Laporan ini merangkum hasil evaluasi penyerapan anggaran triwulan I tahun 2018 Polres Metro Jakarta Selatan. Secara keseluruhan penyerapan anggaran masih rendah pada beberapa program seperti pengembangan hukum, sarana dan prasarana, serta pemberdayaan potensi keamanan. Beberapa penyebab belum terserapnya anggaran adalah proses lelang yang masih berlangsung serta kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan berikutnya.
PREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Bahan Pintu Aluminium Kamar Mandi di ...
LAPORAN ANEV PENYERAPAN
1. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA
RESORT METROPOLITAN JAKARTA SELATAN
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
ANEV PENYERAPAN ANGGARAN POLRES METRO JAK SEL
TRIWULAN I (JAN S.D MART) T.A. 2018
Jakarta, April 2018
2. 1
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA
RESORT METROPOLITAN JAKARTA SELATAN
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
ANEV PENYERAPAN ANGGARAN
POLRES METRO JAKARTA SELATAN TW. I T.A. 2018
I. PENDAHULUAN
Analisa dan evaluasi penyerapan anggaran triwulan I (Januari s.d Maret) Tahun Anggaran 2018
dilaksanakan untuk mengetahui jumlah persentase penyerapan yang dilaksanakan oleh Bag, Sat,
Sie dan Polsek jajaran Polres Metro Jakarta Selatan, dan guna mengetahui permasahan yang
terjadi dalam rangka mendukung kegitan operasional dan pembinaan.
II. DASAR
1. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Tingkat
Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;
2. Keputusan Kapolres Metro Jakarta Selatan Nomor : Kep/109/X/2017 tanggal 30 Oktober
2017 tentang Rencana Kerja Polres Metro Jakarta Selatan T.A. 2018 (Revisi);
3. Dipa Polres Metro Jakarta Selatan T.A. 2018; dan
4. Surat Kapolres Metro Jakarta Selatan Nomor : B/1145/IV/REN.5.2./2018/Restro Jaksel
tanggal 9 April 2018 perihal Undangan rapat anev penyerapan anggaran Tw. I Tahun 2018.
III. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud anev penyerapan anggaran triwulan I bulan Januari s.d Maret 2018 untuk mengetahui
besaran penyerapan anggaran Bag, Sat, Sie dan Polsek.
2. Tujuannya untuk memberikan gambaran kepada pimpinan dalam penggunaan anggaran
dalam mendukung kinerja fungsi.
IV. PELAKSANAAN
Hari/ Tanggal : Selasa, 10 April 2018
Waktu : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 Restro Jaksel
Pimpinan : Kapolres Metro Jakarta Selatan
V. HASIL . . . . .
3. 2
V. HASIL YANG DICAPAI
1. Arahan Kapolres Metro Jakarta Selatan yang diwakili Waka Polres Metro Jakarta Selatan
a. Penyerapan anggaran pada masing-masing fungsi agar lebih ditingkatkan dalam rangka
mendukung tupoksi;
b. Dibutuhkan kerja yang serius Ka agar mewabkukan anggaran yang diterima sesuai
dengan peruntukannya dan hindari dari duplikasi;
c. Diharapkan setelah pelaksanaan rapat hari ini masing-masing sub satker mengevaluasi
penyerapan anggaranya;
d. Untuk pelaksanaan anggaran yang kontraktual agar Kasiwas mengadakan pengawasan
dalam pelaksanaan pekerjaan lelang.
2. Paparan Kabagren
a. Paparan penyerapan anggaran (terlampir).
b. Rincian penyerapan anggaran Polres Metro Jakarta Selatan per program sbb :
c. Uraian penyerapan anggaran pada bulan Maret 2018 pada kegiatan fungsi yang masih
rendah/belum terserap adalah :
1) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
a) Sun Renja Polres Rp. 4.750.000,- karena giat dilaksanakan bulan Juli 2018;
b) Sun RKA/KL Polres Rp. 4.750.000,- karena giat dulaksanakan bulan
Desember 2018;
c) Jaldis Bagren Rp. 10.000.000,-.
2) Program . . . . .
