SlideShare a Scribd company logo
1 of 39
Download to read offline
Lampiran IV 
Peraturan Daerah 
Nomor 
Tanggal 
: 
: 
5 TAHUN 2012 
28 December 2012 
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 
TAHUN ANGGARAN 2013 
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1 Urusan Wajib 7.114.917.500,00 85.063.777.218,00 119.905.804.269,00 212.084.498.987,00 
1.01 Pendidikan 898.008.000,00 13.523.714.081,00 22.770.021.102,00 37.191.743.183,00 
1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 898.008.000,00 13.523.714.081,00 22.770.021.102,00 37.191.743.183,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 44.533.000,00 7.245.278.765,00 20.000.000,00 7.309.811.765,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 41.505.000,00 0,00 41.505.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 141.480.000,00 0,00 141.480.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 354.914.000,00 0,00 354.914.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 174.119.000,00 0,00 174.119.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 1.523.044.599,00 0,00 1.523.044.599,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 313.754.840,00 0,00 313.754.840,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 122.560.551,00 0,00 122.560.551,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 227.572.475,00 0,00 227.572.475,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 119.880.000,00 20.000.000,00 139.880.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 1.026.099.000,00 0,00 1.026.099.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 44.533.000,00 2.351.699.300,00 0,00 2.396.232.300,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 848.650.000,00 0,00 848.650.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.500.000,00 108.004.825,00 1.150.968.338,00 1.265.473.163,00 
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 3.475.000,00 3.104.800,00 412.000.000,00 418.579.800,00 
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 15.155.900,00 678.968.338,00 694.124.238,00 
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.025.000,00 84.852.125,00 60.000.000,00 147.877.125,00 
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.892.000,00 0,00 4.892.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 186.550.000,00 0,00 186.550.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 Pelatihan SDM 0,00 186.550.000,00 0,00 186.550.000,00 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 180.003.600,00 
keuangan 
1.01 . 1.01.01 . 06 0,00 180.003.600,00 0,00 
Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan 0,00 180.003.600,00 0,00 180.003.600,00 
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 
1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 418.275.000,00 498.503.500,00 2.189.860.000,00 3.106.638.500,00 
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 Pembangunan gedung sekolah 9.525.000,00 8.652.700,00 2.029.860.000,00 2.048.037.700,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.300.000,00 73.628.100,00 160.000.000,00 234.928.100,00 
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 407.450.000,00 416.222.700,00 0,00 823.672.700,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 152.375.000,00 2.617.058.722,00 14.632.698.733,00 17.402.132.455,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 Pembangunan gedung sekolah 10.125.000,00 14.017.200,00 1.484.150.000,00 1.508.292.200,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 0,00 32.552.673,00 0,00 32.552.673,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 Pengadaan perlengkapan sekolah 0,00 19.339.644,00 0,00 19.339.644,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 0,00 57.948.645,00 0,00 57.948.645,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 2.975.000,00 128.300.600,00 0,00 131.275.600,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 Sosialisasi ujian sekolah (UASBN) SD/MI 7.425.000,00 26.481.700,00 0,00 33.906.700,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 Pelaksanaan UASBN SD/MI 23.525.000,00 135.593.700,00 0,00 159.118.700,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 Lomba cerdas cermat SD/MI 2.675.000,00 62.307.060,00 0,00 64.982.060,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 Pelaksanaan ujian SMP/MTs 0,00 52.005.500,00 0,00 52.005.500,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C 9.350.000,00 33.990.400,00 0,00 43.340.400,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan 48.650.000,00 85.339.400,00 13.148.548.733,00 13.282.538.133,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 Monitoring, evaluasi dan pelaporan BOS SD/SMP 17.300.000,00 34.016.900,00 0,00 51.316.900,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 Penyaluran dana daerah bawahan untuk siswa dan guru 0,00 1.435.440.000,00 0,00 1.435.440.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 Workshop kurikulum tingkat satuan pendidikan SD (KTSP-SD) 22.325.000,00 63.279.600,00 0,00 85.604.600,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 Pelaksanaan Try Out UN SD/MI 2.675.000,00 62.861.000,00 0,00 65.536.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 Test kemampuan IQ Anak tingkat SD/MI 2.675.000,00 197.010.600,00 0,00 199.685.600,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 Test kemampuan IQ Anak tingkat SMP 2.675.000,00 176.574.100,00 0,00 179.249.100,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 Program Pendidikan Menengah 73.050.000,00 1.586.929.719,00 4.739.324.031,00 6.399.303.750,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 Pembangunan gedung sekolah 11.775.000,00 8.068.500,00 1.712.340.000,00 1.732.183.500,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 04 Penambahan ruang guru sekolah 4.875.000,00 6.922.600,00 885.937.500,00 897.735.100,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1.950.000,00 6.438.500,00 912.372.000,00 920.760.500,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 0,00 239.083.875,00 438.114.531,00 677.198.406,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 Pengadaan perlengkapan sekolah 0,00 6.340.481,00 0,00 6.340.481,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 0,00 77.779.738,00 0,00 77.779.738,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 5.125.000,00 5.395.000,00 790.560.000,00 801.080.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri 5.100.000,00 334.260.800,00 0,00 339.360.800,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 Pelaksanaan bimbingan belajar SMA/SMK 2.225.000,00 417.766.500,00 0,00 419.991.500,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 81 Penelusuran dan pembinaan siswa berbakat sains Tk. SMA 5.595.000,00 161.999.950,00 0,00 167.594.950,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 90 Fasilitasi ujian nasional 19.325.000,00 175.053.900,00 0,00 194.378.900,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 Kerjasama, monitoring dan evaluasi mahasiswa yang masuk ke PTN 2.200.000,00 37.109.700,00 0,00 39.309.700,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 97 Ujian SMA/SMK 0,00 45.814.400,00 0,00 45.814.400,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 100 Story telling 2.515.000,00 26.984.775,00 0,00 29.499.775,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 105 Sosialisasi ujian nasional (UN) SMP/MTS, SMA/MA dan SMK 1.625.000,00 18.323.000,00 0,00 19.948.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 Uji kompetensi siswa 10.740.000,00 19.588.000,00 0,00 30.328.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal 24.060.000,00 141.881.800,00 37.170.000,00 203.111.800,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 2
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 8.310.000,00 29.736.200,00 0,00 38.046.200,00 
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 12.450.000,00 33.795.000,00 0,00 46.245.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 0,00 0,00 37.170.000,00 37.170.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 Kegiatan HAI 1.650.000,00 47.114.000,00 0,00 48.764.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 Peringatan Hari Pendidikan Nasional 1.650.000,00 31.236.600,00 0,00 32.886.600,00 
1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 174.015.000,00 778.899.450,00 0,00 952.914.450,00 
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 Pelatihan membuat karya tuli ilmiah bagi guru Gol III dan IV 19.425.000,00 48.521.780,00 0,00 67.946.780,00 
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 Sosialisasi Sertifikasi Pendidik 9.175.000,00 28.249.600,00 0,00 37.424.600,00 
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 Pelatihan penggunaan alat peraga IPA 20.325.000,00 36.334.250,00 0,00 56.659.250,00 
1.01 . 1.01.01 . 20 . 41 Pelatihan managerial kepala sekolah dan calon kepala sekolah 28.475.000,00 82.570.300,00 0,00 111.045.300,00 
Pelatihan dan olimpiade guru mata pelajaran matematika dan sains tingkat SMP dan 38.965.000,00 420.010.100,00 0,00 458.975.100,00 
SMA 
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 Pelatihan guru muatan lokal tingkat SMP, SMA/SMK 28.475.000,00 16.495.900,00 0,00 44.970.900,00 
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 Penyelenggaraan penilaian dan penetapan angka kredit guru dan pengawas sekolah 15.550.000,00 7.787.800,00 0,00 23.337.800,00 
Pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi tingkat TK, SD/MI, 13.625.000,00 138.929.720,00 0,00 152.554.720,00 
SMP/MTS dan SMA 
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 
1.01 . 1.01.01 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 5.200.000,00 180.603.700,00 0,00 185.803.700,00 
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 2.675.000,00 20.316.000,00 0,00 22.991.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan 2.525.000,00 152.287.700,00 0,00 154.812.700,00 
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 HUT dan Rakornas PGRI 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 
1.02 Kesehatan 269.645.000,00 11.546.390.677,00 6.785.071.200,00 18.601.106.877,00 
1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN 184.915.000,00 7.219.615.627,00 4.795.424.000,00 12.199.954.627,00 
1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.750.000,00 1.374.935.450,00 113.355.000,00 1.490.040.450,00 
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 21.900.000,00 40.000.000,00 61.900.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 384.094.000,00 0,00 384.094.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 50.248.000,00 0,00 50.248.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 60.574.000,00 0,00 60.574.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.750.000,00 93.172.750,00 0,00 94.922.750,00 
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 3.340.700,00 73.355.000,00 76.695.700,00 
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.840.000,00 0,00 6.840.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 106.482.000,00 0,00 106.482.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 268.484.000,00 0,00 268.484.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 376.500.000,00 0,00 376.500.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 540.000,00 45.000.000,00 45.540.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 3
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.02 . 1.02.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 148.326.000,00 0,00 148.326.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 148.326.000,00 0,00 148.326.000,00 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 90.903.000,00 
keuangan 
1.02 . 1.02.01 . 06 88.000.000,00 2.903.000,00 0,00 
Penyusunan Informasi Sistem Manajemen Mutu dalam Rangka Meningkatkan 88.000.000,00 2.903.000,00 0,00 90.903.000,00 
Pelayanan Publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 
1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 6.125.000,00 2.324.470.600,00 343.035.000,00 2.673.630.600,00 
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 0,00 26.758.500,00 0,00 26.758.500,00 
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 Pengadaan Obat-obatan 6.125.000,00 2.297.712.100,00 343.035.000,00 2.646.872.100,00 
1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 28.400.000,00 690.946.365,00 2.434.034.000,00 3.153.380.365,00 
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan 17.625.000,00 33.678.700,00 2.434.034.000,00 2.485.337.700,00 
jaringannya 
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 0,00 593.150.765,00 0,00 593.150.765,00 
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 Peringatan hasi kesehatan nasional (HKN) 8.275.000,00 17.892.400,00 0,00 26.167.400,00 
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 Pembentukan dokter kecil 2.500.000,00 46.224.500,00 0,00 48.724.500,00 
1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.800.000,00 240.206.100,00 0,00 242.006.100,00 
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 0,00 215.157.600,00 0,00 215.157.600,00 
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 Gerakan Cuci Tangan Se Dunia 1.800.000,00 10.048.500,00 0,00 11.848.500,00 
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 Promosi informasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 431.667.200,00 0,00 431.667.200,00 
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 0,00 404.580.600,00 0,00 404.580.600,00 
Pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi bayi, balita dan anak penderita gizi 0,00 27.086.600,00 0,00 27.086.600,00 
buruk 
1.02 . 1.02.01 . 20 . 11 
1.02 . 1.02.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 6.400.000,00 40.109.200,00 0,00 46.509.200,00 
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 Pembuatan jamban keluarga 0,00 35.054.100,00 0,00 35.054.100,00 
1.02 . 1.02.01 . 21 . 10 Pertemuan klinik sanitasi 6.400.000,00 5.055.100,00 0,00 11.455.100,00 
1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 154.549.422,00 0,00 154.549.422,00 
1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 Pengadaan vaksin penyakit menular 0,00 28.391.232,00 0,00 28.391.232,00 
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 0,00 15.005.050,00 0,00 15.005.050,00 
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 Peningkatan imunisasi 0,00 60.525.940,00 0,00 60.525.940,00 
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular TB - Paru 0,00 50.627.200,00 0,00 50.627.200,00 
1.02 . 1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 14.840.000,00 42.895.490,00 0,00 57.735.490,00 
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 Rapat kerja kesehatan daerah 14.075.000,00 37.094.700,00 0,00 51.169.700,00 
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 Penyusunan profil kesehatan 765.000,00 5.800.790,00 0,00 6.565.790,00 
1.02 . 1.02.01 . 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 10.800.000,00 1.664.246.900,00 0,00 1.675.046.900,00 
1.02 . 1.02.01 . 24 . 02 Pelayanan kesehatan THT 10.800.000,00 28.519.200,00 0,00 39.319.200,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 4
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.02 . 1.02.01 . 24 . 12 Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah 0,00 1.026.675.300,00 0,00 1.026.675.300,00 
1.02 . 1.02.01 . 24 . 14 Pembuatan Taman Toga 0,00 13.132.300,00 0,00 13.132.300,00 
Pelayanan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan jaminan persalinan 0,00 595.920.100,00 0,00 595.920.100,00 
(jampersal) 
1.02 . 1.02.01 . 24 . 16 
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 1.867.246.250,00 
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 
1.02 . 1.02.01 . 25 0,00 7.246.250,00 1.860.000.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 Pembangunan puskesmas 0,00 7.246.250,00 1.860.000.000,00 1.867.246.250,00 
1.02 . 1.02.01 . 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 60.578.500,00 0,00 60.578.500,00 
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 0,00 60.578.500,00 0,00 60.578.500,00 
1.02 . 1.02.01 . 31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 3.600.000,00 9.720.750,00 0,00 13.320.750,00 
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi 3.600.000,00 9.720.750,00 0,00 13.320.750,00 
rumah tangga 
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 
1.02 . 1.02.01 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 23.200.000,00 26.274.400,00 0,00 49.474.400,00 
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP) 6.400.000,00 6.861.800,00 0,00 13.261.800,00 
1.02 . 1.02.01 . 32 . 12 Pelatihan penanganan asfiksia 16.800.000,00 19.412.600,00 0,00 36.212.600,00 
1.02 . 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALAK 84.730.000,00 4.326.775.050,00 1.989.647.200,00 6.401.152.250,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.149.995.150,00 50.926.200,00 2.200.921.350,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.584.000,00 0,00 1.584.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 111.000.000,00 0,00 111.000.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 171.044.250,00 0,00 171.044.250,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 28.612.700,00 0,00 28.612.700,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 55.135.650,00 0,00 55.135.650,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 19.408.450,00 0,00 19.408.450,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 49.953.000,00 50.926.200,00 100.879.200,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.840.000,00 0,00 6.840.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 53.772.000,00 0,00 53.772.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 263.664.000,00 0,00 263.664.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 Peneydiaan jasa dokumentasi kantor 0,00 16.191.100,00 0,00 16.191.100,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 1.192.790.000,00 0,00 1.192.790.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 52.086.000,00 70.126.000,00 122.212.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 70.126.000,00 70.126.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 22.086.000,00 0,00 22.086.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 02 . 45 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 168.000.000,00 0,00 168.000.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 168.000.000,00 0,00 168.000.000,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 5
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 69.576.000,00 
keuangan 
1.02 . 1.02.02 . 06 43.000.000,00 16.576.000,00 10.000.000,00 
Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan 43.000.000,00 16.576.000,00 10.000.000,00 69.576.000,00 
publik untuk mecapai ISO 9001 : 2008 
1.02 . 1.02.02 . 06 . 10 
1.02 . 1.02.02 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 50.500.000,00 0,00 50.500.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 16 . 15 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 0,00 50.500.000,00 0,00 50.500.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.350.000,00 6.450.000,00 486.175.000,00 493.975.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 23 . 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 1.350.000,00 6.450.000,00 486.175.000,00 493.975.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 752.000.000,00 0,00 752.000.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 24 . 15 Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan/Jamkesmas RSUD 0,00 752.000.000,00 0,00 752.000.000,00 
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah 2.422.295.900,00 
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 
1.02 . 1.02.02 . 26 7.180.000,00 1.042.695.900,00 1.372.420.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 Pembangunan rumah sakit 2.730.000,00 5.250.000,00 202.658.000,00 210.638.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 2.200.000,00 1.032.845.900,00 0,00 1.035.045.900,00 
1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) 2.250.000,00 4.600.000,00 1.169.762.000,00 1.176.612.000,00 
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ 121.672.000,00 
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 
1.02 . 1.02.02 . 27 33.200.000,00 88.472.000,00 0,00 
1.02 . 1.02.02 . 27 . 01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 2.200.000,00 63.172.000,00 0,00 65.372.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 27 . 22 Kalibarasi alat-alat kesehatan 31.000.000,00 5.300.000,00 0,00 36.300.000,00 
1.03 Pekerjaan Umum 302.650.000,00 5.214.260.000,00 80.723.993.992,00 86.240.903.992,00 
1.03 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 302.650.000,00 5.214.260.000,00 80.723.993.992,00 86.240.903.992,00 
1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.200.000,00 1.809.982.700,00 288.050.400,00 2.103.233.100,00 
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 52.200.000,00 0,00 52.200.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 16.570.900,00 0,00 16.570.900,00 
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 29.150.000,00 0,00 29.150.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 950.000,00 88.290.400,00 0,00 89.240.400,00 
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 122.145.000,00 0,00 122.145.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 8.349.000,00 0,00 8.349.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.250.000,00 18.337.400,00 282.050.400,00 304.637.800,00 
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.840.000,00 6.000.000,00 12.840.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 99.750.000,00 0,00 99.750.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 758.600.000,00 0,00 758.600.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 609.750.000,00 0,00 609.750.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.250.000,00 1.502.906.500,00 12.697.248.194,00 14.224.404.694,00 
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor (DAU) 12.650.000,00 1.040.024.500,00 7.063.036.324,00 8.115.710.824,00 
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 431.860.000,00 0,00 431.860.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 02 . 45 Pembangunan gedung kantor (DAK) 11.600.000,00 31.022.000,00 5.634.211.870,00 5.676.833.870,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 6
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.03 . 1.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 381.950.000,00 0,00 381.950.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 381.950.000,00 0,00 381.950.000,00 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 25.000.000,00 
keuangan 
1.03 . 1.03.01 . 06 13.200.000,00 11.800.000,00 0,00 
Penyusunan informasi manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan publik 13.200.000,00 11.800.000,00 0,00 25.000.000,00 
untuk mencapai ISO 9001 : 2008 
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 
1.03 . 1.03.01 . 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 73.500.000,00 144.962.500,00 35.594.737.150,00 35.813.199.650,00 
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 Pembangunan jalan - Pembukaan jalan (DAU) 18.300.000,00 11.322.000,00 3.260.000.000,00 3.289.622.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 Pembangunan jembatan 9.800.000,00 13.819.900,00 361.655.500,00 385.275.400,00 
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 Pembangunan jalan - Perkerasan jalan (DAU) 11.750.000,00 15.020.600,00 12.541.366.720,00 12.568.137.320,00 
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAU) 10.850.000,00 13.753.400,00 7.947.721.650,00 7.972.325.050,00 
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK) 11.400.000,00 44.641.300,00 4.304.310.400,00 4.360.351.700,00 
1.03 . 1.03.01 . 15 . 15 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK) 11.400.000,00 46.405.300,00 7.179.682.880,00 7.237.488.180,00 
1.03 . 1.03.01 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 30.400.000,00 26.807.500,00 1.686.000.000,00 1.743.207.500,00 
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 30.400.000,00 26.807.500,00 1.686.000.000,00 1.743.207.500,00 
1.03 . 1.03.01 . 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 6.450.000,00 552.718.700,00 3.828.879.500,00 4.388.048.200,00 
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 0,00 535.430.700,00 0,00 535.430.700,00 
1.03 . 1.03.01 . 23 . 15 Pengadaan sarana dan prasarana kebinamargaan dan bahaya kebakaran 6.450.000,00 17.288.000,00 3.828.879.500,00 3.852.617.500,00 
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan 5.307.127.200,00 
Jaringan Pengairan lainnya 
1.03 . 1.03.01 . 24 89.250.000,00 139.449.000,00 5.078.428.200,00 
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAU) 25.425.000,00 25.512.000,00 1.061.375.000,00 1.112.312.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 24 . 11 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum 11.500.000,00 24.073.000,00 932.217.000,00 967.790.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 39.125.000,00 26.092.000,00 701.882.000,00 767.099.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) 13.200.000,00 63.772.000,00 2.382.954.200,00 2.459.926.200,00 
1.03 . 1.03.01 . 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 13.550.000,00 24.209.300,00 8.526.800.700,00 8.564.560.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 13.550.000,00 24.209.300,00 8.526.800.700,00 8.564.560.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 46.850.000,00 619.473.800,00 13.023.849.848,00 13.690.173.648,00 
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (DAK) 8.300.000,00 10.890.900,00 4.091.463.860,00 4.110.654.760,00 
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAU) 8.850.000,00 516.734.000,00 620.000.000,00 1.145.584.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 30 . 11 Pembangunan sarana sanitasi pedesaan (DAK) 9.600.000,00 37.998.000,00 838.640.000,00 886.238.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 30 . 13 Pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal (DAK) 12.750.000,00 17.946.900,00 6.110.053.988,00 6.140.750.888,00 
1.03 . 1.03.01 . 30 . 14 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK) 7.350.000,00 35.904.000,00 1.363.692.000,00 1.406.946.000,00 
1.05 Penataan Ruang 183.637.000,00 364.655.500,00 0,00 548.292.500,00 
1.05 . 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 183.637.000,00 364.655.500,00 0,00 548.292.500,00 
1.05 . 1.06.01 . 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 183.637.000,00 364.655.500,00 0,00 548.292.500,00 
Kesesuaian Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kab. Pakpak 23.625.000,00 38.705.500,00 0,00 62.330.500,00 
Bharat 
1.05 . 1.06.01 . 24 . 14 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 7
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
Fasilitasi dan koordinasi Rencana Tata Ruang Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat 63.312.000,00 102.560.000,00 0,00 165.872.000,00 
oleh BKPRD Kab. Pakpak Bharat 
1.05 . 1.06.01 . 24 . 15 
1.05 . 1.06.01 . 24 . 19 Fasilitasi dan percepatan Perda RTRW Kab. Pakpak Bharat 96.700.000,00 223.390.000,00 0,00 320.090.000,00 
1.06 Perencanaan Pembangunan 938.395.000,00 1.949.437.300,00 140.920.000,00 3.028.752.300,00 
1.06 . 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 938.395.000,00 1.949.437.300,00 140.920.000,00 3.028.752.300,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.850.000,00 741.801.750,00 60.920.000,00 805.571.750,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 61.700.000,00 0,00 61.700.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 68.167.250,00 0,00 68.167.250,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.150.000,00 52.272.700,00 0,00 53.422.700,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 33.875.000,00 0,00 33.875.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.924.800,00 0,00 4.924.800,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.700.000,00 0,00 57.679.000,00 59.379.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 3.251.000,00 741.000,00 3.992.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 9.040.000,00 2.500.000,00 11.540.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 47.846.000,00 0,00 47.846.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 64.200.000,00 0,00 64.200.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 395.775.000,00 0,00 395.775.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.700.000,00 26.219.000,00 80.000.000,00 107.919.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.700.000,00 0,00 80.000.000,00 81.700.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 26.219.000,00 0,00 26.219.000,00 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 25.127.500,00 
keuangan 
1.06 . 1.06.01 . 06 13.200.000,00 11.927.500,00 0,00 
Penyusunan informasi manajemen mutu pelayanan publik untuk mencapai ISO 9001 : 13.200.000,00 11.927.500,00 0,00 25.127.500,00 
2008 
1.06 . 1.06.01 . 06 . 10 
1.06 . 1.06.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 450.530.000,00 147.929.000,00 0,00 598.459.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 15 . 15 Penyusunan buku statistik Kabupaten Pakpak Bharat 127.185.000,00 88.497.000,00 0,00 215.682.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 15 . 25 Penyusunan feasibility study pembangunan sarana dan prasarana daerah 323.345.000,00 59.432.000,00 0,00 382.777.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 16 Program Kerjasama Pembangunan 103.812.000,00 220.043.100,00 0,00 323.855.100,00 
1.06 . 1.06.01 . 16 . 06 Koordinasi pelaksanaan dana tugas pembantuan, dekonsentrasi 17.705.000,00 34.517.300,00 0,00 52.222.300,00 
Fasilitasi/Koordinasi program pengembangan kawasan agropolitan/forum kabupaten 23.742.000,00 53.718.300,00 0,00 77.460.300,00 
/ kota 
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 
Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal 37.345.000,00 57.002.000,00 0,00 94.347.000,00 
(PPDT) 
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 
1.06 . 1.06.01 . 16 . 09 Koordinasi penanggulangan masalah kemiskinan 25.020.000,00 74.805.500,00 0,00 99.825.500,00 
