SlideShare a Scribd company logo
1 of 45
Реализация мероприятий развития
государственных программ в 2013 году
на 21.06.2013
Реализация мероприятий развития государственных программ в 2013 году
Данные ИАС МКР 1
Реализация мероприятий развития государственных программ
Структура расходов
по государственным программам
ВСЕГО
по мероприятиям развития
Подлежит
контрактации
АИП
Мероприятия развития
Социальные выплаты
Бюджетные услуги
Прочие расходы
1 665
млрд руб.
14%
33
млрд руб.
960
объектов
168млрд руб.
24 178
объектов
135млрд руб.
23 218
объектов
начато
процедур
65%
51%
Не подлежит контрактации Подлежит контрактации
Законтрактовано
Объявлено торгов
Реализация мероприятий развития государственных программ в 2013 году
Данные ИАС МКР 2
Динамика уровня контрактации апрель–июнь 2013 г.
Уровень контрактации
вырос в 1,8 раза
Основные выводы:
Начато процедур
на 65% (85 036 млн. руб.)
(торги и контракты)
Работы начаты на 60% объектов
(14 188 объекта)
Готовы к размещению на открытых пор-
талах 70% объектов (16 805 объектов)
Работы завершены на 10% объектов
(2 431 объектов)
70%
60%
50%
40%
30%
23.04.2013 23.05.2013 21.06.201316.05.2013 07.06.2013
37%
60%
62%
64%
65%
Реализация мероприятий развития государственных программ в 2013 году
Данные ИАС МКР 3
Уровень контрактации по комплексам в разрезе основных категорий объектов
Комплекс городского хозяйства
Комплекс социальной сферы
Прочие мероприятия развития города
Подлежит контрактации:
20 083
млн руб.
Подлежит контрактации:
37 478
млн руб.
Подлежит контрактации:
74 733
млн руб.
ИТ-оборудование
для социальной сферы
47%
Общегородские
мероприятия
45%
37% Ремонт МФЦ
Уровень
контрактации
по комплексам
80%
44%
50%
Объекты здравоохранения45%
Объекты образования60%
Объекты культуры8%
Объекты соцзащиты77%
Объекты ФКиС46%
Капитальный ремонт МКД85%
Благоустройство дворов90%
Ремонт объектов УДС96%
Благоустройство
объектов озеленения
93%
Реализация мероприятий развития государственных программ в 2013 году
Данные ИАС МКР 4
54%
Закупка оборудования для объектов
здравоохранения 10 144 5 505
35%Мероприятия развития 134 612 49 575
Не законтрактовано,
млн руб.
Подлежит контрактации,
млн руб.
Уровень не контрактации по мероприятиям развития
73%Локальные мероприятия на УДС 5 293 3 893
59%
Капитальный ремонт нежилых зданий и
спецжилфонда 3 773 2 824
56%
Иные мероприятия развития
(включая ремонт МФЦ и закупку ИТ-оборудования для
социальной сферы)
20 083 11 471
91%
Капитальный ремонт ИТС
(инженерно-транспортные сооружения) 2 318 2 107
92%
Мероприятия развития
по объектам культуры 2 325 2 146
90%
Закупка оборудования
для объектов образования 3 310 2 988
Реализация мероприятий развития государственных программ в 2013 году
Данные ИАС МКР 5
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Динамика уровня контрактации по ГРБС июнь
54%
32%
ДТЭХ
68%
50%
МКА
83%82%
ДПиООС
35%
27%
ДИТ
56%
26%
КГУ
32%
30%
ДКН
91%
88%
УГЗН
75%
64%
ДЖКХиБ
8%
4%
ДК
65%
53%
ДКР
45%
41%
ДЗ
46%
28%
ДФКиС
60%
11%
ДО
77%
57%
ДСЗН
52%
59%
ДГП
апрель
Реализация мероприятий развития государственных программ в 2013 году
Данные ИАС МКР 6
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Начало работ по ГРБС
ДЗ
78
461
ДГП
2
ДК
111
316
ДСЗН
161
239
ДФКиС
151
212
ДПиООС
65
103
ДКН
18
25
УГЗН
23
500
400
300
200
100
Утверждено объектов
Объекты, на которых
начаты работы
ОбъектыОбъекты
начато
работ
32% 17%43%6% 100% 35%67%71%69% 63%72%67%
ДКР
1 950
4 566
ДО
904
2 817
ДТЭХ
88
1 419
ДЖКХиБ
766
1 109
Реализация мероприятий развития государственных программ в 2013 году
Данные ИАС МКР 7
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Динамика уровня контрактации по Префектурам АО
ВАО
91% 90%
САО
70%
63%
СВАО
93%
84%
СЗАО
83%
90%
ЮВАО
87%
89%
ЮЗАО
91%
98%
ЮАО
92%
77%
ЗелАО
78%
80%
ТиНАО
94%
0%
ЦАО
90%
96%
ЗАО
86%
92%
июнь
апрель
Реализация мероприятий развития государственных программ в 2013 году
Данные ИАС МКР 8
Работы начаты на 72% объектов
2 000
1 500
1 000
500
0
Начало работ по префектурам АО
ТиНАО
0
352
ЗелАО
226
315
Утверждено объектов
Объекты, на которых
начаты работы
начато
работ
0% 47%79% 89% 85%65%66%72% 83%78%79%
СЗАО
515
653
ЗАО
877
990
ЮВАО
813
1 031
САО
1 128
1 448
ЮЗАО
1 247
1 509
ЦАО
1 061
1 604
СВАО
1 095
1 695
ВАО
1 541
1 815
ЮАО
892
1 903
Объекты
Таблица 1
Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС
Уточненный
бюджет (СБР), млн.
руб.
Утверждено
объектов
Уточненный
бюджет (СБР) по
контрактуемым
средствам, млн. руб.
Начато процедур (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам), млн.
руб.
% по начатым
процедурам (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам)
Объекты с
заключенными ГК
(по контрактуемым
средствам)
Объекты, работы
на которых начаты
Резерв (по
контрактуемым
средствам), млн.
руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Общий итог 1 665 447,10 X 587 807,60 374 912,00 X X X 4 636,40
АИП 478 113,30 X 271 758,60 150 545,60 X X X 0
Мероприятия развития 168 006,80 24 178 134 611,50 85 036,20 64,6 16 805 14 188 2 761,40
Итого по сфере городского хозяйства в
мероприятиях развития
84 331,70 20 333 74 732,60 57 650,90 79,7 14 741 12 513 2 205,90
1. Многоквартирные дома 20 885,30 5 934 18 203,60 14 741,60 84 4 122 3 864 603,9
1.1. Капитальный ремонт МКД 20 189,70 5 760 17 507,90 14 400,00 85,3 3 931 3 697 578,2
1.1.1. Капитальный ремонт МКД (осн.фин. + СЭР) 10 169,80 3 103 9 927,60 7 622,70 79,4 2 562 2 243 274,5
1.1.2. Расходы на лифтовое хозяйство 7 580,30 2 855 7 580,30 6 777,30 93,1 1 371 1 456 303,7
1.1.3. Софинансирование расходов на капитальный
ремонт общего имущества МКД
2 439,60 50 0 0 - 0 0 0
1.2. Работы в рамках СЭР 346,9 35 346,9 157 49,4 25 23 24,8
1.3. Адаптация МКД для МГН 348,8 195 348,8 184,6 53,1 182 165 1
2. Дворовые территории 13 894,80 7 006 13 353,30 11 312,20 89,5 6 165 5 203 605,1
2.1. Благоустройство дворовых территорий (ГП
Жилище)
13 191,20 6 874 12 649,80 10 814,70 90,4 6 071 5 109 579,4
2.2. Благоустройство дворовых территорий (ГП Туризм) 703,6 212 703,6 497,5 73,4 148 126 25,7
3. Объекты улично-дорожной сети 19 234,20 2 443 19 040,90 14 049,20 76 1 465 718 567
3.1. Капитальный ремонт объектов УДС 43,7 0 43,7 3,8 8,8 0 0 0,2
3.2. Текущий ремонт объектов УДС 13 804,30 1 320 13 704,30 12 645,80 95,9 1 156 409 506,9
3.3. Локальные мероприятия на УДС 5 292,90 1 123 5 292,90 1 399,60 26,7 309 309 59,8
3.3.1. Обустройство велодорожек и велопарковок 330,7 881 330,7 280,6 87,8 300 300 10,9
3.3.2 Обустройство парковочного пространства города
Москвы
1 747,70 205 1 747,70 835,6 49 9 9 43,5
3.3.3. Мероприятия по обустройству выделенных полос,
территорий вдоль вылетных магистралей и тротуаров
3 214,50 37 3 214,50 283,3 8,8 0 0 5,4
4.1. Капитальный ремонт инженерно-транспортных
сооружений
3 794,00 49 2 318,20 211,4 9,1 5 14 0
5. Локальные мероприятия отстойно-разворотных
площадок
533,3 90 533,3 527,5 99,5 3 3 3,2
6. Локальные мероприятия транспортно-
пересадочных узлов
400,2 15 400,2 393,8 99,4 11 11 4,2
Сводный отчет по государственным программам для временно исполняющего обязанности Мэра Москвы С.С.Собянина
(без учета непрограммных мероприятий)
Показатели
Страница 1
Уточненный
бюджет (СБР), млн.
руб.
Утверждено
объектов
Уточненный
бюджет (СБР) по
контрактуемым
средствам, млн. руб.
Начато процедур (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам), млн.
руб.
% по начатым
процедурам (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам)
Объекты с
заключенными ГК
(по контрактуемым
средствам)
Объекты, работы
на которых начаты
Резерв (по
контрактуемым
средствам), млн.
руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Показатели
7. Благоустройство объектов озеленения; особо
охраняемых территорий; скверов, парков, бульваров
11 199,70 2 716 11 199,70 10 253,10 92,8 2 486 2 318 133,7
7.1. Благоустройство объектов озеленения 3 723,80 2 579 3 723,80 3 123,00 86 2 399 2 234 91,8
7.2. Благоустройство скверов, парков, бульваров (ГП
Туризм)
6 236,60 79 6 236,60 6 175,60 99,8 47 45 27,4
7.3. Мероприятия по организации досуга и отдыха
населения на особо охраняемых территориях
(Мероприятия ООС)
1 239,30 60 1 239,30 954,5 77,9 42 41 14,5
8. Реконструкция объединенных диспетчерских
систем
500 42 500 0 0 0 0 0
9. Благоустройство ярмарок выходного дня 457,6 36 113,7 95,9 70,8 21 21 11,2
10. Благоустройство кладбищ 814,2 12 814,2 404,1 54,2 12 3 68,9
11. Капитальный ремонт нежилых зданий и
спецжилфонда
4 773,10 63 4 773,10 1 948,70 41,5 33 33 72,6
12. Специализированные здания (пожарная часть,
депо, ...)
1 002,20 3 1 002,20 891,5 90,8 2 2 20,6
13. Парки культуры и отдыха, усадьбы, заповедники 5 658,70 34 0 0 - 0 14 0
13.1. Капитальный ремонт парков культуры и отдыха 1 198,90 29 0 0 - 0 3 0
- в том числе СМР X 27 X X X 0 3 X
13.2. Текущий ремонт парков культуры и отдыха 59,3 4 0 0 - 0 0 0
13.3. Благоустройство парков культуры и отдыха 4 415,50 14 0 0 - 0 13 0
13.4. Закупка оборудования для парков культуры и
отдыха
3 0 0 0 - 0 0 0
14. Благоустройство объектов образования (по
префектурам АО)
2 861,00 487 2 861,00 2 318,10 84,3 329 230 111,7
15. Общественные туалеты 37,3 12 37,3 4,6 12,2 4 4 0
16. Объекты инженерно-коммунальной
инфраструктуры
227 0 227 6,1 2,7 0 0 0
17. Капитальный ремонт гидротехнических
сооружений
2,8 5 2,8 2,8 99,6 0 0 0
18. Капитальный ремонт архитектурно-
художественного подсветки
15,2 6 15,2 15 99,5 6 6 0,1
19. Капитальный ремонт объектов наружного
освещения
1 020,70 1 413 1 020,70 557,2 54,8 82 82 3,9
20. Капитальный ремонт светофорных объектов 516,7 0 516,7 57,4 11,1 0 0 0
21. Развитие генеральной схемы тепло и
газоснабжения города Москвы
117,8 0 117,8 72,1 61,2 0 0 0
Страница 2
Уточненный
бюджет (СБР), млн.
руб.
Утверждено
объектов
Уточненный
бюджет (СБР) по
контрактуемым
средствам, млн. руб.
Начато процедур (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам), млн.
руб.
% по начатым
процедурам (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам)
Объекты с
заключенными ГК
(по контрактуемым
средствам)
Объекты, работы
на которых начаты
Резерв (по
контрактуемым
средствам), млн.
руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Показатели
Итого по социальной сфере в мероприятиях
развития
56 993,50 4 046 37 477,80 18 475,90 49,6 2 054 1 654 260,1
1. Объекты здравоохранения 27 935,90 461 13 691,50 6 122,30 44,7 73 78 0,2
1.1. Капитальный ремонт объектов здравоохранения 8 617,40 196 2 122,50 1 179,40 55,6 73 78 0
1.2. Текущий ремонт и благоустройство объектов
здравоохранения
4 345,80 256 784,5 289,4 36,9 0 0 0
1.3. Закупка оборудования для объектов
здравоохранения (без 12 ГП)
14 301,30 44 10 144,20 4 638,90 45,7 0 0 0,2
1.5. Текущий ремонт и закупка оборудования для
специлизированных зданий
604,4 0 604,4 6,3 1 0 0 0
2. Объекты образования 16 115,00 2 819 14 637,80 8 670,50 60 1 624 1 148 187,4
2.1. Капитальный ремонт объектов образования 4 604,20 337 4 476,30 2 848,30 65 92 74 92,6
2.2. Текущий ремонт и благоустройство объектов
образования
7 046,20 1 506 6 362,00 5 080,60 81 888 466 86,9
2.3. Закупка оборудования для объектов образования
(без 12 ГП)
3 975,00 609 3 309,90 321,5 9,7 589 587 0,1
2.5. Адаптация для МГН на объектах образования 489,6 956 489,6 420 87,2 255 228 7,8
3. Объекты культуры 5 478,10 282 2 325,40 179,2 7,7 33 97 1,7
3.1. Капитальный ремонт объектов культуры 3 569,90 98 1 905,50 67,1 3,5 0 40 1,7
3.2. Текущий ремонт и благоустройство объектов
культуры
429,5 250 0 0 - 0 16 0
3.3. Закупка оборудования для объектов культуры 1 118,40 83 67,1 64,7 96,3 33 45 0
3.4. Адаптация для МГН на объектах культуры 70,2 9 62,8 47,4 75,5 0 0 0
4. Объекты физкультуры и спорта 2 724,00 212 2 724,00 1 242,80 46,3 151 151 38,5
4.1. Капитальный ремонт объектов физкультуры и
спорта
978,6 19 978,6 209,9 21,5 9 8 2
4.2. Текущий ремонт и благоустройство объектов
физкультуры и спорта
1 012,20 173 1 012,20 753,3 76,5 121 121 27,2
4.3. Закупка оборудования для объектов физкультуры и
спорта
577,2 56 577,2 148,8 26 31 30 4,4
4.4. Адаптация для МГН на объектах физкультуры и
спорта
156,1 41 156,1 130,7 86,4 20 20 4,8
5. Объекты соц. защиты и семейной и молодежной
политики
2 603,20 239 2 119,10 1 620,70 76,6 156 162 3,8
5.1. Капитальный ремонт объектов соц.защиты и
семейной и молодежной политики
1 732,80 159 1 401,40 1 141,00 81,5 59 74 2,2
5.2. Текущий ремонт и благоустройство объектов
соц.защиты и семейной и молодежной политики
95,7 74 0 0 - 0 8 0
5.3. Закупка оборудования для объектов соц.защиты и
семейной и молодежной политики
609,2 155 570,2 396,6 69,6 145 145 0
Страница 3
Уточненный
бюджет (СБР), млн.
руб.
Утверждено
объектов
Уточненный
бюджет (СБР) по
контрактуемым
средствам, млн. руб.
Начато процедур (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам), млн.
руб.
% по начатым
процедурам (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам)
Объекты с
заключенными ГК
(по контрактуемым
средствам)
Объекты, работы
на которых начаты
Резерв (по
контрактуемым
средствам), млн.
руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Показатели
5.4. Адаптация для МГН на объектах соц. защиты и
семейной и молодежной политики
147,5 49 147,5 83,1 57 0 0 1,7
5.5. Благоустройство Екатерининского парка 18 1 0 0 - 0 0 0
6. Работы по сохранению объектов культурного
наследия
1 976,50 25 1 976,50 618,8 31,8 17 18 28,2
7. Объекты труда и занятости 74,7 5 3 21,4 714,5 0 0 0
7.1. Капитальный ремонт объектов труда и занятости 25,5 1 0 0 - 0 0 0
7.2. Текущий ремонт объектов труда и занятости 5,1 4 0 0 - 0 0 0
7.3. Закупка оборудования для объектов труда и
занятости
41,1 1 0 0 - 0 0 0
8. Объекты ветеринарии 103,5 3 0 0 - 0 0 0
8.1. Капистальный ремонт учреждений ветеринарии X 1 X X X 0 0 X
8.2. Текущий ремонт и благоустройство учреждений
ветеринарии
1,8 1 0 0 - 0 0 0
8.3. Закупка оборудования для учреждений ветеринарии 44,5 1 0 0 - 0 0 0
9. Адаптация для МГН на объектах ЗАГС 0,6 0 0,6 0,2 65,2 0 0 0,2
Итого по иным мероприятиям развития города 22 869,60 18 20 082,90 8 698,00 44 5 5 295,3
1. Многофункциональные центры 3 880,50 11 3 880,50 1 432,10 37,4 1 1 54,5
1.2. Капитальный ремонт многофункциональных
центров
20,1 11 20,1 9,8 48,7 1 1 0
1.3. Текущий ремонт многофункциональных центров 1 260,00 0 1 260,00 566,8 45 0 0 0
2. Закупка оборудования для объектов науки и
промышленной политики
25 0 0 0 - 0 0 0
3. Закупка оборудования для метрополитена 286,5 0 286,5 88,8 31 0 0 0
4. Поддержка обманутых вкладчиков 2 761,70 2 0 0 - 0 0 0
5. Работы по обеспечению садоводческими
участками и создание инженерно-транспортной
инфраструктуры
484,5 5 484,5 139,2 28,9 4 4 2,4
6. Общегородские мероприятия 14 820,80 0 14 820,80 6 623,00 45,4 0 0 226,3
6.1. ИТ-НИОКР 4 499,50 0 4 499,50 1 764,30 39,6 0 0 46,6
6.2. Закупка ИТ-оборудования для города 2 194,10 0 2 194,10 395 17,8 0 0 -26,8
6.3. Развитие геоинформационного пространства 3 675,30 0 3 675,30 2 390,10 68 0 0 161,6
7. Модернизация в целях энергосбережения 610,6 0 610,6 414,9 69,3 0 0 12,1
Социальные выплаты 220 685,50 X 22 586,70 21 668,60 X X X 40,9
Бюджетные услуги 633 504,90 X 126 200,00 3 919,30 X X X 144
Прочие расходы 165 010,10 X 32 660,90 113 742,30 X X X 1 690,10
Страница 4
Таблица 2
Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС
Уточненный
бюджет (СБР), млн.
руб.
Утверждено
объектов
Уточненный
бюджет (СБР) по
контрактуемым
средствам, млн.
руб.
Начато процедур (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам), млн.
руб.
% по начатым
процедурам (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам)
Объекты с
заключенными ГК
(по контрактуемым
средствам)
Объекты, работы
на которых начаты
Резерв (по
контрактуемым
средствам), млн.
руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Общий итог 1 665 447,10 X 587 807,60 374 912,00 X X X 4 636,40
Общий итог по
префектурам
123 231,50 X 72 840,80 62 683,10 X X X 2 467,50
ВАО 15 278,90 X 9 189,20 7 268,90 X X X 341,6
ЗАО 12 897,50 X 7 779,40 6 831,00 X X X 177,7
САО 12 805,30 X 7 994,40 6 370,70 X X X 201,8
СВАО 12 840,00 X 7 405,60 6 748,90 X X X 354,2
СЗАО 9 064,50 X 5 499,70 4 678,60 X X X 225,3
ЦАО 12 684,90 X 9 252,20 8 347,80 X X X 461
ЮВАО 13 164,40 X 7 879,10 6 486,10 X X X 163,3
ЮЗАО 13 750,00 X 8 334,80 7 952,40 X X X 226,6
ЮАО 14 324,70 X 7 977,50 6 812,80 X X X 298,8
ЗелАО 2 698,30 X 1 351,90 1 038,90 X X X 17,2
ТиНАО 3 723,00 X 177,4 147 X X X 0
ДепОбр 257 311,50 X 39 929,80 32 374,70 X X X 456,2
ДепЗдрав 218 984,40 X 54 780,80 35 363,70 X X X 54,5
ДС 402 955,10 X 205 033,00 123 076,80 X X X 0
ДКР 44 789,10 X 42 000,90 26 484,90 X X X 488,1
ДЖКХиБ 81 061,80 X 39 802,30 32 559,60 X X X 51,8
ДГП 4 336,10 X 1 139,80 681,5 X X X 37,5
ДепКультуры 50 007,90 X 3 457,70 741,4 X X X 12,9
ДСЗН 207 844,80 X 9 825,70 7 613,90 X X X 33,7
ДФКиС 29 160,10 X 5 374,70 2 664,50 X X X 58,2
ВетКомитет 599,1 X 2,9 2,1 X X X 0,3
ДТЭХ 22 386,30 X 20 431,40 15 339,50 X X X 16,5
ДНППиП 5 443,50 X 618,2 148,4 X X X 5,5
ДЖПиЖФ 7 997,00 X 579,7 114 X X X 1,9
Комитет общественных
связей
551,8 X 103,4 58,2 X X X 3,2
МКА 4 790,50 X 4 790,50 2 422,30 X X X 142,3
Комитет по туризму 380,5 X 357,5 290,8 X X X 22,5
ДТиРДТИ 93 669,00 X 22 901,70 2 939,70 X X X 2,2
РЭК 1,2 X 1,2 0 X X X 0
ДПиООС 7 554,10 X 4 017,40 3 113,90 X X X 69,9
ДТиУ 1 487,70 X 1 035,40 538,3 X X X 80,1
ДИТ 27 720,20 X 27 517,00 15 273,20 X X X 128,5
ДепСМИ и рекламы 13 124,10 X 3 303,40 1 628,70 X X X 166,1
Сводный отчет по государственным программам для временно исполняющего обязанности Мэра Москвы С.С.Собянина по органам исполнительной власти
(без учета непрограммных мероприятий)
Показатель ОИВ
Общий итог
Страница 1
Уточненный
бюджет (СБР), млн.
руб.
Утверждено
объектов
Уточненный
бюджет (СБР) по
контрактуемым
средствам, млн.
руб.
Начато процедур (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам), млн.
руб.
% по начатым
процедурам (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам)
Объекты с
заключенными ГК
(по контрактуемым
средствам)
Объекты, работы
на которых начаты
Резерв (по
контрактуемым
средствам), млн.
руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Показатель ОИВ
КГУ 4 810,60 X 2 449,40 1 338,80 X X X 54,5
ДТиЗН 4 874,30 X 387,3 175,2 X X X 5,2
ДепБезопасности 7 264,60 X 147,4 122,7 X X X 1,6
Комитет Инвестпроектов 1 454,60 X 1 454,60 576,9 X X X 0
ДКН 3 172,10 X 2 928,00 1 173,00 X X X 35,9
УГЗН 8 483,40 X 3 985,70 2 374,00 X X X 33,6
УдМск 1 225,40 X 414,3 50,2 X X X 2,1
ДепФин 2 196,10 X 120,8 43,8 X X X 15
ДГИГМ 16 405,80 X 7 112,80 1 841,60 X X X 160,7
ДРНТ 8 304,30 X 8 193,20 759,2 X X X 2,4
Итого по АИП 478 113,30 X 271 758,60 150 545,60 X X X 0
Итого АИП по
префектурам
260,5 X 260,5 50,4 X X X 0
ВАО 8,2 X 8,2 0 X X X 0
СВАО 29,9 X 29,9 0 X X X 0
СЗАО 29,9 X 29,9 0 X X X 0
ЦАО 65,5 X 65,5 19,4 X X X 0
ЮЗАО 42,7 X 42,7 31 X X X 0
ЮАО 33,9 X 33,9 0 X X X 0
ЗелАО 50,4 X 50,4 0 X X X 0
ДепОбр 172,1 X 172,1 22,1 X X X 0
ДепЗдрав 2 138,90 X 1 400,00 0 X X X 0
ДС 401 451,20 X 204 596,20 122 819,20 X X X 0
ДКР 19 158,60 X 19 158,60 12 093,40 X X X 0
ДЖКХиБ 750 X 750 74,7 X X X 0
ДГП 108,7 X 108,7 0 X X X 0
ДТЭХ 15 417,00 X 15 417,00 11 884,90 X X X 0
МКА 1 117,30 X 1 117,30 27,3 X X X 0
ДТиРДТИ 17 846,00 X 17 846,00 1 590,50 X X X 0
Комитет Инвестпроектов 1 430,00 X 1 430,00 553,6 X X X 0
ДКН 547,9 X 547,9 238 X X X 0
УГЗН 1 273,00 X 1 273,00 583,6 X X X 0
ДГИГМ 8 760,90 X 0 0 X X X 0
ДРНТ 7 681,20 X 7 681,20 607,9 X X X 0
Итого по Мероприятиям
развития
168 006,80 24 178 134 611,50 85 036,20 64,6 16 805 14 188 2 761,40
Итого по Мероприятиям
развития префектур
34027,7 13427 32800,1 28565,8 91,9 11955 9641 1577,6
ВАО 3 977,50 1 809 3 933,90 3 522,10 93,6 1 636 1 547 170
ЗАО 3 440,00 993 3 384,00 3 032,00 92,3 943 877 100,3
АИП
Общий итог
Страница 2
Уточненный
бюджет (СБР), млн.
руб.
Утверждено
объектов
Уточненный
бюджет (СБР) по
контрактуемым
средствам, млн.
руб.
Начато процедур (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам), млн.
руб.
% по начатым
процедурам (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам)
Объекты с
заключенными ГК
(по контрактуемым
средствам)
Объекты, работы
на которых начаты
Резерв (по
контрактуемым
средствам), млн.
руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Показатель ОИВ
САО 4 083,20 1 442 4 057,90 2 972,80 75,1 1 349 1 132 97,8
СВАО 3 588,30 1 693 3 588,30 2 991,80 93,1 1 311 1 103 242,8
СЗАО 2 370,90 653 2 370,90 2 042,00 90,9 628 518 125,4
ЦАО 4 180,90 1 712 4 155,20 4 036,90 106 1 653 1 170 345,9
ЮВАО 3 387,40 1 031 3 348,10 2 884,50 88,5 963 822 87,8
ЮЗАО 3 727,00 1 509 3 686,80 3 446,50 97,4 1 437 1 267 148,1
ЮАО 3 480,50 1 915 3 422,10 2 950,20 92,9 1 760 979 248
ЗелАО 710,4 318 700,5 543,5 81,2 275 226 11,3
ТиНАО 1 081,60 352 152,5 143,5 94,1 0 0 0
ДепОбр 16 110,20 2 819 14 637,80 8 670,50 60 1 624 1 148 187,4
ДепЗдрав 27 877,00 461 13 632,60 6 122,30 44,9 73 78 0,2
ДКР 25 095,30 4 571 22 655,70 14 337,50 64,7 1 870 1 950 487,4
ДЖКХиБ 15 362,60 1 109 13 613,60 10 181,70 74,8 766 770 0,4
ДГП 3 016,60 2 254,9 136,7 58,5 0 0 21,4
ДепКультуры 11 136,70 316 2 325,40 179,2 7,7 33 111 1,7
ДСЗН 2 603,20 239 2 119,10 1 620,70 76,6 156 162 3,8
ДФКиС 2 724,00 212 2 724,00 1 242,80 46,3 151 151 38,5
ВетКомитет 103,5 3 0 0 - 0 0 0
ДТЭХ 1 991,20 1 419 1 991,20 1 065,20 53,9 88 88 16,1
ДНППиП 25 0 0 0 - 0 0 0
МКА 3 420,50 0 3 420,50 2 253,40 68,7 0 0 140,3
ДТиРДТИ 803,2 0 803,2 146,2 18,2 0 0 0
ДПиООС 2 914,10 103 2 914,10 2 380,10 82,8 66 65 40
ДТиУ 803,2 0 803,2 395,8 53,8 0 0 68,1
ДИТ 12 538,40 0 12 538,40 4 313,90 34,6 0 0 60,2
КГУ 2 445,00 0 2 445,00 1 336,90 55,9 0 0 54,5
ДТиЗН 74,7 5 3 21,4 714,5 0 0 0
ДКН 1 976,50 25 1 976,50 618,8 31,8 17 18 28,2
УГЗН 1 002,20 3 1 002,20 891,5 90,8 2 2 20,6
УдМск 4,8 0 0 0 - 0 0 0
ДГИГМ 1 443,60 0 1 443,60 411,9 28,7 0 0 7,9
ДРНТ 484,5 5 484,5 139,2 28,9 4 4 2,4
Итого по Социальным
выплатам
220 685,50 X 22 586,70 21 668,60 X X X 40,9
Итого по Социальным
выплатам префектур
268,7 X 171,7 53,2 X X X 3,8
ВАО 67,7 X 53,7 21,7 X X X 1
ЗАО 73,8 X 61,6 9,9 X X X 0,7
САО 15,4 X 7,9 2,9 X X X 0,1
СВАО 7,9 X 0 0 X X X 0
СЗАО 19,2 X 0,8 0,9 X X X 0
ЦАО 11,6 X 8,6 4,2 X X X 1,2
ЮВАО 49,8 X 28,9 10,6 X X X 0,7
ЮАО 23,3 X 10,3 3 X X X 0,1
Мероприятия развития
Социальные выплаты
Страница 3
Уточненный
бюджет (СБР), млн.
руб.
Утверждено
объектов
Уточненный
бюджет (СБР) по
контрактуемым
средствам, млн.
руб.
Начато процедур (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам), млн.
руб.
% по начатым
процедурам (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам)
Объекты с
заключенными ГК
(по контрактуемым
средствам)
Объекты, работы
на которых начаты
Резерв (по
контрактуемым
средствам), млн.
руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Показатель ОИВ
ДепОбр 11 600,60 X 6 707,70 6 445,40 X X X 19,6
ДепЗдрав 13 728,90 X 11 362,70 11 658,60 X X X 0
ДЖКХиБ 21 567,20 X 0 0 X X X 0
ДепКультуры 32,4 X 0 0 X X X 0
ДСЗН 165 224,10 X 4 340,90 3 508,10 X X X 17,5
ДФКиС 31,1 X 0 0 X X X 0
ДЖПиЖФ 6 970,60 X 0 0 X X X 0
Комитет по туризму 9,4 X 0 0 X X X 0
ДПиООС 473 X 0 0 X X X 0
ДТиЗН 764,1 X 3,8 3,3 X X X 0
УдМск 15,4 X 0 0 X X X 0
