SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 12
BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
3.1. Pengelolaan Pendapatan Desa
a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Untuk lebih mengintensifkan pendapatan Desa tentunya di tunjang dengan
berbagai aspek,sehingga target perencanaan pendapatan dapat tercapai.Adapun aspek – aspek
tersebut adalah :
1. Menyusun rancangan kebutuhan sehingga pengeluaran disesuaikan dengan pendapatan.
2. Mendahulukan kepentingan yang sangat mendesak
3. Melakukan evaluasi di setiap dana yang telah dikeluarkan / dibelanjakan.
Tidak hanya mengintensifkan dana tetapi juga perlu penambahan ekstensifikasi
penambahan dana guna menunjang dan meminimalisir kekurangan Defisit anggaran.
Adapun yang perlu dilakukan yaitu, dengan cara sebagai berikut :
1. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga.
2. Meningkatkan budaya gotong – royong guna mengurangi beban pemerintah dalam
melaksanakan program bagi masyarakat.
3. Meningkatkan kapasitas Perangkat Desa melalui kunjungan ke Desa di
kebupaten lain yang lebih maju dalam hal pembangunan fisik maupun non fisik.
4. Membuat permohonan – permohonan bantuan kepada pemerintah guna
meningkatkan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Desa.
3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan
Semua anggaran yang telah dituangkan dalam APBDesa sering kali belum bisa sesuai
rencana. Kejadian ini tidak hanya terjadi di Desa Titian Resak di Desa / wilayah yang lain juga
keadaanya tidak jauh berbeda. Semua pelaksanaan kegiatan di desa, dana di alokasikan pada
pekerjaan yang dianggap perlu dan darurat. Pekerjaan yang pelaksanaannya menggunakan dana
yang besar diajukan ke Pemerintah Kabupaten Indramayu, dan Pemerintah Propinsi.
Realisasi pekerjaan pembangunan didesa menunggu Anggaran yang telah di tetapkan. Dan apabila
masih kurang/ lebih diadakan perubahan anggaran sesuai ketentuan.
Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa
yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali
oleh Desa.Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 13
sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi smber pendapatan asli
Desa . Bagian dana perimbangan , bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Pripinsi dan
Pemerintah Kabupaten, Hibah dan sumbangan Pihak ketiga.
Adapun asumsi Pendapatan Desa Titian Resak Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.
610.929.137,- yang berasal dari :
a. Pendapatan Asli Desa (PAD) Rp. 180.836.137,-
b. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 180.493.000,-
c. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Rp. 6.000.000,-
d. Bantuan Keuangan dari Kabupaten Rp. 118.600.000,-
e. Hadiah Lomba pelaksanaan ADD Rp. 125.000.000,-
f. Hibah Rp. -
Jumlah Rp. 610.929.137,-
3.1.3. Permasalahan dan Penyelesaian
a. Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan keuangan Desa Titian Resak yaitu,
diantaranya :
1. Tidak terealisasinya sebagian target yang direncanakan melalui APBDes.
2. Sarana dan prasarana kurang menunjang.Masih terbatasnya dana yang dimiliki desa, dan
juga masih sangat minimnya proyek-proyek pemerintah yang dikucurkan didesa untuk
memenuhi kebutuhan pembangunan yang menjadi skala prioritas didesa.
3. Sarana dan prasarana kurang menunjang
4. Masih terbatasnya dana yang dimiliki desa, dan juga masih sangat minimnya proyek-
proyek pemerintah yang dikucurkan didesa untuk memenuhi kebutuhan pembangunan
yang menjadi skala prioritas didesa.
5. Masih sangat terbatasnya sumber daya manusia dalam memenfaatkan potensi-
potensi yang ada didesa serta masih sangat sulit
untuk memprediksi swadaya masyarakat guna mendukung atau melaksanakan proyek
-proyek pembangunan di desa.
6. Faktor human error sehingga menimbulkan dampak – dampak negatif terhadap
pandangan publik mengenai pengelolaan keuangan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 14
b. Penyelesaian
Tindak lanjut Penyelesaian yang sedang dihadapi diantaranya :
a) Melalui pengembangan dan penggalian potensi sehingga mendapatkan income
guna menunjang dan memenuhi target yang tidak terealisasi.
b) Memenuhi sebagian – sebagian sarana dan prasarana dengan memprioritaskan yang
dibuuhkan sangat mendesak.
c) Perlunya penambahan Dana melalui APBDesa.
d) Mengadakan pembinaan dan pelatihan guna menambah ilmu dan pengetahuan baik
dibidang administrasi maupun teknis lapangan.
e) Perlu peraturan desa mengenai besarnya dan intensitas dari swadaya
masyarakat.
f) Mencoba menerapkan sistem transparansi dalam hal pengelolaan keuangan dengan
melaporkan kegiatan dengan secara berkala.
3.2 Pengelolaan Belanja Desa
a. Kebijakan Umum Keuangan Desa
Pengelolaan keuangan Desa selama 1 tahun anggaran telah dituangkan dalam
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan telah dijabarkan pula
melalui Peraturan Kepala Desa sehingga dapat dilaksanakan, dengan tidak menuntup
kemungkinan apabila ada hal-hal yang dipandang lebih mendesak yang mempengaruhi
pendapatan maupun belanja desa maka Peraturan Desa tersebut akan dilakukan Perubahan
guna penyesuaian melalui sutu mekanisme yang telah ditetapkan.
b. Target dan Belanja Desa
Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa
yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh
pembayaranya kembali oleh Desa.
Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 37/2007 terdiri dari
Belanja, Langsung dan Belanja Tidak Langsung Meliputi, Yaitu.
a. Belanja Langsung Rp. 341.251.681,-
b. Belanja Tidak Langsung Rp. 252.997.456,-
c. Pembentukan Dana Cadangan Rp. ,-
Jumlah Belanja Rp. 594.249.137,-
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 15
C. Buku Kas Umum
BUKU KAS UMUM TAHUN 2014
No Tanggal/bulan Uraian
Pendapatan
(Rp)
Pengeluaran
(Rp)
Saldo (Rp)
1 Januari 2014
Pendapatan dari Kavling KT 20 Januari s/d
Juni 2014 10,980,750 10,980,750
2
Hasil Kavling KT 08 dan 24 Januari s/d Juni
2014 7,041,700 18,022,450
3
Pendapatan Hasil Sawit Desa Januari s/d Juni
2014 3,801,000 21,823,450
4 Fee TBS dari Januari s/d Mei 2014
6,660,781 28,484,231
5
Pembayaran Bantuan Keuangan Keperluan
Desa
7650000
20,834,231
6 Pemasukan Januari - Juni 2014
2,598,906 23,433,137
7 Pembayaran Bantuan Keuangan Biaya Gleder 10000000
13,433,137
8
Pembayaran Pembongkaran Gedung
Serbaguna
2000000
11,433,137
9 Pembayaran MTQ di Bukit Meranti 3385000
8,048,137
10 Pembayaran Perbaikan Ambulan 1387356
6,660,781
11 Pembayaran Fee Kesejahteraan Aparat 6660781 -
12 Pendapatan Keuangan dari surat menyurat
6,175,000 6,175,000
13 Pendapatan Keuangan dari Swadaya Kopel
2,750,000 8,925,000
14
Pembayaran Ijin Keramaian ke Kapolsek dan
Linmas 1,200,000 7,725,000
15 Pembayaran Pembelian ATK dan Foto Copy
575,000 7,150,000
16 Pembayaran Lampu dan Speedy
1,140,000 6,010,000
17 Pembayaran Konsumsi harian, Rapat,tamu
975,000 5,035,000
18 Pembayaran Insentif Penjaga Kantor
550,000 4,485,000
19
Pembayaran Ganti Oli dan Saklar Kendaraan
Dinas 85,000 4,400,000
20
Bantuan Keuangan Untuk Laboratorium SD
011 2,000,000 2,400,000
21 Februari 2014 Pendapatan Keuangan dari surat menyurat
6,565,000 10,965,000
22 Pendapatan Keuangan dari Swadaya Kopel
2,850,000 13,815,000
23
Pendapatan Kontribusi Bundes Okt s/d Jan
2014 1,070,000 14,885,000
24
Pendapatan TPAPD Aparat Desa Jan s/d Peb
2014 9,550,000 24,435,000
25 Pendapatan Tunjangan BPD Jan s/d Peb 2014
2,650,000 27,085,000
26
Pembayaran Ijin Keramaian ke Kapolsek dan
Linmas 600,000 26,485,000
27 Pembayaran Pembelian ATK dan Foto Copy
1,020,000 25,465,000
28
Pembayaran Konsumsi harian, Rapat dan
Tamu 1,205,000 24,260,000
29
Pembayaran Pembelian Material Untuk
Kantor 1,550,000 22,710,000
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 16
30 Pembayaran Insaentif Penjaga Kantor
750,000 21,960,000
31
Pembayaran Bantuan Keuangan untuk MTQ
P. Penyu 1,000,000 20,960,000
32 Pembayaran Upah Tenaga Kerja Tukang
2,150,000 18,810,000
33
Pembayaran Keuangan TPAPD Aparat
Jan,Peb 2014 9,550,000 9,260,000
34
Pembayaran Keuangan Tunjangan BPD
Jan,Peb 2014 2,650,000 6,610,000
35 Maret 2014 Pendapatan Keuangan dari surat menyurat
2,930,000 9,540,000
36 Pendapatan Keuangan dari Swadaya Kopel
2,500,000 12,040,000
37
Pembayaran Ijin Keramaian ke Kapolsek dan
Linmas 600,000 11,440,000
38 Pembayaran Pembelian ATK dan Foto Copy
895,000 10,545,000
39
Pembayaran Konsumsi harian, Rapat dan
Tamu 475,000 10,070,000
40 Pembayaran Bantuan Keuangan Jasa Speedy
525,000 9,545,000
41 Pembayaran Bantuan Keuangan Wartawan
100,000 9,445,000
42 Pembayaran Keuangan Cash Bon Kaur Kesra
400,000 9,045,000
43
Pembayaran Keuangan Angsuran Laptop 3
bulan 1,596,000 7,449,000
44
Pembayaran Keuangan Insentif Penjaga
Kantor 550,000 6,899,000
45 April 2014 Pendapatan Keuangan dari surat menyurat
4,695,000 11,594,000
46 Pendapatan Keuangan dari Swadaya Kopel
2,600,000 14,194,000
47
Pendapatan Keuangan Kontribusi Bundes Feb
2014 277,000 14,471,000
48 Pendapatan Pengembalian Casbon Kaur Kesra
400,000 14,871,000
49
Pendapatan Keuangan TPAPD Aparat
Mar,Apr 2014 9,550,000 24,421,000
50
Pendapatan Keuangan Tunjangan BPD
Mar,Apr 2014 2,650,000 27,071,000
51
Pendapatan Dana Bantuan RT/RW Jan s/d
Maret 2014 14,400,000 41,471,000
52
Pendapatan Penerimaan ADD 2014 Tahap I
(70 %) 126,345,100 167,816,100
53
Pembayaran Ijin Keramaian ke Kapolsek dan
Linmas 1,200,000 166,616,100
54 Pembayaran Pembelian ATK dan Foto Copy
2,537,000 164,079,100
55
Pembayaran Konsumsi harian , rapat dan
Tamu 715,000 163,364,100
56
Pembayaran Keuangan Listrik
Peb,Maret,April 2014 220,000 163,144,100
57
