  Pertemuan Analisa Data PWS KIA 40.300.000 19.506.000 0 59.806.000
1.02­1.02.01­33 Program Upaya Kesehatan Perorangan 347.775.000 3.664.870.590 207.355.510 4.220.001.100
1.02­1.02.01­33.001  Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Soasio 0 727.828.200 60.000.000 787.828.200
1.02­1.02.01­33.002  Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Tomalou 0 552.131.400 25.230.000 577.361.400
           
 
 12
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02­1.02.01­33.003  Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Galala 0 544.370.400 30.000.000 574.370.400
1.02­1.02.01­33.004  Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Akelamo 0 292.129.890 25.409.310 317.539.200
1.02­1.02.01­33.005  Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Talagamori 0 210.266.800 17.511.200 227.778.000
1.02­1.02.01­33.006  Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Payahe 0 169.165.600 5.825.000 174.990.600
1.02­1.02.01­33.007  Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Lifofa 0 253.031.200 3.000.000 256.031.200
1.02­1.02.01­33.008  Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Ome 0 283.248.800 6.380.000 289.628.800
1.02­1.02.01­33.009  Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Rum 0 236.680.300 24.000.000 260.680.300
1.02­1.02.01­33.010  Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Tosa 0 239.018.000 10.000.000 249.018.000
1.02­1.02.01­33.011  Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Soasio 60.000.000 25.200.000 0 85.200.000
1.02­1.02.01­33.012  Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Tomalou 54.000.000 42.525.000 0 96.525.000
1.02­1.02.01­33.013  Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Galala 43.200.000 21.600.000 0 64.800.000
1.02­1.02.01­33.014  Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Akelamo 12.600.000 10.500.000 0 23.100.000
1.02­1.02.01­33.015  Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Talagamori 21.875.000 6.625.000 0 28.500.000
1.02­1.02.01­33.016  Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Payahe 28.800.000 9.000.000 0 37.800.000
1.02­1.02.01­33.017  Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Lifofa 17.500.000 8.500.000 0 26.000.000
1.02­1.02.01­33.018  Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Ome 72.000.000 17.000.000 0 89.000.000
1.02­1.02.01­33.019  Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Rum 25.800.000 9.900.000 0 35.700.000
1.02­1.02.01­33.020  Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Tosa 12.000.000 6.150.000 0 18.150.000
1.02­1.02.01­36 Program Bantuan Operasional Kesehatan 116.000.000 2.084.000.000 0 2.200.000.000
1.02­1.02.01­36.001  Pelayanan Antenatal 0 4.800.000 0 4.800.000
1.02­1.02.01­36.002  Pemeriksaan Kehamilan 0 1.050.000 0 1.050.000
1.02­1.02.01­36.003  PMT Bumil KEK 0 72.312.000 0 72.312.000
1.02­1.02.01­36.004  Pelaksanaan Program Perencanaan Pencegahan Persalinan dan Kompikasi (P4K) 0 38.119.000 0 38.119.000
1.02­1.02.01­36.005  Deteksi Dini Resiko Tinggi 0 9.475.000 0 9.475.000
1.02­1.02.01­36.006  Pemantauan Bumil Resiko Tinggi 0 25.950.000 0 25.950.000
1.02­1.02.01­36.007  Pelayanan nifas termasuk promosi KB 0 10.400.000 0 10.400.000
1.02­1.02.01­36.008  Promosi Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, Inisiasi Menyusui Dini (IMD) 0 10.164.000 0 10.164.000
1.02­1.02.01­36.009  Pelaksanaan Kelas Ibu 0 89.588.000 0 89.588.000
1.02­1.02.01­36.010  Kemitraan Bidan Dukun 116.000.000 40.186.500 0 156.186.500
1.02­1.02.01­36.011  Kunjungan rumah PUS yang tidak ber­KB atau drop out 0 8.800.000 0 8.800.000
1.02­1.02.01­36.012  Promosi Persalinan di Fasilitas Kesehatan 0 6.812.000 0 6.812.000
1.02­1.02.01­36.013  Kunjungan rumah pada trimester III menjelang persalinan 0 9.200.000 0 9.200.000
1.02­1.02.01­36.014  Pemantauan Ibu Nifas Resiko Tinggi 0 20.200.000 0 20.200.000
1.02­1.02.01­36.015  Kunjungan neonatus 0 5.350.000 0 5.350.000
1.02­1.02.01­36.016  Pendataan bayi dan neonatus 0 5.600.000 0 5.600.000
1.02­1.02.01­36.017  Pemantauan Kesehatan Neonatus termasuk neonatus resiko tinggi 0 34.750.000 0 34.750.000
           
 
 13
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02­1.02.01­36.018  Pemantauan Kesehatan Bayi 0 37.675.000 0 37.675.000
1.02­1.02.01­36.019  Penyuluhan ASI Eksklusif dan MP ASI 0 27.850.000 0 27.850.000
1.02­1.02.01­36.020  Kunjungan rumah/pendampingan untuk anak gizi kurang/gizi buruk 0 11.075.000 0 11.075.000
1.02­1.02.01­36.021  Pemberian PMT Penyuluhan/PMT Pemulihan pada bayi 0 18.060.000 0 18.060.000
1.02­1.02.01­36.022  Kunjungan rumah (termasuk yang drop out) 0 21.600.000 0 21.600.000
1.02­1.02.01­36.023  Surveilance dan Pelacakan Gizi Buruk 0 36.500.000 0 36.500.000
1.02­1.02.01­36.024  Kunjungan rumah untuk Anak Gizi kurang atau gizi buruk 0 18.075.000 0 18.075.000
1.02­1.02.01­36.025  Pemberian PMT Penyuluhan/PMT Pemulihan anak balita dan pra sekolah 0 102.779.000 0 102.779.000
1.02­1.02.01­36.026  Pemantauan Kesehatan Anak Balita dan Pra sekolah 0 41.350.000 0 41.350.000
1.02­1.02.01­36.027  Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan Pra sekolah 0 28.725.000 0 28.725.000
1.02­1.02.01­36.028  Orientasi Kader Kesehatan 0 9.000.000 0 9.000.000
1.02­1.02.01­36.029  Pembinaan UKS/Dokter Kecil 0 12.335.000 0 12.335.000
1.02­1.02.01­36.030  Penjaringan peserta didik (Kelas 1,7,10) 0 122.238.000 0 122.238.000
1.02­1.02.01­36.031  Pemeriksaan Berkala peserta didik 0 27.200.000 0 27.200.000
1.02­1.02.01­36.032  Promosi Kesehatan di sekolah 0 9.600.000 0 9.600.000
1.02­1.02.01­36.033  Pemberian TTD untuk remaja putri 0 8.000.000 0 8.000.000
1.02­1.02.01­36.034  Bulan Imunisasi Anak Sekolah 0 56.800.000 0 56.800.000
1.02­1.02.01­36.035  Promosi Kesehatan Pada Remaja 0 20.521.600 0 20.521.600
1.02­1.02.01­36.036  Pemantauan kepatuhan minum obat 0 3.000.000 0 3.000.000
1.02­1.02.01­36.037  KIE kesehatan dan peningkatan partisipasi konselor sebaya 0 2.000.000 0 2.000.000
1.02­1.02.01­36.038  Penyuluhan penggunaan kontrasepsi 0 13.500.000 0 13.500.000
1.02­1.02.01­36.039  KIE Kesehatan reproduksi pada Catin 0 4.800.000 0 4.800.000
1.02­1.02.01­36.040  Konseling dan pencegahan transmisi penularan penyakit 0 6.000.000 0 6.000.000
1.02­1.02.01­36.041  Kunjungan dalam rangka penyuluhan atau pembinaan kesbugaran jasmani masyarakat 0 3.200.000 0 3.200.000
1.02­1.02.01­36.042  Kunjungan dalam rangka penyuluhan atau pembinaan kesehatan di tempat kerja formal 0 800.000 0 800.000
1.02­1.02.01­36.043  Kunjungan dalam rangka penyuluhan atau pembinaan kesehatan di tempat kerja informal 0 11.300.000 0 11.300.000
1.02­1.02.01­36.044  Kunjungan dalam rangka penyuluhan atau pembinaan kesehatan bagi kelompok pekerja rentan 0 2.800.000 0 2.800.000
1.02­1.02.01­36.045 
Inspeksi Kesehatan Lingkungan untuk Tempat­Tempat Umum, Tempat Pengolahan Makana &,
Sarana Air Minum
0 50.181.000 0 50.181.000
1.02­1.02.01­36.046  Pemeriksaan Kualitas Air Minum,Makanan,Udara dan bangunan 0 6.000.000 0 6.000.000
1.02­1.02.01­36.047  Pemberdayaan masyarakat melalui pemicuan STBM/MPAPHAST 0 12.200.000 0 12.200.000
1.02­1.02.01­36.048  Pembinaan pasca pemberdayaan masyarakat termasuk verifikasi desa yang STBM 0 3.200.000 0 3.200.000
           
 
 14
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02­1.02.01­36.049  Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan KLB Keracunan pangan,bencana dan event khusus 0 5.900.000 0 5.900.000
1.02­1.02.01­36.050  Pendataan pra Lansia dan Lansia 0 7.800.000 0 7.800.000
1.02­1.02.01­36.051  Pelayanan di Posyandu Lansia 0 30.700.000 0 30.700.000
1.02­1.02.01­36.052  Kunjungan rumah pra lansia dan lansia 0 1.400.000 0 1.400.000
1.02­1.02.01­36.053  Penggerakan Kadarzi (Keluarga Sadar Gizi) 0 5.000.000 0 5.000.000
1.02­1.02.01­36.054  Survei Mawas Diri Upaya Kesehatan Masyarakat 0 24.000.000 0 24.000.000
1.02­1.02.01­36.055  Pemicuan Stop buang air besar sembarangan 0 24.570.000 0 24.570.000
1.02­1.02.01­36.056  Pemantauan Kualitas Air Bersih dan Air minum 0 8.750.000 0 8.750.000
1.02­1.02.01­36.058  Penyelnggaraan Minilokakarya Bulanan 0 179.000.800 0 179.000.800
1.02­1.02.01­36.059  Pencatatan dan Pelaporan 0 37.779.100 0 37.779.100
1.02­1.02.01­36.060  Otopsi verbal kematian ibu dan anak 0 2.880.000 0 2.880.000
1.02­1.02.01­36.061  Penyelenggaran Minilokakarya Triwulan 0 137.603.600 0 137.603.600
1.02­1.02.01­36.062  Konsultasi atau menghadiri undangan dan keperluan lain ke Kota 0 94.800.000 0 94.800.000
1.02­1.02.01­36.063  Pembinaan/supervisi kegiatan ke lapangan 0 17.600.000 0 17.600.000
1.02­1.02.01­36.064  Musyawarah desa terkait bidang kesehatan 0 2.400.000 0 2.400.000
1.02­1.02.01­36.065  Refreshing atau Orientasi kader oleh petugas puskesmas 0 14.943.400 0 14.943.400
1.02­1.02.01­36.066  Pembinaan oleh petugas puskesmas 0 24.800.000 0 24.800.000
1.02­1.02.01­36.067  Pertemuan Desa 0 21.400.000 0 21.400.000
1.02­1.02.01­36.068  Survei Mawas Diri Promosi Kesehatan 0 5.200.000 0 5.200.000
1.02­1.02.01­36.069 
Musyawarah Masyarakat Desa Penyusunan dan Pelaksanaan Intervensi Promosi Kesehatan dalam
Program Terpadu
0 10.633.500 0 10.633.500
1.02­1.02.01­36.070  Pembinaan Toga/Toma/Kader dalam Promkes 0 12.540.000 0 12.540.000
1.02­1.02.01­36.071  Pelaksanaan Kampanye Hidup Sehat ke Sekolah 0 39.250.000 0 39.250.000
1.02­1.02.01­36.072  Penyediaan peralatan sistem informasi 0 3.000.000 0 3.000.000
1.02­1.02.01­36.073  Penyediaan data dasar dan analisis situasi 0 8.950.000 0 8.950.000
1.02­1.02.01­36.074  Pelaksanaan Surveilans KIPI 0 6.000.000 0 6.000.000
1.02­1.02.01­36.075  Peningkatan Kapasitas Petugas terkait Imunisasi Dasar 0 16.545.000 0 16.545.000
1.02­1.02.01­36.076  Pemberdayaan Masyarakat Forum Komunikasi Imunisasi dan Masyarakat Peduli Imunisasi 0 3.577.500 0 3.577.500
1.02­1.02.01­36.077 
Pelayanan Imunisasi Pelaksanaan pelayanan imunisasi dasar di Pos Pelayanan Imunisasi dan
kunjungan rumah, Sweeping serta Drop Out Follow Up (DOFU)
0 91.600.000 0 91.600.000
1.02­1.02.01­36.078  Peningkatan Kapasitas Petugas terkait Imunisasi Lanjutan 0 10.378.600 0 10.378.600
1.02­1.02.01­36.079  Peningkatan Kapasitas Petugas terkait PIN,Crash Program,Casklog Fighting penanganan KLB 0 29.373.000 0 29.373.000
1.02­1.02.01­36.080  Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi program Imunisasi 0 31.754.400 0 31.754.400
1.02­1.02.01­36.081  Komunikasi, Informasi dan Edukasi pelayanan PIN 0 7.400.000 0 7.400.000
1.02­1.02.01­36.082  Distribusi vaksin,ADS dan safety box,tinta 0 2.000.000 0 2.000.000
           
 
 15
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02­1.02.01­36.083  Biaya Distribusi Obat dan BMHP dari Puskesmas ke jaringannya 0 42.300.000 0 42.300.000
1.02­1.02.01­36.084  Pelacakan kasus kematian maternal perinatal 0 1.050.000 0 1.050.000
1.02.02 Rumah Sakit Daerah 1.162.329.000 28.308.392.800 6.863.104.200 36.333.826.000
1.02­1.02.02­01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 720.000.000 2.144.362.000 0 2.864.362.000
1.02­1.02.02­01.001  Penyediaan jasa surat menyurat 0 9.600.000 0 9.600.000
1.02­1.02.02­01.002  Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0 603.960.000 0 603.960.000
1.02­1.02.02­01.008  Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 678.000.000 0 678.000.000
1.02­1.02.02­01.010  Penyediaan alat tulis kantor 0 160.000.000 0 160.000.000
1.02­1.02.02­01.011  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 60.700.000 0 60.700.000
1.02­1.02.02­01.012  Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 24.000.000 86.000.000 0 110.000.000
1.02­1.02.02­01.015  Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang­undangan 0 5.502.000 0 5.502.000
1.02­1.02.02­01.017  Penyediaan makanan dan minuman 0 50.400.000 0 50.400.000
1.02­1.02.02­01.018  Rapat­rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 200.000.000 0 200.000.000
1.02­1.02.02­01.021  Rapat­rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0 25.700.000 0 25.700.000
1.02­1.02.02­01.048  Penyediaan Keamanan Kantor 0 60.000.000 0 60.000.000
1.02­1.02.02­01.065  Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Gas 0 184.500.000 0 184.500.000
1.02­1.02.02­01.066  Pengumutan Pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor 0 20.000.000 0 20.000.000
1.02­1.02.02­01.072  Penyedia Administrasi Pendukung Pelayanan 696.000.000 0 0 696.000.000
1.02­1.02.02­02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 23.420.000 631.603.800 503.799.200 1.158.823.000
1.02­1.02.02­02.010  Pengadaan mebeleur 230.000 0 104.027.000 104.257.000
1.02­1.02.02­02.022  Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22.500.000 151.744.000 0 174.244.000
1.02­1.02.02­02.024  Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0 270.000.000 0 270.000.000
1.02­1.02.02­02.047  Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 80.000.000 0 80.000.000
1.02­1.02.02­02.048  Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 122.100.000 122.100.000
1.02­1.02.02­02.055  Pengadaan Printer 0 0 150.000.000 150.000.000
1.02­1.02.02­02.063  Pemasangan Jaringan Internet 0 30.000.000 0 30.000.000
1.02­1.02.02­02.079  Pengadaan Alat­alat Dapur 0 1.337.800 48.362.200 49.700.000
1.02­1.02.02­02.100  Pengadaan Perlengkapan Ruang Pasien 0 98.522.000 0 98.522.000
1.02­1.02.02­02.102  Pembangunan Selasar Rumah Sakit 690.000 0 79.310.000 80.000.000
1.02­1.02.02­05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 20.000.000 562.720.000 0 582.720.000
1.02­1.02.02­05.011  Bimtek Peningkatan Sumber Daya Aparatur 0 82.000.000 0 82.000.000
1.02­1.02.02­05.054  Akreditasi Tkt. Dasar 0 480.720.000 0 480.720.000
1.02­1.02.02­05.056  Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 20.000.000 0 0 20.000.000
1.02­1.02.02­06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 59.199.000 23.316.000 0 82.515.000
1.02­1.02.02­06.006  Penyusunan laporan keuangan SKPD 20.000.000 1.000.000 0 21.000.000
1.02­1.02.02­06.010  Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas 11.200.000 3.800.000 0 15.000.000
           
 
 16
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02­1.02.02­06.046  Penyusunan Renstra SKPD 16.500.000 5.015.000 0 21.515.000
1.02­1.02.02­06.051  Penyusunan ASPAK RS 10.500.000 4.500.000 0 15.000.000
1.02­1.02.02­06.052  Penyebarluasan Informasi Kesehatan 999.000 9.001.000 0 10.000.000
1.02­1.02.02­16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0 7.053.162.400 0 7.053.162.400
1.02­1.02.02­16.017  Pelayanan Jasa Pelayanan Kesehatan 0 4.821.000.000 0 4.821.000.000
1.02­1.02.02­16.018  Penyediaan Jasa Pelayanan Pasien Umum 0 2.232.162.400 0 2.232.162.400
1.02­1.02.02­20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0 25.000.000 0 25.000.000
1.02­1.02.02­20.007  Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Bagi Pasien Gizi Buruk 0 25.000.000 0 25.000.000
1.02­1.02.02­23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 193.625.000 1.726.560.600 0 1.920.185.600
1.02­1.02.02­23.007  Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Rujukan Pasien) 0 60.000.000 0 60.000.000
1.02­1.02.02­23.008  Pengadaan Bahan Makan Minum Pasien Rumah Sakit 193.625.000 1.666.560.600 0 1.860.185.600
1.02­1.02.02­26
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru paru/rumah sakit mata
30.015.000 1.256.834.940 6.359.305.000 7.646.154.940
1.02­1.02.02­26.019  Pengadaan obat­obatan rumah sakit 2.575.000 342.460.000 0 345.035.000
1.02­1.02.02­26.027  Pengadaan Alat Kesehatan dan Bahan Habis Pakai Instalasi Farmasi RS 2.575.000 327.425.000 0 330.000.000
1.02­1.02.02­26.029  Pengadaan Alat­alat Kedokteran DAK 0 0 2.076.860.000 2.076.860.000
1.02­1.02.02­26.030  Administrasi DAK 18.275.000 1.389.810 0 19.664.810
1.02­1.02.02­26.031  Pengadaan Bahan Laboratorium, UTD dan Radiologi 2.575.000 543.560.130 0 546.135.130
1.02­1.02.02­26.032  Pengadaan Alat Citiscan 3.325.000 0 3.515.910.000 3.519.235.000
1.02­1.02.02­26.033  Rehabilitasi Gedung Radiologi 0 0 175.000.000 175.000.000
1.02­1.02.02­26.034  Jasa Konsultan Perencanaan 0 24.500.000 0 24.500.000
1.02­1.02.02­26.035  Jasa Konsultan Pengawasan 0 17.500.000 0 17.500.000
1.02­1.02.02­26.036  Pembangunan Dinding Ruang Radiologi 230.000 0 198.000.000 198.230.000
1.02­1.02.02­26.037  Pengadaan Kaca Timah dan Panel 230.000 0 198.000.000 198.230.000
1.02­1.02.02­26.038  Pembangunan Gedung Pemulasaran 230.000 0 195.535.000 195.765.000
1.02­1.02.02­27
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru­paru/rumah sakit mata
54.000.000 236.760.000 0 290.760.000
1.02­1.02.02­27.022  Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan Limbah RS 30.000.000 91.310.000 0 121.310.000
1.02­1.02.02­27.023  Pemeliharaan Alat Kesehatan 24.000.000 70.450.000 0 94.450.000
1.02­1.02.02­27.024  Pemeliharaan Alat Penunjang Logistik 0 75.000.000 0 75.000.000
1.02­1.02.02­34 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN BPJS 62.070.000 14.618.423.060 0 14.680.493.060
1.02­1.02.02­34.001  Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan BPJS 0 8.400.000.000 0 8.400.000.000
1.02­1.02.02­34.002  Penyediaan Habis Pakai Instalasi Farmasi BPJS 0 1.329.019.060 0 1.329.019.060
1.02­1.02.02­34.003  Penyediaan Obat­obatan BPJS 705.000 2.999.295.000 0 3.000.000.000
1.02­1.02.02­34.004  Penyediaan Bahan Habis Pakai Labolatorium BPJS 705.000 749.295.000 0 750.000.000
1.02­1.02.02­34.005  Penyediaan Bahan Habis Pakai Radiologi BPJS 705.000 249.295.000 0 250.000.000
           