Итого по Бюджетным
услугам
633 504,90 X 126 200,00 3 919,30 X X X 144
Итого по Бюджетный
услугам префектурам
75558,9 X 35242 958,8 X X X 60,8
ВАО 9 907,70 X 4 697,30 138,5 X X X 8,1
ЗАО 7 984,10 X 3 722,50 103,6 X X X 3,1
САО 7 440,70 X 3 653,40 83,6 X X X 1,3
СВАО 7 555,20 X 3 053,90 132,2 X X X 6,9
СЗАО 5 856,20 X 2 920,30 83,7 X X X 15,9
ЦАО 7 297,20 X 4 659,50 125,3 X X X 4,7
ЮВАО 7 881,10 X 3 549,30 67,5 X X X 15,4
ЮЗАО 8 696,10 X 4 256,80 116,3 X X X 3,7
ЮАО 9 228,40 X 4 160,60 84,3 X X X 1,5
ЗелАО 1 873,80 X 543,8 23,6 X X X 0,1
ТиНАО 1 838,40 X 24,6 0,3 X X X 0
ДепОбр 224 536,40 X 18 397,90 1 123,40 X X X 0
ДепЗдрав 101 958,60 X 23 768,60 0 X X X 0
ДС 246,7 X 25,6 0 X X X 0
ДКР 96,5 X 64,2 0 X X X 0
ДЖКХиБ 31 828,50 X 17 879,70 317,3 X X X 0,3
ДГП 336,9 X 86,9 0 X X X 0
ДепКультуры 33 998,70 X 455,6 17 X X X 0,3
ДСЗН 33 864,90 X 955,6 0,2 X X X 0
ДФКиС 24 340,10 X 2 526,10 245 X X X 1
ВетКомитет 495,6 X 2,9 0 X X X 0
ДТЭХ 3 094,00 X 2 954,50 0 X X X 0
ДНППиП 2 436,40 X 402,7 0 X X X 0
ДЖПиЖФ 361,9 X 361,9 0 X X X 0
Комитет общественных
связей
551,8 X 103,4 0 X X X 0
МКА 97,8 X 97,8 0 X X X 0
Комитет по туризму 14,3 X 0,8 0 X X X 0
ДТиРДТИ 61 675,80 X 2 944,70 236,2 X X X 0
Бюджетные услуги
Социальные выплаты
Страница 4
Уточненный
бюджет (СБР), млн.
руб.
Утверждено
объектов
Уточненный
бюджет (СБР) по
контрактуемым
средствам, млн.
руб.
Начато процедур (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам), млн.
руб.
% по начатым
процедурам (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам)
Объекты с
заключенными ГК
(по контрактуемым
средствам)
Объекты, работы
на которых начаты
Резерв (по
контрактуемым
средствам), млн.
руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Показатель ОИВ
РЭК 1,2 X 1,2 0 X X X 0
ДПиООС 1 797,10 X 15,5 0 X X X 0
ДТиУ 444,7 X 87,5 0 X X X 0
ДИТ 14 670,20 X 14 670,10 3,4 X X X 0
ДепСМИ и рекламы 12 078,10 X 2 462,60 856,6 X X X 80
КГУ 1 865,60 X 4,4 0 X X X 0
ДТиЗН 2 637,60 X 376,6 2,5 X X X 0,3
ДепБезопасности 163,6 X 147,4 0 X X X 0
Комитет Инвестпроектов 2,6 X 2,6 0 X X X 0
ДКН 127 X 32,9 0,2 X X X 0
УГЗН 1 740,70 X 1 488,60 158,8 X X X 1,3
УдМск 820,6 X 27,7 0 X X X 0
ДепФин 116,8 X 116,8 0 X X X 0
ДГИГМ 91,7 X 91,7 0 X X X 0
ДРНТ 27,1 X 27 0 X X X 0
Итого по Прочим расходам 165 010,10 X 32 660,90 113 742,30 X X X 1 690,10
Итого по Прочим расходам
префектур
13004,7 X 4366,6 33054,9 X X X 825,3
ВАО 1 317,80 X 496 3 586,50 X X X 162,5
ЗАО 1 399,60 X 611,3 3 685,70 X X X 73,5
САО 1 265,90 X 275,2 3 311,50 X X X 102,6
СВАО 1 617,90 X 733,4 3 625,00 X X X 104,5
СЗАО 788,3 X 177,9 2 552,00 X X X 83,9
ЦАО 1 129,70 X 363,4 4 162,00 X X X 109,1
ЮВАО 1 756,20 X 952,9 3 523,40 X X X 59,4
ЮЗАО 1 284,20 X 348,5 4 358,60 X X X 74,8
ЮАО 1 558,60 X 350,6 3 775,30 X X X 49,2
ЗелАО 83,4 X 57,1 471,8 X X X 5,7
ТиНАО 803,1 X 0,2 3,1 X X X 0
ДепОбр 4 890,60 X 14,3 16 113,40 X X X 249,2
ДепЗдрав 73 280,10 X 4 617,00 17 582,70 X X X 54,2
ДС 1 257,20 X 411,1 257,6 X X X 0
ДКР 438,7 X 122,4 54 X X X 0,7
ДЖКХиБ 11 553,60 X 7 559,00 21 986,00 X X X 51
ДГП 874 X 689,3 544,8 X X X 16,1
ДепКультуры 4 840,10 X 676,7 545,2 X X X 10,9
ДСЗН 6 152,60 X 2 410,10 2 484,90 X X X 12,4
ДФКиС 2 065,00 X 124,7 1 176,70 X X X 18,6
ВетКомитет 0 X 0 2,1 X X X 0,3
ДТЭХ 1 884,00 X 68,8 2 389,50 X X X 0,5
ДНППиП 2 982,20 X 215,5 148,4 X X X 5,5
ДЖПиЖФ 664,5 X 217,8 114 X X X 1,9
Бюджетные услуги
Прочие расходы
Страница 5
Уточненный
бюджет (СБР), млн.
руб.
Утверждено
объектов
Уточненный
бюджет (СБР) по
контрактуемым
средствам, млн.
руб.
Начато процедур (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам), млн.
руб.
% по начатым
процедурам (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам)
Объекты с
заключенными ГК
(по контрактуемым
средствам)
Объекты, работы
на которых начаты
Резерв (по
контрактуемым
средствам), млн.
руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Показатель ОИВ
Комитет общественных
связей
0 X 0 58,2 X X X 3,2
МКА 155 X 155 141,7 X X X 2,1
Комитет по туризму 356,8 X 356,7 290,8 X X X 22,5
ДТиРДТИ 13 319,10 X 1 307,80 966,8 X X X 2,2
ДПиООС 2 369,90 X 1 087,70 733,8 X X X 29,8
ДТиУ 239,9 X 144,7 142,5 X X X 12
ДИТ 511,7 X 308,6 10 955,80 X X X 68,3
ДепСМИ и рекламы 1 046,00 X 840,8 772,1 X X X 86,1
КГУ 500 X 0 2 X X X 0
ДТиЗН 1 397,90 X 3,8 148 X X X 4,9
ДепБезопасности 7 101,00 X 0 122,7 X X X 1,6
Комитет Инвестпроектов 32 X 32 23,3 X X X 0
ДКН 520,7 X 370,7 316 X X X 7,7
УГЗН 4 467,50 X 221,8 740 X X X 11,7
УдМск 386,6 X 386,6 50,2 X X X 2,1
ДепФин 2 079,30 X 4 43,8 X X X 15
ДГИГМ 6 109,70 X 5 577,50 1 429,70 X X X 152,8
ДРНТ 111,6 X 0,5 12,2 X X X 0
Прочие расходы
Страница 6
Показатель
Уточненный
бюджет (СБР), млн.
руб.
Утверждено
объектов
Уточненный
бюджет (СБР) по
контрактуемым
средствам, млн. руб.
Начато процедур (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам), млн.
руб.
% по начатым
процедурам (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам)
Объекты с
заключенными ГК
(по контрактуемым
средствам)
Объекты, работы на
которых начаты
Резерв (по
контрактуемым
средствам), млн.
руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Общий итог 50 007,90 X 3 457,70 741,4 X X X 12,9
Мероприятия развития 11 136,70 316 2 325,40 179,2 7,7 33 111 1,7
Итого по сфере городского хозяйства
в мероприятиях развития
5 658,70 34 0 0 - 0 14 0
13. Парки культуры и отдыха,
усадьбы, заповедники
5 658,70 34 0 0 - 0 14 0
13.1. Капитальный ремонт парков
культуры и отдыха
1 183,90 29 0 0 - 0 3 0
- в том числе СМР X 27 X X X 0 3 X
13.2. Текущий ремонт парков культуры
и отдыха
59,3 4 0 0 - 0 0 0
13.3. Благоустройство парков культуры
и отдыха
4 415,50 14 0 0 - 0 13 0
Итого по социальной сфере в
мероприятиях развития
5 478,10 282 2 325,40 179,2 7,7 33 97 1,7
3. Объекты культуры 5 478,10 282 2 325,40 179,2 7,7 33 97 1,7
3.1. Капитальный ремонт объектов
культуры
3 569,90 98 1 905,50 67,1 3,5 0 40 1,7
в том числе СМР X 83 X X X 0 24 X
в том числе СМР X 15 X X X 0 4 X
3.1.2 Капитальный ремонт музеев X 20 X X X 0 7 X
в том числе СМР X 12 X X X 0 4 X
3.1.3. Капитальный ремонт театров X 42 X X X 0 21 X
в том числе СМР X 29 X X X 0 10 X
3.2. Текущий ремонт и благоустройство
объектов культуры
429,5 250 0 0 - 0 16 0
3.2.1. Текущий ремонт и
благоустройство библиотек
X 96 X X X 0 0 X
3.2.2. Текущий ремонт и
благоустройство музеев
X 16 X X X 0 9 X
3.2.3. Текущий ремонт и
благоустройство театров
X 28 X X X 0 5 X
3.3. Закупка оборудования для объектов
культуры
1 118,40 83 67,1 64,7 96,3 33 45 0
3.3.2. Закупка оборудования для музеев X 5 X X X 0 3 X
3.3.3. Закупка оборудования для театров X 31 X X X 0 5 X
3.4. Адаптация для МГН на объектах
культуры
70,2 9 62,8 47,4 75,5 0 0 0
Социальные выплаты 32,4 X 0 0 X X X 0
Бюджетные услуги 33 998,70 X 455,6 17 X X X 0,3
Прочие расходы 4 840,10 X 676,7 545,2 X X X 10,9
Департамент культуры города Москвы
Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС
Показатель
Уточненный
бюджет (СБР), млн.
руб.
Утверждено
объектов
Уточненный
бюджет (СБР) по
контрактуемым
средствам, млн.
руб.
Начато процедур (с
учетом торгов и
ГК, по
контрактуемым
средствам), млн.
руб.
% по начатым
процедурам (с
учетом торгов и
ГК, по
контрактуемым
средствам)
Объекты с
заключенными ГК
(по контрактуемым
средствам)
Объекты, работы
на которых начаты
Резерв (по
контрактуемым
средствам), млн.
руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Общий итог 27 720,20 X 27 517,00 15 273,20 X X X 128,5
Мероприятия развития 12 538,40 0 12 538,40 4 313,90 34,6 0 0 60,2
Итого по иным мероприятиям
развития города
12 538,40 0 12 538,40 4 313,90 34,6 0 0 60,2
1. Многофункциональные центры 1 415,40 0 1 415,40 85,4 6 0 0 0
6. Общегородские мероприятия 11 122,90 0 11 122,90 4 228,50 38,2 0 0 60,2
6.1. ИТ-НИОКР 4 499,50 0 4 499,50 1 764,30 39,6 0 0 46,6
6.2. Закупка ИТ-оборудования для
города
2 194,10 0 2 194,10 395 17,8 0 0 -26,8
Бюджетные услуги 14 670,20 X 14 670,10 3,4 X X X 0
Прочие расходы 511,7 X 308,6 10 955,80 X X X 68,3
КГУ
Общий итог 4 810,60 X 2 449,40 1 338,80 X X X 54,5
Мероприятия развития 2 445,00 0 2 445,00 1 336,90 55,9 0 0 54,5
Итого по иным мероприятиям
развития города
2 445,00 0 2 445,00 1 336,90 55,9 0 0 54,5
1. Многофункциональные центры 2 445,00 0 2 445,00 1 336,90 55,9 0 0 54,5
1.3. Текущий ремонт
многофункциональных центров
1 260,00 0 1 260,00 566,8 45 0 0 0
Бюджетные услуги 1 865,60 X 4,4 0 X X X 0
Прочие расходы 500 X 0 2 X X X 0
ДКН
Общий итог 3 172,10 X 2 928,00 1 173,00 X X X 35,9
АИП 547,9 X 547,9 238 X X X 0
Мероприятия развития 1 976,50 25 1 976,50 618,8 31,8 17 18 28,2
Итого по социальной сфере в
мероприятиях развития
1 976,50 25 1 976,50 618,8 31,8 17 18 28,2
6. Работы по сохранению объектов
культурного наследия
1 976,50 25 1 976,50 618,8 31,8 17 18 28,2
Бюджетные услуги 127 X 32,9 0,2 X X X 0
Итого по социальной сфере 95,6 X 1,6 0,2 9,4 X X 0
Прочие расходы 520,7 X 370,7 316 X X X 7,7
УГЗН
Общий итог 8 483,40 X 3 985,70 2 374,00 X X X 33,6
АИП 1 273,00 X 1 273,00 583,6 X X X 0
Мероприятия развития 1 002,20 3 1 002,20 891,5 90,8 2 2 20,6
Итого по сфере городского хозяйства
в мероприятиях развития
1 002,20 3 1 002,20 891,5 90,8 2 2 20,6
12. Специализированные здания
(пожарная часть, депо, ...)
1 002,20 3 1 002,20 891,5 90,8 2 2 20,6
12.1. Капитальный ремонт
специализированных зданий
129,6 3 129,6 49,5 42,3 2 2 12,6
12.2. Закупка оборудования для
специализированных зданий
872,7 1 872,7 842 97,4 0 0 8
Бюджетные услуги 1 740,70 X 1 488,60 158,8 X X X 1,3
Прочие расходы 4 467,50 X 221,8 740 X X X 11,7
Департамент информационных технологий города Москвы
Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС
Показатель
Уточненный
бюджет (СБР), млн.
руб.
Утверждено
объектов
Уточненный
бюджет (СБР) по
контрактуемым
средствам, млн. руб.
Начато процедур (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам), млн.
руб.
% по начатым
процедурам (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам)
Объекты с
заключенными ГК
(по контрактуемым
средствам)
Объекты, работы
на которых начаты
Резерв (по
контрактуемым
средствам), млн.
руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Общий итог 3 172,10 X 2 928,00 1 173,00 X X X 35,9
АИП 547,9 X 547,9 238 X X X 0
Мероприятия развития 1 976,50 25 1 976,50 618,8 31,8 17 18 28,2
Итого по социальной сфере в
мероприятиях развития
1 976,50 25 1 976,50 618,8 31,8 17 18 28,2
6. Работы по сохранению объектов
культурного наследия
1 976,50 25 1 976,50 618,8 31,8 17 18 28,2
Бюджетные услуги 127 X 32,9 0,2 X X X 0
Итого по социальной сфере 95,6 X 1,6 0,2 9,4 X X 0
Прочие расходы 520,7 X 370,7 316 X X X 7,7
Департамент культурного наследия города Москвы
Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС
Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС
Показатель
Уточненный
бюджет (СБР), млн.
руб.
Утверждено
объектов
Уточненный
бюджет (СБР) по
контрактуемым
средствам, млн. руб.
Начато процедур (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам), млн.
руб.
% по начатым
процедурам (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам)
Объекты с
заключенными ГК
(по контрактуемым
средствам)
Объекты, работы
на которых начаты
Резерв (по
контрактуемым
средствам), млн.
руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Общий итог 218 984,40 X 54 780,80 35 363,70 X X X 54,5
АИП 2 138,90 X 1 400,00 0 X X X 0
Мероприятия развития 27 877,00 461 13 632,60 6 122,30 44,9 73 78 0,2
Итого по социальной сфере в
мероприятиях развития
27 877,00 461 13 632,60 6 122,30 44,9 73 78 0,2
1. Объекты здравоохранения 27 877,00 461 13 632,60 6 122,30 44,9 73 78 0,2
1.1. Капитальный ремонт объектов
здравоохранения
8 558,50 196 2 063,60 1 179,40 57,2 73 78 0
в том числе СМР X 172 X X X 73 77 X
1.1.1. Капитальный ремонт
стационаров
X 196 X X X 73 78 X
в том числе СМР X 172 X X X 73 77 X
1.1.2. Капитальный ремонт
амбулаторно-поликлинических
учреждений
X 62 X X X 27 27 X
в том числе СМР X 59 X X X 27 27 X
1.2. Текущий ремонт и благоустройство
объектов здравоохранения
4 345,80 256 784,5 289,4 36,9 0 0 0
1.2.1. Текущий ремонт и
благоустройство стационаров
X 256 X X X 0 0 X
1.2.2. Текущий ремонт и
благоустройство амбулаторно-
поликлинических учреждений
X 75 X X X 0 0 X
1.3. Закупка оборудования для
объектов здравоохранения (без 12 ГП)
14 301,30 44 10 144,20 4 638,90 45,7 0 0 0,2
1.3.1. Закупка оборудования для
стационаров (без 12ГП)
X 44 X X X 0 0 X
1.3.1. Закупка оборудования для
амбулаторно-поликлинических
учреждений (без 12ГП)
X 2 X X X 0 0 X
1.5. Текущий ремонт и закупка
оборудования для специлизированных
зданий
604,4 0 604,4 6,3 1 0 0 0
Социальные выплаты 13 728,90 X 11 362,70 11 658,60 X X X 0
Бюджетные услуги 101 958,60 X 23 768,60 0 X X X 0
Прочие расходы 73 280,10 X 4 617,00 17 582,70 X X X 54,2
Департамент здравоохранения города Москвы
Показатель
Уточненный
бюджет (СБР), млн.
руб.
Утверждено
объектов
Уточненный
бюджет (СБР) по
контрактуемым
средствам, млн.
руб.
Начато процедур (с
учетом торгов и
ГК, по
контрактуемым
средствам), млн.
руб.
% по начатым
процедурам (с
учетом торгов и
ГК, по
контрактуемым
средствам)
Объекты с
заключенными ГК
(по контрактуемым
средствам)
Объекты, работы
на которых начаты
Резерв (по
контрактуемым
средствам), млн.
руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Общий итог 29 160,10 X 5 374,70 2 664,50 X X X 58,2
Мероприятия развития 2 724,00 212 2 724,00 1 242,80 46,3 151 151 38,5
Итого по социальной сфере в
мероприятиях развития
2 724,00 212 2 724,00 1 242,80 46,3 151 151 38,5
4. Объекты физкультуры и спорта 2 724,00 212 2 724,00 1 242,80 46,3 151 151 38,5
4.1. Капитальный ремонт объектов
физкультуры и спорта
978,6 19 978,6 209,9 21,5 9 8 2
в том числе СМР X 11 X X X 2 1 X
4.1.1. Капитальный ремонт детско-
юношеских спортивных школ
(ДЮСШ)
X 4 X X X 2 2 X
в том числе СМР X 3 X X X 1 1 X
4.1.2. Капитальный ремонт
специализированных детско-
юношеских спортивных школ
олимпийского резерва (СДЮСШОР)
X 12 X X X 7 6 X
в том числе СМР X 11 X X X 2 1 X
4.2. Текущий ремонт и
благоустройство объектов
физкультуры и спорта
1 012,20 173 1 012,20 753,3 76,5 121 121 27,2
4.2.1. Текущий ремонт и
благоустройство детско-юношеских
спортивных школ (ДЮСШ)
X 50 X X X 36 36 X
4.2.2. Текущий ремонт и
благоустройство специализированных
детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва (СДЮСШОР)
X 74 X X X 55 55 X
4.3. Закупка оборудования для
объектов физкультуры и спорта
577,2 56 577,2 148,8 26 31 30 4,4
4.3.1. Закупка оборудования для
детско-юношеских спортивных школ
(ДЮСШ)
400,6 2 400,6 8,6 2,2 1 1 0,2
4.3.2. Закупка оборудования для
специализированных детско-
юношеских спортивных школ
олимпийского резерва (СДЮСШОР)
176,6 20 176,6 140,2 81,4 13 13 4,3
4.4. Адаптация для МГН на объектах
физкультуры и спорта
156,1 41 156,1 130,7 86,4 20 20 4,8
4.4.1. Адаптация для МГН детско-
юношеских спортивных школ
(ДЮСШ)
X 3 X X X 2 2 X
4.4.2. Адаптация для МГН
специализированных детско-
юношеских спортивных школ
олимпийского резерва (СДЮСШОР)
X 19 X X X 9 9 X
Социальные выплаты 31,1 X 0 0 X X X 0
Бюджетные услуги 24 340,10 X 2 526,10 245 X X X 1
Прочие расходы 2 065,00 X 124,7 1 176,70 X X X 18,6
Департамент физической культуры и спорта города Москвы
Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС
Показатель
Уточненный
бюджет (СБР), млн.
руб.
Утверждено
объектов
Уточненный
бюджет (СБР) по
контрактуемым
средствам, млн. руб.
Начато процедур (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам), млн.
руб.
% по начатым
процедурам (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам)
Объекты с
заключенными ГК
(по контрактуемым
средствам)
Объекты, работы
на которых начаты
Резерв (по
контрактуемым
средствам), млн.
руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Общий итог 22 386,30 X 20 431,40 15 339,50 X X X 16,5
АИП 15 417,00 X 15 417,00 11 884,90 X X X 0
Мероприятия развития 1 991,20 1 419 1 991,20 1 065,20 53,9 88 88 16,1
Итого по сфере городского хозяйства
в мероприятиях развития
1 380,70 1 419 1 380,70 650,3 47,2 88 88 4
16. Объекты инженерно-
коммунальной инфраструктуры
227 0 227 6,1 2,7 0 0 0
16.1. Текущий ремонт объектов
инженерно-коммунальной
инфраструктуры
227 0 227 6,1 2,7 0 0 0
18. Капитальный ремонт
архитектурно-художественного
подсветки
15,2 6 15,2 15 99,5 6 6 0,1
19. Капитальный ремонт объектов
наружного освещения
1 020,70 1 413 1 020,70 557,2 54,8 82 82 3,9
21. Развитие генеральной схемы тепло
и газоснабжения города Москвы
117,8 0 117,8 72,1 61,2 0 0 0
Итого по иным мероприятиям
развития города
610,6 0 610,6 414,9 69,3 0 0 12,1
7. Модернизация в целях
энергосбережения
610,6 0 610,6 414,9 69,3 0 0 12,1
Бюджетные услуги 3 094,00 X 2 954,50 0 X X X 0
Прочие расходы 1 884,00 X 68,8 2 389,50 X X X 0,5
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС
Показатель
Уточненный
бюджет (СБР), млн.
руб.
Утверждено
объектов
Уточненный
бюджет (СБР) по
контрактуемым
средствам, млн. руб.
Начато процедур (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам), млн.
руб.
% по начатым
процедурам (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам)
Объекты с
заключенными ГК
(по контрактуемым
средствам)
Объекты, работы
на которых начаты
Резерв (по
контрактуемым
средствам), млн.
руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Общий итог 4 810,60 X 2 449,40 1 338,80 X X X 54,5
Мероприятия развития 2 445,00 0 2 445,00 1 336,90 55,9 0 0 54,5
Итого по иным мероприятиям
развития города
2 445,00 0 2 445,00 1 336,90 55,9 0 0 54,5
1. Многофункциональные центры 2 445,00 0 2 445,00 1 336,90 55,9 0 0 54,5
1.3. Текущий ремонт
многофункциональных центров
1 260,00 0 1 260,00 566,8 45 0 0 0
Бюджетные услуги 1 865,60 X 4,4 0 X X X 0
Прочие расходы 500 X 0 2 X X X 0
Комитет государственных услуг города Москвы
Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС
Показатель
Уточненный
бюджет (СБР), млн.
руб.
Утверждено
объектов
Уточненный
бюджет (СБР) по
контрактуемым
средствам, млн. руб.
Начато процедур (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам), млн.
руб.
% по начатым
процедурам (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам)
Объекты с
заключенными ГК
(по контрактуемым
средствам)
Объекты, работы
на которых начаты
Резерв (по
контрактуемым
средствам), млн.
руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Общий итог 4 336,10 X 1 139,80 681,5 X X X 37,5
АИП 108,7 X 108,7 0 X X X 0
Мероприятия развития 3 016,60 2 254,9 136,7 58,5 0 0 21,4
Итого по иным мероприятиям
развития города
3 016,60 2 254,9 136,7 58,5 0 0 21,4
4. Поддержка обманутых
вкладчиков
2 761,70 2 0 0 - 0 0 0
6. Общегородские мероприятия 254,9 0 254,9 136,7 58,5 0 0 21,4
6.3. Развитие геоинформационного
пространства
254,9 0 254,9 136,7 58,5 0 0 21,4
Бюджетные услуги 336,9 X 86,9 0 X X X 0
Прочие расходы 874 X 689,3 544,8 X X X 16,1
Департамент градостроительной политики города Москвы
Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС
Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС
Показатель
Уточненный
бюджет (СБР), млн.
руб.
Утверждено
объектов
Уточненный
бюджет (СБР) по
контрактуемым
средствам, млн.
руб.
Начато процедур (с
учетом торгов и
ГК, по
контрактуемым
средствам), млн.
руб.
% по начатым
процедурам (с
учетом торгов и
ГК, по
контрактуемым
средствам)
Объекты с
заключенными ГК
(по контрактуемым
средствам)
Объекты, работы
на которых начаты
Резерв (по
контрактуемым
средствам), млн.
руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Общий итог 257 311,50 X 39 929,80 32 374,70 X X X 456,2
АИП 172,1 X 172,1 22,1 X X X 0
Мероприятия развития 16 110,20 2 819 14 637,80 8 670,50 60 1 624 1 148 187,4
Итого по социальной сфере в
мероприятиях развития
16 110,20 2 819 14 637,80 8 670,50 60 1 624 1 148 187,4
2. Объекты образования 16 110,20 2 819 14 637,80 8 670,50 60 1 624 1 148 187,4
2.1. Капитальный ремонт объектов
образования
4 604,20 337 4 476,30 2 848,30 65 92 74 92,6
в том числе СМР X 168 X X X 52 34 X
2.1.1. Капитальный ремонт
общеобразовательных учреждений
X 145 X X X 52 38 X
2.1.2. Капитальны ремонт дошкольных
учреждений
X 137 X X X 25 22 X
2.2. Текущий ремонт и
благоустройство объектов образования
7 044,30 1 506 6 362,00 5 080,60 81 888 466 86,9
2.2.1. Текущий ремонт и
благоустройство общеобразовательных
учреждений
X 973 X X X 491 294 X
2.2.2. Текущий ремонт и
благоустройство дошкольных
образовательных учреждений
X 365 X X X 253 148 X
2.3. Закупка оборудования для
объектов образования (без 12 ГП)
3 972,20 609 3 309,90 321,5 9,7 589 587 0,1
2.3.1. Закупка оборудования для
общеобразовательных учреждений (без
12 ГП)
X 503 X X X 501 501 X
2.3.2. Закупка оборудования для
дошкольных образовательных
учреждений (без 12 ГП)
X 87 X X X 70 68 X
2.5. Адаптация для МГН на объектах
образования
489,6 956 489,6 420 87,2 255 228 7,8
2.5.1. Адаптация для МГН в
общеобразовательных учреждениях
X 515 X X X 179 168 X
2.5.2. Адаптация для МГН
дошкольных общеобразовательных
учреждений
X 399 X X X 65 51 X
Социальные выплаты 11 600,60 X 6 707,70 6 445,40 X X X 19,6
Бюджетные услуги 224 536,40 X 18 397,90 1 123,40 X X X 0
Прочие расходы 4 890,60 X 14,3 16 113,40 X X X 249,2
Департамент образования города Москвы
Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС
Показатель
Уточненный
бюджет (СБР), млн.
руб.
Утверждено
объектов
Уточненный
бюджет (СБР) по
контрактуемым
средствам, млн. руб.
Начато процедур (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам), млн.
руб.
% по начатым
процедурам (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам)
Объекты с
заключенными ГК
(по контрактуемым
средствам)
Объекты, работы на
которых начаты
Резерв (по
контрактуемым
средствам), млн.
руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Общий итог 44 789,10 X 42 000,90 26 484,90 X X X 488,1
АИП 19 158,60 X 19 158,60 12 093,40 X X X 0
Мероприятия развития 25 095,30 4 571 22 655,70 14 337,50 64,7 1 870 1 950 487,4
Итого по сфере городского хозяйства
в мероприятиях развития
25 016,30 4 560 22 576,70 14 327,70 64,9 1 869 1 949 487,4
1. Многоквартирные дома 14 460,50 3 266 12 020,90 9 217,60 79 1 513 1 593 352,6
1.1. Капитальный ремонт МКД 14 271,40 3 176 11 831,80 9 040,40 78,7 1 417 1 502 351,9
- в том числе СМР X 1 101 X X X 811 791 X
1.1.1. Капитальный ремонт МКД
(осн.фин. + СЭР)
4 251,50 293 4 251,50 2 263,10 53,8 48 48 48,2
1.1.1.1. Основное финансирование 4 251,50 293 4 251,50 2 263,10 53,8 48 48 48,2
- в том числе СМР X 255 X X X 23 23 X
1.1.2. Расходы на лифтовое хозяйство 7 580,30 2 855 7 580,30 6 777,30 93,1 1 371 1 456 303,7
1.1.2.1. Замена лифтов 7 391,50 804 7 391,50 6 625,20 93,4 788 768 299,2
1.1.2.2. ПСД/оценка соответствия
лифтов техническому регламенту
188,8 2 111 188,8 152,1 82,5 616 719 4,5
1.1.3. Софинансирование расходов на
капитальный ремонт общего имущества
МКД
2 439,60 50 0 0 - 0 0 0
1.3. Адаптация МКД для МГН 189,1 105 189,1 177,2 94,1 105 105 0,7
3. Объекты улично-дорожной сети 5 292,90 1 123 5 292,90 1 399,60 26,7 309 309 59,8
3.3. Локальные мероприятия на УДС 5 292,90 1 123 5 292,90 1 399,60 26,7 309 309 59,8