Pembayaran Keuangan Pembelian Racun
Rumput 60,000 163,084,100
58
Pembayaran Keuangan Upah Tenaga Kerja
Semprot 100,000 162,984,100
59 Pembayaran TPAPD Aparat Maret,April 2014
9,550,000 153,434,100
60
Pembayaran Tunjangan BPD Maret,April
2014 2,650,000 150,784,100
61
Pembayaran Dana Bantuan RT/RW Jan s/d
Mar 2014 14,400,000 136,384,100
62
Pembayaran Keuangan Insentif Penjaga
Kantor 550,000 135,834,100
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 17
63
Pembayaran Keuangan Belanja Uang Saku
Bintek IT 3,000,000 132,834,100
64
Pembayaran Keuangan Belanja Uang Muka
Teralis 2,500,000 130,334,100
65
Pembayaran Keuangan Belanja Bintek IT 2
Orang 20,000,000 110,334,100
66
Pembayaran Bantuan Keuangan Honor Tim
Fisik 4,000,000 106,334,100
67
Pembayaran Keuangan Dana Fisik Tempat
Parkir 54,721,150 51,612,950
68 Pembayaran Bantuan Keuangan RT/RW
4,300,000 47,312,950
69 Pembayaran Bantuan Keuangan LPM
2,000,000 45,312,950
70 Pembayaran Bantuan Keuangan PKK
2,000,000 43,312,950
71 Pembayaran Bantuan Keuangan Posyandu
2,250,000 41,062,950
72 Pembayaran Bantuan Keuangan Karta
3,000,000 38,062,950
73 Pembayaran Bantuan Keuangan Pendidikan
7,000,000 31,062,950
74 Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan
3,000,000 28,062,950
75
Pembayaran Belanja Keuangan Perjalanan
Dinas 4,500,000 23,562,950
76
Pembayaran Belanja Keuangan Operasional
Kaur 4,000,000 19,562,950
77
Pembayaran Belanja Keuangan Operasional
Kadus 1,250,000 18,312,950
78
Pembayaran Belanja Keuangan Perawatan
Kantor 1,723,950 16,589,000
79 Pembayaran Belanja Keuangan ATK
2,000,000 14,589,000
80 Pembayaran Belanja Keuangan Rapat Desa
1,500,000 13,089,000
81
Pembayaran BelanjaKeuangan Meja
Computer 1,650,000 11,439,000
82
Pembayaran Belanja Keuangan Pengisian
DDK 2,000,000 9,439,000
83 Pembayaran Belanja Seragam Muslim 7 Stel
2,450,000 6,989,000
84
Pembayaran Belanja Keuangan untuk
Pelaporan 1,000,000 5,989,000
85
Pembayaran Belanja Keuangan Operasional
BPD 5,000,000 989,000
86 Mei 2014 Pendapatan Keuangan dari surat menyurat
2,540,000 3,529,000
87 Pendapatan Keuangan dari Swadaya Kopel
3,150,000 6,679,000
88
Pendapatan Kontribusi Bundes Maret, April
2014 522,000 7,201,000
89
Pembayaran Ijin Keramaian ke Kapolsek dan
Linmas 800,000 6,401,000
90 Pembayaran Pembelian ATK dan Foto Copy
1,087,000 5,314,000
91 Pembayaran Keuangan Perbaikan Printer
300,000 5,014,000
92 Pembayaran Keuangan Biaya Wartawan
100,000 4,914,000
93 Pembayaran Bantuan Keuangan Biaya Speedy
300,000 4,614,000
94
Pembayaran Konsumsi harian, Rapat dan
Tamu 60,000 4,554,000
95 Peembayaran Keuangan Cash Bon Kaur Kesra
400,000 4,154,000
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 18
96
Pembayaran Keuangan Insentif Penjaga
Kantor 550,000 3,604,000
97 Juni 2014 Pendapatan Keuangan dari surat menyurat
3,360,000 6,964,000
98 Pendapatan Keuangan dari Swadaya Kopel
2,850,000 9,814,000
99 Pendapatan Kontribusi Bundes Mei 2014
280,000 10,094,000
100
Pembayaran Ijin Keramaian ke Kapolsek dan
Linmas 400,000 9,694,000
101 Pembayaran Pembelian ATK dan Foto Copy
1,343,000 8,351,000
102
Pembayaran Konsumsi harian, Rapat dan
Tamu 1,045,000 7,306,000
103 Pembayaran Bantuan Keuangan Biaya Listrik
192,000 7,114,000
104 Pembayaran Keuangan Cash Bon Kaur Kesra
60,000 7,054,000
105
Pembayaran Keuangan Rambu 2 dan Gorong
2 RT 05 200,000 6,854,000
106
Pembayaran Keuangan Perbaikan Kunci 2
buah 300,000 6,554,000
107
Pembayaran Keuangan Insentif Penjaga
Kantor 550,000 6,004,000
108 Pembayaran Belanja Angsuran Laptop 3 bulan
1,596,000 4,408,000
109 Pembayaran Belanja Servis Mesin genset
225,000 4,183,000
110 Juli 2014 Pendapatan Keuangan dari surat menyurat
1,335,000 5,518,000
111 Pendapatan Keuangan dari Swadaya Kopel
2,600,000 8,118,000
112
Pendapatan Keuangan Kontribusi Bundes Juni
2014 337,000 8,455,000
113
Pendapatan Pengembalian Cash Bon Kaur
Kesra 460,000 8,915,000
114 Pendapatan Keuangan Panen Sawit KT 20
2,960,000 11,875,000
115
Pendapatan Keuangan Panen Sawit KT 08
dan KT 24 1,870,000 13,745,000
116 Pendapatan Keuangan Panen Sawit KT 20
3,430,000 17,175,000
117
Pendapatan Keuangan Panen Sawit KT 08
dan KT 24 1,640,000 18,815,000
118
Pendapatan Dana Bantuan RT/RW April s/d
Juli 2014 19,200,000 38,015,000
119
Pembayaran Ijin Keramaian ke Kapolsek dan
Linmas 1,200,000 36,815,000
120 Pembayaran Pembelian ATK dan Foto Copy
4,207,000 32,608,000
121
Pembayaran Konsumsi harian, Rapat dan
Tamu 1,500,000 31,108,000
122 Pembayaran Keuangan Perbaikan Printer
200,000 30,908,000
123
Pembayaran Keuangan Pembelian Kabel dan
Stakes 200,000 30,708,000
124 Pembayaran Operasional THR bagi Sembako
200,000 30,508,000
125 Pembayaran pinjaman ke Kas Agustus 2014
310,000 30,198,000
126 Pembayaran Keuangan Cash Bon Kaur Kesra
600,000 29,598,000
127
Pembayaran Keuangan Bantuan MTQ
Kabupaten 300,000 29,298,000
128
Pembayaran Keuangan Insentif Penjaga
Kantor 550,000 28,748,000
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 19
129
Pembayaran Bantuan Keuangan Belanja
Teralis 2,500,000 26,248,000
130
Pembayaran Bantuan RT/RW April s/d Juli
2014 19,200,000 7,048,000
131 Agustus 2014 Pendapatan Keuangan dari surat menyurat
2,685,000 9,733,000
132 Pendapatan Keuangan dari Swadaya Kopel
2,400,000 12,133,000
133 Pendapatan Kontribusi Bundes Juli 2014
265,000 12,398,000
134 Pendapatan Keuangan Sewa Lapangan
2,500,000 14,898,000
135 Pendapatan Keuangan Sawit Desa
1,270,000 16,168,000
136 Pendapatan Keuangan Dari Kas Juli 2014
310,000 16,478,000
137 Pendapatan Pengembalian Speedy Bundes
265,000 16,743,000
138 Pendapatan Keuangan Pinjam dari Bundes
15,000,000 31,743,000
139 Pendapatan Fee Rp.1 Agustus 2014
2,327,000 34,070,000
140
Pembayaran Ijin Keramaian ke Kapolsek dan
Linmas 400,000 33,670,000
141 Pembayaran Pembelian ATK dan Foto Copy
3,312,000 30,358,000
142
Pembayaran Konsumsi harian, Rapat dan
Tamu 881,000 29,477,000
143
Pembayaran Keuangan Pembelian Umbul
umbul 550,000 28,927,000
144 Pembayaran Sumbangan HUT Kemerdekaan
500,000 28,427,000
145 Pembayaran Keuangan PAM Juni,Juli 2014
72,000 28,355,000
146 Pembayaran Bantuan Keuangan Speedy
530,000 27,825,000
147
Pembayaran Belanja Keuangan Penilaian
ADD 1,000,000 26,825,000
148 Pembayaran Belanja Keuangan Wartawan
50,000 26,775,000
149 Pembayaran Belanja Transport ke BPMD
200,000 26,575,000
150
Pembayaran Keuangan Insentif Penjaga
Kantor
550000
26,025,000
151 Pembayaran Belanja Pelantikan Pjs Kades 1500000
24,525,000
152
Pembayaran Belanja Lanjutan Pembangunan
Desa
15000000
9,525,000
153 Septem 2014 Pendapatan Keuangan dari surat menyurat
3,100,000 12,625,000
154 Pendapatan Keuangan dari Swadaya Kopel
2,850,000 15,475,000
155 Pendapatan Kontribusi Bundes Agustus 2014
285,000 15,760,000
156 Pendapatan Keuangan Panen Sawit KT 20
2,410,000 18,170,000
157
Pendapatan Keuangan Panen Sawit KT 08
dan KT 24 2,272,000 20,442,000
158 Pendapatan Keuangan Panen Sawit Desa
1,131,000 21,573,000
159
Pendapatan Keuangan Dana TPAPD Aparat
Juli 2014 4,775,000 26,348,000
160
Pendapatan Keuangan Tunjangan BPD Juli
2014 1,325,000 27,673,000
161 Pendapatan Fee Rp.1 September 2014
2,165,000 29,838,000
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 20
162 Pendapatan Pengembalian Speedy Bundes
132,000 29,970,000
163
Pembayaran Ijin Keramaian ke Kapolsek dan
Linmas 800,000 29,170,000
164 Pembayaran Pembelian ATK dan Foto Copy
872,000 28,298,000
165
Pembayaran Konsumsi harian, Rapat dan
Tamu 2,815,000 25,483,000
166
Pembayaran ke Koperasi Untuk Pemotongan
PBB 300,000 25,183,000
167
Pembayaran Belanja Keuangan Angsuran
UED SP 1,025,000 24,158,000
168
Pembayaran Belanja Keuangan Baju Ke Pak
Fitrilison 1,500,000 22,658,000
169 Pembayaran Belanja Keuangan Listrik 3 bulan
300,000 22,358,000
170 Pembayaran Belanja Keuangan Speedy
267,000 22,091,000
171
Pembayaran Belanja Keuangan Jemput
Computer 400,000 21,691,000
172
Pembayaran Belanja Keuangan Transport ke
Dis PU 200,000 21,491,000
173
Pembayaran Belanja Keuangan Transport ke
BPMD 200,000 21,291,000
174
Pembayaran Belanja Keuangan TPAPD Juli
2014 4,775,000 16,516,000
175
Pembayaran Belanja Tunjangan BPD Juli
2014 1,325,000 15,191,000
176 Pembayaran Belanja Angsur laptop 3 bulan
1,596,000 13,595,000
177
Pembayaran Keuangan Insentif Penjaga
Kantor
550,000
13,045,000
178 Pembayaran Operasional Pelantikan Kades 175,000
12,870,000
179 Pembayaran Belanja Akomodasi Pelantikan 400,000
12,470,000
180 Pembayaran Belanja Transport ke Kapolsek 200,000
12,270,000
181 Pembayaran Belanja Transport ke BPMD 300,000
11,970,000
182 Pembayaran Belanja Servis Kendaraan Dinas 85,000
11,885,000
183 Oktober 2014 Pendapatan Keuangan dari surat menyurat 3,300,000
15,185,000
184 Pendapatan Keuangan dari Swadaya Kopel 3,200,000
18,385,000
185 Pendapatan Keuangan Panen Sawit KT 20 1,710,000
20,095,000
186
Pendapatan Keuangan Panen Sawit KT 08 dan
24
1,758,000
21,853,000
187 Pendapatan Keuangan Panen Sawit Desa 782,000
22,635,000
188
Pendapatan TPAPD Aparat Agus s/d Okt
2014
14,325,000
36,960,000
189
Pendapatan Tunjangan BPD Agus s/d Okt
2014
3,975,000
40,935,000
190
Pendapatan Bantuan RT/RW Agus s/d Okt
2014
14,400,000
55,335,000
191 Pendapatan Pengembalian Speedy Bundes 158,000
55,493,000
192
Pendapatan Pengembalian Cash Bon Kaur
Kesra
600,000
56,093,000
193 Pendapatan Fee Rp.1 Oktober 2014 1,916,000
58,009,000
194
Pendapatan Keuangan ADD 2014 tahap II (30
%)
54,147,900
112,156,900
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 21
195 Pendapatatan Keuangan Hadiah Juara II ADD 125,000,000
237,156,900
196
Pembayaran Ijin Keramaian Kapolsek dan
Linmas