 
 17
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02­1.02.02­34.006  Penyediaan Peralatan Kesehatan 705.000 249.295.000 0 250.000.000
1.02­1.02.02­34.007  Pemeliharaan Alat Kesehatan BPJS 0 150.000.000 0 150.000.000
1.02­1.02.02­34.008  Bimbingan Penyusunan Formularium RS 14.750.000 5.250.000 0 20.000.000
1.02­1.02.02­34.009  Bimbingan Teknis Pengelolaan BPJS RS 0 100.000.000 0 100.000.000
1.02­1.02.02­34.010  Sosialisasi BPJS 44.500.000 55.500.000 0 100.000.000
1.02­1.02.02­34.011  Study Peningkatan Mutu Pelayanan RS 0 213.636.000 0 213.636.000
1.02­1.02.02­34.012  Penyediaan Administrasi Pendukung BPJS 0 117.838.000 0 117.838.000
1.02­1.02.02­35 Program Penyelenggaraan Hari Besar Nasional 0 29.650.000 0 29.650.000
1.02­1.02.02­35.001  Dukungan Penyelenggaraan Hari­hari Besar 0 29.650.000 0 29.650.000
1.20.08 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 0 1.850.000.000 0 1.850.000.000
1.02­1.20.08­37 Program Pelayanan Keslamatan Kerja Aparatur 0 1.850.000.000 0 1.850.000.000
1.02­1.20.08­37.001  Penyedian Asurasi Jasa Keselamatan Kerja (JKM) dan Jasa Kematian (JKK) 0 1.850.000.000 0 1.850.000.000
1.03. PEKERJAAN UMUM 1.313.595.000 12.119.872.990 143.409.260.510 156.842.728.500
1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 1.313.595.000 12.119.872.990 143.409.260.510 156.842.728.500
1.03­1.03.01­01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 287.570.000 2.905.982.000 0 3.193.552.000
1.03­1.03.01­01.001  Penyediaan jasa surat menyurat 0 2.000.000 0 2.000.000
1.03­1.03.01­01.002  Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0 48.000.000 0 48.000.000
1.03­1.03.01­01.006  Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0 42.000.000 0 42.000.000
1.03­1.03.01­01.008  Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 18.000.000 0 18.000.000
1.03­1.03.01­01.009  Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0 9.000.000 0 9.000.000
1.03­1.03.01­01.010  Penyediaan alat tulis kantor 0 125.000.000 0 125.000.000
1.03­1.03.01­01.011  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 45.000.000 0 45.000.000
1.03­1.03.01­01.012  Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0 10.000.000 0 10.000.000
1.03­1.03.01­01.015  Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang­undangan 0 2.400.000 0 2.400.000
1.03­1.03.01­01.017  Penyediaan makanan dan minuman 0 97.152.000 0 97.152.000
1.03­1.03.01­01.018  Rapat­rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 390.000.000 0 390.000.000
1.03­1.03.01­01.021  Rapat­rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0 395.000.000 0 395.000.000
1.03­1.03.01­01.077  Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) 203.670.000 196.330.000 0 400.000.000
1.03­1.03.01­01.078  Penyediaan Operasional LPSE 36.600.000 163.400.000 0 200.000.000
1.03­1.03.01­01.079  Sharing Fisik PNPM/P2KP 0 250.000.000 0 250.000.000
1.03­1.03.01­01.080  Penyedian Operasional P2KP 0 200.000.000 0 200.000.000
1.03­1.03.01­01.081  Penyediaan Operasional Pamsimas 0 35.000.000 0 35.000.000
1.03­1.03.01­01.082  Penyediaan Administrasi IUJK 0 5.000.000 0 5.000.000
1.03­1.03.01­01.083  Verivikasi Kantor Perusahaan 0 75.000.000 0 75.000.000
1.03­1.03.01­01.084  Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Bidang Bina Marga 0 250.000.000 0 250.000.000
1.03­1.03.01­01.085  Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Bidang Sumber Daya Air 0 250.000.000 0 250.000.000
           
 
 18
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03­1.03.01­01.087  Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Bidang Cipta Karya 0 250.000.000 0 250.000.000
1.03­1.03.01­01.088  Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang Dan Jasa Pemerintah Tahun 2016 47.300.000 27.700.000 0 75.000.000
1.03­1.03.01­01.089  Operasional Program Pemukiman Dan Perumahan 0 20.000.000 0 20.000.000
1.03­1.03.01­02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0 32.000.000 172.015.000 204.015.000
1.03­1.03.01­02.005  Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0 0 76.500.000 76.500.000
1.03­1.03.01­02.010  Pengadaan mebeleur 0 0 47.515.000 47.515.000
1.03­1.03.01­02.011  Pengadaan komputer 0 0 48.000.000 48.000.000
1.03­1.03.01­02.030  Pemeliharaan komputer 0 12.000.000 0 12.000.000
1.03­1.03.01­02.084  Pemeliharaan Alat Berat 0 20.000.000 0 20.000.000
1.03­1.03.01­03 Program peningkatan disiplin aparatur 0 64.998.000 0 64.998.000
1.03­1.03.01­03.009  Pengadaan Pakaian Olahraga 0 31.878.000 0 31.878.000
1.03­1.03.01­03.010  Pengadaan Pakaian Adat 0 33.120.000 0 33.120.000
1.03­1.03.01­05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 91.650.000 508.350.000 0 600.000.000
1.03­1.03.01­05.001  Pendidikan dan pelatihan formal 0 350.000.000 0 350.000.000
1.03­1.03.01­05.081  Bimtek Penyusunan Speak Teknis Dan Perhitungan HPS 91.650.000 158.350.000 0 250.000.000
1.03­1.03.01­06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 40.500.000 9.500.000 0 50.000.000
1.03­1.03.01­06.005  Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 8.100.000 1.900.000 0 10.000.000
1.03­1.03.01­06.006  Penyusunan laporan keuangan SKPD 8.100.000 1.900.000 0 10.000.000
1.03­1.03.01­06.010  Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas 8.100.000 1.900.000 0 10.000.000
1.03­1.03.01­06.046  Penyusunan Renstra SKPD 8.100.000 1.900.000 0 10.000.000
1.03­1.03.01­06.058  Penyusunan RKA­SKPD dan DPA­SKPD Dinas PU 8.100.000 1.900.000 0 10.000.000
1.03­1.03.01­07 Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Daerah 0 10.000.000 0 10.000.000
1.03­1.03.01­07.001  Inventarisasi Aset Daerah 0 10.000.000 0 10.000.000
1.03­1.03.01­15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 0 381.870.000 25.347.130.000 25.729.000.000
1.03­1.03.01­15.007  Peningkatan Jalan Lingkungan RW.03 RT.06 Kel. Ome Tengah 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­15.008  Pembangunan Tembok Tepi Perbatasan Mareku Ome 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­15.009  Pembangunan Jalan Depan Puskesmas Kel. Tomagoba 0 12.000.000 388.000.000 400.000.000
1.03­1.03.01­15.010  Peningkatan Jalan Lingkungan Soambelo Kel. Soasio 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
1.03­1.03.01­15.011  Peningkatan Jalan Tomadou Kel. Tosa 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­15.012  Peningkatan Jalan Sowom Kel. Dowora 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­15.013  Pembangunan Jalan Rabat Beton Depan Mesjid Kel. Gamtufkange 0 5.820.000 188.180.000 194.000.000
1.03­1.03.01­15.014  Peningkatan Jalan Belakang Mesjid Kel. Gamtufkange 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­15.015  Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Tomagoba 0 28.800.000 931.200.000 960.000.000
1.03­1.03.01­15.016  Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Kalaodi 0 3.600.000 116.400.000 120.000.000
1.03­1.03.01­15.017  Peningkatan Jalan Lingkungan RT.02 Kel. Cobodoe 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­15.018  Pembangunan Jalan Lobi RT.1 Kel. Doyado 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
           
 
 19
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03­1.03.01­15.019  Peningkatan Jalan Lingkungan Talaga Lobi Kel. Doyado 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­15.020  Peningkatan Jalan Aspal Samping Kantor Perikanan 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­15.021  Pembangunan Jalan Setapak Kel. Cobodoe 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
1.03­1.03.01­15.022  Peningkatan Jalan RT.06 Kel. Cobodoe 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­15.023  Pembangunan Jalan Kuburan (Rabat Beton) RT.01 Kel. Bobo 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.03­1.03.01­15.024  Peningkatan Jalan RT.04 Kel. Bobo 0 3.600.000 116.400.000 120.000.000
1.03­1.03.01­15.025  Peningkatan Jalan Kel. Bobo 0 3.600.000 116.400.000 120.000.000
1.03­1.03.01­15.026  Peningkatan Jalan RT.006 Kel. Tongowai 0 2.820.000 91.180.000 94.000.000
1.03­1.03.01­15.027  Peningkatan Jalan Belakang PLN Payahe 0 15.000.000 485.000.000 500.000.000
1.03­1.03.01­15.028  Peningkatan Jalan RT.03 Kel. Cobodoe 0 9.000.000 291.000.000 300.000.000
1.03­1.03.01­15.029  Pembangunan Jalan Rabat Beton Samping TK. Bayangkara Polres 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.03­1.03.01­15.030  Pembangunan Jalan Rabat Beton Samping Toko Wantia RT.04 Kel. Indonesiana 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.03­1.03.01­15.031  Pembangunan Jalan Rabat Beton RT.01/RW.01 Kel. Indonesiana 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
1.03­1.03.01­15.032  Pembangunan Jalan Baru Toloa, Kompleks Gambati 0 6.150.000 198.850.000 205.000.000
1.03­1.03.01­15.033  Peningkatan Jalan Aspal Ke Kuburan Kel. Payahe 0 9.000.000 291.000.000 300.000.000
1.03­1.03.01­15.034  Peningkatan Jalan Aspal Dusun Hijrah RW.4/RT.8 Desa Galala 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.03­1.03.01­15.035  Peningkatan Jalan Aspal Kel. Mafututu 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.03­1.03.01­15.036  Peningkatan Jalan Aspal Desa Roy 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­15.037  Peningkatan Jalan Kususinopa Tahap II 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­15.038  Peningkatan Jalan Sirtu Desa Bale 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­15.039  Pembangunan Jalan Tanah Ke Aspal Desa Talagamori 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­15.040  Pembangunan Jalan Tani (Yadi Matiti) Desa Tului Kec. Oba 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­15.041  Pembangunan Jalan Sirtu Kel. Sofifi 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­15.042  Peningkatan Jalan Kuburan RT.02 Kel. Dokiri 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­15.043  Peningkatan Jalan Tanah Ke Aspal Kel. Doyado 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­15.044  Pembangunan Tembok Tepi Loda Kel. Bobo RT.08 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­15.045  Pembangunan Jalan Rabat Beton RW.02 Tubahe Kel. Ome 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
1.03­1.03.01­15.046  Pembangunan Tembok Tepi Kel. Jaya 0 12.000.000 388.000.000 400.000.000
1.03­1.03.01­15.047  Pembangunan Tembok Tepi Kel. Folarora 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­15.048  Pembangunan Tembok Tepi Jalan Tumcala Kel. Tomagoba 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­15.049  Pembangunan Tembok Tepi Ladaake Kel. Jaya 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­15.050  Pembangunan Tembok Tepi Jalan Rt.01 Kel. Folarora 0 5.100.000 164.900.000 170.000.000
1.03­1.03.01­15.051  Pembangunan Tembok Tepi Jalan RW.05 Kel. Tomagoba 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­15.052  Pembangunan Tembok Tepi Jalan RT.11 Kel. Tomagoba 0 5.790.000 187.210.000 193.000.000
1.03­1.03.01­15.053  Pembangunan Tembok Tepi RT.04 Kel. Tuguiha 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
           
 
 20
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03­1.03.01­15.054  Pembangunan Tembok Tepi Jalan RK.5 Kel. Tomalou Depan SMK 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
1.03­1.03.01­15.055  Pemeliharaan Jalan Dan Tembok Tepi SMA Toloa 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­15.056  Pembangunan Tembok Penehan Tanah Jalan RT.008 Kel. Toloa 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
1.03­1.03.01­15.057  Pembangunan Tembok Tepi Jalan Padat Karya Dusun 02 RT.04 Desa Bale 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
1.03­1.03.01­15.058  Sirtu Jalan Belakang Desa Kosa 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­15.059  Pembangunan Tembok Tepi Desa Tagalaya 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­15.060  Pebangunan Tembok Tepi Kel. Mareku RT. 03 0 3.750.000 121.250.000 125.000.000
1.03­1.03.01­15.061  Pebangunan Tembok Tepi Tuguiha ­ Tomalou 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­15.062  Pembangunan Tembok Tepi Tongolo Kel. Tuguiha 0 3.900.000 126.100.000 130.000.000
1.03­1.03.01­15.064  Peningkatan Jalan Dusun Durian 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­15.065  Peningkatan Jalan Desa Balbar 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.03­1.03.01­15.066  Pening. Jalan Masuk Samping Perumahan Dokter (RSUD) 0 3.600.000 116.400.000 120.000.000
1.03­1.03.01­15.067  Sirtu Jalan Kelurahan Guraping RT.07 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­15.068  Sirtu Jalan Kel. Sofifi RT.08 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­15.069  Pembangunan Jembatan dan Jalan Maitara (DAK) 0 0 2.000.000.000 2.000.000.000
1.03­1.03.01­15.070  Pembangunan Jalan Balisosa­Barumadoe (Sirtu) (DAK) 0 0 500.000.000 500.000.000
1.03­1.03.01­15.071  Pembangunan Jalan Belakang Toloa cs (DAK) 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000
1.03­1.03.01­15.072  Pembangunan Jalan Bale (Sirtu) (DAK) 0 0 500.000.000 500.000.000
1.03­1.03.01­15.073  Pemb. Jalan & Jembatan Fabaharu­SMA Selawaring(DAK) 0 0 5.000.000.000 5.000.000.000
1.03­1.03.01­15.074  Pembangunan Jalan Baru Ome (DAK) 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000
1.03­1.03.01­15.075  Pembangunan Jalan Belakang Gurabati cs (DAK) 0 0 2.000.000.000 2.000.000.000
1.03­1.03.01­15.076  Peningkatan Jalan Belakang Tomalou (Lanjutan) (DAK) 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000
1.03­1.03.01­15.077  Pembangunan Jalan Lingkungan Tuguwaji RT. 05 0 2.250.000 72.750.000 75.000.000
1.03­1.03.01­15.079  Pembangunan Jalan Setapak RT.05 Ling. Kusubirahi Kel. Doyado 0 2.250.000 72.750.000 75.000.000
1.03­1.03.01­15.080  Peningkatan Jalan Desa Balbar 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.03­1.03.01­15.081  Pembangunan Jalan Baru Kel. Topo3 0 9.000.000 291.000.000 300.000.000
1.03­1.03.01­16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong­gorong 0 391.605.990 12.661.927.010 13.053.533.000
1.03­1.03.01­16.005  Rehabilitasi Total Saluran Air Kel. Gurabati RT.04 0 4.659.450 150.655.550 155.315.000
1.03­1.03.01­16.006  Pembangunan Saluran Air SMAN.8 Desa Akekolano 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­16.007  Pembangunan Saluran Air Belakang SMK N.1Tikep 0 4.065.000 131.435.000 135.500.000
1.03­1.03.01­16.008  Pembangunan Saluran Air Bayangkari Kel. Goto 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­16.009  Pembangunan Saluran Air RT.04/RW.01 Kel. Goto 0 6.120.000 197.880.000 204.000.000
1.03­1.03.01­16.010  Pemb. Saluran Air RT.01/RW.01 Ling. Sukma Kel. Guraping 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­16.011  Pembangunan Saluran Air RT.03 Kel. Gurabunga 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­16.012  Pembangunan Saluran Air Kompleks Perumahan Bupati 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
1.03­1.03.01­16.013  Pembangunan Saluran Air RT.05 Desa Garojou 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
           
 
 21
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03­1.03.01­16.014  Pembangunan Saluran Air Komplek Belakang BRI Cabang Kel. Gamtufkange 0 3.450.000 111.550.000 115.000.000
1.03­1.03.01­16.015  Pembangunan Saluran Air Kel. Rum RT.06/RW.02 Gam Baru 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.03­1.03.01­16.016  Pembangunan Saluran Air dan Trotoar Jln. Sultan Syaifuddin Kel. Gamtufkange 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­16.017  Pembangunan Saluran Air Depan Mesjid Tomadou 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­16.018  Pemb. Saluran Air Dan Gorong­gorong Tasuma RT.03 Kel. Mafututu 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­16.019  Pembangunan Saluran Air Soadara Kel. Soadara 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­16.020  Pembangunan Saluran Air Depan Polres Kel. Goto 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­16.021  Rehabilitasi Saluran Air Dan Gorong­gorong Kel. Seli 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­16.022  Rehabilitasi Saluran Air Kotamabopo 0 6.150.000 198.850.000 205.000.000
1.03­1.03.01­16.023  Pembangunan Saluran Air Kel. Tomagoba 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.03­1.03.01­16.024  Pembangunan Saluran Air RT.01/RT.02 Kel. Dowora 0 3.090.000 99.910.000 103.000.000
1.03­1.03.01­16.025  Pembangunan Saluran Air Kel. Mafututu 0 3.600.000 116.400.000 120.000.000
1.03­1.03.01­16.026  Pembangunan Saluran Air Desa Kusu 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­16.027  Pembangunan Saluran Air Desa Balbar 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­16.028  Pembangunan Saluran Air RT. 01 Kel. Dowora 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­16.029  Pembangunan Saluran Air RT. 06 Kel. Dowora 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­16.030  Pembangunan Saluran Air Desa Wama Rw 01 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.03­1.03.01­16.031  Pembangunan Saluran Air Desa Hager 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.03­1.03.01­16.032  Pembangunan Saluran Air Desa Selamalofo 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.03­1.03.01­16.033  Pembangunan Saluran Air Lingkungan Guralaha 0 6.060.000 195.940.000 202.000.000
1.03­1.03.01­16.034  Pembangunan Saluran Air Tulimau Kel. Soadara 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­16.035  Pembangunan Saluran Air RT.05 Kel. Cobodoe 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­16.036  Pembangunan Saluran Air RT. 05 Kel. Mafututu 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­16.037  Pembangunan Saluran Air RT. 01 Kel. Cobodoe 0 4.680.000 151.320.000 156.000.000
1.03­1.03.01­16.038  Pembangunan Saluran Air Dan Gorong­Gorong Ling. Salahito Kel. Kalaodi 0 4.680.000 151.320.000 156.000.000
1.03­1.03.01­16.039  Pembangunan Saluran Air RT.006 Kel. Gurabati 0 3.180.000 102.820.000 106.000.000
1.03­1.03.01­16.040  Pembangunan Saluran Air Jln. S Parman Kel. Indonesiana 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.03­1.03.01­16.041  Pembangunan Saluran Air RT.01 RW.02 Desa Galala 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.03­1.03.01­16.042  Pembangunan Saluran Air Desa Akekolano RT.01 RW.01 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.03­1.03.01­16.043  Pembangunan Saluran Air Kel. Indonesiana 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.03­1.03.01­16.044  Pembangunan Saluran Air Depan PLN Payahe 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­16.045  Pembangunan Saluran Air Kel. Ome Rw 03 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.03­1.03.01­16.046  Pembangunan Saluran Air Kel. Gubukusuma 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­16.047  Pembangunan Saluran Air Linkungan Akemam 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­16.048  Pemb. Saluran Air Samping SMA Muhamadiah Kel. Soadara 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
1.03­1.03.01­16.049  Pembangunan Saluran Air RT.02 Kel. Loleo 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­16.050  Pembangunan Saluran Air Dusun 02 RT.06 Desa Bale 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
           
 
 22
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03­1.03.01­16.051  Pembangunan Saluran Air Dusun 01 RT.02 Desa Bale 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­16.052  Rehab Total Saluran Air Jalan Blakang RT.05 Kel. Payahe 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­16.053  Rehab Total Saluran Air Depan Polsek Tidore Kel. Tuguwaji 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
1.03­1.03.01­16.054  Pembangunan Saluran Air Desa Gita 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
1.03­1.03.01­16.055  Pembangunan Saluran Air Desa Lola 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­16.056  Pembangunan Saluran Air Desa Oba 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
1.03­1.03.01­16.057  Pembangunan Saluran Air Komplek Polsek Kel. Payahe 0 3.690.000 119.310.000 123.000.000
1.03­1.03.01­16.058  Pembangunan Saluran Air RT.07/04 Kel. Payahe 0 6.150.000 198.850.000 205.000.000
1.03­1.03.01­16.059  Pembangunan Saluran Air RT.04 Desa Kosa 0 6.150.000 198.850.000 205.000.000
1.03­1.03.01­16.060  Pembangunan Saluran Air RT.04 Desa Lola 0 3.600.000 116.400.000 120.000.000
1.03­1.03.01­16.061  Pembangunan Saluran Air RT.04 Desa Gita 0 6.150.000 198.850.000 205.000.000
1.03­1.03.01­16.062  Pebangunan Saluran Air Pasar Galala 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­16.063  Pemb. Saluran Air Jalan Blakang RW.04 Kel. Tomalou 0 5.820.000 188.180.000 194.000.000
1.03­1.03.01­16.064  Pemb. Saluran Air Jalan Blakang RW.01 Kel. Tomalou 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­16.065  Pemb. Saluran Air Jalan Blakang RW.05 Kel. Tomalou 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­16.066  Pembangunan Saluran Air Desa Oba 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.03­1.03.01­16.067  Pembangunan Saluran Air Desa Garojou TR.03 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
1.03­1.03.01­16.068  Pembangunan Saluran Air Dan Gorong­Gorong Kel. Sofifi RT.08 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.03­1.03.01­16.069  Pebangunan Saluran Air RT. 03 Kel. Tuguiha 0 3.750.000 121.250.000 125.000.000
1.03­1.03.01­16.070  Pembangunan Saluran Air Kel. Rum 0 3.750.000 121.250.000 125.000.000
1.03­1.03.01­16.071  Pembangunan Saluran Air Kel. Toloa 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.03­1.03.01­16.072  Pembangunan Saluran Air RT. 04 Kel. Cobodoe 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­16.073  Rehabilitasi Saluran Air RT. 03 Kel. Dowora 0 2.250.000 72.750.000 75.000.000
1.03­1.03.01­16.074  Pembangunan Saluran Air RT. 03 Kel. Topo 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
1.03­1.03.01­16.075  Pembangunan Saluran Air Kel. Payahe 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.03­1.03.01­16.076  Pembangunan Saluran Air Kel. Tuguwaji RT. 05 0 2.250.000 72.750.000 75.000.000
1.03­1.03.01­16.077  Pembangunan Saluran Air Rum Kahar Kel. Rum 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­16.078  Pembangunan Saluran Air Kel. Goto 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­16.079  Pembangunan Saluran Air Desa Balisosa 0 4.971.540 160.746.460 165.718.000
1.03­1.03.01­16.080  Pembangunan Saluran Air Komplek Tugu Pahlawan 0 3.180.000 102.820.000 106.000.000
1.03­1.03.01­16.081  Pembangunan Saluran Air Desa Bale RT.03 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­16.082  Pembangunan Saluran Air Desa Selamalofo 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­17 Program Pembangunan turap/talud/brojong 0 2.518.910.000 14.031.330.000 16.550.240.000
1.03­1.03.01­17.005  Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kantor Lurah Tambula 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­17.006  Pasangan Batu Kosong RW. 03 Kel. Tomalou 0 30.000.000 970.000.000 1.000.000.000
1.03­1.03.01­17.007  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Desa Maregam 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.03­1.03.01­17.008  Pemb. Tembok Penahan Tanah Lapangan Bolakaki Tuguiha 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
1.03­1.03.01­17.009  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Kel. Tongowai 0 6.150.000 198.850.000 205.000.000
           
