Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

lampiran-renja-2014-inspektorat

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 2 Ad

More Related Content

Similar to lampiran-renja-2014-inspektorat (20)

Advertisement

More from Inspektorat Kabupaten Banjar (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

lampiran-renja-2014-inspektorat

  1. 1. PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR INSPEKTORAT RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 01 1.522.970,00 1.1 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala 1.406.070,00 Terlaksananya pengawasan internal kali 150,00 Tersusunya laporan hasil pengawasan (LHP) kali 150,00 1.2 Inventarisasi Temuan Pengawasan 24.100,00 Ter-inventarisasi hasil temuan pengawasan APIP triwulan 4,00 Terdatanya temuan hasil pemeriksaan triwulan 4,00 1,3 TindakLanjut Hasil Temuan Pengawasan 21.800,00 Terlaksananya monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP 4,00 Terlaksananya monitoring tindaklanjut hasil pemeriksaan APIP 4,00 1.4 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif 71.000,00 Terlaksananya koordinasi antar SKPD, LSM dan Organisasi profesi tentang implementasi pelaksanaan Good Governance semester 2,00 Penerapan implementasi Good Governance semester 2,00 02 70.500,00 2.1 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 70.500,00 Intensifnya penanganan pengaduan masyarakat kasus 26,00 Terselesaikannya penanganan pengaduan masyarakat % 80,00 03 298.260,00 25,00 3.1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 298.260,00 Jumlah peserta yang mengikuti diklat/bintek orang 28,00 Penerapan pengetahuan peserta diklat/bintek % 70,00 04 18.000,00 4.1 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 18.000,00 Penyusunan kebijakan dan prosedur pengawasan tahun 1,00 Tersusunya kebijakan dan prosedur pengawasan tahun 1,00 05 539.190,00 5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.945,00 Tepenuhinya penyediaan materai dan perangko bulan 12,00 Kelancaran surat menyurat bulan 12,00 5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 34.800,00 Terpenuhinya jasa komunikasi dan listrik bulan 12,00 Kelancaran operasional kantor bulan 12,00 5.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.875,00 Terlaksananya perbaikan peralatan kantor bulan 12,00 Berfungsinya peralatan kantor secara oftimal bulan 12,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal pada Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat PROGRAM/KEGIATAN Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksan dan Aparatur Pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran OUTPUT KEGIATAN INPUT (dalam ribuan Rp) OUT COME KEGIATAN
  2. 2. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 5'.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.432,00 Terpenuhinya penyediaan ATK bulan 12,00 Kelancaran administrasi perkantoran bulan 12,00 5.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 43.700,00 Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan bulan 12,00 Kelancaran administrasi perkantoran bulan 12,00 5.6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 9.215,00 Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrikkantor bulan 12,00 Berfungsinya peralatan listrik kantor secara oftimal bulan 12,00 5.7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.605,00 Terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga bulan 12,00 Terpelihanya kebersihan lingkungan kantor bulan 12,00 5.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.100,00 Tersedianya penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang- undangan bulan 12,00 Terpenuhinya kebutuhan informasi dan kelengkapan dokumen peraturan dan perundang-undangan bulan 12,00 5.9 Penyediaan Makanan dan Minuman 45.918,00 Terpenuhinya penyediaan pendukung rapat intern bulan 12,00 Lancarnya pelaksanaan rapat intern bulan 12,00 5.10 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 221.600,00 Terlaksananya rapat koordinasi program bulan 12,00 Sinkronisasi program daerah, provinsi dan pusat bulan 12,00 5.11 Penyedia Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran 124.000,00 Tersedianya penyediaan pendukung adm/teknis perkantoran bulan 12,00 Kelancaran operasional kantor bulan 12,00 06 116.030,00 6.1 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor 73.950,00 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor bulan 12,00 Berfungsinya bangunan/gedung kantorsesuai umur rencana bulan 12,00 6.2 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 42.080,00 Tersedianya kendaraan yanglayak pakai bulan 12,00 Kelancaran pelaksanaan transportasi kantor bulan 12,00 07 42.000,00 7.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD 24.800,00 Tersusunya laporan kinerja SKPD bulan 12,00 Ketersediaan informasi kinerja SPKD yang akuntabel bulan 12,00 7.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 17.200,00 Tersusunya laporan keuangan SKPD bulan 12,00 Ketersediaan informasi keuangan SPKD yang akuntabel dan transparan bulan 12,00 Jumlah 2.606.950,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan PROGRAM/KEGIATAN INPUT (dalam ribuan Rp) OUTPUT KEGIATAN OUT COME KEGIATAN

×