Pemerintah Desa Wonoyoso melaporkan program dan pelaksanaan pemerintahan desa selama satu tahun anggaran 2022. Laporan tersebut mencakup program di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lainnya. Laporan ini disusun sesuai peraturan untuk memperjelas informasi dan transparansi
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...Pemdes Wlahar Wetan
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan tingkat desa Tahun Anggaran 2015, maka perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) agar dalam pelaksanaan pembangunan lebih efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan akuntabel
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...Pemdes Wlahar Wetan
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan tingkat desa Tahun Anggaran 2015, maka perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) agar dalam pelaksanaan pembangunan lebih efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan akuntabel
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA BHUANA JAYA AKHIR TAHUN 2020Suwondo Chan
Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/LPPD, Tahun 2020 oleh Kepala desa, hal ini sesuai pula dengan UU Desa No.6 Tahun 2014 pasal 27 poin C yakni memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMETAAN
SUMBERDAYA DESA BERBASIS SPASIAL
Oleh Bito Wikantosa
Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018vie akbar
Padat Karya tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskis yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya dan tenaga kerja dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinanmeningkatkan pendapatan dan menunrukan angka
Similar to INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD) TAHUN 2022 (20)
Kampung Keluarga Berkualitas merupakan salah satu wadah yang sangat strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program Bangga Kencana secara utuh di lini
lapangan dalam rangka menyelaraskan pelaksanaan program-program yang dilaksanakan Desa
2. PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUWARASAN
DESA WONOYOSO
Jln.Karang Bolong Kode Pos 54366 Telp. ( 0287) 473382
Nomor : 412.2/. .... /2023
Lamp. : ~o0o~ Kepada :
Hal Informasi Penyelenggaraan
PemerintahDesa(IPPD)Tahun
Anggaran 2022
Dengan hormat,
Yth. Segenap Warga
MasyarakatDesa
Wonoyoso
Di- T E M P AT
PujidansyukurkitapanjatkankehadiratTuhanYangMahaEsaatastersusunnya
Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Desa Wonoyoso Kecamatan
Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Penyusunan Laporan ini merupakan
perwujudan tanggung jawab saya dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan
desa untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada
masyarakat.
Penyusunan IPPD ini disamping sebagai perwujudan tanggungjawab kepada
masyarakat juga merupakan pemenuhan atas kewajiban saya selaku Kepala Desa,
sebagaimana diatur dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
43Tahun2014tentangPeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor6Tahun2014.
MengenaimuatanmateriIPPDmengacupadaPeraturanMenteriDalamNegeriNomor
46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.
Demikian Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini kami sampaikan
Kepada seluruh masyarakat Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten
Kebumen sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam pelaksanaan
Penyelenggaraan Pemerintah Desa Wonoyoso Tahun Anggaran 2022.
Wonoyoso, 04 Januari 2023
3. uji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan nikmat
kesehatan dan kesempatan, Pemerintah Desa Wonoyoso Kecamatan
Kuwarasan Kabupaten Kebumen telah dapat mnjalankan Penyelenggaraan
Pemerintah Desa selama 1 (satu) tahun, yakni Tahun Anggaran 2022.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan
Kepala Desa, bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyampaikan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah Desakepada seluruh masyarakat dalam setiap 1 (satu) Tahun
Anggaran.
Selanjutnya dengan tersusunnya laporan ini disamping suatu kewajiban juga menambah
wawasan dan memperkaya data dalam rangka tertib administrasi di dalam Penyelengaraan
Pemerintahan Desa dan juga sarana untuk mengevaluasi masyarakat kepada Penyelenggaraan
Pemerintah Desa.
Diharapkan dengan tersusunnya laporan ini akan dapat memberikan informasi dan ruang
terbuka kepada masyarakat dalam setiap program dan pelaksanaan kegiatan sehingga lebih
mengertidanmempertajamnilaitransparansidalamPelaksanaanPembangunanDesa.
Informasi ini Informasi atas Penyelenggaraan Pemerintah desa selama 1 (satu) Tahun
Anggaran 2022, berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang telah kami
sampaikan kepada BPD.
Yang di dalamnya terdiri dari:
1. Bidang Penyelenggaran PemerintahanDesa;
2. Bidang Pelaksanaan PembangunanDesa;
3. Bidang Pembinaan KemasyarakatanDesa;
4. Bidang Pemberdayaan Desa;dan
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat danMendesak Desa.
Kami menyadari, bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu
saran perbaikan sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.
Selanjutnyakamimenyampaikanterimakasihyangsedalam-dalamnyakepadasemuaPihak
yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga kerja sama ini dapat selalu kita bina
demi terwujudnya kemandirian Desaseutuhnya.