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan 269.558.250,00 
daerah 
1.06 . 1.06.01 . 20 0,00 269.558.250,00 0,00 
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 0,00 269.558.250,00 0,00 269.558.250,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 8
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.06 . 1.06.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 247.408.000,00 475.545.700,00 0,00 722.953.700,00 
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD 33.798.000,00 35.322.000,00 0,00 69.120.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 30.050.000,00 37.684.200,00 0,00 67.734.200,00 
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 Penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 27.155.000,00 42.959.100,00 0,00 70.114.100,00 
Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 27.155.000,00 37.520.600,00 0,00 64.675.600,00 
(PPAS) 
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 
1.06 . 1.06.01 . 21 . 20 Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional 44.865.000,00 232.595.000,00 0,00 277.460.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 21 . 29 Pelaksanaan musrenbang forum SKPD 36.750.000,00 60.545.000,00 0,00 97.295.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 Fasilitasi penyusunan RKA SKPD 47.635.000,00 28.919.800,00 0,00 76.554.800,00 
1.06 . 1.06.01 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya 118.895.000,00 56.413.000,00 0,00 175.308.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 23 . 15 Fasilitasi perencanaan anggaran responsif gender 16.150.000,00 23.125.000,00 0,00 39.275.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 23 . 16 Penyusunan perencanaan dan identifikasi tenaga kerja daerah 102.745.000,00 33.288.000,00 0,00 136.033.000,00 
1.07 Perhubungan 4.150.000,00 70.557.900,00 362.377.500,00 437.085.400,00 
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN 437.085.400,00 
KEBERSIHAN 
1.07 . 1.17.01 4.150.000,00 70.557.900,00 362.377.500,00 
1.07 . 1.17.01 . 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 2.800.000,00 26.953.900,00 362.377.500,00 392.131.400,00 
1.07 . 1.17.01 . 19 . 03 Pengadaan pagar pengaman jalan 2.800.000,00 26.953.900,00 362.377.500,00 392.131.400,00 
1.07 . 1.17.01 . 21 Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi 1.350.000,00 43.604.000,00 0,00 44.954.000,00 
1.07 . 1.17.01 . 21 . 05 Pengamanan Idul Fitri dan Tahun Baru 1.350.000,00 43.604.000,00 0,00 44.954.000,00 
1.08 Lingkungan Hidup 32.725.000,00 372.377.050,00 1.110.052.000,00 1.515.154.050,00 
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN 312.767.850,00 
KEBERSIHAN 
1.08 . 1.17.01 9.025.000,00 227.742.850,00 76.000.000,00 
1.08 . 1.17.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 7.875.000,00 105.080.700,00 16.000.000,00 128.955.700,00 
1.08 . 1.17.01 . 15 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 1.300.000,00 62.220.900,00 16.000.000,00 79.520.900,00 
1.08 . 1.17.01 . 15 . 10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 6.575.000,00 42.859.800,00 0,00 49.434.800,00 
1.08 . 1.17.01 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.150.000,00 122.662.150,00 60.000.000,00 183.812.150,00 
1.08 . 1.17.01 . 24 . 05 Penataan RTH 1.150.000,00 122.662.150,00 60.000.000,00 183.812.150,00 
1.08 . 2.02.01 DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN 23.700.000,00 144.634.200,00 1.034.052.000,00 1.202.386.200,00 
1.08 . 2.02.01 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 8.175.000,00 26.489.300,00 1.032.552.000,00 1.067.216.300,00 
1.08 . 2.02.01 . 17 . 01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 8.175.000,00 26.489.300,00 1.032.552.000,00 1.067.216.300,00 
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan 120.169.900,00 
Lingkungan Hidup 
1.08 . 2.02.01 . 19 15.525.000,00 104.644.900,00 0,00 
1.08 . 2.02.01 . 19 . 08 Penyusunan status lingkungan hidup daerah 12.975.000,00 43.472.800,00 0,00 56.447.800,00 
1.08 . 2.02.01 . 19 . 09 Lomba pengetahuan lingkungan hidup Tingkat SD dan SLTP 2.550.000,00 61.172.100,00 0,00 63.722.100,00 
1.08 . 2.02.01 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 13.500.000,00 1.500.000,00 15.000.000,00 
1.08 . 2.02.01 . 24 . 12 Pembuatan taman obat keluarga 0,00 13.500.000,00 1.500.000,00 15.000.000,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 9
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.09 Pertanahan 6.400.000,00 114.898.800,00 0,00 121.298.800,00 
1.09 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 6.400.000,00 114.898.800,00 0,00 121.298.800,00 
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan 121.298.800,00 
tanah 
1.09 . 1.20.03 . 16 6.400.000,00 114.898.800,00 0,00 
1.09 . 1.20.03 . 16 . 06 Pemasangan Pilar Patok Batas Tanah 6.400.000,00 114.898.800,00 0,00 121.298.800,00 
1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 93.640.000,00 1.390.913.150,00 508.349.200,00 1.992.902.350,00 
1.10 . 1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 93.640.000,00 1.390.913.150,00 508.349.200,00 1.992.902.350,00 
1.10 . 1.10.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 900.000,00 722.134.600,00 102.749.200,00 825.783.800,00 
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 
1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 43.413.200,00 0,00 43.413.200,00 
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 19.158.000,00 0,00 19.158.000,00 
1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 6.535.000,00 0,00 6.535.000,00 
1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 900.000,00 8.135.400,00 97.749.200,00 106.784.600,00 
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 7.200.000,00 5.000.000,00 12.200.000,00 
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 31.018.000,00 0,00 31.018.000,00 
1.10 . 1.10.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 216.200.000,00 0,00 216.200.000,00 
1.10 . 1.10.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 360.475.000,00 0,00 360.475.000,00 
1.10 . 1.10.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 98.329.250,00 0,00 98.329.250,00 
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 80.929.250,00 0,00 80.929.250,00 
1.10 . 1.10.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 17.400.000,00 0,00 17.400.000,00 
1.10 . 1.10.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 35.875.000,00 315.271.900,00 0,00 351.146.900,00 
1.10 . 1.10.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 238.900.000,00 0,00 238.900.000,00 
1.10 . 1.10.01 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 35.875.000,00 76.371.900,00 0,00 112.246.900,00 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 54.963.000,00 
keuangan 
1.10 . 1.10.01 . 06 0,00 54.963.000,00 0,00 
Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan publik 0,00 54.963.000,00 0,00 54.963.000,00 
untuk mencapai ISO 9001 : 2008 
1.10 . 1.10.01 . 06 . 10 
1.10 . 1.10.01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 56.865.000,00 200.214.400,00 405.600.000,00 662.679.400,00 
1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu 5.525.000,00 7.731.700,00 405.600.000,00 418.856.700,00 
1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 5.090.000,00 45.315.400,00 0,00 50.405.400,00 
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 8.550.000,00 92.136.700,00 0,00 100.686.700,00 
1.10 . 1.10.01 . 15 . 12 Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan 17.700.000,00 26.545.600,00 0,00 44.245.600,00 
1.10 . 1.10.01 . 15 . 29 Penertiban administrasi kependudukan 20.000.000,00 28.485.000,00 0,00 48.485.000,00 
1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 44.450.000,00 754.714.600,00 0,00 799.164.600,00 
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN 799.164.600,00 
DAN KB 
1.11 . 1.22.01 44.450.000,00 754.714.600,00 0,00 
1.11 . 1.22.01 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 44.450.000,00 754.714.600,00 0,00 799.164.600,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 10
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan 21.000.000,00 44.886.500,00 0,00 65.886.500,00 
(P2TP2) 
1.11 . 1.22.01 . 16 . 02 
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 4.250.000,00 18.167.800,00 0,00 22.417.800,00 
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan 9.000.000,00 40.940.500,00 0,00 49.940.500,00 
anak 
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 
1.11 . 1.22.01 . 16 . 10 Peringatan Hari Anak 3.000.000,00 26.565.400,00 0,00 29.565.400,00 
Fasilitasi peran serta Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- 7.200.000,00 624.154.400,00 0,00 631.354.400,00 
PKK) Kabupaten 
1.11 . 1.22.01 . 16 . 12 
1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 38.525.000,00 146.055.405,00 772.970.000,00 957.550.405,00 
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN 957.550.405,00 
DAN KB 
1.12 . 1.22.01 38.525.000,00 146.055.405,00 772.970.000,00 
1.12 . 1.22.01 . 15 Program Keluarga Berencana 19.550.000,00 32.641.498,00 766.370.000,00 818.561.498,00 
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 Pelayanan KIE 8.900.000,00 23.726.498,00 0,00 32.626.498,00 
1.12 . 1.22.01 . 15 . 09 Pengadaan alat keluarga berencana 10.650.000,00 8.915.000,00 766.370.000,00 785.935.000,00 
1.12 . 1.22.01 . 17 Program pelayanan kontrasepsi 18.975.000,00 113.413.907,00 6.600.000,00 138.988.907,00 
1.12 . 1.22.01 . 17 . 05 Bulan bhakti sosial TNI Manunggal KB-KES 13.925.000,00 59.793.009,00 0,00 73.718.009,00 
1.12 . 1.22.01 . 17 . 07 Bulan bhakti sosial TP-PKK-KB-KES 5.050.000,00 53.620.898,00 6.600.000,00 65.270.898,00 
1.13 Sosial 90.355.000,00 3.748.219.800,00 203.055.700,00 4.041.630.500,00 
1.13 . 1.13.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 90.355.000,00 3.748.219.800,00 203.055.700,00 4.041.630.500,00 
1.13 . 1.13.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.900.000,00 947.029.500,00 83.055.700,00 1.032.985.200,00 
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 34.800.000,00 0,00 34.800.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 203.994.000,00 0,00 203.994.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 55.383.000,00 0,00 55.383.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 36.075.600,00 0,00 36.075.600,00 
1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.500.000,00 30.642.100,00 55.183.000,00 88.325.100,00 
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.840.000,00 1.000.000,00 7.840.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 400.000,00 495.800,00 26.872.700,00 27.768.500,00 
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 41.724.000,00 0,00 41.724.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 124.600.000,00 0,00 124.600.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 412.475.000,00 0,00 412.475.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.250.000,00 33.152.700,00 50.000.000,00 84.402.700,00 
1.13 . 1.13.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.250.000,00 75.000,00 50.000.000,00 51.325.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 14.715.700,00 0,00 14.715.700,00 
1.13 . 1.13.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 18.362.000,00 0,00 18.362.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 203.750.000,00 0,00 203.750.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 203.750.000,00 0,00 203.750.000,00 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 24.013.000,00 
keuangan 
1.13 . 1.13.01 . 06 13.200.000,00 10.813.000,00 0,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 11
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan 13.200.000,00 10.813.000,00 0,00 24.013.000,00 
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 
1.13 . 1.13.01 . 06 . 10 
1.13 . 1.13.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 8.750.000,00 1.508.109.800,00 0,00 1.516.859.800,00 
1.13 . 1.13.01 . 16 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana pemdukung rumah tidak layak huni 8.750.000,00 1.508.109.800,00 0,00 1.516.859.800,00 
1.13 . 1.13.01 . 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 4.750.000,00 59.285.600,00 0,00 64.035.600,00 
1.13 . 1.13.01 . 18 . 08 Pemberian alat bantu dengar dan kursi roda untuk penyandang cacat 4.750.000,00 59.285.600,00 0,00 64.035.600,00 
1.13 . 1.13.01 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 59.505.000,00 986.079.200,00 70.000.000,00 1.115.584.200,00 
1.13 . 1.13.01 . 21 . 10 Peringatan Hari Pahlawan 2.650.000,00 39.999.700,00 0,00 42.649.700,00 
1.13 . 1.13.01 . 21 . 13 Operasional taruna siaga bencana dan TKSK 400.000,00 232.969.400,00 0,00 233.369.400,00 
1.13 . 1.13.01 . 21 . 14 Sosialisasi Monitoring dan evaluasi kelompok usaha bersama (KUBE) 400.000,00 49.218.600,00 0,00 49.618.600,00 
1.13 . 1.13.01 . 21 . 16 Peringatan Hari Lansia 1.765.000,00 48.060.800,00 0,00 49.825.800,00 
1.13 . 1.13.01 . 21 . 18 Validasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 6.825.000,00 41.910.000,00 0,00 48.735.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 21 . 19 Pelatihan kesiagaan penanggulangan bencana 4.115.000,00 30.927.200,00 0,00 35.042.200,00 
1.13 . 1.13.01 . 21 . 20 Operasional Lembaga Konsultasi Kesejateraan Keluarga (LK3) 400.000,00 37.287.200,00 0,00 37.687.200,00 
1.13 . 1.13.01 . 21 . 21 Penataan TPU, Taman Bahagia dan Makam Tokoh Pemekaran 6.050.000,00 302.057.400,00 70.000.000,00 378.107.400,00 
1.13 . 1.13.01 . 21 . 22 Pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat 0,00 55.800.000,00 0,00 55.800.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 21 . 23 Pembuatan buku sejarah berdirinya Kabupaten Pakpak Bharat 36.900.000,00 147.848.900,00 0,00 184.748.900,00 
1.14 Ketenagakerjaan 4.750.000,00 45.426.000,00 0,00 50.176.000,00 
1.14 . 1.13.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4.750.000,00 45.426.000,00 0,00 50.176.000,00 
1.14 . 1.13.01 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 4.750.000,00 45.426.000,00 0,00 50.176.000,00 
1.14 . 1.13.01 . 15 . 01 Penyusunan data base tenaga kerja daerah 4.750.000,00 45.426.000,00 0,00 50.176.000,00 
1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 85.200.000,00 287.174.100,00 0,00 372.374.100,00 
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, 372.374.100,00 
KECIL DAN MENENGAH 
1.15 . 2.07.01 85.200.000,00 287.174.100,00 0,00 
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil 198.155.700,00 
Menengah 
1.15 . 2.07.01 . 17 46.900.000,00 151.255.700,00 0,00 
1.15 . 2.07.01 . 17 . 23 Fasilitasi Tim Pokjanis Kredit Nduma Pakpak Bharat (KNPB) 46.900.000,00 151.255.700,00 0,00 198.155.700,00 
1.15 . 2.07.01 . 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 38.300.000,00 135.918.400,00 0,00 174.218.400,00 
1.15 . 2.07.01 . 18 . 14 Peringatan hari koperasi 2.725.000,00 74.770.900,00 0,00 77.495.900,00 
1.15 . 2.07.01 . 18 . 15 Sosialisasi Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) 12.325.000,00 43.887.500,00 0,00 56.212.500,00 
1.15 . 2.07.01 . 18 . 17 Fasilitasi pembentukan koperasi baru 23.250.000,00 17.260.000,00 0,00 40.510.000,00 
1.16 Penanaman Modal 28.610.000,00 738.331.000,00 47.220.000,00 814.161.000,00 
1.16 . 1.16.01 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL 28.610.000,00 738.331.000,00 47.220.000,00 814.161.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.270.000,00 509.355.000,00 950.000,00 513.575.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 28.600.000,00 0,00 28.600.000,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 12
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.16 . 1.16.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 53.595.000,00 0,00 53.595.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 31.618.000,00 0,00 31.618.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.270.000,00 55.950.000,00 0,00 59.220.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.796.000,00 0,00 4.796.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 7.101.000,00 0,00 7.101.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.400.000,00 950.000,00 6.350.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 17.820.000,00 0,00 17.820.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 63.200.000,00 0,00 63.200.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 240.525.000,00 0,00 240.525.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.300.000,00 10.850.000,00 46.270.000,00 62.420.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.850.000,00 0,00 17.500.000,00 19.350.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3.450.000,00 2.100.000,00 28.770.000,00 34.320.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 8.750.000,00 0,00 8.750.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 100.200.000,00 0,00 100.200.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 100.200.000,00 0,00 100.200.000,00 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 52.881.000,00 
keuangan 
1.16 . 1.16.01 . 06 0,00 52.881.000,00 0,00 
Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan 0,00 52.881.000,00 0,00 52.881.000,00 
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 
1.16 . 1.16.01 . 06 . 10 
1.16 . 1.16.01 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 20.040.000,00 65.045.000,00 0,00 85.085.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 16 . 15 Sinkronisasi dan pemutakhiran data investasi PMDN/PMA 20.040.000,00 65.045.000,00 0,00 85.085.000,00 
1.17 Kebudayaan 129.180.000,00 1.899.633.050,00 555.081.000,00 2.583.894.050,00 
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN 2.583.894.050,00 
KEBERSIHAN 
1.17 . 1.17.01 129.180.000,00 1.899.633.050,00 555.081.000,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.387.714.180,00 47.081.000,00 1.434.795.180,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 29.700.000,00 0,00 29.700.000,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 355.742.680,00 0,00 355.742.680,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 17.250.000,00 0,00 17.250.000,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 46.034.200,00 0,00 46.034.200,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 36.950.000,00 0,00 36.950.000,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 41.548.300,00 33.581.000,00 75.129.300,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.120.000,00 13.500.000,00 19.620.000,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 44.784.000,00 0,00 44.784.000,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 556.200.000,00 0,00 556.200.000,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 243.625.000,00 0,00 243.625.000,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 13
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.17 . 1.17.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.625.000,00 20.760.000,00 0,00 28.385.000,00 
1.17 . 1.17.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 7.625.000,00 20.760.000,00 0,00 28.385.000,00 
1.17 . 1.17.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 117.950.000,00 0,00 117.950.000,00 
1.17 . 1.17.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 117.950.000,00 0,00 117.950.000,00 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 25.125.000,00 
keuangan 
1.17 . 1.17.01 . 06 0,00 25.125.000,00 0,00 
Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan 0,00 25.125.000,00 0,00 25.125.000,00 
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 
1.17 . 1.17.01 . 06 . 10 
1.17 . 1.17.01 . 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 36.465.000,00 54.443.700,00 0,00 90.908.700,00 
1.17 . 1.17.01 . 15 . 01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 36.465.000,00 54.443.700,00 0,00 90.908.700,00 
1.17 . 1.17.01 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2.100.000,00 119.483.800,00 508.000.000,00 629.583.800,00 
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, 2.100.000,00 119.483.800,00 508.000.000,00 629.583.800,00 
museum dan peninggalan bawah air 
1.17 . 1.17.01 . 16 . 05 
1.17 . 1.17.01 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 82.990.000,00 174.156.370,00 0,00 257.146.370,00 
1.17 . 1.17.01 . 17 . 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 29.715.000,00 21.713.400,00 0,00 51.428.400,00 
1.17 . 1.17.01 . 17 . 04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 31.250.000,00 55.066.200,00 0,00 86.316.200,00 
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 22.025.000,00 97.376.770,00 0,00 119.401.770,00 
1.18 Kepemudaan dan Olah Raga 83.260.000,00 376.014.800,00 0,00 459.274.800,00 
1.18 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 83.260.000,00 376.014.800,00 0,00 459.274.800,00 
1.18 . 1.20.03 . 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 9.335.000,00 39.323.600,00 0,00 48.658.600,00 
1.18 . 1.20.03 . 15 . 08 Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan 9.335.000,00 39.323.600,00 0,00 48.658.600,00 
1.18 . 1.20.03 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 67.375.000,00 260.470.800,00 0,00 327.845.800,00 
1.18 . 1.20.03 . 16 . 13 Seleksi calon paskibraka 67.375.000,00 260.470.800,00 0,00 327.845.800,00 
1.18 . 1.20.03 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 6.550.000,00 76.220.400,00 0,00 82.770.400,00 
1.18 . 1.20.03 . 20 . 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 3.275.000,00 24.337.800,00 0,00 27.612.800,00 
1.18 . 1.20.03 . 20 . 18 Penyelenggaraan HAORNAS 3.275.000,00 51.882.600,00 0,00 55.157.600,00 
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 384.754.000,00 3.169.975.880,00 106.989.700,00 3.661.719.580,00 
1.19 . 1.19.01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 93.439.000,00 1.277.622.975,00 51.343.000,00 1.422.404.975,00 
1.19 . 1.19.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.750.000,00 589.077.150,00 51.343.000,00 643.170.150,00 
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 30.600.000,00 0,00 30.600.000,00 
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 132.430.450,00 0,00 132.430.450,00 
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 400.000,00 27.241.400,00 0,00 27.641.400,00 
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 7.657.400,00 0,00 7.657.400,00 
1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.180.900,00 0,00 2.180.900,00 
1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.350.000,00 2.111.000,00 51.343.000,00 55.804.000,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 14
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.680.000,00 0,00 4.680.000,00 
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 24.376.000,00 0,00 24.376.000,00 
1.19 . 1.19.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 
1.19 . 1.19.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 292.800.000,00 0,00 292.800.000,00 
1.19 . 1.19.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 400.000,00 10.280.925,00 0,00 10.680.925,00 
1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 400.000,00 7.582.925,00 0,00 7.982.925,00 
1.19 . 1.19.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 2.698.000,00 0,00 2.698.000,00 
1.19 . 1.19.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 36.100.000,00 0,00 36.100.000,00 
1.19 . 1.19.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 36.100.000,00 0,00 36.100.000,00 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 22.905.400,00 
keuangan 
1.19 . 1.19.01 . 06 13.200.000,00 9.705.400,00 0,00 
Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan 13.200.000,00 9.705.400,00 0,00 22.905.400,00 
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 
1.19 . 1.19.01 . 06 . 10 
1.19 . 1.19.01 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 77.089.000,00 632.459.500,00 0,00 709.548.500,00 
1.19 . 1.19.01 . 22 . 06 Pelatihan penanggulangan bencana 17.414.000,00 80.357.100,00 0,00 97.771.100,00 
1.19 . 1.19.01 . 22 . 10 Sosialisasi Penanggulangan Bencana 12.475.000,00 25.398.100,00 0,00 37.873.100,00 
1.19 . 1.19.01 . 22 . 11 Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah 20.000.000,00 42.716.000,00 0,00 62.716.000,00 
1.19 . 1.19.01 . 22 . 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana 8.750.000,00 23.565.400,00 0,00 32.315.400,00 
1.19 . 1.19.01 . 22 . 14 Pelatihan keterampilan berusaha bagi korban bencana alam 18.450.000,00 60.422.900,00 0,00 78.872.900,00 
1.19 . 1.19.01 . 22 . 15 Tanggap darurat bencana 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 
1.19 . 1.19.02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 38.400.000,00 1.215.487.480,00 55.646.700,00 1.309.534.180,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.700.000,00 502.520.180,00 55.646.700,00 562.866.880,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.170.000,00 0,00 1.170.000,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 37.640.000,00 0,00 37.640.000,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 71.712.180,00 0,00 71.712.180,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 6.333.000,00 0,00 6.333.000,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 23.433.600,00 0,00 23.433.600,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 9.668.000,00 0,00 9.668.000,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.250.000,00 5.117.600,00 55.646.700,00 63.014.300,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.120.000,00 0,00 6.120.000,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 34.400.400,00 0,00 34.400.400,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 249.500.000,00 0,00 249.500.000,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 400.000,00 46.734.800,00 0,00 47.134.800,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 7.495.000,00 0,00 7.495.000,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD 2.050.000,00 3.195.600,00 0,00 5.245.600,00 
1.19 . 1.19.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 5.544.800,00 0,00 5.544.800,00 
1.19 . 1.19.02 . 02 . 33 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor 0,00 5.544.800,00 0,00 5.544.800,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 15
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.19 . 1.19.02 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 13.728.300,00 0,00 13.728.300,00 
1.19 . 1.19.02 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 13.728.300,00 0,00 13.728.300,00 
1.19 . 1.19.02 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 80.200.000,00 0,00 80.200.000,00 
1.19 . 1.19.02 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 80.200.000,00 0,00 80.200.000,00 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 24.881.400,00 
keuangan 
1.19 . 1.19.02 . 06 13.200.000,00 11.681.400,00 0,00 
Penyusunan informasi sistem mana jemen mutu dalam rangka peningkatan 13.200.000,00 11.681.400,00 0,00 24.881.400,00 
pelayanan publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 
1.19 . 1.19.02 . 06 . 10 
1.19 . 1.19.02 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 11.650.000,00 493.205.400,00 0,00 504.855.400,00 
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 11.650.000,00 493.205.400,00 0,00 504.855.400,00 
1.19 . 1.19.02 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 8.850.000,00 108.607.400,00 0,00 117.457.400,00 
1.19 . 1.19.02 . 16 . 07 PAM Hari Besar 8.050.000,00 40.238.000,00 0,00 48.288.000,00 
1.19 . 1.19.02 . 16 . 12 PAM kedatangan pejabat 400.000,00 33.625.000,00 0,00 34.025.000,00 
1.19 . 1.19.02 . 16 . 13 Patroli pengawasan dan pengendalian PERDA 400.000,00 34.744.400,00 0,00 35.144.400,00 
1.19 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 241.550.000,00 417.688.950,00 0,00 659.238.950,00 
1.19 . 1.20.03 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 51.000.000,00 37.701.700,00 0,00 88.701.700,00 
1.19 . 1.20.03 . 16 . 10 Deteksi dini dan analisa konflik yang terjadi di Masyarakat 51.000.000,00 37.701.700,00 0,00 88.701.700,00 
1.19 . 1.20.03 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 115.465.000,00 186.608.050,00 0,00 302.073.050,00 
1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 Peningkatan kesadaran masyarakat nilai kebangkitan bangsa 5.975.000,00 20.925.500,00 0,00 26.900.500,00 
1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 Peringatan hari kesaktian pancasila 5.975.000,00 13.926.400,00 0,00 19.901.400,00 
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 Peringatan hari kebangkitan nasional 5.975.000,00 9.742.800,00 0,00 15.717.800,00 
1.19 . 1.20.03 . 17 . 10 Peringatan Hari Ulang Tahun RI 97.540.000,00 142.013.350,00 0,00 239.553.350,00 
1.19 . 1.20.03 . 21 Program pendidikan politik masyarakat 75.085.000,00 193.379.200,00 0,00 268.464.200,00 
1.19 . 1.20.03 . 21 . 09 Operasional Tim Monitoring Pemilihan Umum 54.385.000,00 87.575.600,00 0,00 141.960.600,00 
1.19 . 1.20.03 . 21 . 12 Sosialisasi Undang-Undang Politik 14.725.000,00 45.331.800,00 0,00 60.056.800,00 
1.19 . 1.20.03 . 21 . 14 Rapat koordinasi pra-pemilihan umum calon legislatif 5.975.000,00 60.471.800,00 0,00 66.446.800,00 
1.19 . 1.20.09 KECAMATAN SALAK 400.000,00 40.760.200,00 0,00 41.160.200,00 
1.19 . 1.20.09 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 400.000,00 40.760.200,00 0,00 41.160.200,00 
1.19 . 1.20.09 . 17 . 10 Peringatan Hari Uang Tahun RI 400.000,00 40.760.200,00 0,00 41.160.200,00 
1.19 . 1.20.10 KECAMATAN KERAJAAN 400.000,00 40.600.975,00 0,00 41.000.975,00 
1.19 . 1.20.10 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 400.000,00 40.600.975,00 0,00 41.000.975,00 
1.19 . 1.20.10 . 17 . 10 Peringatan Hari Ulang Tahun RI 400.000,00 40.600.975,00 0,00 41.000.975,00 
1.19 . 1.20.11 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE 8.065.000,00 19.075.000,00 0,00 27.140.000,00 
1.19 . 1.20.11 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 8.065.000,00 19.075.000,00 0,00 27.140.000,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 16
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.19 . 1.20.11 . 17 . 10 Peringatan Hari Ulang Tahun RI 8.065.000,00 19.075.000,00 0,00 27.140.000,00 
1.19 . 1.20.12 KECAMATAN PERGETTENG GETTENG SENGKUT 400.000,00 32.152.100,00 0,00 32.552.100,00 
