SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD)
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2020
3 4 6
Halaman 1 dari 7
2
1
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan
pemerintahan
Organisasi / SKPD : 6.01.09. -KECAMATAN WRINGINANOM
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah Kegiatan
Hasil Program
Lokasi
Pagu
Indikatif
APBD Kab.
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
APBD Kab.
(Rp. 000)
9 10
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
6.01. KECAMATAN 1.000.000 1.089.700
Persentase
fasilitasi
terhadap
pelaksanaan
tupoksi
perangkat
daerah
6.01.6.01.09.01. PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi,
dan Peningkatan
Pelayanan Publik.
100 %
Menghadirkan
birokrasi yang
mampu
menyelenggaraka
n pelayanan
publik yang
berkualitas.
249.917 260.700
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
6.01.6.01.09.01.002. Presentase
tersedianya
barang cetak
dan
penggandaan
kECAMATAN
WRINGINANO
M
15.000 17.000
100 %
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN
DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
6.01.6.01.09.01.003. Jumlah surat
kabar/bahan
bacaan
kECAMATAN
WRINGINANO
M
1.680 1.700
0
PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
6.01.6.01.09.01.005. Jumlah makan
dan minuman
rapat
kECAMATAN
WRINGINANO
M
38.245 40.000
100
DUS
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI
6.01.6.01.09.01.006. Presentase
terlaksananya
rapat koordinasi
dan konsultasi
ke dalam
daerah
kECAMATAN
WRINGINANO
M
35.292 38.000
100
ob
Forum SKPD Printed by ePlanning
3 4 6
Halaman 2 dari 7
2
1
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan
pemerintahan
Organisasi / SKPD : 6.01.09. -KECAMATAN WRINGINANOM
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah Kegiatan
Hasil Program
Lokasi
Pagu
Indikatif
APBD Kab.
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
APBD Kab.
(Rp. 000)
9 10
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI
KANTOR
6.01.6.01.09.01.007. Jumlah petugas
jasa
surat-menyurat,
honor pengurus
barang, Pejabat
pengadaan
barang, honor
jasa
administrasi
Keuangan dan
honor
administrasi
Kantor
kECAMATAN
WRINGINANO
M
119.700 121.000
0
PENYEDIAAN JASA
OPERASIONAL KANTOR
6.01.6.01.09.01.008. Presentase
tersedianya jasa
operasional
kantor (petugas
kebersihan,
keamanan
kantor) dan
pembayaran
rekening listrik,
air dan telepon
kECAMATAN
WRINGINANO
M
40.000 43.000
0
Persentase
fasilitasi
terhadap sarana
prasarana
aparatur
6.01.6.01.09.02. PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi,
dan Peningkatan
Pelayanan Publik.
100 %
Menghadirkan
birokrasi yang
mampu
menyelenggaraka
n pelayanan
publik yang
berkualitas.
199.934 207.500
PEMBANGUNAN RUMAH
JABATAN / DINAS / GEDUNG /
KANTOR
6.01.6.01.09.02.001. Renopasi
Gedung Kantor (
Lanjutan )
kECAMATAN
WRINGINANO
M
10.000 10.500
0
Forum SKPD Printed by ePlanning
3 4 6
Halaman 3 dari 7
2
1
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan
pemerintahan
Organisasi / SKPD : 6.01.09. -KECAMATAN WRINGINANOM
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah Kegiatan
Hasil Program
Lokasi
Pagu
Indikatif
APBD Kab.
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
APBD Kab.
(Rp. 000)
9 10
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
PENGADAAN
PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
6.01.6.01.09.02.003. Presentase
pengadaan ATK,
komponen
instalasi listrik
/penerangan
ruang
kantor,peralatan
dan
perlengkapan
kantor serta
pengadaan
peralatan
kebersihan dan
bahan
kECAMATAN
WRINGINANO
M
109.282 112.000
0
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
6.01.6.01.09.02.006. Presentase
pemeliharaan
kendaraan
