Dokumen tersebut merupakan evaluasi kinerja Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis tahun 2021. Berdasarkan data yang tercantum, tingkat pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Rencana Strategis Dinas Perikanan hingga tahun 2021 mencapai 121,49%.
1. EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2021
DINAS PERIKANAN
Sasaran Pembangunan Tahunan :
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/
Kegiatan (output)
Target RENSTRA
Perangkat Daerah
Pada
Tahun 2026
(akhir periode
RENSTRA )
Realisasi Capaian
Kinerja RENSTRA
sampai dengan
RENJA Perangkat
Daerah
Tahun Lalu (n-2)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
4 5
6
2
7 8 9 10
I
11
III
12
IV
13 14 = 7 +13
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
RENSTRA s/d Tahun
2021
(Akhir Tahun
Pelaksanaan RKPD
Tahun 2021)
Rp
K
15 = 14/6 x 100%
Tingkat Capaian
Kinerja
dan
Realisasi Anggaran
RENSTRA s/d
tahun 2021
(16)
II
KODE
Sasaran
RKPD
3
Perangka
t Daerah
Penangg
ung
Target kinerja dan
anggaran
RKPD Tahun
Berjalan
(Tahun n-1) yang
dievaluasi
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
yang dievaluasi
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Hal 1 dari 7
No.
1
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
11.962.144.400,00 4.430.064.725,00 12.398.331.902,00 Dinas
Perikanan
- 14.532.618.252,00 - 121,49
10.102.553.527,00
-
-
01. 1,573,581,579
.00
3,637,326,32
8.00
1,353,214,02
4.00
3,538,431,59
6.00
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
- 0 0 0 0
605.015.600,00 - -
-
-
01.2.01.
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
Jumlah dokumen
perencanaan
- - 0
dokume
n
1
dokume
n
1
dokume
n
0
dokume
n
2 260.303.000,00 155.589.000,00 - -
155.589.000,00
2,00
-
01.2.01.01. 11,298,000.00 9,330,000.00 0.00 134,961,000.
00
Koordinasi dan
penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Persentase pertemuan
koordinasi dan
singkronisasi program
dan kegiatan dalam 1
tahun
- - 0 % 50 % 0 % 50 %
100 182.463.000,00 75.391.782,00 - -
75.391.782,00
100,00
-
01.2.01.06. 0.00 37,573,782.0
0
0.00 37,818,000.0
0
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah monitoring,
evaluasi dan verifikasi
program dan kegiatan
dalam 1 tahun
- - 0
kecama
tan
0
kecama
tan
0
kecama
tan
11
kecamat
an
11 162.249.600,00 75.429.600,00 - -
75.429.600,00
11,00
-
01.2.01.07. 0.00 0.00 0.00 75,429,600.0
0
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
- 0 0 0 0
8.499.931.192,00 - -
-
-
01.2.02.
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN
Persentase pemenuhan
gaji dan tunjangan ASN
Dinas Perikanan
Kabupaten Bengkalis
dalam 1 tahun
- - 25 % 25 % 25 % 25 %
100 8.499.931.192,00 7.124.915.824,00 - -
7.124.915.824,00
100,00
-
01.2.02.01. 1,269,499,053
.00
3,026,880,96
2.00
877,216,483.
00
1,951,319,32
6.00
Administrasi Barang
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
- 0 0 0 0
211.200.000,00 - -
-
-
01.2.03.
Print By eMONEV - KABUPATEN BENGKALIS
2. Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/
Kegiatan (output)
Target RENSTRA
Perangkat Daerah
Pada
Tahun 2026
(akhir periode
RENSTRA )
Realisasi Capaian
Kinerja RENSTRA
sampai dengan
RENJA Perangkat
Daerah
Tahun Lalu (n-2)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
4 5
6
2
7 8 9 10
I
11
III
12
IV
13 14 = 7 +13
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
RENSTRA s/d Tahun
2021
(Akhir Tahun
Pelaksanaan RKPD
Tahun 2021)
Rp
K
15 = 14/6 x 100%
Tingkat Capaian
Kinerja
dan
Realisasi Anggaran
RENSTRA s/d
tahun 2021
(16)
II
KODE
Sasaran
RKPD
3
Perangka
t Daerah
Penangg
ung
Target kinerja dan
anggaran
RKPD Tahun
Berjalan
(Tahun n-1) yang
dievaluasi
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
yang dievaluasi
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Hal 2 dari 7
No.