1.19 . 1.20.12 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 400.000,00 32.152.100,00 0,00 32.552.100,00 
1.19 . 1.20.12 . 17 . 10 Peringatan Hari Ulang Tahun RI 400.000,00 32.152.100,00 0,00 32.552.100,00 
1.19 . 1.20.13 KECAMATAN PAGINDAR 400.000,00 32.408.000,00 0,00 32.808.000,00 
1.19 . 1.20.13 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 400.000,00 32.408.000,00 0,00 32.808.000,00 
1.19 . 1.20.13 . 17 . 10 Peringatan Hari Ulang Tahun RI 400.000,00 32.408.000,00 0,00 32.808.000,00 
1.19 . 1.20.14 KECAMATAN SIEMPAT RUBE 400.000,00 39.444.400,00 0,00 39.844.400,00 
1.19 . 1.20.14 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 400.000,00 39.444.400,00 0,00 39.844.400,00 
1.19 . 1.20.14 . 17 . 10 Peringatan Hari Ulang Tahun RI 400.000,00 39.444.400,00 0,00 39.844.400,00 
1.19 . 1.20.15 KECAMATAN TINADA 400.000,00 26.525.700,00 0,00 26.925.700,00 
1.19 . 1.20.15 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 400.000,00 26.525.700,00 0,00 26.925.700,00 
1.19 . 1.20.15 . 17 . 10 Peringatan Hari Ulang Tahun RI 400.000,00 26.525.700,00 0,00 26.925.700,00 
1.19 . 1.20.16 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU 900.000,00 28.210.100,00 0,00 29.110.100,00 
1.19 . 1.20.16 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 900.000,00 28.210.100,00 0,00 29.110.100,00 
1.19 . 1.20.16 . 17 . 10 Peringatan Hari Ulang Tahun RI 900.000,00 28.210.100,00 0,00 29.110.100,00 
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat 41.242.791.225,00 
Daerah, Kepegawaian dan Persandian 
1.20 3.199.753.500,00 33.419.540.850,00 4.623.496.875,00 
1.20 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 2.209.589.500,00 19.372.380.650,00 2.768.038.800,00 24.350.008.950,00 
1.20 . 1.20.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 663.325.000,00 10.086.746.000,00 533.625.300,00 11.283.696.300,00 
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 102.700.000,00 0,00 102.700.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 1.895.700.000,00 0,00 1.895.700.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 91.760.000,00 0,00 91.760.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 2.400.000,00 193.860.000,00 0,00 196.260.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.000.000,00 106.786.000,00 0,00 108.786.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.000.000,00 235.024.000,00 533.625.300,00 772.649.300,00 
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 2.355.376.000,00 0,00 2.355.376.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 647.400.000,00 857.400.000,00 0,00 1.504.800.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 4.169.425.000,00 0,00 4.169.425.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 01 . 28 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara Pemerintah dengan Masyarakat 7.525.000,00 78.715.000,00 0,00 86.240.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.400.000,00 2.756.754.400,00 1.769.425.000,00 4.537.579.400,00 
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 2.800.000,00 0,00 378.000.000,00 380.800.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 3.750.000,00 0,00 846.000.000,00 849.750.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 0,00 0,00 185.000.000,00 185.000.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 2.400.000,00 0,00 338.925.000,00 341.325.000,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 17
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 395.696.400,00 0,00 395.696.400,00 
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 508.531.000,00 21.500.000,00 530.031.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 1.400.054.000,00 0,00 1.400.054.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 190.973.000,00 0,00 190.973.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2.450.000,00 261.500.000,00 0,00 263.950.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 2.400.000,00 818.250.000,00 0,00 820.650.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.400.000,00 818.250.000,00 0,00 820.650.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 29.475.000,00 2.079.840.700,00 0,00 2.109.315.700,00 
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 2.027.050.000,00 0,00 2.027.050.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 05 . 23 Launching dan sosialisasi penerapan LPSE 29.475.000,00 52.790.700,00 0,00 82.265.700,00 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 733.054.100,00 
keuangan 
1.20 . 1.20.03 . 06 256.600.000,00 474.454.100,00 2.000.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 36.695.000,00 59.635.600,00 0,00 96.330.600,00 
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4.690.000,00 30.160.000,00 0,00 34.850.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 17.950.000,00 13.644.000,00 0,00 31.594.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 Penyusunan pelaporan evaluasi administrasi kegiatan pembangunan 64.010.000,00 143.634.900,00 2.000.000,00 209.644.900,00 
1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 Monitoring dan evaluasi harga sembako 27.825.000,00 29.573.100,00 0,00 57.398.100,00 
1.20 . 1.20.03 . 06 . 09 Penyusunan penetapan kinerja (TAPKIN) 11.745.000,00 67.396.500,00 0,00 79.141.500,00 
Penyusunan informasi sistem manajemen mutu pelayanan publik untuk mencapai 93.685.000,00 130.410.000,00 0,00 224.095.000,00 
ISO 9001 : 2008 
1.20 . 1.20.03 . 06 . 10 
1.20 . 1.20.03 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 59.660.000,00 299.964.600,00 0,00 359.624.600,00 
1.20 . 1.20.03 . 15 . 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 59.660.000,00 299.964.600,00 0,00 359.624.600,00 
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala 594.203.600,00 
daerah 
1.20 . 1.20.03 . 16 72.350.000,00 521.853.600,00 0,00 
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial 18.825.000,00 52.496.900,00 0,00 71.321.900,00 
dan kemasyarakatan 
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non 0,00 104.750.000,00 0,00 104.750.000,00 
departemen/luar negeri 
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 
1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 18.825.000,00 116.697.400,00 0,00 135.522.400,00 
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 Rapat kerja pemerintahan daerah 28.425.000,00 64.261.200,00 0,00 92.686.200,00 
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 Fasilitasi kesehatan kepala daerah/ wakil kepala daerah 0,00 123.000.000,00 0,00 123.000.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 16 . 11 Rapat Koordinasi Camat 6.275.000,00 60.648.100,00 0,00 66.923.100,00 
1.20 . 1.20.03 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 410.016.000,00 707.813.500,00 348.372.500,00 1.466.202.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 Penyusunan standar satuan harga 53.796.000,00 52.452.600,00 0,00 106.248.600,00 
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 4.220.000,00 4.148.300,00 19.300.000,00 27.668.300,00 
1.20 . 1.20.03 . 17 . 59 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) 242.550.000,00 229.182.700,00 28.585.000,00 500.317.700,00 
1.20 . 1.20.03 . 17 . 61 Monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah 27.500.000,00 27.288.800,00 0,00 54.788.800,00 
1.20 . 1.20.03 . 17 . 62 Operasional Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) 81.950.000,00 394.741.100,00 300.487.500,00 777.178.600,00 
1.20 . 1.20.03 . 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 50.090.000,00 24.042.700,00 0,00 74.132.700,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 18
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.20 . 1.20.03 . 18 . 06 Penyusunan nota pengantar dan nota jawaban bupati ttg laporan keuangan 50.090.000,00 24.042.700,00 0,00 74.132.700,00 
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 214.612.700,00 
pelaksanaan kebijakan KDH 
1.20 . 1.20.03 . 20 37.100.000,00 177.512.700,00 0,00 
1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 Monitoring distribusi raskin 37.100.000,00 177.512.700,00 0,00 214.612.700,00 
1.20 . 1.20.03 . 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 334.745.000,00 351.614.950,00 0,00 686.359.950,00 
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 256.900.000,00 87.735.000,00 0,00 344.635.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 Publikasi peraturan perundang-undangan 3.875.000,00 31.087.800,00 0,00 34.962.800,00 
1.20 . 1.20.03 . 26 . 18 Pembahasan rancangan peraturan bupati 15.225.000,00 90.193.100,00 0,00 105.418.100,00 
1.20 . 1.20.03 . 26 . 24 Penyusunan uraian tugas pokok dan fungsi SKPD 26.495.000,00 31.838.900,00 0,00 58.333.900,00 
1.20 . 1.20.03 . 26 . 26 Fasilitasi Sosialisasi Penyuluhan Hukum 9.475.000,00 45.802.500,00 0,00 55.277.500,00 
1.20 . 1.20.03 . 26 . 30 Penyusunan peraturan daerah tentang kelembagaan 22.775.000,00 64.957.650,00 0,00 87.732.650,00 
1.20 . 1.20.03 . 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 179.550.500,00 723.981.300,00 114.616.000,00 1.018.147.800,00 
1.20 . 1.20.03 . 27 . 03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 27.825.000,00 310.473.800,00 114.616.000,00 452.914.800,00 
1.20 . 1.20.03 . 27 . 06 Upacara Hari otonomi Daerah 5.775.000,00 18.733.800,00 0,00 24.508.800,00 
1.20 . 1.20.03 . 27 . 08 Perayaan hari jadi Kabupaten Pakpak Bharat 145.950.500,00 394.773.700,00 0,00 540.724.200,00 
1.20 . 1.20.03 . 28 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 61.688.000,00 236.902.200,00 0,00 298.590.200,00 
1.20 . 1.20.03 . 28 . 04 Penilaian Kecamatan Terbaik Tk. Kabupaten 33.225.000,00 84.779.100,00 0,00 118.004.100,00 
1.20 . 1.20.03 . 28 . 05 Penyusunan LPPD 17.288.000,00 103.723.400,00 0,00 121.011.400,00 
1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 Evaluasi Pemerintahan Daerah 11.175.000,00 48.399.700,00 0,00 59.574.700,00 
1.20 . 1.20.03 . 34 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 41.190.000,00 112.649.900,00 0,00 153.839.900,00 
1.20 . 1.20.03 . 34 . 25 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi 10.845.000,00 35.596.900,00 0,00 46.441.900,00 
1.20 . 1.20.03 . 34 . 26 Penyusuna Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum 11.170.000,00 31.903.500,00 0,00 43.073.500,00 
Sosialisasi Reformasi Birokrasi sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 19.175.000,00 45.149.500,00 0,00 64.324.500,00 
2012 
1.20 . 1.20.03 . 34 . 27 
1.20 . 1.20.04 SEKRETARIAT DPRD 112.596.000,00 4.558.760.100,00 1.046.819.000,00 5.718.175.100,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.150.000,00 2.233.075.700,00 267.999.000,00 2.511.224.700,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 408.508.000,00 0,00 408.508.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 57.538.500,00 0,00 57.538.500,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 35.800.000,00 0,00 35.800.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 13.926.000,00 0,00 13.926.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.800.000,00 11.732.200,00 259.999.000,00 273.531.200,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 160.022.000,00 0,00 160.022.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 368.200.000,00 0,00 368.200.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 1.121.625.000,00 0,00 1.121.625.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 . 29 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara DPRD dengan Masyarakat 8.350.000,00 31.724.000,00 0,00 40.074.000,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 19
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.20 . 1.20.04 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.250.000,00 34.714.600,00 778.820.000,00 832.784.600,00 
1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 8.250.000,00 2.027.700,00 446.182.500,00 456.460.200,00 
1.20 . 1.20.04 . 02 . 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 1.750.000,00 0,00 40.000.000,00 41.750.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.750.000,00 13.712.900,00 0,00 15.462.900,00 
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7.500.000,00 0,00 292.637.500,00 300.137.500,00 
1.20 . 1.20.04 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 18.974.000,00 0,00 18.974.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.800.000,00 72.723.000,00 0,00 74.523.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.800.000,00 72.723.000,00 0,00 74.523.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.119.000.000,00 0,00 1.119.000.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 1.119.000.000,00 0,00 1.119.000.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 68.396.000,00 1.079.376.800,00 0,00 1.147.772.800,00 
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 46.371.000,00 108.525.000,00 0,00 154.896.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 400.000,00 27.262.800,00 0,00 27.662.800,00 
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 Kegiatan Reses 1.200.000,00 196.575.000,00 0,00 197.775.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 Rapat Kerja Tahunan DPRD 20.425.000,00 60.636.000,00 0,00 81.061.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 15 . 18 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah 0,00 686.378.000,00 0,00 686.378.000,00 
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala 15.550.000,00 
daerah 
1.20 . 1.20.04 . 16 0,00 15.550.000,00 0,00 
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial 0,00 15.550.000,00 0,00 15.550.000,00 
dan kemasyarakatan 
1.20 . 1.20.04 . 16 . 01 
1.20 . 1.20.04 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 13.000.000,00 4.320.000,00 0,00 17.320.000,00 
Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan 13.000.000,00 4.320.000,00 0,00 17.320.000,00 
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 
1.20 . 1.20.04 . 23 . 05 
1.20 . 1.20.05 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 640.408.000,00 1.950.144.070,00 189.940.200,00 2.780.492.270,00 
1.20 . 1.20.05 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.600.000,00 993.855.350,00 189.940.200,00 1.188.395.550,00 
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 37.800.000,00 0,00 37.800.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 68.845.450,00 0,00 68.845.450,00 
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 55.852.400,00 0,00 55.852.400,00 
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 53.360.500,00 0,00 53.360.500,00 
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 188.390.200,00 188.390.200,00 
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 10.800.000,00 1.550.000,00 12.350.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 63.300.000,00 0,00 63.300.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 49.172.000,00 0,00 49.172.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 4.600.000,00 73.400.000,00 0,00 78.000.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 581.325.000,00 0,00 581.325.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 87.008.350,00 0,00 87.008.350,00 
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 20
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.20 . 1.20.05 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 02 . 33 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor 0,00 42.508.350,00 0,00 42.508.350,00 
1.20 . 1.20.05 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 115.800.000,00 0,00 115.800.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 115.800.000,00 0,00 115.800.000,00 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 130.224.270,00 
keuangan 
1.20 . 1.20.05 . 06 78.102.000,00 52.122.270,00 0,00 
1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3.725.000,00 8.244.100,00 0,00 11.969.100,00 
1.20 . 1.20.05 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 28.177.000,00 34.994.800,00 0,00 63.171.800,00 
Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan 46.200.000,00 8.883.370,00 0,00 55.083.370,00 
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 
1.20 . 1.20.05 . 06 . 10 
1.20 . 1.20.05 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 557.706.000,00 701.358.100,00 0,00 1.259.064.100,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 33.375.000,00 63.118.900,00 0,00 96.493.900,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 24.502.000,00 31.168.700,00 0,00 55.670.700,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 22.250.000,00 72.368.900,00 0,00 94.618.900,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 24.502.000,00 43.705.700,00 0,00 68.207.700,00 
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 13.100.000,00 43.692.200,00 0,00 56.792.200,00 
APBD 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban 25.277.000,00 23.612.600,00 0,00 48.889.600,00 
pelaksanaan APBD 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 11 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 6.425.000,00 13.888.100,00 0,00 20.313.100,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 20.725.000,00 21.573.500,00 0,00 42.298.500,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 87.950.000,00 23.675.100,00 0,00 111.625.100,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 26 Penelitian dan pengesahan DPA - SKPD 4.500.000,00 17.428.700,00 0,00 21.928.700,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 33 Pengintensipan Pendapatan Asli Daerah 67.100.000,00 12.354.300,00 0,00 79.454.300,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 35 Penelitian dan pengesahan DPPA - SKPD 4.500.000,00 18.940.900,00 0,00 23.440.900,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 40 Penghapusan barang milik daerah 7.325.000,00 21.392.700,00 0,00 28.717.700,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 45 Pemeliharaan dan Update Aplikasi SIMDA 19.925.000,00 17.880.900,00 0,00 37.805.900,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 49 Pendataan subjek dan objek pajak daerah 6.100.000,00 20.146.700,00 0,00 26.246.700,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 50 Sensus, pendataan dan penilaian barang milik daerah 11.625.000,00 61.255.100,00 0,00 72.880.100,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 54 Pemeliharaan dan Update SIM BMD 16.725.000,00 24.320.000,00 0,00 41.045.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 55 Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan 0,00 14.429.400,00 0,00 14.429.400,00 
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan 5.950.000,00 29.413.600,00 0,00 35.363.600,00 
Keuangan Daerah 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 59 
Pembuatan Database Subjek dan Objek PBB P2 dalam rangka pengalihan PBB 155.850.000,00 126.992.100,00 0,00 282.842.100,00 
menjadi pajak daerah Tahun 2014 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 60 
1.20 . 1.20.07 INSPEKTORAT KABUPATEN 35.300.000,00 1.358.194.100,00 53.640.000,00 1.447.134.100,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.150.000,00 510.863.300,00 53.640.000,00 565.653.300,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 82.926.000,00 0,00 82.926.000,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 21
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 30.496.000,00 0,00 30.496.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 17.074.800,00 0,00 17.074.800,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.150.000,00 8.223.500,00 53.640.000,00 63.013.500,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 42.128.000,00 0,00 42.128.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 42.600.000,00 0,00 42.600.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 244.875.000,00 0,00 244.875.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 400.000,00 32.591.200,00 0,00 32.991.200,00 
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 400.000,00 32.591.200,00 0,00 32.991.200,00 
1.20 . 1.20.07 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 25.024.400,00 
keuangan 
1.20 . 1.20.07 . 06 13.200.000,00 11.824.400,00 0,00 
Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan 13.200.000,00 11.824.400,00 0,00 25.024.400,00 
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 
1.20 . 1.20.07 . 06 . 10 
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 508.582.600,00 
pelaksanaan kebijakan KDH 
1.20 . 1.20.07 . 20 1.950.000,00 506.632.600,00 0,00 
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 0,00 234.118.200,00 0,00 234.118.200,00 
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 0,00 246.865.400,00 0,00 246.865.400,00 
1.20 . 1.20.07 . 20 . 09 Review Laporan Keuangan 1.950.000,00 4.480.500,00 0,00 6.430.500,00 
Penyelesaian kerugian negara/daerah melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan 0,00 21.168.500,00 0,00 21.168.500,00 
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 
1.20 . 1.20.07 . 20 . 12 
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur 189.323.800,00 
pengawasan 
1.20 . 1.20.07 . 21 15.150.000,00 174.173.800,00 0,00 
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 0,00 169.800.000,00 0,00 169.800.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 15.150.000,00 4.373.800,00 0,00 19.523.800,00 
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur 10.587.300,00 
pengawasan 
1.20 . 1.20.07 . 22 3.450.000,00 7.137.300,00 0,00 
1.20 . 1.20.07 . 22 . 05 Evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil kinerja SKPD se Kab. Pakpak Bharat 3.450.000,00 7.137.300,00 0,00 10.587.300,00 
1.20 . 1.20.07 . 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0,00 9.971.500,00 0,00 9.971.500,00 
1.20 . 1.20.07 . 27 . 08 Perayaan hari jadi Kabupaten Pakpak Bharat 0,00 9.971.500,00 0,00 9.971.500,00 
1.20 . 1.20.08 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT 166.640.000,00 2.225.070.430,00 442.865.000,00 2.834.575.430,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 842.706.940,00 8.000.000,00 850.706.940,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 74.773.440,00 0,00 74.773.440,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 63.139.250,00 0,00 63.139.250,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 17.613.000,00 0,00 17.613.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 41.075.450,00 0,00 41.075.450,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 62.787.500,00 0,00 62.787.500,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 22
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.554.000,00 0,00 2.554.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 7.846.500,00 3.000.000,00 10.846.500,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.240.000,00 5.000.000,00 8.240.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 29.208.000,00 0,00 29.208.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 85.969.800,00 0,00 85.969.800,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 454.500.000,00 0,00 454.500.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.850.000,00 44.050.000,00 434.865.000,00 484.765.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 2.150.000,00 2.550.000,00 262.500.000,00 267.200.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 23.365.000,00 23.365.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 44.000.000,00 44.000.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.850.000,00 41.500.000,00 0,00 43.350.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 02 . 46 Pembangunan dan penataan tempat parkir 1.850.000,00 0,00 105.000.000,00 106.850.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 159.000.000,00 0,00 159.000.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 159.000.000,00 0,00 159.000.000,00 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 36.026.500,00 
keuangan 
1.20 . 1.20.08 . 06 16.825.000,00 19.201.500,00 0,00 
1.20 . 1.20.08 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.625.000,00 6.600.000,00 0,00 10.225.000,00 
Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan 13.200.000,00 12.601.500,00 0,00 25.801.500,00 
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 
1.20 . 1.20.08 . 06 . 10 
1.20 . 1.20.08 . 28 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 29.350.000,00 126.829.890,00 0,00 156.179.890,00 
Sosialisasi Peraturan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 10.600.000,00 20.604.900,00 0,00 31.204.900,00 
(LHKPN) 
1.20 . 1.20.08 . 28 . 09 
1.20 . 1.20.08 . 28 . 10 Penyelenggaraan Diklat Teknis tentang Analisis Beban Kerja 18.750.000,00 106.224.990,00 0,00 124.974.990,00 
1.20 . 1.20.08 . 32 Program Pendidikan Kedinasan 47.340.000,00 209.627.600,00 0,00 256.967.600,00 
1.20 . 1.20.08 . 32 . 06 Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme 47.340.000,00 209.627.600,00 0,00 256.967.600,00 
1.20 . 1.20.08 . 34 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 67.275.000,00 823.654.500,00 0,00 890.929.500,00 
1.20 . 1.20.08 . 34 . 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 0,00 10.986.700,00 0,00 10.986.700,00 
1.20 . 1.20.08 . 34 . 04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 3.025.000,00 43.566.400,00 0,00 46.591.400,00 
1.20 . 1.20.08 . 34 . 05 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 3.450.000,00 15.592.700,00 0,00 19.042.700,00 
1.20 . 1.20.08 . 34 . 07 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar 0,00 168.000.000,00 0,00 168.000.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 34 . 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 24.200.000,00 23.773.800,00 0,00 47.973.800,00 
1.20 . 1.20.08 . 34 . 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN 2.800.000,00 9.878.700,00 0,00 12.678.700,00 
1.20 . 1.20.08 . 34 . 13 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan 0,00 360.000.000,00 0,00 360.000.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 34 . 17 Pengambilan sumpah/janji PNS 2.800.000,00 2.416.700,00 0,00 5.216.700,00 
1.20 . 1.20.08 . 34 . 19 Pelantikan dalam jabatan 0,00 52.342.200,00 0,00 52.342.200,00 
1.20 . 1.20.08 . 34 . 20 Rapat Baperjakat 20.700.000,00 1.793.700,00 0,00 22.493.700,00 
1.20 . 1.20.08 . 34 . 22 Rapat Koordinasi Analisis Kebutuhan Diklat Kabupaten 0,00 10.188.800,00 0,00 10.188.800,00 
1.20 . 1.20.08 . 34 . 23 Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalencana dan Purnabakti PNS 2.800.000,00 78.876.500,00 0,00 81.676.500,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 23
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.20 . 1.20.08 . 34 . 24 Seleksi Tenaga Honorer untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah 7.500.000,00 46.238.300,00 0,00 53.738.300,00 
1.20 . 1.20.09 KECAMATAN SALAK 2.800.000,00 577.378.200,00 12.878.700,00 593.056.900,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 360.423.000,00 12.878.700,00 373.301.700,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 11.360.000,00 0,00 11.360.000,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 63.504.000,00 0,00 63.504.000,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 25.555.500,00 0,00 25.555.500,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 8.078.000,00 0,00 8.078.000,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 882.000,00 0,00 882.000,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 5.799.500,00 11.878.700,00 17.678.200,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.348.000,00 1.000.000,00 4.348.000,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 26.496.000,00 0,00 26.496.000,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 50.600.000,00 0,00 50.600.000,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 164.800.000,00 0,00 164.800.000,00 
1.20 . 1.20.09 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 16.523.100,00 0,00 16.523.100,00 
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 3.949.100,00 0,00 3.949.100,00 
1.20 . 1.20.09 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 6.574.000,00 0,00 6.574.000,00 
1.20 . 1.20.09 . 02 . 45 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 
1.20 . 1.20.09 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 400.000,00 48.986.300,00 0,00 49.386.300,00 
1.20 . 1.20.09 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 26.450.000,00 0,00 26.450.000,00 
1.20 . 1.20.09 . 05 . 20 Pembinaan pemerintah desa 400.000,00 22.536.300,00 0,00 22.936.300,00 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 52.881.000,00 
keuangan 
1.20 . 1.20.09 . 06 0,00 52.881.000,00 0,00 
Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan 0,00 52.881.000,00 0,00 52.881.000,00 
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 
1.20 . 1.20.09 . 06 . 10 
1.20 . 1.20.09 . 28 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 400.000,00 15.125.000,00 0,00 15.525.000,00 
1.20 . 1.20.09 . 28 . 01 Pembinaan desa percontohan PKK 400.000,00 15.125.000,00 0,00 15.525.000,00 
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan 73.865.100,00 
Pembinaan Kerukunan Beragama 
1.20 . 1.20.09 . 29 1.600.000,00 72.265.100,00 0,00 
1.20 . 1.20.09 . 29 . 01 Penyelenggaraan MTQ 400.000,00 26.925.300,00 0,00 27.325.300,00 
1.20 . 1.20.09 . 29 . 02 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan 400.000,00 20.474.900,00 0,00 20.874.900,00 
1.20 . 1.20.09 . 29 . 03 Perayaan Natal Oikumene 400.000,00 13.464.900,00 0,00 13.864.900,00 
1.20 . 1.20.09 . 29 . 04 Perayaan Halal Bi halal 400.000,00 11.400.000,00 0,00 11.800.000,00 
1.20 . 1.20.09 . 30 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 400.000,00 11.174.700,00 0,00 11.574.700,00 
1.20 . 1.20.09 . 30 . 01 Pembinaan gotong royong 400.000,00 11.174.700,00 0,00 11.574.700,00 
1.20 . 1.20.10 KECAMATAN KERAJAAN 7.250.000,00 533.623.875,00 7.204.900,00 548.078.775,00 
1.20 . 1.20.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 387.078.500,00 6.361.200,00 393.439.700,00 
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 13.800.000,00 0,00 13.800.000,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 24
4. Lampiran 4
4. Lampiran 4
4. Lampiran 4
4. Lampiran 4
4. Lampiran 4
4. Lampiran 4
4. Lampiran 4
4. Lampiran 4
4. Lampiran 4
4. Lampiran 4
4. Lampiran 4
4. Lampiran 4
4. Lampiran 4
4. Lampiran 4
4. Lampiran 4