 
 23
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03­1.03.01­17.011  Timbunan Tanah Lapangan Bola Desa Tului 0 500.000.000 0 500.000.000
1.03­1.03.01­17.013  Pembangunan Tembok Penahan Tanah Pol Air 0 12.000.000 388.000.000 400.000.000
1.03­1.03.01­17.014  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Pasar Galala 0 12.000.000 388.000.000 400.000.000
1.03­1.03.01­17.015  Pemasangan Kubus Beton Desa Somahode 0 4.680.000 151.320.000 156.000.000
1.03­1.03.01­17.016  Pemasangan Kubus Beton Desa Kusu 0 5.430.000 175.570.000 181.000.000
1.03­1.03.01­17.017  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Kel. Ome 0 15.000.000 485.000.000 500.000.000
1.03­1.03.01­17.018  Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kel. Ome 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­17.019  Pembangunan Temok Penahan Ombak Desa Kusu 0 30.000.000 970.000.000 1.000.000.000
1.03­1.03.01­17.020  Timbunan Batu Temok Penahan Ombak Pasantren Kel. Ome 0 15.000.000 485.000.000 500.000.000
1.03­1.03.01­17.021  Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kompleks Kuburan Kel. Gamtufkange 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­17.022  Pembangunan Tembok Penahan Tanah Lapangan Kel. Seli 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­17.023  Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kel. Gurabunga 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­17.024  Pemb. Tembok Penahan Ombak Tomadou Kel. Tosa 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­17.025  Pemb. Tembok Penahan Ombak Tasuma Kel. Mafututu 0 13.500.000 436.500.000 450.000.000
1.03­1.03.01­17.026  Pembangunan Tembok Penahan Tanah SDN Kel. Kalaodi 0 6.090.000 196.910.000 203.000.000
1.03­1.03.01­17.027  Pemb. Tembok Penahan Tanah Kantor Lurah Kel. Kalaodi 0 5.910.000 191.090.000 197.000.000
1.03­1.03.01­17.028  Pemb. Tembok Penahan Tanah Jalan Kel. Gurabunga 0 6.060.000 195.940.000 202.000.000
1.03­1.03.01­17.029  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Kel. Mafututu 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­17.030  Pembangunan Tembok Penahan Tanah SDN Topo3 0 3.300.000 106.700.000 110.000.000
1.03­1.03.01­17.031  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Desa Balbar 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­17.032  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Tagalaya 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­17.033  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Maidi 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­17.034  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Ling. Guralaha 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­17.035  Pembangunan Tembok Penahan Tanah Pustu Kalaodi Kel. Kalaodi 0 4.680.000 151.320.000 156.000.000
1.03­1.03.01­17.036  Timbunan Tembok Penahan Ombak Kel. Soadara 0 100.000.000 0 100.000.000
1.03­1.03.01­17.037  Pemb. Tembok Penahan Tanah Lapangan Kel. Tambula 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
1.03­1.03.01­17.038  Pemb. Tembok Penahan Tanah TPU RT.02 Kel. Bobo 0 2.400.000 77.600.000 80.000.000
1.03­1.03.01­17.039  Pemb. Tembok Penahan Tanah Lapangan Sepak Bola Kel. Bobo 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.03­1.03.01­17.040  Pemb. Tembok Penahan Ombak RT.01 Kel. Bobo 0 2.520.000 81.480.000 84.000.000
1.03­1.03.01­17.041  Pembangunan Tembok Penahan Tanah Lapangan Sepakbola Dan Timbunan Kel. Fabaharu 0 19.500.000 630.500.000 650.000.000
1.03­1.03.01­17.042  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Kel. Dowora 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­17.043  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Kel. Cobodoe 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­17.044  Timbunan Tembok Penahan Ombak Kel. Cobodoe 0 150.000.000 0 150.000.000
1.03­1.03.01­17.045  Pemb. Tembok Penahan Tanah Lapangan Kel. Folarora 0 12.000.000 388.000.000 400.000.000
1.03­1.03.01­17.046  Timbunan Tembok Penahan Ombak Kel. Dowora 0 150.000.000 0 150.000.000
1.03­1.03.01­17.047  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Samping Pelabuhan Yos Sudarso Depan Indrawati 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
           
 
 24
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03­1.03.01­17.048  Timbunan Tembok Penahan Ombak Samping Pelabuhan Yos Sudarso Depan Indrawati 0 200.000.000 0 200.000.000
1.03­1.03.01­17.049  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Depan Puskesmas Kel. Tosa 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­17.050  Timbunan Tembok Penahan Ombak Depan Puskesmas Kel. Tosa 0 200.000.000 0 200.000.000
1.03­1.03.01­17.051  Pembangunan Tembok Penahan Ombak RT. 001 Kel. Toloa 0 6.150.000 198.850.000 205.000.000
1.03­1.03.01­17.052  Pembangunan Tembok Penahan Ombak RT. 005 Kel. Toloa 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­17.053  Timbunan Tembok Penahan Ombak RT. 001 Kel. Toloa 0 134.000.000 0 134.000.000
1.03­1.03.01­17.054  Timbunan Tembok Penahan Ombak RT. 005 Kel. Toloa 0 150.000.000 0 150.000.000
1.03­1.03.01­17.055  Timbunan Lapangan Mafututu 0 200.000.000 0 200.000.000
1.03­1.03.01­17.056  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Desa Fanaha 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­17.057  Pembangunan Tembok Penahan Ombak/Timbunan Kel. Akelamo 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­17.058  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Kusu Sinopa 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­17.059  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Yef 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­17.060  Timbunan Lapangan Bola Kaki Desa Koli 0 100.000.000 0 100.000.000
1.03­1.03.01­17.061  Pembangunan Tembok Penahan Tanah Desa Tadupi 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000
1.03­1.03.01­17.062  Pebangunan Tembok Penahan Ombak Desa Akeguraci 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­17.063  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Desa Togeme 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­17.064  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Desa Siokona 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­17.065  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Dusun Bula 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000
1.03­1.03.01­17.066  Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kuburan RW.02 Kel. Tomalou 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­17.067  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Desa Wama 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­17.068  Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kuburan Desa Wama 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.03­1.03.01­17.069  Pebangunan Tembok Penahan Tanah Depan RA Dokiri 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.03­1.03.01­17.070  Pembangunan Tembok Penahan Ombak RT. 01 Kel. Dokiri 0 3.450.000 111.550.000 115.000.000
1.03­1.03.01­17.071  Pembangunan Tembok Penahan Tanah MIN Dokiri Kel. Dokiri 0 3.750.000 121.250.000 125.000.000
1.03­1.03.01­17.072  Pembangunan Tembok Penahan Ombak RT.01 Kel. Tongowai 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­17.073  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Kel. Tuguiha 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­17.074  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Tongolo Kel. Tuguiha 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­17.075  Timbunan Tembok Penahan Tanah Kel. Ome 0 206.000.000 0 206.000.000
1.03­1.03.01­17.076  Pembangunan Tembok Penahan Tanah Cobo Mayou Kel. Jiko Cobo 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­17.077  Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kel. Kalaodi 0 0 163.240.000 163.240.000
1.03­1.03.01­18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 293.400.000 3.052.120.000 44.144.140.000 47.489.660.000
1.03­1.03.01­18.007  Pemeliharaan Jalan Lingkungan Asrama Kodim 0 5.100.000 164.900.000 170.000.000
1.03­1.03.01­18.009  Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan 0 4.080.000 131.920.000 136.000.000
1.03­1.03.01­18.011  Kegiatan DAK Bidang Jalan Dan Jembatan 0 164.000.000 0 164.000.000
           
 
 25
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03­1.03.01­18.012  Pendukung Kegiatan Bidang Jalan Dan Jembatan 0 200.000.000 0 200.000.000
1.03­1.03.01­18.013  Perencanaan (DAK) Bidang Jalan Dan Jembatan 0 825.000.000 0 825.000.000
1.03­1.03.01­18.014  Pemeliharaan Jalan Tambula Lolobi Cs (Hotmix) (DAK) 0 0 2.500.000.000 2.500.000.000
1.03­1.03.01­18.015  Pemeliharaan Jalan Lingkar Mareku Lapangan cs (Hotmix) (DAK) 0 0 1.250.000.000 1.250.000.000
1.03­1.03.01­18.016  Peningkatan Jalan Dalam Kota Payahe cs (DAK) 0 0 2.000.000.000 2.000.000.000
1.03­1.03.01­18.017  Pemeliharaan Jalan Akelamo cs (DAK) 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000
1.03­1.03.01­18.018  Pemeliharaan Jalan Safang ­ Beringin Jaya (DAK) 0 0 3.500.000.000 3.500.000.000
1.03­1.03.01­18.019  Pemeliharaan Jalan Bale ­ Hijrah (DAK) 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000
1.03­1.03.01­18.020  Peningkatan Jalan Desa Durian Lingkungan Bukulasa (DAK) 0 0 500.000.000 500.000.000
1.03­1.03.01­18.021  Pembangunan Jalan Belakang Tongowai (DAK) 0 0 750.000.000 750.000.000
1.03­1.03.01­18.022  Pemeliharaan Jalan Paceda (DAK) 0 0 500.000.000 500.000.000
1.03­1.03.01­18.023  Peningkatan Jalan RW. 04 Kelurahan Soasio (DAK) 0 0 500.000.000 500.000.000
1.03­1.03.01­18.024  Pemeliharaan Jalan Soadara­Seli (Hotmix) (DAK) 0 0 1.284.120.000 1.284.120.000
1.03­1.03.01­18.025  Pemeliharaan Jalan Kelurahan Gurabati (Hotmix) (DAK) 0 0 2.000.000.000 2.000.000.000
1.03­1.03.01­18.026  Pemeliharaan Jalan Rum Kahar (Hotmix) (DAK) 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000
1.03­1.03.01­18.027  Pemeliharaan Jalan Dowora ­ Kalaodi (Hotmix) (DAK) 0 0 4.500.000.000 4.500.000.000
1.03­1.03.01­18.028  Peningkatan Jalan Toseho (DAK) 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000
1.03­1.03.01­18.029  Peningkatan Jalan Masuk Pasar Galala (DAK) 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000
1.03­1.03.01­18.030  Peningkatan Jalan Belakang Bobo (DAK) 0 0 600.000.000 600.000.000
1.03­1.03.01­18.031  Peningkatan Jalan Tomadou ­ Talaga (Hotmix) (DAK) 0 0 4.250.000.000 4.250.000.000
1.03­1.03.01­18.032  Peningkatan Jalan Tuguwaji Kantor Lurah (DAK) 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000
1.03­1.03.01­18.033  Pemeliharaan Jalan Roi (DAK) 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000
1.03­1.03.01­18.034  Pemeliharaan Jalan Ladaake ­ Jaya (Hotmix) (DAK) 0 0 1.200.000.000 1.200.000.000
1.03­1.03.01­18.035  Pemeliharaan Jalan Ome ­ Gubukusuma (Hotmix) (DAK) 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000
1.03­1.03.01­18.036  Pemeliharaan Jalan Dalam Kota (Hotmix) (DAK) 0 0 6.000.000.000 6.000.000.000
1.03­1.03.01­18.037  Peningkatan Jalan Sofifi RT.07 (DAK) 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000
1.03­1.03.01­18.038  Penunjang DAK Infrastrukur Jalan Dan Jembatan (Pengawasan) 229.800.000 1.773.156.000 0 2.002.956.000
1.03­1.03.01­18.039  Penunjang DAK Infrastrukur Jalan Dan Jembatan (Pengendalian) 63.600.000 33.984.000 0 97.584.000
1.03­1.03.01­18.040  Pemeliharaan Jalan Ling. Sirongo Kel. Fola Raha RT.05/RW.03 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­18.041  Pemeliharaan Jalan lapen Lingkungan Kel. Rum 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­18.042  Pemeliharaan Jalan lapen Lingkungan 1 Kel. Mareku 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.03­1.03.01­18.043  Pemeliharaan Jalan lapen Lingkungan 2 Kel. Mareku 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000
1.03­1.03.01­18.044  Pemeliharaan Jalan lapen Lingkungan 3 Kel. Mareku 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­18.045  Pemeliharaan Jalan lapen Lingkungan Kel. Jaya 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­18.047  Lapen Jalan RT. 02 Kel. Tambula 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000
1.03­1.03.01­18.048  Pemeliharaan Jalan (Lapen) RT. 02 RT. 03 Kel. Dokiri 0 3.900.000 126.100.000 130.000.000
           
 
 26
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE
PENDIDIKAN DI TIDORE

More Related Content

Similar to PENDIDIKAN DI TIDORE (20)

Lampiran iv rekapitulasi
Lampiran iv rekapitulasiLampiran iv rekapitulasi
Lampiran iv rekapitulasi
 
Rekap apbd 2021(1)
Rekap apbd 2021(1)Rekap apbd 2021(1)
Rekap apbd 2021(1)
 
Perhubungan
PerhubunganPerhubungan
Perhubungan
 
Pol pp
Pol ppPol pp
Pol pp
 
3 dok prioritas & plafon 2020
3 dok prioritas & plafon 20203 dok prioritas & plafon 2020
3 dok prioritas & plafon 2020
 
RINGKASAN PERUBAHAN APBD 2016
RINGKASAN PERUBAHAN APBD 2016RINGKASAN PERUBAHAN APBD 2016
RINGKASAN PERUBAHAN APBD 2016
 
Bapeda
BapedaBapeda
Bapeda
 
Pu
PuPu
Pu
 
Paparan apbd dan program unggulan
Paparan apbd dan program unggulanPaparan apbd dan program unggulan
Paparan apbd dan program unggulan
 
Tabel. 5.1 stateri dan arah kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Ko...
Tabel. 5.1 stateri dan arah kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Ko...Tabel. 5.1 stateri dan arah kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Ko...
Tabel. 5.1 stateri dan arah kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Ko...
 
Bpbd
BpbdBpbd
Bpbd
 
dpa-skpd-22
dpa-skpd-22dpa-skpd-22
dpa-skpd-22
 
Ringkasan DPA Tahun 2013
Ringkasan DPA Tahun 2013Ringkasan DPA Tahun 2013
Ringkasan DPA Tahun 2013
 
Bkd
BkdBkd
Bkd
 
skenario stella
skenario stellaskenario stella
skenario stella
 
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okEvaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
 
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okEvaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
 
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okEvaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
 
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okEvaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
 
Presentase Rakerda Bapenda Kota Jayapura 2017
Presentase Rakerda Bapenda Kota Jayapura 2017Presentase Rakerda Bapenda Kota Jayapura 2017
Presentase Rakerda Bapenda Kota Jayapura 2017
 

More from Tidore Tidore

Format daftar-riwayat-hidup (1)
Format daftar-riwayat-hidup (1)Format daftar-riwayat-hidup (1)
Format daftar-riwayat-hidup (1)Tidore Tidore
 
Surat Kepala BKD Tentang Pengumuman hasil-skd-kota-tidore-kepuluan
Surat Kepala BKD Tentang Pengumuman hasil-skd-kota-tidore-kepuluanSurat Kepala BKD Tentang Pengumuman hasil-skd-kota-tidore-kepuluan
Surat Kepala BKD Tentang Pengumuman hasil-skd-kota-tidore-kepuluanTidore Tidore
 
Pengumuman seleksi terbuka perpanjang 2017
Pengumuman seleksi terbuka perpanjang 2017Pengumuman seleksi terbuka perpanjang 2017
Pengumuman seleksi terbuka perpanjang 2017Tidore Tidore
 
Pengumuman seleksi terbuka_jbt_pratama_2017
Pengumuman seleksi terbuka_jbt_pratama_2017Pengumuman seleksi terbuka_jbt_pratama_2017
Pengumuman seleksi terbuka_jbt_pratama_2017Tidore Tidore
 
Pengumuman seleksi terbuka_jbt_pratama_2017
Pengumuman seleksi terbuka_jbt_pratama_2017Pengumuman seleksi terbuka_jbt_pratama_2017
Pengumuman seleksi terbuka_jbt_pratama_2017Tidore Tidore
 
Hasil seleksi berkas calon Direktur PDAM Kota Tidore Kepulauan
Hasil seleksi berkas calon Direktur PDAM Kota Tidore KepulauanHasil seleksi berkas calon Direktur PDAM Kota Tidore Kepulauan
Hasil seleksi berkas calon Direktur PDAM Kota Tidore KepulauanTidore Tidore
 
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016Tidore Tidore
 
Pengumuman Seleksi penerimaan calon direktur pdam
Pengumuman Seleksi penerimaan calon direktur pdamPengumuman Seleksi penerimaan calon direktur pdam
Pengumuman Seleksi penerimaan calon direktur pdamTidore Tidore
 
Apbd 2016 1 dan 2.compressed
Apbd 2016 1 dan 2.compressedApbd 2016 1 dan 2.compressed
Apbd 2016 1 dan 2.compressedTidore Tidore
 
Lampiran i ringkasan apbd
Lampiran i ringkasan apbdLampiran i ringkasan apbd
Lampiran i ringkasan apbdTidore Tidore
 

More from Tidore Tidore (16)

Format daftar-riwayat-hidup (1)
Format daftar-riwayat-hidup (1)Format daftar-riwayat-hidup (1)
Format daftar-riwayat-hidup (1)
 
Lampiran
LampiranLampiran
Lampiran
 
Surat Kepala BKD Tentang Pengumuman hasil-skd-kota-tidore-kepuluan
Surat Kepala BKD Tentang Pengumuman hasil-skd-kota-tidore-kepuluanSurat Kepala BKD Tentang Pengumuman hasil-skd-kota-tidore-kepuluan
Surat Kepala BKD Tentang Pengumuman hasil-skd-kota-tidore-kepuluan
 
Pengumuman seleksi terbuka perpanjang 2017
Pengumuman seleksi terbuka perpanjang 2017Pengumuman seleksi terbuka perpanjang 2017
Pengumuman seleksi terbuka perpanjang 2017
 
Pengumuman seleksi terbuka_jbt_pratama_2017
Pengumuman seleksi terbuka_jbt_pratama_2017Pengumuman seleksi terbuka_jbt_pratama_2017
Pengumuman seleksi terbuka_jbt_pratama_2017
 
Pengumuman seleksi terbuka_jbt_pratama_2017
Pengumuman seleksi terbuka_jbt_pratama_2017Pengumuman seleksi terbuka_jbt_pratama_2017
Pengumuman seleksi terbuka_jbt_pratama_2017
 
APBD 2017
APBD 2017APBD 2017
APBD 2017
 
Hasil seleksi berkas calon Direktur PDAM Kota Tidore Kepulauan
Hasil seleksi berkas calon Direktur PDAM Kota Tidore KepulauanHasil seleksi berkas calon Direktur PDAM Kota Tidore Kepulauan
Hasil seleksi berkas calon Direktur PDAM Kota Tidore Kepulauan
 
PPAS Tahun 2017
PPAS Tahun 2017PPAS Tahun 2017
PPAS Tahun 2017
 
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
 
Pengumuman Seleksi penerimaan calon direktur pdam
Pengumuman Seleksi penerimaan calon direktur pdamPengumuman Seleksi penerimaan calon direktur pdam
Pengumuman Seleksi penerimaan calon direktur pdam
 
Apbd 2016 1 dan 2.compressed
Apbd 2016 1 dan 2.compressedApbd 2016 1 dan 2.compressed
Apbd 2016 1 dan 2.compressed
 
Apbd 2016 1 dan 2
Apbd 2016 1 dan 2Apbd 2016 1 dan 2
Apbd 2016 1 dan 2
 
Lampiran i ringkasan apbd
Lampiran i ringkasan apbdLampiran i ringkasan apbd
Lampiran i ringkasan apbd
 