1
Pengamanan Barang
Milik Daerah SKPD
Jumlah tenaga keamanan
kantor dalam 1 tahun
2.819.026.000,00 - 0 orang 0 orang 0 orang 11 orang
11 211.200.000,00 172.800.000,00 - 6,13
172.800.000,00
11,00
-
01.2.03.02. 28,800,000.00 57,600,000.0
0
43,200,000.0
0
43,200,000.0
0
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah
- 0 0 0 0
89.930.000,00 - -
-
-
01.2.05.
Bimbingan Teknis
Impelementasi
Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah ASN yang
mengikuti bimbingan
teknis dalam 1 tahun
1.199.413.400,00 486.122.100,00 4 orang 0 orang 0 orang 10 orang
10 89.930.000,00 524.842.100,00 - 43,76
38.720.000,00
14,00
64
01.2.05.11. 25,440,000.00 0.00 0.00 13,280,000.0
0
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
- 0 0 0 0
1.191.074.800,00 - -
-
-
01.2.06.
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan bangunan
Kantor
Jumlah komponen
listrik/penerangan
bangungan kantor
50
jenis ;
5
paket
213.323.000,00 107.280.475,00 0 jenis 2 jenis 0 jenis 5 jenis
7 39.746.000,00 139.176.475,00 65,24
31.896.000,00
7,00
38
01.2.06.01. 0.00 7,216,000.00 0.00 24,680,000.0
0
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah ATK yang
tersedia dalam 1 tahun
- - 13 jenis 13 jenis 0 jenis 27 jenis
53 144.480.800,00 99.042.200,00 - -
99.042.200,00
53,00
-
01.2.06.02. 18,913,600.00 22,436,600.0
0
0.00 57,692,000.0
0
Penyediaan Bahan
Logistik Kantor
Jumlah kebutuhan
makanan dan minuman
yang disediakan dalam 1
tahun
20
item
667.400.000,00 552.815.000,00 1 item 1 item 1 item 1 item
4 156.255.000,00 677.830.000,00 101,56
125.015.000,00
4,00
20
01.2.06.04. 29,480,000.00 15,980,000.0
0
34,095,000.0
0
45,460,000.0
0
Penyediaan Barang
Cetak dan
Penggandaan
Jumlah kebutuhan barang
tidak tetap dan
penggandaan
- - 4 jenis 4 jenis 0 jenis 8 jenis
16 70.314.000,00 61.314.000,00 - -
61.314.000,00
16,00
-
01.2.06.05. 6,774,300.00 9,600,000.00 0.00 44,939,700.0
0
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah media massa
yang menjadi langganan
75
media
159.000.000,00 94.875.000,00 0 media 0 media 0 media 21
media
25 29.700.000,00 110.175.000,00 69,29
15.300.000,00
21,00
117
01.2.06.06. 0.00 600,000.00 0.00 14,700,000.0
0
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Jumlah terlaksananya
rapat koordinasi dan
konsultasi
5
tahun ;
125
orang
3.603.156.000,00 2.788.268.150,00 0 tahun 0 tahun 0 tahun 1 tahun
1 618.579.000,00 3.337.435.500,00 92,63
549.167.350,00
1,00
2
01.2.06.09. 29,993,000.00 102,748,500.
00
21,766,500.0
0
394,659,350.
00
Dukungan Pelaksanaan
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik
pada SKPD
1. Jumlah website Dinas
yang berjalan; 2. Tenaga
operator website
- - 0 tahun 0 tahun 0 tahun 1
tahun;3
orang
1; 3 132.000.000,00 117.000.000,00 - -
117.000.000,00
1,00
-
01.2.06.11. 0.00 45,000,000.0
0
24,000,000.0
0
48,000,000.0
0
Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah
- 0 0 0 0
503.330.000,00 - -
-
-
01.2.07.
Pengadaan Mebel Jumlah mebeleur kantor
yang disediakan
0 - - 0 item 10 item 0 item 0 item
10 112.534.000,00 112.534.000,00 - -
112.534.000,00
10,00
-
01.2.07.05. 0.00 112,534,000.
