Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)

25,934 views

Published on

Published in: Government & Nonprofit

Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)

  1. 1. 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud tersebut diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk di atasi dengan baik dan tepat sasaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 79 ayat 2 huruf b, Pemerintah Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2015. RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 1.2. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai upaya pemerintah desa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Kepala Desa terpilih, sebagai tolak ukur keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, serta sebagai landasan kebijakan pembangunan desa selama 1 (satu) tahun. Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2015 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa, serta merumuskan program rencana kerja pembangunan desa selama periode 1 (satu) tahun, sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan RAPBDesa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2015. Disamping itu RKP Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2015 bertujuan untuk menjabarkan RPJM Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas
  2. 2. 2 Tahun 2013-2019 dalam suatu rencana kerja tahunan, sehingga pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan desa mudah diidentifikasi dan dievaluasi. 1.3. Landasan Hukum Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2015 disusun dengan mengacu kepada : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. e. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018. f. Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2013 – 2018.
  3. 3. 3 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA 2.1. Pelaksanaan RKP-Desa Tahun 2014 Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Desa Wlahar Wetan Tahun Anggaran 2014 mengacu pada RPJM Desa Tahun 2013–2019. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Program Pemberdayaan (PNPM dan sejenisnya), APBDesa (ADD), serta swadaya, mengacu kepada beberapa kriteria, yaitu: a. Menjadi prioritas dalam RPJMDes; b. Tingkat kemendesakan; c. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; d. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat; e. Kebutuhan biaya; f. Luas cakupan kegiatan. 2.1.1.Bidang Infrastruktur Untuk tahun anggaran 2014 untuk bidang infrastruktur ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu: No. Jenis Kegiatan Besaran Anggaran Rp. Sumber Dana 1. Peningkatan Jalan Desa 4 RT di RW.01 100.000.000 APBD Kab. 2. Pembangunan Embung Tani 577.950.000 APBD Kab. 3. Pembangunan Jembatan Tani Unthuluwuk 40.000.000 APBD Prov. 4. Pembangunan Rabat Beton Jalan Setapak RT.001/RW.02 3.218.000 ADD 5. Pembangunan Drainase Jalan Desa RT. 005,006/RW. 02 55.584.100 PNPM- MD 6. Pembangunan Kantor Desa 29.945.000 ADD
  4. 4. 4 2.1.2.Bidang Ekonomi Untuk tahun anggaran 2014 untuk bidang ekonomi ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu: No. Jenis Kegiatan Besaran Anggaran Rp. Sumber Dana 1. Pinjaman Bergulir 55.000.000 APBD Prov. 2. Simpan Pinjam Perempuan (SPP) 45.000.000 PNPM MD 2.1.3.Bidang Pemerintahan Untuk tahun anggaran 2014 untuk bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu: No. Jenis Kegiatan Besaran Anggaran Rp. Sumber Dana 1. Pengadaan ICT Untuk Informasi Publik 3.500.000 ADD 2. Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (BPD,PKK,RT,TW) 17.400.000 ADD Selain itu kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial, yaitu : 1. Musyawarah Pembangunan Desa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa dalam Pembentukan BUMDES Tahun 2015. 2. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2013-2018. 3. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013. 4. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3
  5. 5. 5 Tahun 2014 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014. 5. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lelang Sawah Banda Desa Tahun Anggaran 2014. 6. Review dan Penetapan Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2013- 2019. 7. Penyusunan dan Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Bendaharawan Desa Tahun 2014. 8. Penyusunan dan Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi PBB Desa Wlahar Wetan Tahun 2014. 9. Meningkatkan tertib administrasi Pemerintah Desa serta mendorong pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pelayanan kepada masyarakat. 10. Melaksanakan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk tahun anggaran 2014 ini jumlah baku PBB Desa Wlahar Wetan sebesar Rp. 47.295.800,- dengan jumlah SPPT sebanyak 1.638 lembar dan telah lunas 100% pada tanggal 27 September 2014. 11. Melakukan pendistribusian Raskin. Untuk tahun 2014 Desa Wlahar Wetan menerima Raskin sebesar 139.500 Kg. 2.2. Prioritas RKP-Desa Tahun 2015 Program dan kegiatan pembangunan Desa Wlahar Tahun Anggaran 2015 mengacu pada RPJM Desa Tahun 2013-2018. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Program Pemberdayaan (PNPM dan sejenisnya), APBDesa (ADD), serta swadaya mengacu kepada beberapa kriteria, yaitu: a. Menjadi prioritas dalam RPJMDes; b. Tingkat kemendesakan; c. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; d. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat; e. Kebutuhan biaya; f. Luas cakupan kegiatan.