KATA PENGANTAR
P
4. BAB I
PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
A. Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1. Sub Bidang Penyelenggaran Belanja Siltap,Tunjangan danOperasional Pemerintahan
Desa dengan prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD,
Perlengkapan dll)
e. Penyediaan Tunjangan BPD
f. PenyediaanOperasionalBPD(rapat,ATK,MakanMinum,PerlengkapanPerkantoran,
Pakaian dll)
g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
2. SubBidangPenyediaanSarana Prasarana PemerintahanDesa denganprioritasdan
sasaran dalam Kegiatan:
a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana KantorDesa
3. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,Statistik danKearsipan denganprioritas
dan sasaran dalam Kegiatan:
a. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa(Dipilih)
4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dengan prioritas dan
sasaran dalam Kegiatan:
a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
b. PenyelenggaraanMusyawaranDesaLainnya(Musdus,rembugdesaNonReguler)
c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
d. PenyusunanDokumenKeuanganDesa(APBDes,APBDesPerubahan,LPJdll)
e. PenyusunanLaporanKepalaDesa,LPPDesadanInformasiKepadaMasyarakat
f. Pengembangan Sistem InformasiDesa
5. 5. Sub Bidang Pertanahan dengan prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
a. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1. SubBidangPenyelenggaranBelanjaSiltap,TunjangandanOperasionalPemerintahanDesa
dengan prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD,
Perlengkapan dll)
e. Penyediaan Tunjangan BPD
f. PenyediaanOperasionalBPD(rapat,ATK,MakanMinum,PerlengkapanPerkantoran,
Pakaian dll)
g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
2. SubBidangPenyediaanSarana PrasaranaPemerintahanDesadenganprioritasdan
sasaran dalam Kegiatan:
a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana KantorDesa
3. AdministrasiKependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik danKearsipan denganprioritas dan
sasaran dalam Kegiatan:
a. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa(Dipilih)
4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dengan prioritas dan
sasaran dalam Kegiatan:
a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
b. PenyelenggaraanMusyawaranDesaLainnya(Musdus,rembugdesaNonReguler)
c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
d. PenyusunanDokumenKeuanganDesa(APBDes,APBDesPerubahan,LPJdll)
e. PenyusunanLaporanKepalaDesa,LPPDesadanInformasiKepadaMasyarakat
6. f. Pengembangan Sistem InformasiDesa
5. Sub Bidang Pertanahan dengan prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
a. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
7. BAB II
PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
A. Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunanan Desa
Berdasarkan RKP Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen
Tahun 2022 maka dapat dirumuskan Strategi dan Kebijakan Bidang Pelaksanaan
Pembangunan sebagai berikut:
1. Sub Bidang Pendidikan
a. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor,
Pakaian dll)
b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga
PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal
2. Sub Bidang Kesehatan
a. PenyelenggaraanPosyandu (Mkn Tambahan,KlsBumil, Lamsia,Insentif)
b. PenyuluhandanPelatihanBidangKesehatan(UntukMasy,TenagadanKader
Kesehatan dll)
c. Penyelenggaraan Desa SiagaKesehatan
d. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a. Pemeliharaan Jalan Desa
b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengelolaan bnedungan skala desa
4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
a. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/RehabRumahTidakLayak
Huni GAKIN
b. Pembangunan/Rehabilitasi/PeningkatanTalud
5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
a. DukunganPengembangandanPembinaanKelompokInformasi Masyarakat
8. B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
1. Sub Bidang Pendidikan
a. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor,
Pakaian dll)
b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga
PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal
2. Sub Bidang Kesehatan
a. PenyelenggaraanPosyandu (Mkn Tambahan,KlsBumil, Lamsia,Insentif)
b. PenyuluhandanPelatihanBidangKesehatan(UntukMasy,TenagadanKader
Kesehatan dll)
c. Penyelenggaraan Desa SiagaKesehatan
d. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengelolaan bnedungan skala desa
4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
a. DukunganPelaksanaanProgramPembangunan/RehabRumahTidakLayakHuni
GAKIN
b. Pembangunan/Rehabilitasi/PeningkatanTalud
5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
a. DukunganPengembangandanPembinaanKelompokInformasiMasyarakat.
9. BAB III
PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
A. Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Berdasarkan RKP Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen
Tahun 2022 maka dapat dirumuskan Strategi Dan Kebijakan Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan sebagai berikut:
1. Sub Bidang Kebudayaan danKeagamaan
a. PenyelenggaranFestivalKesenian,Adat/Kebudayaan,danKegamaan(HUTRI,Raya
Keagamaan dll)
b. Pembinaan/Pelestarian Nilai Sosial Budaya
2. Sub Bidang Kepemudaan danOlahraga
a. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana
3. Sub Bidang KelembagaanMasyarakat
a. Pembinaan Operasionan Kader
b. Pembinaan PKK
B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
1. Sub Bidang Kebudayaan danKeagamaan
a. PenyelenggaranFestivalKesenian,Adat/Kebudayaan,danKegamaan(HUTRI,Raya
Keagamaan dll)
b. Pembinaan/Pelestarian Nilai Sosial Budaya
2. Sub Bidang Kepemudaan danOlahraga
a. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana
3. Sub Bidang KelembagaanMasyarakat
a. Pembinaan Operasionan Kader
b. Pembinaan PKK
10. BAB IV
PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
A. Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Berdasarkan RKP Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen
Tahun 2022 maka dapat dirumuskan Strategi dan Kebijakan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat sebagai berikut:
1. Sub Bidang Pertanian danPeternakan
a. Pengaturan/pelaksanaan penangulangan Hama
2. Sub Bidang Perdagangan danPerindustrian
a. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingankelompokusahaekonomiproduktif
B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Sub Bidang Pertanian danPeternakan
a. Pengaturan/pelaksanaan penangulangan Hama
2. Sub Bidang Perdagangan danPerindustrian
a. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompokusahaekonomiproduktif
11. BAB V
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
A. Rencana Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak
Desa
1. Sub Bidang Keadaan Darurat
a. Penanganan Keadaan Darurat
2. Sub Bidang KeadaanMendesak
a. Penanganan Keadaan Mendesak
B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan
Mendesak Desa
1. Sub Bidang Keadaan Darurat
a. Penanganan Keadaan Darurat
2. Sub Bidang KeadaanMendesak
a. Penanganan Keadaan Mendesak
12. BAB VI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
A. Rincian APB Desa Tahun Anggaran 2022
BerdasarkanPeraturanDesa WonoyosoNomor4Tahun2022tentangPerubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa Rp. 1.847.391.300,00
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 571.523.322,00
b. Bidang PembangunanDesa Rp. 794.793.250,00
c. Bidang PembinaanKemasyarakatan Rp. 78.554.600,00
d. Bidang PemberdayaanMasyarakat Rp. 45.276.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana Rp. 387.200.000,00
f. Jumlah Belanja Rp. 1.877.347.672,00
g. Surplus/ (Defisit) Rp. (29.956.372,00)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 29.956.372,00
b. SILPA Tahun Sebelumnya Rp. 29.956.372,00
4. SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN Rp. 0,00
B. Rincian Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2022
Berdasarkan Peraturan Desa Wonoyoso
Nomor
1 Tahun 2023 tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2022, secara umum
Realisasi APB Desa Tahun Anggran 2022 adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa
h. BidangPenyelenggaraanPemerintahanDesa Rp.
1.847.391.300,00
571.523.322,00
i. Bidang PembangunanDesa Rp. 794.793.250,00
j. Bidang PembinaanKemasyarakatan Rp. 78.554.600,00
k. Bidang PemberdayaanMasyarakat Rp. 45.276.500,00
l. Bidang Tak Terduga Rp. 387.200.000,00
m. Jumlah Belanja Rp. 1.877.347.672,00
n. Surplus/ (Defisit) Rp. (29.956.372,00)
13. 3. Pembiayaan
c. Penerimaan Pembiayaan
d. SILPATahunSebelumnya
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN
Rp.
