Dokumen tersebut berisi laporan rekapitulasi anggaran belanja langsung berdasarkan program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun anggaran 2016. Laporan tersebut mencakup uraian program, kegiatan, target kinerja, dan alokasi anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan.
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
Sosial
1. :
:
:
5 7
0,00 1.237.060.400,00 1.372.201.400,00
0,00 44.400.000,00 44.400.000,00
0,00 6.985.000,00 6.985.000,00
0,00 94.440.200,00 94.440.200,00
0,00 85.507.500,00 85.507.500,00
0,00 0,00 135.141.000,00
0,00 5.911.900,00 5.911.900,00
0,00 23.280.000,00 23.280.000,00
0,00 41.690.800,00 41.690.800,001.13 . 1.13.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Sosial
Tenaga Kerja
dan
1 Tahun 0,00
1.13 . 1.13.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Dinas Sosial
Tenaga Kerja
dan
Trasmigrasi
1 Tahun 0,00
1.13 . 1.13.1 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Sosial
Tenaga Kerja
dan
Trasmigrasi
1 Tahun 0,00
1.13 . 1.13.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Sosial
Tenaga Kerja
dan
Trasmigrasi
1 Tahun 135.141.000,00
1.13 . 1.13.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Sosial
Tenaga Kerja
dan
Trasmigrasi
1 Tahun 0,00
1.13 . 1.13.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Sosial
Tenaga Kerja
dan
Trasmigrasi
1 Tahun 0,00
1.13 . 1.13.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Dinas Sosial
Tenaga Kerja
dan
Trasmigrasi
1 Tahun 0,00
1.13 . 1.13.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 135.141.000,00
1.13 . 1.13.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Sosial ,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
1 Tahun 0,00
Modal Jumlah
1 2 3 4 6 8 = 5 + 6 + 7
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
JUMLAH
LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA
(KUANTITATIF)KODE URAIAN Tahun n
Belanja Pegawai Barang & Jasa
Organisasi 1 . 13 . 01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Sub Unit Organisasi 1 . 13 . 01 . 01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Tahun Anggaran : 2016
Urusan Pemerintahan 1 . 13 Urusan Wajib Sosial
2. 0,00 459.000.000,00 459.000.000,00
0,00 475.845.000,00 475.845.000,00
1.025.000,00 438.475.200,00 439.500.200,00
1.025.000,00 145.250.000,00 146.275.000,00
0,00 196.583.200,00 196.583.200,00
0,00 96.642.000,00 96.642.000,00
0,00 52.200.000,00 52.200.000,00
0,00 52.200.000,00 52.200.000,00
0,00 209.756.000,00 209.756.000,00
0,00 209.756.000,00 209.756.000,00
21.173.000,00 64.981.650,00 86.154.650,00
17.164.000,00 6.050.000,00 23.214.000,00
1.025.000,00 54.081.650,00 55.106.650,00
2.984.000,00 4.850.000,00 7.834.000,00
6.200.000,00 175.021.650,00 181.221.650,00
4.875.000,00 151.334.800,00 156.209.800,00
1.325.000,00 23.686.850,00 25.011.850,00
Pakpak Bharat
1.14 . 1.13.1 . 15 . 11 Sosialisasi dan penyuluhan penempatan tenaga kerja
luar negeri
Kabupaten
Pakpak Bharat
80 orang 0,00
1.14 . 1.13.1 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
0,00
1.14 . 1.13.1 . 15 . 10 Pendidikan dan pelatihan bagi calon TKI Kabupaten 10 Orang 0,00
1.13 . 1.13.1 . 06 . 07 Inventarisasi dan Pengkodean Barang Milik Daerah Dinas Sosial
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
1 Tahun 0,00
1.13 . 1.13.1 . 06 . 05 Audit Surveilance Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 :
2008
Kabupaten
Pakpak Bharat
1 Tahun 0,00
1.13 . 1.13.1 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00
1.13 . 1.13.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Dinas Sosial
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
1 Tahun 0,00
1.13 . 1.13.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0,00
1.13 . 1.13.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Kabupaten
Pakpak Bharat
20 Orang 0,00
1.13 . 1.13.1 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00