3.3.1. Обустройство велодорожек и
велопарковок
330,7 881 330,7 280,6 87,8 300 300 10,9
3.3.2 Обустройство парковочного
пространства города Москвы
1 747,70 205 1 747,70 835,6 49 9 9 43,5
3.3.3. Мероприятия по обустройству
выделенных полос, территорий вдоль
вылетных магистралей и тротуаров
3 214,50 37 3 214,50 283,3 8,8 0 0 5,4
5. Локальные мероприятия отстойно-
разворотных площадок
533,3 90 533,3 527,5 99,5 3 3 3,2
6. Локальные мероприятия
транспортно-пересадочных узлов
400,2 15 400,2 393,8 99,4 11 11 4,2
7. Благоустройство объектов
озеленения; особо охраняемых
территорий; скверов, парков,
бульваров
1 000,00 3 1 000,00 1 252,40 125,6 0 0 3
7.2. Благоустройство скверов, парков,
бульваров (ГП Туризм)
1 000,00 3 1 000,00 1 252,40 125,6 0 0 3
11. Капитальный ремонт нежилых
зданий и спецжилфонда
3 329,50 63 3 329,50 1 536,80 47,1 33 33 64,7
11.1. Капитальный ремонт нежилых
зданий (ГП Им.-зем. политика)
2 243,50 37 2 243,50 778 34,9 7 7 17,3
11.2. Капитальный ремонт нежилых
зданий (ГП Безопасный город)
1 086,10 26 1 086,10 758,8 73,1 26 26 47,4
Итого по социальной сфере в
мероприятиях развития
58,9 0 58,9 0 0 0 0 0
1. Объекты здравоохранения 58,9 0 58,9 0 0 0 0 0
1.1. Капитальный ремонт объектов
здравоохранения
58,9 0 58,9 0 0 0 0 0
Итого по иным мероприятиям
развития города
20,1 11 20,1 9,8 48,7 1 1 0
1. Многофункциональные центры 20,1 11 20,1 9,8 48,7 1 1 0
1.2. Капитальный ремонт
многофункциональных центров
20,1 11 20,1 9,8 48,7 1 1 0
Бюджетные услуги 96,5 X 64,2 0 X X X 0
Прочие расходы 438,7 X 122,4 54 X X X 0,7
Департамент капитального ремонта города Москвы
Показатель
Уточненный
бюджет (СБР), млн.
руб.
Утверждено
объектов
Уточненный
бюджет (СБР) по
контрактуемым
средствам, млн. руб.
Начато процедур (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам), млн.
руб.
% по начатым
процедурам (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам)
Объекты с
заключенными ГК
(по контрактуемым
средствам)
Объекты, работы
на которых начаты
Резерв (по
контрактуемым
средствам), млн.
руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Общий итог 4 790,50 X 4 790,50 2 422,30 X X X 142,3
АИП 1 117,30 X 1 117,30 27,3 X X X 0
Мероприятия развития 3 420,50 0 3 420,50 2 253,40 68,7 0 0 140,3
Итого по иным мероприятиям
развития города
3 420,50 0 3 420,50 2 253,40 68,7 0 0 140,3
6. Общегородские мероприятия 3 420,50 0 3 420,50 2 253,40 68,7 0 0 140,3
6.3. Развитие геоинформационного
пространства
3 420,50 0 3 420,50 2 253,40 68,7 0 0 140,3
Бюджетные услуги 97,8 X 97,8 0 X X X 0
Прочие расходы 155 X 155 141,7 X X X 2,1
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура)
Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС
Показатель
Уточненный
бюджет (СБР), млн.
руб.
Утверждено
объектов
Уточненный
бюджет (СБР) по
контрактуемым
средствам, млн. руб.
Начато процедур (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам), млн.
руб.
% по начатым
процедурам (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам)
Объекты с
заключенными ГК
(по контрактуемым
средствам)
Объекты, работы
на которых начаты
Резерв (по
контрактуемым
средствам), млн.
руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Общий итог 207 844,80 X 9 825,70 7 613,90 X X X 33,7
Мероприятия развития 2 603,20 239 2 119,10 1 620,70 76,6 156 162 3,8
13.1. Капитальный ремонт парков
культуры и отдыха
15 0 0 0 - 0 0 0
13.4. Закупка оборудования для парков
культуры и отдыха
3 0 0 0 - 0 0 0
Итого по социальной сфере в
мероприятиях развития
2 585,20 239 2 119,10 1 620,70 76,6 156 162 3,8
5. Объекты соц. защиты и семейной
и молодежной политики
2 603,20 239 2 119,10 1 620,70 76,6 156 162 3,8
5.1. Капитальный ремонт объектов
соц.защиты и семейной и молодежной
политики
1 732,80 159 1 401,40 1 141,00 81,5 59 74 2,2
в том числе СМР X 101 X X X 56 70 X
5.1.1. Капитальный ремонт объектов
соц.защиты
X 143 X X X 48 63 X
в том числе СМР X 86 X X X 48 62 X
5.2. Текущий ремонт и благоустройство
объектов соц.защиты и семейной и
молодежной политики
95,7 74 0 0 - 0 8 0
5.2.1. Текущий ремонт и
благоустройство объектов соц.защиты
X 74 X X X 0 8 X
5.3. Закупка оборудования для
объектов соц.защиты и семейной и
молодежной политики
609,2 155 570,2 396,6 69,6 145 145 0
5.3.1. Закупка оборудования для
объектов соц.защиты
X 106 X X X 98 98 X
5.4. Адаптация для МГН на объектах
соц. защиты и семейной и молодежной
политики
147,5 49 147,5 83,1 57 0 0 1,7
5.4.1. Адаптация для МГН на объектах
соц.защиты
X 31 X X X 0 0 X
5.5. Благоустройство Екатерининского
парка
18 1 0 0 - 0 0 0
Социальные выплаты 165 224,10 X 4 340,90 3 508,10 X X X 17,5
Бюджетные услуги 33 864,90 X 955,6 0,2 X X X 0
Прочие расходы 6 152,60 X 2 410,10 2 484,90 X X X 12,4
Департамент социальной защиты населения города Москвы
Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС
Показатель
Уточненный
бюджет (СБР), млн.
руб.
Утверждено
объектов
Уточненный
бюджет (СБР) по
контрактуемым
средствам, млн.
руб.
Начато процедур (с
учетом торгов и
ГК, по
контрактуемым
средствам), млн.
руб.
% по начатым
процедурам (с
учетом торгов и
ГК, по
контрактуемым
средствам)
Объекты с
заключенными ГК
(по контрактуемым
средствам)
Объекты, работы
на которых начаты
Резерв (по
контрактуемым
средствам), млн.
руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Общий итог 81 061,80 X 39 802,30 32 559,60 X X X 51,8
АИП 750 X 750 74,7 X X X 0
Мероприятия развития 15 362,60 1 109 13 613,60 10 181,70 74,8 766 770 0,4
Итого по сфере городского хозяйства
в мероприятиях развития
11 568,60 1 060 11 295,40 9 970,30 88,3 761 756 0,4
1. Многоквартирные дома 518,1 71 518,1 389,1 75,1 52 53 0
1.1. Капитальный ремонт МКД 376,3 71 376,3 389,1 103,4 52 53 0
- в том числе СМР X 62 X X X 38 39 X
1.1.1. Капитальный ремонт МКД
(осн.фин. + СЭР)
376,3 71 376,3 389,1 103,4 52 53 0
1.1.1.1. Основное финансирование 376,3 71 376,3 389,1 103,4 52 53 0
- в том числе СМР X 62 X X X 38 39 X
1.3. Адаптация МКД для МГН 141,8 0 141,8 0 0 0 0 0
2. Дворовые территории 559 223 559 503,2 90,1 223 223 0,4
2.1. Благоустройство дворовых
территорий (ГП Жилище)
559 223 559 503,2 90,1 223 223 0,4
2.1.1. Основное финансирование
дворовых территорий
559 223 559 503,2 90,1 223 223 0,4
3. Объекты улично-дорожной сети 5 411,30 215 5 318,00 4 498,30 84,6 114 49 0
3.1. Капитальный ремонт объектов
УДС
40 0 40 0,6 1,5 0 0 0
3.2. Текущий ремонт объектов УДС 5 278,00 215 5 278,00 4 497,70 85,4 114 49 0
3.2.1. Ремонт объектов УДС 5 265,50 215 5 265,50 4 497,70 85,4 114 49 0
3.2.2. Установка дорожных знаков 12,5 0 12,5 0 - 0 0 0
4. Инженерно-транспортные
сооружения
3 974,00 65 2 318,20 211,4 9,1 5 15 0
4.1. Капитальный ремонт инженерно-
транспортных сооружений
3 794,00 49 2 318,20 211,4 9,1 5 14 0
4.2. Адаптация инженерно-
транспортных сооружений
180 16 0 0 - 0 1 0
7. Благоустройство объектов
озеленения; особо охраняемых
территорий; скверов, парков,
бульваров
4 360,10 476 4 360,10 4 572,30 104,9 368 426 0
7.1. Благоустройство объектов
озеленения
526,1 425 526,1 316,9 60,2 339 398 0
7.1.1. Понижение газонов до уровня
бортового камня (ГП Транспорт)
199 18 199 76,1 38,2 17 17 0
7.1.4. Мероприятия по цветочному
оформлению (Мероприятия ООС)
327,1 407 327,1 240,8 73,6 322 381 0
7.2. Благоустройство скверов, парков,
бульваров (ГП Туризм)
3 834,00 51 3 834,00 4 255,40 111 29 28 0
8. Реконструкция объединенных
диспетчерских систем
500 42 500 0 0 0 0 0
15. Общественные туалеты 37,3 12 37,3 4,6 12,2 4 4 0
15.1. Капитальный ремонт
общественных туалетов
35,3 10 35,3 4,6 12,9 4 4 0
15.2. Адаптация общественных
туалетов для МГН
2 2 2 0 0 0 0 0
17. Капитальный ремонт
гидротехнических сооружений
2,8 5 2,8 2,8 99,6 0 0 0
Социальные выплаты 21 567,20 X 0 0 X X X 0
Бюджетные услуги 31 828,50 X 17 879,70 317,3 X X X 0,3
Прочие расходы 11 553,60 X 7 559,00 21 986,00 X X X 51
Департамент ЖКХ и благоустройства города Москвы
Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС
Показатель
Уточненный
бюджет (СБР), млн.
руб.
Утверждено
объектов
Уточненный
бюджет (СБР) по
контрактуемым
средствам, млн. руб.
Начато процедур (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам), млн.
руб.
% по начатым
процедурам (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам)
Объекты с
заключенными ГК
(по контрактуемым
средствам)
Объекты, работы
на которых начаты
Резерв (по
контрактуемым
средствам), млн.
руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Общий итог 7 554,10 X 4 017,40 3 113,90 X X X 69,9
Мероприятия развития 2 914,10 103 2 914,10 2 380,10 82,8 66 65 40
Итого по сфере городского хозяйства
в мероприятиях развития
2 914,10 103 2 914,10 2 380,10 82,8 66 65 40
7. Благоустройство объектов
озеленения; особо охраняемых
территорий; скверов, парков,
бульваров
2 914,10 103 2 914,10 2 380,10 82,8 66 65 40
7.1. Благоустройство объектов
озеленения
1 674,90 43 1 674,90 1 425,60 86,4 24 24 25,5
7.1.3. Мероприятия по
компенсационному озеленению
(Мероприятия ООС)
1 674,90 43 1 674,90 1 425,60 86,4 24 24 25,5
7.3. Мероприятия по организации
досуга и отдыха населения на особо
охраняемых территориях
(Мероприятия ООС)
1 239,30 60 1 239,30 954,5 77,9 42 41 14,5
Социальные выплаты 473 X 0 0 X X X 0
Бюджетные услуги 1 797,10 X 15,5 0 X X X 0
Прочие расходы 2 369,90 X 1 087,70 733,8 X X X 29,8
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС
Показатель
Уточненный
бюджет (СБР), млн.
руб.
Утверждено
объектов
Уточненный
бюджет (СБР) по
контрактуемым
средствам, млн. руб.
Начато процедур (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам), млн.
руб.
% по начатым
процедурам (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам)
Объекты с
заключенными ГК
(по контрактуемым
средствам)
Объекты, работы
на которых начаты
Резерв (по
контрактуемым
средствам), млн.
руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Общий итог 8 483,40 X 3 985,70 2 374,00 X X X 33,6
АИП 1 273,00 X 1 273,00 583,6 X X X 0
Мероприятия развития 1 002,20 3 1 002,20 891,5 90,8 2 2 20,6
Итого по сфере городского хозяйства
в мероприятиях развития
1 002,20 3 1 002,20 891,5 90,8 2 2 20,6
12. Специализированные здания
(пожарная часть, депо, ...)
1 002,20 3 1 002,20 891,5 90,8 2 2 20,6
12.1. Капитальный ремонт
специализированных зданий
129,6 3 129,6 49,5 42,3 2 2 12,6
12.2. Закупка оборудования для
специализированных зданий
872,7 1 872,7 842 97,4 0 0 8
Бюджетные услуги 1 740,70 X 1 488,60 158,8 X X X 1,3
Прочие расходы 4 467,50 X 221,8 740 X X X 11,7
Управление гражданской защиты города Москвы
Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС
Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС
Уточненный
бюджет (СБР), млн.
руб.
Утверждено
объектов
Уточненный
бюджет (СБР) по
контрактуемым
средствам, млн. руб.
Начато процедур (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам), млн.
руб.
% по начатым
процедурам (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам)
Объекты с
заключенными ГК
(по контрактуемым
средствам)
Объекты, работы на
которых начаты
Резерв (по
контрактуемым
средствам), млн.
руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Общий итог 15 278,90 X 9 189,20 7 268,90 X X X 341,6
АИП 8,2 X 8,2 0 X X X 0
Мероприятия развития 3 977,50 1 809 3 933,90 3 522,10 93,6 1 636 1 547 170
Итого по сфере городского хозяйства
в мероприятиях развития
3 977,50 1 809 3 933,90 3 522,10 93,6 1 636 1 547 170
1. Многоквартирные дома 824,9 135 824,9 678 85,9 135 134 35,9
1.1. Капитальный ремонт МКД 747,5 135 747,5 630 88 135 134 31,8
- в том числе СМР X 135 X X X 135 134 X
1.1.1. Капитальный ремонт МКД
(осн.фин. + СЭР)
747,5 135 747,5 630 88 135 134 31,8
1.1.1.1. Основное финансирование 538 122 538 501,6 96,2 122 121 16,6
- в том числе СМР X 122 X X X 122 121 X
1.1.1.2. Средства СЭР 209,6 13 209,6 128,4 66,1 13 13 15,2
1.2. Работы в рамках СЭР 72,3 0 72,3 48 70,3 0 0 4,1
1.3. Адаптация МКД для МГН 5 0 5 0 0 0 0 0
2. Дворовые территории 1 580,90 1 253 1 580,90 1 428,50 94,5 1 097 1 115 70
2.1. Благоустройство дворовых
территорий (ГП Жилище)
1 506,00 1 251 1 506,00 1 360,70 94,5 1 095 1 113 65,8
2.1.1. Основное финансирование
дворовых территорий
1 100,10 1 145 1 100,10 1 011,50 96,5 1 008 1 027 51,4
2.1.2. Средства СЭР (включая скверы,
парки, бульвары)
405,9 162 405,9 349,2 89,2 130 129 14,3
2.1.2.1. Дворовые территории X 162 X X X 130 129 X
2.2. Благоустройство дворовых
территорий (ГП Туризм)
74,9 2 74,9 67,8 96 2 2 4,2
3. Объекты улично-дорожной сети 967,2 136 967,2 914,6 97,8 136 62 31,5
3.2. Текущий ремонт объектов УДС 967,2 136 967,2 914,6 97,8 136 62 31,5
3.2.1. Ремонт объектов УДС 967,2 136 967,2 914,6 97,8 136 62 31,5
7. Благоустройство объектов
озеленения; особо охраняемых
территорий; скверов, парков,
бульваров
217,6 228 217,6 182,8 88,5 228 198 11,2
7.1. Благоустройство объектов
озеленения
134 223 134 102,1 83,1 223 193 11,2
7.1.1. Понижение газонов до уровня
бортового камня (ГП Транспорт)
88 70 88 58,2 74,5 70 40 9,9
7.1.4. Мероприятия по цветочному
оформлению (Мероприятия ООС)
46 153 46 43,9 98,1 153 153 1,3
7.2. Благоустройство скверов, парков,
бульваров (ГП Туризм)
83,6 5 83,6 80,7 96,5 5 5 0
9. Благоустройство ярмарок
выходного дня
46 0 2,4 0,4 46,8 0 0 1,5
10. Благоустройство кладбищ 1,1 0 1,1 1 94,3 0 0 0
14. Благоустройство объектов
образования (по префектурам АО)
339,9 57 339,9 316,7 99 40 38 19,9
Социальные выплаты 67,7 X 53,7 21,7 X X X 1
Бюджетные услуги 9 907,70 X 4 697,30 138,5 X X X 8,1
Прочие расходы 1 317,80 X 496 3 586,50 X X X 162,5
Префектура ВАО
Показатель
Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС
Уточненный
бюджет (СБР), млн.
руб.
Утверждено
объектов
Уточненный
бюджет (СБР) по
контрактуемым
средствам, млн.
руб.
Начато процедур (с
учетом торгов и
ГК, по
контрактуемым
средствам), млн.
руб.
% по начатым
процедурам (с
учетом торгов и
ГК, по
контрактуемым
средствам)
Объекты с
заключенными ГК
(по контрактуемым
средствам)
Объекты, работы
на которых начаты
Резерв (по
контрактуемым
средствам), млн.
руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Общий итог 12 897,50 X 7 779,40 6 831,00 X X X 177,7
Мероприятия развития 3 440,00 993 3 384,00 3 032,00 92,3 943 877 100,3
Итого по сфере городского
хозяйства в мероприятиях развития
3 440,00 993 3 384,00 3 032,00 92,3 943 877 100,3
1. Многоквартирные дома 513,6 238 513,6 417,4 83,2 237 237 11,7
1.1. Капитальный ремонт МКД 465,1 238 465,1 406,8 89,5 237 237 10,6
- в том числе СМР X 238 X X X 237 237 X
1.1.1. Капитальный ремонт МКД
(осн.фин. + СЭР)
465,1 238 465,1 406,8 89,5 237 237 10,6
1.1.1.1. Основное финансирование 378,3 200 378,3 358 95,8 199 199 4,4
- в том числе СМР X 200 X X X 199 199 X
1.1.1.2. Средства СЭР 86,9 38 86,9 48,8 60,5 38 38 6,2
1.2. Работы в рамках СЭР 48,2 0 48,2 10,6 22,4 0 0 1,1
1.3. Адаптация МКД для МГН 0,2 0 0,2 0 0 0 0 0
2. Дворовые территории 1 331,70 320 1 331,70 1 122,70 85,7 285 276 41,1
2.1. Благоустройство дворовых
территорий (ГП Жилище)
1 283,90 320 1 283,90 1 113,20 88,1 285 276 39,6
2.1.1. Основное финансирование
дворовых территорий
899,2 164 899,2 815,4 91,8 148 134 31,4
2.1.2. Средства СЭР (включая скверы,
парки, бульвары)
384,7 173 384,7 297,8 79,1 153 158 8,2
2.1.2.1. Дворовые территории X 173 X X X 153 158 X
2.2. Благоустройство дворовых
территорий (ГП Туризм)
47,8 0 47,8 9,5 20,4 0 0 1,5
3. Объекты улично-дорожной сети 936,2 63 936,2 899,7 98,4 63 32 21,9
3.1. Капитальный ремонт объектов
УДС
3,7 0 3,7 3,2 92,8 0 0 0,2
3.2. Текущий ремонт объектов УДС 932,5 63 932,5 896,5 98,4 63 32 21,7
3.2.1. Ремонт объектов УДС 932,5 63 932,5 896,5 98,4 63 32 21,7
7. Благоустройство объектов
озеленения; особо охраняемых
территорий; скверов, парков,
бульваров
313 304 313 340,8 120,6 304 304 10,5
7.1. Благоустройство объектов
озеленения
168,8 303 168,8 230,2 138,3 303 303 2,4
7.1.1. Понижение газонов до уровня
бортового камня (ГП Транспорт)
85,3 26 85,3 73,2 86,6 26 26 0,8
7.1.2. Капитальный ремонт зеленых
насаждений (Мероприятия ООС)
2,2 0 2,2 78,7 5 489,70 0 0 0,7
7.1.4. Мероприятия по цветочному
оформлению (Мероприятия ООС)
81,3 277 81,3 78,2 97,2 277 277 0,8
7.2. Благоустройство скверов, парков,
бульваров (ГП Туризм)
144,2 1 144,2 110,6 95,2 1 1 8,1
9. Благоустройство ярмарок
выходного дня
58,9 0 2,9 0 0 0 0 0
10. Благоустройство кладбищ 1,2 0 1,2 0,8 80,2 0 0 0,2
14. Благоустройство объектов
образования (по префектурам АО)
285,4 68 285,4 250,7 92,7 54 28 15
Социальные выплаты 73,8 X 61,6 9,9 X X X 0,7
Бюджетные услуги 7 984,10 X 3 722,50 103,6 X X X 3,1
Прочие расходы 1 399,60 X 611,3 3 685,70 X X X 73,5
Префектура ЗАО
Показатель
Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС
Уточненный
бюджет (СБР), млн.
руб.
Утверждено
объектов
Уточненный
бюджет (СБР) по
контрактуемым
средствам, млн. руб.
Начато процедур (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам), млн.
руб.
% по начатым
процедурам (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам)
Объекты с
заключенными ГК
(по контрактуемым
средствам)
Объекты, работы на
которых начаты
Резерв (по
контрактуемым
средствам), млн.
руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Общий итог 12 805,30 X 7 994,40 6 370,70 X X X 201,8
Мероприятия развития 4 083,20 1 442 4 057,90 2 972,80 75,1 1 349 1 132 97,8
Итого по сфере городского хозяйства
в мероприятиях развития
4 083,20 1 442 4 057,90 2 972,80 75,1 1 349 1 132 97,8
1. Многоквартирные дома 565,8 321 565,8 650,9 119,5 314 314 21,2
1.1. Капитальный ремонт МКД 535,9 321 535,9 645,1 125,3 314 314 21
- в том числе СМР X 302 X X X 276 276 X
1.1.1. Капитальный ремонт МКД
(осн.фин. + СЭР)
535,9 321 535,9 645,1 125,3 314 314 21
1.1.1.1. Основное финансирование 444 260 444 567,1 133,7 255 255 19,9
- в том числе СМР X 260 X X X 246 246 X
1.1.1.2. Средства СЭР 91,9 64 91,9 77,9 85,8 62 62 1,2
1.2. Работы в рамках СЭР 28,1 0 28,1 5,2 18,5 0 0 0,1
1.3. Адаптация МКД для МГН 1,8 0 1,8 0,6 39,6 0 0 0,1
2. Дворовые территории 1 616,00 709 1 616,00 1 124,20 71,1 703 560 34,3
2.1. Благоустройство дворовых
территорий (ГП Жилище)
1 566,10 697 1 566,10 1 091,90 71 697 559 28,3
2.1.1. Основное финансирование
дворовых территорий
1 304,70 610 1 304,70 857,2 67,2 610 476 28,3
2.1.2. Средства СЭР (включая скверы,
парки, бульвары)
261,5 158 261,5 234,7 89,8 158 139 0
2.1.2.1. Дворовые территории X 158 X X X 158 139 X
2.2. Благоустройство дворовых
территорий (ГП Туризм)
49,9 25 49,9 32,3 73,6 10 1 6
3. Объекты улично-дорожной сети 697,1 101 697,1 645,7 97,1 101 28 32,1
3.2. Текущий ремонт объектов УДС 697,1 101 697,1 645,7 97,1 101 28 32,1
3.2.1. Ремонт объектов УДС 697,1 101 697,1 645,7 97,1 101 28 32,1
7. Благоустройство объектов
озеленения; особо охраняемых
территорий; скверов, парков,
бульваров
915 295 915 304,1 33,6 231 230 10,1
7.1. Благоустройство объектов
озеленения
238,8 293 238,8 200,4 87,5 230 230 9,9
7.1.1. Понижение газонов до уровня
бортового камня (ГП Транспорт)
171,7 63 171,7 163,1 95 0 0 0
7.1.2. Капитальный ремонт зеленых
насаждений (Мероприятия ООС)
2,1 0 2,1 1,3 64,7 0 0 0,1
7.1.4. Мероприятия по цветочному
оформлению (Мероприятия ООС)
65,1 230 65,1 36 65,1 230 230 9,8
7.2. Благоустройство скверов, парков,
бульваров (ГП Туризм)
676,2 2 676,2 103,7 15,3 1 0 0,2
9. Благоустройство ярмарок
выходного дня
27,4 0 2 0 0 0 0 0
10. Благоустройство кладбищ 1,7 0 1,7 0,7 40,3 0 0 0
14. Благоустройство объектов
образования (по префектурам АО)
260,2 16 260,2 247,2 95 0 0 0
Социальные выплаты 15,4 X 7,9 2,9 X X X 0,1
Бюджетные услуги 7 440,70 X 3 653,40 83,6 X X X 1,3
Прочие расходы 1 265,90 X 275,2 3 311,50 X X X 102,6
Префектура САО
Показатель
Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС
Уточненный
бюджет (СБР), млн.
руб.
Утверждено
объектов
Уточненный
бюджет (СБР) по
контрактуемым
средствам, млн. руб.
Начато процедур (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам), млн.
руб.
% по начатым
процедурам (с
учетом торгов и ГК,
по контрактуемым
средствам)
Объекты с
заключенными ГК
(по контрактуемым
средствам)
Объекты, работы на
которых начаты
Резерв (по
контрактуемым
средствам), млн.
руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Общий итог 12 840,00 X 7 405,60 6 748,90 X X X 354,2
АИП 29,9 X 29,9 0 X X X 0
Мероприятия развития 3 588,30 1 693 3 588,30 2 991,80 93,1 1 311 1 103 242,8
Итого по сфере городского хозяйства
в мероприятиях развития
3 588,30 1 693 3 588,30 2 991,80 93,1 1 311 1 103 242,8
1. Многоквартирные дома 625,8 316 625,8 591,4 110,9 243 249 53,7
1.1. Капитальный ремонт МКД 606,1 315 606,1 590,2 113,7 242 248 52,3
- в том числе СМР X 315 X X X 242 248 X
1.1.1. Капитальный ремонт МКД
(осн.фин. + СЭР)
606,1 315 606,1 590,2 113,7 242 248 52,3
1.1.1.1. Основное финансирование 385,2 242 385,2 463,3 126,9 194 191 20,1
- в том числе СМР X 242 X X X 194 191 X
1.1.1.2. Средства СЭР 220,9 84 220,9 126,9 82,3 51 59 32,2
1.2. Работы в рамках СЭР 18,3 0 18,3 1,2 9,5 0 0 1,4
1.3. Адаптация МКД для МГН 1,4 1 1,4 0,1 4,2 1 1 0
2. Дворовые территории 1 551,00 974 1 551,00 1 148,00 91,1 724 588 166,5
2.1. Благоустройство дворовых
территорий (ГП Жилище)
1 453,00 935 1 453,00 1 094,80 94 700 555 163
2.1.1. Основное финансирование
дворовых территорий
1 032,40 531 1 032,40 805,5 90,8 463 379 145,4
2.1.2. Средства СЭР (включая скверы,
парки, бульвары)
420,7 499 420,7 289,3 104 263 188 17,6
2.1.2.1. Дворовые территории X 499 X X X 263 188 X
2.2. Благоустройство дворовых
территорий (ГП Туризм)
98 66 98 53,2 56,3 41 41 3,5
3. Объекты улично-дорожной сети 905,1 109 905,1 872,7 98,5 109 37 19,3
3.2. Текущий ремонт объектов УДС 905,1 109 905,1 872,7 98,5 109 37 19,3
3.2.1. Ремонт объектов УДС 905,1 109 905,1 872,7 98,5 109 37 19,3
7. Благоустройство объектов
озеленения; особо охраняемых
территорий; скверов, парков,
бульваров
193,1 238 193,1 156,9 82,4 228 228 2,7
7.1. Благоустройство объектов
озеленения
113,9 236 113,9 110,1 98,9 228 228 2,6
7.1.1. Понижение газонов до уровня
бортового камня (ГП Транспорт)
40 51 40 37,8 97,8 51 51 1,3
7.1.4. Мероприятия по цветочному
оформлению (Мероприятия ООС)
73,9 186 73,9 72,3 99,5 178 178 1,3
7.2. Благоустройство скверов, парков,
бульваров (ГП Туризм)
79,2 2 79,2 46,8 59,2 0 0 0,1
9. Благоустройство ярмарок
выходного дня
1,1 16 1,1 0 0 1 1 0
10. Благоустройство кладбищ 1,5 0 1,5 0,8 71,1 0 0 0,5
14. Благоустройство объектов
образования (по префектурам АО)
310,7 40 310,7 222 71,5 6 0 0,2
Социальные выплаты 7,9 X 0 0 X X X 0
Бюджетные услуги 7 555,20 X 3 053,90 132,2 X X X 6,9
Прочие расходы 1 617,90 X 733,4 3 625,00 X X X 104,5
Префектура СВАО
Показатель
Реализация мероприятий развития государственных программ города Москвы в 2013 году
Реализация мероприятий развития государственных программ города Москвы в 2013 году
Реализация мероприятий развития государственных программ города Москвы в 2013 году
Реализация мероприятий развития государственных программ города Москвы в 2013 году
Реализация мероприятий развития государственных программ города Москвы в 2013 году
Реализация мероприятий развития государственных программ города Москвы в 2013 году
Реализация мероприятий развития государственных программ города Москвы в 2013 году