More Related Content

What's hot

02. pedoman akreditasi sm 2020.05.11
02. pedoman akreditasi sm 2020.05.1102. pedoman akreditasi sm 2020.05.11
02. pedoman akreditasi sm 2020.05.11Drs. HM. Yunus
 
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tiksmkn 4 padalarang
 
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tiktrysnokoe
 
Materi sosialisasi-dak-2012-swakelola-bagian-2
Materi sosialisasi-dak-2012-swakelola-bagian-2Materi sosialisasi-dak-2012-swakelola-bagian-2
Materi sosialisasi-dak-2012-swakelola-bagian-2Ai Rahmah
 
1. kebijakan bos 2019
1. kebijakan bos 20191. kebijakan bos 2019
1. kebijakan bos 2019Ari Lesmana
 
10 ps-2014 bantuan rehabilitasi
10 ps-2014 bantuan rehabilitasi10 ps-2014 bantuan rehabilitasi
10 ps-2014 bantuan rehabilitasiWinarto Winartoap
 
Keputusan komite no. 03 ttg pengesahan apbs tk tp. 2012 2013 no
Keputusan komite no. 03 ttg pengesahan apbs tk tp. 2012 2013 noKeputusan komite no. 03 ttg pengesahan apbs tk tp. 2012 2013 no
Keputusan komite no. 03 ttg pengesahan apbs tk tp. 2012 2013 noEliasa Tlb
 
26 ps-2014 bantuan smk dalam rangka pemberdayaan masyarakat
26 ps-2014 bantuan smk dalam rangka pemberdayaan masyarakat26 ps-2014 bantuan smk dalam rangka pemberdayaan masyarakat
26 ps-2014 bantuan smk dalam rangka pemberdayaan masyarakatWinarto Winartoap
 
02 panlak bantuan_pembelajaran_kewirausa
02 panlak bantuan_pembelajaran_kewirausa02 panlak bantuan_pembelajaran_kewirausa
02 panlak bantuan_pembelajaran_kewirausaMuh Zahroni
 

What's hot (9)

02. pedoman akreditasi sm 2020.05.11
02. pedoman akreditasi sm 2020.05.1102. pedoman akreditasi sm 2020.05.11
02. pedoman akreditasi sm 2020.05.11
 
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
 
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
 
Materi sosialisasi-dak-2012-swakelola-bagian-2
Materi sosialisasi-dak-2012-swakelola-bagian-2Materi sosialisasi-dak-2012-swakelola-bagian-2
Materi sosialisasi-dak-2012-swakelola-bagian-2
 
1. kebijakan bos 2019
1. kebijakan bos 20191. kebijakan bos 2019
1. kebijakan bos 2019
 
10 ps-2014 bantuan rehabilitasi
10 ps-2014 bantuan rehabilitasi10 ps-2014 bantuan rehabilitasi
10 ps-2014 bantuan rehabilitasi
 
Keputusan komite no. 03 ttg pengesahan apbs tk tp. 2012 2013 no
Keputusan komite no. 03 ttg pengesahan apbs tk tp. 2012 2013 noKeputusan komite no. 03 ttg pengesahan apbs tk tp. 2012 2013 no
Keputusan komite no. 03 ttg pengesahan apbs tk tp. 2012 2013 no
 
26 ps-2014 bantuan smk dalam rangka pemberdayaan masyarakat
26 ps-2014 bantuan smk dalam rangka pemberdayaan masyarakat26 ps-2014 bantuan smk dalam rangka pemberdayaan masyarakat
26 ps-2014 bantuan smk dalam rangka pemberdayaan masyarakat
 
02 panlak bantuan_pembelajaran_kewirausa
02 panlak bantuan_pembelajaran_kewirausa02 panlak bantuan_pembelajaran_kewirausa
02 panlak bantuan_pembelajaran_kewirausa
 

Viewers also liked

Meruvian Seamless Education - SMK v1.0
Meruvian Seamless Education - SMK v1.0Meruvian Seamless Education - SMK v1.0
Meruvian Seamless Education - SMK v1.0The World Bank
 
Informativo janeiro 13
Informativo janeiro   13Informativo janeiro   13
Informativo janeiro 13Lua Barros
 
Certificado Introdução ao Orçamento Público
Certificado Introdução ao Orçamento PúblicoCertificado Introdução ao Orçamento Público
Certificado Introdução ao Orçamento PúblicoFabiano Gon
 
Certificado Processo Legislativo
Certificado Processo LegislativoCertificado Processo Legislativo
Certificado Processo LegislativoFabiano Gon
 
5W LED Bulb - www.ngtlight.com
5W LED Bulb - www.ngtlight.com5W LED Bulb - www.ngtlight.com
5W LED Bulb - www.ngtlight.comngt led
 
Portifolio objetivo do treinamento com recursos da PSICOPEDAGOGIA CLINICA, ...
Portifolio   objetivo do treinamento com recursos da PSICOPEDAGOGIA CLINICA, ...Portifolio   objetivo do treinamento com recursos da PSICOPEDAGOGIA CLINICA, ...
Portifolio objetivo do treinamento com recursos da PSICOPEDAGOGIA CLINICA, ...Kátia Rumbelsperger
 

Viewers also liked (9)

Meruvian Seamless Education - SMK v1.0
Meruvian Seamless Education - SMK v1.0Meruvian Seamless Education - SMK v1.0
Meruvian Seamless Education - SMK v1.0
 
Informativo janeiro 13
Informativo janeiro   13Informativo janeiro   13
Informativo janeiro 13
 
Quimica
QuimicaQuimica
Quimica
 
Certificado Introdução ao Orçamento Público
Certificado Introdução ao Orçamento PúblicoCertificado Introdução ao Orçamento Público
Certificado Introdução ao Orçamento Público
 
Certificado Processo Legislativo
Certificado Processo LegislativoCertificado Processo Legislativo
Certificado Processo Legislativo
 
5W LED Bulb - www.ngtlight.com
5W LED Bulb - www.ngtlight.com5W LED Bulb - www.ngtlight.com
5W LED Bulb - www.ngtlight.com
 
312276638 los-hermanos-gemelos
312276638 los-hermanos-gemelos312276638 los-hermanos-gemelos
312276638 los-hermanos-gemelos
 
Portifolio objetivo do treinamento com recursos da PSICOPEDAGOGIA CLINICA, ...
Portifolio   objetivo do treinamento com recursos da PSICOPEDAGOGIA CLINICA, ...Portifolio   objetivo do treinamento com recursos da PSICOPEDAGOGIA CLINICA, ...
Portifolio objetivo do treinamento com recursos da PSICOPEDAGOGIA CLINICA, ...
 