Rp
Rp.
29.956.372,00
29.956.372,00
0,00
14. BAB VII
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Demikian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Tahun 2022 Kepada
Masyarakat Desa Wonoyoso, dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
dapat kami simpulkan bahwa:
1. Programkegiatandanrealisasikegiatantelahdilaksanakansebagaimanamestinya;
2. Informasi PenyelenggaraanPemerintahDesaberdasarpadaRencanaKerjaPemerintah
Desa(RKPDesa)TahunAnggaran2022yangtelahdisampaikanolehkepaladesakepada
masyarakat desa Wonoyoso;
3. Informasi Pemerintahan desa ini mencakup 4 bidang :
a. Bidang Penyelenggaraan PemnerintahDesa;
b. Bidang Pembangunan;
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
B. SARAN-SARAN
Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Tahun Anggaran 2022 yang
kami sampaikan kepada masyarakat bilamana terdapat kekurangan dan kekeliruan, kami
mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tidak lupa mohon kepada masyarakat Desa
Wonoyoso untuk berkenan memberi saran, masukan dan kritikan dalam rangka kemajuan
masyarakat Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa
Tengah.
Semogalaporaninidapatbermanfaatdanmampumenjadipemacupeningkatankualitas
dan kreatifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Wonoyoso untuk tahun- tahun
mendatang. Amiin.
Wonoyoso, 04 Januari 2023
KEPALA DESA,
IMAM MASKURI
15. 15
LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER AKHIR AHUN
PEMERINTAH DESA
WONOYOSO TAHUN
ANGGARAN 2022
KODE
REKENING
URAIAN ANGGARAN (
Rp )
REALISASI
ANGGARAN (
Rp )
SUMBER DANA
1 2 3 4 5 6
4. PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa
Hasil Usaha Desa Hasil
Aset Desa
Pendapatan Transfer
Dana Desa
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Alokasi Dana Desa
Bantuan Keuangan Provinsi Bantuan
Keuangan Kabupaten/Kota
Pendapatan Lain-lain
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa Bunga
Bank
4.1. 50.772.600,00 42.597.600,00
4.1.1. 1.772.600,00 247.600,00
4.1.2. 49.000.000,00 42.350.000,00
4.2. 1.789.983.100,00 1.769.983.100,00
4.2.1. 915.534.000,00 915.534.000,00
4.2.2. 23.091.100,00 23.091.100,00
4.2.3. 381.358.000,00 381.358.000,00
4.2.4. 365.000.000,00 345.000.000,00
4.2.5. 105.000.000,00 105.000.000,00
4.3. 6.635.600,00 5.897.877,00
4.3.1. 5.135.600,00 5.135.600,00
4.3.6. 1.500.000,00 762.277,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.847.391.300,00 1.818.478.577,00
5. BELANJA
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasi
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala
Belanja Pegawai
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
Penghasilan Tetap Kepala Desa
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perang
Belanja Pegawai
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
Penghasilan Tetap Perangkat Desa
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Per
Belanja Pegawai
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
1 571.523.322,00 531.945.466,00
1.1 421.955.525,00 418.966.866,00
1.1.1 36.660.000,00 36.660.000,00 ADD
1.1.1 5.1. 36.660.000,00 36.660.000,00
1.1.1 5.1.1. 36.660.000,00 36.660.000,00
1.1.1 5.1.1.01. 36.660.000,00 36.660.000,00
1.1.2 274.945.000,00 274.945.000,00 ADD
1.1.2 5.1. 274.945.000,00 274.945.000,00
1.1.2 5.1.2. 274.945.000,00 274.945.000,00
1.1.2 5.1.2.01. 274.945.000,00 274.945.000,00
1.1.3 19.080.000,00 19.080.000,00 ADD
L A M P I R A N
16. 16
1.1.3 5.1.
Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Hono
Belanja Barang dan Jasa
19.080.000,00 19.080.000,00
1.1.3 5.1.3. 19.080.000,00 19.080.000,00
1.1.3 5.1.3.03. 2.232.000,00 2.232.000,00
1.1.3 5.1.3.04. 16.848.000,00 16.848.000,00
1.1.4 60.214.025,00 57.225.366,00 ADD, DLL, PAD,
1.1.4 5.2. 58.214.025,00 55.225.366,00
17. Printed by Siskeudes 30/06/2023 17.37.54 Halaman 2
KODE
REKENING
URAIAN ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
ANGGARAN
( Rp )
SUMBER DANA
1 2 3 4 5 6
1.1.4 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pe
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
Belanja Operasional Perkantoran
Belanja Jasa Langganan Listrik
Belanja Jasa Langganan Internet
Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
Belanja Jasa Pajak Bunga Bank
Belanja Jasa Administrasi Bank
Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Belanja Modal
Belanja Modal Jaringan/Instalasi
Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja
Penyediaan Tunjangan BPD
Belanja Pegawai
Tunjangan BPD
Tunjangan Kedudukan BPD
Tunjangan Kinerja BPD
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Min
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Belanja Modal
23.157.500,00 23.157.500,00
1.1.4 5.2.1.01. 4.719.000,00 4.719.000,00
1.1.4 5.2.1.02. 870.000,00 870.000,00
1.1.4 5.2.1.03. 757.500,00 757.500,00
1.1.4 5.2.1.04. 450.000,00 450.000,00
1.1.4 5.2.1.05. 1.050.000,00 1.050.000,00
1.1.4 5.2.1.06. 2.586.000,00 2.586.000,00
1.1.4 5.2.1.08. 2.825.000,00 2.825.000,00
1.1.4 5.2.1.09. 9.900.000,00 9.900.000,00