00
0.00 0.00
Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya
Jumlah peralatan kantor
yang disediakan
- - 0 0 1 item 9 item
10 390.796.000,00 387.473.500,00 - -
387.473.500,00
10,00
-
01.2.07.06. 0.00 0.00 179,850,000.
00
207,623,500.
00
Print By eMONEV - KABUPATEN BENGKALIS
3. Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/
Kegiatan (output)
Target RENSTRA
Perangkat Daerah
Pada
Tahun 2026
(akhir periode
RENSTRA )
Realisasi Capaian
Kinerja RENSTRA
sampai dengan
RENJA Perangkat
Daerah
Tahun Lalu (n-2)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
4 5
6
2
7 8 9 10
I
11
III
12
IV
13 14 = 7 +13
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
RENSTRA s/d Tahun
2021
(Akhir Tahun
Pelaksanaan RKPD
Tahun 2021)
Rp
K
15 = 14/6 x 100%
Tingkat Capaian
Kinerja
dan
Realisasi Anggaran
RENSTRA s/d
tahun 2021
(16)
II
KODE
Sasaran
RKPD
3
Perangka
t Daerah
Penangg
ung
Target kinerja dan
anggaran
RKPD Tahun
Berjalan
(Tahun n-1) yang
dievaluasi
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
yang dievaluasi
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Hal 3 dari 7
No.
1
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
- 0 0 0 0
474.298.310,00 - -
-
-
01.2.08.
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1. Jumlah benda pos
yang disediakan; 2.
Jumlah tenaga
administrasi dalam 1
tahun
4
orang ;
2 item
385.800.000,00 304.704.000,00 0 tahun 0 tahun 0 tahun 1
tahun;4
orang
1; 4 77.100.000,00 381.304.000,00 98,83
76.600.000,00
1,00
20
01.2.08.01. 17,400,000.00 19,400,000.0
0
17,400,000.0
0
22,400,000.0
0
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
1. Tersedianya jasa
komunikasi, air dan listrik
dalam 1 tahun; 2.
Tersedianya jasa tenaga
operator website
2.819.026.000,00 - 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3
bulan;36
OB
12; 36 377.998.310,00 216.067.840,00 - 7,66
216.067.840,00
12,00
-
01.2.08.02. 49,701,626.00 53,300,051.0
0
55,007,041.0
0
58,059,122.0
0
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor
1. Jumlah peralatan dan
bahan kebersihan yang
disediakan dalam 1
tahun; 2. Jumlah tenaga
administrasi dalam 1
tahun; 3. Jumlah tenaga
keamanan dan supir
kantor; 4. Jumlah tenaga
kebersihan yang disedi
96.000.000,00 96.000.000,00 7 item 7 item 7 item 8 item;4
orang
29; 4;
10; 13
19.200.000,00 115.200.000,00 - 120,00
19.200.000,00
29,00
5
01.2.08.04. 4,800,000.00 4,800,000.00 5,200,000.00 4,400,000.00
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan
Jumlah kendaraan dinas
operasional yg dipelihara
perizinannya dalam 1
tahun
- - 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit
8 135.245.000,00 133.448.498,00 - -
133.448.498,00
8,00
-
01.2.09.01. 12,672,000.00 5,419,000.00 37,288,000.0
0
78,069,498.0
0
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak,
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
dipelihara dalam 1 tahun
- - 2 unit 3 unit 1 unit 5 unit
11 78.410.000,00 69.884.933,00 - -
69.884.933,00
11,00
-
01.2.09.02. 3,000,000.00 26,907,433.0
0
1,464,000.00 38,513,500.0
0
Pemeliharaan peralatan
dan mesin lainnya
Jumlah peralatan gedung
kantor yang dipelihara
- - 0 item 1 item 2 item 7 item
10 141.097.000,00 110.685.000,00 - -
110.685.000,00
10,00
-
01.2.09.06. 8,210,000.00 3,200,000.00 18,327,000.0
0
80,948,000.0
0
Pemeliharaan/Rehabilit
asi Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Jumlah gedung kantor
yang dipelihara
- - 1 unit 1 unit 1 unit 4 unit
7 468.800.000,00 335.079.000,00 - -
335.079.000,00
7,00
-
01.2.09.09. 57,600,000.00 76,800,000.0
0
38,400,000.0
0
162,279,000.