RPP K13 TEKNIK GAMBAR BANGUNAN XII/6
RPP K13 TEKNIK GAMBAR BANGUNAN XII/6RPP K13 TEKNIK GAMBAR BANGUNAN XII/6
RPP K13 TEKNIK GAMBAR BANGUNAN XII/6
 

Similar to 4. Lampiran 4

Lampiran iv rekapitulasi
Lampiran iv rekapitulasiLampiran iv rekapitulasi
Lampiran iv rekapitulasiTidore Tidore
 
RAPAT KOORDINASI KOMITE.pptx
RAPAT KOORDINASI KOMITE.pptxRAPAT KOORDINASI KOMITE.pptx
RAPAT KOORDINASI KOMITE.pptxHFauzi1
 
rapbs-all-2023.pdf. dlm frkehfna fjgreggss
rapbs-all-2023.pdf. dlm frkehfna fjgreggssrapbs-all-2023.pdf. dlm frkehfna fjgreggss
rapbs-all-2023.pdf. dlm frkehfna fjgreggssssuser986f381
 
Rekap apbd 2021(1)
Rekap apbd 2021(1)Rekap apbd 2021(1)
Rekap apbd 2021(1)DiskominfoPB
 
Kebijakan dan program direktorat pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan d...
Kebijakan dan program direktorat pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan d...Kebijakan dan program direktorat pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan d...
Kebijakan dan program direktorat pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan d...Waosutro Waosutro
 
Sosialisasi PIP 2021.pptx
Sosialisasi PIP 2021.pptxSosialisasi PIP 2021.pptx
Sosialisasi PIP 2021.pptxssuserb525b0
 
Perda apbd badan penanggulangan bencana daerah
Perda apbd badan penanggulangan bencana daerahPerda apbd badan penanggulangan bencana daerah
Perda apbd badan penanggulangan bencana daerahASRULAHK
 
Sosialisasi PIP 2021.pptx
Sosialisasi PIP 2021.pptxSosialisasi PIP 2021.pptx
Sosialisasi PIP 2021.pptxssuserb525b0
 
Peta Jalan Kebekerjaan SMK - 9 Agustus 2016
Peta Jalan Kebekerjaan SMK - 9 Agustus 2016Peta Jalan Kebekerjaan SMK - 9 Agustus 2016
Peta Jalan Kebekerjaan SMK - 9 Agustus 2016The World Bank
 

Similar to 4. Lampiran 4 (20)

Pendidikan
PendidikanPendidikan
Pendidikan
 
Lampiran iv rekapitulasi
Lampiran iv rekapitulasiLampiran iv rekapitulasi
Lampiran iv rekapitulasi
 
Apbd tahun 2016 gr
Apbd tahun 2016 grApbd tahun 2016 gr
Apbd tahun 2016 gr
 
Apbd 2016 all
Apbd 2016 allApbd 2016 all
Apbd 2016 all
 
RAPAT KOORDINASI KOMITE.pptx
RAPAT KOORDINASI KOMITE.pptxRAPAT KOORDINASI KOMITE.pptx
RAPAT KOORDINASI KOMITE.pptx
 
Dinkes
DinkesDinkes
Dinkes
 
rapbs-all-2023.pdf. dlm frkehfna fjgreggss
rapbs-all-2023.pdf. dlm frkehfna fjgreggssrapbs-all-2023.pdf. dlm frkehfna fjgreggss
rapbs-all-2023.pdf. dlm frkehfna fjgreggss
 
Pu
PuPu
Pu
 
Rekap apbd 2021(1)
Rekap apbd 2021(1)Rekap apbd 2021(1)
Rekap apbd 2021(1)
 
Bapeda
BapedaBapeda
Bapeda
 
Bkd
BkdBkd
Bkd
 
BIDANG2.pptx
BIDANG2.pptxBIDANG2.pptx
BIDANG2.pptx
 
Perhubungan
PerhubunganPerhubungan
Perhubungan
 
Kebijakan dan program direktorat pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan d...
Kebijakan dan program direktorat pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan d...Kebijakan dan program direktorat pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan d...
Kebijakan dan program direktorat pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan d...
 
Sosialisasi PIP 2021.pptx
Sosialisasi PIP 2021.pptxSosialisasi PIP 2021.pptx
Sosialisasi PIP 2021.pptx
 
Perda apbd badan penanggulangan bencana daerah
Perda apbd badan penanggulangan bencana daerahPerda apbd badan penanggulangan bencana daerah
Perda apbd badan penanggulangan bencana daerah
 
Sosialisasi PIP 2021.pptx
Sosialisasi PIP 2021.pptxSosialisasi PIP 2021.pptx
Sosialisasi PIP 2021.pptx
 
kurva ssss.pdf
kurva ssss.pdfkurva ssss.pdf
kurva ssss.pdf
 
Prog 2008 2
Prog 2008 2Prog 2008 2
Prog 2008 2
 
Peta Jalan Kebekerjaan SMK - 9 Agustus 2016
Peta Jalan Kebekerjaan SMK - 9 Agustus 2016Peta Jalan Kebekerjaan SMK - 9 Agustus 2016
Peta Jalan Kebekerjaan SMK - 9 Agustus 2016
 

More from kabupaten_pakpakbharat

32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengahkabupaten_pakpakbharat
 
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunankabupaten_pakpakbharat
 
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangankabupaten_pakpakbharat
 
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kbkabupaten_pakpakbharat
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkutkabupaten_pakpakbharat
 
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahkabupaten_pakpakbharat
 

More from kabupaten_pakpakbharat (20)

Manual book v 3
Manual book v 3Manual book v 3
Manual book v 3
 
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
 
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
 
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
 
29. Dinas pertanian dan perkebunan
29. Dinas pertanian dan perkebunan29. Dinas pertanian dan perkebunan
29. Dinas pertanian dan perkebunan
 
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
 
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
 
26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada
 
25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube
 
24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
 
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
 
21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan
 
20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak
 
19. Kantor kepegawaian daerah
19. Kantor kepegawaian  daerah19. Kantor kepegawaian  daerah
19. Kantor kepegawaian daerah
 
18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten
 
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
 
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
 
15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd
 
14. sekretariat daerah
14. sekretariat daerah14. sekretariat daerah
14. sekretariat daerah
 

Recently uploaded

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (8)