1.1.4 5.2.2. 14.303.000,00 14.303.000,00
1.1.4 5.2.2.06. 14.303.000,00 14.303.000,00
1.1.4 5.2.5. 15.553.600,00 13.453.666,00
1.1.4 5.2.5.01. 1.200.000,00 1.065.760,00
1.1.4 5.2.5.05. 3.000.000,00 2.291.850,00
1.1.4 5.2.5.07. 9.853.600,00 9.853.600,00
1.1.4 5.2.5.93. 500.000,00 58.576,00
1.1.4 5.2.5.94. 1.000.000,00 183.880,00
1.1.4 5.2.6. 5.199.925,00 4.311.200,00
1.1.4 5.2.6.01. 1.776.200,00 1.776.200,00
1.1.4 5.2.6.02. 645.200,00 645.000,00
1.1.4 5.2.6.03. 2.778.525,00 1.890.000,00
1.1.4 5.3. 2.000.000,00 2.000.000,00
1.1.4 5.3.8. 2.000.000,00 2.000.000,00
1.1.4 5.3.8.02. 2.000.000,00 2.000.000,00
1.1.5 22.755.000,00 22.755.000,00 ADD, PAD
1.1.5 5.1. 22.755.000,00 22.755.000,00
1.1.5 5.1.4. 22.755.000,00 22.755.000,00
1.1.5 5.1.4.01. 20.250.000,00 20.250.000,00
1.1.5 5.1.4.02. 2.505.000,00 2.505.000,00
1.1.6 5.301.500,00 5.301.500,00 DDS, PAD
1.1.6 5.2. 2.251.500,00 2.251.500,00
1.1.6 5.2.1. 2.251.500,00 2.251.500,00
1.1.6 5.2.1.01. 521.500,00 521.500,00
1.1.6 5.2.1.05. 750.000,00 750.000,00
1.1.6 5.2.1.06. 980.000,00 980.000,00
1.1.6 5.3. 3.050.000,00 3.050.000,00
18. Printed by Siskeudes 30/06/2023 17.37.55 Halaman 3
KODE
REKENING
URAIAN ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
ANGGARAN
( Rp )
SUMBER DANA
1 2 3 4 5 6
1.1.6 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B
Belanja Modal Peralatan Komputer
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Operasional Perkantoran
Belanja Insentif/Oprasional RT/RW
3.050.000,00 3.050.000,00
1.1.6 5.3.2.03. 3.050.000,00 3.050.000,00
1.1.7 3.000.000,00 3.000.000,00 PAD
1.1.7 5.2. 3.000.000,00 3.000.000,00
1.1.7 5.2.5. 3.000.000,00 3.000.000,00
1.1.7 5.2.5.08. 3.000.000,00 3.000.000,00
1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerin
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B
Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
Belanja Modal Peralatan Komputer
Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruan
57.237.200,00 57.237.200,00
1.2.1 57.237.200,00 57.237.200,00 DDS, PBH
1.2.1 5.3. 57.237.200,00 57.237.200,00
1.2.1 5.3.2. 57.237.200,00 57.237.200,00
1.2.1 5.3.2.02. 7.387.200,00 7.387.200,00
1.2.1 5.3.2.03. 40.750.000,00 40.750.000,00
1.2.1 5.3.2.04. 9.100.000,00 9.100.000,00
1.3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan
Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Des
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintaha
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B
Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruan
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Parti
Belanja Barang dan Jasa
21.982.000,00 11.832.000,00
1.3.2 5.860.000,00 2.069.000,00 DDS, PAD
1.3.2 5.2. 5.860.000,00 2.069.000,00
1.3.2 5.2.1. 3.290.000,00 1.299.000,00
1.3.2 5.2.1.01. 1.320.000,00 269.000,00
1.3.2 5.2.1.05. 420.000,00 180.000,00
1.3.2 5.2.1.06. 1.550.000,00 850.000,00
1.3.2 5.2.2. 2.070.000,00 770.000,00
1.3.2 5.2.2.01. 1.850.000,00 550.000,00
1.3.2 5.2.2.06. 220.000,00 220.000,00
1.3.2 5.2.7. 500.000,00 0,00
1.3.2 5.2.7.99. 500.000,00 0,00
1.3.3 9.900.000,00 9.763.000,00 DDS
1.3.3 5.2. 900.000,00 763.000,00
1.3.3 5.2.1. 650.000,00 513.000,00
1.3.3 5.2.1.01. 650.000,00 513.000,00
1.3.3 5.2.2. 250.000,00 250.000,00
1.3.3 5.2.2.01. 250.000,00 250.000,00
1.3.3 5.3. 9.000.000,00 9.000.000,00
1.3.3 5.3.2. 9.000.000,00 9.000.000,00
1.3.3 5.3.2.04. 9.000.000,00 9.000.000,00
1.3.5 6.222.000,00 0,00 DDS
1.3.5 5.2. 6.222.000,00 0,00
19. Printed by Siskeudes 30/06/2023 17.37.55 Halaman 4
KODE
REKENING
URAIAN ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
ANGGARAN
( Rp )
SUMBER DANA
1 2 3 4 5 6
1.3.5 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Belanja Jasa Honorarium Petugas
Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
4.382.000,00 0,00
1.3.5 5.2.1.01. 387.000,00 0,00
1.3.5 5.2.1.05. 420.000,00 0,00
1.3.5 5.2.1.06. 3.575.000,00 0,00
1.3.5 5.2.2. 1.840.000,00 0,00
1.3.5 5.2.2.01. 650.000,00 0,00
1.3.5 5.2.2.05. 750.000,00 0,00
1.3.5 5.2.2.06. 440.000,00 0,00
1.4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaa
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pe
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsult
Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsult
Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
57.382.595,00 32.735.900,00
1.4.1 5.965.000,00 0,00 DDS
1.4.1 5.2. 5.965.000,00 0,00
1.4.1 5.2.1. 3.345.000,00 0,00
1.4.1 5.2.1.01. 145.000,00 0,00
1.4.1 5.2.1.05. 600.000,00 0,00
1.4.1 5.2.1.06. 2.600.000,00 0,00
1.4.1 5.2.2. 2.620.000,00 0,00
1.4.1 5.2.2.04. 2.400.000,00 0,00
1.4.1 5.2.2.06. 220.000,00 0,00
1.4.2 8.398.000,00 1.800.000,00 ADD, DDS, PAD
1.4.2 5.2. 8.398.000,00 1.800.000,00
1.4.2 5.2.1. 7.468.000,00 1.800.000,00
1.4.2 5.2.1.01. 174.000,00 0,00
1.4.2 5.2.1.03. 339.000,00 0,00
1.4.2 5.2.1.05. 465.000,00 0,00
1.4.2 5.2.1.06. 6.490.000,00 1.800.000,00
1.4.2 5.2.2. 930.000,00 0,00
1.4.2 5.2.2.04. 600.000,00 0,00
1.4.2 5.2.2.06. 330.000,00 0,00