00
11.73 26.00
32.77 29.59 77,03 0.00 27.50
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Tinggi Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
30.55
Sangat
Rendah
Predikat kinerja Program
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%) 38.24
10.69
19.03
9.08
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Print By eMONEV - KABUPATEN BENGKALIS
4. Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/
Kegiatan (output)
Target RENSTRA
Perangkat Daerah
Pada
Tahun 2026
(akhir periode
RENSTRA )
Realisasi Capaian
Kinerja RENSTRA
sampai dengan
RENJA Perangkat
Daerah
Tahun Lalu (n-2)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
4 5
6
2
7 8 9 10
I
11
III
12
IV
13 14 = 7 +13
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
RENSTRA s/d Tahun
2021
(Akhir Tahun
Pelaksanaan RKPD
Tahun 2021)
Rp
K
15 = 14/6 x 100%
Tingkat Capaian
Kinerja
dan
Realisasi Anggaran
RENSTRA s/d
tahun 2021
(16)
II
KODE
Sasaran
RKPD
3
Perangka
t Daerah
Penangg
ung
Target kinerja dan
anggaran
RKPD Tahun
Berjalan
(Tahun n-1) yang
dievaluasi
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
yang dievaluasi
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Hal 4 dari 7
No.
1
PROGRAM
PENGELOLAAN
PERIKANAN TANGKAP
- - 3.130.732.600,00 Dinas
Perikanan
- 2.152.820.373,00 - -
2.152.820.373,00
-
-
03. 109,500,500.0
0
227,800,073.
00
295,206,227.
00
1,520,313,57
3.00
Penyediaan Data dan
Informasi Sumber Daya
Ikan
1. Jumlah Data dan
informasi sumberdaya
ikan yang valid dan
akurat; 2. Jumlah tenaga
operator dan pendamping
perikanan
- - 0
dokume
n
0
dokume
n
0
dokume
n
1
dokume
n;14
orang
1; 14 736.708.000,00 652.174.373,00 - -
652.174.373,00
1,00
-
03.2.01.01. 73,460,000.00 158,614,373.
00
146,515,627.
00
273,584,373.
00
Penyediaan prasarana
usaha perikanan
tangkap
Jumlah bantuan
prasarana usaha
perikanan tangkap
- - 0 % 50 % 25 % 25 %
100 910.985.100,00 764.450.400,00 - -
764.450.400,00
100,00
-
03.2.01.02. 0.00 12,676,000.0
0
41,035,000.0
0
710,739,400.
00
Penjaminan
ketersediaan sarana
usaha perikanan
tangkap
Persentase sarana
perikanan yang diberikan
dalam 1 tahun
- - 0 % 50 % 25 % 25 %
100 1.044.200.900,00 434.139.400,00 - -
434.139.400,00
100,00
-
03.2.01.03. 0.00 8,710,000.00 7,865,400.00 417,564,000.
00
Pelaksanaan fasilitas
pembentukan dan
pengembangan
kelembagaan nelayan
kecil
Jumlah kelembagaan
kelompok yang
ditingkatkan dan dibina
- - 0 tahun 0 tahun 0 tahun 1 tahun
1 123.937.400,00 49.077.400,00 - -
49.077.400,00
1,00
-
03.2.02.02. 0.00 5,400,000.00 17,197,200.0
0
26,480,200.0
0
Pelaksanaan Fasilitasi
Bantuan Pendanaan,
Bantuan Pembiayaan,
Kemitraan Usaha
1. Persentase
terlaksananya pelayanan
penerbitan kartu nelayan
dan asuransi nelayan; 2.
persentase tersedianya
data calon peserta
SEHAT
- - 25 %;25
%
25 %;25
%
25 %;25
%
25 %;25
%
100;
100
209.205.700,00 166.151.600,00 - -
166.151.600,00
100,00
-
03.2.02.03. 29,588,000.00 29,230,000.0
0
38,428,000.0
0
68,905,600.0
0
Pelayanan Penerbitan
Tanda Daftar Kapal
Perikanan Berukuran
sampai dengan 10 GT
Meningkatnya minat
pelaku usaha perikanan
tangkap dalam
pengurusan pendaftaran
kapal perikanan
- - 0 tahun 0 tahun 0 tahun 1 tahun
1 105.695.500,00 86.827.200,00 - -
86.827.200,00
1,00
-
03.2.04.02. 6,452,500.00 13,169,700.0
0
44,165,000.0
0
23,040,000.0
0
1.17 60.17
12.33 26.67 69,20 0.00 0.00
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Rendah Sedang Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
60.17
Rendah
Predikat kinerja Program
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%) 38.54
16.53
9.09
5.04
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
PROGRAM
PENGELOLAAN
PERIKANAN
BUDIDAYA
- - 4.436.825.100,00 Dinas
Perikanan
- 2.449.957.486,00 - -
2.449.957.486,00
-
-
04. 170,669,516.0
0
427,318,500.