More Related Content

What's hot

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКВЫ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД...
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКВЫ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД...ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКВЫ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД...
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКВЫ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД...Пресс Служба Дептэх
 
Исполнение бюджета за 2013 Березовский городской округ
Исполнение бюджета за 2013 Березовский городской округИсполнение бюджета за 2013 Березовский городской округ
Исполнение бюджета за 2013 Березовский городской округMoreBriz
 
О ходе проведения месячника по уборке и благоустройству городских территорий
О ходе проведения месячника по уборке и благоустройству городских территорийО ходе проведения месячника по уборке и благоустройству городских территорий
О ходе проведения месячника по уборке и благоустройству городских территорийThe webportal of the Mayor and the Government of Moscow
 
Проект планировки территории Северного и Северо-Восточного административных о...
Проект планировки территории Северного и Северо-Восточного административных о...Проект планировки территории Северного и Северо-Восточного административных о...
Проект планировки территории Северного и Северо-Восточного административных о...The webportal of the Mayor and the Government of Moscow
 
том 1 планир организ межевание
том 1 планир организ межеваниетом 1 планир организ межевание
том 1 планир организ межеваниеtiiz
 
Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Генерала Белобород...
Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Генерала Белобород...Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Генерала Белобород...
Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Генерала Белобород...Ilay Evteev
 
презентация отчета фгбу подольская мис за 2015 г 2010 программа
презентация отчета фгбу подольская мис за 2015 г 2010 программапрезентация отчета фгбу подольская мис за 2015 г 2010 программа
презентация отчета фгбу подольская мис за 2015 г 2010 программаLittleGoddess
 
Проект планировки части территории жилого района в п.Староуткинск
Проект планировки части территории жилого района в п.Староуткинск Проект планировки части территории жилого района в п.Староуткинск
Проект планировки части территории жилого района в п.Староуткинск Olga Safronova
 
Презентация КО ООТ Брянская область 2015
Презентация КО ООТ Брянская область 2015Презентация КО ООТ Брянская область 2015
Презентация КО ООТ Брянская область 2015AFK-Audit
 
НАЛОГИ. БЮДЖЕТЫ. ФИНАНСЫ
 НАЛОГИ. БЮДЖЕТЫ. ФИНАНСЫ НАЛОГИ. БЮДЖЕТЫ. ФИНАНСЫ
НАЛОГИ. БЮДЖЕТЫ. ФИНАНСЫVebinarYabloko
 
Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма н...
Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма н...Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма н...
Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма н...The webportal of the Mayor and the Government of Moscow
 
годовой отчет мобу дод ддт за 2012 год
годовой отчет мобу дод ддт за 2012 годгодовой отчет мобу дод ддт за 2012 год
годовой отчет мобу дод ддт за 2012 годvirtualtaganrog
 

What's hot (16)

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКВЫ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД...
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКВЫ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД...ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКВЫ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД...
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКВЫ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД...
 
Исполнение бюджета за 2013 Березовский городской округ
Исполнение бюджета за 2013 Березовский городской округИсполнение бюджета за 2013 Березовский городской округ
Исполнение бюджета за 2013 Березовский городской округ
 
О ходе проведения месячника по уборке и благоустройству городских территорий
О ходе проведения месячника по уборке и благоустройству городских территорийО ходе проведения месячника по уборке и благоустройству городских территорий
О ходе проведения месячника по уборке и благоустройству городских территорий
 
Проект планировки территории Северного и Северо-Восточного административных о...
Проект планировки территории Северного и Северо-Восточного административных о...Проект планировки территории Северного и Северо-Восточного административных о...
Проект планировки территории Северного и Северо-Восточного административных о...
 
том 1 планир организ межевание
том 1 планир организ межеваниетом 1 планир организ межевание
том 1 планир организ межевание
 
Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Генерала Белобород...
Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Генерала Белобород...Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Генерала Белобород...
Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Генерала Белобород...
 
презентация отчета фгбу подольская мис за 2015 г 2010 программа
презентация отчета фгбу подольская мис за 2015 г 2010 программапрезентация отчета фгбу подольская мис за 2015 г 2010 программа
презентация отчета фгбу подольская мис за 2015 г 2010 программа
 
Проект планировки части территории жилого района в п.Староуткинск
Проект планировки части территории жилого района в п.Староуткинск Проект планировки части территории жилого района в п.Староуткинск
Проект планировки части территории жилого района в п.Староуткинск
 
test
testtest
test
 
Открытый Владикавказ
Открытый ВладикавказОткрытый Владикавказ
Открытый Владикавказ
 
Презентация КО ООТ Брянская область 2015
Презентация КО ООТ Брянская область 2015Презентация КО ООТ Брянская область 2015
Презентация КО ООТ Брянская область 2015
 
test
testtest
test
 
НАЛОГИ. БЮДЖЕТЫ. ФИНАНСЫ
 НАЛОГИ. БЮДЖЕТЫ. ФИНАНСЫ НАЛОГИ. БЮДЖЕТЫ. ФИНАНСЫ
НАЛОГИ. БЮДЖЕТЫ. ФИНАНСЫ
 
Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма н...
Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма н...Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма н...
Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма н...
 
презентация изменения в бюджете бета
презентация изменения в бюджете бетапрезентация изменения в бюджете бета
презентация изменения в бюджете бета
 
годовой отчет мобу дод ддт за 2012 год
годовой отчет мобу дод ддт за 2012 годгодовой отчет мобу дод ддт за 2012 год
годовой отчет мобу дод ддт за 2012 год
 

Viewers also liked

Post traumatic stress disorder
Post traumatic stress disorderPost traumatic stress disorder
Post traumatic stress disorderdrvirajpandit
 
ดนตรีสากล
ดนตรีสากลดนตรีสากล
ดนตรีสากลKan Directioner
 
Tugas plkj
Tugas plkjTugas plkj
Tugas plkjhanif003
 
Narisara311 ,310
Narisara311 ,310Narisara311 ,310
Narisara311 ,310Narisaramiw
 
Hindi kavita laal tamatar
Hindi kavita  laal tamatarHindi kavita  laal tamatar
Hindi kavita laal tamatarRakhi Sharma
 
Presentazione Tweetaliano Erasmus/EILC
Presentazione Tweetaliano Erasmus/EILCPresentazione Tweetaliano Erasmus/EILC
Presentazione Tweetaliano Erasmus/EILCg0bb1
 
E 12 bsp1779_pankajkumarvisualcv
E 12 bsp1779_pankajkumarvisualcvE 12 bsp1779_pankajkumarvisualcv
E 12 bsp1779_pankajkumarvisualcvPankaj Kumar
 
El aguila de wilmar ivan G L
El aguila de wilmar ivan G LEl aguila de wilmar ivan G L
El aguila de wilmar ivan G Lwilmar gonzalez
 
Cloud Computing
 Cloud Computing Cloud Computing
Cloud ComputingAbdul Aslam
 
сравнение десятичных дробей
сравнение десятичных дробейсравнение десятичных дробей
сравнение десятичных дробейlena3357
 
Post traumatic stress disorder
Post traumatic stress disorderPost traumatic stress disorder
Post traumatic stress disorderdrvirajpandit
 
Piezo vibrotactile touch_screeen_eurohaptics_2012
Piezo vibrotactile touch_screeen_eurohaptics_2012Piezo vibrotactile touch_screeen_eurohaptics_2012
Piezo vibrotactile touch_screeen_eurohaptics_2012saranyasubhjith
 

Viewers also liked (20)

Post traumatic stress disorder
Post traumatic stress disorderPost traumatic stress disorder
Post traumatic stress disorder
 
ดนตรีสากล
ดนตรีสากลดนตรีสากล
ดนตรีสากล
 
T pack presentation
T pack presentationT pack presentation
T pack presentation
 
Tugas plkj
Tugas plkjTugas plkj
Tugas plkj
 
Narisara311 ,310
Narisara311 ,310Narisara311 ,310
Narisara311 ,310
 
Hindi kavita laal tamatar
Hindi kavita  laal tamatarHindi kavita  laal tamatar
Hindi kavita laal tamatar
 
Presentazione Tweetaliano Erasmus/EILC
Presentazione Tweetaliano Erasmus/EILCPresentazione Tweetaliano Erasmus/EILC
Presentazione Tweetaliano Erasmus/EILC
 
E 12 bsp1779_pankajkumarvisualcv
E 12 bsp1779_pankajkumarvisualcvE 12 bsp1779_pankajkumarvisualcv
E 12 bsp1779_pankajkumarvisualcv
 
T pack presentation
T pack presentationT pack presentation
T pack presentation
 
Green Jobs in Hawaii
Green Jobs in HawaiiGreen Jobs in Hawaii
Green Jobs in Hawaii
 
El aguila de wilmar ivan G L
El aguila de wilmar ivan G LEl aguila de wilmar ivan G L
El aguila de wilmar ivan G L
 
Sec Presentation
Sec  PresentationSec  Presentation
Sec Presentation
 
Стимулирование органов местного самоуправления в Москве по итогам первого пол...
Стимулирование органов местного самоуправления в Москве по итогам первого пол...Стимулирование органов местного самоуправления в Москве по итогам первого пол...
Стимулирование органов местного самоуправления в Москве по итогам первого пол...
 