Dinas/operasion
al
Kecamatan
Wringinanom
45.140 47.000
0
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
6.01.6.01.09.02.007. Presentase
peralatan/perlen
gkapan kantor
yang terpelihara
dengan baik
Kecamatan
Wringinanom
35.512 38.000
0
Persentase
fasilitasi
terhadap
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur
6.01.6.01.09.05. PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi,
dan Peningkatan
Pelayanan Publik.
100 %
Menghadirkan
birokrasi yang
mampu
menyelenggaraka
n pelayanan
publik yang
berkualitas.
24.992 26.000
PENINGKATAN KUALITAS SDM
SKPD
6.01.6.01.09.05.001. Meningkatkan
Kualitas SDM
para Aparatur
Kecamatan
Wringinanom
24.992 26.000
0 -
Forum SKPD Printed by ePlanning
3 4 6
Halaman 4 dari 7
2
1
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan
pemerintahan
Organisasi / SKPD : 6.01.09. -KECAMATAN WRINGINANOM
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah Kegiatan
Hasil Program
Lokasi
Pagu
Indikatif
APBD Kab.
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
APBD Kab.
(Rp. 000)
9 10
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Persentase
fasilitasi
terhadap
pelaporan
Kinerja dan
Keuangan
6.01.6.01.09.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi,
dan Peningkatan
Pelayanan Publik.
100 %
Menghadirkan
birokrasi yang
mampu
menyelenggaraka
n pelayanan
publik yang
berkualitas.
19.993 21.500
PENYUSUNAN LAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD
6.01.6.01.09.06.001. Jumlah
tersusunnya
laporan kinerja
dan ikhtisar
realisasi
Kecamatan
Wringinanom
9.993 11.000
30
buku
PENYUSUNAN RENCANA KERJA
SKPD
6.01.6.01.09.06.003. Jumlah
tersusunnya
Renja SKPD
Kecamatan
Wringinanom
10.000 10.500
0
Persentase
jumlah lembaga
kemasyarakata
n di tingkat
kecamaan yang
dibina
6.01.6.01.09.15. PROGRAM KOORDINASI
PEMBERDAYAAN DAN
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
DESA
Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi,
dan Peningkatan
Pelayanan Publik.
100%
Menghadirkan
birokrasi yang
mampu
menyelenggaraka
n pelayanan
publik yang
berkualitas.
124.669 132.000
PEMBERDAYAAN ORGANISASI
WANITA
6.01.6.01.09.15.004. Presentase
pelaksanaan
program kerja
TP. PKK
Kecamatan yang
lebih baik
Kecamatan
Wringinanom
50.000 53.000
0
PEMBINAAN ORGANISASI
KEPEMUDAAN
6.01.6.01.09.15.007. Presentase
pelaksanaan
program kerja
TP. PKK
Kecamatan yang
lebih baik
Kecamatan
Wringinanom
44.669 47.000
100 %
PEMBINAAN LEMBAGA
PENGEMBANGAN TILAWATIL
QUR'AN (LPTQ)
6.01.6.01.09.15.022. Jumlah
pembinaan dan
seleksi kafilah
Kecamatan
Wringinanom
30.000 32.000
100 %
Forum SKPD Printed by ePlanning
3 4 6
Halaman 5 dari 7
2
1
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan
pemerintahan
Organisasi / SKPD : 6.01.09. -KECAMATAN WRINGINANOM
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah Kegiatan
Hasil Program
Lokasi
Pagu
Indikatif
APBD Kab.
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
APBD Kab.
(Rp. 000)
9 10
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1. Persentase
kegiatan
pemerintahan
desa yang
difasilitasi
2. Persentase
pelayanan publik
di lingkup
kecamatan
sesuai SOP
6.01.6.01.09.16. PROGRAM KOORDINASI
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUM DAN
PELAYANAN PUBLIK
Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi,
dan Peningkatan
Pelayanan Publik.
100%
Menghadirkan
birokrasi yang
mampu
menyelenggaraka
n pelayanan
publik yang
berkualitas.
124.959 157.000
MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN BERAS MISKIN DAN
SANTUNAN KEMATIAN
6.01.6.01.09.16.027. Jumlah
pembinaan
Kepala Desa
dan Petugas
Raskin serta
monev
pelaporan dana
kematian dan
raskin
Kecamatan
Wringinanom
40.000 45.000
4 kali