00
570,025,300.
00
1,281,944,17
0.00
Print By eMONEV - KABUPATEN BENGKALIS
5. Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/
Kegiatan (output)
Target RENSTRA
Perangkat Daerah
Pada
Tahun 2026
(akhir periode
RENSTRA )
Realisasi Capaian
Kinerja RENSTRA
sampai dengan
RENJA Perangkat
Daerah
Tahun Lalu (n-2)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
4 5
6
2
7 8 9 10
I
11
III
12
IV
13 14 = 7 +13
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
RENSTRA s/d Tahun
2021
(Akhir Tahun
Pelaksanaan RKPD
Tahun 2021)
Rp
K
15 = 14/6 x 100%
Tingkat Capaian
Kinerja
dan
Realisasi Anggaran
RENSTRA s/d
tahun 2021
(16)
II
KODE
Sasaran
RKPD
3
Perangka
t Daerah
Penangg
ung
Target kinerja dan
anggaran
RKPD Tahun
Berjalan
(Tahun n-1) yang
dievaluasi
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
yang dievaluasi
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Hal 5 dari 7
No.
1
Pelayanan Penerbitan
Izin Usaha Perikanan
Bidang Pembudidayaan
Ikan yang Usahanya,
Lokasi dan/atau
Manfaat atau Dampak
Negatifnya dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota yang
Menggunakan
Teknologi Sederhana,
Semi intensif dan
Intensif, serta tidak
menggunakan modal
asing dan/atau tenaga
kerja asing
Persentase
Terlaksananya
Pelayanan Penerbitan
izin Usaha Perikanan
Budang Pembudidaya
Ikan
- - 25 % 25 % 25 % 25 %
100 176.249.400,00 149.147.700,00 - -
149.147.700,00
100,00
-
04.2.01.02. 16,034,000.00 28,610,000.0
0
26,690,000.0
0
77,813,700.0
0
Pemberian
pendampingan,
kemudahan akses, ilmu
pengetahuan, teknologi
dan informasi, serta
penyelenggaraan
pendidikan dan
pelatihan
Persentase penngkatan
pengetahuan
pembudidaya ikan
- - 25 % 25 % 25 % 25 %
100 1.467.873.600,00 1.280.738.600,00 - -
1.280.738.600,00
100,00
-
04.2.02.04. 83,800,000.00 294,671,500.
00
368,024,300.
00
534,242,800.
00
Pengawasan Peredaran
Hewan dan Produk
Hewan
- - 0 0 0 0
1.467.873.600,00 - - -
-
-
- 0.00 0.00 0.00 0.00
Pelayanan Penerbitan
Tanda Daftar bagi
Pembudi Dayaan Ikan
Kecil (TDPIK) dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Meningkatnya minat
pelaku usaha perikanan
budidayap dalam
pengurusan pendaftaran
pembudidaya ikan kecil
- - 0 tahun 0 tahun 0 tahun 1 tahun
1 99.999.800,00 82.646.500,00 - -
82.646.500,00
1,00
-
04.2.03.02. 6,421,500.00 11,840,000.0
0
23,390,000.0
0
40,995,000.0
0
Penyediaan data dan
informasi pembudidaya
ikan dalam 1 (satu)
daerah Kabupaten/Kota
Data produksi
pembudidaya perikanan
Kabupaten Bengkalis
- - 0 tahun 0 tahun 0 tahun 1 tahun
1 304.041.300,00 272.264.016,00 - -
272.264.016,00
1,00
-
04.2.04.01. 36,364,016.00 58,100,000.0
0
51,150,000.0
0
126,650,000.