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 

4. Lampiran 4

  • 1. Lampiran IV Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 5 TAHUN 2012 28 December 2012 PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1 Urusan Wajib 7.114.917.500,00 85.063.777.218,00 119.905.804.269,00 212.084.498.987,00 1.01 Pendidikan 898.008.000,00 13.523.714.081,00 22.770.021.102,00 37.191.743.183,00 1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 898.008.000,00 13.523.714.081,00 22.770.021.102,00 37.191.743.183,00 1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 44.533.000,00 7.245.278.765,00 20.000.000,00 7.309.811.765,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 41.505.000,00 0,00 41.505.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 141.480.000,00 0,00 141.480.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 354.914.000,00 0,00 354.914.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 174.119.000,00 0,00 174.119.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 1.523.044.599,00 0,00 1.523.044.599,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 313.754.840,00 0,00 313.754.840,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 122.560.551,00 0,00 122.560.551,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 227.572.475,00 0,00 227.572.475,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 119.880.000,00 20.000.000,00 139.880.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 1.026.099.000,00 0,00 1.026.099.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 44.533.000,00 2.351.699.300,00 0,00 2.396.232.300,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 848.650.000,00 0,00 848.650.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.500.000,00 108.004.825,00 1.150.968.338,00 1.265.473.163,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 3.475.000,00 3.104.800,00 412.000.000,00 418.579.800,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 15.155.900,00 678.968.338,00 694.124.238,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.025.000,00 84.852.125,00 60.000.000,00 147.877.125,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.892.000,00 0,00 4.892.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 186.550.000,00 0,00 186.550.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 Pelatihan SDM 0,00 186.550.000,00 0,00 186.550.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 180.003.600,00 keuangan 1.01 . 1.01.01 . 06 0,00 180.003.600,00 0,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan 0,00 180.003.600,00 0,00 180.003.600,00 publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 418.275.000,00 498.503.500,00 2.189.860.000,00 3.106.638.500,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 Pembangunan gedung sekolah 9.525.000,00 8.652.700,00 2.029.860.000,00 2.048.037.700,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1
  • 2. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.300.000,00 73.628.100,00 160.000.000,00 234.928.100,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 407.450.000,00 416.222.700,00 0,00 823.672.700,00 1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 152.375.000,00 2.617.058.722,00 14.632.698.733,00 17.402.132.455,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 Pembangunan gedung sekolah 10.125.000,00 14.017.200,00 1.484.150.000,00 1.508.292.200,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 0,00 32.552.673,00 0,00 32.552.673,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 Pengadaan perlengkapan sekolah 0,00 19.339.644,00 0,00 19.339.644,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 0,00 57.948.645,00 0,00 57.948.645,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 2.975.000,00 128.300.600,00 0,00 131.275.600,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 Sosialisasi ujian sekolah (UASBN) SD/MI 7.425.000,00 26.481.700,00 0,00 33.906.700,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 Pelaksanaan UASBN SD/MI 23.525.000,00 135.593.700,00 0,00 159.118.700,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 Lomba cerdas cermat SD/MI 2.675.000,00 62.307.060,00 0,00 64.982.060,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 Pelaksanaan ujian SMP/MTs 0,00 52.005.500,00 0,00 52.005.500,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C 9.350.000,00 33.990.400,00 0,00 43.340.400,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan 48.650.000,00 85.339.400,00 13.148.548.733,00 13.282.538.133,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 Monitoring, evaluasi dan pelaporan BOS SD/SMP 17.300.000,00 34.016.900,00 0,00 51.316.900,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 Penyaluran dana daerah bawahan untuk siswa dan guru 0,00 1.435.440.000,00 0,00 1.435.440.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 Workshop kurikulum tingkat satuan pendidikan SD (KTSP-SD) 22.325.000,00 63.279.600,00 0,00 85.604.600,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 Pelaksanaan Try Out UN SD/MI 2.675.000,00 62.861.000,00 0,00 65.536.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 Test kemampuan IQ Anak tingkat SD/MI 2.675.000,00 197.010.600,00 0,00 199.685.600,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 Test kemampuan IQ Anak tingkat SMP 2.675.000,00 176.574.100,00 0,00 179.249.100,00 1.01 . 1.01.01 . 17 Program Pendidikan Menengah 73.050.000,00 1.586.929.719,00 4.739.324.031,00 6.399.303.750,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 Pembangunan gedung sekolah 11.775.000,00 8.068.500,00 1.712.340.000,00 1.732.183.500,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 04 Penambahan ruang guru sekolah 4.875.000,00 6.922.600,00 885.937.500,00 897.735.100,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1.950.000,00 6.438.500,00 912.372.000,00 920.760.500,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 0,00 239.083.875,00 438.114.531,00 677.198.406,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 Pengadaan perlengkapan sekolah 0,00 6.340.481,00 0,00 6.340.481,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 0,00 77.779.738,00 0,00 77.779.738,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 5.125.000,00 5.395.000,00 790.560.000,00 801.080.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri 5.100.000,00 334.260.800,00 0,00 339.360.800,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 Pelaksanaan bimbingan belajar SMA/SMK 2.225.000,00 417.766.500,00 0,00 419.991.500,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 81 Penelusuran dan pembinaan siswa berbakat sains Tk. SMA 5.595.000,00 161.999.950,00 0,00 167.594.950,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 90 Fasilitasi ujian nasional 19.325.000,00 175.053.900,00 0,00 194.378.900,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 Kerjasama, monitoring dan evaluasi mahasiswa yang masuk ke PTN 2.200.000,00 37.109.700,00 0,00 39.309.700,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 97 Ujian SMA/SMK 0,00 45.814.400,00 0,00 45.814.400,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 100 Story telling 2.515.000,00 26.984.775,00 0,00 29.499.775,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 105 Sosialisasi ujian nasional (UN) SMP/MTS, SMA/MA dan SMK 1.625.000,00 18.323.000,00 0,00 19.948.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 Uji kompetensi siswa 10.740.000,00 19.588.000,00 0,00 30.328.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal 24.060.000,00 141.881.800,00 37.170.000,00 203.111.800,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 2
  • 3. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 8.310.000,00 29.736.200,00 0,00 38.046.200,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 12.450.000,00 33.795.000,00 0,00 46.245.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 0,00 0,00 37.170.000,00 37.170.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 Kegiatan HAI 1.650.000,00 47.114.000,00 0,00 48.764.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 Peringatan Hari Pendidikan Nasional 1.650.000,00 31.236.600,00 0,00 32.886.600,00 1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 174.015.000,00 778.899.450,00 0,00 952.914.450,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 Pelatihan membuat karya tuli ilmiah bagi guru Gol III dan IV 19.425.000,00 48.521.780,00 0,00 67.946.780,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 Sosialisasi Sertifikasi Pendidik 9.175.000,00 28.249.600,00 0,00 37.424.600,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 Pelatihan penggunaan alat peraga IPA 20.325.000,00 36.334.250,00 0,00 56.659.250,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 41 Pelatihan managerial kepala sekolah dan calon kepala sekolah 28.475.000,00 82.570.300,00 0,00 111.045.300,00 Pelatihan dan olimpiade guru mata pelajaran matematika dan sains tingkat SMP dan 38.965.000,00 420.010.100,00 0,00 458.975.100,00 SMA 1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 Pelatihan guru muatan lokal tingkat SMP, SMA/SMK 28.475.000,00 16.495.900,00 0,00 44.970.900,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 Penyelenggaraan penilaian dan penetapan angka kredit guru dan pengawas sekolah 15.550.000,00 7.787.800,00 0,00 23.337.800,00 Pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi tingkat TK, SD/MI, 13.625.000,00 138.929.720,00 0,00 152.554.720,00 SMP/MTS dan SMA 1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 1.01 . 1.01.01 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 5.200.000,00 180.603.700,00 0,00 185.803.700,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 2.675.000,00 20.316.000,00 0,00 22.991.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan 2.525.000,00 152.287.700,00 0,00 154.812.700,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 HUT dan Rakornas PGRI 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 1.02 Kesehatan 269.645.000,00 11.546.390.677,00 6.785.071.200,00 18.601.106.877,00 1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN 184.915.000,00 7.219.615.627,00 4.795.424.000,00 12.199.954.627,00 1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.750.000,00 1.374.935.450,00 113.355.000,00 1.490.040.450,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 21.900.000,00 40.000.000,00 61.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 384.094.000,00 0,00 384.094.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 50.248.000,00 0,00 50.248.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 60.574.000,00 0,00 60.574.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.750.000,00 93.172.750,00 0,00 94.922.750,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 3.340.700,00 73.355.000,00 76.695.700,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.840.000,00 0,00 6.840.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 106.482.000,00 0,00 106.482.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 268.484.000,00 0,00 268.484.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 376.500.000,00 0,00 376.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 540.000,00 45.000.000,00 45.540.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 3
  • 4. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.02 . 1.02.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 148.326.000,00 0,00 148.326.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 148.326.000,00 0,00 148.326.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 90.903.000,00 keuangan 1.02 . 1.02.01 . 06 88.000.000,00 2.903.000,00 0,00 Penyusunan Informasi Sistem Manajemen Mutu dalam Rangka Meningkatkan 88.000.000,00 2.903.000,00 0,00 90.903.000,00 Pelayanan Publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 6.125.000,00 2.324.470.600,00 343.035.000,00 2.673.630.600,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 0,00 26.758.500,00 0,00 26.758.500,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 Pengadaan Obat-obatan 6.125.000,00 2.297.712.100,00 343.035.000,00 2.646.872.100,00 1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 28.400.000,00 690.946.365,00 2.434.034.000,00 3.153.380.365,00 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan 17.625.000,00 33.678.700,00 2.434.034.000,00 2.485.337.700,00 jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 0,00 593.150.765,00 0,00 593.150.765,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 Peringatan hasi kesehatan nasional (HKN) 8.275.000,00 17.892.400,00 0,00 26.167.400,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 Pembentukan dokter kecil 2.500.000,00 46.224.500,00 0,00 48.724.500,00 1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.800.000,00 240.206.100,00 0,00 242.006.100,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 0,00 215.157.600,00 0,00 215.157.600,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 Gerakan Cuci Tangan Se Dunia 1.800.000,00 10.048.500,00 0,00 11.848.500,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 Promosi informasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 431.667.200,00 0,00 431.667.200,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 0,00 404.580.600,00 0,00 404.580.600,00 Pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi bayi, balita dan anak penderita gizi 0,00 27.086.600,00 0,00 27.086.600,00 buruk 1.02 . 1.02.01 . 20 . 11 1.02 . 1.02.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 6.400.000,00 40.109.200,00 0,00 46.509.200,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 Pembuatan jamban keluarga 0,00 35.054.100,00 0,00 35.054.100,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 10 Pertemuan klinik sanitasi 6.400.000,00 5.055.100,00 0,00 11.455.100,00 1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 154.549.422,00 0,00 154.549.422,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 Pengadaan vaksin penyakit menular 0,00 28.391.232,00 0,00 28.391.232,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 0,00 15.005.050,00 0,00 15.005.050,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 Peningkatan imunisasi 0,00 60.525.940,00 0,00 60.525.940,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular TB - Paru 0,00 50.627.200,00 0,00 50.627.200,00 1.02 . 1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 14.840.000,00 42.895.490,00 0,00 57.735.490,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 Rapat kerja kesehatan daerah 14.075.000,00 37.094.700,00 0,00 51.169.700,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 Penyusunan profil kesehatan 765.000,00 5.800.790,00 0,00 6.565.790,00 1.02 . 1.02.01 . 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 10.800.000,00 1.664.246.900,00 0,00 1.675.046.900,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 02 Pelayanan kesehatan THT 10.800.000,00 28.519.200,00 0,00 39.319.200,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 4
  • 5. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.02 . 1.02.01 . 24 . 12 Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah 0,00 1.026.675.300,00 0,00 1.026.675.300,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 14 Pembuatan Taman Toga 0,00 13.132.300,00 0,00 13.132.300,00 Pelayanan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan jaminan persalinan 0,00 595.920.100,00 0,00 595.920.100,00 (jampersal) 1.02 . 1.02.01 . 24 . 16 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 1.867.246.250,00 puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 25 0,00 7.246.250,00 1.860.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 Pembangunan puskesmas 0,00 7.246.250,00 1.860.000.000,00 1.867.246.250,00 1.02 . 1.02.01 . 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 60.578.500,00 0,00 60.578.500,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 0,00 60.578.500,00 0,00 60.578.500,00 1.02 . 1.02.01 . 31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 3.600.000,00 9.720.750,00 0,00 13.320.750,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi 3.600.000,00 9.720.750,00 0,00 13.320.750,00 rumah tangga 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 1.02 . 1.02.01 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 23.200.000,00 26.274.400,00 0,00 49.474.400,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP) 6.400.000,00 6.861.800,00 0,00 13.261.800,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 12 Pelatihan penanganan asfiksia 16.800.000,00 19.412.600,00 0,00 36.212.600,00 1.02 . 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALAK 84.730.000,00 4.326.775.050,00 1.989.647.200,00 6.401.152.250,00 1.02 . 1.02.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.149.995.150,00 50.926.200,00 2.200.921.350,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.584.000,00 0,00 1.584.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 111.000.000,00 0,00 111.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 171.044.250,00 0,00 171.044.250,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 28.612.700,00 0,00 28.612.700,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 55.135.650,00 0,00 55.135.650,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 19.408.450,00 0,00 19.408.450,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 49.953.000,00 50.926.200,00 100.879.200,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.840.000,00 0,00 6.840.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 53.772.000,00 0,00 53.772.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 263.664.000,00 0,00 263.664.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 Peneydiaan jasa dokumentasi kantor 0,00 16.191.100,00 0,00 16.191.100,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 1.192.790.000,00 0,00 1.192.790.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 52.086.000,00 70.126.000,00 122.212.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 70.126.000,00 70.126.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 22.086.000,00 0,00 22.086.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 45 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 168.000.000,00 0,00 168.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 168.000.000,00 0,00 168.000.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 5
  • 6. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 69.576.000,00 keuangan 1.02 . 1.02.02 . 06 43.000.000,00 16.576.000,00 10.000.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan 43.000.000,00 16.576.000,00 10.000.000,00 69.576.000,00 publik untuk mecapai ISO 9001 : 2008 1.02 . 1.02.02 . 06 . 10 1.02 . 1.02.02 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 50.500.000,00 0,00 50.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 16 . 15 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 0,00 50.500.000,00 0,00 50.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.350.000,00 6.450.000,00 486.175.000,00 493.975.000,00 1.02 . 1.02.02 . 23 . 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 1.350.000,00 6.450.000,00 486.175.000,00 493.975.000,00 1.02 . 1.02.02 . 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 752.000.000,00 0,00 752.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 24 . 15 Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan/Jamkesmas RSUD 0,00 752.000.000,00 0,00 752.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah 2.422.295.900,00 sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 1.02 . 1.02.02 . 26 7.180.000,00 1.042.695.900,00 1.372.420.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 Pembangunan rumah sakit 2.730.000,00 5.250.000,00 202.658.000,00 210.638.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 2.200.000,00 1.032.845.900,00 0,00 1.035.045.900,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) 2.250.000,00 4.600.000,00 1.169.762.000,00 1.176.612.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ 121.672.000,00 rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 1.02 . 1.02.02 . 27 33.200.000,00 88.472.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 2.200.000,00 63.172.000,00 0,00 65.372.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 22 Kalibarasi alat-alat kesehatan 31.000.000,00 5.300.000,00 0,00 36.300.000,00 1.03 Pekerjaan Umum 302.650.000,00 5.214.260.000,00 80.723.993.992,00 86.240.903.992,00 1.03 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 302.650.000,00 5.214.260.000,00 80.723.993.992,00 86.240.903.992,00 1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.200.000,00 1.809.982.700,00 288.050.400,00 2.103.233.100,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 52.200.000,00 0,00 52.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 16.570.900,00 0,00 16.570.900,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 29.150.000,00 0,00 29.150.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 950.000,00 88.290.400,00 0,00 89.240.400,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 122.145.000,00 0,00 122.145.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 8.349.000,00 0,00 8.349.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.250.000,00 18.337.400,00 282.050.400,00 304.637.800,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.840.000,00 6.000.000,00 12.840.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 99.750.000,00 0,00 99.750.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 758.600.000,00 0,00 758.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 609.750.000,00 0,00 609.750.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.250.000,00 1.502.906.500,00 12.697.248.194,00 14.224.404.694,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor (DAU) 12.650.000,00 1.040.024.500,00 7.063.036.324,00 8.115.710.824,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 431.860.000,00 0,00 431.860.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 45 Pembangunan gedung kantor (DAK) 11.600.000,00 31.022.000,00 5.634.211.870,00 5.676.833.870,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 6
  • 7. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.03 . 1.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 381.950.000,00 0,00 381.950.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 381.950.000,00 0,00 381.950.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 25.000.000,00 keuangan 1.03 . 1.03.01 . 06 13.200.000,00 11.800.000,00 0,00 Penyusunan informasi manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan publik 13.200.000,00 11.800.000,00 0,00 25.000.000,00 untuk mencapai ISO 9001 : 2008 1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 1.03 . 1.03.01 . 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 73.500.000,00 144.962.500,00 35.594.737.150,00 35.813.199.650,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 Pembangunan jalan - Pembukaan jalan (DAU) 18.300.000,00 11.322.000,00 3.260.000.000,00 3.289.622.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 Pembangunan jembatan 9.800.000,00 13.819.900,00 361.655.500,00 385.275.400,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 Pembangunan jalan - Perkerasan jalan (DAU) 11.750.000,00 15.020.600,00 12.541.366.720,00 12.568.137.320,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAU) 10.850.000,00 13.753.400,00 7.947.721.650,00 7.972.325.050,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK) 11.400.000,00 44.641.300,00 4.304.310.400,00 4.360.351.700,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 15 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK) 11.400.000,00 46.405.300,00 7.179.682.880,00 7.237.488.180,00 1.03 . 1.03.01 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 30.400.000,00 26.807.500,00 1.686.000.000,00 1.743.207.500,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 30.400.000,00 26.807.500,00 1.686.000.000,00 1.743.207.500,00 1.03 . 1.03.01 . 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 6.450.000,00 552.718.700,00 3.828.879.500,00 4.388.048.200,00 1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 0,00 535.430.700,00 0,00 535.430.700,00 1.03 . 1.03.01 . 23 . 15 Pengadaan sarana dan prasarana kebinamargaan dan bahaya kebakaran 6.450.000,00 17.288.000,00 3.828.879.500,00 3.852.617.500,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan 5.307.127.200,00 Jaringan Pengairan lainnya 1.03 . 1.03.01 . 24 89.250.000,00 139.449.000,00 5.078.428.200,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAU) 25.425.000,00 25.512.000,00 1.061.375.000,00 1.112.312.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 11 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum 11.500.000,00 24.073.000,00 932.217.000,00 967.790.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 39.125.000,00 26.092.000,00 701.882.000,00 767.099.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) 13.200.000,00 63.772.000,00 2.382.954.200,00 2.459.926.200,00 1.03 . 1.03.01 . 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 13.550.000,00 24.209.300,00 8.526.800.700,00 8.564.560.000,00 1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 13.550.000,00 24.209.300,00 8.526.800.700,00 8.564.560.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 46.850.000,00 619.473.800,00 13.023.849.848,00 13.690.173.648,00 1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (DAK) 8.300.000,00 10.890.900,00 4.091.463.860,00 4.110.654.760,00 1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAU) 8.850.000,00 516.734.000,00 620.000.000,00 1.145.584.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30 . 11 Pembangunan sarana sanitasi pedesaan (DAK) 9.600.000,00 37.998.000,00 838.640.000,00 886.238.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30 . 13 Pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal (DAK) 12.750.000,00 17.946.900,00 6.110.053.988,00 6.140.750.888,00 1.03 . 1.03.01 . 30 . 14 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK) 7.350.000,00 35.904.000,00 1.363.692.000,00 1.406.946.000,00 1.05 Penataan Ruang 183.637.000,00 364.655.500,00 0,00 548.292.500,00 1.05 . 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 183.637.000,00 364.655.500,00 0,00 548.292.500,00 1.05 . 1.06.01 . 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 183.637.000,00 364.655.500,00 0,00 548.292.500,00 Kesesuaian Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kab. Pakpak 23.625.000,00 38.705.500,00 0,00 62.330.500,00 Bharat 1.05 . 1.06.01 . 24 . 14 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 7
  • 8. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Fasilitasi dan koordinasi Rencana Tata Ruang Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat 63.312.000,00 102.560.000,00 0,00 165.872.000,00 oleh BKPRD Kab. Pakpak Bharat 1.05 . 1.06.01 . 24 . 15 1.05 . 1.06.01 . 24 . 19 Fasilitasi dan percepatan Perda RTRW Kab. Pakpak Bharat 96.700.000,00 223.390.000,00 0,00 320.090.000,00 1.06 Perencanaan Pembangunan 938.395.000,00 1.949.437.300,00 140.920.000,00 3.028.752.300,00 1.06 . 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 938.395.000,00 1.949.437.300,00 140.920.000,00 3.028.752.300,00 1.06 . 1.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.850.000,00 741.801.750,00 60.920.000,00 805.571.750,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 61.700.000,00 0,00 61.700.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 68.167.250,00 0,00 68.167.250,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.150.000,00 52.272.700,00 0,00 53.422.700,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 33.875.000,00 0,00 33.875.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.924.800,00 0,00 4.924.800,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.700.000,00 0,00 57.679.000,00 59.379.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 3.251.000,00 741.000,00 3.992.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 9.040.000,00 2.500.000,00 11.540.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 47.846.000,00 0,00 47.846.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 64.200.000,00 0,00 64.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 395.775.000,00 0,00 395.775.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.700.000,00 26.219.000,00 80.000.000,00 107.919.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.700.000,00 0,00 80.000.000,00 81.700.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 26.219.000,00 0,00 26.219.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 25.127.500,00 keuangan 1.06 . 1.06.01 . 06 13.200.000,00 11.927.500,00 0,00 Penyusunan informasi manajemen mutu pelayanan publik untuk mencapai ISO 9001 : 13.200.000,00 11.927.500,00 0,00 25.127.500,00 2008 1.06 . 1.06.01 . 06 . 10 1.06 . 1.06.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 450.530.000,00 147.929.000,00 0,00 598.459.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 15 Penyusunan buku statistik Kabupaten Pakpak Bharat 127.185.000,00 88.497.000,00 0,00 215.682.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 25 Penyusunan feasibility study pembangunan sarana dan prasarana daerah 323.345.000,00 59.432.000,00 0,00 382.777.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 Program Kerjasama Pembangunan 103.812.000,00 220.043.100,00 0,00 323.855.100,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 06 Koordinasi pelaksanaan dana tugas pembantuan, dekonsentrasi 17.705.000,00 34.517.300,00 0,00 52.222.300,00 Fasilitasi/Koordinasi program pengembangan kawasan agropolitan/forum kabupaten 23.742.000,00 53.718.300,00 0,00 77.460.300,00 / kota 1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal 37.345.000,00 57.002.000,00 0,00 94.347.000,00 (PPDT) 1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 1.06 . 1.06.01 . 16 . 09 Koordinasi penanggulangan masalah kemiskinan 25.020.000,00 74.805.500,00 0,00 99.825.500,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan 269.558.250,00 daerah 1.06 . 1.06.01 . 20 0,00 269.558.250,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 0,00 269.558.250,00 0,00 269.558.250,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 8