PELATIHAN APARATUR
PEMERINTAH DESA DALAM
BIDANG MANAJEMEN
PEMERINTAHAN DESA
6.01.6.01.09.16.030. Jumlah
Pembinaan/pela
tihan
pemerintah
desa dalam
bidang
manajemen
pemerintah
desa
Kecamatan
Wringinanom
40.000 43.000
0 -
VERIFIKASI DAN EVALUASI
NGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDES)
6.01.6.01.09.16.047. Presentase
kesesuaian
perencanaan
APBDES
dengan
PERDES
Kecamatan
Wringinanom
44.959 46.000
90 %
Forum SKPD Printed by ePlanning
3 4 6
Halaman 6 dari 7
2
1
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan
pemerintahan
Organisasi / SKPD : 6.01.09. -KECAMATAN WRINGINANOM
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah Kegiatan
Hasil Program
Lokasi
Pagu
Indikatif
APBD Kab.
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
APBD Kab.
(Rp. 000)
9 10
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
PEMBINAAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA
6.01.6.01.09.16.057. Jumlah
pembinaan
Kepala Desa
dan perangkat
desa tentang
adminsitrasi
pemerintahan
desa
Kecamatan
Wringinanom
- 23.000
0 -
Persentase
kegiatan
perekonomian
desa yang
difasilitasi
6.01.6.01.09.17. PROGRAM KOORDINASI
PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET
DAN PEREKONOMIAN DESA
Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi,
dan Peningkatan
Pelayanan Publik.
100%
Menghadirkan
birokrasi yang
mampu
menyelenggaraka
n pelayanan
publik yang
berkualitas.
41.653 44.000
PEMBINAAN UNIT PENGELOLA
KEUANGAN DAN USAHA (UPKU) /
BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES)
6.01.6.01.09.17.011. Jumlah
Pembinaan
KOPWAN,
BUMDes dan
Monev
Kecamatan
Wringinanom
26.653 27.000
3 kali
PELATIHAN MANAJEMEN
PENGELOLAAN
KOPERASI/KOPERASI UNIT DESA
(KUD)
6.01.6.01.09.17.018. Jumlah
pelatiahan
pengelolaan
administrasi
KOPWAN
Kecamatan
Wringinanom
15.000 17.000
1 kali
Persentase
koordinasi
penyelesaian
konflik di
wilayah
kecamatan
6.01.6.01.09.18. PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi,
dan Peningkatan
Pelayanan Publik.
100%
Menghadirkan
birokrasi yang
mampu
menyelenggaraka
n pelayanan
publik yang
berkualitas.
41.653 45.000
PENGENDALIAN KEAMANAN DAN
KENYAMANAN LINGKUNGAN
6.01.6.01.09.18.003. Jumlah
pembinaan kasi
trantib desa dan
anggota linmas
desa se- Kec.
WRINGINANOM
Kecamatan
Wringinanom
31.000 33.000
12
kali
Forum SKPD Printed by ePlanning
3 4 6
Halaman 7 dari 7
2
1
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan
pemerintahan
Organisasi / SKPD : 6.01.09. -KECAMATAN WRINGINANOM
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah Kegiatan
Hasil Program
Lokasi
Pagu
Indikatif
APBD Kab.
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
APBD Kab.
(Rp. 000)
9 10
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
PENINGKATAN TOLERANSI DAN
KERUKUNAN DALAM
KEHIDUPAN BERAGAMA
6.01.6.01.09.18.005. Meningkatkan
Kerukunan umat
beragama
Kecamatan
Wringinanom
10.653 12.000
0 -
Persentase
desa yang
difasilitasi
dalam
perencanaan
pembangunan
6.01.6.01.09.19. PROGRAM KOORDINASI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi,
dan Peningkatan
Pelayanan Publik.
100%
Menghadirkan
birokrasi yang
mampu
menyelenggaraka
n pelayanan
publik yang
berkualitas.
172.230 196.000
PELAKSANAAN MUSYAWARAH
RENCANA PEMBANGUNAN
6.01.6.01.09.19.002. Jumlah peserta
Musrenbang
tingkat
Kecamatan
Kecamatan
Wringinanom
58.230 75.000
100 %
PENYUSUNAN PROFIL DESA
DAN KECAMATAN
6.01.6.01.09.19.003. -
Kecamatan
Wringinanom
50.000 53.000
100 %
MONITORING DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN
6.01.6.01.09.19.004. Jumlah
pelaksanaan
monev
pembangunan
Kecamatan
Wringinanom
64.000 68.000
0 -
TOTAL 1.000.000 1.089.700
Gresik, 14 Maret 2019
Forum SKPD Printed by ePlanning