1 DUKUNGAN M ANAJEM EN DAN
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS
LAINNYA
131,038,633,000 28,994,196,918 22.13% 102,044,436,082 77.87%
2 PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR POLRI
10,484,120,000 1,284,443,752 12.25% 9,199,676,248 87.75%
3 PENGAWASAN DAN
PENINGKATAN AKUNTABILITAS
APARATUR POLRI
151,300,000 30,760,000 20.33% 120,540,000 79.67%
4 PENGEM BANGAN STRATEGI
KEAM ANAN DAN KETERTIBAN
1,681,840,000 387,319,000 23.03% 1,294,521,000 76.97%
5 PEM BERDAYAAN POTENSI
KEAM ANAN
2,018,990,000 410,694,500 20.34% 1,608,295,500 79.66%
6 PEM ELIHARAAN KAM TIBM AS 8,591,112,000 1,336,461,000 15.56% 7,254,651,000 84.44%
7 PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA
9,682,321,000 1,640,551,000 16.94% 8,041,770,000 83.06%
8 PENGEM BANGAN HUKUM
KEPOLISIAN
10,000,000 6,000,000 60.00% 4,000,000 40.00%
#DIV/0! #DIV/0!
163,658,316,000 34,090,426,170 20.83% 129,567,889,830 79.17%
%
J U M L A H
PROGRAMNO
JUMLAH
ANGGARAN
REALISASI SISA ANGGARAN%
4. 3
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri
a) Belanja modal almatsus intel sebesar Rp. 58.500.000,- belum terserap
b) Har gedung Polres anggaran sebesar Rp. 262.000.000,- belum terserap;
c) Har gedung Polsek anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- belum terserap;
d) Har Kendaraan R 4/6 Polres anggaran sebesar Rp. 920.000.000,- belum
terserap;
e) Har Kendaraan R 2 Polres anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- belum
terserap;
f) Har Kendaraan R 4 Polsek anggaran sebesar Rp. 740.000.000,- belum
terserap;
g) Har kendaraan R 2 Polsek anggaran sebesar Rp. 210.000.000,- belum
terserap;
h) Peralatan fungsional anggaran sebesar Rp. 212.650.000,- belum terserap;
i) Har alkomlek anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- belum terserap; dan
j) Pengadaan BMP (PNBP) anggaran sebesar Rp. 2.817.360.000 belum
terserap.
3) Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Polri
a) Pengawasan dan pemeriksaan anggaran sebesar Rp. 151.300.000,-
terserap Rp. 30.760.000,- (20%).
4) Program pengembanagn strategis keamanan dan ketertiban
a) Honor PNBP sebesar Rp. 28.800.000,- terserap Rp. 4.800.000,- (16,66%);
b) ATK SKCK sebesar Rp. 61.500.000,- belum terserap;
c) Pulsa PDA sebesar Rp. 18.432.000,- terserap terserap Rp. 4.236.000,-
(22,98%);
d) Analisis keamanan sebesar Rp. 307.388.000,- terserap Rp. 85,853.000,-
(28%);
e) Penyelenggaraan strakamtib bdg politik anggaran Rp. 314.000.000,-
terserap Rp. 89.000.000,- (28%);
f) Penyelenggaraan strakamtib bdg ekonomi anggaran Rp. 314.000.000,-
terserap Rp. 97.000.000,- (31%);
g) Penyelenggaraan strakamtib bdg sosbud anggaran Rp. 314.000.000,-
terserap Rp. 88.000.000,- (28%);
h) Penyelenggaraan strakamtib bdg kamneg anggaran Rp. 314.000.000,-
terserap Rp. 16.000.000,- (5%).
5) Program . . . . .
5. 4
5) Program pemberdayaan potensi keamanan
a) Giat binmas Polres Polres anggaran sebesar Rp. 207.560.000,- terserap
Rp. 51.889.500,- (25%);
b) Giat binmas Polres Polsek anggaran sebesar Rp. 410.000.000,- terserap
Rp. 101.280.000,- (25%);
c) Dukopsnal Babinkamtibmas anggaran sebesar Rp. 918. 000.000,- teserap
terserap Rp. 234.500.000,- (26%);
d) FGD anggaran Rp. 92.100.000,- terserap Rp. 23.025.000,- 25%); dan
e) Quick Wins anggaran sebesar Rp. 295.330.000,- belum terserap.