  • 9. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.06 . 1.06.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 247.408.000,00 475.545.700,00 0,00 722.953.700,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD 33.798.000,00 35.322.000,00 0,00 69.120.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 30.050.000,00 37.684.200,00 0,00 67.734.200,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 Penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 27.155.000,00 42.959.100,00 0,00 70.114.100,00 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 27.155.000,00 37.520.600,00 0,00 64.675.600,00 (PPAS) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 1.06 . 1.06.01 . 21 . 20 Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional 44.865.000,00 232.595.000,00 0,00 277.460.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 29 Pelaksanaan musrenbang forum SKPD 36.750.000,00 60.545.000,00 0,00 97.295.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 Fasilitasi penyusunan RKA SKPD 47.635.000,00 28.919.800,00 0,00 76.554.800,00 1.06 . 1.06.01 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya 118.895.000,00 56.413.000,00 0,00 175.308.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 15 Fasilitasi perencanaan anggaran responsif gender 16.150.000,00 23.125.000,00 0,00 39.275.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 16 Penyusunan perencanaan dan identifikasi tenaga kerja daerah 102.745.000,00 33.288.000,00 0,00 136.033.000,00 1.07 Perhubungan 4.150.000,00 70.557.900,00 362.377.500,00 437.085.400,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN 437.085.400,00 KEBERSIHAN 1.07 . 1.17.01 4.150.000,00 70.557.900,00 362.377.500,00 1.07 . 1.17.01 . 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 2.800.000,00 26.953.900,00 362.377.500,00 392.131.400,00 1.07 . 1.17.01 . 19 . 03 Pengadaan pagar pengaman jalan 2.800.000,00 26.953.900,00 362.377.500,00 392.131.400,00 1.07 . 1.17.01 . 21 Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi 1.350.000,00 43.604.000,00 0,00 44.954.000,00 1.07 . 1.17.01 . 21 . 05 Pengamanan Idul Fitri dan Tahun Baru 1.350.000,00 43.604.000,00 0,00 44.954.000,00 1.08 Lingkungan Hidup 32.725.000,00 372.377.050,00 1.110.052.000,00 1.515.154.050,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN 312.767.850,00 KEBERSIHAN 1.08 . 1.17.01 9.025.000,00 227.742.850,00 76.000.000,00 1.08 . 1.17.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 7.875.000,00 105.080.700,00 16.000.000,00 128.955.700,00 1.08 . 1.17.01 . 15 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 1.300.000,00 62.220.900,00 16.000.000,00 79.520.900,00 1.08 . 1.17.01 . 15 . 10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 6.575.000,00 42.859.800,00 0,00 49.434.800,00 1.08 . 1.17.01 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.150.000,00 122.662.150,00 60.000.000,00 183.812.150,00 1.08 . 1.17.01 . 24 . 05 Penataan RTH 1.150.000,00 122.662.150,00 60.000.000,00 183.812.150,00 1.08 . 2.02.01 DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN 23.700.000,00 144.634.200,00 1.034.052.000,00 1.202.386.200,00 1.08 . 2.02.01 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 8.175.000,00 26.489.300,00 1.032.552.000,00 1.067.216.300,00 1.08 . 2.02.01 . 17 . 01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 8.175.000,00 26.489.300,00 1.032.552.000,00 1.067.216.300,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan 120.169.900,00 Lingkungan Hidup 1.08 . 2.02.01 . 19 15.525.000,00 104.644.900,00 0,00 1.08 . 2.02.01 . 19 . 08 Penyusunan status lingkungan hidup daerah 12.975.000,00 43.472.800,00 0,00 56.447.800,00 1.08 . 2.02.01 . 19 . 09 Lomba pengetahuan lingkungan hidup Tingkat SD dan SLTP 2.550.000,00 61.172.100,00 0,00 63.722.100,00 1.08 . 2.02.01 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 13.500.000,00 1.500.000,00 15.000.000,00 1.08 . 2.02.01 . 24 . 12 Pembuatan taman obat keluarga 0,00 13.500.000,00 1.500.000,00 15.000.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 9
  • 10. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.09 Pertanahan 6.400.000,00 114.898.800,00 0,00 121.298.800,00 1.09 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 6.400.000,00 114.898.800,00 0,00 121.298.800,00 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan 121.298.800,00 tanah 1.09 . 1.20.03 . 16 6.400.000,00 114.898.800,00 0,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 06 Pemasangan Pilar Patok Batas Tanah 6.400.000,00 114.898.800,00 0,00 121.298.800,00 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 93.640.000,00 1.390.913.150,00 508.349.200,00 1.992.902.350,00 1.10 . 1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 93.640.000,00 1.390.913.150,00 508.349.200,00 1.992.902.350,00 1.10 . 1.10.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 900.000,00 722.134.600,00 102.749.200,00 825.783.800,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 43.413.200,00 0,00 43.413.200,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 19.158.000,00 0,00 19.158.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 6.535.000,00 0,00 6.535.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 900.000,00 8.135.400,00 97.749.200,00 106.784.600,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 7.200.000,00 5.000.000,00 12.200.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 31.018.000,00 0,00 31.018.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 216.200.000,00 0,00 216.200.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 360.475.000,00 0,00 360.475.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 98.329.250,00 0,00 98.329.250,00 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 80.929.250,00 0,00 80.929.250,00 1.10 . 1.10.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 17.400.000,00 0,00 17.400.000,00 1.10 . 1.10.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 35.875.000,00 315.271.900,00 0,00 351.146.900,00 1.10 . 1.10.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 238.900.000,00 0,00 238.900.000,00 1.10 . 1.10.01 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 35.875.000,00 76.371.900,00 0,00 112.246.900,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 54.963.000,00 keuangan 1.10 . 1.10.01 . 06 0,00 54.963.000,00 0,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan publik 0,00 54.963.000,00 0,00 54.963.000,00 untuk mencapai ISO 9001 : 2008 1.10 . 1.10.01 . 06 . 10 1.10 . 1.10.01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 56.865.000,00 200.214.400,00 405.600.000,00 662.679.400,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu 5.525.000,00 7.731.700,00 405.600.000,00 418.856.700,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 5.090.000,00 45.315.400,00 0,00 50.405.400,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 8.550.000,00 92.136.700,00 0,00 100.686.700,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 12 Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan 17.700.000,00 26.545.600,00 0,00 44.245.600,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 29 Penertiban administrasi kependudukan 20.000.000,00 28.485.000,00 0,00 48.485.000,00 1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 44.450.000,00 754.714.600,00 0,00 799.164.600,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN 799.164.600,00 DAN KB 1.11 . 1.22.01 44.450.000,00 754.714.600,00 0,00 1.11 . 1.22.01 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 44.450.000,00 754.714.600,00 0,00 799.164.600,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 10
  • 11. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan 21.000.000,00 44.886.500,00 0,00 65.886.500,00 (P2TP2) 1.11 . 1.22.01 . 16 . 02 1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 4.250.000,00 18.167.800,00 0,00 22.417.800,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan 9.000.000,00 40.940.500,00 0,00 49.940.500,00 anak 1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 1.11 . 1.22.01 . 16 . 10 Peringatan Hari Anak 3.000.000,00 26.565.400,00 0,00 29.565.400,00 Fasilitasi peran serta Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- 7.200.000,00 624.154.400,00 0,00 631.354.400,00 PKK) Kabupaten 1.11 . 1.22.01 . 16 . 12 1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 38.525.000,00 146.055.405,00 772.970.000,00 957.550.405,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN 957.550.405,00 DAN KB 1.12 . 1.22.01 38.525.000,00 146.055.405,00 772.970.000,00 1.12 . 1.22.01 . 15 Program Keluarga Berencana 19.550.000,00 32.641.498,00 766.370.000,00 818.561.498,00 1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 Pelayanan KIE 8.900.000,00 23.726.498,00 0,00 32.626.498,00 1.12 . 1.22.01 . 15 . 09 Pengadaan alat keluarga berencana 10.650.000,00 8.915.000,00 766.370.000,00 785.935.000,00 1.12 . 1.22.01 . 17 Program pelayanan kontrasepsi 18.975.000,00 113.413.907,00 6.600.000,00 138.988.907,00 1.12 . 1.22.01 . 17 . 05 Bulan bhakti sosial TNI Manunggal KB-KES 13.925.000,00 59.793.009,00 0,00 73.718.009,00 1.12 . 1.22.01 . 17 . 07 Bulan bhakti sosial TP-PKK-KB-KES 5.050.000,00 53.620.898,00 6.600.000,00 65.270.898,00 1.13 Sosial 90.355.000,00 3.748.219.800,00 203.055.700,00 4.041.630.500,00 1.13 . 1.13.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 90.355.000,00 3.748.219.800,00 203.055.700,00 4.041.630.500,00 1.13 . 1.13.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.900.000,00 947.029.500,00 83.055.700,00 1.032.985.200,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 34.800.000,00 0,00 34.800.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 203.994.000,00 0,00 203.994.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 55.383.000,00 0,00 55.383.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 36.075.600,00 0,00 36.075.600,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.500.000,00 30.642.100,00 55.183.000,00 88.325.100,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.840.000,00 1.000.000,00 7.840.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 400.000,00 495.800,00 26.872.700,00 27.768.500,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 41.724.000,00 0,00 41.724.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 124.600.000,00 0,00 124.600.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 412.475.000,00 0,00 412.475.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.250.000,00 33.152.700,00 50.000.000,00 84.402.700,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.250.000,00 75.000,00 50.000.000,00 51.325.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 14.715.700,00 0,00 14.715.700,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 18.362.000,00 0,00 18.362.000,00 1.13 . 1.13.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 203.750.000,00 0,00 203.750.000,00 1.13 . 1.13.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 203.750.000,00 0,00 203.750.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 24.013.000,00 keuangan 1.13 . 1.13.01 . 06 13.200.000,00 10.813.000,00 0,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 11
  • 12. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan 13.200.000,00 10.813.000,00 0,00 24.013.000,00 publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 1.13 . 1.13.01 . 06 . 10 1.13 . 1.13.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 8.750.000,00 1.508.109.800,00 0,00 1.516.859.800,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana pemdukung rumah tidak layak huni 8.750.000,00 1.508.109.800,00 0,00 1.516.859.800,00 1.13 . 1.13.01 . 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 4.750.000,00 59.285.600,00 0,00 64.035.600,00 1.13 . 1.13.01 . 18 . 08 Pemberian alat bantu dengar dan kursi roda untuk penyandang cacat 4.750.000,00 59.285.600,00 0,00 64.035.600,00 1.13 . 1.13.01 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 59.505.000,00 986.079.200,00 70.000.000,00 1.115.584.200,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 10 Peringatan Hari Pahlawan 2.650.000,00 39.999.700,00 0,00 42.649.700,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 13 Operasional taruna siaga bencana dan TKSK 400.000,00 232.969.400,00 0,00 233.369.400,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 14 Sosialisasi Monitoring dan evaluasi kelompok usaha bersama (KUBE) 400.000,00 49.218.600,00 0,00 49.618.600,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 16 Peringatan Hari Lansia 1.765.000,00 48.060.800,00 0,00 49.825.800,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 18 Validasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 6.825.000,00 41.910.000,00 0,00 48.735.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 19 Pelatihan kesiagaan penanggulangan bencana 4.115.000,00 30.927.200,00 0,00 35.042.200,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 20 Operasional Lembaga Konsultasi Kesejateraan Keluarga (LK3) 400.000,00 37.287.200,00 0,00 37.687.200,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 21 Penataan TPU, Taman Bahagia dan Makam Tokoh Pemekaran 6.050.000,00 302.057.400,00 70.000.000,00 378.107.400,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 22 Pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat 0,00 55.800.000,00 0,00 55.800.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 23 Pembuatan buku sejarah berdirinya Kabupaten Pakpak Bharat 36.900.000,00 147.848.900,00 0,00 184.748.900,00 1.14 Ketenagakerjaan 4.750.000,00 45.426.000,00 0,00 50.176.000,00 1.14 . 1.13.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4.750.000,00 45.426.000,00 0,00 50.176.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 4.750.000,00 45.426.000,00 0,00 50.176.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15 . 01 Penyusunan data base tenaga kerja daerah 4.750.000,00 45.426.000,00 0,00 50.176.000,00 1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 85.200.000,00 287.174.100,00 0,00 372.374.100,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, 372.374.100,00 KECIL DAN MENENGAH 1.15 . 2.07.01 85.200.000,00 287.174.100,00 0,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil 198.155.700,00 Menengah 1.15 . 2.07.01 . 17 46.900.000,00 151.255.700,00 0,00 1.15 . 2.07.01 . 17 . 23 Fasilitasi Tim Pokjanis Kredit Nduma Pakpak Bharat (KNPB) 46.900.000,00 151.255.700,00 0,00 198.155.700,00 1.15 . 2.07.01 . 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 38.300.000,00 135.918.400,00 0,00 174.218.400,00 1.15 . 2.07.01 . 18 . 14 Peringatan hari koperasi 2.725.000,00 74.770.900,00 0,00 77.495.900,00 1.15 . 2.07.01 . 18 . 15 Sosialisasi Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) 12.325.000,00 43.887.500,00 0,00 56.212.500,00 1.15 . 2.07.01 . 18 . 17 Fasilitasi pembentukan koperasi baru 23.250.000,00 17.260.000,00 0,00 40.510.000,00 1.16 Penanaman Modal 28.610.000,00 738.331.000,00 47.220.000,00 814.161.000,00 1.16 . 1.16.01 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL 28.610.000,00 738.331.000,00 47.220.000,00 814.161.000,00 1.16 . 1.16.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.270.000,00 509.355.000,00 950.000,00 513.575.000,00 1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 28.600.000,00 0,00 28.600.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 12
  • 13. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.16 . 1.16.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 53.595.000,00 0,00 53.595.000,00 1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 31.618.000,00 0,00 31.618.000,00 1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.270.000,00 55.950.000,00 0,00 59.220.000,00 1.16 . 1.16.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.796.000,00 0,00 4.796.000,00 1.16 . 1.16.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 7.101.000,00 0,00 7.101.000,00 1.16 . 1.16.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.400.000,00 950.000,00 6.350.000,00 1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 17.820.000,00 0,00 17.820.000,00 1.16 . 1.16.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 63.200.000,00 0,00 63.200.000,00 1.16 . 1.16.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 240.525.000,00 0,00 240.525.000,00 1.16 . 1.16.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.300.000,00 10.850.000,00 46.270.000,00 62.420.000,00 1.16 . 1.16.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.850.000,00 0,00 17.500.000,00 19.350.000,00 1.16 . 1.16.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3.450.000,00 2.100.000,00 28.770.000,00 34.320.000,00 1.16 . 1.16.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 8.750.000,00 0,00 8.750.000,00 1.16 . 1.16.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 100.200.000,00 0,00 100.200.000,00 1.16 . 1.16.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 100.200.000,00 0,00 100.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 52.881.000,00 keuangan 1.16 . 1.16.01 . 06 0,00 52.881.000,00 0,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan 0,00 52.881.000,00 0,00 52.881.000,00 publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 1.16 . 1.16.01 . 06 . 10 1.16 . 1.16.01 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 20.040.000,00 65.045.000,00 0,00 85.085.000,00 1.16 . 1.16.01 . 16 . 15 Sinkronisasi dan pemutakhiran data investasi PMDN/PMA 20.040.000,00 65.045.000,00 0,00 85.085.000,00 1.17 Kebudayaan 129.180.000,00 1.899.633.050,00 555.081.000,00 2.583.894.050,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN 2.583.894.050,00 KEBERSIHAN 1.17 . 1.17.01 129.180.000,00 1.899.633.050,00 555.081.000,00 1.17 . 1.17.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.387.714.180,00 47.081.000,00 1.434.795.180,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 29.700.000,00 0,00 29.700.000,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 355.742.680,00 0,00 355.742.680,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 17.250.000,00 0,00 17.250.000,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 46.034.200,00 0,00 46.034.200,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 36.950.000,00 0,00 36.950.000,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 41.548.300,00 33.581.000,00 75.129.300,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.120.000,00 13.500.000,00 19.620.000,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 44.784.000,00 0,00 44.784.000,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 556.200.000,00 0,00 556.200.000,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 243.625.000,00 0,00 243.625.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 13
  • 14. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.17 . 1.17.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.625.000,00 20.760.000,00 0,00 28.385.000,00 1.17 . 1.17.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 7.625.000,00 20.760.000,00 0,00 28.385.000,00 1.17 . 1.17.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 117.950.000,00 0,00 117.950.000,00 1.17 . 1.17.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 117.950.000,00 0,00 117.950.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 25.125.000,00 keuangan 1.17 . 1.17.01 . 06 0,00 25.125.000,00 0,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan 0,00 25.125.000,00 0,00 25.125.000,00 publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 1.17 . 1.17.01 . 06 . 10 1.17 . 1.17.01 . 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 36.465.000,00 54.443.700,00 0,00 90.908.700,00 1.17 . 1.17.01 . 15 . 01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 36.465.000,00 54.443.700,00 0,00 90.908.700,00 1.17 . 1.17.01 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2.100.000,00 119.483.800,00 508.000.000,00 629.583.800,00 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, 2.100.000,00 119.483.800,00 508.000.000,00 629.583.800,00 museum dan peninggalan bawah air 1.17 . 1.17.01 . 16 . 05 1.17 . 1.17.01 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 82.990.000,00 174.156.370,00 0,00 257.146.370,00 1.17 . 1.17.01 . 17 . 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 29.715.000,00 21.713.400,00 0,00 51.428.400,00 1.17 . 1.17.01 . 17 . 04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 31.250.000,00 55.066.200,00 0,00 86.316.200,00 1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 22.025.000,00 97.376.770,00 0,00 119.401.770,00 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga 83.260.000,00 376.014.800,00 0,00 459.274.800,00 1.18 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 83.260.000,00 376.014.800,00 0,00 459.274.800,00 1.18 . 1.20.03 . 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 9.335.000,00 39.323.600,00 0,00 48.658.600,00 1.18 . 1.20.03 . 15 . 08 Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan 9.335.000,00 39.323.600,00 0,00 48.658.600,00 1.18 . 1.20.03 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 67.375.000,00 260.470.800,00 0,00 327.845.800,00 1.18 . 1.20.03 . 16 . 13 Seleksi calon paskibraka 67.375.000,00 260.470.800,00 0,00 327.845.800,00 1.18 . 1.20.03 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 6.550.000,00 76.220.400,00 0,00 82.770.400,00 1.18 . 1.20.03 . 20 . 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 3.275.000,00 24.337.800,00 0,00 27.612.800,00 1.18 . 1.20.03 . 20 . 18 Penyelenggaraan HAORNAS 3.275.000,00 51.882.600,00 0,00 55.157.600,00 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 384.754.000,00 3.169.975.880,00 106.989.700,00 3.661.719.580,00 1.19 . 1.19.01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 93.439.000,00 1.277.622.975,00 51.343.000,00 1.422.404.975,00 1.19 . 1.19.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.750.000,00 589.077.150,00 51.343.000,00 643.170.150,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 30.600.000,00 0,00 30.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 132.430.450,00 0,00 132.430.450,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 400.000,00 27.241.400,00 0,00 27.641.400,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 7.657.400,00 0,00 7.657.400,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.180.900,00 0,00 2.180.900,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.350.000,00 2.111.000,00 51.343.000,00 55.804.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 14
  • 15. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.680.000,00 0,00 4.680.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 24.376.000,00 0,00 24.376.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 292.800.000,00 0,00 292.800.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 400.000,00 10.280.925,00 0,00 10.680.925,00 1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 400.000,00 7.582.925,00 0,00 7.982.925,00 1.19 . 1.19.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 2.698.000,00 0,00 2.698.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 36.100.000,00 0,00 36.100.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 36.100.000,00 0,00 36.100.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 22.905.400,00 keuangan 1.19 . 1.19.01 . 06 13.200.000,00 9.705.400,00 0,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan 13.200.000,00 9.705.400,00 0,00 22.905.400,00 publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 1.19 . 1.19.01 . 06 . 10 1.19 . 1.19.01 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 77.089.000,00 632.459.500,00 0,00 709.548.500,00 1.19 . 1.19.01 . 22 . 06 Pelatihan penanggulangan bencana 17.414.000,00 80.357.100,00 0,00 97.771.100,00 1.19 . 1.19.01 . 22 . 10 Sosialisasi Penanggulangan Bencana 12.475.000,00 25.398.100,00 0,00 37.873.100,00 1.19 . 1.19.01 . 22 . 11 Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah 20.000.000,00 42.716.000,00 0,00 62.716.000,00 1.19 . 1.19.01 . 22 . 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana 8.750.000,00 23.565.400,00 0,00 32.315.400,00 1.19 . 1.19.01 . 22 . 14 Pelatihan keterampilan berusaha bagi korban bencana alam 18.450.000,00 60.422.900,00 0,00 78.872.900,00 1.19 . 1.19.01 . 22 . 15 Tanggap darurat bencana 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 1.19 . 1.19.02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 38.400.000,00 1.215.487.480,00 55.646.700,00 1.309.534.180,00 1.19 . 1.19.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.700.000,00 502.520.180,00 55.646.700,00 562.866.880,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.170.000,00 0,00 1.170.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 37.640.000,00 0,00 37.640.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 71.712.180,00 0,00 71.712.180,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 6.333.000,00 0,00 6.333.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 23.433.600,00 0,00 23.433.600,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 9.668.000,00 0,00 9.668.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.250.000,00 5.117.600,00 55.646.700,00 63.014.300,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.120.000,00 0,00 6.120.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 34.400.400,00 0,00 34.400.400,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 249.500.000,00 0,00 249.500.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 400.000,00 46.734.800,00 0,00 47.134.800,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 7.495.000,00 0,00 7.495.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD 2.050.000,00 3.195.600,00 0,00 5.245.600,00 1.19 . 1.19.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 5.544.800,00 0,00 5.544.800,00 1.19 . 1.19.02 . 02 . 33 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor 0,00 5.544.800,00 0,00 5.544.800,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 15
  • 16. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.19 . 1.19.02 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 13.728.300,00 0,00 13.728.300,00 1.19 . 1.19.02 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 13.728.300,00 0,00 13.728.300,00 1.19 . 1.19.02 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 80.200.000,00 0,00 80.200.000,00 1.19 . 1.19.02 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 80.200.000,00 0,00 80.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 24.881.400,00 keuangan 1.19 . 1.19.02 . 06 13.200.000,00 11.681.400,00 0,00 Penyusunan informasi sistem mana jemen mutu dalam rangka peningkatan 13.200.000,00 11.681.400,00 0,00 24.881.400,00 pelayanan publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 1.19 . 1.19.02 . 06 . 10 1.19 . 1.19.02 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 11.650.000,00 493.205.400,00 0,00 504.855.400,00 1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 11.650.000,00 493.205.400,00 0,00 504.855.400,00 1.19 . 1.19.02 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 8.850.000,00 108.607.400,00 0,00 117.457.400,00 1.19 . 1.19.02 . 16 . 07 PAM Hari Besar 8.050.000,00 40.238.000,00 0,00 48.288.000,00 1.19 . 1.19.02 . 16 . 12 PAM kedatangan pejabat 400.000,00 33.625.000,00 0,00 34.025.000,00 1.19 . 1.19.02 . 16 . 13 Patroli pengawasan dan pengendalian PERDA 400.000,00 34.744.400,00 0,00 35.144.400,00 1.19 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 241.550.000,00 417.688.950,00 0,00 659.238.950,00 1.19 . 1.20.03 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 51.000.000,00 37.701.700,00 0,00 88.701.700,00 1.19 . 1.20.03 . 16 . 10 Deteksi dini dan analisa konflik yang terjadi di Masyarakat 51.000.000,00 37.701.700,00 0,00 88.701.700,00 1.19 . 1.20.03 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 115.465.000,00 186.608.050,00 0,00 302.073.050,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 Peningkatan kesadaran masyarakat nilai kebangkitan bangsa 5.975.000,00 20.925.500,00 0,00 26.900.500,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 Peringatan hari kesaktian pancasila 5.975.000,00 13.926.400,00 0,00 19.901.400,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 Peringatan hari kebangkitan nasional 5.975.000,00 9.742.800,00 0,00 15.717.800,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 10 Peringatan Hari Ulang Tahun RI 97.540.000,00 142.013.350,00 0,00 239.553.350,00 1.19 . 1.20.03 . 21 Program pendidikan politik masyarakat 75.085.000,00 193.379.200,00 0,00 268.464.200,00 1.19 . 1.20.03 . 21 . 09 Operasional Tim Monitoring Pemilihan Umum 54.385.000,00 87.575.600,00 0,00 141.960.600,00 1.19 . 1.20.03 . 21 . 12 Sosialisasi Undang-Undang Politik 14.725.000,00 45.331.800,00 0,00 60.056.800,00 1.19 . 1.20.03 . 21 . 14 Rapat koordinasi pra-pemilihan umum calon legislatif 5.975.000,00 60.471.800,00 0,00 66.446.800,00 1.19 . 1.20.09 KECAMATAN SALAK 400.000,00 40.760.200,00 0,00 41.160.200,00 1.19 . 1.20.09 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 400.000,00 40.760.200,00 0,00 41.160.200,00 1.19 . 1.20.09 . 17 . 10 Peringatan Hari Uang Tahun RI 400.000,00 40.760.200,00 0,00 41.160.200,00 1.19 . 1.20.10 KECAMATAN KERAJAAN 400.000,00 40.600.975,00 0,00 41.000.975,00 1.19 . 1.20.10 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 400.000,00 40.600.975,00 0,00 41.000.975,00 1.19 . 1.20.10 . 17 . 10 Peringatan Hari Ulang Tahun RI 400.000,00 40.600.975,00 0,00 41.000.975,00 1.19 . 1.20.11 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE 8.065.000,00 19.075.000,00 0,00 27.140.000,00 1.19 . 1.20.11 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 8.065.000,00 19.075.000,00 0,00 27.140.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 16