1.4.3 11.953.000,00 9.556.000,00 DDS
1.4.3 5.2. 11.953.000,00 9.556.000,00
1.4.3 5.2.1. 6.923.000,00 6.026.000,00
1.4.3 5.2.1.01. 533.000,00 526.000,00
1.4.3 5.2.1.05. 690.000,00 600.000,00
1.4.3 5.2.1.06. 5.700.000,00 4.900.000,00
1.4.3 5.2.2. 5.030.000,00 3.530.000,00
1.4.3 5.2.2.01. 1.480.000,00 950.000,00
20. Printed by Siskeudes 30/06/2023 17.37.56 Halaman 5
KODE
REKENING
URAIAN ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
ANGGARAN
( Rp )
SUMBER DANA
1 2 3 4 5 6
1.4.3 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsult
Belanja Jasa Honorarium Petugas
Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APB
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Info
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
Pengembangan Sistem Informasi Desa
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Belanja Dokumentasi
1.500.000,00 750.000,00
1.4.3 5.2.2.05. 1.500.000,00 1.500.000,00
1.4.3 5.2.2.06. 550.000,00 330.000,00
1.4.4 9.202.975,00 6.938.000,00 ADD, PAD
1.4.4 5.2. 9.202.975,00 6.938.000,00
1.4.4 5.2.1. 7.067.975,00 5.348.000,00
1.4.4 5.2.1.01. 442.975,00 433.000,00
1.4.4 5.2.1.05. 2.535.000,00 1.935.000,00
1.4.4 5.2.1.06. 4.090.000,00 2.980.000,00
1.4.4 5.2.2. 2.135.000,00 1.590.000,00
1.4.4 5.2.2.01. 1.475.000,00 1.150.000,00
1.4.4 5.2.2.06. 660.000,00 440.000,00
1.4.6 5.496.000,00 0,00 DDS, PAD
1.4.6 5.2. 5.496.000,00 0,00
1.4.6 5.2.1. 3.701.000,00 0,00
1.4.6 5.2.1.01. 281.000,00 0,00
1.4.6 5.2.1.05. 420.000,00 0,00
1.4.6 5.2.1.06. 3.000.000,00 0,00
1.4.6 5.2.2. 1.795.000,00 0,00
1.4.6 5.2.2.01. 1.575.000,00 0,00
1.4.6 5.2.2.06. 220.000,00 0,00
1.4.7 3.261.000,00 3.031.000,00 DDS
1.4.7 5.2. 3.261.000,00 3.031.000,00
1.4.7 5.2.1. 2.726.000,00 2.496.000,00
1.4.7 5.2.1.01. 246.000,00 246.000,00
1.4.7 5.2.1.05. 240.000,00 150.000,00
1.4.7 5.2.1.06. 2.240.000,00 2.100.000,00
1.4.7 5.2.2. 535.000,00 535.000,00
1.4.7 5.2.2.01. 425.000,00 425.000,00
1.4.7 5.2.2.06. 110.000,00 110.000,00
1.4.8 5.847.400,00 4.152.500,00 DDS
1.4.8 5.2. 5.847.400,00 4.152.500,00
1.4.8 5.2.1. 547.400,00 192.500,00
1.4.8 5.2.1.01. 349.400,00 192.500,00
1.4.8 5.2.1.05. 180.000,00 0,00
1.4.8 5.2.1.90. 18.000,00 0,00
21. Printed by Siskeudes 30/06/2023 17.37.56 Halaman 6
KODE
REKENING
URAIAN ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
ANGGARAN
( Rp )
SUMBER DANA
1 2 3 4 5 6
1.4.8 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum De
Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsult
Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pem
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsult
Belanja Jasa Honorarium Petugas
Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
5.300.000,00 3.960.000,00
1.4.8 5.2.2.02. 900.000,00 660.000,00
1.4.8 5.2.2.03. 600.000,00 0,00
1.4.8 5.2.2.04. 3.800.000,00 3.300.000,00
1.4.90 7.259.220,00 7.258.400,00 ADD, DLL, PAD
1.4.90 5.2. 7.259.220,00 7.258.400,00
1.4.90 5.2.1. 4.521.315,00 4.520.900,00
1.4.90 5.2.1.01. 236.722,00 236.500,00
1.4.90 5.2.1.05. 302.400,00 302.400,00
1.4.90 5.2.1.06. 3.982.193,00 3.982.000,00
1.4.90 5.2.2. 2.737.905,00 2.737.500,00
1.4.90 5.2.2.01. 600.000,00 600.000,00
1.4.90 5.2.2.04. 1.050.000,00 1.050.000,00
1.4.90 5.2.2.05. 937.905,00 937.500,00
1.4.90 5.2.2.06. 150.000,00 150.000,00
1.5 Sub Bidang Pertanahan
Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
12.966.002,00 11.173.500,00
1.5.6 12.966.002,00 11.173.500,00 PAD
1.5.6 5.2. 12.966.002,00 11.173.500,00
1.5.6 5.2.1. 7.959.000,00 6.173.500,00
1.5.6 5.2.1.01. 424.000,00 418.500,00
1.5.6 5.2.1.05. 315.000,00 225.000,00
1.5.6 5.2.1.06. 7.220.000,00 5.530.000,00
1.5.6 5.2.7. 5.007.002,00 5.000.000,00
1.5.6 5.2.7.99. 5.007.002,00 5.000.000,00
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang Pendidikan
Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah No
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsult
794.793.250,00 772.945.300,00
2.1 24.455.000,00 24.395.000,00
2.1.1 16.455.000,00 16.455.000,00 DDS, PAD, PBK
2.1.1 5.2. 7.655.000,00 7.655.000,00
2.1.1 5.2.1. 1.405.000,00 1.405.000,00
2.1.1 5.2.1.01. 475.500,00 475.500,00
2.1.1 5.2.1.02. 300.000,00 300.000,00
2.1.1 5.2.1.03. 337.500,00 337.500,00
2.1.1 5.2.1.05. 180.000,00 180.000,00
2.1.1 5.2.1.06. 112.000,00 112.000,00
2.1.1 5.2.2. 5.250.000,00 5.250.000,00
2.1.1 5.2.2.04. 5.250.000,00 5.250.000,00
22. Printed by Siskeudes 30/06/2023 17.37.57 Halaman 7
KODE
REKENING
URAIAN ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
ANGGARAN
( Rp )
SUMBER DANA
1 2 3 4 5 6
2.1.1 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepad
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B
Belanja Modal Peralatan Komputer
Belanja Modal Lainnya
Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan
Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas
Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
1.000.000,00 1.000.000,00
2.1.1 5.2.7.01. 1.000.000,00 1.000.000,00
2.1.1 5.3. 8.800.000,00 8.800.000,00
2.1.1 5.3.2. 2.800.000,00 2.800.000,00
