SlideShare a Scribd company logo
1 of 59
Download to read offline
нийслэлийн
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбай 7,
Утас/Факс: (976-11) 32-71-99, НКр:/Лмут.и1аапЬаа(аг.тп
Ш - 05. 06|<6Й
танаи -ны № -т
НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН
ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТӨЛӨӨЛӨГЧ С.ОНОНБАЯР
ТАНАА
Таны ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Монгол
Улсын Төсвийн тухай хуулинд нийслэлийн Засаг
даргын төсөв, санхүүгийн эрх үүрэг, бусад
нийслэлийн орон нутгийн төсвийн чиг үүргийг
заасан хуулийн заалтууд, Нийслэлийн 2014 оны
төсөв баталсан тогтоол, Нийслэлийн Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн “Нийалэл,
дүүргийн Засаг даргын нөөц санг төлөвлөх,
зарцуулах, гүйцэтгэлийг тооцох журам” болон
нийслэлийн 2014 оны эхний 04 сарын төсвийн
орлого, зарлагын гүйцэтгэлийн дэлгэрэнгүй
танилцуулга, тайланг хавсралтаар хүргүүлж байна.
ДАРГА
САНХ'!
САНГк
Э.ГАНХҮҮ
НИЙСЛЭЛИЙН 2014 ОНЫ ЭХНИЙ 4 ДҮГЭЭР САрЫН
ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
1. Нийслэлийн 20114 оны эхний 4 сарын төсвийн орлогын гүйцэтгэл
2014 онд нийслэлийн төсөвт 855 тэрбум 948,4 сая төгрөгийн орлого
төвлөрүүлэхээр төлөвлөснөөс 558,6 тэрбум төгрөг буюу 65 3 хувь нь хууль
тогтоомжийн дагуу ниислэлийн төсөвт төвлөрөх татварын болон татварын бус
орлогын эх үүсвэрээс, 297,3 тэрбум төгрөг буюу 34,7 хувииг тусламжийн орлого
буюу улсын төсвөөс ниислэлд хуваарилах тусгай зориулафын шилжүүлэг, орон
нутгийн хөгжпийн нэгдсэн сангийн шилжүүлгийн орлогоос тус тус бүрдэж
байна.
2014 оны эхний 4 дүгээр сарын төсвийн орлогын г|йцэтгэлийн мэдээгээр
нийслэлийн төсөвт 247,5 тэрбум төгрөгийн орлого төвл^рч, төсвийн орлогын
төлөвлөгөө 3,0 тэрбум төгрөгөөр буюу 1,2 хувиар давж б|иелсэн дүнтэй байгаа
бөгөөд үүнийг эх үүсвэрээр нь задлан авч үзвэл хууль тогтоомжийн дагуу
нийслэлийн төсөвт төвлөрөх төсвийн орлогын төлөвлөгөө 8,7 пгэрбум төгрөгөөр
давж биелсэн, Сангийн яамнаас хуваарилагдан иррк буй ОНХНС-гийн
шилжүүлгийн орлогын тасалдалтай холбоотойгоор тусламжийн орлого
дүнгээрээ 5,7 тэрбум төгрөгөөр тасарсан дүнтэй байна.
Орлогын төлөвлөгөө нийслэлийн дүнгээр 6 тэрбум 93/,1 сая төгрөгөөр
буюу 5,7 хувиар давж биелснээс хууль тогтоомжийн дагуу нийслэлийн төсөвт
төвлөрөх төсвийн орлогын төлөвлөгөө 6 тэрбум 756,3 сая төгрөгөөр буюу 5,6
хувиар, давж биелсэн брл улсын төсвөөс нийслэлийн төсөрт олгох шилжүүлгийн
орлого, тэр дундаа орон нутгийн хөгжпийн нэгдсэн сэнгийн шилжүүлгийн
орлого 180 сая 795,6 мянган төгрөгийн давалттай байгаа нь дүүргүүдрүү
шилжүүлэх ОНХС шилжээгүйтэй холбоотойгоор тусламжийн орлого 0,15 хувиар
давсан дүнтэй байна.
Нийслэлийн төсвийн урсгал орлогын төлөвлөгөө^ий биелэлтийг хот,
дүүргээр нь харуулбал дараахь байдалтай байна.
НИЙСЛЭЛИЙН ТӨфИЙН ОРЛОГЫН 2014 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ
/мянган төгрегөөр/
№ Нийслэл, дүүрэг Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Зөрүү Хувь
1 Улаанбаатар хот 109,639,813.20 116,396;158.32' 6,756,345.12 106% 1
2 Баянгол дүүрэг 4,782,995.60 4,994,977.791 211,982.19 104%
3 Баянзүрх дүүрэг 5,363,551.00 '6,233,086.95 , 869,535.95 116%:
4 Сүхбаатар дүүрэг 9,915,092.20 9,039,688.26 1-875,403.94 91%
5 Хан-уул дүүрэг 6Д01;491.60 -5^561,831.73 ^Й В в Я В » 91%!
6 Чингэлтэй дүүрэг 7,122,461.50 8,458,123.13 1,335,661.63 1 119%
7 Сонгинохайрхан дүүрэг 2,018,289,70 2,514,741.31 !ш Ш М т 125% •
8 Багануур дүүрэг 0.00 478,887.16 478,887.16
9 Налайх дүүрэг 279,132.90 236,421.66 -42,711.24 85%
10 Багахангай дүүрэг 30,840.00 33,362.63 2,522.63 108%
Нийт дүн 145,253,667.70 153,947,278.95 8,693,611.25 106%
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцэн баталдаг хотын
шуудын төсвийн хувьд 2014 оны 4 дүгээр сарын гүйцэтгэлээр нийтдээ 123
тэрбум 38,1 сая төгрөгийн орлого төвлөрч, төсвийн орлогын төлөвлөгөө 6
тэрбум 937,1 сая төгрөгөөр буюу 5,8 хувиар давж биелсэн дүнтэй байна.
Үүнд: Хууль тогтоомжийн дагуу нийслэлийн төсөвт төвлөрөх төсвийн
орлогын төлөвлөгөө 6 тэрбум 937,1 сая төгрөгөөр буюу 5,8 хувиар давж
биелсэн хэдий ч улсын төсвөөс нийслэлд олгож буй тусгай зориулалтын
шилжүүлэг болон орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн шилжүүлгийн орлого
дүнгээрээ 180,8 сая төгрөгөөр буюу 1,7 хувийн давалттай байна.
ХОТЫН ШУУДЫН ОРЛОГЫН 2014 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ
/мянган тегрөгеөр/
Орлогын нэр төрөл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
Давалт,
тасралт
Хувиар
НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 116,100,973.30 123,038,113.91 6,937,140.61 105.8%
УРСГАЛ ОРЛОГО 109,639,813.20 116,396,158.32 6,756,345.12 106.2%
ТАТВАРЫН 0РЛ0Г0 102,031,967.00 108,288,705.69 6,256,738.69 106.1%
Орлогын албан татвар 75,029,275.80 79,961,597.52 4,932,321.72 106.6%
Хувь хүний орлогын албан татвар 88,529,275.80 86,812,454.03 -1,716,821.77 98.1%
Цалин, хөлс, шагнал, урамшуулал болон
тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэ 88,529,275.80 86,812,454.03 -1,716,821.77 98.1%
Хувь хүний орлогын албан татварын
буцаан олголт (-тэмдэгтэй) (13,500,000.00) (6,850,856.52) 6,649,143.48 50.7%
Өмчийн татвар 7,814,393.60 7,242,289.89 -572,103.71 92.7%
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 7,814,393.60 7,242,289.89 -572,103.71 92.7%
Дотоодын бараа үйлчилгээний орлогын
албан татвар 5,268,965.60 4,391,248.07 -877,717.53 83.3%
Тусгай зориулалтын орлого 5,268,965.60 4,391,248.07 -877,717.53 83.3%
Автотээврийн болон өөрөө явагч
хэрэгслийн албан татвар 5,268,965.60 4,391,248.07 -877,717.53 83.3%
Бусадтатвар (төлбөр, хураамж) 13,919,332.00 16,693,570.22 2,774,238.22 119.9%
Газрын төлбөр 13,320,000.00 16,119,490.28 2,799,490.28 1 2 1 .0 %
Газрын төлбөр 13,320,000.00 16,119,490.28 2,799,490.28 1 2 1 .0 %
Байгалын нөөц ашигласны төлбөр 599,332.00 574,079.95 -25,252.05 95.8%
Ойн нөөц ашигласны төлбөр 16,000.00 9,706.78 -6,293.23 60.7%
Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 583,332.00 564,373.17 -18,958.83 96.7%
ТАТВАРЫН БУСОРЛОГО 7,607,846.20 8,107,452.62 499,606.42 106.6%
Хувьцааны ногдол ашиг - 5,579.46 5,579.46
Түрээсийн орлого 315,000.00 315,185.15 185.15 1 0 0 .1%
Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 1,875,979.40 1,873,148.90 -2,830.50 99.8%
Хүү, торгуулийн орлого 2,819,866.80 3,894,731 12 1,074,864.32 138.1%
Бусад орлого 1,897,000.00 1,878,962.70 -18,037.30 99.0%
Өмч хувьчлалын орлого 700,000.00 139,845.30 -560,154.70 20.0%
ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО 6 46 1160 ,10 6 641955,59 180,795.50 101.7%
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс 1,926,266.20 1,926,266.00 -0.20 100.0%
ОНХСангийн шилжүүлэг 4,534,893.90 4,715,689.60 180,795.70 104.0%
Хууль тогтоомжийн дагуу хотын шуудын төсвийг бүрдүүлж буй төсвийн
орлогын төлөвлөгөө 4 дүгээр сарын байдлаар 6,7 тэрбум төгрөгөөр давж
биелснээс 6 ,6 тэрбум төгрөг нь ХХОАТ-ын буцааан олголтын санхүүжилтийг сар
дамжин олгосноос үүссэн хэмнэлтийн дүн нөлөөлсөн байна.
2014 онд Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу нийт
17,5 тэрбум төгрөгийн татварын буцаан олголтыг Арилжааны 12 банкаар
дамжуулан иргэдэд олгохоор төлөвлөснөөс эхний 2 ээлжийн гүйлгээгээр нийт
25021 иргэнд 12,6 тэрбум төгрөгийн татварын буцаан олголтыг олгоод байна.
Төсвийн орлогын төлөвлөгөө нийт дүнгээрээ давж биелсэн ч орлогын нэр
төрлөөр нь задлан үзвэл үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар, автотээвэр
болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, ойн нөөц ашигласны төлбөр, өмч
хувьчлалын орлого гэсэн орлогын нэр төрөл тасарсан дүнтэй байна.
Үүнд, НИТХ-ын 2013 оны 13/47 дүгээр тогтоолоор батлагдсан автозам
ашигласны төлбөрийг Автотээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан
татвартай хамтатган хураах ажлыг зохион байгуулах, холбогдох газруудын
ажил үүргийг уялдуулан шаардлагатай гэрээ контрактыг үйлдэн, зохион
байгуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэнтэй холбоотойгоор татвар, төлбөр
хураах ажлын хугацаа хойшилж, цаг алдсан нь автотээвэр болон өөрөө явагч
хэрэгслийн албан татварын орлого тасалдахад нөлөөлсөн.
2. Нийслэлийн 2014 оны эхний 4 дүгээр сарын орон нутгийн төсвийн
зарлагын гүйцэтгэл
Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвөөс 2014 оны эхний 4 сард 205 тэрбум
406,3 сая төгрөгийн зарлага санхүүжилт хийхээр төлөвлөснөөс 103 тэрбум
512,9 сая төгрөг буюу батлагдсан төлөвлөгөөний 50,4 хувийг зарцуулсан
гүйцэтгэлтэй байна.
Нийслэлийн төсөвт батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга
хэмжээнүүд худалдан авах ажиллагааны сонгон шалгаруулалт, гэрээ байгуулах
шатандаа явж байгаа, нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн санд Монгол Улсын
орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас шилжүүлгийн орлого орж ирэхгүй
байгаа, нийслэлийн төсөвт батлагдсан бичил зээлийн сан, жижиг дунд
үйлдвэрлэлийг дэмжих сан, Улаанбаатар - Орон сууц сангуудын үйл ажиллагаа
эхлээгүй байгаатай холбоотойгоор нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн хувь бага
байна.
Нийслэлийн оны 4 дүгээр сарын төсвийн зарлагын гүйцэтгэлийн 26 тэрбум
225,3 сая төгрөг буюу 31,2 хувийг нийгмийн халамжийн зардалд, 12 тэрбум
395,5 сая төгрөг буюу 14,7 хувийг хөрөнгө оруулалтын зардалд, 10 тэрбум
231,9 сая төгрөг буюу 12,2 хувийг хот тохижуулах зардалд, 35 тэрбум 190,8 сая
төгрөг буюу 41.8 хувийг цалин хөлс, бараа үйлчилгээний бусад зардалд
зарцуулсан байна.
Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллагууд 2014 оны 04
дүгээр сарын мэдээгээр 103,7 сая төгрөгийн авлага, 389,3 сая төгрөгийн өртэй
гарсан байна. Нийт өрийн 43,5 хувь буюу 169,6 сая төгрөг нь Замын
хөдөлгөөний удирдлагын төвийн шуудан холбооны зардлын өр, 31,8 хувь буюу
123,7 сая төгрөгийг өр нь Сонгинохайрхан дүүргийн төсвийн байгууллагуудын
өр голлох хувийг эзэлж байна.
Орон нутгийн төсвийн зарлагын гүйцэтгэлийг хот, дүүргээр ангилж харуулбал
/мянган төгрөгөөр/
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Зөрүү Хувь
Багануур дүүрэг - 900,993.98 (900,993.98)
Багахангай дүүрэг 1,364,823.30 774,873.13 589,950.17 57%
Баянгол дүүрэг 5,503,164.50 3,909,178.94 1,593,985.56 71%
Баянзүрх дүүрэг 7,272,141.70 3,339,469.76 3,932,671.94 46%
Налайх дүүрэг 2,201,019.80 1,553,697.27 647,322.53 71%
Сонгинохайрхан дүүрэг 3,951,712.10 2,793,003.67 1,158,708.43 71%
Сүхбаатар дүүрэг 6,085,785.70 2,959,332.88 3,126,452.82 49%
Улаанбаатар хот 266,346,426.70 60,547,888.42 205,798,538.28 23%
Хан-уул дүүрэг 7,476,934.00 3,218,911.77 4,258,022.23 43%
Чингэлтэй дүүрэг 9,152,882.20 4,046,185.24 5,106,696.96 44%
Нийт дүн 309,354,890.00 84,043,535.07 225,311,354.93 27%
Улсын тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих нийслэлийн төсвийн
байгууллагуудын төсвийн гүйцэтгэл
Улсын тусгай зориулалтын шилжүүлгээр Боловсрол, шинжлэх ухааны
сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд, Соёл,
спорт, аялал жуулчлалын сайд, Барилга хот байгуулалтын сайдын багцаас
2014 оны эхний 4 сард 8 8 ,8 тэрбум төгрөгийн тусгай зориулалтын
шилжүүлэгийн санхүүжилтийг төлөвлөгөөний дагуу олгож 78,5 тэрбум төгрөгийг
зарцуулсан байна.