800,000
236,356,900
197 Pembayaran Pembelian ATK dan Foto Copy 1,509,000
234,847,900
198
Pembayaran Konsumsi harian, Rapat dan
Tamu
1,819,000
233,028,900
199 Pembayaran Belanja Tanda Tangan SKT Desa 975,000
232,053,900
200 Pembayaran Belanja Wartawan/Lsm 100,000
231,953,900
201 Pembayaran Belanja Keuangan Propinsi 1,000,000
230,953,900
202 Pembayaran Belanja Pajak Kendaraan Dinas 250,000
230,703,900
203 Pembayaran Belanja Speedy 315,000
230,388,900
204 Pembayaran belanja Harian Bersih bersih 400,000
229,988,900
205 Pembayaran Belanja Pembuatan Baleho 180,000
229,808,900
206 Pembayaran Belanja Servis Computer 200,000
229,608,900
207 Pembayaran Belanja Tralis a/n Imron 2,000,000
227,608,900
208
Pembayaran Belanja Transportasi Ke
P.Rumbai
150,000
227,458,900
209 Pembayaran Belanja Transport ke Dis Capil 200,000
227,258,900
210 Pembayaran Belanja Sosial a/n Sarjianto 200,000
227,058,900
211 Pembayaran Belanja Transport ke Dis PU 200,000
226,858,900
212 Pembayaran Insentif Penjaga Kantor 550,000
226,308,900
213 Pembayaran Belanja Pelunasan Tralis 600,000
225,708,900
214
Pembayaran Belanja Rumah Stimulan ke Dis
PU
200,000
225,508,900
215 Pembayaran Belanja Angsuran Laptop 3 bulan 1,596,000
223,912,900
216 Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan LPM 3,000,000
220,912,900
217 Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan PKK 4,000,000
216,912,900
218 Pembayaran Belanja Bantuan Posyandu 2,250,000
214,662,900
219 Pembayaran Belanja Bantuan Keagamaan 5,523,950
209,138,950
220 Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Karta 6,000,000
203,138,950
221
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan
Linmas
2,000,000
201,138,950
222 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas 4,500,000
196,638,950
223 Pembayaran Belanja Operasional Kaur 3,500,000
193,138,950
224 Pembayaran Belanja Operasional Kadus 1,250,000
191,888,950
225 Pembayaran Belanja Perawaatan Kantor 1,823,950
190,065,000
226 Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ATK 2,000,000
188,065,000
227 Pembayaran Belanja Keuangan Rapat Desa 1,500,000
186,565,000
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 22
228 Pembaayaran Belanja Pengisian Propil/DKK 2,000,000
184,565,000
229 Pembayaran Belanja Honor Bendahara 2,500,000
182,065,000
230 Pembayaran Belanja Honor Penjaga Kantor 3,000,000
179,065,000
231 Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan BPD 5,000,000
174,065,000
232
Pembayaran TPAPD Agustus s/d Oktober
2014
14,325,000
159,740,000
233
Pembayaran Tunjangan BPD Agus s/d Okt
2014
3,975,000
155,765,000
234
Pembayaran Dana Bantuan RT/RW Agus s/d
Okt
14,400,000
141,365,000
235 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas 5,000,000
136,365,000
236 Pembayaran Pengadaan Seragam Aparat 5 stel 2,000,000
134,365,000
237 Pembayaran Bantuan Operasional Kadus 2,500,000
131,865,000
238 Pembayaran Belanja Pemasangan AC 8,000,000
123,865,000
239 Pembayaran Belanja Sound Sistem Mini 6,200,000
117,665,000
240 Pembayaran Belanja Keuangan ATK 2,000,000
115,665,000
241 Pembayaran Belanja Keuangan Pelaporan 2,000,000
113,665,000
242 Pembayaran Belanja Keuangan Rapat Desa 4,800,000
108,865,000
243 Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan BPD 5,000,000
103,865,000
244 Pembayaran Belanja Lanjutan Pembangunan 41,850,000
62,015,000
245 Pembayaran Belanja Entri Data Propil 7,000,000
55,015,000
246 Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan LPM 2,000,000
53,015,000
247 Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan PKK 2,000,000
51,015,000
248 Pembayaran Belanja Bantuan Posyandu 2,000,000
49,015,000
249 Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Karta 2,000,000
47,015,000
250
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan
Linmas
1,000,000
46,015,000
251 Pembayaran Pendataan Penduduk RT/RW 8,600,000
37,415,000
252 Pembayaran Tim Pelaksana Lomba ADD 10,000,000
27,415,000
253 Pembayaran Pengadaan Seragam RT 3 stel 1,050,000
26,365,000
254 Pembayaran Subsidi Pembangunan Dusun 10,000,000
16,365,000
255 Pendapatan Iuran Makam 8,755,000
25,120,000
256 Belanja Perlengkapan Makam a/n LPM 8,755,000
16,365,000
257 Nop 2014 Pendapatan Keuangan dari surat menyurat 1,910,000
18,275,000
258 Pendapatan Keuangan dari Swadaya Kopel 3,050,000
21,325,000
259
Pendapatan Kontribusi Bundes September
2014
300,000
21,625,000
260 Pendapatan Keuangan Panen Sawit KT 20 2,205,000
23,830,000
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 23
261
Pendapatan Keuangan Panen Sawit KT 08 dan
24
1,878,000
25,708,000
262 Pendapatan Keuangan Panen Sawit Desa 714,000
26,422,000
263
Penerimaan Keuangan Dari Grebeg Bazar
Suro
1,600,000
28,022,000
264
Penerimaan Keuangan Fee Rp.1 Nopember
2014
1,842,000
29,864,000
265
Pembayaran Ijin Keramaian Kapolsek dan
Linmas
200,000
29,664,000
266 Pembayaran Pembelian ATK dan Foto Copy 1,495,000
28,169,000
267
Pembayaran Konsumsi harian, Rapat dan
Tamu
1,197,000
26,972,000
268 Pembayaran Belanja Keuangan Wartawan 50,000
26,922,000
269 Pembayaran Blangko SKT Desa di Kecamatan 400,000
26,522,000
270 Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja 120,000
26,402,000
271 Pembayaran Belanja Angsur Bundes 1,025,000
25,377,000
272 Pembayaran Belanja Bantuan Makam 2,000,000
23,377,000
273 Pembayaran Belanja Speedy 250,000
23,127,000
274 Pembayaran Belanja Perlengkapan Dapur 600,000
22,527,000
275 Pembayaran Belanja Tabung Gas 170,000
22,357,000
276
Pembayaran Belanja Pelatihan Ke P.baru 2
Org
500,000
21,857,000
277 Pembayaran Belanja Cash Bon Kaur Kesra 500,000
21,357,000
278 Pembayaran Belanja Pembelian Lampu 160,000
21,197,000
279 Pembayaran Belanja Sosial a/n Darmo Kadeni 200,000
20,997,000
280
Pembayaran Keuangan Insentif Penjaga
Kantor
550,000
20,447,000
281 Desemb 2014 Pendapatan Keuangan dari surat menyurat 4,215,000
24,662,000
282 Pendapatan Keuangan dari Swadaya Kopel 4,050,000
28,712,000
283 Pendapatan Kontribusi Bundes Oktober 2014 270,000
28,982,000
284 Pendapatan Keuangan Panen Sawit KT 20 1,600,000
30,582,000
285
Pendapatan Keuangan Panen Sawit KT 08
dan 24
1,470,000
32,052,000
286 Pendapatan Keuangan Panen Sawit Desa 698,000
32,750,000
287 Pengembalian Speedy Bundes 2 bulan 259,000
33,009,000
288 Penerimaan TPAPD Nop dan Desember 2014 9,550,000
42,559,000
289 Penerimaan Tunjangan BPD Nop,Des 2014 2,650,000
45,209,000
290
Penerimaan Bantuan Keuangan RT/RW
Nop,Des
9,600,000
54,809,000
291 Penerimaan Bantuan dari Propinsi 6,000,000
60,809,000
292
Pembayaran Ijin Keramaian Kapolsek dan
Linmas
1,600,000
59,209,000
293 Pembayaran Pembelian ATK dan Foto Copy 947,000
58,262,000
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 24
294
Pembayaran Konsumsi harian, Rapat dan
Tamu
913,000
57,349,000
295 Pembayaran Belanja Speedy 267,000
57,082,000
296 Pembayaran Beli Kabel,Gelas, Lampu,Sapu 250,000
56,832,000
297 Pembayaran Belanja Angsur Bundes 1,025,000
55,807,000
298 Pembayaran Transport MTQ di Tembilahan 2,000,000
53,807,000
299
Pembayaran Transport Pelatihan Operator
Desa
100,000
53,707,000
300 Pembayaran Belanja Listrik 3 bulan 285,000
53,422,000
301 Pembayaran Belanja Sarasehan dgn Bupati 400,000
53,022,000
302 Pembayaran Pengambilan Sepeda Motor 500,000
52,522,000
303 Pembayaran Belanja Bingkai Gambar Bupati 100,000
52,422,000
304 Pembayaran Belanja Sosial Sumbangan 50,000
52,372,000
305 Pembayaran TPAPD NOP,Des 2014 9,550,000
42,822,000
306 Pembayaran Tunjangan BPD Nop,Des 2014 2,650,000
40,172,000
307 Pembayaran Bantuan Keuangan RT/RW 9,600,000
30,572,000
308 Pembayaran Keuangan Transport ke Polsek 150,000
30,422,000
309 Pembayaran Keuangan Belanja Upah Tukang 1,500,000
28,922,000
310
Pembayaran Keuangan Insentif Penjaga
Kantor
550,000
28,372,000
311
Pembayaran Belanja Keuangan Pelunasan
Laptop
3,192,000
25,180,000
312 Pembayaran Belanja Bantuan Rebana RT 007 500,000
24,680,000
313 Pembayaran Belanja Keuangan Rapat Desa 1,000,000
23,680,000
314 Pembayaran Belanja Kipas Angin 2 buah 800,000
22,880,000
315 Pembayaran Belanja Keuangan ATK 2,000,000
20,880,000
316 Pembayaran Belanja 1 Unit Printer Canon 1,000,000
19,880,000
317 Pembayaran Perjalanan Dinas Ke Kabupaten 1,200,000
18,680,000
Jumlah 610,929,137 594,249,137 16,680,000
Titian Resak, 31 Desember 2014
Mengetahui Kepala Desa Bendahara Desa
U M A R M A Y A SALMAN ALFARISI
Nip: 19620909200906100
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 25
Selain Belanja Desa dalam RAPBDes juga memuat Pembiayaan. Pembiayaan Desa
sebagaimana dimaksud adalah meliputi semua Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun anggaran berikutnya. Tetapi berdasarkan Perhitungan APBDes Tahun 2014 untuk pos
pembiayaan tidak ada transaksi atau kegiatan yang terjadi.
c. Permasalahan Yang dihadapi
Terkait dengan penyusunan serta kebijakan keuangan desa Titian Resak,
permasalahan yang dihadapi adalah :
1. Waktu penyusunan Perdes tentang APBDesa sudah sangat molor sehingga
menyulitkan pelaksanaan di lapangan, solusi agar penyusunan dilaksanakan lebih
cepat.
2. Terbatasnya Sarana dan SDM Petugas/perangkat Desa dalam Menyusun dan Meng
SPJkan dana yang diterima, solusinya Perlu peningkatan SDM melalui Bintek- bintek.
3. Permasalahan yang ada dalam pengelolaan keuangan di Desa Titian Resak saat ini
adalah perubahan harga yang tidak stabil dalam malaksanakan kegiatan pembangunan-
pembangunan di Desa Titian Resak. Hal ini mengakibatkan dalam pelaksanaan
kebijakan Anggaran yang telah ditetapkan banyak yang dirubah. Namun hal ini tidak
menjadi persoalan yang berarti.