  6. 6. 6 Pada tahun anggaran 2015 program dan kegiatan pembangunan diprioritaskan untuk peningkatan infrastruktur desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas lembaga, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan generasi muda. Adapun program prioritas tahun 2015 selengkapnya adalah sebagai berikut. 2.2.1. Bidang Infrastruktur 2.2.2. Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang infrastruktur untuk tahun anggaran 2015, yaitu:
  7. 7. 7 2.2.3.Bidang Ekonomi Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang ekonomi untuk tahun anggaran 2015, yaitu: No. Jenis Kegiatan Lokasi Volume Rencana Anggaran Rp. Rencana Sumber Dana 1. Penguatan Modal bagi BUMDes Mromong Mandiri Desa - 100.000.000 APBDes APBD Prov No. Jenis Kegiatan Lokasi Volume Rencana Anggaran Rp. Rencana Sumber Dana 1. Peningkatan Jalan Desa Dusun I P = 1800 m L = 3 m 685.950.000 APBD Kab. 2. Peningkatan Jalan Desa Dusun II P= 2500 m L = 3 m 975.700.000 APBD Kab. 3. Peningkatan JalanAlternatif Desa Wlahar Wetan–Pekaja RT.003 RW.02 P = 1,1 km L = 3 m 554.325.000 APBD Kab. 4. Pembangunan Kantor Desa Desa Lanjutan 50.000.000 APBD Kab. 5. Pembangunan Gedung SekolahTK Pertiwi RT.007 RW.01 80 m2 124.600.000 APBD Kab. 6. Pembangunan Talud dan Drainase Jalan Wlahar Wetan-Pekaja RT.003 RW.02 P = 600 m 250.000.000 APBD Kab. 7. Pembangunan Prasarana Air Bersih Dusun I Dusun I 2 Unit 275.000.000 APBD Kab. 8. Pembangunan Prasarana Air Bersih Dusun II Dusun II 3 Unit 370.000.000 APBD Kab. 9. Pembangunan Talud dan Drainase Jalan Desa RT.010 RW.02 P = 550 m 230.700.000 PNPM-MD 10. Pembangunan Gedung Pertanian/Gubug Tani Desa 60 m2 98.400.000 APBD Kab. dan ADD 11. Gedung Serbaguna Desa 200 m2 485.800.000 APBD Kab. dan ADD 12. Pembangunan Pintu dam irigasi dan cacingan irigasi Desa 1 Paket 43.780.000 APBD Kab. dan ADD 13. Pembangunan Jembatan Jalan Tani RW.01 2 Paket 128.920.000 APBD Prov 14. Pembangunan Jembatan Jalan Tani RW.02 1 Paket 60.000.000 APBD Prov 15. Perbaikan Jembatan JalanDesa RW.01 1 Paket 10.000.000 ADD 16. Pembangunan Pengaspalan Jalan Desa RT.008 RW.02 1 Paket 80.000.000 APBD Kab. 17. Pembangunan Jalan Usaha Tani RT.003 RW.01 1 Paket 75.000.000 APBD Kab. dan ADD 18. Pembangunan Tembok Keliling PAUD RT.007 RW.01 1 Paket 12.000.000 ADD 19. Pembangunan Talud Irigasi Sekunder RW.01 1 Paket 330.000.000 APBD Prov. 20. Pembangunan Talud Jalan Desa (PenahanErosi ke S. Serayu) RT.008 RW.01 1 Paket 27.000.000 ADD 21. Pembangunan Talud Jalan Desa RT.007 RW.01 1 Paket 23.000.000 ADD 22. Pembangunan Drainase Jalan Desa RT.008 RW.02 1 Paket 40.000.000 ADD 23. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) Jalur Lintas Provinsi Desa 15 Unit - APBD Prov.