00
Penjaminan
Ketersediaan Sarana
Pembudidayaan Ikan
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Persentase terlaksananya
prasarana usaha
budidaya perikanan
dalam 1 tahun
- - 0 % 0 % 75 % 25 %
100 51.920.000,00 16.340.000,00 - -
16.340.000,00
100,00
-
04.2.04.03. 0.00 0.00 12,000,000.0
0
4,340,000.00
Print By eMONEV - KABUPATEN BENGKALIS
6. Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/
Kegiatan (output)
Target RENSTRA
Perangkat Daerah
Pada
Tahun 2026
(akhir periode
RENSTRA )
Realisasi Capaian
Kinerja RENSTRA
sampai dengan
RENJA Perangkat
Daerah
Tahun Lalu (n-2)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
4 5
6
2
7 8 9 10
I
11
III
12
IV
13 14 = 7 +13
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
RENSTRA s/d Tahun
2021
(Akhir Tahun
Pelaksanaan RKPD
Tahun 2021)
Rp
K
15 = 14/6 x 100%
Tingkat Capaian
Kinerja
dan
Realisasi Anggaran
RENSTRA s/d
tahun 2021
(16)
II
KODE
Sasaran
RKPD
3
Perangka
t Daerah
Penangg
ung
Target kinerja dan
anggaran
RKPD Tahun
Berjalan
(Tahun n-1) yang
dievaluasi
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
yang dievaluasi
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Hal 6 dari 7
No.
1
Pengelolaan kesehatan
ikan dan lingkungan
budidaya dalam 1 (satu)
Daerah Kbaupaten/Kota
Frekkuensi
pemantauan,sosialisasi
dan penanganan penyakit
ikan dan lingkungan
- - 0 tahun 0 tahun 0 tahun 1 tahun
1 369.937.700,00 255.356.000,00 - -
255.356.000,00
1,00
-
04.2.04.04. 22,811,000.00 34,097,000.0
0
48,323,000.0
0
150,125,000.
00
Perencanaan,
pengembangan,
pemanfaatan dan
perlindungan lahan
untuk pembudidaya
ikan darat
Frekuensi terlaksananya
sosialisasi
pengembangan usaha
budidaya yang
berkelanjutan dan ramah
lingkungan
- - 0 tahun 0 tahun 0 tahun 1 tahun
1 93.330.000,00 75.247.900,00 - -
75.247.900,00
1,00
-
04.2.04.06. 0.00 0.00 18,474,000.0
0
56,773,900.0
0
Perencanaan dan
Pengembangan
Pemanfaatan Air untuk
Pembudidaya ikan di
Darat
Frekuensi pengembangan
usaha budidaya
perikanan melalui
penerapan teknologi
- - 0 tahun 0 tahun 0 tahun 1 tahun
1 405.599.700,00 318.216.770,00 - -
318.216.770,00
1,00
-
04.2.04.07. 5,239,000.00 0.00 21,974,000.0
0
291,003,770.
00
9.56 48.67
16.67 18.78 67,07 0.00 0.00
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sedang Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
48.67
Sangat
Rendah
Predikat kinerja Program
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%) 38.30
15.76
8.50
4.52
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
PROGRAM
PENGELOLAAN
PERIKANAN
BUDIDAYA
- - 296.429.400,00 Dinas
Perikanan
- 156.943.042,00 - -
156.943.042,00
-
-
05. 0.00 0.00 54,585,600.0
0
102,357,442.
00
Pengawasan Usaha
Perikanan Tangkap di
Wilayah Sungai, Danau,
Waduk, Rawa, dan
Genangan Air Lainnya
yang dapat Diusahakan
dalam Kabupaten/Kota
1. Jumlah tenaga teknisi
kapal yang tersedia; 2.
Prosentase potensi lestari
dan quota pemanfaatan
berkelanjutan
- - 0 orang 0 orang 0
orang;7
5 %
2
orang;25
%
2; 100 296.429.400,00 156.943.042,00 - -
156.943.042,00
2,00
-
05.2.01.01. 0.00 0.00 54,585,600.0
0
102,357,442.
00
0.00 82.00
0.00 18.00 52,94 0.00 0.00
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Tinggi Rendah Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
82.00
Tinggi
Predikat kinerja Program
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%) 34.53
18.41
0.00
0.00
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
PROGRAM
PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL
PERIKANAN
- - 1.631.753.200,00 Dinas
Perikanan
- 957.048.700,00 - -
957.048.700,00
-
-
06. 5,400,000.00 28,866,000.0
0
183,181,200.