More Related Content

What's hot

Lampiran Perdes No.1 Th 2016 Ttg APBDes 2016
Lampiran Perdes No.1 Th 2016 Ttg APBDes 2016Lampiran Perdes No.1 Th 2016 Ttg APBDes 2016
Lampiran Perdes No.1 Th 2016 Ttg APBDes 2016ari saridjo
 
Permohonan dan pernyataan tanggungjawab siltap 2020
Permohonan dan pernyataan tanggungjawab siltap 2020Permohonan dan pernyataan tanggungjawab siltap 2020
Permohonan dan pernyataan tanggungjawab siltap 2020irpanpriatna1
 
APBDes Perubahan Desa Melung Tahun 2014
APBDes Perubahan Desa Melung Tahun 2014APBDes Perubahan Desa Melung Tahun 2014
APBDes Perubahan Desa Melung Tahun 2014Kang Margino
 
Ringkasan apb desa pencil 2018
Ringkasan apb desa pencil 2018Ringkasan apb desa pencil 2018
Ringkasan apb desa pencil 2018Teguh Supriyadi
 
14 15 ringkasan perda papbd 2019
14 15 ringkasan perda papbd 201914 15 ringkasan perda papbd 2019
14 15 ringkasan perda papbd 2019pandirambo900
 
Lampiran APBDes Desa Melung tahun 2013
Lampiran APBDes Desa Melung tahun 2013Lampiran APBDes Desa Melung tahun 2013
Lampiran APBDes Desa Melung tahun 2013Kang Margino
 
Lamp. I Ringkasan APBDes dan Lampiran II Rincian ABDes
Lamp. I Ringkasan APBDes dan Lampiran II Rincian ABDesLamp. I Ringkasan APBDes dan Lampiran II Rincian ABDes
Lamp. I Ringkasan APBDes dan Lampiran II Rincian ABDesSuwondo Chan
 
Lampiran dokumen apb des 2013
Lampiran dokumen apb des 2013Lampiran dokumen apb des 2013
Lampiran dokumen apb des 2013Kang Margino
 
Perlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesa
Perlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesaPerlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesa
Perlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesariyanto apri
 
Tata usaha keuangan
Tata usaha keuanganTata usaha keuangan
Tata usaha keuanganrajapusbar
 
Kewajiban perpajakan bagi bendahara desa
Kewajiban perpajakan bagi bendahara desaKewajiban perpajakan bagi bendahara desa
Kewajiban perpajakan bagi bendahara desaArie Martapane
 
ADD Desa Kedungjaran Tahun Anggaran 2014
ADD Desa Kedungjaran Tahun Anggaran 2014ADD Desa Kedungjaran Tahun Anggaran 2014
ADD Desa Kedungjaran Tahun Anggaran 2014ari saridjo
 
16 penjabaran papbd 2020
16 penjabaran papbd 202016 penjabaran papbd 2020
16 penjabaran papbd 2020pandirambo900
 
Apbdes dagan 2017
Apbdes dagan  2017 Apbdes dagan  2017
Apbdes dagan 2017 Desa Dagan
 
APBDes Dagan 2017
APBDes Dagan 2017APBDes Dagan 2017
APBDes Dagan 2017DesaDagan
 
Lampiran permen no.113_th_2014
Lampiran permen no.113_th_2014Lampiran permen no.113_th_2014
Lampiran permen no.113_th_2014Desa_Mekarwangi
 

What's hot (20)

Lampiran Perdes No.1 Th 2016 Ttg APBDes 2016
Lampiran Perdes No.1 Th 2016 Ttg APBDes 2016Lampiran Perdes No.1 Th 2016 Ttg APBDes 2016
Lampiran Perdes No.1 Th 2016 Ttg APBDes 2016
 
23 lra ppkd 2020
23 lra ppkd 202023 lra ppkd 2020
23 lra ppkd 2020
 
Permohonan dan pernyataan tanggungjawab siltap 2020
Permohonan dan pernyataan tanggungjawab siltap 2020Permohonan dan pernyataan tanggungjawab siltap 2020
Permohonan dan pernyataan tanggungjawab siltap 2020
 
APBDes Perubahan Desa Melung Tahun 2014
APBDes Perubahan Desa Melung Tahun 2014APBDes Perubahan Desa Melung Tahun 2014
APBDes Perubahan Desa Melung Tahun 2014
 
Ringkasan apb desa pencil 2018
Ringkasan apb desa pencil 2018Ringkasan apb desa pencil 2018
Ringkasan apb desa pencil 2018
 
14 15 ringkasan perda papbd 2019
14 15 ringkasan perda papbd 201914 15 ringkasan perda papbd 2019
14 15 ringkasan perda papbd 2019
 
Lampiran APBDes Desa Melung tahun 2013
Lampiran APBDes Desa Melung tahun 2013Lampiran APBDes Desa Melung tahun 2013
Lampiran APBDes Desa Melung tahun 2013
 
Lamp. I Ringkasan APBDes dan Lampiran II Rincian ABDes
Lamp. I Ringkasan APBDes dan Lampiran II Rincian ABDesLamp. I Ringkasan APBDes dan Lampiran II Rincian ABDes
Lamp. I Ringkasan APBDes dan Lampiran II Rincian ABDes
 
Lampiran dokumen apb des 2013
Lampiran dokumen apb des 2013Lampiran dokumen apb des 2013
Lampiran dokumen apb des 2013
 
Perlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesa
Perlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesaPerlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesa
Perlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesa
 
Tata usaha keuangan
Tata usaha keuanganTata usaha keuangan
Tata usaha keuangan
 
Kewajiban perpajakan bagi bendahara desa
Kewajiban perpajakan bagi bendahara desaKewajiban perpajakan bagi bendahara desa
Kewajiban perpajakan bagi bendahara desa
 