6) Program Harkamtibmas
a) Duk opsnal Polres anggaran sebesar Rp. 650.000.000,- terserap
Rp. 59.375.000,- (17,63%);
b) Biaya opsnal sikeu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-terserap
Rp.10.748.000,- (21%);
c) Giat perencanaan anggaran sebesar Rp. 113.000.000,- terserap
40.317.000,- (36%);
d) Duk Opsnal Polsek anggaran sebesar Rp. 748.000.000,- terserap
Rp. 181.963.000,- (24%);
e) ULP non organic sebesar Rp. 905.200.000,- terserap Rp. 145.920.000,-
(16%);
f) Turjawali Polsek sebesar Rp. 1.430.800.000,- terserap Rp. 352.800.000,-
(25%);
g) Turjawali Polres anggaran sebesar Rp. 679.630.000,- terserap
Rp. 167.580.000,- ( 25%);
h) Tipiring anggaran sebesar Rp. 2.760.000,- belum terserap;
i) Honor tilang anggaran sebesar Rp. 1.150.000.000,- terserap
Rp. 103.020.000,- ( 9%);
j) Sidik lidik Lantas anggaran sebesar Rp. 330.500.000,- terserap
Rp. 51.400.000,- (16%); dan
k) Patroli skala besar anggaran sebesar Rp. 1.146.600.000,- terserap
Rp. 110.250.000,- (10%).
7) Program penyelidikan dan penyididkan tindak pidana
a) Biaya makan tahanan Polres dan Polsek anggaran sebesar
Rp. 2.036.700.000,- terserap Rp. 214.041.000,- (11%);
b) Pengadaan . . . . .
6. 5
b) Pengadaan rawat tahanan Polres dan Polsek anggaran sebesar
Rp. 339.450.000,- terserap Rp. 35.785.000,- (11%);
c) Biaya makan tahanan Polsek anggaran sebesar Rp. 511.000.000,- terserap
Rp. 41.520.000,- (57%);
d) Pengadaan rawat tahanan Polsek anggaran sebesar Rp. 73.000.000,-
terserap Rp. 35.835.000,- (57%);
e) Bantek lidik sidik sebesar Rp. 65.895.000,- terserap Rp. 5.277.000,- (8%)
f) Lidik dan sidik Tp umum Polres anggaran sebesar Rp. 2.139.675.000,-
terserap Rp. 431.475.000,- (20%);
g) Lidik dan sidik Tp umum Polsek anggaran sebesar Rp. 2.515.200.000,-
terserap Rp. 388.965.000,- (15%);
h) Lidik dan sidik Tp narkoba Polres anggaran sebesar Rp. 1.073.634.000,-
terserap Rp. 160.130.000,- (15%);
i) Lidik dan sidik Tp narkoba Polsek anggaran sebesar Rp. 550.000.000,-
terserap Rp. 115.000.000,- (21%);
j) Lidik dan sidik Tp korupsi anggaran sebesar Rp. 416.142.000,- belum
terserap;
8) Program pengembangan hukum kepolisian
- Giat binkum anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- terserap Rp. 6.000.000,-
(60%);
VI. KESIMPULAN
1. Anggaran pemeliharaan baik untuk ranmor R4/6/2 seluruhnya sedang dalam proses lelang;
2. Anggaran pemeliharaan gedung seluruhnya sedang dalam proses lelang kemungkinan
terserap pada bulan Juni 2018;
VII. SARAN
1. Bag, Sat , Sie dan Polsek perlu mengadakan anev sendiri pelaksanaan penyerapan anggaran;
2. Setiap bulan pada tanggal 5 bulan berikutnya di mohon untuk Bag, Sat , Sie dan Polsek agar
mengirimkan penyerapan anggaran ke Bagren Polres Metro Jakarta Selatan.
VIII. PENUTUP . . . . .
7. 6
VIII. PENUTUP
Demikian Laporan anev penyerapan anggaran TW I ini dibuat dalam rangka mendukung
kelancaran Tupoksi Polres, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres
Metro Jakarta Selatan.
Jakarta, April 2018
KABAG REN
ROKHIMAH
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 60090303