  8. 8. 8 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Desa Desa 1 Paket 100.000.000 APBDes APBD Kab. 3. Pengembangan Sarana Produksi dan Alat-alat Pertanian Poktan 2 Paket 50.000.000 APBD Kab. 4. Pelatihan dan Pengembangan Budidaya Ternak Domba bagi Kelompok Tani/ Poktan 30 ekor 40.000.000 APBDes PNPM 5. Pelatihan dan Pengembangan Budidaya Ternak Sapi bagi Kelompok Tani/Ternak Poktan 75 ekor 850.000.000 APBD Kab. 6. Pelatihan Kewirausahaan bagi Kelompok Usaha Masyarakat Pokmas 5 Kelompok 35.000.000 APBD Kab. 7. Penguatan Modal Usaha bagi Kelompok Usaha Masyarakat Pokmas 5 Kelompok 50.000.000 APBD Kab. 8. Program Penghijauan dan Penanganan Lahan Kritis Desa 1 Paket 75.000.000 APBD Kab. 9. Pengembangan Modal Usaha bagi Gapoktan atau Kelompok Tani Gapoktan 1 Paket 100.000.000 APBD Kab. 10. Pengembangan Modal Usaha bagi Unit Usaha Kecil dan Menengah Unit Usaha Bumdes 4 Kelompok 100.000.000 APBD Kab. 11. Pengembangan Perikanan Rakyat Pokmas 3 Kelompok 45.000.000 APBD Kab. 2.2.4.Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang infrastruktur untuk tahun anggaran 2015, yaitu:
  9. 9. 9 No. Jenis Kegiatan Lokasi Volume Rencana Anggaran Rp. Rencana Sumber Dana 1. Pengembangan Sarpras Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) RW.02 1 Unit 30.000.000 APBD Kab. 2. Pembangunan Ruang Lembaga Desa (Ruang PKK, BPD, LKMD) Kantor Desa 3 Unit 65.000.000 APBDes 3. Pembangunan Gedung Bumdes dan Gedung Seni/Budaya RW.02 2 Paket 185.000.000 APBDes 4. Pengembangan Balai Belajar Bersama (PKBM) Desa 1 Paket 60.000.000 APBN 5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pos Paud Pos Paud 7 Paket APBD Kab. 6. Pengembangan Sarana dan Prasarana TK TK 3 Paket - APBD Kab. 7. Pengembangan Sistem Informasi Desa Berbasis TIK Desa 1 Paket 35.000.000 APBD Kab.
  10. 10. 10 BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 93 ayat 1, pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, keuangan desa dikelola dengan prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 1.1. Pendapatan Desa Kebijakan pengelolaan pendapatan desa diarahkan kepada peningkatan optimalisasi pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Desa (PAD). Sumber Pendapatan Desa berdasarkan Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdiri dari : a. Pendapatan Asli Desa, yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota; d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; g. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah. Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun
  11. 11. 11 anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun 2014 dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Asumsi pendapatan Desa Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 624.750.000,- (Enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari : 1.2. Belanja Desa Kebijakan belanja desa diarahkan kepada optimalisasi Belanja Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas yang dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk mencapai visi dan misi Desa. Belanja Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Kode U r a i a n Jumlah Ket. Rekening (Rp) 1 PENDAPATAN DESA 1.1 Pendapatan Asli Desa 1.1.1 Hasil Usaha Desa 0 1.1.2 Hasil Kekayaan Desa 31.650.000 PAD 1.1.3 Hasil Swadaya dan Partisipasi 3.100.000 PAD 1.1.4 Hasil Gotong-royong 0 1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 0 1.2 Dana Perimbangan 1.2.1 Bagi Hasil Pajak Daerah 0 1.2.2 Bagi Hasil Retribusi Daerah 50.000.000 APBD KAB. 1.2.3 Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah 400.000.000 APBD KAB. Pusat dan Provinsi yang diterima Kabupaten 1.3 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 1.3.1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, 100.000.000 APBN dan Pemerintah Kabupaten 40.000.000 APBD PROV. 1.3.2 Hibah 0 1.3.3 Dana Darurat Dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Dalam rangka Penanggulangan Korban Kerusakan 0 Bencana Alam 1.3.4 Sumbangan Pihak Ketiga Yang tidak mengikat 0 Jumlah Pendapatan 624.750.000