Rtrw
RtrwRtrw
Rtrw
 
Rpjmd
RpjmdRpjmd
Rpjmd
 

Recently uploaded

Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 

Recently uploaded (8)

Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 

PENDIDIKAN DI TIDORE

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7. LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH     NOMOR :13 Tahun 2015       TANGGAL :23 Desember 2015   PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1. URUSAN WAJIB 44.177.447.950 185.735.225.996 185.655.272.634 415.567.946.580 1.01. PENDIDIKAN 7.515.893.000 13.147.031.886 6.529.975.114 27.192.900.000 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 7.304.273.000 12.858.651.886 6.519.975.114 26.682.900.000 1.01­1.01.01­01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 267.400.000 2.094.095.000 0 2.361.495.000 1.01­1.01.01­01.001  Penyediaan jasa surat menyurat 0 27.700.000 0 27.700.000 1.01­1.01.01­01.002  Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0 246.000.000 0 246.000.000 1.01­1.01.01­01.008  Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 18.000.000 0 18.000.000 1.01­1.01.01­01.010  Penyediaan alat tulis kantor 0 75.000.000 0 75.000.000 1.01­1.01.01­01.011  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 40.000.000 0 40.000.000 1.01­1.01.01­01.015  Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang­undangan 0 12.000.000 0 12.000.000 1.01­1.01.01­01.017  Penyediaan makanan dan minuman 0 45.000.000 0 45.000.000 1.01­1.01.01­01.018  Rapat­rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 900.000.000 0 900.000.000 1.01­1.01.01­01.021  Rapat­rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0 600.000.000 0 600.000.000 1.01­1.01.01­01.029  Penyediaan Tenaga Pendukung Tugas Administrasi Kantor 156.000.000 0 0 156.000.000 1.01­1.01.01­01.031  Penilaian Angka Kredit 60.800.000 315.000 0 61.115.000 1.01­1.01.01­01.032  Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan 24.000.000 80.000 0 24.080.000 1.01­1.01.01­01.049  Penyediaan Administrasi DAK 6.650.000 97.500.000 0 104.150.000 1.01­1.01.01­01.069  Penyediaan Administrasi DAU 19.950.000 32.500.000 0 52.450.000 1.01­1.01.01­02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5.000.000 217.291.686 1.744.295.114 1.966.586.800 1.01­1.01.01­02.005  Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000 1.01­1.01.01­02.024  Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0 68.000.000 0 68.000.000 1.01­1.01.01­02.047  Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000 5.000.000 0 10.000.000 1.01­1.01.01­02.048  Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 83.002.500 83.002.500 1.01­1.01.01­02.082  Rehabilitasi UPTD Tidore Utara dan Selatan 0 3.291.686 161.292.614 164.584.300 1.01­1.01.01­02.083  Pengadaan Labeling Barang Milik Daerah 0 90.000.000 0 90.000.000                1
  • 8. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01­1.01.01­02.105  Penambahan Sekat Ruangan 0 51.000.000 0 51.000.000 1.01­1.01.01­05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 178.850.000 401.131.500 0 579.981.500 1.01­1.01.01­05.012  Pelantikan Jabatan Fungsional 25.600.000 9.384.000 0 34.984.000 1.01­1.01.01­05.013  Diklat Peningkatan Sumber Daya Aparatur 0 300.000.000 0 300.000.000 1.01­1.01.01­05.014  Rembuk Pendidikan Kota Tidore Kepulauan 68.350.000 35.702.500 0 104.052.500 1.01­1.01.01­05.081  Penguatan Operator DAPODIK 84.900.000 56.045.000 0 140.945.000 1.01­1.01.01­06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 70.300.000 3.505.000 30.000.000 103.805.000 1.01­1.01.01­06.005  Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 19.400.000 1.110.000 0 20.510.000 1.01­1.01.01­06.006  Penyusunan laporan keuangan SKPD 38.800.000 1.680.000 0 40.480.000 1.01­1.01.01­06.041  Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP SKPD) 12.100.000 715.000 0 12.815.000 1.01­1.01.01­06.048  Penyusunan Buku Profil 0 0 30.000.000 30.000.000 1.01­1.01.01­07 Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Daerah 0 118.920.000 0 118.920.000 1.01­1.01.01­07.001  Inventarisasi Aset Daerah 0 118.920.000 0 118.920.000 1.01­1.01.01­15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 330.225.000 1.645.320.000 30.000.000 2.005.545.000 1.01­1.01.01­15.067  Pengembangan Kompentensi Guru TK 26.500.000 12.970.000 0 39.470.000 1.01­1.01.01­15.068  Pengembangan Pendidikan Terpadu PAUD Melalui Sentra dan Metode Kelompok Belajar (KOBER) 32.000.000 13.435.000 0 45.435.000 1.01­1.01.01­15.069  Pelatihan Mahir Dasar Guru TK/PAUD 33.500.000 15.050.000 0 48.550.000 1.01­1.01.01­15.070  Penguatan Pengelola Kelompok Kerja Guru PAUD (PKG) 36.300.000 13.610.000 0 49.910.000 1.01­1.01.01­15.071  Pelaksanaan Ujian Kesetaraan Paket C dan B 31.700.000 14.690.000 0 46.390.000 1.01­1.01.01­15.072  Pelatihan Mahir Lanjutan Guru TK/PAUD 39.000.000 22.220.000 0 61.220.000 1.01­1.01.01­15.073  Gebyar Siswa TK/PAUD 36.100.000 13.450.000 0 49.550.000 1.01­1.01.01­15.074  Gebyar Finger Painting TK/PAUD 31.450.000 11.355.000 0 42.805.000 1.01­1.01.01­15.075  Pendataan Penduduk Usia Putus Sekolah 0 40.000.000 0 40.000.000 1.01­1.01.01­15.076  Lomba Kreatifitas Siswa TK 33.475.000 14.770.000 0 48.245.000 1.01­1.01.01­15.077  Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) 13.700.000 34.270.000 0 47.970.000 1.01­1.01.01­15.078  Pelaksanaan IGTKI 16.500.000 43.500.000 0 60.000.000 1.01­1.01.01­15.079  Pembangunan MCK TK Aisyia Seli 0 80.000.000 0 80.000.000 1.01­1.01.01­15.080  Pembangunan Gedung PAUD Kelurahan Tambula 0 168.000.000 0 168.000.000 1.01­1.01.01­15.081  Pembangunan Gedung Paud/TK Sukma Kel. Mafututu 0 206.000.000 0 206.000.000 1.01­1.01.01­15.082  Pembangunan Pagar Paud/TK Sukma Kel. Mafututu 0 206.000.000 0 206.000.000 1.01­1.01.01­15.083  Pembangunan Ruang Kelas TK Serabati Kel. Topo 0 206.000.000 0 206.000.000 1.01­1.01.01­15.084  Pembangunan Pagar Tk Serabati Kel. Topo 0 100.000.000 0 100.000.000 1.01­1.01.01­15.087  Pembangunan Pagar TK Lolena Paceda Kec. Oba Tengah 0 200.000.000 0 200.000.000 1.01­1.01.01­15.088  Pembanguna RKB TK Lolena Paceda Kec. Oba Tengah 0 200.000.000 0 200.000.000 1.01­1.01.01­15.089  Operasional Pendidikan Anak Usia Dini 0 30.000.000 30.000.000 60.000.000 1.01­1.01.01­16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 593.125.000 966.696.200 3.636.210.000 5.196.031.200                2
  • 9. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01­1.01.01­16.079  Sosialisasi Juknis BOS SD dan SMP Tahun 2016 14.500.000 41.205.500 0 55.705.500 1.01­1.01.01­16.081  Lomba Olimpiade MIPA SD Tingkat Kecamatan 25.200.000 28.745.000 0 53.945.000 1.01­1.01.01­16.082  Lomba Olimpiade MIPA SD Tingkat Kota Tidore Kepulauan 31.200.000 15.385.000 0 46.585.000 1.01­1.01.01­16.083  Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Kecamatan 41.700.000 39.250.000 0 80.950.000 1.01­1.01.01­16.084  Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Kota Tidore Kepulauan 47.950.000 41.620.000 0 89.570.000 1.01­1.01.01­16.085  Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Tingkat Kecamatan 31.200.000 42.995.000 0 74.195.000 1.01­1.01.01­16.086  Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (FLS2N) SD Tingkat Kota Tidore Kepulauan 35.700.000 33.430.000 0 69.130.000 1.01­1.01.01­16.087  Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMPN Tingkat Kecamatan 39.400.000 53.360.000 0 92.760.000 1.01­1.01.01­16.088  Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Tingkat Kota Tidore Kepulauan 53.250.000 60.255.000 0 113.505.000 1.01­1.01.01­16.089  Lomba Sains (OST) Tingkat Kota Tidore Kepulauan 34.000.000 20.105.000 0 54.105.000 1.01­1.01.01­16.090  Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tingkat Kecamatan 25.200.000 46.275.000 0 71.475.000 1.01­1.01.01­16.091  Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tingkat Kota Tidore Kepulauan 39.400.000 37.600.000 0 77.000.000 1.01­1.01.01­16.092  Lomba Mengarang dan Pidato Bahasa Inggris dan TIK SMP/MTs Tingkat Kota Tidore Kepulauan 32.650.000 23.950.000 0 56.600.000 1.01­1.01.01­16.093  Penguatan Kurikulum 2013 SD 75.250.000 66.262.500 0 141.512.500 1.01­1.01.01­16.094  Penguatan Kurikulum 2013 SMP 66.525.000 65.547.500 0 132.072.500 1.01­1.01.01­16.095  Pendampingan Penguatan Pengelolaan Dana BOS SD dan SMP 0 60.000.000 0 60.000.000 1.01­1.01.01­16.096  Pembangunan Lapangan Olahraga SMP Negeri 6 TIKEP 0 3.790.700 185.710.000 189.500.700 1.01­1.01.01­16.097  Pembangunan Garasi SMPN Negeri 1 TIKEP 0 1.500.000 73.500.000 75.000.000 1.01­1.01.01­16.098  Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Muhammadiyah (DAK) 0 0 0 0 1.01­1.01.01­16.099  Pembangunan Rumah Guru SDN Kususinopa (DAK) 0 0 0 0 1.01­1.01.01­16.100  Pembangunan Rumah Guru SDN Sigela (DAK) 0 0 0 0 1.01­1.01.01­16.101  Pembangunan Rumah Guru SDN Galala (DAK) 0 0 0 0 1.01­1.01.01­16.102  Pembangunan Jamban Siswa SDN Maitara (DAK) 0 0 63.700.000 63.700.000 1.01­1.01.01­16.103  Pembangunan Jamban Siswa SDN Maitara Selatan (DAK) 0 0 63.700.000 63.700.000 1.01­1.01.01­16.104  Pembangunan Jamban Siswa SDN 2 Guraping (DAK) 0 0 63.700.000 63.700.000 1.01­1.01.01­16.105  Pembangunan Jamban Siswa SDN 3 Guraping (DAK) 0 0 63.700.000 63.700.000 1.01­1.01.01­16.106  Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Itokici (DAK) 0 0 77.680.000 77.680.000 1.01­1.01.01­16.107  Pembangunan Pagar SDLB Kel. Cobodoe 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 1.01­1.01.01­16.108  Pembangunan Pagar SDN 3 Guraping 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 1.01­1.01.01­16.109  Pembangunan Pagar SDN Citra Umat 0 72.000.000 0 72.000.000 1.01­1.01.01­16.110  Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan Pagar SDN Folarora 0 3.000.000 147.000.000 150.000.000                3
  • 10. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01­1.01.01­16.111  Pembangunan Pagar SMP Muhammadiyah Somahode 0 100.000.000 0 100.000.000 1.01­1.01.01­16.112  Pembangunan Pagar SDN 1 Akesai 0 4.120.000 201.880.000 206.000.000 1.01­1.01.01­16.113  Pembangunan Pagar SDN Sigela 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000 1.01­1.01.01­16.114  Pembangunan Pagar SMP Kosa 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000 1.01­1.01.01­16.115  Pembangunan Pagar SMP Bale 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 1.01­1.01.01­16.116  Pembangunan Pagar SMP Payahe 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000 1.01­1.01.01­16.117  Pembangunan Pagar SMP Kususinopa 0 3.000.000 147.000.000 150.000.000 1.01­1.01.01­16.118  Pembangunan Rumah Guru SDN Bale Kec. Oba 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 1.01­1.01.01­16.119  Pembangunan Pagar SDN Tadupi Kec. Oba Tengah 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 1.01­1.01.01­16.120  Pembangunan Pagar SDN Kusu Sinopa 0 3.000.000 147.000.000 150.000.000 1.01­1.01.01­16.121  Pembangunan Pagar SDn Tagalaya 0 3.000.000 147.000.000 150.000.000 1.01­1.01.01­16.122  Pembangunan Pagar SDN Wama 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000 1.01­1.01.01­16.123  Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Gurabunga (DAK) 0 0 212.040.000 212.040.000 1.01­1.01.01­16.124  Pembangunan Jamban SDN Tomagoba (DAK) 0 0 63.700.000 63.700.000 1.01­1.01.01­16.125  Pembangunan Jamban SDN 2 Gurabati (DAK) 0 0 63.700.000 63.700.000 1.01­1.01.01­16.126  Pembangunan Jamban Siswa SDN Lola (DAK) 0 0 63.700.000 63.700.000 1.01­1.01.01­16.127  Pembangunan Jamban Siswa SDN Wama (DAK) 0 0 63.700.000 63.700.000 1.01­1.01.01­16.128  Pengadaan Multimedia Pembelajaran (DAK) 0 69.300.000 415.800.000 485.100.000 1.01­1.01.01­17 Program Pendidikan Menengah 540.700.000 581.449.500 1.079.470.000 2.201.619.500 1.01­1.01.01­17.070  Penguatan Kurikulum 2013 SMA dan SMK 56.975.000 62.232.500 0 119.207.500 1.01­1.01.01­17.071  Sosialisasi Juknis BOS SMA dan SMK Tahun 2016 13.900.000 9.405.000 0 23.305.000 1.01­1.01.01­17.072  Lomba Olimpiade MIPA dan Sains SMA/MA Kota Tidore Kepulauan 55.950.000 25.985.000 0 81.935.000 1.01­1.01.01­17.073  Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Kota Tidore Kepulauan 39.250.000 25.802.500 0 65.052.500 1.01­1.01.01­17.074  Lomba Debat Bahasa Inggris MA/MA Tingkat Kota Tidore Kepulauan 30.900.000 14.585.000 0 45.485.000 1.01­1.01.01­17.075  Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA Kota Tidore Kepulauan 43.925.000 33.572.500 0 77.497.500 1.01­1.01.01­17.076  Lomba Olimpiade Sains Terapan (OSTN) SMK Kota Tidore Kepulauan 29.100.000 11.927.500 0 41.027.500 1.01­1.01.01­17.077  Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Kota Tidore Kepulauan 38.750.000 22.807.500 0 61.557.500 1.01­1.01.01­17.078  Lomba Debat Bahasa Inggris dan Jepang SMK Kota Tidore Kepulauan 26.175.000 12.117.000 0 38.292.000 1.01­1.01.01­17.079  Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK 22.650.000 26.847.500 0 49.497.500 1.01­1.01.01­17.080  Lomba Debat Bahasa Indonesia 34.825.000 19.030.000 0 53.855.000 1.01­1.01.01­17.081  Monev Dana Bos SMA dan SMK 0 30.000.000 0 30.000.000 1.01­1.01.01­17.082  Lomba Cerdas Cermat UUD 1945 dan TAP MPR SMA/MA dan SMK Kota Tidore Kepulauan 67.100.000 29.680.000 0 96.780.000 1.01­1.01.01­17.083  Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) SMA/MA dan SMK Tingkat Kota Tidore Kepulauan 31.800.000 8.960.000 0 40.760.000                4
  • 11. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01­1.01.01­17.084  Latihan Dasar Kepemimpinan (LKD) SMA/MA dan SMK Kota Tidore Kepulauan 18.200.000 13.822.500 0 32.022.500 1.01­1.01.01­17.085  Penataan Halaman SMA Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan 0 1.500.000 73.500.000 75.000.000 1.01­1.01.01­17.086  Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK Kota Tidore Kepulauan 31.200.000 12.645.000 0 43.845.000 1.01­1.01.01­17.087  Rehabilitasi Gedung Aula SMK Negeri 1 Tidore 0 7.000.000 343.000.000 350.000.000 1.01­1.01.01­17.088  Pembangunan Pagar SMA 6 Tikep 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000 1.01­1.01.01­17.089  Pembangunan Pagar SMA Payahe 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000 1.01­1.01.01­17.090  Pembangunan Pagar SMK N.2 Tomalou 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 1.01­1.01.01­17.091  Pembangunan Pagar Siti Aisyah Bukulasa 0 200.000.000 0 200.000.000 1.01­1.01.01­17.092  Pembangunan Pagar SMK N.3 Tikep 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 1.01­1.01.01­17.093  Penataan Halaman SMK Negeri 1 Tikep 0 1.530.000 74.970.000 76.500.000 1.01­1.01.01­18 Program Pendidikan Non Formal 0 356.000.000 0 356.000.000 1.01­1.01.01­18.016  Pembangunan Pagar PAUD Kel. Cobodoe 0 206.000.000 0 206.000.000 1.01­1.01.01­18.017  Pembangunan Ruang Belajar PAUD Desa Bale 0 150.000.000 0 150.000.000 1.01­1.01.01­20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga pendidik 160.575.000 90.003.000 0 250.578.000 1.01­1.01.01­20.013  Seleksi Kepsek Guru dan Pengawas Berprestasi Tingkat Kota (TK/Dinas/Dikmen) 46.875.000 14.950.000 0 61.825.000 1.01­1.01.01­20.014  Seleksi Guru Berprestasi Tingkat Kecamatan (PAUD/SD) 59.200.000 29.760.000 0 88.960.000 1.01­1.01.01­20.015  Olimpiade Sains Nasional Guru 35.500.000 12.395.000 0 47.895.000 1.01­1.01.01­20.016  Pekan Olahraga dan Seni Guru 19.000.000 32.898.000 0 51.898.000 1.01­1.01.01­22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 4.410.098.000 5.475.045.000 0 9.885.143.000 1.01­1.01.01­22.010  Penunjang Kegiatan Sekolah dan UPTD 2.534.712.000 2.089.944.000 0 4.624.656.000 1.01­1.01.01­22.011  Purna Bakti Guru 0 44.750.000 0 44.750.000 1.01­1.01.01­22.012  Pelaksanaan Penegerian Sekolah 0 33.700.000 0 33.700.000 1.01­1.01.01­22.013  Pelaksanaan Hari Guru Nasional (PGRI) 0 50.000.000 0 50.000.000 1.01­1.01.01­22.014  Bimtek Penguatan Operator Sistem Informasi Manajemen Pendidikan 84.900.000 50.325.000 0 135.225.000 1.01­1.01.01­22.015  Monitoring Kinerja Kepala Sekolah 0 60.000.000 0 60.000.000 1.01­1.01.01­22.016  Rapat Evaluasi Persiapan Awal Tahun Pelajaran 0 75.000.000 0 75.000.000 1.01­1.01.01­22.017  Rapat Evaluasi Kinerja Guru Penerima Tunjangan Profesi 0 75.000.000 0 75.000.000 1.01­1.01.01­22.018  Pemeliharaan Jaringan UKG Online 0 26.350.000 0 26.350.000 1.01­1.01.01­22.019  Pengembangan Sistim Informasi Manajemen Pendidikan 0 80.000.000 0 80.000.000 1.01­1.01.01­22.020  Monitoring Sarana Prasarana Pendidikan 0 58.350.000 0 58.350.000 1.01­1.01.01­22.021  Monitoring Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional 0 120.000.000 0 120.000.000 1.01­1.01.01­22.022  Validasi Peserta Ujian SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK TP 2015/2016 0 70.000.000 0 70.000.000 1.01­1.01.01­22.023  Bimtek Penyusunan Kisi ­ Kisi Naskah Ujian SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK 44.900.000 24.225.000 0 69.125.000                5
  • 12. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01­1.01.01­22.024  Bimtek Penyusunan Naskah Soal Ujian SD/MI, SMP/MTs/ SMA/MA dan SMK 70.900.000 35.482.000 0 106.382.000 1.01­1.01.01­22.025  Percetakan Kalender Pendidikan 0 35.000.000 0 35.000.000 1.01­1.01.01­22.026  Pendampingan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Versi Terbaru 0 100.000.000 0 100.000.000 1.01­1.01.01­22.027  Pelaksanaan Ujian Nasional dan Pendistribusian Soal 56.200.000 64.000.000 0 120.200.000 1.01­1.01.01­22.028  Pelaksanaan Ujian Produktif SMK Tahun 2015 59.700.000 16.000.000 0 75.700.000 1.01­1.01.01­22.029  Pelaksanaan US SD 92.136.000 49.357.500 0 141.493.500 1.01­1.01.01­22.030  Verifikasi Pertimbangan Jabatan Fungsional 26.600.000 525.000 0 27.125.000 1.01­1.01.01­22.031  Bimtek Penguatan Sumber Daya Aparatur 65.300.000 33.540.000 0 98.840.000 1.01­1.01.01­22.032  Bimtek Penyusunan Program Pembelajaran Bagi Guru Honorer 54.300.000 26.220.000 0 80.520.000 1.01­1.01.01­22.033  Rapat Evaluasi Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru 30.500.000 6.407.500 0 36.907.500 1.01­1.01.01­22.034  Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK) 0 80.000.000 0 80.000.000 1.01­1.01.01­22.035  Sosialisasi Pencatatan Data Gedung Milik Sekolah 82.300.000 34.150.000 0 116.450.000 1.01­1.01.01­22.036  Penyusunan Kisi ­ Kisi Soal Ujian Sekolah SD/Mi, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK 123.550.000 43.980.000 0 167.530.000 1.01­1.01.01­22.037  Penyusunan Naskah Soal Ujian Sekolah SD/Mi, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK 277.100.000 58.041.000 0 335.141.000 1.01­1.01.01­22.038  Supervisi dan Monitoring Pengawas 0 75.000.000 0 75.000.000 1.01­1.01.01­22.039  Percetakan dan Distribusi Naskah Soal Ujian Sekolah 41.200.000 596.170.500 0 637.370.500 1.01­1.01.01­22.040  Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru (PKB­Guru) 78.050.000 46.430.000 0 124.480.000 1.01­1.01.01­22.041  Verifikasi Data Penerima Tunjangan Profesi 0 60.000.000 0 60.000.000 1.01­1.01.01­22.042  Sosialisasi Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 14.500.000 19.140.000 0 33.640.000 1.01­1.01.01­22.043  Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Guru (PKG) 30.250.000 21.960.000 0 52.210.000 1.01­1.01.01­22.044  Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 0 60.000.000 0 60.000.000 1.01­1.01.01­22.045  Sosialisasi Pelaksanaan Ujian Sekola dan Ujian Nasional 14.500.000 34.015.000 0 48.515.000 1.01­1.01.01­22.046  Validasi DAPODIK Sekolah Dengan Gueri PDSP 0 24.000.000 0 24.000.000 1.01­1.01.01­22.047  Penguatan Aparatur MGMP dan KKG 72.900.000 41.625.000 0 114.525.000 1.01­1.01.01­22.048  Sosialisasi Uji Kompetensi Guru (UKG) Online 74.000.000 31.490.000 0 105.490.000 1.01­1.01.01­22.049  Pengusulan Kenaikan Pangkat Tenaga Fungsional 0 75.000.000 0 75.000.000 1.01­1.01.01­22.050  Evaluasi Hasil Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2016 13.500.000 32.585.000 0 46.085.000 1.01­1.01.01­22.051  Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Bendahara Sekolah 0 75.000.000 0 75.000.000 1.01­1.01.01­22.052  Sosilaisasi Juknis Tunjangan Provesi dan Aneka Tunjangan 77.000.000 35.180.000 0 112.180.000 1.01­1.01.01­22.053  Pengembangan SDM Kota Tidore Kepulauan 0 500.000.000 0 500.000.000 1.01­1.01.01­22.054  Rapat Pengambilan Hasil Ujian Sekolah/Ujian Nasional SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Tahun 2016 37.500.000 18.375.000 0 55.875.000                6