  • 17. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.19 . 1.20.11 . 17 . 10 Peringatan Hari Ulang Tahun RI 8.065.000,00 19.075.000,00 0,00 27.140.000,00 1.19 . 1.20.12 KECAMATAN PERGETTENG GETTENG SENGKUT 400.000,00 32.152.100,00 0,00 32.552.100,00 1.19 . 1.20.12 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 400.000,00 32.152.100,00 0,00 32.552.100,00 1.19 . 1.20.12 . 17 . 10 Peringatan Hari Ulang Tahun RI 400.000,00 32.152.100,00 0,00 32.552.100,00 1.19 . 1.20.13 KECAMATAN PAGINDAR 400.000,00 32.408.000,00 0,00 32.808.000,00 1.19 . 1.20.13 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 400.000,00 32.408.000,00 0,00 32.808.000,00 1.19 . 1.20.13 . 17 . 10 Peringatan Hari Ulang Tahun RI 400.000,00 32.408.000,00 0,00 32.808.000,00 1.19 . 1.20.14 KECAMATAN SIEMPAT RUBE 400.000,00 39.444.400,00 0,00 39.844.400,00 1.19 . 1.20.14 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 400.000,00 39.444.400,00 0,00 39.844.400,00 1.19 . 1.20.14 . 17 . 10 Peringatan Hari Ulang Tahun RI 400.000,00 39.444.400,00 0,00 39.844.400,00 1.19 . 1.20.15 KECAMATAN TINADA 400.000,00 26.525.700,00 0,00 26.925.700,00 1.19 . 1.20.15 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 400.000,00 26.525.700,00 0,00 26.925.700,00 1.19 . 1.20.15 . 17 . 10 Peringatan Hari Ulang Tahun RI 400.000,00 26.525.700,00 0,00 26.925.700,00 1.19 . 1.20.16 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU 900.000,00 28.210.100,00 0,00 29.110.100,00 1.19 . 1.20.16 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 900.000,00 28.210.100,00 0,00 29.110.100,00 1.19 . 1.20.16 . 17 . 10 Peringatan Hari Ulang Tahun RI 900.000,00 28.210.100,00 0,00 29.110.100,00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat 41.242.791.225,00 Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.20 3.199.753.500,00 33.419.540.850,00 4.623.496.875,00 1.20 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 2.209.589.500,00 19.372.380.650,00 2.768.038.800,00 24.350.008.950,00 1.20 . 1.20.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 663.325.000,00 10.086.746.000,00 533.625.300,00 11.283.696.300,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 102.700.000,00 0,00 102.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 1.895.700.000,00 0,00 1.895.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 91.760.000,00 0,00 91.760.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 2.400.000,00 193.860.000,00 0,00 196.260.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.000.000,00 106.786.000,00 0,00 108.786.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.000.000,00 235.024.000,00 533.625.300,00 772.649.300,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 2.355.376.000,00 0,00 2.355.376.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 647.400.000,00 857.400.000,00 0,00 1.504.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 4.169.425.000,00 0,00 4.169.425.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 28 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara Pemerintah dengan Masyarakat 7.525.000,00 78.715.000,00 0,00 86.240.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.400.000,00 2.756.754.400,00 1.769.425.000,00 4.537.579.400,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 2.800.000,00 0,00 378.000.000,00 380.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 3.750.000,00 0,00 846.000.000,00 849.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 0,00 0,00 185.000.000,00 185.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 2.400.000,00 0,00 338.925.000,00 341.325.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 17
  • 18. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 395.696.400,00 0,00 395.696.400,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 508.531.000,00 21.500.000,00 530.031.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 1.400.054.000,00 0,00 1.400.054.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 190.973.000,00 0,00 190.973.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2.450.000,00 261.500.000,00 0,00 263.950.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 2.400.000,00 818.250.000,00 0,00 820.650.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.400.000,00 818.250.000,00 0,00 820.650.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 29.475.000,00 2.079.840.700,00 0,00 2.109.315.700,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 2.027.050.000,00 0,00 2.027.050.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 23 Launching dan sosialisasi penerapan LPSE 29.475.000,00 52.790.700,00 0,00 82.265.700,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 733.054.100,00 keuangan 1.20 . 1.20.03 . 06 256.600.000,00 474.454.100,00 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 36.695.000,00 59.635.600,00 0,00 96.330.600,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4.690.000,00 30.160.000,00 0,00 34.850.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 17.950.000,00 13.644.000,00 0,00 31.594.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 Penyusunan pelaporan evaluasi administrasi kegiatan pembangunan 64.010.000,00 143.634.900,00 2.000.000,00 209.644.900,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 Monitoring dan evaluasi harga sembako 27.825.000,00 29.573.100,00 0,00 57.398.100,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 09 Penyusunan penetapan kinerja (TAPKIN) 11.745.000,00 67.396.500,00 0,00 79.141.500,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu pelayanan publik untuk mencapai 93.685.000,00 130.410.000,00 0,00 224.095.000,00 ISO 9001 : 2008 1.20 . 1.20.03 . 06 . 10 1.20 . 1.20.03 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 59.660.000,00 299.964.600,00 0,00 359.624.600,00 1.20 . 1.20.03 . 15 . 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 59.660.000,00 299.964.600,00 0,00 359.624.600,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala 594.203.600,00 daerah 1.20 . 1.20.03 . 16 72.350.000,00 521.853.600,00 0,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial 18.825.000,00 52.496.900,00 0,00 71.321.900,00 dan kemasyarakatan 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non 0,00 104.750.000,00 0,00 104.750.000,00 departemen/luar negeri 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 18.825.000,00 116.697.400,00 0,00 135.522.400,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 Rapat kerja pemerintahan daerah 28.425.000,00 64.261.200,00 0,00 92.686.200,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 Fasilitasi kesehatan kepala daerah/ wakil kepala daerah 0,00 123.000.000,00 0,00 123.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 11 Rapat Koordinasi Camat 6.275.000,00 60.648.100,00 0,00 66.923.100,00 1.20 . 1.20.03 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 410.016.000,00 707.813.500,00 348.372.500,00 1.466.202.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 Penyusunan standar satuan harga 53.796.000,00 52.452.600,00 0,00 106.248.600,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 4.220.000,00 4.148.300,00 19.300.000,00 27.668.300,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 59 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) 242.550.000,00 229.182.700,00 28.585.000,00 500.317.700,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 61 Monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah 27.500.000,00 27.288.800,00 0,00 54.788.800,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 62 Operasional Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) 81.950.000,00 394.741.100,00 300.487.500,00 777.178.600,00 1.20 . 1.20.03 . 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 50.090.000,00 24.042.700,00 0,00 74.132.700,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 18
  • 19. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.20 . 1.20.03 . 18 . 06 Penyusunan nota pengantar dan nota jawaban bupati ttg laporan keuangan 50.090.000,00 24.042.700,00 0,00 74.132.700,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 214.612.700,00 pelaksanaan kebijakan KDH 1.20 . 1.20.03 . 20 37.100.000,00 177.512.700,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 Monitoring distribusi raskin 37.100.000,00 177.512.700,00 0,00 214.612.700,00 1.20 . 1.20.03 . 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 334.745.000,00 351.614.950,00 0,00 686.359.950,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 256.900.000,00 87.735.000,00 0,00 344.635.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 Publikasi peraturan perundang-undangan 3.875.000,00 31.087.800,00 0,00 34.962.800,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 18 Pembahasan rancangan peraturan bupati 15.225.000,00 90.193.100,00 0,00 105.418.100,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 24 Penyusunan uraian tugas pokok dan fungsi SKPD 26.495.000,00 31.838.900,00 0,00 58.333.900,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 26 Fasilitasi Sosialisasi Penyuluhan Hukum 9.475.000,00 45.802.500,00 0,00 55.277.500,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 30 Penyusunan peraturan daerah tentang kelembagaan 22.775.000,00 64.957.650,00 0,00 87.732.650,00 1.20 . 1.20.03 . 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 179.550.500,00 723.981.300,00 114.616.000,00 1.018.147.800,00 1.20 . 1.20.03 . 27 . 03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 27.825.000,00 310.473.800,00 114.616.000,00 452.914.800,00 1.20 . 1.20.03 . 27 . 06 Upacara Hari otonomi Daerah 5.775.000,00 18.733.800,00 0,00 24.508.800,00 1.20 . 1.20.03 . 27 . 08 Perayaan hari jadi Kabupaten Pakpak Bharat 145.950.500,00 394.773.700,00 0,00 540.724.200,00 1.20 . 1.20.03 . 28 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 61.688.000,00 236.902.200,00 0,00 298.590.200,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 04 Penilaian Kecamatan Terbaik Tk. Kabupaten 33.225.000,00 84.779.100,00 0,00 118.004.100,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 05 Penyusunan LPPD 17.288.000,00 103.723.400,00 0,00 121.011.400,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 Evaluasi Pemerintahan Daerah 11.175.000,00 48.399.700,00 0,00 59.574.700,00 1.20 . 1.20.03 . 34 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 41.190.000,00 112.649.900,00 0,00 153.839.900,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 25 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi 10.845.000,00 35.596.900,00 0,00 46.441.900,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 26 Penyusuna Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum 11.170.000,00 31.903.500,00 0,00 43.073.500,00 Sosialisasi Reformasi Birokrasi sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 19.175.000,00 45.149.500,00 0,00 64.324.500,00 2012 1.20 . 1.20.03 . 34 . 27 1.20 . 1.20.04 SEKRETARIAT DPRD 112.596.000,00 4.558.760.100,00 1.046.819.000,00 5.718.175.100,00 1.20 . 1.20.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.150.000,00 2.233.075.700,00 267.999.000,00 2.511.224.700,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 408.508.000,00 0,00 408.508.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 57.538.500,00 0,00 57.538.500,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 35.800.000,00 0,00 35.800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 13.926.000,00 0,00 13.926.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.800.000,00 11.732.200,00 259.999.000,00 273.531.200,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 160.022.000,00 0,00 160.022.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 368.200.000,00 0,00 368.200.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 1.121.625.000,00 0,00 1.121.625.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 29 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara DPRD dengan Masyarakat 8.350.000,00 31.724.000,00 0,00 40.074.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 19
  • 20. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.20 . 1.20.04 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.250.000,00 34.714.600,00 778.820.000,00 832.784.600,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 8.250.000,00 2.027.700,00 446.182.500,00 456.460.200,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 1.750.000,00 0,00 40.000.000,00 41.750.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.750.000,00 13.712.900,00 0,00 15.462.900,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7.500.000,00 0,00 292.637.500,00 300.137.500,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 18.974.000,00 0,00 18.974.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.800.000,00 72.723.000,00 0,00 74.523.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.800.000,00 72.723.000,00 0,00 74.523.000,00 1.20 . 1.20.04 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.119.000.000,00 0,00 1.119.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 1.119.000.000,00 0,00 1.119.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 68.396.000,00 1.079.376.800,00 0,00 1.147.772.800,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 46.371.000,00 108.525.000,00 0,00 154.896.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 400.000,00 27.262.800,00 0,00 27.662.800,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 Kegiatan Reses 1.200.000,00 196.575.000,00 0,00 197.775.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 Rapat Kerja Tahunan DPRD 20.425.000,00 60.636.000,00 0,00 81.061.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 18 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah 0,00 686.378.000,00 0,00 686.378.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala 15.550.000,00 daerah 1.20 . 1.20.04 . 16 0,00 15.550.000,00 0,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial 0,00 15.550.000,00 0,00 15.550.000,00 dan kemasyarakatan 1.20 . 1.20.04 . 16 . 01 1.20 . 1.20.04 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 13.000.000,00 4.320.000,00 0,00 17.320.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan 13.000.000,00 4.320.000,00 0,00 17.320.000,00 publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 1.20 . 1.20.04 . 23 . 05 1.20 . 1.20.05 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 640.408.000,00 1.950.144.070,00 189.940.200,00 2.780.492.270,00 1.20 . 1.20.05 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.600.000,00 993.855.350,00 189.940.200,00 1.188.395.550,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 37.800.000,00 0,00 37.800.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 68.845.450,00 0,00 68.845.450,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 55.852.400,00 0,00 55.852.400,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 53.360.500,00 0,00 53.360.500,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 188.390.200,00 188.390.200,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 10.800.000,00 1.550.000,00 12.350.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 63.300.000,00 0,00 63.300.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 49.172.000,00 0,00 49.172.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 4.600.000,00 73.400.000,00 0,00 78.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 581.325.000,00 0,00 581.325.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 87.008.350,00 0,00 87.008.350,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 20
  • 21. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.20 . 1.20.05 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 33 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor 0,00 42.508.350,00 0,00 42.508.350,00 1.20 . 1.20.05 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 115.800.000,00 0,00 115.800.000,00 1.20 . 1.20.05 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 115.800.000,00 0,00 115.800.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 130.224.270,00 keuangan 1.20 . 1.20.05 . 06 78.102.000,00 52.122.270,00 0,00 1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3.725.000,00 8.244.100,00 0,00 11.969.100,00 1.20 . 1.20.05 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 28.177.000,00 34.994.800,00 0,00 63.171.800,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan 46.200.000,00 8.883.370,00 0,00 55.083.370,00 publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 1.20 . 1.20.05 . 06 . 10 1.20 . 1.20.05 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 557.706.000,00 701.358.100,00 0,00 1.259.064.100,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 33.375.000,00 63.118.900,00 0,00 96.493.900,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 24.502.000,00 31.168.700,00 0,00 55.670.700,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 22.250.000,00 72.368.900,00 0,00 94.618.900,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 24.502.000,00 43.705.700,00 0,00 68.207.700,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 13.100.000,00 43.692.200,00 0,00 56.792.200,00 APBD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban 25.277.000,00 23.612.600,00 0,00 48.889.600,00 pelaksanaan APBD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 11 1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 6.425.000,00 13.888.100,00 0,00 20.313.100,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 20.725.000,00 21.573.500,00 0,00 42.298.500,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 87.950.000,00 23.675.100,00 0,00 111.625.100,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 26 Penelitian dan pengesahan DPA - SKPD 4.500.000,00 17.428.700,00 0,00 21.928.700,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 33 Pengintensipan Pendapatan Asli Daerah 67.100.000,00 12.354.300,00 0,00 79.454.300,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 35 Penelitian dan pengesahan DPPA - SKPD 4.500.000,00 18.940.900,00 0,00 23.440.900,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 40 Penghapusan barang milik daerah 7.325.000,00 21.392.700,00 0,00 28.717.700,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 45 Pemeliharaan dan Update Aplikasi SIMDA 19.925.000,00 17.880.900,00 0,00 37.805.900,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 49 Pendataan subjek dan objek pajak daerah 6.100.000,00 20.146.700,00 0,00 26.246.700,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 50 Sensus, pendataan dan penilaian barang milik daerah 11.625.000,00 61.255.100,00 0,00 72.880.100,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 54 Pemeliharaan dan Update SIM BMD 16.725.000,00 24.320.000,00 0,00 41.045.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 55 Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan 0,00 14.429.400,00 0,00 14.429.400,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan 5.950.000,00 29.413.600,00 0,00 35.363.600,00 Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 59 Pembuatan Database Subjek dan Objek PBB P2 dalam rangka pengalihan PBB 155.850.000,00 126.992.100,00 0,00 282.842.100,00 menjadi pajak daerah Tahun 2014 1.20 . 1.20.05 . 17 . 60 1.20 . 1.20.07 INSPEKTORAT KABUPATEN 35.300.000,00 1.358.194.100,00 53.640.000,00 1.447.134.100,00 1.20 . 1.20.07 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.150.000,00 510.863.300,00 53.640.000,00 565.653.300,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 82.926.000,00 0,00 82.926.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 21
  • 22. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 30.496.000,00 0,00 30.496.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 17.074.800,00 0,00 17.074.800,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.150.000,00 8.223.500,00 53.640.000,00 63.013.500,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 42.128.000,00 0,00 42.128.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 42.600.000,00 0,00 42.600.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 244.875.000,00 0,00 244.875.000,00 1.20 . 1.20.07 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 400.000,00 32.591.200,00 0,00 32.991.200,00 1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 400.000,00 32.591.200,00 0,00 32.991.200,00 1.20 . 1.20.07 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 25.024.400,00 keuangan 1.20 . 1.20.07 . 06 13.200.000,00 11.824.400,00 0,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan 13.200.000,00 11.824.400,00 0,00 25.024.400,00 publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 1.20 . 1.20.07 . 06 . 10 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 508.582.600,00 pelaksanaan kebijakan KDH 1.20 . 1.20.07 . 20 1.950.000,00 506.632.600,00 0,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 0,00 234.118.200,00 0,00 234.118.200,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 0,00 246.865.400,00 0,00 246.865.400,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 09 Review Laporan Keuangan 1.950.000,00 4.480.500,00 0,00 6.430.500,00 Penyelesaian kerugian negara/daerah melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan 0,00 21.168.500,00 0,00 21.168.500,00 Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 1.20 . 1.20.07 . 20 . 12 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur 189.323.800,00 pengawasan 1.20 . 1.20.07 . 21 15.150.000,00 174.173.800,00 0,00 1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 0,00 169.800.000,00 0,00 169.800.000,00 1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 15.150.000,00 4.373.800,00 0,00 19.523.800,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur 10.587.300,00 pengawasan 1.20 . 1.20.07 . 22 3.450.000,00 7.137.300,00 0,00 1.20 . 1.20.07 . 22 . 05 Evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil kinerja SKPD se Kab. Pakpak Bharat 3.450.000,00 7.137.300,00 0,00 10.587.300,00 1.20 . 1.20.07 . 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0,00 9.971.500,00 0,00 9.971.500,00 1.20 . 1.20.07 . 27 . 08 Perayaan hari jadi Kabupaten Pakpak Bharat 0,00 9.971.500,00 0,00 9.971.500,00 1.20 . 1.20.08 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT 166.640.000,00 2.225.070.430,00 442.865.000,00 2.834.575.430,00 1.20 . 1.20.08 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 842.706.940,00 8.000.000,00 850.706.940,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 74.773.440,00 0,00 74.773.440,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 63.139.250,00 0,00 63.139.250,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 17.613.000,00 0,00 17.613.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 41.075.450,00 0,00 41.075.450,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 62.787.500,00 0,00 62.787.500,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 22
  • 23. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.554.000,00 0,00 2.554.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 7.846.500,00 3.000.000,00 10.846.500,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.240.000,00 5.000.000,00 8.240.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 29.208.000,00 0,00 29.208.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 85.969.800,00 0,00 85.969.800,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 454.500.000,00 0,00 454.500.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.850.000,00 44.050.000,00 434.865.000,00 484.765.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 2.150.000,00 2.550.000,00 262.500.000,00 267.200.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 23.365.000,00 23.365.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 44.000.000,00 44.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.850.000,00 41.500.000,00 0,00 43.350.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02 . 46 Pembangunan dan penataan tempat parkir 1.850.000,00 0,00 105.000.000,00 106.850.000,00 1.20 . 1.20.08 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 159.000.000,00 0,00 159.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 159.000.000,00 0,00 159.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 36.026.500,00 keuangan 1.20 . 1.20.08 . 06 16.825.000,00 19.201.500,00 0,00 1.20 . 1.20.08 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.625.000,00 6.600.000,00 0,00 10.225.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan 13.200.000,00 12.601.500,00 0,00 25.801.500,00 publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 1.20 . 1.20.08 . 06 . 10 1.20 . 1.20.08 . 28 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 29.350.000,00 126.829.890,00 0,00 156.179.890,00 Sosialisasi Peraturan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 10.600.000,00 20.604.900,00 0,00 31.204.900,00 (LHKPN) 1.20 . 1.20.08 . 28 . 09 1.20 . 1.20.08 . 28 . 10 Penyelenggaraan Diklat Teknis tentang Analisis Beban Kerja 18.750.000,00 106.224.990,00 0,00 124.974.990,00 1.20 . 1.20.08 . 32 Program Pendidikan Kedinasan 47.340.000,00 209.627.600,00 0,00 256.967.600,00 1.20 . 1.20.08 . 32 . 06 Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme 47.340.000,00 209.627.600,00 0,00 256.967.600,00 1.20 . 1.20.08 . 34 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 67.275.000,00 823.654.500,00 0,00 890.929.500,00 1.20 . 1.20.08 . 34 . 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 0,00 10.986.700,00 0,00 10.986.700,00 1.20 . 1.20.08 . 34 . 04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 3.025.000,00 43.566.400,00 0,00 46.591.400,00 1.20 . 1.20.08 . 34 . 05 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 3.450.000,00 15.592.700,00 0,00 19.042.700,00 1.20 . 1.20.08 . 34 . 07 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar 0,00 168.000.000,00 0,00 168.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 34 . 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 24.200.000,00 23.773.800,00 0,00 47.973.800,00 1.20 . 1.20.08 . 34 . 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN 2.800.000,00 9.878.700,00 0,00 12.678.700,00 1.20 . 1.20.08 . 34 . 13 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan 0,00 360.000.000,00 0,00 360.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 34 . 17 Pengambilan sumpah/janji PNS 2.800.000,00 2.416.700,00 0,00 5.216.700,00 1.20 . 1.20.08 . 34 . 19 Pelantikan dalam jabatan 0,00 52.342.200,00 0,00 52.342.200,00 1.20 . 1.20.08 . 34 . 20 Rapat Baperjakat 20.700.000,00 1.793.700,00 0,00 22.493.700,00 1.20 . 1.20.08 . 34 . 22 Rapat Koordinasi Analisis Kebutuhan Diklat Kabupaten 0,00 10.188.800,00 0,00 10.188.800,00 1.20 . 1.20.08 . 34 . 23 Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalencana dan Purnabakti PNS 2.800.000,00 78.876.500,00 0,00 81.676.500,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 23
  • 24. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.20 . 1.20.08 . 34 . 24 Seleksi Tenaga Honorer untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah 7.500.000,00 46.238.300,00 0,00 53.738.300,00 1.20 . 1.20.09 KECAMATAN SALAK 2.800.000,00 577.378.200,00 12.878.700,00 593.056.900,00 1.20 . 1.20.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 360.423.000,00 12.878.700,00 373.301.700,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 11.360.000,00 0,00 11.360.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 63.504.000,00 0,00 63.504.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 25.555.500,00 0,00 25.555.500,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 8.078.000,00 0,00 8.078.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 882.000,00 0,00 882.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 5.799.500,00 11.878.700,00 17.678.200,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.348.000,00 1.000.000,00 4.348.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 26.496.000,00 0,00 26.496.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 50.600.000,00 0,00 50.600.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 164.800.000,00 0,00 164.800.000,00 1.20 . 1.20.09 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 16.523.100,00 0,00 16.523.100,00 1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 3.949.100,00 0,00 3.949.100,00 1.20 . 1.20.09 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 6.574.000,00 0,00 6.574.000,00 1.20 . 1.20.09 . 02 . 45 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 400.000,00 48.986.300,00 0,00 49.386.300,00 1.20 . 1.20.09 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 26.450.000,00 0,00 26.450.000,00 1.20 . 1.20.09 . 05 . 20 Pembinaan pemerintah desa 400.000,00 22.536.300,00 0,00 22.936.300,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 52.881.000,00 keuangan 1.20 . 1.20.09 . 06 0,00 52.881.000,00 0,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan 0,00 52.881.000,00 0,00 52.881.000,00 publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 1.20 . 1.20.09 . 06 . 10 1.20 . 1.20.09 . 28 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 400.000,00 15.125.000,00 0,00 15.525.000,00 1.20 . 1.20.09 . 28 . 01 Pembinaan desa percontohan PKK 400.000,00 15.125.000,00 0,00 15.525.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan 73.865.100,00 Pembinaan Kerukunan Beragama 1.20 . 1.20.09 . 29 1.600.000,00 72.265.100,00 0,00 1.20 . 1.20.09 . 29 . 01 Penyelenggaraan MTQ 400.000,00 26.925.300,00 0,00 27.325.300,00 1.20 . 1.20.09 . 29 . 02 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan 400.000,00 20.474.900,00 0,00 20.874.900,00 1.20 . 1.20.09 . 29 . 03 Perayaan Natal Oikumene 400.000,00 13.464.900,00 0,00 13.864.900,00 1.20 . 1.20.09 . 29 . 04 Perayaan Halal Bi halal 400.000,00 11.400.000,00 0,00 11.800.000,00 1.20 . 1.20.09 . 30 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 400.000,00 11.174.700,00 0,00 11.574.700,00 1.20 . 1.20.09 . 30 . 01 Pembinaan gotong royong 400.000,00 11.174.700,00 0,00 11.574.700,00 1.20 . 1.20.10 KECAMATAN KERAJAAN 7.250.000,00 533.623.875,00 7.204.900,00 548.078.775,00 1.20 . 1.20.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 387.078.500,00 6.361.200,00 393.439.700,00 1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 13.800.000,00 0,00 13.800.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 24