  12. 12. 12 Tahun 2014, Pasal 100 terdiri dari : a. Jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk pendanaan yang meliputi: - Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; - Operasional Pemerintah Desa; - Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratn Desa; - Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga. b. Dan Jumlah Anggaran Belanja Desa yang meliputi: - Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; - Pelaksanaan Pembangunan Desa; - Pembinaan Kemasyarakan Desa; - Pemberdayaan masyarakat desa. Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 dan. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 34 Seri E), meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : Kode U r a i a n Jumlah Ket.Rekening (Rp) 1 PENDAPATAN DESA 2 BELANJA DESA 2.1 Belanja Langsung 2.1.1 Belanja Pegawai/Honorarium 0 2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.1.3 Belanja Modal 2.2 Belanja Tidak Langsung 2.2.1 Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap 2.2.2 Belanja Subsidi 2.2.3 Belanja Hibah 2.2.4 Belanja Bantuan Sosial 2.2.5 Belanja Bantuan Keuangan 2.2.6 Belanja Tidak terduga Jumlah Belanja 624.750.000 Surplus/(Defisit) 0
  13. 13. 13 BAB IV RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 1.1. Rumusan Prioritas Masalah Ada beberapa masalah utama (isu strategis) dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Wlahar Wetan, yaitu : a. Masih banyak infrastruktur yang belum memadai, terutama infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan komunikasi. b. Adanya keterbatasan dalam upaya mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. c. Masih relatif rendahnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa yang ada. d. Kesempatan kerja dan berusaha yang cukup sempit. e. Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi secara layak kebutuhan dasarnya, terutama papan. f. Terbatasnya upaya pembinaan generasi muda dan pengembangan keolahragaan. g. Terbatasnya kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, khususnya bagi usia produktif dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kecakapan hidup. h. Pelayanan publik dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan Pemerintah Desa belum optimal. Teknologi informasi dan komunikasi juga belum dimanfaatkan secara baik untuk melakukan tata kelola desa secara umum. i. Belum terwujudnya pola hidup bersih sehat masyarakat. j. Semakin berkurangnya sumber-sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. k. Aset-aset desa yang ada belum seluruhnya tersertifikasi. l. Di Beberapa wilayah pemukiman penduduk rentan terjadi tanah longsor. m. Masih terbatasnya upaya pengembangan seni dan budaya masyarakat. n. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan masih relatif rendah. o. Pembangunan berwawasan kawasan perdesaan belum optimal.
  14. 14. 14 1.2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Program dan kegiatan pembangunan Desa Wlahar Wetan pada prinsipnya terbagi ke dalam tiga bidang kegiatan utama, yaitu bidang prasarana pengembangan wilayah, bidang ekonomi, serta bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial. Kegiatan yang dilakukan di masing- masing bidang adalah kegiatan prioritas yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wlahar Wetan (RPJMDes Wlahar Wretan) Tahun 2013–2018. Adapun Program Pembangunan Desa Wlahar Wetan Tahun 2015 sebagai penjabaran visi dan misi, yaitu: 1. Menciptakan pemeritahan yang profesional untuk mencapai pelayanan yang prima.  Program Perencanaan Pembangunan Desa;  Program Pengembagan data Profil Desa berbasis Teknologi Informasi;  Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;  Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa;  Pelayanan Administrasi Pertanahan dan PBB;  Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja. 2. Mengembangkan potensi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan bakatnya dalam meningkatkan kualitas hidup.  Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan;  Program Upaya Kesehatan Masyarakat;  Program Perbaikan gizi;  Program Pengembangan Lingkungan yang Sehat;  Program Perbaikan Sarana Prasarana PKD;  Program Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Posyandu;  Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;  Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak. 3. Mengembangkan potensi masyarakat melalui potensi produk unggulan.  Program peningkatan Ketahanan pangan;  Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagan;  Program Pengembangan Industri Rumah Tangga;  Program Peningkatan, Pemasaran hasil Industri Rumah Tangga yang berbasis pertanian;  Program Peningkatan Hasil Pertanian/Perkebunan/Peternakan berbasis teknologi tepat guna. 4. Meningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan Infrastruktur.