00
739,601,500.
00
Pelaksanaan bimbingan
dan penerapan
persyaratan atau
standar pada usaha
pengolahan dan
pemasaratan skala
mikro dan kecil
Persentase terlaksananya
pelatihan kewirausahaan
bagi pelaku usaha
perikanan dan
peningkatan standar
pengolahan dan
Pemasaran
- - 0 % 50 % 25 % 25 %
100 345.150.300,00 243.802.800,00 - -
243.802.800,00
100,00
-
06.2.02.01. 0.00 7,200,000.00 33,812,800.0
0
202,790,000.
00
Print By eMONEV - KABUPATEN BENGKALIS
7. Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/
Kegiatan (output)
Target RENSTRA
Perangkat Daerah
Pada
Tahun 2026
(akhir periode
RENSTRA )
Realisasi Capaian
Kinerja RENSTRA
sampai dengan
RENJA Perangkat
Daerah
Tahun Lalu (n-2)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
4 5
6
2
7 8 9 10
I
11
III
12
IV
13 14 = 7 +13
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
RENSTRA s/d Tahun
2021
(Akhir Tahun
Pelaksanaan RKPD
Tahun 2021)
Rp
K
15 = 14/6 x 100%
Tingkat Capaian
Kinerja
dan
Realisasi Anggaran
RENSTRA s/d
tahun 2021
(16)
II
KODE
Sasaran
RKPD
3
Perangka
t Daerah
Penangg
ung
Target kinerja dan
anggaran
RKPD Tahun
Berjalan
(Tahun n-1) yang
dievaluasi
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
yang dievaluasi
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Hal 7 dari 7
No.
1
Peningkatan
ketersediaan ikan untuk
konsumsi dan usaha
pengolahan dalam 1
(satu) daerah
kabupaten/kota
1. Meningkatnya
kesadaran masyarakat
untuk mengkonsumsi
ikan melalui sosialisasi
gerakan
memasyarakatkan makan
ikan (GEMARIKAN)
dalam pencegahan
stunting; 2. Prosentase
peningkatan usaha
pengolahan ha
- - 0 % 50 %;50
%
25 %;25
%
25 %;25
%
100;
100
560.715.500,00 432.458.500,00 - -
432.458.500,00
100,00
-
06.2.03.01. 0.00 2,920,200.00 132,583,300.
00
296,955,000.
00
Pemberian fasilitas bagi
pelaku usaha perikanan
skala mikro dan kecil
dalam 1 (satu) daerah
kabupaten/kota
Prosentase terlaksananya
pelatihan dan
pengembangan fasilitas
di bidang pengolahan
hasil perikanan
- - 25 % 25 % 25 % 25 %
100 725.887.400,00 280.787.400,00 - -
280.787.400,00
100,00
-
06.2.03.02. 5,400,000.00 18,745,800.0
0
16,785,100.0
0
239,856,500.
00
0.33 66.33
7.33 26.00 62,15 0.00 0.00
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sedang Rendah Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
66.33
Sedang
Predikat kinerja Program
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%) 48.25
11.92
1.73
0.25
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
5.60
Sangat
Rendah
-
Sedang
65.60
Rendah
57.54
Rendah
56.63
Sangat
Rendah
23.81
Sangat
Rendah
13.82
Sangat
Rendah
4.56 39.57
14.66
7.67
3.77
Predikat Kinerja OPD D
Total Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran OPD (%)
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Peningkatan kualitas dan kuantitas (ASN daan stakeholder) serta peningkatan sarana dan prasarana
:
Faktor pendorong keberhasilan kinerja
Masih rendahnya sumberdaya manusia (ASN dan stakeholder), belum memadainya sarana dan prasarana
:
Faktor penghambat pencapaian kinerja
:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya
:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya*)
*) Diisi oleh Kepala Bappeda
Disusun,
Bengkalis, - Januari - 2022
Dievaluasi,
Bengkalis, - Januari - 2022
NIP. 19650721 199203 1 008
Ir. HERLIAWAN, M.Si
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis
RINTO, SE., M.Si
NIP. 19810601 200903 1 002
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Bengkalis
Pembina Utama Muda Pembina
Print By eMONEV - KABUPATEN BENGKALIS