1.13 . 1.13.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00
1.13 . 1.13.1 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Dinas Sosial
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
1 Tahun 0,00
1.13 . 1.13.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 Tahun 0,00
1.13 . 1.13.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
0,00
1.13 . 1.13.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Sosial
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
1 paket 0,00
dan
Transmigrasi
1.13 . 1.13.1 . 01 . 26 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam/Luar
Daerah
Dinas Sosial
Tenaga Kerja
dan
Trasmigrasi
1 Tahun 0,00
1.13 . 1.13.1 . 01 . 22 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis
Perkantoran
Dinas Sosial ,
Tenaga Kerja
43 orang 0,00
Trasmigrasi
3. 25.500.000,00 4.060.928.000,00 4.086.428.000,00
0,00 106.572.200,00 106.572.200,00
15.000.000,00 3.800.748.250,00 3.815.748.250,00
6.675.000,00 106.312.700,00 112.987.700,00
3.825.000,00 47.294.850,00 51.119.850,00
3.300.000,00 210.820.600,00 214.120.600,00
1.825.000,00 131.825.800,00 133.650.800,00
1.475.000,00 78.994.800,00 80.469.800,00
1.625.000,00 56.085.750,00 57.710.750,00
1.625.000,00 56.085.750,00 57.710.750,00
1.225.000,00 87.413.000,00 88.638.000,00
1.225.000,00 87.413.000,00 88.638.000,00
15.875.000,00 552.099.750,00 945.974.750,00
1.625.000,00 100.435.050,00 102.060.050,00
0,00 53.058.150,00 53.058.150,00
2.875.000,00 28.143.600,00 31.018.600,00
1.625.000,00 51.684.750,00 53.309.750,00
5.475.000,00 26.162.100,00 409.637.100,00
1.625.000,00 162.982.900,00 164.607.900,00
1.625.000,00 81.283.450,00 82.908.450,00
1.025.000,00 48.349.750,00 49.374.750,00
1.13 . 1.13.1 . 21 . 11 Pemantapan kemampuan kesiapsiagaan
penanggulangan bencana
20 Orang 0,00
1.13 . 1.13.1 . 21 . 12 Peringatan hari disabilitas 40 orang 0,00
1.13 . 1.13.1 . 21 . 10 Sosialisasi program keluarga harapan Kabupaten
Pakpak Bharat
6 Kecamatan 0,00
1.13 . 1.13.1 . 21 . 09 Penataan TPU, Taman Bahagia dan Makam Tokoh
Pemekaran
Kabupaten
Pakpak Bharat
7 Paket 378.000.000,00
1.13 . 1.13.1 . 21 . 08 Peringatan Hari Lansia Kabupaten
Pakpak Bharat
160 Orang 0,00
1.13 . 1.13.1 . 21 . 07 Peringatan Hari Pahlawan Kabupaten
Pakpak Bharat
55 Orang 0,00
1.13 . 1.13.1 . 21 . 06 Operasional Taruna Siaga Bencana dan TKSK Kabupaten
Pakpak Bharat
28 Orang 0,00
1.13 . 1.13.1 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
378.000.000,00
1.13 . 1.13.1 . 21 . 05 Penghargaan Kepada Veteran dan Tokoh Pemekaran
Kab. Pakpak Bharat
Kabupaten
Pakpak Bharat
241 Orang 0,00
2.08 . 1.13.1 . 18 Program pengembangan usaha di daerah
transmigrasi
0,00
2.08 . 1.13.1 . 18 . 02 Pembinaan kelompok usaha perkebunan di kawasan
transmigrasi
4 Kelompok 0,00
1.14 . 1.13.1 . 17 Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
0,00
1.14 . 1.13.1 . 17 . 09 Fasilitasi penempatan TKI ke Luar Negeri 15 Orang 0,00
1.14 . 1.13.1 . 16 . 05 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan
pelatihan kewirausahaan
Kabupaten
Pakpak Bharat
30 Orang 0,00
1.14 . 1.13.1 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00
1.14 . 1.13.1 . 16 . 04 Penyiapan tenaga kerja siap pakai Kabupaten
Pakpak Bharat
20 orang 0,00
1.13 . 1.13.1 . 16 . 17 Sosialisasi, pengawasan dan pengendalian bantuan
stimulan perumahan swadaya (BSPS)
Kabupaten
Pakpak Bharat
250 unit 0,00
1.13 . 1.13.1 . 16 . 13 Survei dan Sosialisasi Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Rumah Tidak Layak Huni
Kabupaten
Pakpak Bharat
200 KK 0,00
1.13 . 1.13.1 . 16 . 12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Rumah
Tidak Layak Huni
Kabupaten
Pakpak Bharat
204 Unit 0,00
1.13 . 1.13.1 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
0,00
1.13 . 1.13.1 . 16 . 10 Penanganan masalah-masalah strategis yang
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar
biasa
Kabupaten
Pakpak Bharat
1 Tahun 0,00