ADD Desa Kedungjaran Tahun Anggaran 2014
ADD Desa Kedungjaran Tahun Anggaran 2014ADD Desa Kedungjaran Tahun Anggaran 2014
ADD Desa Kedungjaran Tahun Anggaran 2014
 
16 penjabaran papbd 2020
16 penjabaran papbd 202016 penjabaran papbd 2020
16 penjabaran papbd 2020
 
Apbdes dagan 2017
Apbdes dagan  2017 Apbdes dagan  2017
Apbdes dagan 2017
 
APBDes Dagan 2017
APBDes Dagan 2017APBDes Dagan 2017
APBDes Dagan 2017
 
Lampiran permen no.113_th_2014
Lampiran permen no.113_th_2014Lampiran permen no.113_th_2014
Lampiran permen no.113_th_2014
 
Ringkasan dpa skpd
Ringkasan dpa skpdRingkasan dpa skpd
Ringkasan dpa skpd
 
Dinas pmdppa
Dinas pmdppaDinas pmdppa
Dinas pmdppa
 
Ringkasan DPA Tahun 2013
Ringkasan DPA Tahun 2013Ringkasan DPA Tahun 2013
Ringkasan DPA Tahun 2013
 

Similar to 6 bab iii lkpj desa titian resak

Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)Pemdes Wlahar Wetan
 
Doddy setiadi pedoman asistensi akuntansi dana desa agustus 2015
Doddy setiadi pedoman asistensi akuntansi dana desa agustus 2015Doddy setiadi pedoman asistensi akuntansi dana desa agustus 2015
Doddy setiadi pedoman asistensi akuntansi dana desa agustus 2015ahmadsupantar2
 
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan KeuanganBuku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuanganinfosanitasi
 
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023ssuser8f1e591
 
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN ANGGARAN 2024
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN ANGGARAN 2024RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN ANGGARAN 2024
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN ANGGARAN 2024NoerCholies1
 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAPULI TAHUN ANGGARAN 2024
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAPULI TAHUN ANGGARAN 2024ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAPULI TAHUN ANGGARAN 2024
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAPULI TAHUN ANGGARAN 2024Sendy Halim Toana
 
2015 juli 03_sumardi_kua ppas_dprd kab semarang
2015 juli 03_sumardi_kua ppas_dprd kab semarang2015 juli 03_sumardi_kua ppas_dprd kab semarang
2015 juli 03_sumardi_kua ppas_dprd kab semarangSumardi Wiryosumarto
 
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESAIMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESAdzikry muhammad
 
DPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan u...
DPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan u...DPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan u...
DPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan u...apbdanggaran
 
2015 juli 07_sumardi_kua ppas_dprd kota magelang
2015 juli 07_sumardi_kua ppas_dprd kota magelang2015 juli 07_sumardi_kua ppas_dprd kota magelang
2015 juli 07_sumardi_kua ppas_dprd kota magelangSumardi Wiryosumarto
 
Sosialisasi Banper Kemenkes.pptx
Sosialisasi Banper Kemenkes.pptxSosialisasi Banper Kemenkes.pptx
Sosialisasi Banper Kemenkes.pptxMalaAhdina1
 
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018Tarmizi Achmad
 
PMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdf
PMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdfPMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdf
PMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdfirmanurfitroh
 
02.b) buku i perencanaan pkd
02.b) buku i perencanaan pkd02.b) buku i perencanaan pkd
02.b) buku i perencanaan pkdswanggie
 
Paparan Sosialisasi ADD_2018
Paparan Sosialisasi ADD_2018Paparan Sosialisasi ADD_2018
Paparan Sosialisasi ADD_2018wedusputih
 

Similar to 6 bab iii lkpj desa titian resak (20)

Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
 
Doddy setiadi pedoman asistensi akuntansi dana desa agustus 2015
Doddy setiadi pedoman asistensi akuntansi dana desa agustus 2015Doddy setiadi pedoman asistensi akuntansi dana desa agustus 2015
Doddy setiadi pedoman asistensi akuntansi dana desa agustus 2015
 
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan KeuanganBuku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan
 
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023
 
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN ANGGARAN 2024
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN ANGGARAN 2024RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN ANGGARAN 2024
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN ANGGARAN 2024
 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAPULI TAHUN ANGGARAN 2024
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAPULI TAHUN ANGGARAN 2024ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAPULI TAHUN ANGGARAN 2024
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAPULI TAHUN ANGGARAN 2024
 
2015 juli 03_sumardi_kua ppas_dprd kab semarang
2015 juli 03_sumardi_kua ppas_dprd kab semarang2015 juli 03_sumardi_kua ppas_dprd kab semarang
2015 juli 03_sumardi_kua ppas_dprd kab semarang
 
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESAIMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
 
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdfPAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
 
DPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan u...
DPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan u...DPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan u...
DPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan u...
 
12015886.ppt
12015886.ppt12015886.ppt
12015886.ppt
 
2015 juli 07_sumardi_kua ppas_dprd kota magelang
2015 juli 07_sumardi_kua ppas_dprd kota magelang2015 juli 07_sumardi_kua ppas_dprd kota magelang
2015 juli 07_sumardi_kua ppas_dprd kota magelang
 
Sosialisasi Banper Kemenkes.pptx
Sosialisasi Banper Kemenkes.pptxSosialisasi Banper Kemenkes.pptx
Sosialisasi Banper Kemenkes.pptx
 
PPAS Tahun 2017
PPAS Tahun 2017PPAS Tahun 2017
PPAS Tahun 2017
 
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018
 
PMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdf
PMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdfPMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdf
PMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdf
 
Sukasmanto ire potensi penyalahgunaan dana desa
Sukasmanto ire potensi penyalahgunaan dana desaSukasmanto ire potensi penyalahgunaan dana desa
Sukasmanto ire potensi penyalahgunaan dana desa
 
Skpkd
SkpkdSkpkd
Skpkd
 
02.b) buku i perencanaan pkd
02.b) buku i perencanaan pkd02.b) buku i perencanaan pkd
02.b) buku i perencanaan pkd
 
Paparan Sosialisasi ADD_2018
Paparan Sosialisasi ADD_2018Paparan Sosialisasi ADD_2018
Paparan Sosialisasi ADD_2018
 