2.1.1 5.3.2.03. 2.800.000,00 2.800.000,00
2.1.1 5.3.9. 6.000.000,00 6.000.000,00
2.1.1 5.3.9.01. 6.000.000,00 6.000.000,00
2.1.10 8.000.000,00 7.940.000,00 DDS
2.1.10 5.2. 8.000.000,00 7.940.000,00
2.1.10 5.2.1. 550.000,00 490.000,00
2.1.10 5.2.1.05. 150.000,00 90.000,00
2.1.10 5.2.1.06. 400.000,00 400.000,00
2.1.10 5.2.7. 7.450.000,00 7.450.000,00
2.1.10 5.2.7.04. 7.450.000,00 7.450.000,00
2.2 Sub Bidang Kesehatan
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bum
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsult
Belanja Jasa Honorarium Petugas
Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B
Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruan
Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
67.014.650,00 53.315.600,00
2.2.2 27.543.650,00 27.543.600,00 DDS, PAD
2.2.2 5.2. 24.893.650,00 24.893.600,00
2.2.2 5.2.1. 2.168.650,00 2.168.600,00
2.2.2 5.2.1.01. 449.350,00 449.300,00
2.2.2 5.2.1.05. 279.300,00 279.300,00
2.2.2 5.2.1.06. 1.440.000,00 1.440.000,00
2.2.2 5.2.2. 4.295.000,00 4.295.000,00
2.2.2 5.2.2.01. 425.000,00 425.000,00
2.2.2 5.2.2.04. 1.250.000,00 1.250.000,00
2.2.2 5.2.2.05. 2.400.000,00 2.400.000,00
2.2.2 5.2.2.06. 220.000,00 220.000,00
2.2.2 5.2.7. 18.430.000,00 18.430.000,00
2.2.2 5.2.7.99. 18.430.000,00 18.430.000,00
2.2.2 5.3. 2.650.000,00 2.650.000,00
2.2.2 5.3.2. 2.650.000,00 2.650.000,00
2.2.2 5.3.2.04. 950.000,00 950.000,00
2.2.2 5.3.2.08. 1.700.000,00 1.700.000,00
2.2.4 21.398.000,00 7.774.000,00 DDS
2.2.4 5.2. 13.598.000,00 7.774.000,00
2.2.4 5.2.1. 5.343.000,00 2.974.000,00
2.2.4 5.2.1.01. 353.000,00 289.000,00
23. Printed by Siskeudes 30/06/2023 17.37.57 Halaman 8
KODE
REKENING
URAIAN ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
ANGGARAN
( Rp )
SUMBER DANA
1 2 3 4 5 6
2.2.4 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B
Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pe
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
Belanja Bahan Obat-obatan
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Belanja Jasa Honorarium Petugas
Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B
Belanja Modal Peralatan Dapur
1.740.000,00 1.560.000,00
2.2.4 5.2.1.06. 3.250.000,00 1.125.000,00
2.2.4 5.2.2. 3.455.000,00 0,00
2.2.4 5.2.2.01. 3.125.000,00 0,00
2.2.4 5.2.2.06. 330.000,00 0,00
2.2.4 5.2.7. 4.800.000,00 4.800.000,00
2.2.4 5.2.7.99. 4.800.000,00 4.800.000,00
2.2.4 5.3. 7.800.000,00 0,00
2.2.4 5.3.2. 7.800.000,00 0,00
2.2.4 5.3.2.08. 7.800.000,00 0,00
2.2.92 18.073.000,00 17.998.000,00 DDS
2.2.92 5.2. 16.583.000,00 16.508.000,00
2.2.92 5.2.1. 14.248.000,00 14.173.000,00
2.2.92 5.2.1.01. 376.000,00 376.000,00
2.2.92 5.2.1.03. 1.567.000,00 1.567.000,00
2.2.92 5.2.1.04. 225.000,00 150.000,00
2.2.92 5.2.1.05. 285.000,00 285.000,00
2.2.92 5.2.1.06. 2.700.000,00 2.700.000,00
2.2.92 5.2.1.09. 1.980.000,00 1.980.000,00
2.2.92 5.2.1.10. 7.115.000,00 7.115.000,00
2.2.92 5.2.2. 2.335.000,00 2.335.000,00
2.2.92 5.2.2.01. 325.000,00 325.000,00
2.2.92 5.2.2.05. 1.680.000,00 1.680.000,00
2.2.92 5.2.2.06. 330.000,00 330.000,00
2.2.92 5.3. 1.490.000,00 1.490.000,00
2.2.92 5.3.2. 1.490.000,00 1.490.000,00
2.2.92 5.3.2.05. 1.490.000,00 1.490.000,00
2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemeliharaan Jalan Desa
Belanja Modal
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja
Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material
Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan
Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan
503.323.600,00 495.364.300,00
2.3.1 0,00 0,00 DDS
2.3.1 5.3. 0,00 0,00
2.3.1 5.3.5. 0,00 0,00
2.3.1 5.3.5.01. 0,00 0,00
2.3.1 5.3.5.02. 0,00 0,00
2.3.1 5.3.5.03. 0,00 0,00
2.3.1 5.3.5.04. 0,00 0,00
2.3.1 5.3.5.05. 0,00 0,00
24. Printed by Siskeudes 30/06/2023 17.37.58 Halaman 9
KODE
REKENING
URAIAN ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
ANGGARAN
( Rp )
SUMBER DANA
1 2 3 4 5 6
2.3.10 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan J
Belanja Modal
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja
Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material
Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan
Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan talud pengam
Belanja Modal
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Per
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Ten
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Ba
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Per
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administr
Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendungan ska
Belanja Modal
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Per
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Ten
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Ba
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Per
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administr
240.000.000,00 239.584.000,00 PBK, PBP
2.3.10 5.3. 240.000.000,00 239.584.000,00