  • 13. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01­1.01.01­22.055  Bimtek Perhitungan Angka Kredit Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional 54.300.000 43.997.500 0 98.297.500 1.01­1.01.01­22.056  Penunjang Kegiatan Siswa Berprestasi 150.000.000 0 0 150.000.000 1.01­1.01.01­22.057  Monitoring Keterlaksanaan MGMP dan KKG 0 73.000.000 0 73.000.000 1.01­1.01.01­22.058  Bimtek Penguatan Operator Aplikasi Beasiswa Miskin 50.350.000 40.710.000 0 91.060.000 1.01­1.01.01­22.059  Sosialisasi Data Pendidikan Berbasis Masyarakat 43.650.000 76.260.000 0 119.910.000 1.01­1.01.01­22.060  Bimtek Penyusunan Publikasi Ilmiah 55.300.000 54.760.000 0 110.060.000 1.01­1.01.01­23 Program Pemuda dan Olahraga 748.000.000 909.195.000 0 1.657.195.000 1.01­1.01.01­23.001  Liga Pendidikan Indonesia (LPI) 100.000.000 217.290.000 0 317.290.000 1.01­1.01.01­23.002  Pelatihan Instruktur Senam Kesegaran Jasmani 22.500.000 40.895.000 0 63.395.000 1.01­1.01.01­23.004  Kejuaraan Bulutangkis Antar SD, SMP dan SMA/SMK 24.500.000 69.815.000 0 94.315.000 1.01­1.01.01­23.005  Kejuaran Bola Voli Antar Pelajar 37.500.000 48.110.000 0 85.610.000 1.01­1.01.01­23.006  Seleksi Paskibraka Tingkat Sekolah/Provinsi Tahun 2016 36.500.000 25.195.000 0 61.695.000 1.01­1.01.01­23.007  Kejuaran Senam Antar Pelajar 22.500.000 32.930.000 0 55.430.000 1.01­1.01.01­23.008  Seleksi POPDA Tahun 2016 23.750.000 20.060.000 0 43.810.000 1.01­1.01.01­23.009  Traenning Center (TC) POPDA Tahun 2016 25.500.000 23.355.000 0 48.855.000 1.01­1.01.01­23.010  Pelaksanaan POPDA Tahun 2016 341.850.000 317.140.000 0 658.990.000 1.01­1.01.01­23.011  Seleksi JPI/BPAP Tingkat Kota 25.250.000 10.850.000 0 36.100.000 1.01­1.01.01­23.012  Pelaksanaan HARDIKNAS 34.400.000 76.555.000 0 110.955.000 1.01­1.01.01­23.013  Tri Out Bulutangkis 53.750.000 27.000.000 0 80.750.000 1.01.02 Sanggar Kegiatan Belajar 211.620.000 288.380.000 10.000.000 510.000.000 1.01­1.01.02­01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 130.000.000 125.600.000 0 255.600.000 1.01­1.01.02­01.001  Penyediaan jasa surat menyurat 0 1.800.000 0 1.800.000 1.01­1.01.02­01.002  Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0 4.800.000 0 4.800.000 1.01­1.01.02­01.008  Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 7.800.000 0 7.800.000 1.01­1.01.02­01.010  Penyediaan alat tulis kantor 0 8.000.000 0 8.000.000 1.01­1.01.02­01.011  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 3.000.000 0 3.000.000 1.01­1.01.02­01.017  Penyediaan makanan dan minuman 0 10.600.000 0 10.600.000 1.01­1.01.02­01.018  Rapat­rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 24.000.000 0 24.000.000 1.01­1.01.02­01.021  Rapat­rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0 65.600.000 0 65.600.000 1.01­1.01.02­01.029  Penyediaan Tenaga Pendukung Tugas Administrasi Kantor 30.000.000 0 0 30.000.000 1.01­1.01.02­01.052  Penyediaan Operasional PAUD 100.000.000 0 0 100.000.000 1.01­1.01.02­02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0 45.400.000 10.000.000 55.400.000 1.01­1.01.02­02.011  Pengadaan komputer 0 0 10.000.000 10.000.000 1.01­1.01.02­02.024  Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0 42.000.000 0 42.000.000 1.01­1.01.02­02.030  Pemeliharaan komputer 0 2.000.000 0 2.000.000 1.01­1.01.02­02.034  Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 0 1.400.000 0 1.400.000 1.01­1.01.02­05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0 60.000.000 0 60.000.000 1.01­1.01.02­05.011  Bimtek Peningkatan Sumber Daya Aparatur 0 60.000.000 0 60.000.000                7
  • 14. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01­1.01.02­06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8.520.000 480.000 0 9.000.000 1.01­1.01.02­06.006  Penyusunan laporan keuangan SKPD 8.520.000 480.000 0 9.000.000 1.01­1.01.02­18 Program Pendidikan Non Formal 73.100.000 56.900.000 0 130.000.000 1.01­1.01.02­18.014  Diklat Tutor Keaksaraan Dasar 36.550.000 28.450.000 0 65.000.000 1.01­1.01.02­18.015  Workshop Pendidikan PAUD 36.550.000 28.450.000 0 65.000.000 1.02. KESEHATAN 5.988.414.000 46.964.749.570 13.824.799.710 66.777.963.280 1.02.01 Dinas Kesehatan 4.826.085.000 16.806.356.770 6.961.695.510 28.594.137.280 1.02­1.02.01­01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60.000.000 2.091.238.200 0 2.151.238.200 1.02­1.02.01­01.001  Penyediaan jasa surat menyurat 0 4.200.000 0 4.200.000 1.02­1.02.01­01.002  Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0 38.088.200 0 38.088.200 1.02­1.02.01­01.006  Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0 68.300.000 0 68.300.000 1.02­1.02.01­01.008  Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 24.000.000 0 24.000.000 1.02­1.02.01­01.010  Penyediaan alat tulis kantor 0 72.000.000 0 72.000.000 1.02­1.02.01­01.011  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 60.000.000 0 60.000.000 1.02­1.02.01­01.015  Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang­undangan 0 6.000.000 0 6.000.000 1.02­1.02.01­01.017  Penyediaan makanan dan minuman 0 24.000.000 0 24.000.000 1.02­1.02.01­01.018  Rapat­rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 250.000.000 0 250.000.000 1.02­1.02.01­01.021  Rapat­rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0 300.000.000 0 300.000.000 1.02­1.02.01­01.024  Penyediaan Operasional Instalasi Farmasi 12.000.000 18.000.000 0 30.000.000 1.02­1.02.01­01.029  Penyediaan Tenaga Pendukung Tugas Administrasi Kantor 48.000.000 250.000 0 48.250.000 1.02­1.02.01­01.068  Penyediaan Biaya Penunjang Kegiatan Puskesmas 0 1.226.400.000 0 1.226.400.000 1.02­1.02.01­02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 9.700.000 40.775.000 50.000.000 100.475.000 1.02­1.02.01­02.011  Pengadaan komputer 0 0 50.000.000 50.000.000 1.02­1.02.01­02.030  Pemeliharaan komputer 0 12.000.000 0 12.000.000 1.02­1.02.01­02.101  Peresmian Puskesmas Perawatan Tosa 9.700.000 28.775.000 0 38.475.000 1.02­1.02.01­05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 143.180.000 664.933.000 0 808.113.000 1.02­1.02.01­05.004  Pembinaan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian 0 51.660.000 0 51.660.000 1.02­1.02.01­05.005  Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 0 164.500.000 0 164.500.000 1.02­1.02.01­05.006  Penilaian Angka Kerdit Jabatan Fungsional 8.900.000 1.100.000 0 10.000.000 1.02­1.02.01­05.018  Pendampingan Pelasanaan Minilokakarya Tk Puskesmas 0 59.000.000 0 59.000.000 1.02­1.02.01­05.019  Pembinaan Displin PNS dan PTT di Tingkat Puskesmas dan Jaringannya 0 80.000.000 0 80.000.000 1.02­1.02.01­05.020  Sosialisasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tk. PKM 0 44.310.000 0 44.310.000 1.02­1.02.01­05.065  Sosialisasi Jabatan Fungsional dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 0 44.310.000 0 44.310.000 1.02­1.02.01­05.066  Supervisi Fakultatif Program Terintegrasi 0 158.393.000 0 158.393.000                8
  • 15. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02­1.02.01­05.067  Pembinaan Pelaporan Keuangan JKN Kapitasi Puskesmas 35.350.000 18.950.000 0 54.300.000 1.02­1.02.01­05.068  Seleksi Tenaga PTT Kesehatan 8.150.000 1.850.000 0 10.000.000 1.02­1.02.01­05.090  Penyusunan Rencana Kerja Dana BOK, Jampersal dan JKN Kapitasi 45.450.000 19.330.000 0 64.780.000 1.02­1.02.01­05.091  Pelatihan Pengelolaan Arsip Kantor 45.330.000 21.530.000 0 66.860.000 1.02­1.02.01­06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 55.000.000 160.000.000 0 215.000.000 1.02­1.02.01­06.005  Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 9.000.000 1.000.000 0 10.000.000 1.02­1.02.01­06.006  Penyusunan laporan keuangan SKPD 18.000.000 2.000.000 0 20.000.000 1.02­1.02.01­06.007  Penyusunan Profil Kesehatan 7.000.000 3.000.000 0 10.000.000 1.02­1.02.01­06.010  Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas 9.000.000 1.000.000 0 10.000.000 1.02­1.02.01­06.046  Penyusunan Renstra SKPD 12.000.000 3.000.000 0 15.000.000 1.02­1.02.01­06.057  Penyusunan Dokumen UPL dan UKL 0 150.000.000 0 150.000.000 1.02­1.02.01­07 Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Daerah 0 100.000.000 0 100.000.000 1.02­1.02.01­07.002  Kalibrasi Peralatan Kesehatan 0 100.000.000 0 100.000.000 1.02­1.02.01­15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 67.050.000 1.573.559.000 0 1.640.609.000 1.02­1.02.01­15.001  Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 0 1.444.030.000 0 1.444.030.000 1.02­1.02.01­15.007  Sosialisasi Perundang ­ Undangan Tenaga Kesehatan 27.400.000 9.300.000 0 36.700.000 1.02­1.02.01­15.008  Pengawasan Perizinan Sarana Kesehatan 0 12.448.000 0 12.448.000 1.02­1.02.01­15.009  Pengawasan Perizinan Rumah Sakit 0 10.000.000 0 10.000.000 1.02­1.02.01­15.010  Pertemuan Perencanaan Kebutuhan Obat 39.650.000 14.077.000 0 53.727.000 1.02­1.02.01­15.011  Penertiban Penjualan Obat di Warung 0 34.258.000 0 34.258.000 1.02­1.02.01­15.012  Penyaluran Obat ­ Obatan 0 49.446.000 0 49.446.000 1.02­1.02.01­16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 749.750.000 1.689.448.700 0 2.439.198.700 1.02­1.02.01­16.019  Pelayanan Kesehatan Jiwa Oleh Dokter Spesialis Jiwa 9.600.000 57.619.500 0 67.219.500 1.02­1.02.01­16.020  Workshop Persiapan Akreditasi Puskesmas 0 13.754.500 0 13.754.500 1.02­1.02.01­16.021  Self Assesment Persiapan Akreditasi Puskesmas 0 7.612.250 0 7.612.250 1.02­1.02.01­16.023  Rapat Evaluasi Puskesmas 65.050.000 9.631.500 0 74.681.500 1.02­1.02.01­16.024  Penyediaan Jasa Medis Puskesmas 80.000.000 658.000.000 0 738.000.000 1.02­1.02.01­16.025  Bakti Sosial Hari Kesehatan Nasional 7.600.000 27.400.000 0 35.000.000 1.02­1.02.01­16.026  Monitoring dan Evaluasi Kinerja Puskesmas 0 156.650.000 0 156.650.000 1.02­1.02.01­16.027  RAKERKESDA 60.550.000 21.454.500 0 82.004.500 1.02­1.02.01­16.028  Pendampingan Program UKGS 0 20.936.500 0 20.936.500 1.02­1.02.01­16.029  Penyediaan Jasa Rujukan 0 280.000.000 0 280.000.000 1.02­1.02.01­16.030  Penyediaan Tenaga Pendukung Posyandu 456.000.000 0 0 456.000.000 1.02­1.02.01­16.031  Monitoring dan Evaluasi JKN 0 82.000.000 0 82.000.000 1.02­1.02.01­16.032  Lokakarya Penggalangan Komitmen Persiapan Akreditasi Puskesmas 0 16.695.000 0 16.695.000 1.02­1.02.01­16.033  Kegiatan Workshop 0 28.481.000 0 28.481.000 1.02­1.02.01­16.034  Self Assasment Persiapan Akreditasi Puskesmas 0 17.106.000 0 17.106.000                9
  • 16. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02­1.02.01­16.035  Pendampingan Penyusunan Dokumen Akreditasi Puskesmas 0 43.290.000 0 43.290.000 1.02­1.02.01­16.036  Kegiatan implementasi Dokumen Akreditasi Puskesmas 0 51.440.000 0 51.440.000 1.02­1.02.01­16.037  Pra Survei 0 28.560.000 0 28.560.000 1.02­1.02.01­16.038  Lokakarya Penggalangan Komitmen Puskesmas Rum 0 7.212.950 0 7.212.950 1.02­1.02.01­16.039  Kegiatan Survei Penilaian Akreditasi Puskesmas 0 102.600.000 0 102.600.000 1.02­1.02.01­16.040  Pendampingan Penyusunan Dokumen Akreitasi Puskesmas Rum 0 15.175.000 0 15.175.000 1.02­1.02.01­16.041  Rapat Evaluasi Pemanfaatan Dana DAK Non Fisik 45.700.000 19.080.000 0 64.780.000 1.02­1.02.01­16.042  Pelatihan petugas rekam medik puskesmas 25.250.000 24.750.000 0 50.000.000 1.02­1.02.01­19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 139.050.000 472.583.500 65.000.000 676.633.500 1.02­1.02.01­19.012  Penyebarluasan Informasi Kesehatan 3.150.000 196.850.000 0 200.000.000 1.02­1.02.01­19.013  Pembuatan Billboard 0 0 65.000.000 65.000.000 1.02­1.02.01­19.014  Pembinaan Desa Siaga 0 45.600.000 0 45.600.000 1.02­1.02.01­19.015  Pemeriksaan dan Pelayanan Keseahtan Calon Jamaah Haji 46.000.000 71.940.500 0 117.940.500 1.02­1.02.01­19.016  Pertemuan Koorfinasi Linsek dan Tim Pemeriksa Haji 15.850.000 7.381.000 0 23.231.000 1.02­1.02.01­19.017  Bimbingan Manasik Kesehatan Calon Jamaah Haji 9.100.000 35.593.000 0 44.693.000 1.02­1.02.01­19.018  Pelatihan Pengelola Kesehatan MATRA Puskesmas 21.550.000 35.775.000 0 57.325.000 1.02­1.02.01­19.019  Sosialisasi Pos UKK 8.100.000 26.147.500 0 34.247.500 1.02­1.02.01­19.020  Pelatihan Kesehatan Kerja 22.900.000 34.750.000 0 57.650.000 1.02­1.02.01­19.021  Senam Kebugaran Pencegahan Penyakit Dibetes Melitus 12.400.000 18.546.500 0 30.946.500 1.02­1.02.01­20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 131.495.000 166.329.000 0 297.824.000 1.02­1.02.01­20.008  Pertemuan Koordinasi Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas 33.385.000 9.946.000 0 43.331.000 1.02­1.02.01­20.009  Pelatihan Konseling Menyusui 34.610.000 26.300.000 0 60.910.000 1.02­1.02.01­20.010  Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Dalam Pencapaian Indikator D/S 38.750.000 12.131.000 0 50.881.000 1.02­1.02.01­20.011  Pelacakan dan Korfirmasi Kasus Gizi Buruk 0 25.000.000 0 25.000.000 1.02­1.02.01­20.012  Pembinaan Kader Posyandu 0 40.152.000 0 40.152.000 1.02­1.02.01­20.014  Pendampingan Kegiatan Pemantauan Status Gizi Balita 0 21.200.000 0 21.200.000 1.02­1.02.01­20.015  Distribusi MP­ASI Anak Sekolah dan PMT Ibu Hamil KEK 0 12.000.000 0 12.000.000 1.02­1.02.01­20.016  Lomba Balita Sehat Kota Tidore Kepulauan 24.750.000 19.600.000 0 44.350.000 1.02­1.02.01­21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 74.100.000 213.600.000 0 287.700.000 1.02­1.02.01­21.005  Pemeriksaan Sampel Air Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) 0 36.320.000 0 36.320.000 1.02­1.02.01­21.006  Pemeriksaan Sampel Makanan dan Minuman 0 43.740.000 0 43.740.000 1.02­1.02.01­21.007  Pengawasan Kualitas Bahan Pangan 0 30.340.000 0 30.340.000 1.02­1.02.01­21.008  Deklarasi Open Defecation Free (ODF) 7.100.000 23.500.000 0 30.600.000 1.02­1.02.01­21.009  Pertemuan Koordinasi Tim Pembina dan Forum Kota Sehat 67.000.000 9.980.000 0 76.980.000 1.02­1.02.01­21.011  Peningkatan Kapasitas Petugas Laboratorium Kesehatan Lingkungan 0 69.720.000 0 69.720.000 1.02­1.02.01­22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 388.935.000 475.987.500 0 864.922.500                10
  • 17. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02­1.02.01­22.012  Kegiatan Pelatihan Kader PLA Malaria Kecamatan Tidore Utara 48.500.000 37.804.500 0 86.304.500 1.02­1.02.01­22.013  Pelatihan Program IMS di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan 84.050.000 69.496.000 0 153.546.000 1.02­1.02.01­22.014  Peningkatan Kapasitas Tenaga Dokter untuk Pengendalian TB 14.900.000 32.240.000 0 47.140.000 1.02­1.02.01­22.015  Pemantapan Mutu Eksternal Uji Silang Slide TB 0 19.825.000 0 19.825.000 1.02­1.02.01­22.016  Impreve Case Finding, Treatment TB dan Penemuan Suspek 36.100.000 1.800.000 0 37.900.000 1.02­1.02.01­22.017  Pencanangan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio 7.400.000 23.690.000 0 31.090.000 1.02­1.02.01­22.018  Rapid Village Survey (RVS) 12.800.000 12.846.000 0 25.646.000 1.02­1.02.01­22.019  Pengambilan dan Pendistribusian Vaksin 0 34.672.000 0 34.672.000 1.02­1.02.01­22.020  Validasi Desa Capai UCI 0 16.360.000 0 16.360.000 1.02­1.02.01­22.022  Pelatihan Pengelolaan Tata Laksana Kasus Gigitan HPR 13.800.000 7.370.000 0 21.170.000 1.02­1.02.01­22.023  Survey TAS (Transmission Assesment Survey) Program Filariasis 0 68.334.000 0 68.334.000 1.02­1.02.01­22.024  Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio 74.500.000 91.765.000 0 166.265.000 1.02­1.02.01­22.025  Penanggulangan KLB 80.000.000 20.000.000 0 100.000.000 1.02­1.02.01­22.026  Rapat Koordinasi Anggota KPA 16.885.000 1.786.000 0 18.671.000 1.02­1.02.01­22.027  Pemantauan Pemanfaatan Kelambu 0 11.699.000 0 11.699.000 1.02­1.02.01­22.028  Pemantauan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 0 26.300.000 0 26.300.000 1.02­1.02.01­23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.364.000.000 216.530.000 0 1.580.530.000 1.02­1.02.01­23.009  Peningkatan Pelayanan Kesehatan 624.000.000 0 0 624.000.000 1.02­1.02.01­23.010  Penyediaan Makan MInum Pasien Puskesmas Perawatan 0 116.280.000 0 116.280.000 1.02­1.02.01­23.011  Pendampingan Pasien Rujukan 0 100.000.000 0 100.000.000 1.02­1.02.01­23.012  Peningkatan Pelayanan Petugas Jaga Puskesmas Perawatan 146.000.000 0 0 146.000.000 1.02­1.02.01­23.013  Peningkatan Pelayanan Kesehatan di PKM dan Poskesdes Sangat Terpencil 264.000.000 0 0 264.000.000 1.02­1.02.01­23.014  Penyediaan Tenaga PTT Kesehatan 330.000.000 250.000 0 330.250.000 1.02­1.02.01­24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 946.200.000 2.670.998.280 0 3.617.198.280 1.02­1.02.01­24.011  Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) 0 2.415.000.000 0 2.415.000.000 1.02­1.02.01­24.012  Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) 946.200.000 255.998.280 0 1.202.198.280 1.02­1.02.01­25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 21.500.000 249.900.000 6.639.340.000 6.910.740.000 1.02­1.02.01­25.025  Pembangunan Rumah Dokter Puskesmas Payahe 1.000.000 7.400.000 320.000.000 328.400.000 1.02­1.02.01­25.028  Pembangunan IGD Puskesmas Akelamo 1.000.000 22.000.000 350.000.000 373.000.000 1.02­1.02.01­25.029  Pembangunan IGD Puskesmas Tosa 1.000.000 22.000.000 350.000.000 373.000.000 1.02­1.02.01­25.030  Peningkatan Puskesmas Lifofa Menjadi Puskesmas Rawat Inap 1.500.000 67.000.000 1.100.000.000 1.168.500.000 1.02­1.02.01­25.031  Rehabilitasi Instalasi Farmasi 1.000.000 10.000.000 150.000.000 161.000.000 1.02­1.02.01­25.032  Pembangunan Selasar Ruang Bersalin Puskesmas Talagamori 1.000.000 7.000.000 100.000.000 108.000.000                11