Отчет о социально-экономическом развитии и государственных программах горо…
Отчет о социально-экономическом развитии и государственных программах горо…Отчет о социально-экономическом развитии и государственных программах горо…
Отчет о социально-экономическом развитии и государственных программах горо…
 
Cloud Computing
 Cloud Computing Cloud Computing
Cloud Computing
 
Ihm2
Ihm2Ihm2
Ihm2
 
сравнение десятичных дробей
сравнение десятичных дробейсравнение десятичных дробей
сравнение десятичных дробей
 
Yesica y valentina
Yesica y valentinaYesica y valentina
Yesica y valentina
 
Post traumatic stress disorder
Post traumatic stress disorderPost traumatic stress disorder
Post traumatic stress disorder
 
Piezo vibrotactile touch_screeen_eurohaptics_2012
Piezo vibrotactile touch_screeen_eurohaptics_2012Piezo vibrotactile touch_screeen_eurohaptics_2012
Piezo vibrotactile touch_screeen_eurohaptics_2012
 

Similar to Реализация мероприятий развития государственных программ города Москвы в 2013 году

Предварительные итоги реализации мероприятий развития государственных програм...
Предварительные итоги реализации мероприятий развития государственных програм...Предварительные итоги реализации мероприятий развития государственных програм...
Предварительные итоги реализации мероприятий развития государственных програм...Anastasia Vinogradova
 
Отчет о ходе выполнения работ по устройству наружного освещения в 2013 году
Отчет о ходе выполнения работ  по устройству наружного освещения в 2013 годуОтчет о ходе выполнения работ  по устройству наружного освещения в 2013 году
Отчет о ходе выполнения работ по устройству наружного освещения в 2013 годуПресс Служба Дептэх
 
Об итогах исполнения бюджета города Амурска за 1-е полугодие 2014 года и о за...
Об итогах исполнения бюджета города Амурска за 1-е полугодие 2014 года и о за...Об итогах исполнения бюджета города Амурска за 1-е полугодие 2014 года и о за...
Об итогах исполнения бюджета города Амурска за 1-е полугодие 2014 года и о за...dufi_man
 
Отчет о ходе выполнения работ
по устройству наружного освещения в 2013 году
Отчет о ходе выполнения работ
по устройству наружного освещения в 2013 годуОтчет о ходе выполнения работ
по устройству наружного освещения в 2013 году
Отчет о ходе выполнения работ
по устройству наружного освещения в 2013 годуThe webportal of the Mayor and the Government of Moscow
 
административный регламент 102 пп
административный регламент 102 ппадминистративный регламент 102 пп
административный регламент 102 ппNatalya Zyuzino
 
Проект планировки территории, ограниченной ул. Поляны, объектом Природного ко...
Проект планировки территории, ограниченной ул. Поляны, объектом Природного ко...Проект планировки территории, ограниченной ул. Поляны, объектом Природного ко...
Проект планировки территории, ограниченной ул. Поляны, объектом Природного ко...The webportal of the Mayor and the Government of Moscow
 
презентация сибсельмаша фоминых
презентация сибсельмаша   фоминыхпрезентация сибсельмаша   фоминых
презентация сибсельмаша фоминыхBDA
 
Презентация к докладу Султанова Б.Т.
Презентация к докладу Султанова Б.Т.Презентация к докладу Султанова Б.Т.
Презентация к докладу Султанова Б.Т.minfingovkz
 
План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
План  финансово-хозяйственной деятельности на 2015 годПлан  финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 годhimbaza
 
Инвестиционная программа Екатеринбургского муниципального унитарного предприя...
Инвестиционная программа Екатеринбургского муниципального унитарного предприя...Инвестиционная программа Екатеринбургского муниципального унитарного предприя...
Инвестиционная программа Екатеринбургского муниципального унитарного предприя...Expolink
 
Исполнение бюджета Константиновского района за 2015 год
Исполнение бюджета Константиновского района за 2015 годИсполнение бюджета Константиновского района за 2015 год
Исполнение бюджета Константиновского района за 2015 годАлексей Арешев
 
Исполнение бюджета Константиновского района за 2014 год
Исполнение бюджета Константиновского района за 2014 годИсполнение бюджета Константиновского района за 2014 год
Исполнение бюджета Константиновского района за 2014 годАлексей Арешев
 
О запланированных мероприятиях в ходе проведения месячника по уборке и благоу...
О запланированных мероприятиях в ходе проведения месячника по уборке и благоу...О запланированных мероприятиях в ходе проведения месячника по уборке и благоу...
О запланированных мероприятиях в ходе проведения месячника по уборке и благоу...The webportal of the Mayor and the Government of Moscow
 
НЗХК
НЗХКНЗХК
НЗХКBDA
 
Budget2015
Budget2015Budget2015
Budget2015veqs8
 
Отчет об исполнении бюджета
Отчет об исполнении бюджета Отчет об исполнении бюджета
Отчет об исполнении бюджета veqs8
 
Otchet ob ispolnenii budzheta g. Ekibastuza za 1-oe polugogie
Otchet ob ispolnenii budzheta g. Ekibastuza za 1-oe polugogieOtchet ob ispolnenii budzheta g. Ekibastuza za 1-oe polugogie
Otchet ob ispolnenii budzheta g. Ekibastuza za 1-oe polugogieZhanat Chukeev
 

Similar to Реализация мероприятий развития государственных программ города Москвы в 2013 году (20)

Предварительные итоги реализации мероприятий развития государственных програм...
Предварительные итоги реализации мероприятий развития государственных програм...Предварительные итоги реализации мероприятий развития государственных програм...
Предварительные итоги реализации мероприятий развития государственных програм...
 
Отчет о ходе выполнения работ по устройству наружного освещения в 2013 году
Отчет о ходе выполнения работ  по устройству наружного освещения в 2013 годуОтчет о ходе выполнения работ  по устройству наружного освещения в 2013 году
Отчет о ходе выполнения работ по устройству наружного освещения в 2013 году
 
Об итогах исполнения бюджета города Амурска за 1-е полугодие 2014 года и о за...
Об итогах исполнения бюджета города Амурска за 1-е полугодие 2014 года и о за...Об итогах исполнения бюджета города Амурска за 1-е полугодие 2014 года и о за...
Об итогах исполнения бюджета города Амурска за 1-е полугодие 2014 года и о за...
 
Отчет о ходе выполнения работ
по устройству наружного освещения в 2013 году
Отчет о ходе выполнения работ
по устройству наружного освещения в 2013 годуОтчет о ходе выполнения работ
по устройству наружного освещения в 2013 году
Отчет о ходе выполнения работ
по устройству наружного освещения в 2013 году
 
административный регламент 102 пп
административный регламент 102 ппадминистративный регламент 102 пп
административный регламент 102 пп
 
Проект планировки территории, ограниченной ул. Поляны, объектом Природного ко...
Проект планировки территории, ограниченной ул. Поляны, объектом Природного ко...Проект планировки территории, ограниченной ул. Поляны, объектом Природного ко...
Проект планировки территории, ограниченной ул. Поляны, объектом Природного ко...
 
презентация сибсельмаша фоминых
презентация сибсельмаша   фоминыхпрезентация сибсельмаша   фоминых
презентация сибсельмаша фоминых
 
Презентация к докладу Султанова Б.Т.
Презентация к докладу Султанова Б.Т.Презентация к докладу Султанова Б.Т.
Презентация к докладу Султанова Б.Т.
 
План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
План  финансово-хозяйственной деятельности на 2015 годПлан  финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
 
Актуальная нформация по ИПР и ПЭ
Актуальная нформация по ИПР и ПЭАктуальная нформация по ИПР и ПЭ
Актуальная нформация по ИПР и ПЭ
 
Инвестиционная программа Екатеринбургского муниципального унитарного предприя...
Инвестиционная программа Екатеринбургского муниципального унитарного предприя...Инвестиционная программа Екатеринбургского муниципального унитарного предприя...
Инвестиционная программа Екатеринбургского муниципального унитарного предприя...
 
NVKZ_budget_report-2013
NVKZ_budget_report-2013NVKZ_budget_report-2013
NVKZ_budget_report-2013
 
Исполнение бюджета Константиновского района за 2015 год
Исполнение бюджета Константиновского района за 2015 годИсполнение бюджета Константиновского района за 2015 год
Исполнение бюджета Константиновского района за 2015 год
 
Исполнение бюджета Константиновского района за 2014 год
Исполнение бюджета Константиновского района за 2014 годИсполнение бюджета Константиновского района за 2014 год
Исполнение бюджета Константиновского района за 2014 год
 
О запланированных мероприятиях в ходе проведения месячника по уборке и благоу...
О запланированных мероприятиях в ходе проведения месячника по уборке и благоу...О запланированных мероприятиях в ходе проведения месячника по уборке и благоу...
О запланированных мероприятиях в ходе проведения месячника по уборке и благоу...
 
НЗХК
НЗХКНЗХК
НЗХК
 
Budget2015
Budget2015Budget2015
Budget2015
 
Budget2015
Budget2015Budget2015
Budget2015
 
Отчет об исполнении бюджета
Отчет об исполнении бюджета Отчет об исполнении бюджета
Отчет об исполнении бюджета
 
Otchet ob ispolnenii budzheta g. Ekibastuza za 1-oe polugogie
Otchet ob ispolnenii budzheta g. Ekibastuza za 1-oe polugogieOtchet ob ispolnenii budzheta g. Ekibastuza za 1-oe polugogie
Otchet ob ispolnenii budzheta g. Ekibastuza za 1-oe polugogie
 

More from Департамент экономической политики и развития города Москвы

More from Департамент экономической политики и развития города Москвы (11)

экономическое обозрение для Web
экономическое обозрение для Webэкономическое обозрение для Web
экономическое обозрение для Web
 
Инвестиционная стратегия города Москвы
Инвестиционная стратегия города Москвы Инвестиционная стратегия города Москвы
Инвестиционная стратегия города Москвы
 
Отчет о результатах деятельности Правительства Москвы в 2012 - 2013 гг. и осн...
Отчет о результатах деятельности Правительства Москвы в 2012 - 2013 гг. и осн...Отчет о результатах деятельности Правительства Москвы в 2012 - 2013 гг. и осн...
Отчет о результатах деятельности Правительства Москвы в 2012 - 2013 гг. и осн...
 
Социально-экономическое развитие и бюджет города Москвы: факты и прогноз
Социально-экономическое развитие и бюджет города Москвы: факты и прогнозСоциально-экономическое развитие и бюджет города Москвы: факты и прогноз
Социально-экономическое развитие и бюджет города Москвы: факты и прогноз
 
Программа развития "Москва - город, удобный для жизни"
Программа развития "Москва - город, удобный для жизни" Программа развития "Москва - город, удобный для жизни"
Программа развития "Москва - город, удобный для жизни"
 
Государственная программа "Стимулирование экономической активности 2014 - 201...
Государственная программа "Стимулирование экономической активности 2014 - 201...Государственная программа "Стимулирование экономической активности 2014 - 201...
Государственная программа "Стимулирование экономической активности 2014 - 201...
 
Москва как Международный финансовый центр
Москва как Международный финансовый центр Москва как Международный финансовый центр
Москва как Международный финансовый центр
 
Программа развития города Москвы
Программа развития города Москвы Программа развития города Москвы
Программа развития города Москвы
 
Приоритеты развития Москвы "Москва - город, удобный для жизни"
Приоритеты развития Москвы "Москва - город, удобный для жизни"Приоритеты развития Москвы "Москва - город, удобный для жизни"
Приоритеты развития Москвы "Москва - город, удобный для жизни"
 
Презентация "Москва как Международный финансовый центр"
Презентация "Москва как Международный финансовый центр"Презентация "Москва как Международный финансовый центр"
Презентация "Москва как Международный финансовый центр"
 
Государственная программа "Стимулирование экономической активности города Мос...
Государственная программа "Стимулирование экономической активности города Мос...Государственная программа "Стимулирование экономической активности города Мос...
Государственная программа "Стимулирование экономической активности города Мос...
 

Реализация мероприятий развития государственных программ города Москвы в 2013 году