Төсвийн зарлагын гүйцэтгэлийг салбар сайдын багцаар ангилж харуулбал.
/Мянган төгрөгөөр/
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Зөрүү Хувь
Боловсрол, Шинжлэх ухааны
сайдын багц
81,311,113.60 71,317,526.34 9,993,587.26 88%
Эрүүл мэндийн сайдын багц 4,687,012.30 4,787,214.14 (100,201.84) 102%
Соёл, спорт аялал
жуулчлалын сайдын багц
1,171,428.60 1,148,769.89 22,658.71 98%
Барилга, хот байгуулалтын
сайдын багц
697,024.40 596,740.90 100,283.50 86%
Хүн амын хөгжил, Нийгмийн
хамгаалалын сайдын багц
766,513.40 676,857.08 89,656.32 88%
Нийт дүн 88,633,092.30 78,527,108.36 10,105,983.94 89%
Багануур дүүрэг нь төсвөө батлаагүйтэй холбоотойгоор төсвийн
гүйцэтгэлийн мэдээнд төлөвлөгөөнд ороогүй учир эрүүл мэндийн сайдын
багцын гүйцэтгэл илүү харагдаж байна.
Нийслэл, дүүргийн тусгай шилжүүлгээс санхүүжиж байгаа нийслэлийн
төсвийн байгууллагууд 297,4 сая төгрөгийн авлага, 2 тэрбум 884,6 сая
төгрөгийн өртэй гарсан байна. Нийт өрийн 2 тэрбум 831,0 сая төгрөгийг
боловсролын салбар эзэлж байгаагийн 1 тэрбум 360,7 сая төгрөг нь өмнөх онд
үүссэн өр байна. Боловсролын салбарт үүссэн өрийг шийдвэрлүүлэх саналыг
Нийслэлийн Засаг даргын зүгээс Монгол Улсын Сангийн яам, Боловсрол,
Шинжлэх ухааны яаманд хүргүүлээд байна.
3. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл
Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх 257 ажилд 210,9
тэрбум төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн сангаар хэрэгжүүлэх 602 ажилд 48,7
тэрбум төгрөг, он дамжин хэрэгжүүлэх 257 ажилд 97,5 тэрбум төгрөг буюу нийт
357,1 тэрбум төгрөг батлагдсан бөгөөд 4-р сарын байдлаар захиалагч
байгууллагын хянан баталгаажуулж ирүүлсэн гүйцэтгэлийг үндэслэн 11,5
тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгосон.
Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас нийслэлд олгох орлогын
шилжүүлэг
Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас нийслэл хотод 2014 оны эхний 4
дүгээр сарын байдлаар 10 тэрбум 373,3 сая төгрөгийн орлогын шилжүүлэг
олгох төлөвлөгөөтэйгөөс 4 тэрбум 715,7 сая төгрөг буюу 43 хувийг шилжүүллээ.
Нийслэлийн төсвөөс Улсад төвлөрүүлэх орлого
Нийслэл хот 2014 оны эхний 4 сард орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд
9,0 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөг бүрэн шилжүүлж, Монгол Улсын
2014 оны төсвийн тухай хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлж байна.
Нийслэлийн төсвөөс дүүргүүдэд олгох санхүүгийн дэмжлэг
Нийслэл хот 2014 оны эхний 4 сарын байдлаар Багануур, Багахангай,
Налайх, Сонгинохайрхан дүүргүудэд нийт 3 тэрбум 915,1 сая төгрөгийн
санхүүгийн дэмжлэг олголоо.
Багануур дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь дүүргийн 2014 оны
төсвийг өнөөг хүртэл батлаагүй байгаа тул нийслэлийн Засаг даргаас Багануур
дүүрэгт төсвийн тухай хуулийн дагуу санхүүгийн түр горим тогтоон ажиллаж
байна.
Санхүүгийн дэмжлэгийг дүүргээр ангилж харуулбал
_________ _______________ ________________ /мянган төгрөгөөр/
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Зөрүү Хувь
Сонгинохайрхан дүүрэг 889 422,4 899 422,4 0 101%
Багануур дүүрэг 1 038 200,0 665 483,8 372 716,2 64%
Налайх дүүрэг 1 381 316,4 1 381 316,4 0 100%
Багахангай дүүрэг 868 848,8 868 848,8 0 100%
Нийт дүн 4 177 787,6 3 815 017,4 372 716,2 91,3%
Дүүргийн төсвөөс нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого
Сүхбаатар, Хан - Уул, Чингэлтэй дүүргүүд 2014 онд нийслэлийн төсөвт
нийт 14 тэрбум 243.9 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй.
Дээрх дүүргүүд оны эхний 04 сард нийслэлийн төсөвт 4 тэрбум 349,8 сая
төгрөг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөгөө бүрэн биелүүллээ.
Дүүргийн төсвөөс нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг
ангилж харуулбал:
__________________________ _______________ _____________ /мянган төгрөгөөр/______
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Зөрүү Хувь
Хан-уул дүүрэг 1 675 000,0 1 675 000,0 0 100%
Сүхбаатар дүүрэг 1 756 004,0 1 756 004,0 0 100%
Чингэлтэй дүүрэг 918 800,0 918 800,0 0 100%
Нийт дүн 4 349 804,0 4 349 804,0 0 100%
Орон нутгийн дансны үлдэгдэл
Нийслэлийн Засаг даргын багцын дансуудад 2014 оны 4 дүгээр сарын
эцэст 251 тэрбум 509,9 сая төгрөгийн үлдэгдэл байна.
Дансны нэр төрлөөр харуулбал:
/Мянган төгрөгөөр/
Нийслэлийн орлогын ерөнхий дансанд 207 622 381,1
Төсөвт байгууллага, барьцаа, сангийн дансны
үлдэгдэл
45 537 392,6
Валютын дансны харилцах (1$=1796.19?) 11 178 241,3
Нийт дүн 264 338 015,0
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН хэлтэс
Нийслэлийн төсвийн зарлагын гүйцэтгэлийн 4-р сарын мэдээ
ҮЗҮҮЛЭЛТ Төлөвлөгөө |
/өссөн ПУНГЭЭО/
Гүйцэтгэл
/өссөн лунгээо/
0 0 0 0 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 0 .0 0 5,063,357,150.33
0 0 0 1 НИЙТ ЗАРЛАГА 394,967,982,300.00 162,570,643,421.34
0 0 0 2 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 63,431,072,200.00 55,698,854,860.29
0003 Үндсэн цалин 56,440,939,000.00 50,540,717,362.82
0004 Нэмэгдэл 3,288,939,500.00 2,004,693,833.72
0005 Гэрээт ажлын цалин 391,845,900.00 242,642,736.41
0006 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 1,304,979,600.00 1,082,430,418.05
0007 Урамшуулал 2,004,368,200.00 1,828,370,509.29
0008 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 7,020,960,300.00 6,137,630,004.02
0015 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 9,200,333,700.00 8,397,812,567.04
0016 Гэрэл, цахилгаан 1,814,343,900.00 1,805,868,744.17
0017 Түлш, халаалт 5,781,782,100.00 5,434,741,487.47
0018 Цэвэр, бохир ус 1,365,521,000.00 1,030,469,815.40
0019 Байрны түрээс 238,686,700.00 126,732,520.00
0 0 2 0 Хангамж бараа материалын зардал 18,636,168,700.00 12,050,543,706.44
0 0 2 1 Бичиг хэрэг 754,517,700.00 470,753,159.40
0 0 2 2 Тээвэр, шатахуун 743,728,900.00 528,140,876.14
0023 Ш уудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 570,569,900.00 451,174,573.29
0024 Ном, хэвлэл 194,708,500.00 175,998,021.70
0025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 307,847,600.00 181,344,483.80
0026 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариу 16,064,796,100.00 10,243,132,592.11
0027 Нормативт зардал 6,430,487,700.00 6,041,766,411.49
0028 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 466,829,700.00 250,436,812.90
0029 Хоол, хүнс 5,884,876,400.00 5,764,520,758.59
0030 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 78,781,600.00 26,808,840.00
0031 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 4,764,952,000.00 1,614,595,472.37
0032 Багаж, техник, хэрэгсэл 1,143,733,000.00 271,745,359.00
0033 Тавилга 1,121,307,500.00 247,947,645.00
0034 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 5,027,800.00 1 1 0 ,0 0 0 .0 0
0035 Урсгал засвар 2,494,883,700.00 1,094,792,468.37
0036 Томилолт зочны зардал 1,870,440,500.00 921,476,806.00
0037 Дотоод албан томилолт 118,412,700.00 36,102,950.00
0038 Гадаад албан томилолт 1,437,127,800.00 826,569,840.00
0039 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 314,900,000.00 58,804,016.00
0040 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураг 56,298,162,000.00 11,069,800,314.50
0041 Уран бүтээл хийлгэх 62,052,400.00 18,953,340.00
0042 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 3,151,362,400.00 837,476,566.73
0043 Холбооны суваг ашигласны хөлс 98,887,000.00 58,093,729.37
0045 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал 1,571,966,800.00 225,445,945.00
0046 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх 2,518,558,700.00 2,037,502,049.00
0050 Харуул, хамгаалалтын зардал 81,134,000.00 73,407,800.00
0053 Газрын хянан баталгааны зардал 1,848,100,000.00 628,690,000.00
0054 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ 119,416,000.00 0 .0 0
0055 Өмгөөлөл, хуулийн зөвлөхийн үйлчилгээний хөлс 50,000,000.00 0 .0 0
0056 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил 803,392,400.00 300,000.00
0057 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 44,951,928,800.00 6,513,085,969.40
0058 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 87,721,300.00 17,766,425.00
0059 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 6,699,700.00 0 .0 0
0060 Банк, санхуүгийн байпл/ллагын уйлчилгээний хүоаамж 28.046.800.00 11.569.728.00
0064 Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 694,475,000.00 523,135,388.00
0065 Газрын төлбөр 34,545,800.00 4,932,192.00
0066 Тээврийн хэрэгслийн татвар 1 0 0 ,0 0 0 .0 0 347,200.00
0067 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 19,433,936,700.00 13,646,835,150.90
0068 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 2,598,786,100.00 543,717,153.00
0069 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 440,493,600.00 278,626,689.00
0070 Төвлөрсөн арга хэмжээ 1,945,125,500.00 298,359,719.00
0072 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 4,298,000,500.00 2,351,044,777.90
0074 Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардал 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 5,820,000.00
0075 Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал 8,282,469,300.00 10,123,591,123.00
0076 Мөрийн хөтөлбөрттусгагдсан зарим арга хэмжээгхэрэ 857,000,000.00 0 .0 0
0079 Төсвийн урамшуулал 1,000,061,700.00 45,675,689.00
0087 Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас 642,800,200.00 642,767,014.68
0088 Эрчим хүч дулааны алдагдлын татаас 642,800,200.00 642,767,014.68
0090 Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгохтатаас 642,203,200.00 0 .0 0
0091 Бусадтатаас шилжүүлэг 642,203,200.00 0 .0 0
0095 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 141,876,200.00 128,479,197.00
0096 УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэл* 141,876,200.00 128,479,197.00
0104 Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг 240,000,000.00 201,684,527.00
0105 Гадаадын болон олон улсын байгууллагын гишүүнчлэл 240,000,000.00 201,684,527.00
0118 Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ 29,497,328,600.00 26,225,366,400.00
0119 Халамжийн тэтгэвэр 18,994,524,900.00 17,602,633,590.00
0 1 2 0 Жирэмсэн болон хөхүүл эхийн тэтгэмж 7,021,627,300.00 6,011,566,267.00
0 1 2 2 Халамжийн бусад хөнгөлөлт үйлчилгээ 0 .0 0 39,400,000.00
0127 Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлч 2,349,920,000.00 1,740,920,350.00
0132 Хоол тэжээлийн тусламж, дэмжлэг 1,131,256,400.00 830,846,193.00
0134 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 7,263,358,500.00 3,721,984,703.19
0136 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэгудаагийн мөнгөн тэтгэмж 3,469,310,100.00 1,604,098,232.00
0138 Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт 897,600.00 0 .0 0
0141 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 3,667,487,700.00 2,062,243,371.19
0143 Хөдөө орон нутагттогтвор суурьшилтай ажилласан ал( 125,663,100.00 55,643,100.00
0146 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 3,586,377,500.00 2,929,544,242.91
0149 Хэлмэгдэгсэд тэдний ар гэрт олгох тэтгэмж 17,558,600.00 9,390,834.00
0151 Үдийн цай хөтөлбөр 3,568,818,900.00 2,920,153,408.91