Recently uploaded

Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 

6 bab iii lkpj desa titian resak

  • 1. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 12 BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 3.1. Pengelolaan Pendapatan Desa a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Untuk lebih mengintensifkan pendapatan Desa tentunya di tunjang dengan berbagai aspek,sehingga target perencanaan pendapatan dapat tercapai.Adapun aspek – aspek tersebut adalah : 1. Menyusun rancangan kebutuhan sehingga pengeluaran disesuaikan dengan pendapatan. 2. Mendahulukan kepentingan yang sangat mendesak 3. Melakukan evaluasi di setiap dana yang telah dikeluarkan / dibelanjakan. Tidak hanya mengintensifkan dana tetapi juga perlu penambahan ekstensifikasi penambahan dana guna menunjang dan meminimalisir kekurangan Defisit anggaran. Adapun yang perlu dilakukan yaitu, dengan cara sebagai berikut : 1. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga. 2. Meningkatkan budaya gotong – royong guna mengurangi beban pemerintah dalam melaksanakan program bagi masyarakat. 3. Meningkatkan kapasitas Perangkat Desa melalui kunjungan ke Desa di kebupaten lain yang lebih maju dalam hal pembangunan fisik maupun non fisik. 4. Membuat permohonan – permohonan bantuan kepada pemerintah guna meningkatkan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Desa. 3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Semua anggaran yang telah dituangkan dalam APBDesa sering kali belum bisa sesuai rencana. Kejadian ini tidak hanya terjadi di Desa Titian Resak di Desa / wilayah yang lain juga keadaanya tidak jauh berbeda. Semua pelaksanaan kegiatan di desa, dana di alokasikan pada pekerjaan yang dianggap perlu dan darurat. Pekerjaan yang pelaksanaannya menggunakan dana yang besar diajukan ke Pemerintah Kabupaten Indramayu, dan Pemerintah Propinsi. Realisasi pekerjaan pembangunan didesa menunggu Anggaran yang telah di tetapkan. Dan apabila masih kurang/ lebih diadakan perubahan anggaran sesuai ketentuan. Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun
  • 2. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 13 sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi smber pendapatan asli Desa . Bagian dana perimbangan , bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Pripinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan sumbangan Pihak ketiga. Adapun asumsi Pendapatan Desa Titian Resak Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 610.929.137,- yang berasal dari : a. Pendapatan Asli Desa (PAD) Rp. 180.836.137,- b. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 180.493.000,- c. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Rp. 6.000.000,- d. Bantuan Keuangan dari Kabupaten Rp. 118.600.000,- e. Hadiah Lomba pelaksanaan ADD Rp. 125.000.000,- f. Hibah Rp. - Jumlah Rp. 610.929.137,- 3.1.3. Permasalahan dan Penyelesaian a. Permasalahan Permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan keuangan Desa Titian Resak yaitu, diantaranya : 1. Tidak terealisasinya sebagian target yang direncanakan melalui APBDes. 2. Sarana dan prasarana kurang menunjang.Masih terbatasnya dana yang dimiliki desa, dan juga masih sangat minimnya proyek-proyek pemerintah yang dikucurkan didesa untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang menjadi skala prioritas didesa. 3. Sarana dan prasarana kurang menunjang 4. Masih terbatasnya dana yang dimiliki desa, dan juga masih sangat minimnya proyek- proyek pemerintah yang dikucurkan didesa untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang menjadi skala prioritas didesa. 5. Masih sangat terbatasnya sumber daya manusia dalam memenfaatkan potensi- potensi yang ada didesa serta masih sangat sulit untuk memprediksi swadaya masyarakat guna mendukung atau melaksanakan proyek -proyek pembangunan di desa. 6. Faktor human error sehingga menimbulkan dampak – dampak negatif terhadap pandangan publik mengenai pengelolaan keuangan.
  • 3. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 14 b. Penyelesaian Tindak lanjut Penyelesaian yang sedang dihadapi diantaranya : a) Melalui pengembangan dan penggalian potensi sehingga mendapatkan income guna menunjang dan memenuhi target yang tidak terealisasi. b) Memenuhi sebagian – sebagian sarana dan prasarana dengan memprioritaskan yang dibuuhkan sangat mendesak. c) Perlunya penambahan Dana melalui APBDesa. d) Mengadakan pembinaan dan pelatihan guna menambah ilmu dan pengetahuan baik dibidang administrasi maupun teknis lapangan. e) Perlu peraturan desa mengenai besarnya dan intensitas dari swadaya masyarakat. f) Mencoba menerapkan sistem transparansi dalam hal pengelolaan keuangan dengan melaporkan kegiatan dengan secara berkala. 3.2 Pengelolaan Belanja Desa a. Kebijakan Umum Keuangan Desa Pengelolaan keuangan Desa selama 1 tahun anggaran telah dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan telah dijabarkan pula melalui Peraturan Kepala Desa sehingga dapat dilaksanakan, dengan tidak menuntup kemungkinan apabila ada hal-hal yang dipandang lebih mendesak yang mempengaruhi pendapatan maupun belanja desa maka Peraturan Desa tersebut akan dilakukan Perubahan guna penyesuaian melalui sutu mekanisme yang telah ditetapkan. b. Target dan Belanja Desa Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaranya kembali oleh Desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 37/2007 terdiri dari Belanja, Langsung dan Belanja Tidak Langsung Meliputi, Yaitu. a. Belanja Langsung Rp. 341.251.681,- b. Belanja Tidak Langsung Rp. 252.997.456,- c. Pembentukan Dana Cadangan Rp. ,- Jumlah Belanja Rp. 594.249.137,-
  • 4. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 15 C. Buku Kas Umum BUKU KAS UMUM TAHUN 2014 No Tanggal/bulan Uraian Pendapatan (Rp) Pengeluaran (Rp) Saldo (Rp) 1 Januari 2014 Pendapatan dari Kavling KT 20 Januari s/d Juni 2014 10,980,750 10,980,750 2 Hasil Kavling KT 08 dan 24 Januari s/d Juni 2014 7,041,700 18,022,450 3 Pendapatan Hasil Sawit Desa Januari s/d Juni 2014 3,801,000 21,823,450 4 Fee TBS dari Januari s/d Mei 2014 6,660,781 28,484,231 5 Pembayaran Bantuan Keuangan Keperluan Desa 7650000 20,834,231 6 Pemasukan Januari - Juni 2014 2,598,906 23,433,137 7 Pembayaran Bantuan Keuangan Biaya Gleder 10000000 13,433,137 8 Pembayaran Pembongkaran Gedung Serbaguna 2000000 11,433,137 9 Pembayaran MTQ di Bukit Meranti 3385000 8,048,137 10 Pembayaran Perbaikan Ambulan 1387356 6,660,781 11 Pembayaran Fee Kesejahteraan Aparat 6660781 - 12 Pendapatan Keuangan dari surat menyurat 6,175,000 6,175,000 13 Pendapatan Keuangan dari Swadaya Kopel 2,750,000 8,925,000 14 Pembayaran Ijin Keramaian ke Kapolsek dan Linmas 1,200,000 7,725,000 15 Pembayaran Pembelian ATK dan Foto Copy 575,000 7,150,000 16 Pembayaran Lampu dan Speedy 1,140,000 6,010,000 17 Pembayaran Konsumsi harian, Rapat,tamu 975,000 5,035,000 18 Pembayaran Insentif Penjaga Kantor 550,000 4,485,000 19 Pembayaran Ganti Oli dan Saklar Kendaraan Dinas 85,000 4,400,000 20 Bantuan Keuangan Untuk Laboratorium SD 011 2,000,000 2,400,000 21 Februari 2014 Pendapatan Keuangan dari surat menyurat 6,565,000 10,965,000 22 Pendapatan Keuangan dari Swadaya Kopel 2,850,000 13,815,000 23 Pendapatan Kontribusi Bundes Okt s/d Jan 2014 1,070,000 14,885,000 24 Pendapatan TPAPD Aparat Desa Jan s/d Peb 2014 9,550,000 24,435,000 25 Pendapatan Tunjangan BPD Jan s/d Peb 2014 2,650,000 27,085,000 26 Pembayaran Ijin Keramaian ke Kapolsek dan Linmas 600,000 26,485,000 27 Pembayaran Pembelian ATK dan Foto Copy 1,020,000 25,465,000 28 Pembayaran Konsumsi harian, Rapat dan Tamu 1,205,000 24,260,000 29 Pembayaran Pembelian Material Untuk Kantor 1,550,000 22,710,000
  • 5. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 16 30 Pembayaran Insaentif Penjaga Kantor 750,000 21,960,000 31 Pembayaran Bantuan Keuangan untuk MTQ P. Penyu 1,000,000 20,960,000 32 Pembayaran Upah Tenaga Kerja Tukang 2,150,000 18,810,000 33 Pembayaran Keuangan TPAPD Aparat Jan,Peb 2014 9,550,000 9,260,000 34 Pembayaran Keuangan Tunjangan BPD Jan,Peb 2014 2,650,000 6,610,000 35 Maret 2014 Pendapatan Keuangan dari surat menyurat 2,930,000 9,540,000 36 Pendapatan Keuangan dari Swadaya Kopel 2,500,000 12,040,000 37 Pembayaran Ijin Keramaian ke Kapolsek dan Linmas 600,000 11,440,000 38 Pembayaran Pembelian ATK dan Foto Copy 895,000 10,545,000 39 Pembayaran Konsumsi harian, Rapat dan Tamu 475,000 10,070,000 40 Pembayaran Bantuan Keuangan Jasa Speedy 525,000 9,545,000 41 Pembayaran Bantuan Keuangan Wartawan 100,000 9,445,000 42 Pembayaran Keuangan Cash Bon Kaur Kesra 400,000 9,045,000 43 Pembayaran Keuangan Angsuran Laptop 3 bulan 1,596,000 7,449,000 44 Pembayaran Keuangan Insentif Penjaga Kantor 550,000 6,899,000 45 April 2014 Pendapatan Keuangan dari surat menyurat 4,695,000 11,594,000 46 Pendapatan Keuangan dari Swadaya Kopel 2,600,000 14,194,000 47 Pendapatan Keuangan Kontribusi Bundes Feb 2014 277,000 14,471,000 48 Pendapatan Pengembalian Casbon Kaur Kesra 400,000 14,871,000 49 Pendapatan Keuangan TPAPD Aparat Mar,Apr 2014 9,550,000 24,421,000 50 Pendapatan Keuangan Tunjangan BPD Mar,Apr 2014 2,650,000 27,071,000 51 Pendapatan Dana Bantuan RT/RW Jan s/d Maret 2014 14,400,000 41,471,000 52 Pendapatan Penerimaan ADD 2014 Tahap I (70 %) 126,345,100 167,816,100 53 Pembayaran Ijin Keramaian ke Kapolsek dan Linmas 1,200,000 166,616,100 54 Pembayaran Pembelian ATK dan Foto Copy 2,537,000 164,079,100 55 Pembayaran Konsumsi harian , rapat dan Tamu 715,000 163,364,100 56 Pembayaran Keuangan Listrik Peb,Maret,April 2014 220,000 163,144,100 57 Pembayaran Keuangan Pembelian Racun Rumput 60,000 163,084,100 58 Pembayaran Keuangan Upah Tenaga Kerja Semprot 100,000 162,984,100 59 Pembayaran TPAPD Aparat Maret,April 2014 9,550,000 153,434,100 60 Pembayaran Tunjangan BPD Maret,April 2014 2,650,000 150,784,100 61 Pembayaran Dana Bantuan RT/RW Jan s/d Mar 2014 14,400,000 136,384,100 62 Pembayaran Keuangan Insentif Penjaga Kantor 550,000 135,834,100