  • 2. Реализация мероприятий развития государственных программ в 2013 году Данные ИАС МКР 1 Реализация мероприятий развития государственных программ Структура расходов по государственным программам ВСЕГО по мероприятиям развития Подлежит контрактации АИП Мероприятия развития Социальные выплаты Бюджетные услуги Прочие расходы 1 665 млрд руб. 14% 33 млрд руб. 960 объектов 168млрд руб. 24 178 объектов 135млрд руб. 23 218 объектов начато процедур 65% 51% Не подлежит контрактации Подлежит контрактации Законтрактовано Объявлено торгов
  • 3. Реализация мероприятий развития государственных программ в 2013 году Данные ИАС МКР 2 Динамика уровня контрактации апрель–июнь 2013 г. Уровень контрактации вырос в 1,8 раза Основные выводы: Начато процедур на 65% (85 036 млн. руб.) (торги и контракты) Работы начаты на 60% объектов (14 188 объекта) Готовы к размещению на открытых пор- талах 70% объектов (16 805 объектов) Работы завершены на 10% объектов (2 431 объектов) 70% 60% 50% 40% 30% 23.04.2013 23.05.2013 21.06.201316.05.2013 07.06.2013 37% 60% 62% 64% 65%
  • 4. Реализация мероприятий развития государственных программ в 2013 году Данные ИАС МКР 3 Уровень контрактации по комплексам в разрезе основных категорий объектов Комплекс городского хозяйства Комплекс социальной сферы Прочие мероприятия развития города Подлежит контрактации: 20 083 млн руб. Подлежит контрактации: 37 478 млн руб. Подлежит контрактации: 74 733 млн руб. ИТ-оборудование для социальной сферы 47% Общегородские мероприятия 45% 37% Ремонт МФЦ Уровень контрактации по комплексам 80% 44% 50% Объекты здравоохранения45% Объекты образования60% Объекты культуры8% Объекты соцзащиты77% Объекты ФКиС46% Капитальный ремонт МКД85% Благоустройство дворов90% Ремонт объектов УДС96% Благоустройство объектов озеленения 93%
  • 5. Реализация мероприятий развития государственных программ в 2013 году Данные ИАС МКР 4 54% Закупка оборудования для объектов здравоохранения 10 144 5 505 35%Мероприятия развития 134 612 49 575 Не законтрактовано, млн руб. Подлежит контрактации, млн руб. Уровень не контрактации по мероприятиям развития 73%Локальные мероприятия на УДС 5 293 3 893 59% Капитальный ремонт нежилых зданий и спецжилфонда 3 773 2 824 56% Иные мероприятия развития (включая ремонт МФЦ и закупку ИТ-оборудования для социальной сферы) 20 083 11 471 91% Капитальный ремонт ИТС (инженерно-транспортные сооружения) 2 318 2 107 92% Мероприятия развития по объектам культуры 2 325 2 146 90% Закупка оборудования для объектов образования 3 310 2 988
  • 6. Реализация мероприятий развития государственных программ в 2013 году Данные ИАС МКР 5 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Динамика уровня контрактации по ГРБС июнь 54% 32% ДТЭХ 68% 50% МКА 83%82% ДПиООС 35% 27% ДИТ 56% 26% КГУ 32% 30% ДКН 91% 88% УГЗН 75% 64% ДЖКХиБ 8% 4% ДК 65% 53% ДКР 45% 41% ДЗ 46% 28% ДФКиС 60% 11% ДО 77% 57% ДСЗН 52% 59% ДГП апрель
  • 7. Реализация мероприятий развития государственных программ в 2013 году Данные ИАС МКР 6 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Начало работ по ГРБС ДЗ 78 461 ДГП 2 ДК 111 316 ДСЗН 161 239 ДФКиС 151 212 ДПиООС 65 103 ДКН 18 25 УГЗН 23 500 400 300 200 100 Утверждено объектов Объекты, на которых начаты работы ОбъектыОбъекты начато работ 32% 17%43%6% 100% 35%67%71%69% 63%72%67% ДКР 1 950 4 566 ДО 904 2 817 ДТЭХ 88 1 419 ДЖКХиБ 766 1 109
  • 8. Реализация мероприятий развития государственных программ в 2013 году Данные ИАС МКР 7 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Динамика уровня контрактации по Префектурам АО ВАО 91% 90% САО 70% 63% СВАО 93% 84% СЗАО 83% 90% ЮВАО 87% 89% ЮЗАО 91% 98% ЮАО 92% 77% ЗелАО 78% 80% ТиНАО 94% 0% ЦАО 90% 96% ЗАО 86% 92% июнь апрель
  • 9. Реализация мероприятий развития государственных программ в 2013 году Данные ИАС МКР 8 Работы начаты на 72% объектов 2 000 1 500 1 000 500 0 Начало работ по префектурам АО ТиНАО 0 352 ЗелАО 226 315 Утверждено объектов Объекты, на которых начаты работы начато работ 0% 47%79% 89% 85%65%66%72% 83%78%79% СЗАО 515 653 ЗАО 877 990 ЮВАО 813 1 031 САО 1 128 1 448 ЮЗАО 1 247 1 509 ЦАО 1 061 1 604 СВАО 1 095 1 695 ВАО 1 541 1 815 ЮАО 892 1 903 Объекты
  • 10. Таблица 1 Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС Уточненный бюджет (СБР), млн. руб. Утверждено объектов Уточненный бюджет (СБР) по контрактуемым средствам, млн. руб. Начато процедур (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам), млн. руб. % по начатым процедурам (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам) Объекты с заключенными ГК (по контрактуемым средствам) Объекты, работы на которых начаты Резерв (по контрактуемым средствам), млн. руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 Общий итог 1 665 447,10 X 587 807,60 374 912,00 X X X 4 636,40 АИП 478 113,30 X 271 758,60 150 545,60 X X X 0 Мероприятия развития 168 006,80 24 178 134 611,50 85 036,20 64,6 16 805 14 188 2 761,40 Итого по сфере городского хозяйства в мероприятиях развития 84 331,70 20 333 74 732,60 57 650,90 79,7 14 741 12 513 2 205,90 1. Многоквартирные дома 20 885,30 5 934 18 203,60 14 741,60 84 4 122 3 864 603,9 1.1. Капитальный ремонт МКД 20 189,70 5 760 17 507,90 14 400,00 85,3 3 931 3 697 578,2 1.1.1. Капитальный ремонт МКД (осн.фин. + СЭР) 10 169,80 3 103 9 927,60 7 622,70 79,4 2 562 2 243 274,5 1.1.2. Расходы на лифтовое хозяйство 7 580,30 2 855 7 580,30 6 777,30 93,1 1 371 1 456 303,7 1.1.3. Софинансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества МКД 2 439,60 50 0 0 - 0 0 0 1.2. Работы в рамках СЭР 346,9 35 346,9 157 49,4 25 23 24,8 1.3. Адаптация МКД для МГН 348,8 195 348,8 184,6 53,1 182 165 1 2. Дворовые территории 13 894,80 7 006 13 353,30 11 312,20 89,5 6 165 5 203 605,1 2.1. Благоустройство дворовых территорий (ГП Жилище) 13 191,20 6 874 12 649,80 10 814,70 90,4 6 071 5 109 579,4 2.2. Благоустройство дворовых территорий (ГП Туризм) 703,6 212 703,6 497,5 73,4 148 126 25,7 3. Объекты улично-дорожной сети 19 234,20 2 443 19 040,90 14 049,20 76 1 465 718 567 3.1. Капитальный ремонт объектов УДС 43,7 0 43,7 3,8 8,8 0 0 0,2 3.2. Текущий ремонт объектов УДС 13 804,30 1 320 13 704,30 12 645,80 95,9 1 156 409 506,9 3.3. Локальные мероприятия на УДС 5 292,90 1 123 5 292,90 1 399,60 26,7 309 309 59,8 3.3.1. Обустройство велодорожек и велопарковок 330,7 881 330,7 280,6 87,8 300 300 10,9 3.3.2 Обустройство парковочного пространства города Москвы 1 747,70 205 1 747,70 835,6 49 9 9 43,5 3.3.3. Мероприятия по обустройству выделенных полос, территорий вдоль вылетных магистралей и тротуаров 3 214,50 37 3 214,50 283,3 8,8 0 0 5,4 4.1. Капитальный ремонт инженерно-транспортных сооружений 3 794,00 49 2 318,20 211,4 9,1 5 14 0 5. Локальные мероприятия отстойно-разворотных площадок 533,3 90 533,3 527,5 99,5 3 3 3,2 6. Локальные мероприятия транспортно- пересадочных узлов 400,2 15 400,2 393,8 99,4 11 11 4,2 Сводный отчет по государственным программам для временно исполняющего обязанности Мэра Москвы С.С.Собянина (без учета непрограммных мероприятий) Показатели Страница 1
  • 11. Уточненный бюджет (СБР), млн. руб. Утверждено объектов Уточненный бюджет (СБР) по контрактуемым средствам, млн. руб. Начато процедур (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам), млн. руб. % по начатым процедурам (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам) Объекты с заключенными ГК (по контрактуемым средствам) Объекты, работы на которых начаты Резерв (по контрактуемым средствам), млн. руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 Показатели 7. Благоустройство объектов озеленения; особо охраняемых территорий; скверов, парков, бульваров 11 199,70 2 716 11 199,70 10 253,10 92,8 2 486 2 318 133,7 7.1. Благоустройство объектов озеленения 3 723,80 2 579 3 723,80 3 123,00 86 2 399 2 234 91,8 7.2. Благоустройство скверов, парков, бульваров (ГП Туризм) 6 236,60 79 6 236,60 6 175,60 99,8 47 45 27,4 7.3. Мероприятия по организации досуга и отдыха населения на особо охраняемых территориях (Мероприятия ООС) 1 239,30 60 1 239,30 954,5 77,9 42 41 14,5 8. Реконструкция объединенных диспетчерских систем 500 42 500 0 0 0 0 0 9. Благоустройство ярмарок выходного дня 457,6 36 113,7 95,9 70,8 21 21 11,2 10. Благоустройство кладбищ 814,2 12 814,2 404,1 54,2 12 3 68,9 11. Капитальный ремонт нежилых зданий и спецжилфонда 4 773,10 63 4 773,10 1 948,70 41,5 33 33 72,6 12. Специализированные здания (пожарная часть, депо, ...) 1 002,20 3 1 002,20 891,5 90,8 2 2 20,6 13. Парки культуры и отдыха, усадьбы, заповедники 5 658,70 34 0 0 - 0 14 0 13.1. Капитальный ремонт парков культуры и отдыха 1 198,90 29 0 0 - 0 3 0 - в том числе СМР X 27 X X X 0 3 X 13.2. Текущий ремонт парков культуры и отдыха 59,3 4 0 0 - 0 0 0 13.3. Благоустройство парков культуры и отдыха 4 415,50 14 0 0 - 0 13 0 13.4. Закупка оборудования для парков культуры и отдыха 3 0 0 0 - 0 0 0 14. Благоустройство объектов образования (по префектурам АО) 2 861,00 487 2 861,00 2 318,10 84,3 329 230 111,7 15. Общественные туалеты 37,3 12 37,3 4,6 12,2 4 4 0 16. Объекты инженерно-коммунальной инфраструктуры 227 0 227 6,1 2,7 0 0 0 17. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений 2,8 5 2,8 2,8 99,6 0 0 0 18. Капитальный ремонт архитектурно- художественного подсветки 15,2 6 15,2 15 99,5 6 6 0,1 19. Капитальный ремонт объектов наружного освещения 1 020,70 1 413 1 020,70 557,2 54,8 82 82 3,9 20. Капитальный ремонт светофорных объектов 516,7 0 516,7 57,4 11,1 0 0 0 21. Развитие генеральной схемы тепло и газоснабжения города Москвы 117,8 0 117,8 72,1 61,2 0 0 0 Страница 2
  • 12. Уточненный бюджет (СБР), млн. руб. Утверждено объектов Уточненный бюджет (СБР) по контрактуемым средствам, млн. руб. Начато процедур (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам), млн. руб. % по начатым процедурам (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам) Объекты с заключенными ГК (по контрактуемым средствам) Объекты, работы на которых начаты Резерв (по контрактуемым средствам), млн. руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 Показатели Итого по социальной сфере в мероприятиях развития 56 993,50 4 046 37 477,80 18 475,90 49,6 2 054 1 654 260,1 1. Объекты здравоохранения 27 935,90 461 13 691,50 6 122,30 44,7 73 78 0,2 1.1. Капитальный ремонт объектов здравоохранения 8 617,40 196 2 122,50 1 179,40 55,6 73 78 0 1.2. Текущий ремонт и благоустройство объектов здравоохранения 4 345,80 256 784,5 289,4 36,9 0 0 0 1.3. Закупка оборудования для объектов здравоохранения (без 12 ГП) 14 301,30 44 10 144,20 4 638,90 45,7 0 0 0,2 1.5. Текущий ремонт и закупка оборудования для специлизированных зданий 604,4 0 604,4 6,3 1 0 0 0 2. Объекты образования 16 115,00 2 819 14 637,80 8 670,50 60 1 624 1 148 187,4 2.1. Капитальный ремонт объектов образования 4 604,20 337 4 476,30 2 848,30 65 92 74 92,6 2.2. Текущий ремонт и благоустройство объектов образования 7 046,20 1 506 6 362,00 5 080,60 81 888 466 86,9 2.3. Закупка оборудования для объектов образования (без 12 ГП) 3 975,00 609 3 309,90 321,5 9,7 589 587 0,1 2.5. Адаптация для МГН на объектах образования 489,6 956 489,6 420 87,2 255 228 7,8 3. Объекты культуры 5 478,10 282 2 325,40 179,2 7,7 33 97 1,7 3.1. Капитальный ремонт объектов культуры 3 569,90 98 1 905,50 67,1 3,5 0 40 1,7 3.2. Текущий ремонт и благоустройство объектов культуры 429,5 250 0 0 - 0 16 0 3.3. Закупка оборудования для объектов культуры 1 118,40 83 67,1 64,7 96,3 33 45 0 3.4. Адаптация для МГН на объектах культуры 70,2 9 62,8 47,4 75,5 0 0 0 4. Объекты физкультуры и спорта 2 724,00 212 2 724,00 1 242,80 46,3 151 151 38,5 4.1. Капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта 978,6 19 978,6 209,9 21,5 9 8 2 4.2. Текущий ремонт и благоустройство объектов физкультуры и спорта 1 012,20 173 1 012,20 753,3 76,5 121 121 27,2 4.3. Закупка оборудования для объектов физкультуры и спорта 577,2 56 577,2 148,8 26 31 30 4,4 4.4. Адаптация для МГН на объектах физкультуры и спорта 156,1 41 156,1 130,7 86,4 20 20 4,8 5. Объекты соц. защиты и семейной и молодежной политики 2 603,20 239 2 119,10 1 620,70 76,6 156 162 3,8 5.1. Капитальный ремонт объектов соц.защиты и семейной и молодежной политики 1 732,80 159 1 401,40 1 141,00 81,5 59 74 2,2 5.2. Текущий ремонт и благоустройство объектов соц.защиты и семейной и молодежной политики 95,7 74 0 0 - 0 8 0 5.3. Закупка оборудования для объектов соц.защиты и семейной и молодежной политики 609,2 155 570,2 396,6 69,6 145 145 0 Страница 3
  • 13. Уточненный бюджет (СБР), млн. руб. Утверждено объектов Уточненный бюджет (СБР) по контрактуемым средствам, млн. руб. Начато процедур (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам), млн. руб. % по начатым процедурам (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам) Объекты с заключенными ГК (по контрактуемым средствам) Объекты, работы на которых начаты Резерв (по контрактуемым средствам), млн. руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 Показатели 5.4. Адаптация для МГН на объектах соц. защиты и семейной и молодежной политики 147,5 49 147,5 83,1 57 0 0 1,7 5.5. Благоустройство Екатерининского парка 18 1 0 0 - 0 0 0 6. Работы по сохранению объектов культурного наследия 1 976,50 25 1 976,50 618,8 31,8 17 18 28,2 7. Объекты труда и занятости 74,7 5 3 21,4 714,5 0 0 0 7.1. Капитальный ремонт объектов труда и занятости 25,5 1 0 0 - 0 0 0 7.2. Текущий ремонт объектов труда и занятости 5,1 4 0 0 - 0 0 0 7.3. Закупка оборудования для объектов труда и занятости 41,1 1 0 0 - 0 0 0 8. Объекты ветеринарии 103,5 3 0 0 - 0 0 0 8.1. Капистальный ремонт учреждений ветеринарии X 1 X X X 0 0 X 8.2. Текущий ремонт и благоустройство учреждений ветеринарии 1,8 1 0 0 - 0 0 0 8.3. Закупка оборудования для учреждений ветеринарии 44,5 1 0 0 - 0 0 0 9. Адаптация для МГН на объектах ЗАГС 0,6 0 0,6 0,2 65,2 0 0 0,2 Итого по иным мероприятиям развития города 22 869,60 18 20 082,90 8 698,00 44 5 5 295,3 1. Многофункциональные центры 3 880,50 11 3 880,50 1 432,10 37,4 1 1 54,5 1.2. Капитальный ремонт многофункциональных центров 20,1 11 20,1 9,8 48,7 1 1 0 1.3. Текущий ремонт многофункциональных центров 1 260,00 0 1 260,00 566,8 45 0 0 0 2. Закупка оборудования для объектов науки и промышленной политики 25 0 0 0 - 0 0 0 3. Закупка оборудования для метрополитена 286,5 0 286,5 88,8 31 0 0 0 4. Поддержка обманутых вкладчиков 2 761,70 2 0 0 - 0 0 0 5. Работы по обеспечению садоводческими участками и создание инженерно-транспортной инфраструктуры 484,5 5 484,5 139,2 28,9 4 4 2,4 6. Общегородские мероприятия 14 820,80 0 14 820,80 6 623,00 45,4 0 0 226,3 6.1. ИТ-НИОКР 4 499,50 0 4 499,50 1 764,30 39,6 0 0 46,6 6.2. Закупка ИТ-оборудования для города 2 194,10 0 2 194,10 395 17,8 0 0 -26,8 6.3. Развитие геоинформационного пространства 3 675,30 0 3 675,30 2 390,10 68 0 0 161,6 7. Модернизация в целях энергосбережения 610,6 0 610,6 414,9 69,3 0 0 12,1 Социальные выплаты 220 685,50 X 22 586,70 21 668,60 X X X 40,9 Бюджетные услуги 633 504,90 X 126 200,00 3 919,30 X X X 144 Прочие расходы 165 010,10 X 32 660,90 113 742,30 X X X 1 690,10 Страница 4
  • 14. Таблица 2 Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС Уточненный бюджет (СБР), млн. руб. Утверждено объектов Уточненный бюджет (СБР) по контрактуемым средствам, млн. руб. Начато процедур (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам), млн. руб. % по начатым процедурам (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам) Объекты с заключенными ГК (по контрактуемым средствам) Объекты, работы на которых начаты Резерв (по контрактуемым средствам), млн. руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 Общий итог 1 665 447,10 X 587 807,60 374 912,00 X X X 4 636,40 Общий итог по префектурам 123 231,50 X 72 840,80 62 683,10 X X X 2 467,50 ВАО 15 278,90 X 9 189,20 7 268,90 X X X 341,6 ЗАО 12 897,50 X 7 779,40 6 831,00 X X X 177,7 САО 12 805,30 X 7 994,40 6 370,70 X X X 201,8 СВАО 12 840,00 X 7 405,60 6 748,90 X X X 354,2 СЗАО 9 064,50 X 5 499,70 4 678,60 X X X 225,3 ЦАО 12 684,90 X 9 252,20 8 347,80 X X X 461 ЮВАО 13 164,40 X 7 879,10 6 486,10 X X X 163,3 ЮЗАО 13 750,00 X 8 334,80 7 952,40 X X X 226,6 ЮАО 14 324,70 X 7 977,50 6 812,80 X X X 298,8 ЗелАО 2 698,30 X 1 351,90 1 038,90 X X X 17,2 ТиНАО 3 723,00 X 177,4 147 X X X 0 ДепОбр 257 311,50 X 39 929,80 32 374,70 X X X 456,2 ДепЗдрав 218 984,40 X 54 780,80 35 363,70 X X X 54,5 ДС 402 955,10 X 205 033,00 123 076,80 X X X 0 ДКР 44 789,10 X 42 000,90 26 484,90 X X X 488,1 ДЖКХиБ 81 061,80 X 39 802,30 32 559,60 X X X 51,8 ДГП 4 336,10 X 1 139,80 681,5 X X X 37,5 ДепКультуры 50 007,90 X 3 457,70 741,4 X X X 12,9 ДСЗН 207 844,80 X 9 825,70 7 613,90 X X X 33,7 ДФКиС 29 160,10 X 5 374,70 2 664,50 X X X 58,2 ВетКомитет 599,1 X 2,9 2,1 X X X 0,3 ДТЭХ 22 386,30 X 20 431,40 15 339,50 X X X 16,5 ДНППиП 5 443,50 X 618,2 148,4 X X X 5,5 ДЖПиЖФ 7 997,00 X 579,7 114 X X X 1,9 Комитет общественных связей 551,8 X 103,4 58,2 X X X 3,2 МКА 4 790,50 X 4 790,50 2 422,30 X X X 142,3 Комитет по туризму 380,5 X 357,5 290,8 X X X 22,5 ДТиРДТИ 93 669,00 X 22 901,70 2 939,70 X X X 2,2 РЭК 1,2 X 1,2 0 X X X 0 ДПиООС 7 554,10 X 4 017,40 3 113,90 X X X 69,9 ДТиУ 1 487,70 X 1 035,40 538,3 X X X 80,1 ДИТ 27 720,20 X 27 517,00 15 273,20 X X X 128,5 ДепСМИ и рекламы 13 124,10 X 3 303,40 1 628,70 X X X 166,1 Сводный отчет по государственным программам для временно исполняющего обязанности Мэра Москвы С.С.Собянина по органам исполнительной власти (без учета непрограммных мероприятий) Показатель ОИВ Общий итог Страница 1
  • 15. Уточненный бюджет (СБР), млн. руб. Утверждено объектов Уточненный бюджет (СБР) по контрактуемым средствам, млн. руб. Начато процедур (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам), млн. руб. % по начатым процедурам (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам) Объекты с заключенными ГК (по контрактуемым средствам) Объекты, работы на которых начаты Резерв (по контрактуемым средствам), млн. руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 Показатель ОИВ КГУ 4 810,60 X 2 449,40 1 338,80 X X X 54,5 ДТиЗН 4 874,30 X 387,3 175,2 X X X 5,2 ДепБезопасности 7 264,60 X 147,4 122,7 X X X 1,6 Комитет Инвестпроектов 1 454,60 X 1 454,60 576,9 X X X 0 ДКН 3 172,10 X 2 928,00 1 173,00 X X X 35,9 УГЗН 8 483,40 X 3 985,70 2 374,00 X X X 33,6 УдМск 1 225,40 X 414,3 50,2 X X X 2,1 ДепФин 2 196,10 X 120,8 43,8 X X X 15 ДГИГМ 16 405,80 X 7 112,80 1 841,60 X X X 160,7 ДРНТ 8 304,30 X 8 193,20 759,2 X X X 2,4 Итого по АИП 478 113,30 X 271 758,60 150 545,60 X X X 0 Итого АИП по префектурам 260,5 X 260,5 50,4 X X X 0 ВАО 8,2 X 8,2 0 X X X 0 СВАО 29,9 X 29,9 0 X X X 0 СЗАО 29,9 X 29,9 0 X X X 0 ЦАО 65,5 X 65,5 19,4 X X X 0 ЮЗАО 42,7 X 42,7 31 X X X 0 ЮАО 33,9 X 33,9 0 X X X 0 ЗелАО 50,4 X 50,4 0 X X X 0 ДепОбр 172,1 X 172,1 22,1 X X X 0 ДепЗдрав 2 138,90 X 1 400,00 0 X X X 0 ДС 401 451,20 X 204 596,20 122 819,20 X X X 0 ДКР 19 158,60 X 19 158,60 12 093,40 X X X 0 ДЖКХиБ 750 X 750 74,7 X X X 0 ДГП 108,7 X 108,7 0 X X X 0 ДТЭХ 15 417,00 X 15 417,00 11 884,90 X X X 0 МКА 1 117,30 X 1 117,30 27,3 X X X 0 ДТиРДТИ 17 846,00 X 17 846,00 1 590,50 X X X 0 Комитет Инвестпроектов 1 430,00 X 1 430,00 553,6 X X X 0 ДКН 547,9 X 547,9 238 X X X 0 УГЗН 1 273,00 X 1 273,00 583,6 X X X 0 ДГИГМ 8 760,90 X 0 0 X X X 0 ДРНТ 7 681,20 X 7 681,20 607,9 X X X 0 Итого по Мероприятиям развития 168 006,80 24 178 134 611,50 85 036,20 64,6 16 805 14 188 2 761,40 Итого по Мероприятиям развития префектур 34027,7 13427 32800,1 28565,8 91,9 11955 9641 1577,6 ВАО 3 977,50 1 809 3 933,90 3 522,10 93,6 1 636 1 547 170 ЗАО 3 440,00 993 3 384,00 3 032,00 92,3 943 877 100,3 АИП Общий итог Страница 2
  • 16. Уточненный бюджет (СБР), млн. руб. Утверждено объектов Уточненный бюджет (СБР) по контрактуемым средствам, млн. руб. Начато процедур (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам), млн. руб. % по начатым процедурам (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам) Объекты с заключенными ГК (по контрактуемым средствам) Объекты, работы на которых начаты Резерв (по контрактуемым средствам), млн. руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 Показатель ОИВ САО 4 083,20 1 442 4 057,90 2 972,80 75,1 1 349 1 132 97,8 СВАО 3 588,30 1 693 3 588,30 2 991,80 93,1 1 311 1 103 242,8 СЗАО 2 370,90 653 2 370,90 2 042,00 90,9 628 518 125,4 ЦАО 4 180,90 1 712 4 155,20 4 036,90 106 1 653 1 170 345,9 ЮВАО 3 387,40 1 031 3 348,10 2 884,50 88,5 963 822 87,8 ЮЗАО 3 727,00 1 509 3 686,80 3 446,50 97,4 1 437 1 267 148,1 ЮАО 3 480,50 1 915 3 422,10 2 950,20 92,9 1 760 979 248 ЗелАО 710,4 318 700,5 543,5 81,2 275 226 11,3 ТиНАО 1 081,60 352 152,5 143,5 94,1 0 0 0 ДепОбр 16 110,20 2 819 14 637,80 8 670,50 60 1 624 1 148 187,4 ДепЗдрав 27 877,00 461 13 632,60 6 122,30 44,9 73 78 0,2 ДКР 25 095,30 4 571 22 655,70 14 337,50 64,7 1 870 1 950 487,4 ДЖКХиБ 15 362,60 1 109 13 613,60 10 181,70 74,8 766 770 0,4 ДГП 3 016,60 2 254,9 136,7 58,5 0 0 21,4 ДепКультуры 11 136,70 316 2 325,40 179,2 7,7 33 111 1,7 ДСЗН 2 603,20 239 2 119,10 1 620,70 76,6 156 162 3,8 ДФКиС 2 724,00 212 2 724,00 1 242,80 46,3 151 151 38,5 ВетКомитет 103,5 3 0 0 - 0 0 0 ДТЭХ 1 991,20 1 419 1 991,20 1 065,20 53,9 88 88 16,1 ДНППиП 25 0 0 0 - 0 0 0 МКА 3 420,50 0 3 420,50 2 253,40 68,7 0 0 140,3 ДТиРДТИ 803,2 0 803,2 146,2 18,2 0 0 0 ДПиООС 2 914,10 103 2 914,10 2 380,10 82,8 66 65 40 ДТиУ 803,2 0 803,2 395,8 53,8 0 0 68,1 ДИТ 12 538,40 0 12 538,40 4 313,90 34,6 0 0 60,2 КГУ 2 445,00 0 2 445,00 1 336,90 55,9 0 0 54,5 ДТиЗН 74,7 5 3 21,4 714,5 0 0 0 ДКН 1 976,50 25 1 976,50 618,8 31,8 17 18 28,2 УГЗН 1 002,20 3 1 002,20 891,5 90,8 2 2 20,6 УдМск 4,8 0 0 0 - 0 0 0 ДГИГМ 1 443,60 0 1 443,60 411,9 28,7 0 0 7,9 ДРНТ 484,5 5 484,5 139,2 28,9 4 4 2,4 Итого по Социальным выплатам 220 685,50 X 22 586,70 21 668,60 X X X 40,9 Итого по Социальным выплатам префектур 268,7 X 171,7 53,2 X X X 3,8 ВАО 67,7 X 53,7 21,7 X X X 1 ЗАО 73,8 X 61,6 9,9 X X X 0,7 САО 15,4 X 7,9 2,9 X X X 0,1 СВАО 7,9 X 0 0 X X X 0 СЗАО 19,2 X 0,8 0,9 X X X 0 ЦАО 11,6 X 8,6 4,2 X X X 1,2 ЮВАО 49,8 X 28,9 10,6 X X X 0,7 ЮАО 23,3 X 10,3 3 X X X 0,1 Мероприятия развития Социальные выплаты Страница 3