0155 Хөрөнгө оруулалт 165,078,895,100.00 12,395,506,681.00
0157 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 156,596,295,100.00 10,022,538,128.00
0158 Орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр санхүүжих 8,482,600,000.00 2,372,968,553.00
0163 Тоногтөхөөрөмж 180,000,000.00 24,950,000.00
0165 Тоногтөхөөрөмж : Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих 180,000,000.00 24,950,000.00
0184 Бусад 608,629,200.00 721,045,362.51
0185 Гудамжны гэрэлтүүлэг 608,629,200.00 721,045,362.51
0186 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 394,967,982,300.00 203,044,678,871.07
0188 Гадаадын эх үүсвэрээс санхүүжих 4,308,729,700.00 0 .0 0
0191 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхуүжих 3813351800 2477153716
0192 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 1,024,118,300.00 349,197,484.70
0195 Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих 84,210,894,000.00 3,152,252,897.00
0198 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 85,831,245,500.00 88,837,427,100.00
0199 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн эх үүсвэрээс са1 10,373,270,900.00 4,715,689,595.62
0 2 0 0 Төсвөөс санхүүжих 205,406,372,100.00 103,512,958,078.02
0 2 0 1 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0 .0 0 45,537,392,600.06
Багануур дүүрэг
0 0 0 0 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 0 .0 0 0.05
0001 НИЙТЗАРЛАГА 11111 3,548,072,743.24
0004 Нэмэгдэл 0 .0 0 68,469,341.00
0005 Гэрээт ажлын цалин 0 .0 0 1,134,246.00
0006 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 0 .0 0 27,535,400.00
0007 Урамшуулал 0 .0 0 54,737,365.88
0008 А жил олгогчоос ни йгм и йн даатгалд төлөх шимтгэл 0 .0 0 214,104,053.97
0015 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 0 .0 0 389,890,042.10
0016 Гэрэл, цахилгаан 0 .0 0 57,943,008.73
0017 Түлш, халаалт 0 .0 0 292,830,637.80
0018 Цэвэр, бохир ус 0 .0 0 39,116,395.57
0 0 2 0 Хангамж бараа материалын зардал 0 .0 0 57,324,108.20
0 0 2 1 Бичиг хэрэг 0 .0 0 18,632,585.00
0 0 2 2 Тээвэр, шатахуун 0 .0 0 16,951,188.00
0023 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 0 .0 0 13,042,735.20
0024 Ном, хэвлэл 0 .0 0 4,000,600.00
0025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 0 .0 0 697,000.00
0026 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариут 0 .0 0 4,000,000.00
0027 Нормативт зардал 0 .0 0 211,668,532.80
0028 Нормын хүвцас, зөөлөн эдлэл 0 .0 0 10,119,900.00
0029 Хоол,хүнс 0 .0 0 200,976,797.80
0030 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 0 .0 0 571,835.00
0031 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 0 .0 0 10,915,746.00
0032 Багаж, техник, хэрэгсэл 0 .0 0 1,407,766.00
0033 Тавилга 0 .0 0 406,000.00
0035 Урсгал засвар 0 .0 0 9,101,980.00
0036 Томилолт зочны зардал 0 .0 0 19,024,200.00
0037 Дотоод албан томилолт 0 .0 0 9,881,500.00
0038 Гадаад албан томилолт 0 .0 0 9,142,700.00
0040 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам> 0 .0 0 40,083,207.04
0041 Уран бүтээл хийлгэх 0 1256500
0042 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 0 .0 0 14,603,716.04
0043 Холбооны суваг аш игласны хөлс 0 .0 0 1,607,154.00
0057 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 0 .0 0 22,538,649.00
0060 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 0 .0 0 77,188.00
0067 Бараа үйлчилгээний бусадзардал 0 .0 0 194,363,227.00
0068 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 0 .0 0 21,614,595.00
0069 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 0 .0 0 12,324,462.00
0072 Орон нутгийн нөөцхөрөнгө 0 .0 0 32,987,070.00
0075 Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал 0 .0 0 127,437,100.00
0095 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 0 .0 0 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
0096 УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэмя 0 .0 0 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
0134 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 0 .0 0 35,767,635.00
0136 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 0 .0 0 29,732,232.00
0141 Нэг удаагийн тэтгэм ж, шагнал, урамшуулал 0 .0 0 6,035,403.00
0146 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 0 .0 0 80,347,800.00
0151 Үдийн цай хөтөлбөр 0 .0 0 80,347,800.00
0155 Хөрөнгө оруулалт 0 .0 0 12,376,458.00
0157 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 0 .0 0 12,376,458.00
0184 Бусад 0 .0 0 250,254,500.00
0185 Гудамжны гэрэлтүүлэг 0 .0 0 250,254,500.00
0186 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 0 .0 0 4,151,644,513.80
0191 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 0 .0 0 300,086,013.80
0198 Тусгай зориулалтын ш илжүүлгээс санхүүжих 0 .0 0 3,006,134,200.00
0 2 0 0 Төсвөөс санхүүжих 0 .0 0 845,424,300.00
ообо Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 0 .0 0 158,173.04
0 0 0 1 НИЙТ ЗАРЛАГА 1,840,875,600.00 1,185,293,859.73
0 0 0 2 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 557,609,000.00 504,333,438.53
0003 Үндсэн цалин 481,870,400.00 446,602,160.46
0004 Нэмэгдэл 30,125,800.00 26,450,454.07
0005 Гэрээтажлын цалин 1,016,000.00 762,000.00
0006 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 35,088,300.00 21,222,500.00
0007 Урамшуулал 9,508,500.00 9,296,324.00
0008 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 61,500,400.00 52,618,580.88
0015 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 156,569,000.00 110,888,201.61
0016 Гэрэл, цахилгаан 43,873,100.00 26,319,358.09
0017 Түлш, халаалт 96,296,000.00 78,433,487.00
0018 Цэвэр, бохир ус 13,247,900.00 5,735,356.52
0019 Байрны түрээс 3,152,000.00 400,000.00
0 0 2 0 Хангамж бараа материалын зардал 32,876,700.00 27,429,302.52
0 0 2 1 Бичиг хэрэг 7,224,700.00 5,426,760.00
0 0 2 2 Тээвэр, шатахуун 12,798,000.00 11,699,640.00
0023 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 4,117,600.00 3,325,099.52
0024 Ном, хэвлэл 1,999,800.00 1,026,803.00
0025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 1,916,600.00 1,311,000.00
0026 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариут 4,820,000.00 4,640,000.00
0027 Нормативт зардал 31,793,000.00 22,433,950.00
0028 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 2 ,2 1 1 ,1 0 0 .0 0 1,768,250.00
0029 Хоол, хүнс 29340500 20665700
0030 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 241,400.00 0 .0 0
0031 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 42,863,800.00 23,490,940.00
0032 Багаж, техник, хэрэгсэл 2,910,000.00 2,510,000.00
0033 Тавилга 25,650,000.00 11,404,160.00
0035 Урсгал засвар 14,303,800.00 9,576,780.00
0036 Томилолт зочны зардал 15,044,200.00 7,615,900.00
0037 Дотоод албан томилолт 7,044,200.00 6,515,900.00
0038 Гадаад албан томилолт 8 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 1,1 0 0 ,0 0 0 .0 0
0040 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам> 108,966,300.00 103,621,220.00
0041 Уран бүтээл хийлгэх 856,000.00 855,700.00
0042 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 8,716,300.00 7,149,953.00
0043 Холбооны суваг ашигласны хөлс 830,000.00 242,181.00
0045 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал 2,500,000.00 1,960,000.00
0057 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 95,464,000.00 93,413,386.00
0058 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 600,000.00 0 .0 0
0059 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 0 .0 0 0 .0 0
0065 Газрын төлбөр 0 .0 0 0 .0 0
0067 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 56,267,300.00 43,255,400.00
0068 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 7,336,900.00 3,038,800.00
0069 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 6,330,400.00 2,193,600.00
0070 Төвлөрсөн арга хэмжээ 3,500,000.00 989,400.00
0072 Орон нутгийн нөөцхөрөнгө 39,100,000.00 37,033,600.00
0087 Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас 152,000,000.00 151,966,814.68
0088 Эрчим хүч дулааны алдагдлын татаас 152,000,000.00 151,966,814.68
0095 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 2,833,200.00 1,899,997.00
0096 УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэмя 2,833,200.00 1,899,997.00
0134 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 10,319,500.00 4,220,000.00
0136 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 1,776,500.00 0 .0 0
0141 Нэгудаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 8,543,000.00 4,220,000.00
0 1 !э1 Үдийн цай хөтөлбер 12,210,300.00 7,749,000.00
0155 Хөрөнгө оруүлалт 466,694,500.00 0 .0 0
0157 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 466,694,500.00 0 .0 0
0184 Бусад 133,328,400.00 123,771,114.51
0185 Гудамжны гэрэлтүүлэг 133,328,400.00 123,771,114.51
0186 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 1,840,875,600.00 1,365,611,182.00
0191 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 3,060,000.00 3,071,982.00
0198 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 474,492,300.00 474,492,400.00
0199 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн эх үүсвэрээс сг 466,694,500.00 0 .0 0
0 2 0 0 Төсвөөс санхүүжих 896,628,800.00 888,046,800.00
0 2 0 1 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0 .0 0 180,475,495.31
Баянгол дүүрэг
0 0 0 0 М өнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 0 .0 0 0 .0 1
0 0 0 1 НИЙТ ЗАРЛАГА 19,992,388,400.00 16,884,960,137.07
0 0 0 2 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 9,921,782,500.00 8,135,607,596.50
0003 Үндсэн цалин 8,920,877,300.00 7,493,372,950.50
0004 Нэмэгдэл 509,541,300.00 233,046,436.00
0005 Гэрээт ажлын цалин 49,397,600.00 27,115,454.00
0006 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 113,460,400.00 74,985,795.00
0007 Урамшуулал 328505900 307086961
0008 Ажил олгогчоос нийгм ийн даатгалд төлөх шимтгэл 1,091,138,800.00 882,329,335.49
0015 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 1,101,057,800.00 915,482,325.38
0016 Гэрэл, цахилгаан 159,301,400.00 157,713,162.00
0017 Түлш, халаалт 738,867,800.00 633,620,134.00
0018 Цэвэр, бохир ус 194,706,700.00 124,149,029.38
0019 Байрны түрээс 8,181,900.00 0 .0 0
0 0 2 0 Хангамж бараа материалын зардал 791,993,900.00 790,760,793.70
0 0 2 1 Бичиг хэрэг 84,846,400.00 53,642,958.00
0 0 2 2 Тээвэр, шатахуун 36,015,200.00 21,544,100.00
0023 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 40,432,000.00 27,347,290.70
0024 Ном, хэвлэл 14,055,600.00 6,214,625.00
0025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 20,644,700.00 86,511,820.00
0026 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариут! 596,000,000.00 595,500,000.00
0027 Нормативт зардал 1,245,324,600.00 1,175,006,663.00
0028 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 52,777,300.00 20,532,813.00
0029 Хоол,хүнс 1,181,948,700.00 1,152,407,110.00
0030 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 10,598,600.00 2,066,740.00
0031 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 216,773,100.00 49,479,275.00
0033 Тавилга 162,085,500.00 1,329,980.00
0035 Урсгал засвар 54,687,600.00 48,149,295.00