  • 6. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 17 63 Pembayaran Keuangan Belanja Uang Saku Bintek IT 3,000,000 132,834,100 64 Pembayaran Keuangan Belanja Uang Muka Teralis 2,500,000 130,334,100 65 Pembayaran Keuangan Belanja Bintek IT 2 Orang 20,000,000 110,334,100 66 Pembayaran Bantuan Keuangan Honor Tim Fisik 4,000,000 106,334,100 67 Pembayaran Keuangan Dana Fisik Tempat Parkir 54,721,150 51,612,950 68 Pembayaran Bantuan Keuangan RT/RW 4,300,000 47,312,950 69 Pembayaran Bantuan Keuangan LPM 2,000,000 45,312,950 70 Pembayaran Bantuan Keuangan PKK 2,000,000 43,312,950 71 Pembayaran Bantuan Keuangan Posyandu 2,250,000 41,062,950 72 Pembayaran Bantuan Keuangan Karta 3,000,000 38,062,950 73 Pembayaran Bantuan Keuangan Pendidikan 7,000,000 31,062,950 74 Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan 3,000,000 28,062,950 75 Pembayaran Belanja Keuangan Perjalanan Dinas 4,500,000 23,562,950 76 Pembayaran Belanja Keuangan Operasional Kaur 4,000,000 19,562,950 77 Pembayaran Belanja Keuangan Operasional Kadus 1,250,000 18,312,950 78 Pembayaran Belanja Keuangan Perawatan Kantor 1,723,950 16,589,000 79 Pembayaran Belanja Keuangan ATK 2,000,000 14,589,000 80 Pembayaran Belanja Keuangan Rapat Desa 1,500,000 13,089,000 81 Pembayaran BelanjaKeuangan Meja Computer 1,650,000 11,439,000 82 Pembayaran Belanja Keuangan Pengisian DDK 2,000,000 9,439,000 83 Pembayaran Belanja Seragam Muslim 7 Stel 2,450,000 6,989,000 84 Pembayaran Belanja Keuangan untuk Pelaporan 1,000,000 5,989,000 85 Pembayaran Belanja Keuangan Operasional BPD 5,000,000 989,000 86 Mei 2014 Pendapatan Keuangan dari surat menyurat 2,540,000 3,529,000 87 Pendapatan Keuangan dari Swadaya Kopel 3,150,000 6,679,000 88 Pendapatan Kontribusi Bundes Maret, April 2014 522,000 7,201,000 89 Pembayaran Ijin Keramaian ke Kapolsek dan Linmas 800,000 6,401,000 90 Pembayaran Pembelian ATK dan Foto Copy 1,087,000 5,314,000 91 Pembayaran Keuangan Perbaikan Printer 300,000 5,014,000 92 Pembayaran Keuangan Biaya Wartawan 100,000 4,914,000 93 Pembayaran Bantuan Keuangan Biaya Speedy 300,000 4,614,000 94 Pembayaran Konsumsi harian, Rapat dan Tamu 60,000 4,554,000 95 Peembayaran Keuangan Cash Bon Kaur Kesra 400,000 4,154,000
  • 7. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 18 96 Pembayaran Keuangan Insentif Penjaga Kantor 550,000 3,604,000 97 Juni 2014 Pendapatan Keuangan dari surat menyurat 3,360,000 6,964,000 98 Pendapatan Keuangan dari Swadaya Kopel 2,850,000 9,814,000 99 Pendapatan Kontribusi Bundes Mei 2014 280,000 10,094,000 100 Pembayaran Ijin Keramaian ke Kapolsek dan Linmas 400,000 9,694,000 101 Pembayaran Pembelian ATK dan Foto Copy 1,343,000 8,351,000 102 Pembayaran Konsumsi harian, Rapat dan Tamu 1,045,000 7,306,000 103 Pembayaran Bantuan Keuangan Biaya Listrik 192,000 7,114,000 104 Pembayaran Keuangan Cash Bon Kaur Kesra 60,000 7,054,000 105 Pembayaran Keuangan Rambu 2 dan Gorong 2 RT 05 200,000 6,854,000 106 Pembayaran Keuangan Perbaikan Kunci 2 buah 300,000 6,554,000 107 Pembayaran Keuangan Insentif Penjaga Kantor 550,000 6,004,000 108 Pembayaran Belanja Angsuran Laptop 3 bulan 1,596,000 4,408,000 109 Pembayaran Belanja Servis Mesin genset 225,000 4,183,000 110 Juli 2014 Pendapatan Keuangan dari surat menyurat 1,335,000 5,518,000 111 Pendapatan Keuangan dari Swadaya Kopel 2,600,000 8,118,000 112 Pendapatan Keuangan Kontribusi Bundes Juni 2014 337,000 8,455,000 113 Pendapatan Pengembalian Cash Bon Kaur Kesra 460,000 8,915,000 114 Pendapatan Keuangan Panen Sawit KT 20 2,960,000 11,875,000 115 Pendapatan Keuangan Panen Sawit KT 08 dan KT 24 1,870,000 13,745,000 116 Pendapatan Keuangan Panen Sawit KT 20 3,430,000 17,175,000 117 Pendapatan Keuangan Panen Sawit KT 08 dan KT 24 1,640,000 18,815,000 118 Pendapatan Dana Bantuan RT/RW April s/d Juli 2014 19,200,000 38,015,000 119 Pembayaran Ijin Keramaian ke Kapolsek dan Linmas 1,200,000 36,815,000 120 Pembayaran Pembelian ATK dan Foto Copy 4,207,000 32,608,000 121 Pembayaran Konsumsi harian, Rapat dan Tamu 1,500,000 31,108,000 122 Pembayaran Keuangan Perbaikan Printer 200,000 30,908,000 123 Pembayaran Keuangan Pembelian Kabel dan Stakes 200,000 30,708,000 124 Pembayaran Operasional THR bagi Sembako 200,000 30,508,000 125 Pembayaran pinjaman ke Kas Agustus 2014 310,000 30,198,000 126 Pembayaran Keuangan Cash Bon Kaur Kesra 600,000 29,598,000 127 Pembayaran Keuangan Bantuan MTQ Kabupaten 300,000 29,298,000 128 Pembayaran Keuangan Insentif Penjaga Kantor 550,000 28,748,000
  • 8. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 19 129 Pembayaran Bantuan Keuangan Belanja Teralis 2,500,000 26,248,000 130 Pembayaran Bantuan RT/RW April s/d Juli 2014 19,200,000 7,048,000 131 Agustus 2014 Pendapatan Keuangan dari surat menyurat 2,685,000 9,733,000 132 Pendapatan Keuangan dari Swadaya Kopel 2,400,000 12,133,000 133 Pendapatan Kontribusi Bundes Juli 2014 265,000 12,398,000 134 Pendapatan Keuangan Sewa Lapangan 2,500,000 14,898,000 135 Pendapatan Keuangan Sawit Desa 1,270,000 16,168,000 136 Pendapatan Keuangan Dari Kas Juli 2014 310,000 16,478,000 137 Pendapatan Pengembalian Speedy Bundes 265,000 16,743,000 138 Pendapatan Keuangan Pinjam dari Bundes 15,000,000 31,743,000 139 Pendapatan Fee Rp.1 Agustus 2014 2,327,000 34,070,000 140 Pembayaran Ijin Keramaian ke Kapolsek dan Linmas 400,000 33,670,000 141 Pembayaran Pembelian ATK dan Foto Copy 3,312,000 30,358,000 142 Pembayaran Konsumsi harian, Rapat dan Tamu 881,000 29,477,000 143 Pembayaran Keuangan Pembelian Umbul umbul 550,000 28,927,000 144 Pembayaran Sumbangan HUT Kemerdekaan 500,000 28,427,000 145 Pembayaran Keuangan PAM Juni,Juli 2014 72,000 28,355,000 146 Pembayaran Bantuan Keuangan Speedy 530,000 27,825,000 147 Pembayaran Belanja Keuangan Penilaian ADD 1,000,000 26,825,000 148 Pembayaran Belanja Keuangan Wartawan 50,000 26,775,000 149 Pembayaran Belanja Transport ke BPMD 200,000 26,575,000 150 Pembayaran Keuangan Insentif Penjaga Kantor 550000 26,025,000 151 Pembayaran Belanja Pelantikan Pjs Kades 1500000 24,525,000 152 Pembayaran Belanja Lanjutan Pembangunan Desa 15000000 9,525,000 153 Septem 2014 Pendapatan Keuangan dari surat menyurat 3,100,000 12,625,000 154 Pendapatan Keuangan dari Swadaya Kopel 2,850,000 15,475,000 155 Pendapatan Kontribusi Bundes Agustus 2014 285,000 15,760,000 156 Pendapatan Keuangan Panen Sawit KT 20 2,410,000 18,170,000 157 Pendapatan Keuangan Panen Sawit KT 08 dan KT 24 2,272,000 20,442,000 158 Pendapatan Keuangan Panen Sawit Desa 1,131,000 21,573,000 159 Pendapatan Keuangan Dana TPAPD Aparat Juli 2014 4,775,000 26,348,000 160 Pendapatan Keuangan Tunjangan BPD Juli 2014 1,325,000 27,673,000 161 Pendapatan Fee Rp.1 September 2014 2,165,000 29,838,000
  • 9. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 20 162 Pendapatan Pengembalian Speedy Bundes 132,000 29,970,000 163 Pembayaran Ijin Keramaian ke Kapolsek dan Linmas 800,000 29,170,000 164 Pembayaran Pembelian ATK dan Foto Copy 872,000 28,298,000 165 Pembayaran Konsumsi harian, Rapat dan Tamu 2,815,000 25,483,000 166 Pembayaran ke Koperasi Untuk Pemotongan PBB 300,000 25,183,000 167 Pembayaran Belanja Keuangan Angsuran UED SP 1,025,000 24,158,000 168 Pembayaran Belanja Keuangan Baju Ke Pak Fitrilison 1,500,000 22,658,000 169 Pembayaran Belanja Keuangan Listrik 3 bulan 300,000 22,358,000 170 Pembayaran Belanja Keuangan Speedy 267,000 22,091,000 171 Pembayaran Belanja Keuangan Jemput Computer 400,000 21,691,000 172 Pembayaran Belanja Keuangan Transport ke Dis PU 200,000 21,491,000 173 Pembayaran Belanja Keuangan Transport ke BPMD 200,000 21,291,000 174 Pembayaran Belanja Keuangan TPAPD Juli 2014 4,775,000 16,516,000 175 Pembayaran Belanja Tunjangan BPD Juli 2014 1,325,000 15,191,000 176 Pembayaran Belanja Angsur laptop 3 bulan 1,596,000 13,595,000 177 Pembayaran Keuangan Insentif Penjaga Kantor 550,000 13,045,000 178 Pembayaran Operasional Pelantikan Kades 175,000 12,870,000 179 Pembayaran Belanja Akomodasi Pelantikan 400,000 12,470,000 180 Pembayaran Belanja Transport ke Kapolsek 200,000 12,270,000 181 Pembayaran Belanja Transport ke BPMD 300,000 11,970,000 182 Pembayaran Belanja Servis Kendaraan Dinas 85,000 11,885,000 183 Oktober 2014 Pendapatan Keuangan dari surat menyurat 3,300,000 15,185,000 184 Pendapatan Keuangan dari Swadaya Kopel 3,200,000 18,385,000 185 Pendapatan Keuangan Panen Sawit KT 20 1,710,000 20,095,000 186 Pendapatan Keuangan Panen Sawit KT 08 dan 24 1,758,000 21,853,000 187 Pendapatan Keuangan Panen Sawit Desa 782,000 22,635,000 188 Pendapatan TPAPD Aparat Agus s/d Okt 2014 14,325,000 36,960,000 189 Pendapatan Tunjangan BPD Agus s/d Okt 2014 3,975,000 40,935,000 190 Pendapatan Bantuan RT/RW Agus s/d Okt 2014 14,400,000 55,335,000 191 Pendapatan Pengembalian Speedy Bundes 158,000 55,493,000 192 Pendapatan Pengembalian Cash Bon Kaur Kesra 600,000 56,093,000 193 Pendapatan Fee Rp.1 Oktober 2014 1,916,000 58,009,000 194 Pendapatan Keuangan ADD 2014 tahap II (30 %) 54,147,900 112,156,900