  • 17. Уточненный бюджет (СБР), млн. руб. Утверждено объектов Уточненный бюджет (СБР) по контрактуемым средствам, млн. руб. Начато процедур (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам), млн. руб. % по начатым процедурам (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам) Объекты с заключенными ГК (по контрактуемым средствам) Объекты, работы на которых начаты Резерв (по контрактуемым средствам), млн. руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 Показатель ОИВ ДепОбр 11 600,60 X 6 707,70 6 445,40 X X X 19,6 ДепЗдрав 13 728,90 X 11 362,70 11 658,60 X X X 0 ДЖКХиБ 21 567,20 X 0 0 X X X 0 ДепКультуры 32,4 X 0 0 X X X 0 ДСЗН 165 224,10 X 4 340,90 3 508,10 X X X 17,5 ДФКиС 31,1 X 0 0 X X X 0 ДЖПиЖФ 6 970,60 X 0 0 X X X 0 Комитет по туризму 9,4 X 0 0 X X X 0 ДПиООС 473 X 0 0 X X X 0 ДТиЗН 764,1 X 3,8 3,3 X X X 0 УдМск 15,4 X 0 0 X X X 0 Итого по Бюджетным услугам 633 504,90 X 126 200,00 3 919,30 X X X 144 Итого по Бюджетный услугам префектурам 75558,9 X 35242 958,8 X X X 60,8 ВАО 9 907,70 X 4 697,30 138,5 X X X 8,1 ЗАО 7 984,10 X 3 722,50 103,6 X X X 3,1 САО 7 440,70 X 3 653,40 83,6 X X X 1,3 СВАО 7 555,20 X 3 053,90 132,2 X X X 6,9 СЗАО 5 856,20 X 2 920,30 83,7 X X X 15,9 ЦАО 7 297,20 X 4 659,50 125,3 X X X 4,7 ЮВАО 7 881,10 X 3 549,30 67,5 X X X 15,4 ЮЗАО 8 696,10 X 4 256,80 116,3 X X X 3,7 ЮАО 9 228,40 X 4 160,60 84,3 X X X 1,5 ЗелАО 1 873,80 X 543,8 23,6 X X X 0,1 ТиНАО 1 838,40 X 24,6 0,3 X X X 0 ДепОбр 224 536,40 X 18 397,90 1 123,40 X X X 0 ДепЗдрав 101 958,60 X 23 768,60 0 X X X 0 ДС 246,7 X 25,6 0 X X X 0 ДКР 96,5 X 64,2 0 X X X 0 ДЖКХиБ 31 828,50 X 17 879,70 317,3 X X X 0,3 ДГП 336,9 X 86,9 0 X X X 0 ДепКультуры 33 998,70 X 455,6 17 X X X 0,3 ДСЗН 33 864,90 X 955,6 0,2 X X X 0 ДФКиС 24 340,10 X 2 526,10 245 X X X 1 ВетКомитет 495,6 X 2,9 0 X X X 0 ДТЭХ 3 094,00 X 2 954,50 0 X X X 0 ДНППиП 2 436,40 X 402,7 0 X X X 0 ДЖПиЖФ 361,9 X 361,9 0 X X X 0 Комитет общественных связей 551,8 X 103,4 0 X X X 0 МКА 97,8 X 97,8 0 X X X 0 Комитет по туризму 14,3 X 0,8 0 X X X 0 ДТиРДТИ 61 675,80 X 2 944,70 236,2 X X X 0 Бюджетные услуги Социальные выплаты Страница 4
  • 18. Уточненный бюджет (СБР), млн. руб. Утверждено объектов Уточненный бюджет (СБР) по контрактуемым средствам, млн. руб. Начато процедур (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам), млн. руб. % по начатым процедурам (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам) Объекты с заключенными ГК (по контрактуемым средствам) Объекты, работы на которых начаты Резерв (по контрактуемым средствам), млн. руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 Показатель ОИВ РЭК 1,2 X 1,2 0 X X X 0 ДПиООС 1 797,10 X 15,5 0 X X X 0 ДТиУ 444,7 X 87,5 0 X X X 0 ДИТ 14 670,20 X 14 670,10 3,4 X X X 0 ДепСМИ и рекламы 12 078,10 X 2 462,60 856,6 X X X 80 КГУ 1 865,60 X 4,4 0 X X X 0 ДТиЗН 2 637,60 X 376,6 2,5 X X X 0,3 ДепБезопасности 163,6 X 147,4 0 X X X 0 Комитет Инвестпроектов 2,6 X 2,6 0 X X X 0 ДКН 127 X 32,9 0,2 X X X 0 УГЗН 1 740,70 X 1 488,60 158,8 X X X 1,3 УдМск 820,6 X 27,7 0 X X X 0 ДепФин 116,8 X 116,8 0 X X X 0 ДГИГМ 91,7 X 91,7 0 X X X 0 ДРНТ 27,1 X 27 0 X X X 0 Итого по Прочим расходам 165 010,10 X 32 660,90 113 742,30 X X X 1 690,10 Итого по Прочим расходам префектур 13004,7 X 4366,6 33054,9 X X X 825,3 ВАО 1 317,80 X 496 3 586,50 X X X 162,5 ЗАО 1 399,60 X 611,3 3 685,70 X X X 73,5 САО 1 265,90 X 275,2 3 311,50 X X X 102,6 СВАО 1 617,90 X 733,4 3 625,00 X X X 104,5 СЗАО 788,3 X 177,9 2 552,00 X X X 83,9 ЦАО 1 129,70 X 363,4 4 162,00 X X X 109,1 ЮВАО 1 756,20 X 952,9 3 523,40 X X X 59,4 ЮЗАО 1 284,20 X 348,5 4 358,60 X X X 74,8 ЮАО 1 558,60 X 350,6 3 775,30 X X X 49,2 ЗелАО 83,4 X 57,1 471,8 X X X 5,7 ТиНАО 803,1 X 0,2 3,1 X X X 0 ДепОбр 4 890,60 X 14,3 16 113,40 X X X 249,2 ДепЗдрав 73 280,10 X 4 617,00 17 582,70 X X X 54,2 ДС 1 257,20 X 411,1 257,6 X X X 0 ДКР 438,7 X 122,4 54 X X X 0,7 ДЖКХиБ 11 553,60 X 7 559,00 21 986,00 X X X 51 ДГП 874 X 689,3 544,8 X X X 16,1 ДепКультуры 4 840,10 X 676,7 545,2 X X X 10,9 ДСЗН 6 152,60 X 2 410,10 2 484,90 X X X 12,4 ДФКиС 2 065,00 X 124,7 1 176,70 X X X 18,6 ВетКомитет 0 X 0 2,1 X X X 0,3 ДТЭХ 1 884,00 X 68,8 2 389,50 X X X 0,5 ДНППиП 2 982,20 X 215,5 148,4 X X X 5,5 ДЖПиЖФ 664,5 X 217,8 114 X X X 1,9 Бюджетные услуги Прочие расходы Страница 5
  • 19. Уточненный бюджет (СБР), млн. руб. Утверждено объектов Уточненный бюджет (СБР) по контрактуемым средствам, млн. руб. Начато процедур (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам), млн. руб. % по начатым процедурам (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам) Объекты с заключенными ГК (по контрактуемым средствам) Объекты, работы на которых начаты Резерв (по контрактуемым средствам), млн. руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 Показатель ОИВ Комитет общественных связей 0 X 0 58,2 X X X 3,2 МКА 155 X 155 141,7 X X X 2,1 Комитет по туризму 356,8 X 356,7 290,8 X X X 22,5 ДТиРДТИ 13 319,10 X 1 307,80 966,8 X X X 2,2 ДПиООС 2 369,90 X 1 087,70 733,8 X X X 29,8 ДТиУ 239,9 X 144,7 142,5 X X X 12 ДИТ 511,7 X 308,6 10 955,80 X X X 68,3 ДепСМИ и рекламы 1 046,00 X 840,8 772,1 X X X 86,1 КГУ 500 X 0 2 X X X 0 ДТиЗН 1 397,90 X 3,8 148 X X X 4,9 ДепБезопасности 7 101,00 X 0 122,7 X X X 1,6 Комитет Инвестпроектов 32 X 32 23,3 X X X 0 ДКН 520,7 X 370,7 316 X X X 7,7 УГЗН 4 467,50 X 221,8 740 X X X 11,7 УдМск 386,6 X 386,6 50,2 X X X 2,1 ДепФин 2 079,30 X 4 43,8 X X X 15 ДГИГМ 6 109,70 X 5 577,50 1 429,70 X X X 152,8 ДРНТ 111,6 X 0,5 12,2 X X X 0 Прочие расходы Страница 6
  • 20. Показатель Уточненный бюджет (СБР), млн. руб. Утверждено объектов Уточненный бюджет (СБР) по контрактуемым средствам, млн. руб. Начато процедур (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам), млн. руб. % по начатым процедурам (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам) Объекты с заключенными ГК (по контрактуемым средствам) Объекты, работы на которых начаты Резерв (по контрактуемым средствам), млн. руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 Общий итог 50 007,90 X 3 457,70 741,4 X X X 12,9 Мероприятия развития 11 136,70 316 2 325,40 179,2 7,7 33 111 1,7 Итого по сфере городского хозяйства в мероприятиях развития 5 658,70 34 0 0 - 0 14 0 13. Парки культуры и отдыха, усадьбы, заповедники 5 658,70 34 0 0 - 0 14 0 13.1. Капитальный ремонт парков культуры и отдыха 1 183,90 29 0 0 - 0 3 0 - в том числе СМР X 27 X X X 0 3 X 13.2. Текущий ремонт парков культуры и отдыха 59,3 4 0 0 - 0 0 0 13.3. Благоустройство парков культуры и отдыха 4 415,50 14 0 0 - 0 13 0 Итого по социальной сфере в мероприятиях развития 5 478,10 282 2 325,40 179,2 7,7 33 97 1,7 3. Объекты культуры 5 478,10 282 2 325,40 179,2 7,7 33 97 1,7 3.1. Капитальный ремонт объектов культуры 3 569,90 98 1 905,50 67,1 3,5 0 40 1,7 в том числе СМР X 83 X X X 0 24 X в том числе СМР X 15 X X X 0 4 X 3.1.2 Капитальный ремонт музеев X 20 X X X 0 7 X в том числе СМР X 12 X X X 0 4 X 3.1.3. Капитальный ремонт театров X 42 X X X 0 21 X в том числе СМР X 29 X X X 0 10 X 3.2. Текущий ремонт и благоустройство объектов культуры 429,5 250 0 0 - 0 16 0 3.2.1. Текущий ремонт и благоустройство библиотек X 96 X X X 0 0 X 3.2.2. Текущий ремонт и благоустройство музеев X 16 X X X 0 9 X 3.2.3. Текущий ремонт и благоустройство театров X 28 X X X 0 5 X 3.3. Закупка оборудования для объектов культуры 1 118,40 83 67,1 64,7 96,3 33 45 0 3.3.2. Закупка оборудования для музеев X 5 X X X 0 3 X 3.3.3. Закупка оборудования для театров X 31 X X X 0 5 X 3.4. Адаптация для МГН на объектах культуры 70,2 9 62,8 47,4 75,5 0 0 0 Социальные выплаты 32,4 X 0 0 X X X 0 Бюджетные услуги 33 998,70 X 455,6 17 X X X 0,3 Прочие расходы 4 840,10 X 676,7 545,2 X X X 10,9 Департамент культуры города Москвы Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС
  • 21. Показатель Уточненный бюджет (СБР), млн. руб. Утверждено объектов Уточненный бюджет (СБР) по контрактуемым средствам, млн. руб. Начато процедур (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам), млн. руб. % по начатым процедурам (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам) Объекты с заключенными ГК (по контрактуемым средствам) Объекты, работы на которых начаты Резерв (по контрактуемым средствам), млн. руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 Общий итог 27 720,20 X 27 517,00 15 273,20 X X X 128,5 Мероприятия развития 12 538,40 0 12 538,40 4 313,90 34,6 0 0 60,2 Итого по иным мероприятиям развития города 12 538,40 0 12 538,40 4 313,90 34,6 0 0 60,2 1. Многофункциональные центры 1 415,40 0 1 415,40 85,4 6 0 0 0 6. Общегородские мероприятия 11 122,90 0 11 122,90 4 228,50 38,2 0 0 60,2 6.1. ИТ-НИОКР 4 499,50 0 4 499,50 1 764,30 39,6 0 0 46,6 6.2. Закупка ИТ-оборудования для города 2 194,10 0 2 194,10 395 17,8 0 0 -26,8 Бюджетные услуги 14 670,20 X 14 670,10 3,4 X X X 0 Прочие расходы 511,7 X 308,6 10 955,80 X X X 68,3 КГУ Общий итог 4 810,60 X 2 449,40 1 338,80 X X X 54,5 Мероприятия развития 2 445,00 0 2 445,00 1 336,90 55,9 0 0 54,5 Итого по иным мероприятиям развития города 2 445,00 0 2 445,00 1 336,90 55,9 0 0 54,5 1. Многофункциональные центры 2 445,00 0 2 445,00 1 336,90 55,9 0 0 54,5 1.3. Текущий ремонт многофункциональных центров 1 260,00 0 1 260,00 566,8 45 0 0 0 Бюджетные услуги 1 865,60 X 4,4 0 X X X 0 Прочие расходы 500 X 0 2 X X X 0 ДКН Общий итог 3 172,10 X 2 928,00 1 173,00 X X X 35,9 АИП 547,9 X 547,9 238 X X X 0 Мероприятия развития 1 976,50 25 1 976,50 618,8 31,8 17 18 28,2 Итого по социальной сфере в мероприятиях развития 1 976,50 25 1 976,50 618,8 31,8 17 18 28,2 6. Работы по сохранению объектов культурного наследия 1 976,50 25 1 976,50 618,8 31,8 17 18 28,2 Бюджетные услуги 127 X 32,9 0,2 X X X 0 Итого по социальной сфере 95,6 X 1,6 0,2 9,4 X X 0 Прочие расходы 520,7 X 370,7 316 X X X 7,7 УГЗН Общий итог 8 483,40 X 3 985,70 2 374,00 X X X 33,6 АИП 1 273,00 X 1 273,00 583,6 X X X 0 Мероприятия развития 1 002,20 3 1 002,20 891,5 90,8 2 2 20,6 Итого по сфере городского хозяйства в мероприятиях развития 1 002,20 3 1 002,20 891,5 90,8 2 2 20,6 12. Специализированные здания (пожарная часть, депо, ...) 1 002,20 3 1 002,20 891,5 90,8 2 2 20,6 12.1. Капитальный ремонт специализированных зданий 129,6 3 129,6 49,5 42,3 2 2 12,6 12.2. Закупка оборудования для специализированных зданий 872,7 1 872,7 842 97,4 0 0 8 Бюджетные услуги 1 740,70 X 1 488,60 158,8 X X X 1,3 Прочие расходы 4 467,50 X 221,8 740 X X X 11,7 Департамент информационных технологий города Москвы Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС
  • 22. Показатель Уточненный бюджет (СБР), млн. руб. Утверждено объектов Уточненный бюджет (СБР) по контрактуемым средствам, млн. руб. Начато процедур (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам), млн. руб. % по начатым процедурам (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам) Объекты с заключенными ГК (по контрактуемым средствам) Объекты, работы на которых начаты Резерв (по контрактуемым средствам), млн. руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 Общий итог 3 172,10 X 2 928,00 1 173,00 X X X 35,9 АИП 547,9 X 547,9 238 X X X 0 Мероприятия развития 1 976,50 25 1 976,50 618,8 31,8 17 18 28,2 Итого по социальной сфере в мероприятиях развития 1 976,50 25 1 976,50 618,8 31,8 17 18 28,2 6. Работы по сохранению объектов культурного наследия 1 976,50 25 1 976,50 618,8 31,8 17 18 28,2 Бюджетные услуги 127 X 32,9 0,2 X X X 0 Итого по социальной сфере 95,6 X 1,6 0,2 9,4 X X 0 Прочие расходы 520,7 X 370,7 316 X X X 7,7 Департамент культурного наследия города Москвы Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС
  • 23. Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС Показатель Уточненный бюджет (СБР), млн. руб. Утверждено объектов Уточненный бюджет (СБР) по контрактуемым средствам, млн. руб. Начато процедур (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам), млн. руб. % по начатым процедурам (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам) Объекты с заключенными ГК (по контрактуемым средствам) Объекты, работы на которых начаты Резерв (по контрактуемым средствам), млн. руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 Общий итог 218 984,40 X 54 780,80 35 363,70 X X X 54,5 АИП 2 138,90 X 1 400,00 0 X X X 0 Мероприятия развития 27 877,00 461 13 632,60 6 122,30 44,9 73 78 0,2 Итого по социальной сфере в мероприятиях развития 27 877,00 461 13 632,60 6 122,30 44,9 73 78 0,2 1. Объекты здравоохранения 27 877,00 461 13 632,60 6 122,30 44,9 73 78 0,2 1.1. Капитальный ремонт объектов здравоохранения 8 558,50 196 2 063,60 1 179,40 57,2 73 78 0 в том числе СМР X 172 X X X 73 77 X 1.1.1. Капитальный ремонт стационаров X 196 X X X 73 78 X в том числе СМР X 172 X X X 73 77 X 1.1.2. Капитальный ремонт амбулаторно-поликлинических учреждений X 62 X X X 27 27 X в том числе СМР X 59 X X X 27 27 X 1.2. Текущий ремонт и благоустройство объектов здравоохранения 4 345,80 256 784,5 289,4 36,9 0 0 0 1.2.1. Текущий ремонт и благоустройство стационаров X 256 X X X 0 0 X 1.2.2. Текущий ремонт и благоустройство амбулаторно- поликлинических учреждений X 75 X X X 0 0 X 1.3. Закупка оборудования для объектов здравоохранения (без 12 ГП) 14 301,30 44 10 144,20 4 638,90 45,7 0 0 0,2 1.3.1. Закупка оборудования для стационаров (без 12ГП) X 44 X X X 0 0 X 1.3.1. Закупка оборудования для амбулаторно-поликлинических учреждений (без 12ГП) X 2 X X X 0 0 X 1.5. Текущий ремонт и закупка оборудования для специлизированных зданий 604,4 0 604,4 6,3 1 0 0 0 Социальные выплаты 13 728,90 X 11 362,70 11 658,60 X X X 0 Бюджетные услуги 101 958,60 X 23 768,60 0 X X X 0 Прочие расходы 73 280,10 X 4 617,00 17 582,70 X X X 54,2 Департамент здравоохранения города Москвы
  • 24. Показатель Уточненный бюджет (СБР), млн. руб. Утверждено объектов Уточненный бюджет (СБР) по контрактуемым средствам, млн. руб. Начато процедур (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам), млн. руб. % по начатым процедурам (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам) Объекты с заключенными ГК (по контрактуемым средствам) Объекты, работы на которых начаты Резерв (по контрактуемым средствам), млн. руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 Общий итог 29 160,10 X 5 374,70 2 664,50 X X X 58,2 Мероприятия развития 2 724,00 212 2 724,00 1 242,80 46,3 151 151 38,5 Итого по социальной сфере в мероприятиях развития 2 724,00 212 2 724,00 1 242,80 46,3 151 151 38,5 4. Объекты физкультуры и спорта 2 724,00 212 2 724,00 1 242,80 46,3 151 151 38,5 4.1. Капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта 978,6 19 978,6 209,9 21,5 9 8 2 в том числе СМР X 11 X X X 2 1 X 4.1.1. Капитальный ремонт детско- юношеских спортивных школ (ДЮСШ) X 4 X X X 2 2 X в том числе СМР X 3 X X X 1 1 X 4.1.2. Капитальный ремонт специализированных детско- юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) X 12 X X X 7 6 X в том числе СМР X 11 X X X 2 1 X 4.2. Текущий ремонт и благоустройство объектов физкультуры и спорта 1 012,20 173 1 012,20 753,3 76,5 121 121 27,2 4.2.1. Текущий ремонт и благоустройство детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) X 50 X X X 36 36 X 4.2.2. Текущий ремонт и благоустройство специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) X 74 X X X 55 55 X 4.3. Закупка оборудования для объектов физкультуры и спорта 577,2 56 577,2 148,8 26 31 30 4,4 4.3.1. Закупка оборудования для детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) 400,6 2 400,6 8,6 2,2 1 1 0,2 4.3.2. Закупка оборудования для специализированных детско- юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) 176,6 20 176,6 140,2 81,4 13 13 4,3 4.4. Адаптация для МГН на объектах физкультуры и спорта 156,1 41 156,1 130,7 86,4 20 20 4,8 4.4.1. Адаптация для МГН детско- юношеских спортивных школ (ДЮСШ) X 3 X X X 2 2 X 4.4.2. Адаптация для МГН специализированных детско- юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) X 19 X X X 9 9 X Социальные выплаты 31,1 X 0 0 X X X 0 Бюджетные услуги 24 340,10 X 2 526,10 245 X X X 1 Прочие расходы 2 065,00 X 124,7 1 176,70 X X X 18,6 Департамент физической культуры и спорта города Москвы Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС
  • 25. Показатель Уточненный бюджет (СБР), млн. руб. Утверждено объектов Уточненный бюджет (СБР) по контрактуемым средствам, млн. руб. Начато процедур (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам), млн. руб. % по начатым процедурам (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам) Объекты с заключенными ГК (по контрактуемым средствам) Объекты, работы на которых начаты Резерв (по контрактуемым средствам), млн. руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 Общий итог 22 386,30 X 20 431,40 15 339,50 X X X 16,5 АИП 15 417,00 X 15 417,00 11 884,90 X X X 0 Мероприятия развития 1 991,20 1 419 1 991,20 1 065,20 53,9 88 88 16,1 Итого по сфере городского хозяйства в мероприятиях развития 1 380,70 1 419 1 380,70 650,3 47,2 88 88 4 16. Объекты инженерно- коммунальной инфраструктуры 227 0 227 6,1 2,7 0 0 0 16.1. Текущий ремонт объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры 227 0 227 6,1 2,7 0 0 0 18. Капитальный ремонт архитектурно-художественного подсветки 15,2 6 15,2 15 99,5 6 6 0,1 19. Капитальный ремонт объектов наружного освещения 1 020,70 1 413 1 020,70 557,2 54,8 82 82 3,9 21. Развитие генеральной схемы тепло и газоснабжения города Москвы 117,8 0 117,8 72,1 61,2 0 0 0 Итого по иным мероприятиям развития города 610,6 0 610,6 414,9 69,3 0 0 12,1 7. Модернизация в целях энергосбережения 610,6 0 610,6 414,9 69,3 0 0 12,1 Бюджетные услуги 3 094,00 X 2 954,50 0 X X X 0 Прочие расходы 1 884,00 X 68,8 2 389,50 X X X 0,5 Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС
  • 26. Показатель Уточненный бюджет (СБР), млн. руб. Утверждено объектов Уточненный бюджет (СБР) по контрактуемым средствам, млн. руб. Начато процедур (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам), млн. руб. % по начатым процедурам (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам) Объекты с заключенными ГК (по контрактуемым средствам) Объекты, работы на которых начаты Резерв (по контрактуемым средствам), млн. руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 Общий итог 4 810,60 X 2 449,40 1 338,80 X X X 54,5 Мероприятия развития 2 445,00 0 2 445,00 1 336,90 55,9 0 0 54,5 Итого по иным мероприятиям развития города 2 445,00 0 2 445,00 1 336,90 55,9 0 0 54,5 1. Многофункциональные центры 2 445,00 0 2 445,00 1 336,90 55,9 0 0 54,5 1.3. Текущий ремонт многофункциональных центров 1 260,00 0 1 260,00 566,8 45 0 0 0 Бюджетные услуги 1 865,60 X 4,4 0 X X X 0 Прочие расходы 500 X 0 2 X X X 0 Комитет государственных услуг города Москвы Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС
  • 27. Показатель Уточненный бюджет (СБР), млн. руб. Утверждено объектов Уточненный бюджет (СБР) по контрактуемым средствам, млн. руб. Начато процедур (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам), млн. руб. % по начатым процедурам (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам) Объекты с заключенными ГК (по контрактуемым средствам) Объекты, работы на которых начаты Резерв (по контрактуемым средствам), млн. руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 Общий итог 4 336,10 X 1 139,80 681,5 X X X 37,5 АИП 108,7 X 108,7 0 X X X 0 Мероприятия развития 3 016,60 2 254,9 136,7 58,5 0 0 21,4 Итого по иным мероприятиям развития города 3 016,60 2 254,9 136,7 58,5 0 0 21,4 4. Поддержка обманутых вкладчиков 2 761,70 2 0 0 - 0 0 0 6. Общегородские мероприятия 254,9 0 254,9 136,7 58,5 0 0 21,4 6.3. Развитие геоинформационного пространства 254,9 0 254,9 136,7 58,5 0 0 21,4 Бюджетные услуги 336,9 X 86,9 0 X X X 0 Прочие расходы 874 X 689,3 544,8 X X X 16,1 Департамент градостроительной политики города Москвы Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС
  • 28. Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС Показатель Уточненный бюджет (СБР), млн. руб. Утверждено объектов Уточненный бюджет (СБР) по контрактуемым средствам, млн. руб. Начато процедур (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам), млн. руб. % по начатым процедурам (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам) Объекты с заключенными ГК (по контрактуемым средствам) Объекты, работы на которых начаты Резерв (по контрактуемым средствам), млн. руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 Общий итог 257 311,50 X 39 929,80 32 374,70 X X X 456,2 АИП 172,1 X 172,1 22,1 X X X 0 Мероприятия развития 16 110,20 2 819 14 637,80 8 670,50 60 1 624 1 148 187,4 Итого по социальной сфере в мероприятиях развития 16 110,20 2 819 14 637,80 8 670,50 60 1 624 1 148 187,4 2. Объекты образования 16 110,20 2 819 14 637,80 8 670,50 60 1 624 1 148 187,4 2.1. Капитальный ремонт объектов образования 4 604,20 337 4 476,30 2 848,30 65 92 74 92,6 в том числе СМР X 168 X X X 52 34 X 2.1.1. Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений X 145 X X X 52 38 X 2.1.2. Капитальны ремонт дошкольных учреждений X 137 X X X 25 22 X 2.2. Текущий ремонт и благоустройство объектов образования 7 044,30 1 506 6 362,00 5 080,60 81 888 466 86,9 2.2.1. Текущий ремонт и благоустройство общеобразовательных учреждений X 973 X X X 491 294 X 2.2.2. Текущий ремонт и благоустройство дошкольных образовательных учреждений X 365 X X X 253 148 X 2.3. Закупка оборудования для объектов образования (без 12 ГП) 3 972,20 609 3 309,90 321,5 9,7 589 587 0,1 2.3.1. Закупка оборудования для общеобразовательных учреждений (без 12 ГП) X 503 X X X 501 501 X 2.3.2. Закупка оборудования для дошкольных образовательных учреждений (без 12 ГП) X 87 X X X 70 68 X 2.5. Адаптация для МГН на объектах образования 489,6 956 489,6 420 87,2 255 228 7,8 2.5.1. Адаптация для МГН в общеобразовательных учреждениях X 515 X X X 179 168 X 2.5.2. Адаптация для МГН дошкольных общеобразовательных учреждений X 399 X X X 65 51 X Социальные выплаты 11 600,60 X 6 707,70 6 445,40 X X X 19,6 Бюджетные услуги 224 536,40 X 18 397,90 1 123,40 X X X 0 Прочие расходы 4 890,60 X 14,3 16 113,40 X X X 249,2 Департамент образования города Москвы