  • 18. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02­1.02.01­25.033  Pembangunan Sarana Air Bersih 0 17.500.000 275.000.000 292.500.000 1.02­1.02.01­25.034  Penyambungan Listrik Poskesdes 0 0 12.000.000 12.000.000 1.02­1.02.01­25.036  Rehabilitasi Poskesdes Hager 1.000.000 8.200.000 120.000.000 129.200.000 1.02­1.02.01­25.037  Rehabilitasi Poskesdes Toseho 1.000.000 8.200.000 120.000.000 129.200.000 1.02­1.02.01­25.038  Rehabilitasi Pustu Kusu 1.000.000 8.200.000 120.000.000 129.200.000 1.02­1.02.01­25.039  Rehabilitasi Poskesdes Maitara 1.000.000 8.200.000 120.000.000 129.200.000 1.02­1.02.01­25.040  Rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas Lifofa 1.000.000 8.500.000 130.000.000 139.500.000 1.02­1.02.01­25.041  Rehabilitasi Pustu Topo 1.000.000 16.900.000 282.100.000 300.000.000 1.02­1.02.01­25.042  Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas 1.000.000 1.000.000 350.000.000 352.000.000 1.02­1.02.01­25.043  Pengadaan Peralatan Kesehatan Pustu dan Polindes 1.000.000 1.000.000 270.000.000 272.000.000 1.02­1.02.01­25.044  Pengadaan Meubelair Pustu dan Poskesdes 1.000.000 1.000.000 200.000.000 202.000.000 1.02­1.02.01­25.045  Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling PKM Rum 0 1.000.000 276.725.000 277.725.000 1.02­1.02.01­25.046  Pengadaan Poskesdes Set 1.000.000 1.000.000 200.000.000 202.000.000 1.02­1.02.01­25.047  Pengadaan Ambulance PKM Tosa 0 1.000.000 349.153.000 350.153.000 1.02­1.02.01­25.048  Pengadaan Kendaraan Roda 2 Petugas Kesehatan 0 1.000.000 522.000.000 523.000.000 1.02­1.02.01­25.049  Pengadaan USG Puskesmas PONED 0 1.000.000 173.462.000 174.462.000 1.02­1.02.01­25.050  Pengadaan Cold Chain 0 1.000.000 83.300.000 84.300.000 1.02­1.02.01­25.051  Pengadaan Alat Kearsipan 1.000.000 1.000.000 100.000.000 102.000.000 1.02­1.02.01­25.052  Pemasangan Paving BlokPuskesmas Galala 1.000.000 12.400.000 190.000.000 203.400.000 1.02­1.02.01­25.053  Rehabilitasi Pustu Kel. Gurabunga 1.000.000 9.000.000 135.000.000 145.000.000 1.02­1.02.01­25.054  Pengadaan Mobiler Puskesmas 1.000.000 900.000 148.100.000 150.000.000 1.02­1.02.01­25.055  Rehabilitasi Pustu Kel. Mareku 1.000.000 6.500.000 92.500.000 100.000.000 1.02­1.02.01­32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan Anak 212.350.000 271.604.000 0 483.954.000 1.02­1.02.01­32.004  Pertemuan Review Maternal Perinatal (RMP) 25.350.000 28.876.000 0 54.226.000 1.02­1.02.01­32.005  Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) Bagi Bidan Desa 0 122.660.000 0 122.660.000 1.02­1.02.01­32.006  Pertemuan Perencanaan Terpadu Kesehatan Ibu dan Anak (DTPS) 38.150.000 6.800.000 0 44.950.000 1.02­1.02.01­32.007  Pertemuan Pembelajaran Hasil Review Maternal dan Perinatal 23.850.000 3.606.000 0 27.456.000 1.02­1.02.01­32.008  Supervisi Pasca Latih PONED 0 28.880.000 0 28.880.000 1.02­1.02.01­32.009  Workshop Program Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) 27.650.000 13.853.000 0 41.503.000 1.02­1.02.01­32.010  Pertemuan Review ANC Terpadu 28.800.000 28.435.000 0 57.235.000 1.02­1.02.01­32.011  Pelatihan Pengelola Program Kesehatan Reproduksi Terkini 28.250.000 18.988.000 0 47.238.000 1.02­1.02.01­32.012  Pertemuan Analisa Data PWS KIA 40.300.000 19.506.000 0 59.806.000 1.02­1.02.01­33 Program Upaya Kesehatan Perorangan 347.775.000 3.664.870.590 207.355.510 4.220.001.100 1.02­1.02.01­33.001  Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Soasio 0 727.828.200 60.000.000 787.828.200 1.02­1.02.01­33.002  Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Tomalou 0 552.131.400 25.230.000 577.361.400                12
  • 19. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02­1.02.01­33.003  Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Galala 0 544.370.400 30.000.000 574.370.400 1.02­1.02.01­33.004  Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Akelamo 0 292.129.890 25.409.310 317.539.200 1.02­1.02.01­33.005  Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Talagamori 0 210.266.800 17.511.200 227.778.000 1.02­1.02.01­33.006  Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Payahe 0 169.165.600 5.825.000 174.990.600 1.02­1.02.01­33.007  Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Lifofa 0 253.031.200 3.000.000 256.031.200 1.02­1.02.01­33.008  Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Ome 0 283.248.800 6.380.000 289.628.800 1.02­1.02.01­33.009  Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Rum 0 236.680.300 24.000.000 260.680.300 1.02­1.02.01­33.010  Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Tosa 0 239.018.000 10.000.000 249.018.000 1.02­1.02.01­33.011  Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Soasio 60.000.000 25.200.000 0 85.200.000 1.02­1.02.01­33.012  Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Tomalou 54.000.000 42.525.000 0 96.525.000 1.02­1.02.01­33.013  Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Galala 43.200.000 21.600.000 0 64.800.000 1.02­1.02.01­33.014  Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Akelamo 12.600.000 10.500.000 0 23.100.000 1.02­1.02.01­33.015  Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Talagamori 21.875.000 6.625.000 0 28.500.000 1.02­1.02.01­33.016  Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Payahe 28.800.000 9.000.000 0 37.800.000 1.02­1.02.01­33.017  Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Lifofa 17.500.000 8.500.000 0 26.000.000 1.02­1.02.01­33.018  Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Ome 72.000.000 17.000.000 0 89.000.000 1.02­1.02.01­33.019  Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Rum 25.800.000 9.900.000 0 35.700.000 1.02­1.02.01­33.020  Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Tosa 12.000.000 6.150.000 0 18.150.000 1.02­1.02.01­36 Program Bantuan Operasional Kesehatan 116.000.000 2.084.000.000 0 2.200.000.000 1.02­1.02.01­36.001  Pelayanan Antenatal 0 4.800.000 0 4.800.000 1.02­1.02.01­36.002  Pemeriksaan Kehamilan 0 1.050.000 0 1.050.000 1.02­1.02.01­36.003  PMT Bumil KEK 0 72.312.000 0 72.312.000 1.02­1.02.01­36.004  Pelaksanaan Program Perencanaan Pencegahan Persalinan dan Kompikasi (P4K) 0 38.119.000 0 38.119.000 1.02­1.02.01­36.005  Deteksi Dini Resiko Tinggi 0 9.475.000 0 9.475.000 1.02­1.02.01­36.006  Pemantauan Bumil Resiko Tinggi 0 25.950.000 0 25.950.000 1.02­1.02.01­36.007  Pelayanan nifas termasuk promosi KB 0 10.400.000 0 10.400.000 1.02­1.02.01­36.008  Promosi Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, Inisiasi Menyusui Dini (IMD) 0 10.164.000 0 10.164.000 1.02­1.02.01­36.009  Pelaksanaan Kelas Ibu 0 89.588.000 0 89.588.000 1.02­1.02.01­36.010  Kemitraan Bidan Dukun 116.000.000 40.186.500 0 156.186.500 1.02­1.02.01­36.011  Kunjungan rumah PUS yang tidak ber­KB atau drop out 0 8.800.000 0 8.800.000 1.02­1.02.01­36.012  Promosi Persalinan di Fasilitas Kesehatan 0 6.812.000 0 6.812.000 1.02­1.02.01­36.013  Kunjungan rumah pada trimester III menjelang persalinan 0 9.200.000 0 9.200.000 1.02­1.02.01­36.014  Pemantauan Ibu Nifas Resiko Tinggi 0 20.200.000 0 20.200.000 1.02­1.02.01­36.015  Kunjungan neonatus 0 5.350.000 0 5.350.000 1.02­1.02.01­36.016  Pendataan bayi dan neonatus 0 5.600.000 0 5.600.000 1.02­1.02.01­36.017  Pemantauan Kesehatan Neonatus termasuk neonatus resiko tinggi 0 34.750.000 0 34.750.000                13
  • 20. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02­1.02.01­36.018  Pemantauan Kesehatan Bayi 0 37.675.000 0 37.675.000 1.02­1.02.01­36.019  Penyuluhan ASI Eksklusif dan MP ASI 0 27.850.000 0 27.850.000 1.02­1.02.01­36.020  Kunjungan rumah/pendampingan untuk anak gizi kurang/gizi buruk 0 11.075.000 0 11.075.000 1.02­1.02.01­36.021  Pemberian PMT Penyuluhan/PMT Pemulihan pada bayi 0 18.060.000 0 18.060.000 1.02­1.02.01­36.022  Kunjungan rumah (termasuk yang drop out) 0 21.600.000 0 21.600.000 1.02­1.02.01­36.023  Surveilance dan Pelacakan Gizi Buruk 0 36.500.000 0 36.500.000 1.02­1.02.01­36.024  Kunjungan rumah untuk Anak Gizi kurang atau gizi buruk 0 18.075.000 0 18.075.000 1.02­1.02.01­36.025  Pemberian PMT Penyuluhan/PMT Pemulihan anak balita dan pra sekolah 0 102.779.000 0 102.779.000 1.02­1.02.01­36.026  Pemantauan Kesehatan Anak Balita dan Pra sekolah 0 41.350.000 0 41.350.000 1.02­1.02.01­36.027  Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan Pra sekolah 0 28.725.000 0 28.725.000 1.02­1.02.01­36.028  Orientasi Kader Kesehatan 0 9.000.000 0 9.000.000 1.02­1.02.01­36.029  Pembinaan UKS/Dokter Kecil 0 12.335.000 0 12.335.000 1.02­1.02.01­36.030  Penjaringan peserta didik (Kelas 1,7,10) 0 122.238.000 0 122.238.000 1.02­1.02.01­36.031  Pemeriksaan Berkala peserta didik 0 27.200.000 0 27.200.000 1.02­1.02.01­36.032  Promosi Kesehatan di sekolah 0 9.600.000 0 9.600.000 1.02­1.02.01­36.033  Pemberian TTD untuk remaja putri 0 8.000.000 0 8.000.000 1.02­1.02.01­36.034  Bulan Imunisasi Anak Sekolah 0 56.800.000 0 56.800.000 1.02­1.02.01­36.035  Promosi Kesehatan Pada Remaja 0 20.521.600 0 20.521.600 1.02­1.02.01­36.036  Pemantauan kepatuhan minum obat 0 3.000.000 0 3.000.000 1.02­1.02.01­36.037  KIE kesehatan dan peningkatan partisipasi konselor sebaya 0 2.000.000 0 2.000.000 1.02­1.02.01­36.038  Penyuluhan penggunaan kontrasepsi 0 13.500.000 0 13.500.000 1.02­1.02.01­36.039  KIE Kesehatan reproduksi pada Catin 0 4.800.000 0 4.800.000 1.02­1.02.01­36.040  Konseling dan pencegahan transmisi penularan penyakit 0 6.000.000 0 6.000.000 1.02­1.02.01­36.041  Kunjungan dalam rangka penyuluhan atau pembinaan kesbugaran jasmani masyarakat 0 3.200.000 0 3.200.000 1.02­1.02.01­36.042  Kunjungan dalam rangka penyuluhan atau pembinaan kesehatan di tempat kerja formal 0 800.000 0 800.000 1.02­1.02.01­36.043  Kunjungan dalam rangka penyuluhan atau pembinaan kesehatan di tempat kerja informal 0 11.300.000 0 11.300.000 1.02­1.02.01­36.044  Kunjungan dalam rangka penyuluhan atau pembinaan kesehatan bagi kelompok pekerja rentan 0 2.800.000 0 2.800.000 1.02­1.02.01­36.045  Inspeksi Kesehatan Lingkungan untuk Tempat­Tempat Umum, Tempat Pengolahan Makana &, Sarana Air Minum 0 50.181.000 0 50.181.000 1.02­1.02.01­36.046  Pemeriksaan Kualitas Air Minum,Makanan,Udara dan bangunan 0 6.000.000 0 6.000.000 1.02­1.02.01­36.047  Pemberdayaan masyarakat melalui pemicuan STBM/MPAPHAST 0 12.200.000 0 12.200.000 1.02­1.02.01­36.048  Pembinaan pasca pemberdayaan masyarakat termasuk verifikasi desa yang STBM 0 3.200.000 0 3.200.000                14
  • 21. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02­1.02.01­36.049  Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan KLB Keracunan pangan,bencana dan event khusus 0 5.900.000 0 5.900.000 1.02­1.02.01­36.050  Pendataan pra Lansia dan Lansia 0 7.800.000 0 7.800.000 1.02­1.02.01­36.051  Pelayanan di Posyandu Lansia 0 30.700.000 0 30.700.000 1.02­1.02.01­36.052  Kunjungan rumah pra lansia dan lansia 0 1.400.000 0 1.400.000 1.02­1.02.01­36.053  Penggerakan Kadarzi (Keluarga Sadar Gizi) 0 5.000.000 0 5.000.000 1.02­1.02.01­36.054  Survei Mawas Diri Upaya Kesehatan Masyarakat 0 24.000.000 0 24.000.000 1.02­1.02.01­36.055  Pemicuan Stop buang air besar sembarangan 0 24.570.000 0 24.570.000 1.02­1.02.01­36.056  Pemantauan Kualitas Air Bersih dan Air minum 0 8.750.000 0 8.750.000 1.02­1.02.01­36.058  Penyelnggaraan Minilokakarya Bulanan 0 179.000.800 0 179.000.800 1.02­1.02.01­36.059  Pencatatan dan Pelaporan 0 37.779.100 0 37.779.100 1.02­1.02.01­36.060  Otopsi verbal kematian ibu dan anak 0 2.880.000 0 2.880.000 1.02­1.02.01­36.061  Penyelenggaran Minilokakarya Triwulan 0 137.603.600 0 137.603.600 1.02­1.02.01­36.062  Konsultasi atau menghadiri undangan dan keperluan lain ke Kota 0 94.800.000 0 94.800.000 1.02­1.02.01­36.063  Pembinaan/supervisi kegiatan ke lapangan 0 17.600.000 0 17.600.000 1.02­1.02.01­36.064  Musyawarah desa terkait bidang kesehatan 0 2.400.000 0 2.400.000 1.02­1.02.01­36.065  Refreshing atau Orientasi kader oleh petugas puskesmas 0 14.943.400 0 14.943.400 1.02­1.02.01­36.066  Pembinaan oleh petugas puskesmas 0 24.800.000 0 24.800.000 1.02­1.02.01­36.067  Pertemuan Desa 0 21.400.000 0 21.400.000 1.02­1.02.01­36.068  Survei Mawas Diri Promosi Kesehatan 0 5.200.000 0 5.200.000 1.02­1.02.01­36.069  Musyawarah Masyarakat Desa Penyusunan dan Pelaksanaan Intervensi Promosi Kesehatan dalam Program Terpadu 0 10.633.500 0 10.633.500 1.02­1.02.01­36.070  Pembinaan Toga/Toma/Kader dalam Promkes 0 12.540.000 0 12.540.000 1.02­1.02.01­36.071  Pelaksanaan Kampanye Hidup Sehat ke Sekolah 0 39.250.000 0 39.250.000 1.02­1.02.01­36.072  Penyediaan peralatan sistem informasi 0 3.000.000 0 3.000.000 1.02­1.02.01­36.073  Penyediaan data dasar dan analisis situasi 0 8.950.000 0 8.950.000 1.02­1.02.01­36.074  Pelaksanaan Surveilans KIPI 0 6.000.000 0 6.000.000 1.02­1.02.01­36.075  Peningkatan Kapasitas Petugas terkait Imunisasi Dasar 0 16.545.000 0 16.545.000 1.02­1.02.01­36.076  Pemberdayaan Masyarakat Forum Komunikasi Imunisasi dan Masyarakat Peduli Imunisasi 0 3.577.500 0 3.577.500 1.02­1.02.01­36.077  Pelayanan Imunisasi Pelaksanaan pelayanan imunisasi dasar di Pos Pelayanan Imunisasi dan kunjungan rumah, Sweeping serta Drop Out Follow Up (DOFU) 0 91.600.000 0 91.600.000 1.02­1.02.01­36.078  Peningkatan Kapasitas Petugas terkait Imunisasi Lanjutan 0 10.378.600 0 10.378.600 1.02­1.02.01­36.079  Peningkatan Kapasitas Petugas terkait PIN,Crash Program,Casklog Fighting penanganan KLB 0 29.373.000 0 29.373.000 1.02­1.02.01­36.080  Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi program Imunisasi 0 31.754.400 0 31.754.400 1.02­1.02.01­36.081  Komunikasi, Informasi dan Edukasi pelayanan PIN 0 7.400.000 0 7.400.000 1.02­1.02.01­36.082  Distribusi vaksin,ADS dan safety box,tinta 0 2.000.000 0 2.000.000                15
  • 22. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02­1.02.01­36.083  Biaya Distribusi Obat dan BMHP dari Puskesmas ke jaringannya 0 42.300.000 0 42.300.000 1.02­1.02.01­36.084  Pelacakan kasus kematian maternal perinatal 0 1.050.000 0 1.050.000 1.02.02 Rumah Sakit Daerah 1.162.329.000 28.308.392.800 6.863.104.200 36.333.826.000 1.02­1.02.02­01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 720.000.000 2.144.362.000 0 2.864.362.000 1.02­1.02.02­01.001  Penyediaan jasa surat menyurat 0 9.600.000 0 9.600.000 1.02­1.02.02­01.002  Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0 603.960.000 0 603.960.000 1.02­1.02.02­01.008  Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 678.000.000 0 678.000.000 1.02­1.02.02­01.010  Penyediaan alat tulis kantor 0 160.000.000 0 160.000.000 1.02­1.02.02­01.011  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 60.700.000 0 60.700.000 1.02­1.02.02­01.012  Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 24.000.000 86.000.000 0 110.000.000 1.02­1.02.02­01.015  Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang­undangan 0 5.502.000 0 5.502.000 1.02­1.02.02­01.017  Penyediaan makanan dan minuman 0 50.400.000 0 50.400.000 1.02­1.02.02­01.018  Rapat­rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 200.000.000 0 200.000.000 1.02­1.02.02­01.021  Rapat­rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0 25.700.000 0 25.700.000 1.02­1.02.02­01.048  Penyediaan Keamanan Kantor 0 60.000.000 0 60.000.000 1.02­1.02.02­01.065  Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Gas 0 184.500.000 0 184.500.000 1.02­1.02.02­01.066  Pengumutan Pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor 0 20.000.000 0 20.000.000 1.02­1.02.02­01.072  Penyedia Administrasi Pendukung Pelayanan 696.000.000 0 0 696.000.000 1.02­1.02.02­02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 23.420.000 631.603.800 503.799.200 1.158.823.000 1.02­1.02.02­02.010  Pengadaan mebeleur 230.000 0 104.027.000 104.257.000 1.02­1.02.02­02.022  Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22.500.000 151.744.000 0 174.244.000 1.02­1.02.02­02.024  Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0 270.000.000 0 270.000.000 1.02­1.02.02­02.047  Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 80.000.000 0 80.000.000 1.02­1.02.02­02.048  Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 122.100.000 122.100.000 1.02­1.02.02­02.055  Pengadaan Printer 0 0 150.000.000 150.000.000 1.02­1.02.02­02.063  Pemasangan Jaringan Internet 0 30.000.000 0 30.000.000 1.02­1.02.02­02.079  Pengadaan Alat­alat Dapur 0 1.337.800 48.362.200 49.700.000 1.02­1.02.02­02.100  Pengadaan Perlengkapan Ruang Pasien 0 98.522.000 0 98.522.000 1.02­1.02.02­02.102  Pembangunan Selasar Rumah Sakit 690.000 0 79.310.000 80.000.000 1.02­1.02.02­05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 20.000.000 562.720.000 0 582.720.000 1.02­1.02.02­05.011  Bimtek Peningkatan Sumber Daya Aparatur 0 82.000.000 0 82.000.000 1.02­1.02.02­05.054  Akreditasi Tkt. Dasar 0 480.720.000 0 480.720.000 1.02­1.02.02­05.056  Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 20.000.000 0 0 20.000.000 1.02­1.02.02­06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 59.199.000 23.316.000 0 82.515.000 1.02­1.02.02­06.006  Penyusunan laporan keuangan SKPD 20.000.000 1.000.000 0 21.000.000 1.02­1.02.02­06.010  Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas 11.200.000 3.800.000 0 15.000.000                16