  15. 15. 15  Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;  Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong;  Program Pembangunan Talud/Bronjong;  Program Penyediaan Sarana Air Bersih;  Program Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;  Program Infrastruktur Perdesaan; 5. Menjaga kelestarian adat istiadat dan menumbuh kembangkan keseimbangan pembangunan budaya pedesaan yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.;  Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat;  Program Penataan, Penguasaan,Kepemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan Tanah Desa;  Program Keluarga Berencana;  Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan;  Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga;  Program Pengelolaan Keragaman budaya;  Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban; Rencana Kegiatan Prioritas Tahun 2015 : 1.2.1. Bidang Infrastruktur 1. Peningkatan Jalan Desa 2. Pembangunan Jembatan Jalan Tani 3. Peningkatan Jalan Alternatif Wlahar Wetan – Pekaja 4. Pembangunan Talud Jalan Wlahar Wetan – Pekaja 5. Peningkatan Jembatan Jalan Desa 6. Pembangunan Prasarana Air Bersih Dusun I 7. Pembangunan Prasarana Air Bersih Dusun II 8. Pembangunan Drainase dan Talud Serta Saluran Sekunder Irigasi 9. Pembangunan Drainase dan Talud Jalan Desa 10.Pembangunan Gedung TK dan PKD 11.Pembangunan Gubug Tani/Rumah Tani Desa 12.Pembangunan Gedung Serbaguna dan Kesenian 13.Pembangunan Talud Lapangan Bola 1.2.2. Bidang Ekonomi 1. Penguatan Modal bagi BUMDes Mromong Mandiri 2. Pelatihan Budidaya Ternak Domba/Kambing
  16. 16. 16 3. Pelatihan Kewirausahaan bagi Kelompok Usia Produktif 4. Pengembangan Budidaya Ternak Domba/Kambing 5. Pengembangan Budidaya Ternak Sapi 6. Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar 7. Pelatihan Pengelola BUMDes 8. Pelatihan Budidaya Tanaman Obat Tradisional 9. Pelatihan Pengolahan Makanan dari Sumber-sumber Potensi Lokal 10. Pemberian Bantuan Peralatan Usaha bagi Kelompok Usaha Kecil/Kelompok PNPM/PKH/UKM 11. Pelatihan Pengolahan Sampah Rumah Tangga bagi Perempuan 12. Pelatihan Budidaya Jamur Tiram 13. Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar 14. Pelatihan Pengolahan Limbah Industri Usaha Pengelolaan Tepung Tapioka 15. Pengembangan Teknologi Tepat Guna 16. Penguatan Modal UP2K 17. Pelatihan Pengelolaan Administrasi Keuangan bagi Kelompok Simpan Pinjam Perempuan/Masyarakat 18. Pelatihan Pemanfaatan Multimedia untuk Pemasaran Produk- produk Desa 19. Pelatihan Manajemen Usaha Tani 1.2.3. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial 1. Pembangunan Kantor Desa 2. Pengembangan dan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Desa 3. Pengembangan dan Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Desa 4. Pengembangan dan Peningkatan Sarana Prasarana LKMD 5. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 6. Pensertifikatan Tanah Kas Desa 7. Rehabilitasi Alat-Alat Kesenian Gamelan 8. Pelatihan Pengelolaan Informasi Desa Berbasis TIK 9. Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa 10.Pelatihan Administrasi bagi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan 11.Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 12.Pelatihan Kader Pembangunan Desa 13.Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa 14.Pembangunan Pagar Keliling PAUD
  17. 17. 17 15.Rehabilitasi Ruang Pelayanan PKD 16.Pembangunan Gedung Posyandu Wlahar Wetan 17.Pembangunan Gedung TK Pertiwi Wlahar Wetan 18.Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni 19.Program Revitalisasi Sumber-sumber Mata Air 20.Pembangunan Gedung Sanggar Seni Budaya (Kelompok Seni)
  18. 18. 18 BAB VII PENUTUP Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadahi. Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa. Ditetapkan di Pada tanggal Kepala Desa Wlahar Wetan Dodiet Prasetyo A, ST

×