0036 Томилолт зочны зардал 102,158,100.00 58,838,492.00
0037 Дотоод албан томилолт 7,158,100.00 567,600.00
0038 Гадаад албан томилолт 95,000,000.00 58,270,892.00
0039 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 0 .0 0 0 .0 0
0040 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам> 814,890,600.00 596,326,916.00
0042 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 39,047,000.00 16,354,505.00
0043 Холбооны суваг ашигласны хөлс 13,130,800.00 7,643,856.00
0046 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх 278,032,800.00 259,016,400.00
0050 Харуул, хамгаалалтын зардал 31,100,000.00 30,654,000.00
0057 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 426,713,200.00 272,667,115.00
0059 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 0 .0 0 0 .0 0
0060 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 26,866,800.00 9,991,040.00
0067 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,555,813,800.00 2,307,028,424.00
0070 Төвлөрсөн арга хэмжээ 2 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 118,037,525.00
0072 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 339,000,000.00 318,023,745.00
0075 Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал 785,416,500.00 1,772,020,380.00
0095 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 20,500,000.00 19,375,000.00
0096 УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэмм 20,500,000.00 19,375,000.00
0134 Ажил олгогчоос олгохтэтгэм ж, урамшуулал, дэмжлэг 790,855,100.00 955,377,348.00
0136 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 616,095,000.00 342,873,948.00
0141 Нэгудаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 174,760,100.00 612,503,400.00
0146 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 616,693,600.00 472,120,200.00
0151 Үдийн цай хөтөлбөр 616,693,600.00 472,120,200.00
0155 Хөрөнгө оруулалт 1,685,134,500.00 503,709,151.00
0157 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 1,685,134,500.00 503,709,151.00
0184 Бусад 38,272,000.00 23,518,617.00
0185 Гудамжны гэрэлтүүлэг 38,272,000.00 23,518,617.00
0186 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 19,992,388,400.00 19,814,960,117.00
0191 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 17,520,000.00 51,448,017.00
0192 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 18,475,600.00 0 .0 0
0198 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 14,470,748,300.00 14,470,750,200.00
0199 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн эх үүсвэрээс са 738,644,200.00 0 .0 0
0200 Төсвөөс санхүүжих 4747000300 5292761900
0 2 0 1 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0 .0 0 2,929,999,979.94
Баянзүрх дүүрэг
0 0 0 0 М өнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 0 .0 0 0.05
0 0 0 1 НИЙТ ЗАРЛАГА 25,203,390,000.00 18,937,850,093.19
0 0 0 2 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 10,505,922,400.00 9,318,670,218.68
0003 Үндсэн цалин 9,484,008,700.00 8,467,133,262.16
0004 Нэмэгдэл 400,330,900.00 315,085,217.07
0005 Гэрээтажлын цалин 81,380,800.00 55,359,245.00
0006 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 135,549,800.00 129,829,520.00
0007 Урамшуүлал 404,652,200.00 351,262,974.45
0008 Ажил олгогчоос нийгм ийн даатгалд төлөх шимтгэл 1,155,701,900.00 1,025,382,219.86
0015 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 1,648,313,200.00 1,345,287,959.33
0016 Гэрэл, цахилгаан 259,293,100.00 238,378,367.32
0017 Түлш, халаалт 1,103,085,200.00 897,477,514.35
0018 Цэвэр, бохир ус 260,708,900.00 184,566,977.66
0019 Байрны түрээс 25,226,000.00 24,865,100.00
0 0 2 0 Хангамж бараа материалын зардал 1,597,275,100.00 559,161,911.29
0 0 2 1 Бичиг хэрэг 93,944,100.00 37,043,645.00
0 0 2 2 Тээвэр, шатахуун 51,060,300.00 32,846,192.00
0023 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 48,674,900.00 25,507,492.29
0024 Ном, хэвлэл 26,103,900.00 83,873,184.00
0025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 52,683,900.00 21,372,535.00
0026 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариул 1,324,808,000.00 358,518,863.00
0027 Нормативт зардал 996,999,300.00 849,574,541.50
0028 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 50,013,100.00 42,764,947.50
0029 Хоол,хүнс 924,623,400.00 801,315,750.00
0030 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 22,362,800.00 5,493,844.00
0031 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 322,795,000.00 66,202,256.00
0032 Багаж, техник, хэрэгсэл 14,475,000.00 2,876,130.00
0033 Тавилга 131,898,000.00 10,038,500.00
0034 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 1 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0
0035 Урсгал засвар 176,322,000.00 53,287,626.00
0036 Томилолтзочны зардал 135,755,700.00 51,872,165.00
0039 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 2,500,000.00 0 .0 0
0040 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам> 1,408,387,200.00 1,145,857,038.62
0041 Уран бүтээл хийлгэх 2,700,400.00 0 .0 0
0042 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 98,689,500.00 110,092,628.00
0043 Холбооны суваг ашигласны хөлс 21,679,600.00 10,402,731.57
0057 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 1,284,192,700.00 1,025,361,679.05
0058 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 900,000.00 0 .0 0
0059 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 0 .0 0 0 .0 0
0060 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 1 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0
0065 Газрын төлбөр 125,000.00 0 .0 0
0067 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 3,559,392,700.00 3,474,175,697.00
0068 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 73,527,500.00 34,384,749.00
0069 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 22,959,100.00 11,505,350.00
0072 Орон нутгийн нөөцхөрөнгө 189,530,500.00 161,179,698.00
0075 Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал 3,273,375,600.00 3,267,105,900.00
0095 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 20500000 20500000
0096 УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэмя 20,500,000.00 20,500,000.00
0134 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 1,098,147,500.00 481,897,330.00
0136 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 661,802,300.00 293,716,844.00
0141 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 385,641,600.00 188,180,486.00
0143 Хөдөө орон нутагттогтвор суурьшилтай ажилласан алба 50,703,600.00 0 .0 0
0146 ТбфӨӨС иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 761,463,800.00 599,268,755.91
0151 Үдийн цай хөтөлбөр 761,463,800.00 599,268,755.91
0155 Хөрөнгө оруулалт 1,992,736,200.00 0 .0 0
0157 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 1,992,736,200.00 0 .0 0
0186 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 25,203,390,000.00 23,514,225,410.00
0191 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 90,000,000.00 165,774,914.00
0192 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 25,015,200.00 7,213,869.00
0198 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 17,911,150,300.00 17,911,196,000.00
0199 ОрОН НуТГИЙН ХӨГЖЛИЙН НЭГДСЭН СаНГИЙН ЭХ үүСВЭрЭЭС СЭ1 1,152,736,200.00 0 .0 0
0 2 0 0 Төсвөөс санхүүжих 6,024,488,300.00 5,430,040,627.00
0 2 0 1 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0 .0 0 4,576,375,316.86
Налайх дүүрэг
0 0 0 0 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 0 .0 0 0 .0 1
0 0 0 1 НИЙТ ЗАРЛАГА 5,552,244,200.00 4,498,390,509.38
0 0 0 2 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 2,518,123,900.00 2,212,741,070.17
0003 Үндсэн цалин 2,327,439,500.00 2,070,117,561.17
0004 Нэмэгдэл 53,880,400.00 24,745,508.00
0005 Гэрээтажлын цалин 21,424,400.00 12,729,706.00
0006 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 38,158,000.00 30,549,599.00
0007 Урамшуулал 77,221,600.00 74,598,696.00
0008 Ажил олгогчоос нийгм ийн даатгалд төлөх шимтгэл 279,177,300.00 254,780,116.21
0015 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 546,375,700.00 491,891,391.00
0016 Гэрэл, цахилгаан 77,170,700.00 63,763,592.00
0017 Түлш, халаалт 391,482,900.00 362,110,008.00
0018 Цэвэр, бохир ус 75,957,700.00 64,801,891.00
0019 Байрны түрээс 1,764,400.00 1,215,900.00
0 0 2 0 Хангамж бараа материалын зардал 268,162,500.00 271,662,045.00
0 0 2 1 Бичиг хэрэг 33,780,600.00 35,631,810.00
0 0 2 2 'Гээвэр, шатахуун 24,375,400.00 18,163,900.00
0023 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 12,655,600.00 11,847,000.50
0024 Ном, хэвлэл 3,799,000.00 2,814,021.70
0025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 2,441,100.00 2,094,512.80
0028 Нормын хувцас, зөелөн эдлэл 10,011,900.00 8 ,1 0 1 ,1 0 0 .0 0
0029 Хоол, хүнс 165,705,400.00 144,867,456.00
0030 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 1,975,900.00 849,000.00
0031 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 107,843,700.00 94,570,154.00
0033 Тавилга 44,502,500.00 20,285,610.00
0035 Урсгал засвар 63,341,200.00 74,284,544.00
0036 Томилолт зочны зардал 31,912,600.00 24,638,600.00
0037 Дотоод албан томилолт 7,112,600.00 6,052,700.00
0038 Гадаад албан томилолт 22000000 17256900
0039 Зочин төлеөлегч хүлээн авах 2,800,000.00 1,329,000.00
0040 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам> 348,885,200.00 323,219,026.00
0041 Уран бүтээл хийлгэх 1,284,000.00 1,284,000.00
0042 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 46,001,500.00 44,047,776.00
0043 Холбооны суваг ашигласны хөлс 5,910,200.00 3,886,989.00
0046 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх 79,603,500.00 61,102,264.00
0057 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 209,936,000.00 209,934,997.00
0058 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 6 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 2,838,000.00
0059 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 0 .0 0 0 .0 0
0060 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 150,000.00 125,000.00
0067 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 230,661,200.00 214,696,351.00
0068 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 24,584,400.00 21,285,050.00
0069 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 13,840,900.00 13,122,600.00
0070 Төвлөрсөн арга хэмжээ 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
0072 Орон нутгийн нөөцхөрөнгө 6 8 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 56,358,568.00
0075 Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал 122,235,900.00 121,930,133.00
0087 Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас 230,800,200.00 230,800,200.00
0088 Эрчим хүч дулааны алдагдлын татаас 230,800,200.00 230,800,200.00
0095 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 4,168,000.00 4,079,200.00
0096 УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэмн 4,168,000.00 4,079,200.00
0134 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 155,655,900.00 126,453,676.00