More Related Content

Similar to renjasnk-musren.rpt-kwringin2020.pdf

Rapat persiapan penyusunan spik
Rapat persiapan penyusunan spikRapat persiapan penyusunan spik
Rapat persiapan penyusunan spik
elyouth
 
DIPA-Induk-BKF-2023 RI Tahun 2023 dan 2024
DIPA-Induk-BKF-2023 RI Tahun 2023 dan 2024DIPA-Induk-BKF-2023 RI Tahun 2023 dan 2024
DIPA-Induk-BKF-2023 RI Tahun 2023 dan 2024
ArvizaAzhar1
 

Similar to renjasnk-musren.rpt-kwringin2020.pdf (20)

Rapat persiapan penyusunan spik
Rapat persiapan penyusunan spikRapat persiapan penyusunan spik
Rapat persiapan penyusunan spik
 
DIPA2020.pdf
DIPA2020.pdfDIPA2020.pdf
DIPA2020.pdf
 
Dipa pok 2020
Dipa pok 2020Dipa pok 2020
Dipa pok 2020
 
Rerfgere
RerfgereRerfgere
Rerfgere
 
Tapkin bappeda 2015
Tapkin bappeda 2015Tapkin bappeda 2015
Tapkin bappeda 2015
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021
Bahan rapat sakip kab. lu 2021Bahan rapat sakip kab. lu 2021
Bahan rapat sakip kab. lu 2021
 
Sakip lu
Sakip luSakip lu
Sakip lu
 
Sakip lu
Sakip luSakip lu
Sakip lu
 
Ringkasan DPA Tahun 2013
Ringkasan DPA Tahun 2013Ringkasan DPA Tahun 2013
Ringkasan DPA Tahun 2013
 
Emonev 2021
Emonev 2021Emonev 2021
Emonev 2021
 
Tor rab-man-purwoasri-kab-kediriedit
Tor rab-man-purwoasri-kab-kedirieditTor rab-man-purwoasri-kab-kediriedit
Tor rab-man-purwoasri-kab-kediriedit
 
DIPA-Induk-BKF-2023 RI Tahun 2023 dan 2024
DIPA-Induk-BKF-2023 RI Tahun 2023 dan 2024DIPA-Induk-BKF-2023 RI Tahun 2023 dan 2024
DIPA-Induk-BKF-2023 RI Tahun 2023 dan 2024
 
Sosialisasi Sakip Lampung Utara
Sosialisasi Sakip Lampung UtaraSosialisasi Sakip Lampung Utara
Sosialisasi Sakip Lampung Utara
 
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okEvaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
 
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okEvaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
 
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okEvaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
 
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okEvaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
 
PAPARAN-SAKIP-BPPKAD.pptx
PAPARAN-SAKIP-BPPKAD.pptxPAPARAN-SAKIP-BPPKAD.pptx
PAPARAN-SAKIP-BPPKAD.pptx
 
K inerja anggaran bidang perekonomian dan maritim tahun 2019
K inerja anggaran bidang perekonomian dan maritim tahun 2019K inerja anggaran bidang perekonomian dan maritim tahun 2019
K inerja anggaran bidang perekonomian dan maritim tahun 2019
 