  • 29. Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС Показатель Уточненный бюджет (СБР), млн. руб. Утверждено объектов Уточненный бюджет (СБР) по контрактуемым средствам, млн. руб. Начато процедур (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам), млн. руб. % по начатым процедурам (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам) Объекты с заключенными ГК (по контрактуемым средствам) Объекты, работы на которых начаты Резерв (по контрактуемым средствам), млн. руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 Общий итог 44 789,10 X 42 000,90 26 484,90 X X X 488,1 АИП 19 158,60 X 19 158,60 12 093,40 X X X 0 Мероприятия развития 25 095,30 4 571 22 655,70 14 337,50 64,7 1 870 1 950 487,4 Итого по сфере городского хозяйства в мероприятиях развития 25 016,30 4 560 22 576,70 14 327,70 64,9 1 869 1 949 487,4 1. Многоквартирные дома 14 460,50 3 266 12 020,90 9 217,60 79 1 513 1 593 352,6 1.1. Капитальный ремонт МКД 14 271,40 3 176 11 831,80 9 040,40 78,7 1 417 1 502 351,9 - в том числе СМР X 1 101 X X X 811 791 X 1.1.1. Капитальный ремонт МКД (осн.фин. + СЭР) 4 251,50 293 4 251,50 2 263,10 53,8 48 48 48,2 1.1.1.1. Основное финансирование 4 251,50 293 4 251,50 2 263,10 53,8 48 48 48,2 - в том числе СМР X 255 X X X 23 23 X 1.1.2. Расходы на лифтовое хозяйство 7 580,30 2 855 7 580,30 6 777,30 93,1 1 371 1 456 303,7 1.1.2.1. Замена лифтов 7 391,50 804 7 391,50 6 625,20 93,4 788 768 299,2 1.1.2.2. ПСД/оценка соответствия лифтов техническому регламенту 188,8 2 111 188,8 152,1 82,5 616 719 4,5 1.1.3. Софинансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества МКД 2 439,60 50 0 0 - 0 0 0 1.3. Адаптация МКД для МГН 189,1 105 189,1 177,2 94,1 105 105 0,7 3. Объекты улично-дорожной сети 5 292,90 1 123 5 292,90 1 399,60 26,7 309 309 59,8 3.3. Локальные мероприятия на УДС 5 292,90 1 123 5 292,90 1 399,60 26,7 309 309 59,8 3.3.1. Обустройство велодорожек и велопарковок 330,7 881 330,7 280,6 87,8 300 300 10,9 3.3.2 Обустройство парковочного пространства города Москвы 1 747,70 205 1 747,70 835,6 49 9 9 43,5 3.3.3. Мероприятия по обустройству выделенных полос, территорий вдоль вылетных магистралей и тротуаров 3 214,50 37 3 214,50 283,3 8,8 0 0 5,4 5. Локальные мероприятия отстойно- разворотных площадок 533,3 90 533,3 527,5 99,5 3 3 3,2 6. Локальные мероприятия транспортно-пересадочных узлов 400,2 15 400,2 393,8 99,4 11 11 4,2 7. Благоустройство объектов озеленения; особо охраняемых территорий; скверов, парков, бульваров 1 000,00 3 1 000,00 1 252,40 125,6 0 0 3 7.2. Благоустройство скверов, парков, бульваров (ГП Туризм) 1 000,00 3 1 000,00 1 252,40 125,6 0 0 3 11. Капитальный ремонт нежилых зданий и спецжилфонда 3 329,50 63 3 329,50 1 536,80 47,1 33 33 64,7 11.1. Капитальный ремонт нежилых зданий (ГП Им.-зем. политика) 2 243,50 37 2 243,50 778 34,9 7 7 17,3 11.2. Капитальный ремонт нежилых зданий (ГП Безопасный город) 1 086,10 26 1 086,10 758,8 73,1 26 26 47,4 Итого по социальной сфере в мероприятиях развития 58,9 0 58,9 0 0 0 0 0 1. Объекты здравоохранения 58,9 0 58,9 0 0 0 0 0 1.1. Капитальный ремонт объектов здравоохранения 58,9 0 58,9 0 0 0 0 0 Итого по иным мероприятиям развития города 20,1 11 20,1 9,8 48,7 1 1 0 1. Многофункциональные центры 20,1 11 20,1 9,8 48,7 1 1 0 1.2. Капитальный ремонт многофункциональных центров 20,1 11 20,1 9,8 48,7 1 1 0 Бюджетные услуги 96,5 X 64,2 0 X X X 0 Прочие расходы 438,7 X 122,4 54 X X X 0,7 Департамент капитального ремонта города Москвы
  • 30. Показатель Уточненный бюджет (СБР), млн. руб. Утверждено объектов Уточненный бюджет (СБР) по контрактуемым средствам, млн. руб. Начато процедур (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам), млн. руб. % по начатым процедурам (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам) Объекты с заключенными ГК (по контрактуемым средствам) Объекты, работы на которых начаты Резерв (по контрактуемым средствам), млн. руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 Общий итог 4 790,50 X 4 790,50 2 422,30 X X X 142,3 АИП 1 117,30 X 1 117,30 27,3 X X X 0 Мероприятия развития 3 420,50 0 3 420,50 2 253,40 68,7 0 0 140,3 Итого по иным мероприятиям развития города 3 420,50 0 3 420,50 2 253,40 68,7 0 0 140,3 6. Общегородские мероприятия 3 420,50 0 3 420,50 2 253,40 68,7 0 0 140,3 6.3. Развитие геоинформационного пространства 3 420,50 0 3 420,50 2 253,40 68,7 0 0 140,3 Бюджетные услуги 97,8 X 97,8 0 X X X 0 Прочие расходы 155 X 155 141,7 X X X 2,1 Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС
  • 31. Показатель Уточненный бюджет (СБР), млн. руб. Утверждено объектов Уточненный бюджет (СБР) по контрактуемым средствам, млн. руб. Начато процедур (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам), млн. руб. % по начатым процедурам (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам) Объекты с заключенными ГК (по контрактуемым средствам) Объекты, работы на которых начаты Резерв (по контрактуемым средствам), млн. руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 Общий итог 207 844,80 X 9 825,70 7 613,90 X X X 33,7 Мероприятия развития 2 603,20 239 2 119,10 1 620,70 76,6 156 162 3,8 13.1. Капитальный ремонт парков культуры и отдыха 15 0 0 0 - 0 0 0 13.4. Закупка оборудования для парков культуры и отдыха 3 0 0 0 - 0 0 0 Итого по социальной сфере в мероприятиях развития 2 585,20 239 2 119,10 1 620,70 76,6 156 162 3,8 5. Объекты соц. защиты и семейной и молодежной политики 2 603,20 239 2 119,10 1 620,70 76,6 156 162 3,8 5.1. Капитальный ремонт объектов соц.защиты и семейной и молодежной политики 1 732,80 159 1 401,40 1 141,00 81,5 59 74 2,2 в том числе СМР X 101 X X X 56 70 X 5.1.1. Капитальный ремонт объектов соц.защиты X 143 X X X 48 63 X в том числе СМР X 86 X X X 48 62 X 5.2. Текущий ремонт и благоустройство объектов соц.защиты и семейной и молодежной политики 95,7 74 0 0 - 0 8 0 5.2.1. Текущий ремонт и благоустройство объектов соц.защиты X 74 X X X 0 8 X 5.3. Закупка оборудования для объектов соц.защиты и семейной и молодежной политики 609,2 155 570,2 396,6 69,6 145 145 0 5.3.1. Закупка оборудования для объектов соц.защиты X 106 X X X 98 98 X 5.4. Адаптация для МГН на объектах соц. защиты и семейной и молодежной политики 147,5 49 147,5 83,1 57 0 0 1,7 5.4.1. Адаптация для МГН на объектах соц.защиты X 31 X X X 0 0 X 5.5. Благоустройство Екатерининского парка 18 1 0 0 - 0 0 0 Социальные выплаты 165 224,10 X 4 340,90 3 508,10 X X X 17,5 Бюджетные услуги 33 864,90 X 955,6 0,2 X X X 0 Прочие расходы 6 152,60 X 2 410,10 2 484,90 X X X 12,4 Департамент социальной защиты населения города Москвы Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС
  • 32. Показатель Уточненный бюджет (СБР), млн. руб. Утверждено объектов Уточненный бюджет (СБР) по контрактуемым средствам, млн. руб. Начато процедур (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам), млн. руб. % по начатым процедурам (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам) Объекты с заключенными ГК (по контрактуемым средствам) Объекты, работы на которых начаты Резерв (по контрактуемым средствам), млн. руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 Общий итог 81 061,80 X 39 802,30 32 559,60 X X X 51,8 АИП 750 X 750 74,7 X X X 0 Мероприятия развития 15 362,60 1 109 13 613,60 10 181,70 74,8 766 770 0,4 Итого по сфере городского хозяйства в мероприятиях развития 11 568,60 1 060 11 295,40 9 970,30 88,3 761 756 0,4 1. Многоквартирные дома 518,1 71 518,1 389,1 75,1 52 53 0 1.1. Капитальный ремонт МКД 376,3 71 376,3 389,1 103,4 52 53 0 - в том числе СМР X 62 X X X 38 39 X 1.1.1. Капитальный ремонт МКД (осн.фин. + СЭР) 376,3 71 376,3 389,1 103,4 52 53 0 1.1.1.1. Основное финансирование 376,3 71 376,3 389,1 103,4 52 53 0 - в том числе СМР X 62 X X X 38 39 X 1.3. Адаптация МКД для МГН 141,8 0 141,8 0 0 0 0 0 2. Дворовые территории 559 223 559 503,2 90,1 223 223 0,4 2.1. Благоустройство дворовых территорий (ГП Жилище) 559 223 559 503,2 90,1 223 223 0,4 2.1.1. Основное финансирование дворовых территорий 559 223 559 503,2 90,1 223 223 0,4 3. Объекты улично-дорожной сети 5 411,30 215 5 318,00 4 498,30 84,6 114 49 0 3.1. Капитальный ремонт объектов УДС 40 0 40 0,6 1,5 0 0 0 3.2. Текущий ремонт объектов УДС 5 278,00 215 5 278,00 4 497,70 85,4 114 49 0 3.2.1. Ремонт объектов УДС 5 265,50 215 5 265,50 4 497,70 85,4 114 49 0 3.2.2. Установка дорожных знаков 12,5 0 12,5 0 - 0 0 0 4. Инженерно-транспортные сооружения 3 974,00 65 2 318,20 211,4 9,1 5 15 0 4.1. Капитальный ремонт инженерно- транспортных сооружений 3 794,00 49 2 318,20 211,4 9,1 5 14 0 4.2. Адаптация инженерно- транспортных сооружений 180 16 0 0 - 0 1 0 7. Благоустройство объектов озеленения; особо охраняемых территорий; скверов, парков, бульваров 4 360,10 476 4 360,10 4 572,30 104,9 368 426 0 7.1. Благоустройство объектов озеленения 526,1 425 526,1 316,9 60,2 339 398 0 7.1.1. Понижение газонов до уровня бортового камня (ГП Транспорт) 199 18 199 76,1 38,2 17 17 0 7.1.4. Мероприятия по цветочному оформлению (Мероприятия ООС) 327,1 407 327,1 240,8 73,6 322 381 0 7.2. Благоустройство скверов, парков, бульваров (ГП Туризм) 3 834,00 51 3 834,00 4 255,40 111 29 28 0 8. Реконструкция объединенных диспетчерских систем 500 42 500 0 0 0 0 0 15. Общественные туалеты 37,3 12 37,3 4,6 12,2 4 4 0 15.1. Капитальный ремонт общественных туалетов 35,3 10 35,3 4,6 12,9 4 4 0 15.2. Адаптация общественных туалетов для МГН 2 2 2 0 0 0 0 0 17. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений 2,8 5 2,8 2,8 99,6 0 0 0 Социальные выплаты 21 567,20 X 0 0 X X X 0 Бюджетные услуги 31 828,50 X 17 879,70 317,3 X X X 0,3 Прочие расходы 11 553,60 X 7 559,00 21 986,00 X X X 51 Департамент ЖКХ и благоустройства города Москвы Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС
  • 33. Показатель Уточненный бюджет (СБР), млн. руб. Утверждено объектов Уточненный бюджет (СБР) по контрактуемым средствам, млн. руб. Начато процедур (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам), млн. руб. % по начатым процедурам (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам) Объекты с заключенными ГК (по контрактуемым средствам) Объекты, работы на которых начаты Резерв (по контрактуемым средствам), млн. руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 Общий итог 7 554,10 X 4 017,40 3 113,90 X X X 69,9 Мероприятия развития 2 914,10 103 2 914,10 2 380,10 82,8 66 65 40 Итого по сфере городского хозяйства в мероприятиях развития 2 914,10 103 2 914,10 2 380,10 82,8 66 65 40 7. Благоустройство объектов озеленения; особо охраняемых территорий; скверов, парков, бульваров 2 914,10 103 2 914,10 2 380,10 82,8 66 65 40 7.1. Благоустройство объектов озеленения 1 674,90 43 1 674,90 1 425,60 86,4 24 24 25,5 7.1.3. Мероприятия по компенсационному озеленению (Мероприятия ООС) 1 674,90 43 1 674,90 1 425,60 86,4 24 24 25,5 7.3. Мероприятия по организации досуга и отдыха населения на особо охраняемых территориях (Мероприятия ООС) 1 239,30 60 1 239,30 954,5 77,9 42 41 14,5 Социальные выплаты 473 X 0 0 X X X 0 Бюджетные услуги 1 797,10 X 15,5 0 X X X 0 Прочие расходы 2 369,90 X 1 087,70 733,8 X X X 29,8 Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС
  • 34. Показатель Уточненный бюджет (СБР), млн. руб. Утверждено объектов Уточненный бюджет (СБР) по контрактуемым средствам, млн. руб. Начато процедур (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам), млн. руб. % по начатым процедурам (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам) Объекты с заключенными ГК (по контрактуемым средствам) Объекты, работы на которых начаты Резерв (по контрактуемым средствам), млн. руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 Общий итог 8 483,40 X 3 985,70 2 374,00 X X X 33,6 АИП 1 273,00 X 1 273,00 583,6 X X X 0 Мероприятия развития 1 002,20 3 1 002,20 891,5 90,8 2 2 20,6 Итого по сфере городского хозяйства в мероприятиях развития 1 002,20 3 1 002,20 891,5 90,8 2 2 20,6 12. Специализированные здания (пожарная часть, депо, ...) 1 002,20 3 1 002,20 891,5 90,8 2 2 20,6 12.1. Капитальный ремонт специализированных зданий 129,6 3 129,6 49,5 42,3 2 2 12,6 12.2. Закупка оборудования для специализированных зданий 872,7 1 872,7 842 97,4 0 0 8 Бюджетные услуги 1 740,70 X 1 488,60 158,8 X X X 1,3 Прочие расходы 4 467,50 X 221,8 740 X X X 11,7 Управление гражданской защиты города Москвы Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС
  • 35. Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС Уточненный бюджет (СБР), млн. руб. Утверждено объектов Уточненный бюджет (СБР) по контрактуемым средствам, млн. руб. Начато процедур (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам), млн. руб. % по начатым процедурам (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам) Объекты с заключенными ГК (по контрактуемым средствам) Объекты, работы на которых начаты Резерв (по контрактуемым средствам), млн. руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 Общий итог 15 278,90 X 9 189,20 7 268,90 X X X 341,6 АИП 8,2 X 8,2 0 X X X 0 Мероприятия развития 3 977,50 1 809 3 933,90 3 522,10 93,6 1 636 1 547 170 Итого по сфере городского хозяйства в мероприятиях развития 3 977,50 1 809 3 933,90 3 522,10 93,6 1 636 1 547 170 1. Многоквартирные дома 824,9 135 824,9 678 85,9 135 134 35,9 1.1. Капитальный ремонт МКД 747,5 135 747,5 630 88 135 134 31,8 - в том числе СМР X 135 X X X 135 134 X 1.1.1. Капитальный ремонт МКД (осн.фин. + СЭР) 747,5 135 747,5 630 88 135 134 31,8 1.1.1.1. Основное финансирование 538 122 538 501,6 96,2 122 121 16,6 - в том числе СМР X 122 X X X 122 121 X 1.1.1.2. Средства СЭР 209,6 13 209,6 128,4 66,1 13 13 15,2 1.2. Работы в рамках СЭР 72,3 0 72,3 48 70,3 0 0 4,1 1.3. Адаптация МКД для МГН 5 0 5 0 0 0 0 0 2. Дворовые территории 1 580,90 1 253 1 580,90 1 428,50 94,5 1 097 1 115 70 2.1. Благоустройство дворовых территорий (ГП Жилище) 1 506,00 1 251 1 506,00 1 360,70 94,5 1 095 1 113 65,8 2.1.1. Основное финансирование дворовых территорий 1 100,10 1 145 1 100,10 1 011,50 96,5 1 008 1 027 51,4 2.1.2. Средства СЭР (включая скверы, парки, бульвары) 405,9 162 405,9 349,2 89,2 130 129 14,3 2.1.2.1. Дворовые территории X 162 X X X 130 129 X 2.2. Благоустройство дворовых территорий (ГП Туризм) 74,9 2 74,9 67,8 96 2 2 4,2 3. Объекты улично-дорожной сети 967,2 136 967,2 914,6 97,8 136 62 31,5 3.2. Текущий ремонт объектов УДС 967,2 136 967,2 914,6 97,8 136 62 31,5 3.2.1. Ремонт объектов УДС 967,2 136 967,2 914,6 97,8 136 62 31,5 7. Благоустройство объектов озеленения; особо охраняемых территорий; скверов, парков, бульваров 217,6 228 217,6 182,8 88,5 228 198 11,2 7.1. Благоустройство объектов озеленения 134 223 134 102,1 83,1 223 193 11,2 7.1.1. Понижение газонов до уровня бортового камня (ГП Транспорт) 88 70 88 58,2 74,5 70 40 9,9 7.1.4. Мероприятия по цветочному оформлению (Мероприятия ООС) 46 153 46 43,9 98,1 153 153 1,3 7.2. Благоустройство скверов, парков, бульваров (ГП Туризм) 83,6 5 83,6 80,7 96,5 5 5 0 9. Благоустройство ярмарок выходного дня 46 0 2,4 0,4 46,8 0 0 1,5 10. Благоустройство кладбищ 1,1 0 1,1 1 94,3 0 0 0 14. Благоустройство объектов образования (по префектурам АО) 339,9 57 339,9 316,7 99 40 38 19,9 Социальные выплаты 67,7 X 53,7 21,7 X X X 1 Бюджетные услуги 9 907,70 X 4 697,30 138,5 X X X 8,1 Прочие расходы 1 317,80 X 496 3 586,50 X X X 162,5 Префектура ВАО Показатель
  • 36. Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС Уточненный бюджет (СБР), млн. руб. Утверждено объектов Уточненный бюджет (СБР) по контрактуемым средствам, млн. руб. Начато процедур (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам), млн. руб. % по начатым процедурам (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам) Объекты с заключенными ГК (по контрактуемым средствам) Объекты, работы на которых начаты Резерв (по контрактуемым средствам), млн. руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 Общий итог 12 897,50 X 7 779,40 6 831,00 X X X 177,7 Мероприятия развития 3 440,00 993 3 384,00 3 032,00 92,3 943 877 100,3 Итого по сфере городского хозяйства в мероприятиях развития 3 440,00 993 3 384,00 3 032,00 92,3 943 877 100,3 1. Многоквартирные дома 513,6 238 513,6 417,4 83,2 237 237 11,7 1.1. Капитальный ремонт МКД 465,1 238 465,1 406,8 89,5 237 237 10,6 - в том числе СМР X 238 X X X 237 237 X 1.1.1. Капитальный ремонт МКД (осн.фин. + СЭР) 465,1 238 465,1 406,8 89,5 237 237 10,6 1.1.1.1. Основное финансирование 378,3 200 378,3 358 95,8 199 199 4,4 - в том числе СМР X 200 X X X 199 199 X 1.1.1.2. Средства СЭР 86,9 38 86,9 48,8 60,5 38 38 6,2 1.2. Работы в рамках СЭР 48,2 0 48,2 10,6 22,4 0 0 1,1 1.3. Адаптация МКД для МГН 0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 2. Дворовые территории 1 331,70 320 1 331,70 1 122,70 85,7 285 276 41,1 2.1. Благоустройство дворовых территорий (ГП Жилище) 1 283,90 320 1 283,90 1 113,20 88,1 285 276 39,6 2.1.1. Основное финансирование дворовых территорий 899,2 164 899,2 815,4 91,8 148 134 31,4 2.1.2. Средства СЭР (включая скверы, парки, бульвары) 384,7 173 384,7 297,8 79,1 153 158 8,2 2.1.2.1. Дворовые территории X 173 X X X 153 158 X 2.2. Благоустройство дворовых территорий (ГП Туризм) 47,8 0 47,8 9,5 20,4 0 0 1,5 3. Объекты улично-дорожной сети 936,2 63 936,2 899,7 98,4 63 32 21,9 3.1. Капитальный ремонт объектов УДС 3,7 0 3,7 3,2 92,8 0 0 0,2 3.2. Текущий ремонт объектов УДС 932,5 63 932,5 896,5 98,4 63 32 21,7 3.2.1. Ремонт объектов УДС 932,5 63 932,5 896,5 98,4 63 32 21,7 7. Благоустройство объектов озеленения; особо охраняемых территорий; скверов, парков, бульваров 313 304 313 340,8 120,6 304 304 10,5 7.1. Благоустройство объектов озеленения 168,8 303 168,8 230,2 138,3 303 303 2,4 7.1.1. Понижение газонов до уровня бортового камня (ГП Транспорт) 85,3 26 85,3 73,2 86,6 26 26 0,8 7.1.2. Капитальный ремонт зеленых насаждений (Мероприятия ООС) 2,2 0 2,2 78,7 5 489,70 0 0 0,7 7.1.4. Мероприятия по цветочному оформлению (Мероприятия ООС) 81,3 277 81,3 78,2 97,2 277 277 0,8 7.2. Благоустройство скверов, парков, бульваров (ГП Туризм) 144,2 1 144,2 110,6 95,2 1 1 8,1 9. Благоустройство ярмарок выходного дня 58,9 0 2,9 0 0 0 0 0 10. Благоустройство кладбищ 1,2 0 1,2 0,8 80,2 0 0 0,2 14. Благоустройство объектов образования (по префектурам АО) 285,4 68 285,4 250,7 92,7 54 28 15 Социальные выплаты 73,8 X 61,6 9,9 X X X 0,7 Бюджетные услуги 7 984,10 X 3 722,50 103,6 X X X 3,1 Прочие расходы 1 399,60 X 611,3 3 685,70 X X X 73,5 Префектура ЗАО Показатель
  • 37. Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС Уточненный бюджет (СБР), млн. руб. Утверждено объектов Уточненный бюджет (СБР) по контрактуемым средствам, млн. руб. Начато процедур (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам), млн. руб. % по начатым процедурам (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам) Объекты с заключенными ГК (по контрактуемым средствам) Объекты, работы на которых начаты Резерв (по контрактуемым средствам), млн. руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 Общий итог 12 805,30 X 7 994,40 6 370,70 X X X 201,8 Мероприятия развития 4 083,20 1 442 4 057,90 2 972,80 75,1 1 349 1 132 97,8 Итого по сфере городского хозяйства в мероприятиях развития 4 083,20 1 442 4 057,90 2 972,80 75,1 1 349 1 132 97,8 1. Многоквартирные дома 565,8 321 565,8 650,9 119,5 314 314 21,2 1.1. Капитальный ремонт МКД 535,9 321 535,9 645,1 125,3 314 314 21 - в том числе СМР X 302 X X X 276 276 X 1.1.1. Капитальный ремонт МКД (осн.фин. + СЭР) 535,9 321 535,9 645,1 125,3 314 314 21 1.1.1.1. Основное финансирование 444 260 444 567,1 133,7 255 255 19,9 - в том числе СМР X 260 X X X 246 246 X 1.1.1.2. Средства СЭР 91,9 64 91,9 77,9 85,8 62 62 1,2 1.2. Работы в рамках СЭР 28,1 0 28,1 5,2 18,5 0 0 0,1 1.3. Адаптация МКД для МГН 1,8 0 1,8 0,6 39,6 0 0 0,1 2. Дворовые территории 1 616,00 709 1 616,00 1 124,20 71,1 703 560 34,3 2.1. Благоустройство дворовых территорий (ГП Жилище) 1 566,10 697 1 566,10 1 091,90 71 697 559 28,3 2.1.1. Основное финансирование дворовых территорий 1 304,70 610 1 304,70 857,2 67,2 610 476 28,3 2.1.2. Средства СЭР (включая скверы, парки, бульвары) 261,5 158 261,5 234,7 89,8 158 139 0 2.1.2.1. Дворовые территории X 158 X X X 158 139 X 2.2. Благоустройство дворовых территорий (ГП Туризм) 49,9 25 49,9 32,3 73,6 10 1 6 3. Объекты улично-дорожной сети 697,1 101 697,1 645,7 97,1 101 28 32,1 3.2. Текущий ремонт объектов УДС 697,1 101 697,1 645,7 97,1 101 28 32,1 3.2.1. Ремонт объектов УДС 697,1 101 697,1 645,7 97,1 101 28 32,1 7. Благоустройство объектов озеленения; особо охраняемых территорий; скверов, парков, бульваров 915 295 915 304,1 33,6 231 230 10,1 7.1. Благоустройство объектов озеленения 238,8 293 238,8 200,4 87,5 230 230 9,9 7.1.1. Понижение газонов до уровня бортового камня (ГП Транспорт) 171,7 63 171,7 163,1 95 0 0 0 7.1.2. Капитальный ремонт зеленых насаждений (Мероприятия ООС) 2,1 0 2,1 1,3 64,7 0 0 0,1 7.1.4. Мероприятия по цветочному оформлению (Мероприятия ООС) 65,1 230 65,1 36 65,1 230 230 9,8 7.2. Благоустройство скверов, парков, бульваров (ГП Туризм) 676,2 2 676,2 103,7 15,3 1 0 0,2 9. Благоустройство ярмарок выходного дня 27,4 0 2 0 0 0 0 0 10. Благоустройство кладбищ 1,7 0 1,7 0,7 40,3 0 0 0 14. Благоустройство объектов образования (по префектурам АО) 260,2 16 260,2 247,2 95 0 0 0 Социальные выплаты 15,4 X 7,9 2,9 X X X 0,1 Бюджетные услуги 7 440,70 X 3 653,40 83,6 X X X 1,3 Прочие расходы 1 265,90 X 275,2 3 311,50 X X X 102,6 Префектура САО Показатель
  • 38. Отчет сформирован средствами ИАС МКР на 21.06.2013 по данным ИАС МКР, ЕАИСТ, АСУ ГФ, АСУ ОДС Уточненный бюджет (СБР), млн. руб. Утверждено объектов Уточненный бюджет (СБР) по контрактуемым средствам, млн. руб. Начато процедур (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам), млн. руб. % по начатым процедурам (с учетом торгов и ГК, по контрактуемым средствам) Объекты с заключенными ГК (по контрактуемым средствам) Объекты, работы на которых начаты Резерв (по контрактуемым средствам), млн. руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 Общий итог 12 840,00 X 7 405,60 6 748,90 X X X 354,2 АИП 29,9 X 29,9 0 X X X 0 Мероприятия развития 3 588,30 1 693 3 588,30 2 991,80 93,1 1 311 1 103 242,8 Итого по сфере городского хозяйства в мероприятиях развития 3 588,30 1 693 3 588,30 2 991,80 93,1 1 311 1 103 242,8 1. Многоквартирные дома 625,8 316 625,8 591,4 110,9 243 249 53,7 1.1. Капитальный ремонт МКД 606,1 315 606,1 590,2 113,7 242 248 52,3 - в том числе СМР X 315 X X X 242 248 X 1.1.1. Капитальный ремонт МКД (осн.фин. + СЭР) 606,1 315 606,1 590,2 113,7 242 248 52,3 1.1.1.1. Основное финансирование 385,2 242 385,2 463,3 126,9 194 191 20,1 - в том числе СМР X 242 X X X 194 191 X 1.1.1.2. Средства СЭР 220,9 84 220,9 126,9 82,3 51 59 32,2 1.2. Работы в рамках СЭР 18,3 0 18,3 1,2 9,5 0 0 1,4 1.3. Адаптация МКД для МГН 1,4 1 1,4 0,1 4,2 1 1 0 2. Дворовые территории 1 551,00 974 1 551,00 1 148,00 91,1 724 588 166,5 2.1. Благоустройство дворовых территорий (ГП Жилище) 1 453,00 935 1 453,00 1 094,80 94 700 555 163 2.1.1. Основное финансирование дворовых территорий 1 032,40 531 1 032,40 805,5 90,8 463 379 145,4 2.1.2. Средства СЭР (включая скверы, парки, бульвары) 420,7 499 420,7 289,3 104 263 188 17,6 2.1.2.1. Дворовые территории X 499 X X X 263 188 X 2.2. Благоустройство дворовых территорий (ГП Туризм) 98 66 98 53,2 56,3 41 41 3,5 3. Объекты улично-дорожной сети 905,1 109 905,1 872,7 98,5 109 37 19,3 3.2. Текущий ремонт объектов УДС 905,1 109 905,1 872,7 98,5 109 37 19,3 3.2.1. Ремонт объектов УДС 905,1 109 905,1 872,7 98,5 109 37 19,3 7. Благоустройство объектов озеленения; особо охраняемых территорий; скверов, парков, бульваров 193,1 238 193,1 156,9 82,4 228 228 2,7 7.1. Благоустройство объектов озеленения 113,9 236 113,9 110,1 98,9 228 228 2,6 7.1.1. Понижение газонов до уровня бортового камня (ГП Транспорт) 40 51 40 37,8 97,8 51 51 1,3 7.1.4. Мероприятия по цветочному оформлению (Мероприятия ООС) 73,9 186 73,9 72,3 99,5 178 178 1,3 7.2. Благоустройство скверов, парков, бульваров (ГП Туризм) 79,2 2 79,2 46,8 59,2 0 0 0,1 9. Благоустройство ярмарок выходного дня 1,1 16 1,1 0 0 1 1 0 10. Благоустройство кладбищ 1,5 0 1,5 0,8 71,1 0 0 0,5 14. Благоустройство объектов образования (по префектурам АО) 310,7 40 310,7 222 71,5 6 0 0,2 Социальные выплаты 7,9 X 0 0 X X X 0 Бюджетные услуги 7 555,20 X 3 053,90 132,2 X X X 6,9 Прочие расходы 1 617,90 X 733,4 3 625,00 X X X 104,5 Префектура СВАО Показатель