0136 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 115,399,500.00 87,916,594.00
0141 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 40,256,400.00 38,537,082.00
0146 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 109,803,100.00 95,041,124.00
0149 Хэлмэгдэгсэд тэдний ар гэрт олгох тэтгэмж 1,166,800.00 547,974.00
0151 Үдийн цай хөтөлбөр 108,636,300.00 94,493,150.00
0155 Хөрөнгө оруулалт 542,981,700.00 0 .0 0
0157 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 542,981,700.00 0 .0 0
0186 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 5,552,244,200.00 5,020,421,695.00
0191 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 9,912,900.00 11,072,095.00
0198 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 3,348,813,200.00 3,348,813,200.00
0199 Орон нутгийн ХӨГЖЛИЙН НЭГДСЭН сангийн эхүүсвэрээс СЭ1 542,981,700.00 0 .0 0
0200 'Төсвөөс санхүүжих 1,650,536,400.00 1,660,536,400.00
0 2 0 1 М өнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0 .0 0 522,031,185.63
Сонгинохайрхан дүүрэ г
0 0 0 0 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 0 .0 0 0.04
0 0 0 1 НИЙТ ЗАРЛАГА 22,149,981,600.00 17,923,650,899.91
0 0 0 2 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 11,751,380,200.00 10,245,107,370.62
0003 Үндсэн цалин 10,913,014,600.00 9,571,413,027.33
0004 Нэмэгдэл 319,478,100.00 195,531,490.80
0005 Гэрээт ажлын цалин 47,781,600.00 24,951,146.57
0006 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 99,896,500.00 124,808,517.88
0007 Урамшуулал 371,209,400.00 328,403,188.04
0008 Ажил олгогчоос нийгм ийн даатгалд төлөх шимтгэл 1,293,437,600.00 1,172,273,545.31' ' '
0017 Түлш, халаалт 1,006,437,200.00 921,571,762.90
0018 Цэвэр, бохир ус 316,135,900.00 251,395,740.82
0019 Байрны түрээс 3,462,000.00 3,644,500.00
0020 Хангамж бараа материалын зардал 962,909,700.00 1,047,216,550.76
0021 Бичигхэрэг 94,494,600.00 50,274,549.00
0022 Тээвэр, шатахуун 53,405,100.00 40,869,421.00
0023 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 48,998,800.00 28,866,334.76
0024 Ном, хэвлэл 16,541,300.00 5,939,688.00
0025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 23,487,100.00 5,390,400.00
0026 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариут 725,982,800.00 915,876,158.00
0027 Нормативтзардал 1,378,684,700.00 1,314,627,403.80
0028 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 71491900 31002849
0029 Хоол, хүнс 1,292,744,400.00 1,276,025,648.80
0030 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 14,448,400.00 7,598,906.00
0031 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 252,008,700.00 109,303,694.00
0032 Багаж, техник, хэрэгсэл 36,600,000.00 48,969,471.00
0033 Тавилга 100,090,500.00 10,944,120.00
0035 Урсгал засвар 115,318,200.00 49,390,103.00
0036 Томилолт зочны зардал 27,915,200.00 34,621,555.00
0037 Дотоод албан томилолт 3,415,200.00 775,000.00
0038 Гадаад албан том илолт 19,000,000.00 33,846,555.00
0039 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 5,500,000.00 0 .0 0
0040 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамя 454,188,300.00 356,565,358.70
0041 Уран бүтээл хийлгэх 642,000.00 642,000.00
0042 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 97,765,000.00 78,872,905.00
0043 Холбооны суваг ашигласны хөлс 16,126,900.00 7,900,020.70
0057 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 333,884,400.00 268,036,733.00
0058 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 5,770,000.00 0 .0 0
0059 Аудит, баталгаажүулалт, зэрэглэл тогтоох 0 .0 0 0 .0 0
0060 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 0 .0 0 1,113,700.00
0067 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,935,967,800.00 1,299,103,061.00
0068 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 783,701,400.00 133,913,281.00
0069 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 22,231,100.00 11,798,780.00
0070 Төвлөрсөн арга хэмжээ 1 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0
0072 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 115,000,000.00 140,000,000.00
0075 Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал 1,014,035,300.00 1,013,391,000.00
0095 Засгийн газрын дотоод ш илжүүлэг 5,125,000.00 5,125,000.00
0096 УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэмя 5,125,000.00 5,125,000.00
0134 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 675,897,400.00 220,684,428.00
0136 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 624,423,700.00 196,118,278.00
0138 Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт 230,800.00 0 .0 0
0141 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 31,926,500.00 24,566,150.00
0143 Хөдөө орон нутагттогтвор суурьшилтай ажилласан алба 19,316,400.00 0 .0 0
0146 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэм ж лэг 813,923,700.00 724,141,300.00
0151 Үдийн цай хөтөлбөр 813,923,700.00 724,141,300.00
0155 Хөрөнгө оруулалт 1,068,094,400.00 0 .0 0
0157 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 1,068,094,400.00 0 .0 0
0184 Бусад 37,329,600.00 37,329,600.00
0185 Гудамжны гэрэлтүүлэг 37,329,600.00 37,329,600.00
0186 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 22,149,981,600.00 21,281,861,035.00
0191 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 12,180,000.00 258,113,494.00
0192 'Гуслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 22,914,700.00 23,704,641.00
0198 "Гусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 18,174,174,800.00 18,174,174,500.00
0 2 0 1 М өнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0 .0 0 3,358,210,135.13
Сүхбаатар дүүрэг
0 0 0 0 М өнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 0 .0 0 2 ,0 2 0 ,0 0 0 .0 1
0 0 0 1 НИЙТ ЗАРЛАГА 19,992,181,200.00 13,322,643,660.92
0 0 0 2 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 7,991,674,200.00 6,407,502,217.84
оооз Үндсэн цалин 7,366,493,100.00 5,929,107,673.45
0004 Нэмэгдэл 227,008,300.00 152,041,870.26
ОО05 Гэрээт ажлын цалин 16,706,400.00 11,145,965.00
0 0 0 6 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 104,294,500.00 91,119,137.00
0007 Урамшуулал 277,171,900.00 224,087,572.13
0008 Ажил олгогчоос нийгм ийн даатгалд төлөх шимтгэл 878,600,900.00 682,206,823.61
0015 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 884,081,300.00 791,046,750.37
0 0 ^ 6 Гэрэл, цахилгаан 159,768,400.00 167,517,555.79
0017 Түлш, халаалт 582,854,500.00 498,505,695.32
0018 Цэвэр, бохир ус 132,491,400.00 110,744,557.26
0019 Байрны түрээс 8,967,000.00 14,278,942.00
0 0 2 0 Хангамж бараа материалын зардал 1,498,013,600.00 972,531,070.32
0 0 2 1 Бичиг хэрэг 65,579,800.00 38,071,140.00
0 0 2 2 Тээвэр, шатахуун 49,392,400.00 26,833,179.00
0023 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 37,566,500.00 24,107,461.32
0024 Ном, хэвлэл 15,117,600.00 8,199,628.00
0025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 53,039,700.00 5,767,999.00
0 0 2 6 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариут 1,277,317,600.00 869,551,663.00
002*7 Нормативт зардал 860,262,400.00 783,484,597.08
0028 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 42,950,400.00 18,516,731.40
0029 Хоол, хүнс 809,021,500.00 763,213,781.68
0030 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 8,290,500.00 1,754,084.00
003(1 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 438,982,000.00 50,119,857.00
0032 Багаж, техник, хэрэгсэл 35,311,800.00 29,828,927.00
0033 Тавилга 99,133,800.00 4,888,060.00
003(5 Урсгал засвар 304,536,400.00 15,402,870.00
0036 Томилолт зочны зардал 179,341,400.00 59,576,623.00
0037 Дотоод албан томилолт 10,081,400.00 82,500.00
0038 Гадаад албан томилолт 144,760,000.00 59,494,123.00
0039 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 24,500,000.00 0 .0 0
0040 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам> 576,232,800.00 364,637,441.80
0042 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 199,450,000.00 96,810,640.00
0043 Холбооны суваг ашигласны хөлс 12,207,200.00 8,552,664.10
0045 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал 65,900,000.00 24,143,895.00
0050 Харуул, хамгаалалтын зардал 8,333,200.00 7,775,800.00
0057 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 252,815,600.00 224,273,927.70
0058 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 24,730,000.00 2 2 0 ,0 0 0 .0 0
0059 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 0 0
0060 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 330,000.00 262,800.00
0063 Улсын мэдээллийн маягтхэвлэх, бэлтгэх 1,666,800.00 307,715.00
0064 Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 1 0 ,1 0 0 ,0 0 0 .0 0 2,290,000.00
006^ Газрын төлбөр 700,000.00 0 .0 0
0067 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 3,046,035,900.00 1,979,680,467.90
0068 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 731,198,700.00 23,364,306.00
0069 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 20,056,900.00 8,294,900.00
007^2 Орон нутгийн нөөцхөрөнгө 294,370,000.00 180,112,761.90
007$ Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал 2,000,410,300.00 1,767,908,500.00
0095 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 17,500,000.00 1 1 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
01^6 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 592,226,500.00 288,496,638.00
0141 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 411,200,600.00 218,664,892.00
0146 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 429,314,600.00 300,472,934.00
0149 Хэлмэгдэгсэд тэдний ар гэрт олгох тэтгэмж 5,000,000.00 3,422,000.00
0 Ц 1 Үдийн цай хөтөлбөр 424,314,600.00 297,050,934.00
01!?5 Хөрөнгө оруулалт 1,984,385,000.00 298,090,348.00
01$7 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 1,984,385,000.00 298,090,348.00
01$4 Бусад 204,330,000.00 115,133,000.00
01$5 Гудамжны гэрэлтүүлэг 204,330,000.00 115,133,000.00
0186 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 19,992,181,200.00 15,252,945,817.00
0191 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 2,236,056,300.00 13,731,880.00
0192 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 447,164,400.00 2,086,000.00
0198 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 11,228,708,000.00 11,228,708,600.00
0199 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн эх үүсвэрээс са 604,385,000.00 0 .0 0
0200 Төсвөөс санхүүжих 5,475,867,500.00 4,008,419,337.00
0201 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0 .0 0 1,932,322,156.09
Улаанбаатар хот
0000 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 0 .0 0 5,009,024,040.26
0001 НИЙТ ЗАРЛАГА 268,295,321,100.00 62,275,650,182.61
0002 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 7,963,876,000.00 6,314,625,885.38
0003 Үндсэн цалин 5,931,506,700.00 4,927,688,248.74
0004 Нэмэгдэл 1,298,518,100.00 801,028,349.80
0005 Гэрээт ажлын цалин 125,165,900.00 88,163,003.84
0006 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 607,185,300.00 497,746,283.00
0007 Урамшуулал 1,500,000.00 0 .0 0