2.3.10 5.3.5. 240.000.000,00 239.584.000,00
2.3.10 5.3.5.02. 4.840.000,00 4.840.000,00
2.3.10 5.3.5.03. 225.326.000,00 224.910.000,00
2.3.10 5.3.5.04. 7.000.000,00 7.000.000,00
2.3.10 5.3.5.05. 2.834.000,00 2.834.000,00
2.3.90 85.708.250,00 85.399.500,00 DDS
2.3.90 5.3. 85.708.250,00 85.399.500,00
2.3.90 5.3.7. 85.708.250,00 85.399.500,00
2.3.90 5.3.7.01. 2.370.000,00 2.370.000,00
2.3.90 5.3.7.02. 20.295.000,00 20.295.000,00
2.3.90 5.3.7.03. 54.811.250,00 54.514.500,00
2.3.90 5.3.7.04. 5.150.000,00 5.150.000,00
2.3.90 5.3.7.05. 3.082.000,00 3.070.000,00
2.3.94 177.615.350,00 170.380.800,00 DDS
2.3.94 5.3. 177.615.350,00 170.380.800,00
2.3.94 5.3.7. 177.615.350,00 170.380.800,00
2.3.94 5.3.7.01. 3.555.000,00 1.185.000,00
2.3.94 5.3.7.02. 30.090.000,00 30.045.000,00
2.3.94 5.3.7.03. 136.038.850,00 131.469.300,00
2.3.94 5.3.7.04. 4.150.000,00 4.150.000,00
2.3.94 5.3.7.05. 3.781.500,00 3.531.500,00
2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Reha
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas
Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
0,00 0,00
2.4.1 0,00 0,00 PBP
2.4.1 5.2. 0,00 0,00
2.4.1 5.2.1. 0,00 0,00
2.4.1 5.2.1.01. 0,00 0,00
2.4.1 5.2.1.05. 0,00 0,00
2.4.1 5.2.1.06. 0,00 0,00
2.4.1 5.2.7. 0,00 0,00
2.4.1 5.2.7.03. 0,00 0,00
2.4.1 5.2.7.99. 0,00 0,00
2.6
2.6.5
5.3.
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan S
Belanja Modal
200.000.000,00
200.000.000,00
199.870.400,00
199.870.400,00 PBP
2.6.5 200.000.000,00 199.870.400,00
25. Printed by Siskeudes 30/06/2023 17.37.58 Halaman 10
KODE
REKENING
URAIAN ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
ANGGARAN
( Rp )
SUMBER DANA
1 2 3 4 5 6
2.6.5
2.6.5
5.3.5.
5.3.5.02.
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja
Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material
Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan
200.000.000,00
15.327.800,00
199.870.400,00
15.300.000,00
2.6.5 5.3.5.03. 181.967.339,50 181.865.800,00
2.6.5 5.3.5.05. 2.704.860,50 2.704.600,00
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perli
Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keaman
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lo
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsult
Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
Belanja Jasa Sewa
Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
78.554.600,00 69.153.600,00
3.1 23.004.500,00 13.996.000,00
3.1.2 4.900.000,00 4.900.000,00 DDS
3.1.2 5.2. 4.900.000,00 4.900.000,00
3.1.2 5.2.1. 4.900.000,00 4.900.000,00
3.1.2 5.2.1.09. 4.900.000,00 4.900.000,00
3.1.4 9.978.500,00 9.096.000,00 DDS
3.1.4 5.2. 9.978.500,00 9.096.000,00
3.1.4 5.2.1. 7.848.500,00 7.076.000,00
3.1.4 5.2.1.01. 99.500,00 97.000,00
3.1.4 5.2.1.03. 239.000,00 239.000,00
3.1.4 5.2.1.05. 390.000,00 180.000,00
3.1.4 5.2.1.06. 2.620.000,00 2.060.000,00
3.1.4 5.2.1.09. 4.500.000,00 4.500.000,00
3.1.4 5.2.2. 1.120.000,00 1.010.000,00
3.1.4 5.2.2.04. 900.000,00 900.000,00
3.1.4 5.2.2.06. 220.000,00 110.000,00
3.1.4 5.2.4. 1.010.000,00 1.010.000,00
3.1.4 5.2.4.02. 1.010.000,00 1.010.000,00
3.1.5 8.126.000,00 0,00 DDS
3.1.5 5.2. 8.126.000,00 0,00
3.1.5 5.2.1. 8.126.000,00 0,00
3.1.5 5.2.1.01. 558.000,00 0,00
3.1.5 5.2.1.03. 578.000,00 0,00
3.1.5 5.2.1.05. 390.000,00 0,00
3.1.5 5.2.1.06. 6.600.000,00 0,00
3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan,
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan
37.732.100,00 37.339.600,00
3.2.3 28.596.500,00 28.204.000,00 DDS
3.2.3 5.2. 28.596.500,00 28.204.000,00
3.2.3 5.2.1. 10.471.500,00 10.379.000,00
3.2.3 5.2.1.01. 334.000,00 331.500,00
3.2.3 5.2.1.03. 452.500,00 452.500,00
26. Printed by Siskeudes 30/06/2023 17.37.59 Halaman 11
KODE
REKENING
URAIAN ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
ANGGARAN
( Rp )
SUMBER DANA
1 2 3 4 5 6
3.2.3 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsult
Belanja Jasa Honorarium Petugas
Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
Belanja Jasa Sewa
Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
Pembinaan/Pelestarian nilai sosial budaya masyaraka
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
885.000,00 795.000,00
3.2.3 5.2.1.06. 8.800.000,00 8.800.000,00
3.2.3 5.2.2. 10.875.000,00 10.575.000,00
3.2.3 5.2.2.01. 650.000,00 650.000,00
3.2.3 5.2.2.04. 3.300.000,00 3.300.000,00
3.2.3 5.2.2.05. 6.375.000,00 6.075.000,00
3.2.3 5.2.2.06. 550.000,00 550.000,00
3.2.3 5.2.4. 7.250.000,00 7.250.000,00
3.2.3 5.2.4.02. 7.250.000,00 7.250.000,00
3.2.93 9.135.600,00 9.135.600,00 DDS, DLL
3.2.93 5.2. 9.135.600,00 9.135.600,00
3.2.93 5.2.1. 4.135.600,00 4.135.600,00
3.2.93 5.2.1.05. 135.600,00 135.600,00
3.2.93 5.2.1.06. 4.000.000,00 4.000.000,00
3.2.93 5.2.7. 5.000.000,00 5.000.000,00
3.2.93 5.2.7.99. 5.000.000,00 5.000.000,00
3.3
3.3.5
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan P
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
7.300.000,00
7.300.000,00
7.300.000,00
7.300.000,00 DDS
3.3.5
3.3.5
5.2.