  • 23. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02­1.02.02­06.046  Penyusunan Renstra SKPD 16.500.000 5.015.000 0 21.515.000 1.02­1.02.02­06.051  Penyusunan ASPAK RS 10.500.000 4.500.000 0 15.000.000 1.02­1.02.02­06.052  Penyebarluasan Informasi Kesehatan 999.000 9.001.000 0 10.000.000 1.02­1.02.02­16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0 7.053.162.400 0 7.053.162.400 1.02­1.02.02­16.017  Pelayanan Jasa Pelayanan Kesehatan 0 4.821.000.000 0 4.821.000.000 1.02­1.02.02­16.018  Penyediaan Jasa Pelayanan Pasien Umum 0 2.232.162.400 0 2.232.162.400 1.02­1.02.02­20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0 25.000.000 0 25.000.000 1.02­1.02.02­20.007  Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Bagi Pasien Gizi Buruk 0 25.000.000 0 25.000.000 1.02­1.02.02­23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 193.625.000 1.726.560.600 0 1.920.185.600 1.02­1.02.02­23.007  Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Rujukan Pasien) 0 60.000.000 0 60.000.000 1.02­1.02.02­23.008  Pengadaan Bahan Makan Minum Pasien Rumah Sakit 193.625.000 1.666.560.600 0 1.860.185.600 1.02­1.02.02­26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru paru/rumah sakit mata 30.015.000 1.256.834.940 6.359.305.000 7.646.154.940 1.02­1.02.02­26.019  Pengadaan obat­obatan rumah sakit 2.575.000 342.460.000 0 345.035.000 1.02­1.02.02­26.027  Pengadaan Alat Kesehatan dan Bahan Habis Pakai Instalasi Farmasi RS 2.575.000 327.425.000 0 330.000.000 1.02­1.02.02­26.029  Pengadaan Alat­alat Kedokteran DAK 0 0 2.076.860.000 2.076.860.000 1.02­1.02.02­26.030  Administrasi DAK 18.275.000 1.389.810 0 19.664.810 1.02­1.02.02­26.031  Pengadaan Bahan Laboratorium, UTD dan Radiologi 2.575.000 543.560.130 0 546.135.130 1.02­1.02.02­26.032  Pengadaan Alat Citiscan 3.325.000 0 3.515.910.000 3.519.235.000 1.02­1.02.02­26.033  Rehabilitasi Gedung Radiologi 0 0 175.000.000 175.000.000 1.02­1.02.02­26.034  Jasa Konsultan Perencanaan 0 24.500.000 0 24.500.000 1.02­1.02.02­26.035  Jasa Konsultan Pengawasan 0 17.500.000 0 17.500.000 1.02­1.02.02­26.036  Pembangunan Dinding Ruang Radiologi 230.000 0 198.000.000 198.230.000 1.02­1.02.02­26.037  Pengadaan Kaca Timah dan Panel 230.000 0 198.000.000 198.230.000 1.02­1.02.02­26.038  Pembangunan Gedung Pemulasaran 230.000 0 195.535.000 195.765.000 1.02­1.02.02­27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru­paru/rumah sakit mata 54.000.000 236.760.000 0 290.760.000 1.02­1.02.02­27.022  Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan Limbah RS 30.000.000 91.310.000 0 121.310.000 1.02­1.02.02­27.023  Pemeliharaan Alat Kesehatan 24.000.000 70.450.000 0 94.450.000 1.02­1.02.02­27.024  Pemeliharaan Alat Penunjang Logistik 0 75.000.000 0 75.000.000 1.02­1.02.02­34 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN BPJS 62.070.000 14.618.423.060 0 14.680.493.060 1.02­1.02.02­34.001  Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan BPJS 0 8.400.000.000 0 8.400.000.000 1.02­1.02.02­34.002  Penyediaan Habis Pakai Instalasi Farmasi BPJS 0 1.329.019.060 0 1.329.019.060 1.02­1.02.02­34.003  Penyediaan Obat­obatan BPJS 705.000 2.999.295.000 0 3.000.000.000 1.02­1.02.02­34.004  Penyediaan Bahan Habis Pakai Labolatorium BPJS 705.000 749.295.000 0 750.000.000 1.02­1.02.02­34.005  Penyediaan Bahan Habis Pakai Radiologi BPJS 705.000 249.295.000 0 250.000.000                17
  • 24. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02­1.02.02­34.006  Penyediaan Peralatan Kesehatan 705.000 249.295.000 0 250.000.000 1.02­1.02.02­34.007  Pemeliharaan Alat Kesehatan BPJS 0 150.000.000 0 150.000.000 1.02­1.02.02­34.008  Bimbingan Penyusunan Formularium RS 14.750.000 5.250.000 0 20.000.000 1.02­1.02.02­34.009  Bimbingan Teknis Pengelolaan BPJS RS 0 100.000.000 0 100.000.000 1.02­1.02.02­34.010  Sosialisasi BPJS 44.500.000 55.500.000 0 100.000.000 1.02­1.02.02­34.011  Study Peningkatan Mutu Pelayanan RS 0 213.636.000 0 213.636.000 1.02­1.02.02­34.012  Penyediaan Administrasi Pendukung BPJS 0 117.838.000 0 117.838.000 1.02­1.02.02­35 Program Penyelenggaraan Hari Besar Nasional 0 29.650.000 0 29.650.000 1.02­1.02.02­35.001  Dukungan Penyelenggaraan Hari­hari Besar 0 29.650.000 0 29.650.000 1.20.08 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 0 1.850.000.000 0 1.850.000.000 1.02­1.20.08­37 Program Pelayanan Keslamatan Kerja Aparatur 0 1.850.000.000 0 1.850.000.000 1.02­1.20.08­37.001  Penyedian Asurasi Jasa Keselamatan Kerja (JKM) dan Jasa Kematian (JKK) 0 1.850.000.000 0 1.850.000.000 1.03. PEKERJAAN UMUM 1.313.595.000 12.119.872.990 143.409.260.510 156.842.728.500 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 1.313.595.000 12.119.872.990 143.409.260.510 156.842.728.500 1.03­1.03.01­01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 287.570.000 2.905.982.000 0 3.193.552.000 1.03­1.03.01­01.001  Penyediaan jasa surat menyurat 0 2.000.000 0 2.000.000 1.03­1.03.01­01.002  Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0 48.000.000 0 48.000.000 1.03­1.03.01­01.006  Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0 42.000.000 0 42.000.000 1.03­1.03.01­01.008  Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 18.000.000 0 18.000.000 1.03­1.03.01­01.009  Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0 9.000.000 0 9.000.000 1.03­1.03.01­01.010  Penyediaan alat tulis kantor 0 125.000.000 0 125.000.000 1.03­1.03.01­01.011  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 45.000.000 0 45.000.000 1.03­1.03.01­01.012  Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0 10.000.000 0 10.000.000 1.03­1.03.01­01.015  Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang­undangan 0 2.400.000 0 2.400.000 1.03­1.03.01­01.017  Penyediaan makanan dan minuman 0 97.152.000 0 97.152.000 1.03­1.03.01­01.018  Rapat­rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 390.000.000 0 390.000.000 1.03­1.03.01­01.021  Rapat­rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0 395.000.000 0 395.000.000 1.03­1.03.01­01.077  Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) 203.670.000 196.330.000 0 400.000.000 1.03­1.03.01­01.078  Penyediaan Operasional LPSE 36.600.000 163.400.000 0 200.000.000 1.03­1.03.01­01.079  Sharing Fisik PNPM/P2KP 0 250.000.000 0 250.000.000 1.03­1.03.01­01.080  Penyedian Operasional P2KP 0 200.000.000 0 200.000.000 1.03­1.03.01­01.081  Penyediaan Operasional Pamsimas 0 35.000.000 0 35.000.000 1.03­1.03.01­01.082  Penyediaan Administrasi IUJK 0 5.000.000 0 5.000.000 1.03­1.03.01­01.083  Verivikasi Kantor Perusahaan 0 75.000.000 0 75.000.000 1.03­1.03.01­01.084  Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Bidang Bina Marga 0 250.000.000 0 250.000.000 1.03­1.03.01­01.085  Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Bidang Sumber Daya Air 0 250.000.000 0 250.000.000                18
  • 25. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.03­1.03.01­01.087  Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Bidang Cipta Karya 0 250.000.000 0 250.000.000 1.03­1.03.01­01.088  Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang Dan Jasa Pemerintah Tahun 2016 47.300.000 27.700.000 0 75.000.000 1.03­1.03.01­01.089  Operasional Program Pemukiman Dan Perumahan 0 20.000.000 0 20.000.000 1.03­1.03.01­02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0 32.000.000 172.015.000 204.015.000 1.03­1.03.01­02.005  Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0 0 76.500.000 76.500.000 1.03­1.03.01­02.010  Pengadaan mebeleur 0 0 47.515.000 47.515.000 1.03­1.03.01­02.011  Pengadaan komputer 0 0 48.000.000 48.000.000 1.03­1.03.01­02.030  Pemeliharaan komputer 0 12.000.000 0 12.000.000 1.03­1.03.01­02.084  Pemeliharaan Alat Berat 0 20.000.000 0 20.000.000 1.03­1.03.01­03 Program peningkatan disiplin aparatur 0 64.998.000 0 64.998.000 1.03­1.03.01­03.009  Pengadaan Pakaian Olahraga 0 31.878.000 0 31.878.000 1.03­1.03.01­03.010  Pengadaan Pakaian Adat 0 33.120.000 0 33.120.000 1.03­1.03.01­05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 91.650.000 508.350.000 0 600.000.000 1.03­1.03.01­05.001  Pendidikan dan pelatihan formal 0 350.000.000 0 350.000.000 1.03­1.03.01­05.081  Bimtek Penyusunan Speak Teknis Dan Perhitungan HPS 91.650.000 158.350.000 0 250.000.000 1.03­1.03.01­06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 40.500.000 9.500.000 0 50.000.000 1.03­1.03.01­06.005  Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 8.100.000 1.900.000 0 10.000.000 1.03­1.03.01­06.006  Penyusunan laporan keuangan SKPD 8.100.000 1.900.000 0 10.000.000 1.03­1.03.01­06.010  Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas 8.100.000 1.900.000 0 10.000.000 1.03­1.03.01­06.046  Penyusunan Renstra SKPD 8.100.000 1.900.000 0 10.000.000 1.03­1.03.01­06.058  Penyusunan RKA­SKPD dan DPA­SKPD Dinas PU 8.100.000 1.900.000 0 10.000.000 1.03­1.03.01­07 Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Daerah 0 10.000.000 0 10.000.000 1.03­1.03.01­07.001  Inventarisasi Aset Daerah 0 10.000.000 0 10.000.000 1.03­1.03.01­15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 0 381.870.000 25.347.130.000 25.729.000.000 1.03­1.03.01­15.007  Peningkatan Jalan Lingkungan RW.03 RT.06 Kel. Ome Tengah 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­15.008  Pembangunan Tembok Tepi Perbatasan Mareku Ome 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­15.009  Pembangunan Jalan Depan Puskesmas Kel. Tomagoba 0 12.000.000 388.000.000 400.000.000 1.03­1.03.01­15.010  Peningkatan Jalan Lingkungan Soambelo Kel. Soasio 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000 1.03­1.03.01­15.011  Peningkatan Jalan Tomadou Kel. Tosa 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­15.012  Peningkatan Jalan Sowom Kel. Dowora 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­15.013  Pembangunan Jalan Rabat Beton Depan Mesjid Kel. Gamtufkange 0 5.820.000 188.180.000 194.000.000 1.03­1.03.01­15.014  Peningkatan Jalan Belakang Mesjid Kel. Gamtufkange 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­15.015  Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Tomagoba 0 28.800.000 931.200.000 960.000.000 1.03­1.03.01­15.016  Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Kalaodi 0 3.600.000 116.400.000 120.000.000 1.03­1.03.01­15.017  Peningkatan Jalan Lingkungan RT.02 Kel. Cobodoe 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­15.018  Pembangunan Jalan Lobi RT.1 Kel. Doyado 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000                19
  • 26. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.03­1.03.01­15.019  Peningkatan Jalan Lingkungan Talaga Lobi Kel. Doyado 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­15.020  Peningkatan Jalan Aspal Samping Kantor Perikanan 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­15.021  Pembangunan Jalan Setapak Kel. Cobodoe 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000 1.03­1.03.01­15.022  Peningkatan Jalan RT.06 Kel. Cobodoe 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­15.023  Pembangunan Jalan Kuburan (Rabat Beton) RT.01 Kel. Bobo 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000 1.03­1.03.01­15.024  Peningkatan Jalan RT.04 Kel. Bobo 0 3.600.000 116.400.000 120.000.000 1.03­1.03.01­15.025  Peningkatan Jalan Kel. Bobo 0 3.600.000 116.400.000 120.000.000 1.03­1.03.01­15.026  Peningkatan Jalan RT.006 Kel. Tongowai 0 2.820.000 91.180.000 94.000.000 1.03­1.03.01­15.027  Peningkatan Jalan Belakang PLN Payahe 0 15.000.000 485.000.000 500.000.000 1.03­1.03.01­15.028  Peningkatan Jalan RT.03 Kel. Cobodoe 0 9.000.000 291.000.000 300.000.000 1.03­1.03.01­15.029  Pembangunan Jalan Rabat Beton Samping TK. Bayangkara Polres 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000 1.03­1.03.01­15.030  Pembangunan Jalan Rabat Beton Samping Toko Wantia RT.04 Kel. Indonesiana 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000 1.03­1.03.01­15.031  Pembangunan Jalan Rabat Beton RT.01/RW.01 Kel. Indonesiana 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000 1.03­1.03.01­15.032  Pembangunan Jalan Baru Toloa, Kompleks Gambati 0 6.150.000 198.850.000 205.000.000 1.03­1.03.01­15.033  Peningkatan Jalan Aspal Ke Kuburan Kel. Payahe 0 9.000.000 291.000.000 300.000.000 1.03­1.03.01­15.034  Peningkatan Jalan Aspal Dusun Hijrah RW.4/RT.8 Desa Galala 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000 1.03­1.03.01­15.035  Peningkatan Jalan Aspal Kel. Mafututu 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000 1.03­1.03.01­15.036  Peningkatan Jalan Aspal Desa Roy 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­15.037  Peningkatan Jalan Kususinopa Tahap II 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­15.038  Peningkatan Jalan Sirtu Desa Bale 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­15.039  Pembangunan Jalan Tanah Ke Aspal Desa Talagamori 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­15.040  Pembangunan Jalan Tani (Yadi Matiti) Desa Tului Kec. Oba 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­15.041  Pembangunan Jalan Sirtu Kel. Sofifi 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­15.042  Peningkatan Jalan Kuburan RT.02 Kel. Dokiri 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­15.043  Peningkatan Jalan Tanah Ke Aspal Kel. Doyado 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­15.044  Pembangunan Tembok Tepi Loda Kel. Bobo RT.08 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­15.045  Pembangunan Jalan Rabat Beton RW.02 Tubahe Kel. Ome 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000 1.03­1.03.01­15.046  Pembangunan Tembok Tepi Kel. Jaya 0 12.000.000 388.000.000 400.000.000 1.03­1.03.01­15.047  Pembangunan Tembok Tepi Kel. Folarora 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­15.048  Pembangunan Tembok Tepi Jalan Tumcala Kel. Tomagoba 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­15.049  Pembangunan Tembok Tepi Ladaake Kel. Jaya 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­15.050  Pembangunan Tembok Tepi Jalan Rt.01 Kel. Folarora 0 5.100.000 164.900.000 170.000.000 1.03­1.03.01­15.051  Pembangunan Tembok Tepi Jalan RW.05 Kel. Tomagoba 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­15.052  Pembangunan Tembok Tepi Jalan RT.11 Kel. Tomagoba 0 5.790.000 187.210.000 193.000.000 1.03­1.03.01­15.053  Pembangunan Tembok Tepi RT.04 Kel. Tuguiha 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000                20
  • 27. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.03­1.03.01­15.054  Pembangunan Tembok Tepi Jalan RK.5 Kel. Tomalou Depan SMK 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000 1.03­1.03.01­15.055  Pemeliharaan Jalan Dan Tembok Tepi SMA Toloa 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­15.056  Pembangunan Tembok Penehan Tanah Jalan RT.008 Kel. Toloa 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000 1.03­1.03.01­15.057  Pembangunan Tembok Tepi Jalan Padat Karya Dusun 02 RT.04 Desa Bale 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000 1.03­1.03.01­15.058  Sirtu Jalan Belakang Desa Kosa 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­15.059  Pembangunan Tembok Tepi Desa Tagalaya 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­15.060  Pebangunan Tembok Tepi Kel. Mareku RT. 03 0 3.750.000 121.250.000 125.000.000 1.03­1.03.01­15.061  Pebangunan Tembok Tepi Tuguiha ­ Tomalou 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­15.062  Pembangunan Tembok Tepi Tongolo Kel. Tuguiha 0 3.900.000 126.100.000 130.000.000 1.03­1.03.01­15.064  Peningkatan Jalan Dusun Durian 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­15.065  Peningkatan Jalan Desa Balbar 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000 1.03­1.03.01­15.066  Pening. Jalan Masuk Samping Perumahan Dokter (RSUD) 0 3.600.000 116.400.000 120.000.000 1.03­1.03.01­15.067  Sirtu Jalan Kelurahan Guraping RT.07 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­15.068  Sirtu Jalan Kel. Sofifi RT.08 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­15.069  Pembangunan Jembatan dan Jalan Maitara (DAK) 0 0 2.000.000.000 2.000.000.000 1.03­1.03.01­15.070  Pembangunan Jalan Balisosa­Barumadoe (Sirtu) (DAK) 0 0 500.000.000 500.000.000 1.03­1.03.01­15.071  Pembangunan Jalan Belakang Toloa cs (DAK) 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 1.03­1.03.01­15.072  Pembangunan Jalan Bale (Sirtu) (DAK) 0 0 500.000.000 500.000.000 1.03­1.03.01­15.073  Pemb. Jalan & Jembatan Fabaharu­SMA Selawaring(DAK) 0 0 5.000.000.000 5.000.000.000 1.03­1.03.01­15.074  Pembangunan Jalan Baru Ome (DAK) 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 1.03­1.03.01­15.075  Pembangunan Jalan Belakang Gurabati cs (DAK) 0 0 2.000.000.000 2.000.000.000 1.03­1.03.01­15.076  Peningkatan Jalan Belakang Tomalou (Lanjutan) (DAK) 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 1.03­1.03.01­15.077  Pembangunan Jalan Lingkungan Tuguwaji RT. 05 0 2.250.000 72.750.000 75.000.000 1.03­1.03.01­15.079  Pembangunan Jalan Setapak RT.05 Ling. Kusubirahi Kel. Doyado 0 2.250.000 72.750.000 75.000.000 1.03­1.03.01­15.080  Peningkatan Jalan Desa Balbar 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000 1.03­1.03.01­15.081  Pembangunan Jalan Baru Kel. Topo3 0 9.000.000 291.000.000 300.000.000 1.03­1.03.01­16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong­gorong 0 391.605.990 12.661.927.010 13.053.533.000 1.03­1.03.01­16.005  Rehabilitasi Total Saluran Air Kel. Gurabati RT.04 0 4.659.450 150.655.550 155.315.000 1.03­1.03.01­16.006  Pembangunan Saluran Air SMAN.8 Desa Akekolano 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­16.007  Pembangunan Saluran Air Belakang SMK N.1Tikep 0 4.065.000 131.435.000 135.500.000 1.03­1.03.01­16.008  Pembangunan Saluran Air Bayangkari Kel. Goto 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­16.009  Pembangunan Saluran Air RT.04/RW.01 Kel. Goto 0 6.120.000 197.880.000 204.000.000 1.03­1.03.01­16.010  Pemb. Saluran Air RT.01/RW.01 Ling. Sukma Kel. Guraping 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­16.011  Pembangunan Saluran Air RT.03 Kel. Gurabunga 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­16.012  Pembangunan Saluran Air Kompleks Perumahan Bupati 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000 1.03­1.03.01­16.013  Pembangunan Saluran Air RT.05 Desa Garojou 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000                21