0008 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 914,607,600.00 714,495,884.84
0015 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 1,182,883,900.00 966,261,471.68
001)6 Гэрэл, цахилгаан 635,716,700.00 574,118,831.24
0017 Түлш, халаалт 327,272,600.00 286,061,426.75
0018 Цэвэр, бохир ус 56,261,200.00 37,516,635.69
001)9 Байрны түрээс 163,633,400.00 68,564,578.00
0020 Хангамж бараа материалын зардал 10,545,686,600.00 5,777,252,270.09
0021 Бичигхэрэг 242,433,000.00 149,541,913.40
0 0 Й Тээвэр, шатахуун 438,749,700.00 306,411,553.14
0023 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 297,394,000.00 262,675,075.54
0024 Ном, хэвлэл 45,015,200.00 16,950,302.00
0025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 79,400,000.00 13,933,233.00
002;6 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариут! 9,442,694,700.00 5,027,740,193.01
002[7 Нормативт зардал 470,151,900.00 342,807,447.31
0028 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 168,431,600.00 83,317,935.00
0029 Хоол, хүнс 294,562,300.00 254,547,559.31
0030 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 7,158,000.00 4,941,953.00
0031 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 2,422,237,700.00 992,175,295.37
003^ Багаж, техник, хэрэгсэл 532,636,200.00 158,301,069.00
003В Тавилга 400,642,200.00 72,084,745.00
0034 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 4,138,000.00 110,000.00
003^ Урсгал засвар 1,484,821,300.00 761,679,481.37
0036 Томилолт зочны зардал 1,149,270,700.00 516,956,070.60
003|7 Дотоод албан томилолт 59,573,100.00 6,767,750.00
0038 Гадаад албан томилолт 822,097,600.00 455,481,304.60
ООЗр Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 267,600,000.00 54,707,016.00
0040 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам> 50,431,288,900.00 6,585,000,991.15
0041 Уран бүтээл хийлгэх 15,500,000.00 14,515,140.00
0045 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал 1,406,000,000.00 135,693,000.00
0046 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх 2,096,522,400.00 1,714,913,385.00
0050 Харуул, хамгаалалтын зардал 26,464,800.00 24,178,000.00
0053 Газрын хянан баталгааны зардал 1,848,100,000.00 628,690,000.00
0054 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ 119,416,000.00 . 0 .0 0
0055 Өмгөөлөл, хуулийн зөвлөхийн үйлчилгээний хөлс 50,000,000.00 0 .0 0
0056 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил 803,392,400.00 300,000.00
0057 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 40,851,247,300.00 3,206,031,005.46
0058 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 38,421,300.00 12,175,300.00
0059 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 2,032,700.00 0 .0 0
0060 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 400,000.00 0 .0 0
0061 Даатгалын үйлчилгээ 325,000.00 0 .0 0
0063 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх 186,636,300.00 118,786,267.00
0064 Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 632,875,000.00 499,196,388.00
0065 Газры нтөлбөр 33,720,800.00 4,932,192.00
0066 Тээврийн хэрэгслийн татвар 1 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0
0067 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 6,638,690,700.00 1,503,815,280.00
0068 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 620,357,900.00 150,557,318.00
0069 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 173,291,100.00 113,877,612.00
0070 Төвлөрсөн арга хэмжээ 1,114,980,000.00 83,415,615.00
0072 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 2,873,000,000.00 1,155,964,735.00
0076 М өрийн хөтөлбөрттусгагдсан зарим арга хэмжээг хэрэг> 857,000,000.00 0 .0 0
0079 Төсвийн урамшуулал 1,000,061,700.00 0 .0 0
0087 Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас 260,000,000.00 260,000,000.00
0088 Эрчим хүч дулааны алдагдлын татаас 260,000,000.00 260,000,000.00
0090 Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас 642,203,200.00 0 .0 0
0091 Бусад татаас шилжүүлэг 642,203,200.00 0 .0 0
0095 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 45,000,000.00 44,000,000.00
0096 УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэмя 45,000,000.00 44,000,000.00
0104 Засгийн газрын гадаад ш илжүүлэг 240,000,000.00 201,684,527.00
0105 Гадаадын болон олон улсын байгууллагын гишүүнчлэли 240,000,000.00 201,684,527.00
0118 Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ 29,497,328,600.00 26,185,966,400.00
0119 Халамжийн тэтгэвэр 18,994,524,900.00 17,602,633,590.00
0120 Жирэмсэн болон хөхүүл эхийн тэтгэмж 7,021,627,300.00 6,011,566,267.00
0127 Олон нийтийн оролцоонд түш иглэсэн халам ж ийн үйлч 2,349,920,000.00 1,740,920,350.00
0132 Хоол тэжээлийн түсламж, дэмжлэг 1,131,256,400.00 830,846,193.00
0134 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 1,754,884,600.00 293,907,075.19
0136 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 270,063,200.00 115,482,538.00
0138 Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт 666,800.00 0 .0 0
0141 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 1,484,154,600.00 178,424,537.19
0146 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэм ж лэг 11,391,800.00 5,420,860.00
0149 Хэлмэгдэгсэд тэдний ар гэрт олгох тэтгэмж 11,391,800.00 5,420,860.00
0155 Хөрөнгө оруулалт 153,945,818,900.00 11,546,330,724.00
0157 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 145,463,218,900.00 9,173,362,171.00
0158 Орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр санхүүжих 8,482,600,000.00 2,372,968,553.00
0163 Тоногтөхөөрөм ж 180,000,000.00 24,950,000.00
0165 'Гоног төхөөрөмж : Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих 180,000,000.00 24,950,000.00
0186 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 268,295,321,100.00 82,188,837,491.19
0188 Гадаадын эх үүсвэрээс санхүүжих 4,308,729,700.00 0 .0 0
0191 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 1,394,512,600.00 1,591,606,855.93
0192 'Гуслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 481,466,800.00 281,542,040.62
0195 Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих 81,941,225,000.00 3,152,252,897.00
0198 'Гусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 1,926,266,200.00 1,926,266,000.00
0201, М өнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0 .0 0 24,922,211,348.84
Хан-уул дүүрэг
0000 М өнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 0 .0 0 52,051,679.05
0001 НИЙТ ЗАРЛАГА 13,391,412,400.00 11,449,657,927.81
0002 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 5,962,867,300.00 5,180,327,686.53
0003 Үндсэн цалин 5,441,261,600.00 4,979,465,578.74
0004 Нэмэгдэл 223,292,600.00 12,911,001.00
0005 Гэрээт ажлын цалин 20,625,200.00 3,072,000.00
0006 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 72,057,200.00 4,368,000.00
0007 Урамшуулал 205,630,700.00 180,511,106.79
0008 Ажил олгогчоос нийгм ийн даатгалд төлөх шимтгэл 658,348,300.00 557,221,825.93
0015 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 1,023,753,900.00 949,829,936.87
0016 Гэрэл, цахилгаан 124,374,700.00 152,879,805.00
0017 Түлш, халаалт 740,591,900.00 720,090,885.00
0018 Цэвэр, бохир ус 158,187,300.00 76,859,246.87
0019 Байрны түрээс 600,000.00 0 .0 0
0020 Хангамж бараа материалын зардал 1,042,927,400.00 671,896,849.08
0021 Бичигхэрэг 65,005,000.00 45,878,454.00
0022 Тээвэр, шатахуун 47,243,400.00 35,518,380.00
0023 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 40,839,000.00 29,959,618.07
0024 Ном, хэвлэл 35,199,400.00 24,911,670.00
0025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 12,040,600.00 7,890,800.00
0026 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутг 842,600,000.00 527,737,927.01
0027 Нормативтзардал 625,454,000.00 604,395,310.00
0028 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 31,215,700.00 22,299,587.00
0029 Хоол, хүнс 588,222,300.00 580,370,475.00
0030 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 6,016,000.00 1,725,248.00
0031 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 147,207,200.00 118,442,745.00
0033 Тавилга 101,000,000.00 95,552,170.00
0035 Урсгал засвар 46,207,200.00 22,890,575.00
0036 Томилолт зочны зардал 178,007,600.00 136,021,197.40
0037 Дотоод албан томилолт 13,707,600.00 0 .0 0
0038 Гадаад албан томилолт 164,300,000.00 136,021,197.40
0040 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам> 965,698,600.00 1,206,682,003.00
004 1 Уран бүтээл хийлгэх 41,070,000.00 400,000.00
0042 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 302,547,300.00 233,807,305.00
0043 Холбооны суваг ашигласны хөлс 13,997,300.00 10,684,257.00
0045 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал 50,066,800.00 43,415,550.00
0046 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх 64,400,000.00 2,470,000.00
005 7 'Гөрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 443,017,200.00 894,255,891.00
0058 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 500,000.00 0 .0 0
0059 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 0 .0 0 0 .0 0
0060 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 100,000.00 0 .0 0
0064 Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 50,000,000.00 21,649,000.00
0067 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,149,360,900.00 1,224,967,729.00
0068 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 106,806,000.00 54,411,625.00
0069 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 50,816,100.00 45,853,900.00
0070 Төвлөрсөн арга хэмжээ 362,316,800.00 23,465,375.00
I4"
О
О
2 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 140,000,000.00 95,967,440.00
0074 Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардал 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 5,820,000.00
о
о
5 Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал 477,422,000.00 953,773,700.00
0079 'Гөсвийн урамшуулал 0 .0 0 45,675,689.00
0095 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 17,500,000.00 17,500,000.00
0136 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 332,456,800.00 146,242,176.00
0141 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 203,988,400.00 187,856,800.00
0143 Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан алба 55,643,100.00 55,643,100.00
0146 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 342,015,300.00 273,762,569.00
0151 Үдийн цай хөтөлбөр 342,015,300.00 273,762,569.00
0155 Хөрөнгө оруулалт 567,315,600.00 0 .0 0
0157 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 567,315,600.00 0 .0 0
0184 Бусад 118,868,000.00 118,868,000.00
0185 Гудамжны гэрэлтүүлэг 118,868,000.00 118,868,000.00
0186 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 13,391,412,400.00 12,576,593,726.00
0191 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 39,010,000.00 24,312,014.00
0192 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 13,063,200.00 0 .0 0
0198 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 8,917,605,200.00 8,917,605,200.00
0199 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн эх үүсвэрээс са 567,315,600.00 0 .0 0