renjasnk-musren.rpt-kwringin2020.pdf

  • 1. RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2020 3 4 6 Halaman 1 dari 7 2 1 No. 5 Keluaran Indikator Kinerja Hasil 7 8 Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Organisasi / SKPD : 6.01.09. -KECAMATAN WRINGINANOM Prioritas Daerah Sasaran Daerah Kegiatan Hasil Program Lokasi Pagu Indikatif APBD Kab. (Rp. 000) Prakiraan Maju APBD Kab. (Rp. 000) 9 10 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 6.01. KECAMATAN 1.000.000 1.089.700 Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah 6.01.6.01.09.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik. 100 % Menghadirkan birokrasi yang mampu menyelenggaraka n pelayanan publik yang berkualitas. 249.917 260.700 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.01.6.01.09.01.002. Presentase tersedianya barang cetak dan penggandaan kECAMATAN WRINGINANO M 15.000 17.000 100 % PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.01.6.01.09.01.003. Jumlah surat kabar/bahan bacaan kECAMATAN WRINGINANO M 1.680 1.700 0 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 6.01.6.01.09.01.005. Jumlah makan dan minuman rapat kECAMATAN WRINGINANO M 38.245 40.000 100 DUS RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 6.01.6.01.09.01.006. Presentase terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah kECAMATAN WRINGINANO M 35.292 38.000 100 ob Forum SKPD Printed by ePlanning
  • 2. 3 4 6 Halaman 2 dari 7 2 1 No. 5 Keluaran Indikator Kinerja Hasil 7 8 Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Organisasi / SKPD : 6.01.09. -KECAMATAN WRINGINANOM Prioritas Daerah Sasaran Daerah Kegiatan Hasil Program Lokasi Pagu Indikatif APBD Kab. (Rp. 000) Prakiraan Maju APBD Kab. (Rp. 000) 9 10 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 6.01.6.01.09.01.007. Jumlah petugas jasa surat-menyurat, honor pengurus barang, Pejabat pengadaan barang, honor jasa administrasi Keuangan dan honor administrasi Kantor kECAMATAN WRINGINANO M 119.700 121.000 0 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 6.01.6.01.09.01.008. Presentase tersedianya jasa operasional kantor (petugas kebersihan, keamanan kantor) dan pembayaran rekening listrik, air dan telepon kECAMATAN WRINGINANO M 40.000 43.000 0 Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur 6.01.6.01.09.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik. 100 % Menghadirkan birokrasi yang mampu menyelenggaraka n pelayanan publik yang berkualitas. 199.934 207.500 PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG / KANTOR 6.01.6.01.09.02.001. Renopasi Gedung Kantor ( Lanjutan ) kECAMATAN WRINGINANO M 10.000 10.500 0 Forum SKPD Printed by ePlanning
  • 3. 3 4 6 Halaman 3 dari 7 2 1 No. 5 Keluaran Indikator Kinerja Hasil 7 8 Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Organisasi / SKPD : 6.01.09. -KECAMATAN WRINGINANOM Prioritas Daerah Sasaran Daerah Kegiatan Hasil Program Lokasi Pagu Indikatif APBD Kab. (Rp. 000) Prakiraan Maju APBD Kab. (Rp. 000) 9 10 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA 6.01.6.01.09.02.003. Presentase pengadaan ATK, komponen instalasi listrik /penerangan ruang kantor,peralatan dan perlengkapan kantor serta pengadaan peralatan kebersihan dan bahan kECAMATAN WRINGINANO M 109.282 112.000 0 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.09.02.006. Presentase pemeliharaan kendaraan Dinas/operasion al Kecamatan Wringinanom 45.140 47.000 0 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA 6.01.6.01.09.02.007. Presentase peralatan/perlen gkapan kantor yang terpelihara dengan baik Kecamatan Wringinanom 35.512 38.000 0 Persentase fasilitasi terhadap Kapasitas Sumberdaya Aparatur 6.01.6.01.09.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik. 100 % Menghadirkan birokrasi yang mampu menyelenggaraka n pelayanan publik yang berkualitas. 24.992 26.000 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD 6.01.6.01.09.05.001. Meningkatkan Kualitas SDM para Aparatur Kecamatan Wringinanom 24.992 26.000 0 - Forum SKPD Printed by ePlanning
  • 4. 3 4 6 Halaman 4 dari 7 2 1 No. 5 Keluaran Indikator Kinerja Hasil 7 8 Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Organisasi / SKPD : 6.01.09. -KECAMATAN WRINGINANOM Prioritas Daerah Sasaran Daerah Kegiatan Hasil Program Lokasi Pagu Indikatif APBD Kab. (Rp. 000) Prakiraan Maju APBD Kab. (Rp. 000) 9 10 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan 6.01.6.01.09.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik. 100 % Menghadirkan birokrasi yang mampu menyelenggaraka n pelayanan publik yang berkualitas. 19.993 21.500 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 6.01.6.01.09.06.001. Jumlah tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi Kecamatan Wringinanom 9.993 11.000 30 buku PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 6.01.6.01.09.06.003. Jumlah tersusunnya Renja SKPD Kecamatan Wringinanom 10.000 10.500 0 Persentase jumlah lembaga kemasyarakata n di tingkat kecamaan yang dibina 6.01.6.01.09.15. PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik. 100% Menghadirkan birokrasi yang mampu menyelenggaraka n pelayanan publik yang berkualitas. 