  • 28. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.03­1.03.01­16.014  Pembangunan Saluran Air Komplek Belakang BRI Cabang Kel. Gamtufkange 0 3.450.000 111.550.000 115.000.000 1.03­1.03.01­16.015  Pembangunan Saluran Air Kel. Rum RT.06/RW.02 Gam Baru 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000 1.03­1.03.01­16.016  Pembangunan Saluran Air dan Trotoar Jln. Sultan Syaifuddin Kel. Gamtufkange 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­16.017  Pembangunan Saluran Air Depan Mesjid Tomadou 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­16.018  Pemb. Saluran Air Dan Gorong­gorong Tasuma RT.03 Kel. Mafututu 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­16.019  Pembangunan Saluran Air Soadara Kel. Soadara 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­16.020  Pembangunan Saluran Air Depan Polres Kel. Goto 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­16.021  Rehabilitasi Saluran Air Dan Gorong­gorong Kel. Seli 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­16.022  Rehabilitasi Saluran Air Kotamabopo 0 6.150.000 198.850.000 205.000.000 1.03­1.03.01­16.023  Pembangunan Saluran Air Kel. Tomagoba 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000 1.03­1.03.01­16.024  Pembangunan Saluran Air RT.01/RT.02 Kel. Dowora 0 3.090.000 99.910.000 103.000.000 1.03­1.03.01­16.025  Pembangunan Saluran Air Kel. Mafututu 0 3.600.000 116.400.000 120.000.000 1.03­1.03.01­16.026  Pembangunan Saluran Air Desa Kusu 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­16.027  Pembangunan Saluran Air Desa Balbar 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­16.028  Pembangunan Saluran Air RT. 01 Kel. Dowora 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­16.029  Pembangunan Saluran Air RT. 06 Kel. Dowora 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­16.030  Pembangunan Saluran Air Desa Wama Rw 01 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000 1.03­1.03.01­16.031  Pembangunan Saluran Air Desa Hager 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000 1.03­1.03.01­16.032  Pembangunan Saluran Air Desa Selamalofo 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000 1.03­1.03.01­16.033  Pembangunan Saluran Air Lingkungan Guralaha 0 6.060.000 195.940.000 202.000.000 1.03­1.03.01­16.034  Pembangunan Saluran Air Tulimau Kel. Soadara 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­16.035  Pembangunan Saluran Air RT.05 Kel. Cobodoe 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­16.036  Pembangunan Saluran Air RT. 05 Kel. Mafututu 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­16.037  Pembangunan Saluran Air RT. 01 Kel. Cobodoe 0 4.680.000 151.320.000 156.000.000 1.03­1.03.01­16.038  Pembangunan Saluran Air Dan Gorong­Gorong Ling. Salahito Kel. Kalaodi 0 4.680.000 151.320.000 156.000.000 1.03­1.03.01­16.039  Pembangunan Saluran Air RT.006 Kel. Gurabati 0 3.180.000 102.820.000 106.000.000 1.03­1.03.01­16.040  Pembangunan Saluran Air Jln. S Parman Kel. Indonesiana 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000 1.03­1.03.01­16.041  Pembangunan Saluran Air RT.01 RW.02 Desa Galala 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000 1.03­1.03.01­16.042  Pembangunan Saluran Air Desa Akekolano RT.01 RW.01 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000 1.03­1.03.01­16.043  Pembangunan Saluran Air Kel. Indonesiana 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000 1.03­1.03.01­16.044  Pembangunan Saluran Air Depan PLN Payahe 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­16.045  Pembangunan Saluran Air Kel. Ome Rw 03 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000 1.03­1.03.01­16.046  Pembangunan Saluran Air Kel. Gubukusuma 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­16.047  Pembangunan Saluran Air Linkungan Akemam 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­16.048  Pemb. Saluran Air Samping SMA Muhamadiah Kel. Soadara 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000 1.03­1.03.01­16.049  Pembangunan Saluran Air RT.02 Kel. Loleo 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­16.050  Pembangunan Saluran Air Dusun 02 RT.06 Desa Bale 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000                22
  • 29. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.03­1.03.01­16.051  Pembangunan Saluran Air Dusun 01 RT.02 Desa Bale 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­16.052  Rehab Total Saluran Air Jalan Blakang RT.05 Kel. Payahe 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­16.053  Rehab Total Saluran Air Depan Polsek Tidore Kel. Tuguwaji 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000 1.03­1.03.01­16.054  Pembangunan Saluran Air Desa Gita 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000 1.03­1.03.01­16.055  Pembangunan Saluran Air Desa Lola 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­16.056  Pembangunan Saluran Air Desa Oba 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000 1.03­1.03.01­16.057  Pembangunan Saluran Air Komplek Polsek Kel. Payahe 0 3.690.000 119.310.000 123.000.000 1.03­1.03.01­16.058  Pembangunan Saluran Air RT.07/04 Kel. Payahe 0 6.150.000 198.850.000 205.000.000 1.03­1.03.01­16.059  Pembangunan Saluran Air RT.04 Desa Kosa 0 6.150.000 198.850.000 205.000.000 1.03­1.03.01­16.060  Pembangunan Saluran Air RT.04 Desa Lola 0 3.600.000 116.400.000 120.000.000 1.03­1.03.01­16.061  Pembangunan Saluran Air RT.04 Desa Gita 0 6.150.000 198.850.000 205.000.000 1.03­1.03.01­16.062  Pebangunan Saluran Air Pasar Galala 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­16.063  Pemb. Saluran Air Jalan Blakang RW.04 Kel. Tomalou 0 5.820.000 188.180.000 194.000.000 1.03­1.03.01­16.064  Pemb. Saluran Air Jalan Blakang RW.01 Kel. Tomalou 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­16.065  Pemb. Saluran Air Jalan Blakang RW.05 Kel. Tomalou 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­16.066  Pembangunan Saluran Air Desa Oba 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000 1.03­1.03.01­16.067  Pembangunan Saluran Air Desa Garojou TR.03 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000 1.03­1.03.01­16.068  Pembangunan Saluran Air Dan Gorong­Gorong Kel. Sofifi RT.08 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000 1.03­1.03.01­16.069  Pebangunan Saluran Air RT. 03 Kel. Tuguiha 0 3.750.000 121.250.000 125.000.000 1.03­1.03.01­16.070  Pembangunan Saluran Air Kel. Rum 0 3.750.000 121.250.000 125.000.000 1.03­1.03.01­16.071  Pembangunan Saluran Air Kel. Toloa 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000 1.03­1.03.01­16.072  Pembangunan Saluran Air RT. 04 Kel. Cobodoe 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­16.073  Rehabilitasi Saluran Air RT. 03 Kel. Dowora 0 2.250.000 72.750.000 75.000.000 1.03­1.03.01­16.074  Pembangunan Saluran Air RT. 03 Kel. Topo 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000 1.03­1.03.01­16.075  Pembangunan Saluran Air Kel. Payahe 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000 1.03­1.03.01­16.076  Pembangunan Saluran Air Kel. Tuguwaji RT. 05 0 2.250.000 72.750.000 75.000.000 1.03­1.03.01­16.077  Pembangunan Saluran Air Rum Kahar Kel. Rum 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­16.078  Pembangunan Saluran Air Kel. Goto 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­16.079  Pembangunan Saluran Air Desa Balisosa 0 4.971.540 160.746.460 165.718.000 1.03­1.03.01­16.080  Pembangunan Saluran Air Komplek Tugu Pahlawan 0 3.180.000 102.820.000 106.000.000 1.03­1.03.01­16.081  Pembangunan Saluran Air Desa Bale RT.03 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­16.082  Pembangunan Saluran Air Desa Selamalofo 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­17 Program Pembangunan turap/talud/brojong 0 2.518.910.000 14.031.330.000 16.550.240.000 1.03­1.03.01­17.005  Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kantor Lurah Tambula 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­17.006  Pasangan Batu Kosong RW. 03 Kel. Tomalou 0 30.000.000 970.000.000 1.000.000.000 1.03­1.03.01­17.007  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Desa Maregam 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000 1.03­1.03.01­17.008  Pemb. Tembok Penahan Tanah Lapangan Bolakaki Tuguiha 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000 1.03­1.03.01­17.009  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Kel. Tongowai 0 6.150.000 198.850.000 205.000.000                23
  • 30. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.03­1.03.01­17.011  Timbunan Tanah Lapangan Bola Desa Tului 0 500.000.000 0 500.000.000 1.03­1.03.01­17.013  Pembangunan Tembok Penahan Tanah Pol Air 0 12.000.000 388.000.000 400.000.000 1.03­1.03.01­17.014  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Pasar Galala 0 12.000.000 388.000.000 400.000.000 1.03­1.03.01­17.015  Pemasangan Kubus Beton Desa Somahode 0 4.680.000 151.320.000 156.000.000 1.03­1.03.01­17.016  Pemasangan Kubus Beton Desa Kusu 0 5.430.000 175.570.000 181.000.000 1.03­1.03.01­17.017  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Kel. Ome 0 15.000.000 485.000.000 500.000.000 1.03­1.03.01­17.018  Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kel. Ome 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­17.019  Pembangunan Temok Penahan Ombak Desa Kusu 0 30.000.000 970.000.000 1.000.000.000 1.03­1.03.01­17.020  Timbunan Batu Temok Penahan Ombak Pasantren Kel. Ome 0 15.000.000 485.000.000 500.000.000 1.03­1.03.01­17.021  Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kompleks Kuburan Kel. Gamtufkange 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­17.022  Pembangunan Tembok Penahan Tanah Lapangan Kel. Seli 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­17.023  Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kel. Gurabunga 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­17.024  Pemb. Tembok Penahan Ombak Tomadou Kel. Tosa 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­17.025  Pemb. Tembok Penahan Ombak Tasuma Kel. Mafututu 0 13.500.000 436.500.000 450.000.000 1.03­1.03.01­17.026  Pembangunan Tembok Penahan Tanah SDN Kel. Kalaodi 0 6.090.000 196.910.000 203.000.000 1.03­1.03.01­17.027  Pemb. Tembok Penahan Tanah Kantor Lurah Kel. Kalaodi 0 5.910.000 191.090.000 197.000.000 1.03­1.03.01­17.028  Pemb. Tembok Penahan Tanah Jalan Kel. Gurabunga 0 6.060.000 195.940.000 202.000.000 1.03­1.03.01­17.029  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Kel. Mafututu 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­17.030  Pembangunan Tembok Penahan Tanah SDN Topo3 0 3.300.000 106.700.000 110.000.000 1.03­1.03.01­17.031  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Desa Balbar 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­17.032  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Tagalaya 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­17.033  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Maidi 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­17.034  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Ling. Guralaha 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­17.035  Pembangunan Tembok Penahan Tanah Pustu Kalaodi Kel. Kalaodi 0 4.680.000 151.320.000 156.000.000 1.03­1.03.01­17.036  Timbunan Tembok Penahan Ombak Kel. Soadara 0 100.000.000 0 100.000.000 1.03­1.03.01­17.037  Pemb. Tembok Penahan Tanah Lapangan Kel. Tambula 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000 1.03­1.03.01­17.038  Pemb. Tembok Penahan Tanah TPU RT.02 Kel. Bobo 0 2.400.000 77.600.000 80.000.000 1.03­1.03.01­17.039  Pemb. Tembok Penahan Tanah Lapangan Sepak Bola Kel. Bobo 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000 1.03­1.03.01­17.040  Pemb. Tembok Penahan Ombak RT.01 Kel. Bobo 0 2.520.000 81.480.000 84.000.000 1.03­1.03.01­17.041  Pembangunan Tembok Penahan Tanah Lapangan Sepakbola Dan Timbunan Kel. Fabaharu 0 19.500.000 630.500.000 650.000.000 1.03­1.03.01­17.042  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Kel. Dowora 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­17.043  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Kel. Cobodoe 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­17.044  Timbunan Tembok Penahan Ombak Kel. Cobodoe 0 150.000.000 0 150.000.000 1.03­1.03.01­17.045  Pemb. Tembok Penahan Tanah Lapangan Kel. Folarora 0 12.000.000 388.000.000 400.000.000 1.03­1.03.01­17.046  Timbunan Tembok Penahan Ombak Kel. Dowora 0 150.000.000 0 150.000.000 1.03­1.03.01­17.047  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Samping Pelabuhan Yos Sudarso Depan Indrawati 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000                24
  • 31. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.03­1.03.01­17.048  Timbunan Tembok Penahan Ombak Samping Pelabuhan Yos Sudarso Depan Indrawati 0 200.000.000 0 200.000.000 1.03­1.03.01­17.049  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Depan Puskesmas Kel. Tosa 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­17.050  Timbunan Tembok Penahan Ombak Depan Puskesmas Kel. Tosa 0 200.000.000 0 200.000.000 1.03­1.03.01­17.051  Pembangunan Tembok Penahan Ombak RT. 001 Kel. Toloa 0 6.150.000 198.850.000 205.000.000 1.03­1.03.01­17.052  Pembangunan Tembok Penahan Ombak RT. 005 Kel. Toloa 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­17.053  Timbunan Tembok Penahan Ombak RT. 001 Kel. Toloa 0 134.000.000 0 134.000.000 1.03­1.03.01­17.054  Timbunan Tembok Penahan Ombak RT. 005 Kel. Toloa 0 150.000.000 0 150.000.000 1.03­1.03.01­17.055  Timbunan Lapangan Mafututu 0 200.000.000 0 200.000.000 1.03­1.03.01­17.056  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Desa Fanaha 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­17.057  Pembangunan Tembok Penahan Ombak/Timbunan Kel. Akelamo 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­17.058  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Kusu Sinopa 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­17.059  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Yef 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­17.060  Timbunan Lapangan Bola Kaki Desa Koli 0 100.000.000 0 100.000.000 1.03­1.03.01­17.061  Pembangunan Tembok Penahan Tanah Desa Tadupi 0 3.000.000 97.000.000 100.000.000 1.03­1.03.01­17.062  Pebangunan Tembok Penahan Ombak Desa Akeguraci 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­17.063  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Desa Togeme 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­17.064  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Desa Siokona 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­17.065  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Dusun Bula 0 6.180.000 199.820.000 206.000.000 1.03­1.03.01­17.066  Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kuburan RW.02 Kel. Tomalou 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­17.067  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Desa Wama 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­17.068  Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kuburan Desa Wama 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000 1.03­1.03.01­17.069  Pebangunan Tembok Penahan Tanah Depan RA Dokiri 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000 1.03­1.03.01­17.070  Pembangunan Tembok Penahan Ombak RT. 01 Kel. Dokiri 0 3.450.000 111.550.000 115.000.000 1.03­1.03.01­17.071  Pembangunan Tembok Penahan Tanah MIN Dokiri Kel. Dokiri 0 3.750.000 121.250.000 125.000.000 1.03­1.03.01­17.072  Pembangunan Tembok Penahan Ombak RT.01 Kel. Tongowai 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­17.073  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Kel. Tuguiha 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­17.074  Pembangunan Tembok Penahan Ombak Tongolo Kel. Tuguiha 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­17.075  Timbunan Tembok Penahan Tanah Kel. Ome 0 206.000.000 0 206.000.000 1.03­1.03.01­17.076  Pembangunan Tembok Penahan Tanah Cobo Mayou Kel. Jiko Cobo 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­17.077  Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kel. Kalaodi 0 0 163.240.000 163.240.000 1.03­1.03.01­18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 293.400.000 3.052.120.000 44.144.140.000 47.489.660.000 1.03­1.03.01­18.007  Pemeliharaan Jalan Lingkungan Asrama Kodim 0 5.100.000 164.900.000 170.000.000 1.03­1.03.01­18.009  Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan 0 4.080.000 131.920.000 136.000.000 1.03­1.03.01­18.011  Kegiatan DAK Bidang Jalan Dan Jembatan 0 164.000.000 0 164.000.000                25
  • 32. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.03­1.03.01­18.012  Pendukung Kegiatan Bidang Jalan Dan Jembatan 0 200.000.000 0 200.000.000 1.03­1.03.01­18.013  Perencanaan (DAK) Bidang Jalan Dan Jembatan 0 825.000.000 0 825.000.000 1.03­1.03.01­18.014  Pemeliharaan Jalan Tambula Lolobi Cs (Hotmix) (DAK) 0 0 2.500.000.000 2.500.000.000 1.03­1.03.01­18.015  Pemeliharaan Jalan Lingkar Mareku Lapangan cs (Hotmix) (DAK) 0 0 1.250.000.000 1.250.000.000 1.03­1.03.01­18.016  Peningkatan Jalan Dalam Kota Payahe cs (DAK) 0 0 2.000.000.000 2.000.000.000 1.03­1.03.01­18.017  Pemeliharaan Jalan Akelamo cs (DAK) 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000 1.03­1.03.01­18.018  Pemeliharaan Jalan Safang ­ Beringin Jaya (DAK) 0 0 3.500.000.000 3.500.000.000 1.03­1.03.01­18.019  Pemeliharaan Jalan Bale ­ Hijrah (DAK) 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 1.03­1.03.01­18.020  Peningkatan Jalan Desa Durian Lingkungan Bukulasa (DAK) 0 0 500.000.000 500.000.000 1.03­1.03.01­18.021  Pembangunan Jalan Belakang Tongowai (DAK) 0 0 750.000.000 750.000.000 1.03­1.03.01­18.022  Pemeliharaan Jalan Paceda (DAK) 0 0 500.000.000 500.000.000 1.03­1.03.01­18.023  Peningkatan Jalan RW. 04 Kelurahan Soasio (DAK) 0 0 500.000.000 500.000.000 1.03­1.03.01­18.024  Pemeliharaan Jalan Soadara­Seli (Hotmix) (DAK) 0 0 1.284.120.000 1.284.120.000 1.03­1.03.01­18.025  Pemeliharaan Jalan Kelurahan Gurabati (Hotmix) (DAK) 0 0 2.000.000.000 2.000.000.000 1.03­1.03.01­18.026  Pemeliharaan Jalan Rum Kahar (Hotmix) (DAK) 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000 1.03­1.03.01­18.027  Pemeliharaan Jalan Dowora ­ Kalaodi (Hotmix) (DAK) 0 0 4.500.000.000 4.500.000.000 1.03­1.03.01­18.028  Peningkatan Jalan Toseho (DAK) 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000 1.03­1.03.01­18.029  Peningkatan Jalan Masuk Pasar Galala (DAK) 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 1.03­1.03.01­18.030  Peningkatan Jalan Belakang Bobo (DAK) 0 0 600.000.000 600.000.000 1.03­1.03.01­18.031  Peningkatan Jalan Tomadou ­ Talaga (Hotmix) (DAK) 0 0 4.250.000.000 4.250.000.000 1.03­1.03.01­18.032  Peningkatan Jalan Tuguwaji Kantor Lurah (DAK) 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 1.03­1.03.01­18.033  Pemeliharaan Jalan Roi (DAK) 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 1.03­1.03.01­18.034  Pemeliharaan Jalan Ladaake ­ Jaya (Hotmix) (DAK) 0 0 1.200.000.000 1.200.000.000 1.03­1.03.01­18.035  Pemeliharaan Jalan Ome ­ Gubukusuma (Hotmix) (DAK) 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000 1.03­1.03.01­18.036  Pemeliharaan Jalan Dalam Kota (Hotmix) (DAK) 0 0 6.000.000.000 6.000.000.000 1.03­1.03.01­18.037  Peningkatan Jalan Sofifi RT.07 (DAK) 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 1.03­1.03.01­18.038  Penunjang DAK Infrastrukur Jalan Dan Jembatan (Pengawasan) 229.800.000 1.773.156.000 0 2.002.956.000 1.03­1.03.01­18.039  Penunjang DAK Infrastrukur Jalan Dan Jembatan (Pengendalian) 63.600.000 33.984.000 0 97.584.000 1.03­1.03.01­18.040  Pemeliharaan Jalan Ling. Sirongo Kel. Fola Raha RT.05/RW.03 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­18.041  Pemeliharaan Jalan lapen Lingkungan Kel. Rum 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­18.042  Pemeliharaan Jalan lapen Lingkungan 1 Kel. Mareku 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000 1.03­1.03.01­18.043  Pemeliharaan Jalan lapen Lingkungan 2 Kel. Mareku 0 4.500.000 145.500.000 150.000.000 1.03­1.03.01­18.044  Pemeliharaan Jalan lapen Lingkungan 3 Kel. Mareku 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­18.045  Pemeliharaan Jalan lapen Lingkungan Kel. Jaya 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­18.047  Lapen Jalan RT. 02 Kel. Tambula 0 6.000.000 194.000.000 200.000.000 1.03­1.03.01­18.048  Pemeliharaan Jalan (Lapen) RT. 02 RT. 03 Kel. Dokiri 0 3.900.000 126.100.000 130.000.000                26