0200 Төсвөөс санхүүжих 3,854,418,400.00 3,634,676,512.00
0201 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0 .0 0 1,178,987,477.24
Чингэлтэй дүүрэг
0000 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 0 .0 0 103,257.81
0001 НИЙТ ЗАРЛАГА 18,550,187,800.00 12,544,473,407.48
0002 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 6,257,836,700.00 5,349,986,142.91
0003 Үндсэн цалин 5,574,467,100.00 4,777,740,020.02
0004 Нэмэгдэл 226,764,000.00 175,384,165.72
0005 Гэрээт ажлын цалин 28,348,000.00 18,209,970.00
0006 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 99,289,600.00 80,265,666.17
0007 Урамшуулал 328,968,000.00 298,386,321.00
0008 Ажил олгогчоос нийгм ийн даатгалд төлөх шимтгэл 688,447,500.00 582,217,617.92
0015 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 1,164,179,600.00 1,079,682,455.98
0016 Гэрэл, цахилгаан 187,761,600.00 186,295,035.00
0017 Түлш, халаалт 794,894,000.00 744,039,936.35
0018 Цэвэр, бохир ус 157,824,000.00 135,583,984.63
0019 Байрны түрээс 23,700,000.00 13,763,500.00
0020 Хангамж бараа материалын зардал 1,896,323,200.00 1,875,308,805.48
0021 Бичигхэрэг 67,209,500.00 36,609,345.00
0022 Тээвэр, шатахуун 30,689,400.00 17,303,323.00
0023 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 39,891,500.00 24,496,465.39
0024 Ном, хэвлэл 36,876,700.00 22,067,500.00
0025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 62,193,900.00 36,375,184.00
0026 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариүп 1,659,462,200.00 1,738,456,988.09
0027 Нормативтзардал 644,124,600.00 583,950,410.00
0028 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 37,726,700.00 12,012,700.00
0029 Хоол, хүнс 598,707,900.00 570,130,480.00
0030 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 7,690,000.00 1,807,230.00
0031 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 814,240,800.00 99,895,510.00
00312 Багаж, техник, хэрэгсэл 521,800,000.00 27,851,996.00
0033 ‘Гавилга 56,305,000.00 21,014,300.00
0034 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 789,800.00 0 .0 0
0035 Урсгал засвар 235,346,000.00 51,029,214.00
0036 Томилолт зочны зардал 51,035,000.00 12,312,003.00
0037 Дотоод албан томилолт 1 ,1 0 0 ,1 0 0 .0 0 0 .0 0
0038 Гадаад албан томилолт 37,934,900.00 9,544,003.00
0039 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 2,768,000.00
0040 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам> 1,189,624,100.00 347,807,112.19
0042 'Гөлбөр хураамж болон бусад зардал 39,390,900.00 10,311,825.00
0050 Харуул, хамгаалалтын зардал 15,236,000.00 10,800,000.00
0057 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 1,054,658,400.00 296,572,586.19
0058 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 10,800,000.00 2,533,125.00
0059 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 4,667,000.00 0 .0 0
0060 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 1 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0
0061 Даатгалын үйлчилгээ 1,146,800.00 0 .0 0
0064 Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 1,500,000.00 0 .0 0
0065 Газрынтөлбөр 0 .0 0 0 .0 0
00^6 Тээврийн хэрэгслийн татвар 0 .0 0 347,200.00
0067 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,261,746,400.00 1,405,749,514.00
00б8 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 58,714,500.00 12,580,950.00
00^9 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 112,129,500.00 49,275,190.00
0070 Төвлөрсөн арга хэмжээ 241,328,700.00 70,451,804.00
ОО7 2 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 240,000,000.00 173,417,160.00
0075 Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал 609,573,700.00 1,100,024,410.00
0095 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 8,750,000.00 3,000,000.00
0096 УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэм 8,750,000.00 3,000,000.00
0118 Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ 0 .0 0 39,400,000.00
0 Ц 2 Халамжийн бусад хөнгөлөлт үйлчилгээ 0 .0 0 39,400,000.00
0134 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 1,182,083,100.00 706,773,605.00
0136 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 255,066,600.00 103,518,984.00
0141 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 927,016,500.00 603,254,621.00
014|б Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 489,561,300.00 371,219,700.00
01^1 Үдийн цай хөтөлбөр 489,561,300.00 371,219,700.00
01^5 Хөрөнгө оруулалт 2,825,734,300.00 35,000,000.00
0157 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 2,825,734,300.00 35,000,000.00
0184 Бусад 76,501,200.00 52,170,531.00
0185 Гудамжны гэрэлтүүлэг 76,501,200.00 52,170,531.00
0186 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 18,550,187,800.00 1 7,877,577,884.08
0191 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 1 1 ,1 0 0 ,0 0 0 .0 0 57,936,450.00
0192 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 16,018,400.00 34,650,934.08
0195 Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих 2,269,669,000.00 0 .0 0
0198 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 9,379,287,200.00 9,379,286,800.00
0199 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн эх үүсвэрээс са1 697,525,400.00 0 .0 0
0200 Төсвөөс санхүүжих 6,176,587,800.00 8,405,703,700.00
0201 М өнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0 .0 0 5,333,207,734.41
Нийслэлийн орон нутгийн 2014 оны 4-р сарын орлогын мэдээ
ҮЗҮҮЛЭЛТ Төлөвлөгөө
/ӨССӨН ДУНГЭЭО/
Гүйцэтгэл
/ӨССӨНДҮНГЭЭЯ/.
давалт /+/
тасоалт/-/
002 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 244,464,365,600.00 247,500,395,6411.69 3,036,030,041.69
ОФЗ УРСГАЛ ОРЛОГО 145,253,667,700.00 153,947,278,946.07 8,693,611,246.07
0Й4 ТАТВАРЫН ОРЛОГО 130,263,507,300.00 138,903,900,238.30 8,640,392,938.30
005 Орлогын албан татвар 89,816,628,000.00 99,659,898,869.92 9,843,270,869.92
006 Хувь хүний орлогын албан татвар 103,316,628,000.00 106,510,755,388.92 3,194,127,388.92
007 Цалин, хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах х 88,529,275,800.00 86,812,454,034.28 -1,716,821,765.72
008 Үйл ажиллагааны орлогын 3,555,734,500.00 8,120,847,147.92 4,565,112,647.92
010 Хөрөнгө борлуулсны орлогын 4,799,235,700.00 4,531,969,925.00 -267,265,775.00
013 Бусад орлого 5,853,047,300.00 6,532,602,134.05 679,554,834.05
014 Орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй ажил, үйлчилгэ 579,334,700.00 512,882,147.67 -66,452,552.33
015 Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт (-тэмдэгтэй) -13,500,000,000.00 -6,850,856,519.00 6,649,143,481.00
016 Өмчийн татвар 7,830,627,400.00 7,256,663,688.21 -573,963,711.79
017 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 7,814,393,600.00 7,242,289,888.21 -572,103,711.79
018 Бууны албан татвар 16,233,800.00 14,373,800.00 -1,860,000.00
019 Дотоодын бараа үйлчилгээний орлогын албан татвар 5,268,965,600.00 4,391,248,068.27 -877,717,531.73
020 Тусгай зориулалтын орлого 5,268,965,600.00 4,391,248,068.27 -877,717,531.73
021 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 5,268,965,600.00 4,391,248,068.27 -877,717,531.73
022 Бусад татвар (төлбөр, хураамж) 27,347,286,300.00 27,596,089,611.90 248,803,311.90
013 Улсын тэмдэгтийн хураамж 9,550,445,900.00 7,384,332,842.94 -2,166,113,057.06
024 Газрын төлбөр 13,320,000,000.00 16,119,490,276.44 2,799,490,276.44
025 Газрын төлбөр 13,320,000,000.00 16,119,490,276.44 2,799,490,276.44
027 Байгалын нөөц ашигласны төлбөр 602,337,000.00 594,420,770.19 -7,916,229.81
0 |8 Ойн нөөц ашигласны төлбөр 16,000,000.00 9,706,775.00 -6,293,225.00
030 Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 586,337,000.00 584,713,995.19 -1,623,004.81
о|з Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр 49,892,000.00 8,654,000.00 -41,238,000.00
034 Бусад татвар, хураамж 0.00 23,581,527.29 23,581,527.29
035 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 3,824,611,400.00 3,465,610,195.04 -359,001,204.96
0$6 ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 14,990,160,400.00 15,043,378,707.77 53,218,307.77
037 Хувьцааны ногдол ашиг 0.00 5,579,460.00 5,579,460.00
038 Түрээсийн орлого 315,000,000.00 315,185,152.53 185,152.53
039 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 4,837,470,100.00 2,826,351,200.43 -2,011,118,899.57
040 Хүү, торгуулийн орлого 6,950,262,200.00 9,416,086,490.55 2,465,824,290.55
0^1 Бусад орлого 2,187,428,100.00 2,340,331,104.26 152,903,004.26
042 Өмч хувьчлалын орлого 700,000,000.00 139,845,300.00 -560,154,700.00
045 ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО 99,210,697,900.00 93,553,116,695.62 -5,657,581,204.38
047 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 88,837,427,100.00 88,837,427,100.00 0.00
048 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн орлогын шилжүүлэг 10,373,270,800.00 4,715,689,595.62 -5,657,581,204.38
Улаанбаатар хот
002 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 116,100,973.30 123,038,И З Ш 6,937,140.61
003 УРСГАЛ ОРЛОГО 109,639,813.20 116,396,158 32 6,756,345.12
004 ТАТВАРЫН ОРЛОГО 102,031,967.00 108,288,705 69 6,256,738.69
0ф5 Орлогын албан татвар 75,029,275.80 79,961,597 52 4,932,321.72
Офб Хувь хүний орлогын албан татвар 88,529,275.80 86,812,45403 -1,716,821.77
0*7 Цалин, хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах х 88,529,275.80 86,812,45403 -1,716,821.77
015 Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт (-тэмдэгтэй) (13,500,000.00) (6,850,856 52) 6,649,143.48
0^6 Өмчийн татвар 7,814,393.60 7,242,28989 -572,103.71
0*7 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 7,814,393.60 7,242,28989 -572,103.71
0*9 Дотоодын бараа үйлчилгээний орлогын албан татвар 5,268,965.60 4,391,24807 -877,717.53
020 Тусгай зориулалтын орлого 5,268,965.60 4,391,24807 -877,717.53
021 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 5,268,965.60 4,391,24807 -877,717.53
022 Бусадтатвар (төлбөр, хураамж) 13,919,332.00 16,693,570 22 2,774,238.22
024 Газрын төлбөр 13,320,000.00 16,119,49028 2,799,490.28
0?5 Газрын төлбөр 13,320,000.00 16,119,490 28 2,799,490.28
0?7 Байгалын нөөц ашигласны төлбөр 599,332.00 574,07995 -25,252.05
028 Ойн нөөц ашигласны төлбөр 16,000.00 9,70678 -6,293.23
030 Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 583,332.00 564,373 17 -18,958.83
036 ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 7,607,846.20 8,107,452 62 499,606.42
037 Хувьцааны ногдол ашиг - 5,57946 5,579.46
0$8 Түрээсийн орлого 315,000.00 315,185 15 185.15
039 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 1,875,979.40 1,873,14890 -2,830.50
040 Хүү, торгуулийн орлого 2,819,866.80 3,894,73112 1,074,864.32
041 Бусад орлого 1,897,000.00 1,878,96270 -18,037.30
042 Өмч хувьчлалын орлого 700,000.00 139,84530 -560,154.70
0^5 ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО 6,461,160.10 6,641,95560 180,795.50
0^7 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 1,926,266.20 1,926,266^00 -0.20
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,
нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