5.2.1.
7.300.000,00
7.300.000,00
7.300.000,00
7.300.000,00
3.3.5 5.2.1.09. 7.300.000,00 7.300.000,00
3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
Pembinaan PKK
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan m
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
10.518.000,00 10.518.000,00
3.4.3 5.518.000,00 5.518.000,00 DDS
3.4.3 5.2. 5.518.000,00 5.518.000,00
3.4.3 5.2.1. 4.763.000,00 4.763.000,00
3.4.3 5.2.1.01. 533.000,00 533.000,00
3.4.3 5.2.1.05. 300.000,00 300.000,00
3.4.3 5.2.1.06. 3.930.000,00 3.930.000,00
3.4.3 5.2.2. 755.000,00 755.000,00
3.4.3 5.2.2.01. 425.000,00 425.000,00
3.4.3 5.2.2.06. 330.000,00 330.000,00
3.4.92 5.000.000,00 5.000.000,00 PBP
3.4.92 5.2. 5.000.000,00 5.000.000,00
3.4.92 5.2.1. 200.000,00 200.000,00
3.4.92 5.2.1.01. 53.000,00 53.000,00
3.4.92 5.2.1.05. 147.000,00 147.000,00
27. Printed by Siskeudes 30/06/2023 17.37.59 Halaman 12
KODE
REKENING
URAIAN ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
ANGGARAN
( Rp )
SUMBER DANA
1 2 3 4 5 6
3.4.92
3.4.92
5.2.2.
5.2.2.90.
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium/Uang Saku/Transportasi Pes
4.800.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
Pengaturan/Pelaksanaan/Penanggulangan Hama dan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
45.276.500,00 19.636.500,00
4.2 25.276.500,00 19.636.500,00
4.2.91 25.276.500,00 19.636.500,00 DDS
4.2.91 5.2. 25.276.500,00 19.636.500,00
4.2.91 5.2.1. 9.821.500,00 9.136.500,00
4.2.91 5.2.1.01. 784.000,00 379.000,00
4.2.91 5.2.1.05. 330.000,00 150.000,00
4.2.91 5.2.1.06. 800.000,00 700.000,00
4.2.91 5.2.1.12. 7.907.500,00 7.907.500,00
4.2.91 5.2.2. 755.000,00 0,00
4.2.91 5.2.2.01. 425.000,00 0,00
4.2.91 5.2.2.06. 330.000,00 0,00
4.2.91 5.2.7. 14.700.000,00 10.500.000,00
4.2.91 5.2.7.99. 14.700.000,00 10.500.000,00
4.7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelo
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsult
Belanja Jasa Honorarium/Uang Saku/Transportasi Pes
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepad
Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Di
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
20.000.000,00 0,00
4.7.4 20.000.000,00 0,00 PBP
4.7.4 5.2. 20.000.000,00 0,00
4.7.4 5.2.1. 996.000,00 0,00
4.7.4 5.2.1.01. 286.000,00 0,00
4.7.4 5.2.1.05. 210.000,00 0,00
4.7.4 5.2.1.06. 500.000,00 0,00
4.7.4 5.2.2. 4.100.000,00 0,00
4.7.4 5.2.2.04. 900.000,00 0,00
4.7.4 5.2.2.90. 3.200.000,00 0,00
4.7.4 5.2.7. 14.904.000,00 0,00
4.7.4 5.2.7.01. 752.000,00 0,00
4.7.4 5.2.7.02. 9.817.000,00 0,00
4.7.4 5.2.7.99. 4.335.000,00 0,00
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DA
Sub Bidang Penanggulangan Bencana
Penanggulanan Bencana
Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga
387.200.000,00 374.688.500,00
5.1 12.500.000,00 7.488.500,00
5.1.0 12.500.000,00 7.488.500,00 DDS
5.1.0 5.4. 12.500.000,00 7.488.500,00
5.1.0 5.4.1. 12.500.000,00 7.488.500,00
5.1.0 5.4.1.01. 12.500.000,00 7.488.500,00
28. Printed by Siskeudes 30/06/2023 17.37.59 Halaman 13
KODE
REKENING
URAIAN ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
ANGGARAN
( Rp )
SUMBER DANA
1 2 3 4 5 6
5.3
5.3.0
Sub Bidang Keadaan Mendesak
Penanganan Keadaan Mendesak
Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga
374.700.000,00
374.700.000,00
367.200.000,00
367.200.000,00 DDS
5.3.0
5.3.0
5.4.
5.4.1.
374.700.000,00
374.700.000,00
367.200.000,00
367.200.000,00
5.3.0 5.4.1.01. 374.700.000,00 367.200.000,00
JUMLAH BELANJA 1.877.347.672,00 1.768.369.366,00
SURPLUS / (DEFISIT) (29.956.372,00) 50.109.211,00
6. PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
SILPA Tahun Sebelumnya
6.1. 29.956.372,00 29.956.372,00
6.1.1. 29.956.372,00 29.956.372,00
JUMLAH PEMBIAYAAN 29.956.372,00 29.956.372,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 80.065.583,00
Wonoyoso, 30 Desember 2022