124.669 132.000 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA 6.01.6.01.09.15.004. Presentase pelaksanaan program kerja TP. PKK Kecamatan yang lebih baik Kecamatan Wringinanom 50.000 53.000 0 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 6.01.6.01.09.15.007. Presentase pelaksanaan program kerja TP. PKK Kecamatan yang lebih baik Kecamatan Wringinanom 44.669 47.000 100 % PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ) 6.01.6.01.09.15.022. Jumlah pembinaan dan seleksi kafilah Kecamatan Wringinanom 30.000 32.000 100 % Forum SKPD Printed by ePlanning
  • 5. 3 4 6 Halaman 5 dari 7 2 1 No. 5 Keluaran Indikator Kinerja Hasil 7 8 Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Organisasi / SKPD : 6.01.09. -KECAMATAN WRINGINANOM Prioritas Daerah Sasaran Daerah Kegiatan Hasil Program Lokasi Pagu Indikatif APBD Kab. (Rp. 000) Prakiraan Maju APBD Kab. (Rp. 000) 9 10 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1. Persentase kegiatan pemerintahan desa yang difasilitasi 2. Persentase pelayanan publik di lingkup kecamatan sesuai SOP 6.01.6.01.09.16. PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik. 100% Menghadirkan birokrasi yang mampu menyelenggaraka n pelayanan publik yang berkualitas. 124.959 157.000 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN KEMATIAN 6.01.6.01.09.16.027. Jumlah pembinaan Kepala Desa dan Petugas Raskin serta monev pelaporan dana kematian dan raskin Kecamatan Wringinanom 40.000 45.000 4 kali PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA 6.01.6.01.09.16.030. Jumlah Pembinaan/pela tihan pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa Kecamatan Wringinanom 40.000 43.000 0 - VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) 6.01.6.01.09.16.047. Presentase kesesuaian perencanaan APBDES dengan PERDES Kecamatan Wringinanom 44.959 46.000 90 % Forum SKPD Printed by ePlanning
  • 6. 3 4 6 Halaman 6 dari 7 2 1 No. 5 Keluaran Indikator Kinerja Hasil 7 8 Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Organisasi / SKPD : 6.01.09. -KECAMATAN WRINGINANOM Prioritas Daerah Sasaran Daerah Kegiatan Hasil Program Lokasi Pagu Indikatif APBD Kab. (Rp. 000) Prakiraan Maju APBD Kab. (Rp. 000) 9 10 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 6.01.6.01.09.16.057. Jumlah pembinaan Kepala Desa dan perangkat desa tentang adminsitrasi pemerintahan desa Kecamatan Wringinanom - 23.000 0 - Persentase kegiatan perekonomian desa yang difasilitasi 6.01.6.01.09.17. PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik. 100% Menghadirkan birokrasi yang mampu menyelenggaraka n pelayanan publik yang berkualitas. 41.653 44.000 PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU) / BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) 6.01.6.01.09.17.011. Jumlah Pembinaan KOPWAN, BUMDes dan Monev Kecamatan Wringinanom 26.653 27.000 3 kali PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI/KOPERASI UNIT DESA (KUD) 6.01.6.01.09.17.018. Jumlah pelatiahan pengelolaan administrasi KOPWAN Kecamatan Wringinanom 15.000 17.000 1 kali Persentase koordinasi penyelesaian konflik di wilayah kecamatan 6.01.6.01.09.18. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik. 100% Menghadirkan birokrasi yang mampu menyelenggaraka n pelayanan publik yang berkualitas. 41.653 45.000 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 6.01.6.01.09.18.003. Jumlah pembinaan kasi trantib desa dan anggota linmas desa se- Kec. WRINGINANOM Kecamatan Wringinanom 31.000 33.000 12 kali Forum SKPD Printed by ePlanning
  • 7. 3 4 6 Halaman 7 dari 7 2 1 No. 5 Keluaran Indikator Kinerja Hasil 7 8 Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Organisasi / SKPD : 6.01.09. -KECAMATAN WRINGINANOM Prioritas Daerah Sasaran Daerah Kegiatan Hasil Program Lokasi Pagu Indikatif APBD Kab. (Rp. 000) Prakiraan Maju APBD Kab. (Rp. 000) 9 10 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA 6.01.6.01.09.18.005. Meningkatkan Kerukunan umat beragama Kecamatan Wringinanom 10.653 12.000 0 - Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan pembangunan 6.01.6.01.09.19. PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik. 100% Menghadirkan birokrasi yang mampu menyelenggaraka n pelayanan publik yang berkualitas. 172.230 196.000 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN 6.01.6.01.09.19.002. Jumlah peserta Musrenbang tingkat Kecamatan Kecamatan Wringinanom 58.230 75.000 100 % PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KECAMATAN 6.01.6.01.09.19.003. - Kecamatan Wringinanom 50.000 53.000 100 % MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN 6.01.6.01.09.19.004. Jumlah pelaksanaan monev pembangunan Kecamatan Wringinanom 64.000 68.000 0 - TOTAL 1.000.000 1.089.700 Gresik, 14 Maret 2019 Forum SKPD Printed by ePlanning