1. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014
URAIAN No INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 4 5 7 8 9 10 11 12 13
01 01 01 % kepatuhan skpd
terhadap peraturan
perundang-undangan
% 100 01 1.703.122,00
02 % 80
1.1 Pelaksanaan Pengawasan Internal
secara berkala
1.586.222,00 Terlaksananya pengawasan
internal
kali 174,00 Tersusunya laporan hasil
pengawasan (LHP)
kali 174,00
1.2 Inventarisasi Temuan Pengawasan 24.100,00 Ter-inventarisasi hasil temuan
pengawasan APIP
triwulan 4,00 Terdatanya temuan hasil
pemeriksaan
triwulan 4,00
1,3 Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
21.800,00 Terlaksananya monitoring tindak
lanjut hasil pemeriksaan
APIP 4,00 Terlaksananya monitoring
tindaklanjut hasil pemeriksaan
APIP 4,00
1.4 Koordinasi Pengawasan yang lebih
komprehensif
71.000,00 Terlaksananya koordinasi antar
SKPD, LSM dan Organisasi
profesi tentang implementasi
pelaksanaan Good Governance
semester 2,00 Penerapan implementasi Good
Governance
semester 2,00
02 01 % pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti
% 80 02 70.500,00
2.1 Pembentukan Unit Khusus Penanganan
Pengaduan Masyarakat
70.500,00 Intensifnya penanganan
pengaduan masyarakat
kasus 26,00 Terselesaikannya penanganan
pengaduan masyarakat
% 80,00
03 Terwujudnya Aparat
Pengawas Internal Pemerintah
yang profesional
01 % peningkatan kompetensi
SDM
% 65 03 298.260,00 25,00
3.1 Pelatihan Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
298.260,00 Jumlah peserta yang mengikuti
diklat/bintek
orang 28,00 Penerapan pengetahuan peserta
diklat/bintek
% 65,00
03 02 % penerapan SOP dalam
pelaksanaan pengawasan
% 100 04 18.000,00
4.1 Penyusunan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
18.000,00 Penyusunan kebijakan dan
prosedur pengawasan
tahun 1,00 Tersusunya kebijakan dan
prosedur pengawasan
tahun 1,00
03 tahun 1 05 1.152.340,00
5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.945,00 Tepenuhinya penyediaan materai
dan perangko
bulan 12,00 Kelancaran surat menyurat bulan 12,00
5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
40.400,00 Terpenuhinya jasa komunikasi dan
listrik
bulan 12,00 Kelancaran operasinal kantor bulan 12,00
5.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
18.875,00 Terlaksananya perbaikan peralatan
kantor
bulan 12,00 Berfungsinya peralatan kantor
secara oftimal
bulan 12,00
OUTPUT KEGIATAN
No
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
INSPEKTORAT
INPUT (dalam
ribuan Rp)
OUT COME KEGIATAN
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal pada Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
% temuan yang
ditindaklanjuti
Program Mengintensifkan Penanganan
Pengaduan Masyarakat
63
Tabel 4 Rencana Kinerja Tahunan 2014
Lancarnya administrasi
pendukung perkantoran
SASARAN KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
Terwujudnya peran
Inspektorat sebagai APIP
yang efektif, responsive dalam
penanganan pengaduan
masyarakat, antisipatif dan
mampu menjadi solusi
Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksan dan Aparatur Pengawasan
Program Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
Program Pelayanan Administrasi
Terlaksananya Pengawasan
yang efektif obyektif,
profesional dan proporsional
untuk menjadi dasar
pengambilan keputusan yang
tepat, sehingga mampu
meningkatkan kinerja instansi
pemerintah dalam rangka
memantapkan
penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik dan
prima
2
2. URAIAN No INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 4 5 7 8 9 10 11 12 13
5'.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.432,00 Terpenuhinya penyediaan ATK bulan 12,00 Kelancaran administrasi
perkantoran
bulan 12,00
5.5 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
43.700,00 Terpenuhinya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
bulan 12,00 Kelancaran administrasi
perkantoran
bulan 12,00
5.6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
12.215,00 Terpenuhinya penyediaan
komponen instalasi listrik kantor
bulan 12,00 Berfungsinya peralatan listrik
kantor secara oftimal
bulan 12,00
5.7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.605,00 Terpenuhinya penyediaan
peralatan rumah tangga
bulan 12,00 Terpelihanya kebersihan
lingkungan kantor
bulan 12,00
5.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
8.100,00 Tersedianya penyediaan bahan
bacaan & peraturan perundang-
undangan
bulan 12,00 Terpenuhinya kebutuhan informasi
dan kelengkapan dokumen
peraturan dan perundang-
undangan
bulan 12,00
5.9 Penyediaan Makanan dan Minuman 45.918,00 Terpenuhinya penyediaan
pendukung rapat intern
bulan 12,00 Lancarnya pelaksanaan rapat
intern
bulan 12,00
5.10 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah Lainnya
221.600,00 Terlaksananya rapat koordinasi
program
bulan 12,00 Sinkronisasi program daerah,
provinsi dan pusat
bulan 12,00
5.11 Penyedia Pendukung Administrasi/teknis
Perkantoran
728.550,00 Tersedianya penyediaan pendukung
adm/teknis perkantoran
bulan 12,00 Kelancaran operasional kantor bulan 12,00
04 tahun 1 06 245.010,00
6.1 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung
kantor
171.450,00 Terlaksananya pemeliharaan
gedung kantor
bulan 12,00 Berfungsinya bangunan/gedung
kantorsesuai umur rencana
bulan 12,00
6.2 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
73.560,00 Tersedianya kendaraan yanglayak
pakai
bulan 12,00 Kelancaran pelaksanaan
transportasi kantor
bulan 12,00
05 Tersedianya informasi
untuk evaluasi kinerja dan
keuangan
tahun 1 07 42.000,00
7.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD
24.800,00 Tersusunya laporan kinerja SKPD bulan 12,00 Ketersediaan informasi kinerja
SPKD yang akuntabel
bulan 12,00
7.2 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
17.200,00 Tersusunya laporan keuangan
SKPD
bulan 12,00 Ketersediaan informasi keuangan
SPKD yang akuntabel dan
transparan
bulan 12,00
Jumlah 3.529.232,00
INSPEKTUR KABUPATEN,
Ir. H. IMAM SUHARJO, MT
NIP. 19650119 199003 1 006
6
INPUT (dalam
ribuan Rp)
OUTPUT KEGIATAN OUT COME KEGIATAN
No
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Tersedianya sarana dan
prasarana pendukung
pengawasan
SASARAN KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
2 3