  • 10. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 21 195 Pendapatatan Keuangan Hadiah Juara II ADD 125,000,000 237,156,900 196 Pembayaran Ijin Keramaian Kapolsek dan Linmas 800,000 236,356,900 197 Pembayaran Pembelian ATK dan Foto Copy 1,509,000 234,847,900 198 Pembayaran Konsumsi harian, Rapat dan Tamu 1,819,000 233,028,900 199 Pembayaran Belanja Tanda Tangan SKT Desa 975,000 232,053,900 200 Pembayaran Belanja Wartawan/Lsm 100,000 231,953,900 201 Pembayaran Belanja Keuangan Propinsi 1,000,000 230,953,900 202 Pembayaran Belanja Pajak Kendaraan Dinas 250,000 230,703,900 203 Pembayaran Belanja Speedy 315,000 230,388,900 204 Pembayaran belanja Harian Bersih bersih 400,000 229,988,900 205 Pembayaran Belanja Pembuatan Baleho 180,000 229,808,900 206 Pembayaran Belanja Servis Computer 200,000 229,608,900 207 Pembayaran Belanja Tralis a/n Imron 2,000,000 227,608,900 208 Pembayaran Belanja Transportasi Ke P.Rumbai 150,000 227,458,900 209 Pembayaran Belanja Transport ke Dis Capil 200,000 227,258,900 210 Pembayaran Belanja Sosial a/n Sarjianto 200,000 227,058,900 211 Pembayaran Belanja Transport ke Dis PU 200,000 226,858,900 212 Pembayaran Insentif Penjaga Kantor 550,000 226,308,900 213 Pembayaran Belanja Pelunasan Tralis 600,000 225,708,900 214 Pembayaran Belanja Rumah Stimulan ke Dis PU 200,000 225,508,900 215 Pembayaran Belanja Angsuran Laptop 3 bulan 1,596,000 223,912,900 216 Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan LPM 3,000,000 220,912,900 217 Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan PKK 4,000,000 216,912,900 218 Pembayaran Belanja Bantuan Posyandu 2,250,000 214,662,900 219 Pembayaran Belanja Bantuan Keagamaan 5,523,950 209,138,950 220 Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Karta 6,000,000 203,138,950 221 Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Linmas 2,000,000 201,138,950 222 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas 4,500,000 196,638,950 223 Pembayaran Belanja Operasional Kaur 3,500,000 193,138,950 224 Pembayaran Belanja Operasional Kadus 1,250,000 191,888,950 225 Pembayaran Belanja Perawaatan Kantor 1,823,950 190,065,000 226 Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ATK 2,000,000 188,065,000 227 Pembayaran Belanja Keuangan Rapat Desa 1,500,000 186,565,000
  • 11. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 22 228 Pembaayaran Belanja Pengisian Propil/DKK 2,000,000 184,565,000 229 Pembayaran Belanja Honor Bendahara 2,500,000 182,065,000 230 Pembayaran Belanja Honor Penjaga Kantor 3,000,000 179,065,000 231 Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan BPD 5,000,000 174,065,000 232 Pembayaran TPAPD Agustus s/d Oktober 2014 14,325,000 159,740,000 233 Pembayaran Tunjangan BPD Agus s/d Okt 2014 3,975,000 155,765,000 234 Pembayaran Dana Bantuan RT/RW Agus s/d Okt 14,400,000 141,365,000 235 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas 5,000,000 136,365,000 236 Pembayaran Pengadaan Seragam Aparat 5 stel 2,000,000 134,365,000 237 Pembayaran Bantuan Operasional Kadus 2,500,000 131,865,000 238 Pembayaran Belanja Pemasangan AC 8,000,000 123,865,000 239 Pembayaran Belanja Sound Sistem Mini 6,200,000 117,665,000 240 Pembayaran Belanja Keuangan ATK 2,000,000 115,665,000 241 Pembayaran Belanja Keuangan Pelaporan 2,000,000 113,665,000 242 Pembayaran Belanja Keuangan Rapat Desa 4,800,000 108,865,000 243 Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan BPD 5,000,000 103,865,000 244 Pembayaran Belanja Lanjutan Pembangunan 41,850,000 62,015,000 245 Pembayaran Belanja Entri Data Propil 7,000,000 55,015,000 246 Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan LPM 2,000,000 53,015,000 247 Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan PKK 2,000,000 51,015,000 248 Pembayaran Belanja Bantuan Posyandu 2,000,000 49,015,000 249 Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Karta 2,000,000 47,015,000 250 Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Linmas 1,000,000 46,015,000 251 Pembayaran Pendataan Penduduk RT/RW 8,600,000 37,415,000 252 Pembayaran Tim Pelaksana Lomba ADD 10,000,000 27,415,000 253 Pembayaran Pengadaan Seragam RT 3 stel 1,050,000 26,365,000 254 Pembayaran Subsidi Pembangunan Dusun 10,000,000 16,365,000 255 Pendapatan Iuran Makam 8,755,000 25,120,000 256 Belanja Perlengkapan Makam a/n LPM 8,755,000 16,365,000 257 Nop 2014 Pendapatan Keuangan dari surat menyurat 1,910,000 18,275,000 258 Pendapatan Keuangan dari Swadaya Kopel 3,050,000 21,325,000 259 Pendapatan Kontribusi Bundes September 2014 300,000 21,625,000 260 Pendapatan Keuangan Panen Sawit KT 20 2,205,000 23,830,000
  • 12. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 23 261 Pendapatan Keuangan Panen Sawit KT 08 dan 24 1,878,000 25,708,000 262 Pendapatan Keuangan Panen Sawit Desa 714,000 26,422,000 263 Penerimaan Keuangan Dari Grebeg Bazar Suro 1,600,000 28,022,000 264 Penerimaan Keuangan Fee Rp.1 Nopember 2014 1,842,000 29,864,000 265 Pembayaran Ijin Keramaian Kapolsek dan Linmas 200,000 29,664,000 266 Pembayaran Pembelian ATK dan Foto Copy 1,495,000 28,169,000 267 Pembayaran Konsumsi harian, Rapat dan Tamu 1,197,000 26,972,000 268 Pembayaran Belanja Keuangan Wartawan 50,000 26,922,000 269 Pembayaran Blangko SKT Desa di Kecamatan 400,000 26,522,000 270 Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja 120,000 26,402,000 271 Pembayaran Belanja Angsur Bundes 1,025,000 25,377,000 272 Pembayaran Belanja Bantuan Makam 2,000,000 23,377,000 273 Pembayaran Belanja Speedy 250,000 23,127,000 274 Pembayaran Belanja Perlengkapan Dapur 600,000 22,527,000 275 Pembayaran Belanja Tabung Gas 170,000 22,357,000 276 Pembayaran Belanja Pelatihan Ke P.baru 2 Org 500,000 21,857,000 277 Pembayaran Belanja Cash Bon Kaur Kesra 500,000 21,357,000 278 Pembayaran Belanja Pembelian Lampu 160,000 21,197,000 279 Pembayaran Belanja Sosial a/n Darmo Kadeni 200,000 20,997,000 280 Pembayaran Keuangan Insentif Penjaga Kantor 550,000 20,447,000 281 Desemb 2014 Pendapatan Keuangan dari surat menyurat 4,215,000 24,662,000 282 Pendapatan Keuangan dari Swadaya Kopel 4,050,000 28,712,000 283 Pendapatan Kontribusi Bundes Oktober 2014 270,000 28,982,000 284 Pendapatan Keuangan Panen Sawit KT 20 1,600,000 30,582,000 285 Pendapatan Keuangan Panen Sawit KT 08 dan 24 1,470,000 32,052,000 286 Pendapatan Keuangan Panen Sawit Desa 698,000 32,750,000 287 Pengembalian Speedy Bundes 2 bulan 259,000 33,009,000 288 Penerimaan TPAPD Nop dan Desember 2014 9,550,000 42,559,000 289 Penerimaan Tunjangan BPD Nop,Des 2014 2,650,000 45,209,000 290 Penerimaan Bantuan Keuangan RT/RW Nop,Des 9,600,000 54,809,000 291 Penerimaan Bantuan dari Propinsi 6,000,000 60,809,000 292 Pembayaran Ijin Keramaian Kapolsek dan Linmas 1,600,000 59,209,000 293 Pembayaran Pembelian ATK dan Foto Copy 947,000 58,262,000
  • 13. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 24 294 Pembayaran Konsumsi harian, Rapat dan Tamu 913,000 57,349,000 295 Pembayaran Belanja Speedy 267,000 57,082,000 296 Pembayaran Beli Kabel,Gelas, Lampu,Sapu 250,000 56,832,000 297 Pembayaran Belanja Angsur Bundes 1,025,000 55,807,000 298 Pembayaran Transport MTQ di Tembilahan 2,000,000 53,807,000 299 Pembayaran Transport Pelatihan Operator Desa 100,000 53,707,000 300 Pembayaran Belanja Listrik 3 bulan 285,000 53,422,000 301 Pembayaran Belanja Sarasehan dgn Bupati 400,000 53,022,000 302 Pembayaran Pengambilan Sepeda Motor 500,000 52,522,000 303 Pembayaran Belanja Bingkai Gambar Bupati 100,000 52,422,000 304 Pembayaran Belanja Sosial Sumbangan 50,000 52,372,000 305 Pembayaran TPAPD NOP,Des 2014 9,550,000 42,822,000 306 Pembayaran Tunjangan BPD Nop,Des 2014 2,650,000 40,172,000 307 Pembayaran Bantuan Keuangan RT/RW 9,600,000 30,572,000 308 Pembayaran Keuangan Transport ke Polsek 150,000 30,422,000 309 Pembayaran Keuangan Belanja Upah Tukang 1,500,000 28,922,000 310 Pembayaran Keuangan Insentif Penjaga Kantor 550,000 28,372,000 311 Pembayaran Belanja Keuangan Pelunasan Laptop 3,192,000 25,180,000 312 Pembayaran Belanja Bantuan Rebana RT 007 500,000 24,680,000 313 Pembayaran Belanja Keuangan Rapat Desa 1,000,000 23,680,000 314 Pembayaran Belanja Kipas Angin 2 buah 800,000 22,880,000 315 Pembayaran Belanja Keuangan ATK 2,000,000 20,880,000 316 Pembayaran Belanja 1 Unit Printer Canon 1,000,000 19,880,000 317 Pembayaran Perjalanan Dinas Ke Kabupaten 1,200,000 18,680,000 Jumlah 610,929,137 594,249,137 16,680,000 Titian Resak, 31 Desember 2014 Mengetahui Kepala Desa Bendahara Desa U M A R M A Y A SALMAN ALFARISI Nip: 19620909200906100
  • 14. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 25 Selain Belanja Desa dalam RAPBDes juga memuat Pembiayaan. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud adalah meliputi semua Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Tetapi berdasarkan Perhitungan APBDes Tahun 2014 untuk pos pembiayaan tidak ada transaksi atau kegiatan yang terjadi. c. Permasalahan Yang dihadapi Terkait dengan penyusunan serta kebijakan keuangan desa Titian Resak, permasalahan yang dihadapi adalah : 1. Waktu penyusunan Perdes tentang APBDesa sudah sangat molor sehingga menyulitkan pelaksanaan di lapangan, solusi agar penyusunan dilaksanakan lebih cepat. 2. Terbatasnya Sarana dan SDM Petugas/perangkat Desa dalam Menyusun dan Meng SPJkan dana yang diterima, solusinya Perlu peningkatan SDM melalui Bintek- bintek. 3. Permasalahan yang ada dalam pengelolaan keuangan di Desa Titian Resak saat ini adalah perubahan harga yang tidak stabil dalam malaksanakan kegiatan pembangunan- pembangunan di Desa Titian Resak. Hal ini mengakibatkan dalam pelaksanaan kebijakan Anggaran yang telah ditetapkan banyak yang dirubah. Namun hal ini tidak menjadi persoalan yang berarti.