More Related Content

What's hot

монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж
монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжмонгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж
монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжDelgermaa Battulga
 
төсвийн гүйцэтгэл
төсвийн гүйцэтгэлтөсвийн гүйцэтгэл
төсвийн гүйцэтгэлAnhbayr Altangerel
 
Ul.hodloh 2011
Ul.hodloh 2011Ul.hodloh 2011
Ul.hodloh 2011azkhuu
 
4. төсвийн-орлого
4. төсвийн-орлого4. төсвийн-орлого
4. төсвийн-орлогоMunkh Orgil
 
Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөмж
Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөмжСанхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөмж
Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөмжGreengoldMongolia
 
School budgeting 2016
School budgeting 2016School budgeting 2016
School budgeting 2016Munkh Orgil
 
шилэн дансны хууль журмын танилцуулга
шилэн дансны хууль журмын танилцуулгашилэн дансны хууль журмын танилцуулга
шилэн дансны хууль журмын танилцуулгаMunkh Orgil
 
Nao 1 2007_04 audit
Nao 1 2007_04 auditNao 1 2007_04 audit
Nao 1 2007_04 auditLionswan Sun
 
2017-01-01 ЭХЛЭН ДАГАЖ МӨРДӨГДСӨН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ
2017-01-01 ЭХЛЭН ДАГАЖ МӨРДӨГДСӨН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ2017-01-01 ЭХЛЭН ДАГАЖ МӨРДӨГДСӨН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ
2017-01-01 ЭХЛЭН ДАГАЖ МӨРДӨГДСӨН ХУУЛЬ ТОГТООМЖUmguullin Mongol Umguulugch
 
Монгол Улсын төсвийн ил тод байдлын 2015 оны судалгаа
Монгол Улсын төсвийн ил  тод байдлын 2015 оны судалгааМонгол Улсын төсвийн ил  тод байдлын 2015 оны судалгаа
Монгол Улсын төсвийн ил тод байдлын 2015 оны судалгааГанцоож Цэрэннадмид
 
2015 оны Төсвийн төсөлд хийсэн тойм судалгаа А.Батпүрэв (MScEc.)
2015 оны Төсвийн төсөлд хийсэн тойм судалгаа А.Батпүрэв (MScEc.)2015 оны Төсвийн төсөлд хийсэн тойм судалгаа А.Батпүрэв (MScEc.)
2015 оны Төсвийн төсөлд хийсэн тойм судалгаа А.Батпүрэв (MScEc.)Misheel Ganzaya
 
2014 onii 04 r ulirliin iltgeh huudas
2014 onii 04 r ulirliin iltgeh huudas2014 onii 04 r ulirliin iltgeh huudas
2014 onii 04 r ulirliin iltgeh huudasUkhnaa Tungalag
 
Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох нь.
Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох нь.Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох нь.
Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох нь.Sundui Batbold
 
Төсвийн байгууллагуудад мөрдөгдөх ЗГ-ын тогтоол, заавар журмын эмэхтгэл
Төсвийн байгууллагуудад мөрдөгдөх ЗГ-ын тогтоол, заавар журмын эмэхтгэлТөсвийн байгууллагуудад мөрдөгдөх ЗГ-ын тогтоол, заавар журмын эмэхтгэл
Төсвийн байгууллагуудад мөрдөгдөх ЗГ-ын тогтоол, заавар журмын эмэхтгэлMunkh Orgil
 
Tedu tov 2013
Tedu tov 2013Tedu tov 2013
Tedu tov 2013azkhuu
 
Нийгмийн даатгалын хуулийн өөрчлөлт-4 хууль -2015.03.11
Нийгмийн даатгалын хуулийн өөрчлөлт-4 хууль -2015.03.11Нийгмийн даатгалын хуулийн өөрчлөлт-4 хууль -2015.03.11
Нийгмийн даатгалын хуулийн өөрчлөлт-4 хууль -2015.03.11Sumiya Amina
 

What's hot (20)

монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж
монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжмонгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж
монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж
 
төсвийн гүйцэтгэл
төсвийн гүйцэтгэлтөсвийн гүйцэтгэл
төсвийн гүйцэтгэл
 
Tsalin
TsalinTsalin
Tsalin
 
Ul.hodloh 2011
Ul.hodloh 2011Ul.hodloh 2011
Ul.hodloh 2011
 
Menej zahidal
Menej zahidalMenej zahidal
Menej zahidal
 
4. төсвийн-орлого
4. төсвийн-орлого4. төсвийн-орлого
4. төсвийн-орлого
 
Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөмж
Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөмжСанхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөмж
Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөмж
 
School budgeting 2016
School budgeting 2016School budgeting 2016
School budgeting 2016
 
шилэн дансны хууль журмын танилцуулга
шилэн дансны хууль журмын танилцуулгашилэн дансны хууль журмын танилцуулга
шилэн дансны хууль журмын танилцуулга
 
Nao 1 2007_04 audit
Nao 1 2007_04 auditNao 1 2007_04 audit
Nao 1 2007_04 audit
 
2017-01-01 ЭХЛЭН ДАГАЖ МӨРДӨГДСӨН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ
2017-01-01 ЭХЛЭН ДАГАЖ МӨРДӨГДСӨН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ2017-01-01 ЭХЛЭН ДАГАЖ МӨРДӨГДСӨН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ
2017-01-01 ЭХЛЭН ДАГАЖ МӨРДӨГДСӨН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ
 
Монгол Улсын төсвийн ил тод байдлын 2015 оны судалгаа
Монгол Улсын төсвийн ил  тод байдлын 2015 оны судалгааМонгол Улсын төсвийн ил  тод байдлын 2015 оны судалгаа
Монгол Улсын төсвийн ил тод байдлын 2015 оны судалгаа
 
Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан
Орон  нутгийн хөгжлийн  нэгдсэн санОрон  нутгийн хөгжлийн  нэгдсэн сан
Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан
 
2015 оны Төсвийн төсөлд хийсэн тойм судалгаа А.Батпүрэв (MScEc.)
2015 оны Төсвийн төсөлд хийсэн тойм судалгаа А.Батпүрэв (MScEc.)2015 оны Төсвийн төсөлд хийсэн тойм судалгаа А.Батпүрэв (MScEc.)
2015 оны Төсвийн төсөлд хийсэн тойм судалгаа А.Батпүрэв (MScEc.)
 
2014 onii 04 r ulirliin iltgeh huudas
2014 onii 04 r ulirliin iltgeh huudas2014 onii 04 r ulirliin iltgeh huudas
2014 onii 04 r ulirliin iltgeh huudas
 
Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох нь.
Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох нь.Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох нь.
Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох нь.
 
Төсвийн байгууллагуудад мөрдөгдөх ЗГ-ын тогтоол, заавар журмын эмэхтгэл
Төсвийн байгууллагуудад мөрдөгдөх ЗГ-ын тогтоол, заавар журмын эмэхтгэлТөсвийн байгууллагуудад мөрдөгдөх ЗГ-ын тогтоол, заавар журмын эмэхтгэл
Төсвийн байгууллагуудад мөрдөгдөх ЗГ-ын тогтоол, заавар журмын эмэхтгэл
 
Tedu tov 2013
Tedu tov 2013Tedu tov 2013
Tedu tov 2013
 
Нийгмийн даатгалын хуулийн өөрчлөлт-4 хууль -2015.03.11
Нийгмийн даатгалын хуулийн өөрчлөлт-4 хууль -2015.03.11Нийгмийн даатгалын хуулийн өөрчлөлт-4 хууль -2015.03.11
Нийгмийн даатгалын хуулийн өөрчлөлт-4 хууль -2015.03.11
 
Turiin sanhuu l5
Turiin sanhuu l5Turiin sanhuu l5
Turiin sanhuu l5
 

Similar to нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

нитх ын Xviii ээлжит хуралдаанаар хэлэлцэх асуудал
нитх ын Xviii ээлжит хуралдаанаар хэлэлцэх асуудалнитх ын Xviii ээлжит хуралдаанаар хэлэлцэх асуудал
нитх ын Xviii ээлжит хуралдаанаар хэлэлцэх асуудалMars Mars
 
илтгэх хуудас 4
илтгэх хуудас 4илтгэх хуудас 4
илтгэх хуудас 4Батсуурь
 
орон нутгийн хөгжлийн санд шилжүүлэг тооцох аргачлал
орон нутгийн хөгжлийн санд шилжүүлэг тооцох аргачлалорон нутгийн хөгжлийн санд шилжүүлэг тооцох аргачлал
орон нутгийн хөгжлийн санд шилжүүлэг тооцох аргачлалBuka King
 
дадлагын тайлан 1
дадлагын тайлан 1дадлагын тайлан 1
дадлагын тайлан 1Munkhtur Davaanyam
 
Hurungu oruulalt-2015-ba-unuudur
Hurungu oruulalt-2015-ba-unuudurHurungu oruulalt-2015-ba-unuudur
Hurungu oruulalt-2015-ba-unuudurDulguun Baasandavaa
 
Авто тээврийн
Авто тээврийнАвто тээврийн
Авто тээврийнEvsel Nith
 
Turuun sanhuu L9.2019- 2020
Turuun sanhuu L9.2019- 2020Turuun sanhuu L9.2019- 2020
Turuun sanhuu L9.2019- 2020hicheel2020
 
2014 tusviin todotgol
2014 tusviin todotgol2014 tusviin todotgol
2014 tusviin todotgolMars Mars
 
Эдийн засаг, санхүүгийн салбарын тойм
Эдийн засаг, санхүүгийн салбарын тоймЭдийн засаг, санхүүгийн салбарын тойм
Эдийн засаг, санхүүгийн салбарын тоймSaraa Sarantuya
 
бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах нийслэлийн хөтөлбөр, бичил бизнеси...
бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах нийслэлийн хөтөлбөр, бичил бизнеси...бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах нийслэлийн хөтөлбөр, бичил бизнеси...
бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах нийслэлийн хөтөлбөр, бичил бизнеси...Buka King
 
Сэлэнгэ аймгийн НХҮХэлтсийн 3 дугаар улирлын үйл ажиллагааны тайлан
Сэлэнгэ аймгийн НХҮХэлтсийн 3 дугаар улирлын үйл ажиллагааны тайланСэлэнгэ аймгийн НХҮХэлтсийн 3 дугаар улирлын үйл ажиллагааны тайлан
Сэлэнгэ аймгийн НХҮХэлтсийн 3 дугаар улирлын үйл ажиллагааны тайланHuyagaa Bat
 
Togtooliin tosol
Togtooliin tosolTogtooliin tosol
Togtooliin tosolBuka King
 

Similar to нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан, (20)

нитх ын Xviii ээлжит хуралдаанаар хэлэлцэх асуудал
нитх ын Xviii ээлжит хуралдаанаар хэлэлцэх асуудалнитх ын Xviii ээлжит хуралдаанаар хэлэлцэх асуудал
нитх ын Xviii ээлжит хуралдаанаар хэлэлцэх асуудал
 
илтгэх хуудас 4
илтгэх хуудас 4илтгэх хуудас 4
илтгэх хуудас 4
 
орон нутгийн хөгжлийн санд шилжүүлэг тооцох аргачлал
орон нутгийн хөгжлийн санд шилжүүлэг тооцох аргачлалорон нутгийн хөгжлийн санд шилжүүлэг тооцох аргачлал
орон нутгийн хөгжлийн санд шилжүүлэг тооцох аргачлал
 
дадлагын тайлан 1
дадлагын тайлан 1дадлагын тайлан 1
дадлагын тайлан 1
 
Hurungu oruulalt-2015-ba-unuudur
Hurungu oruulalt-2015-ba-unuudurHurungu oruulalt-2015-ba-unuudur
Hurungu oruulalt-2015-ba-unuudur
 
Авто тээврийн
Авто тээврийнАвто тээврийн
Авто тээврийн
 
2015 4 uliral
2015 4 uliral2015 4 uliral
2015 4 uliral
 
2015.ii shinjilgee
2015.ii shinjilgee2015.ii shinjilgee
2015.ii shinjilgee
 
Татварын хууль
Татварын хуульТатварын хууль
Татварын хууль
 
Turiin sanhuu l8
Turiin sanhuu l8Turiin sanhuu l8
Turiin sanhuu l8
 
Uzuulelt 2017
Uzuulelt 2017Uzuulelt 2017
Uzuulelt 2017
 
33
3333
33
 
Togtool
TogtoolTogtool
Togtool
 
Turuun sanhuu L9.2019- 2020
Turuun sanhuu L9.2019- 2020Turuun sanhuu L9.2019- 2020
Turuun sanhuu L9.2019- 2020
 
2014 tusviin todotgol
2014 tusviin todotgol2014 tusviin todotgol
2014 tusviin todotgol
 
Эдийн засаг, санхүүгийн салбарын тойм
Эдийн засаг, санхүүгийн салбарын тоймЭдийн засаг, санхүүгийн салбарын тойм
Эдийн засаг, санхүүгийн салбарын тойм
 
бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах нийслэлийн хөтөлбөр, бичил бизнеси...
бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах нийслэлийн хөтөлбөр, бичил бизнеси...бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах нийслэлийн хөтөлбөр, бичил бизнеси...
бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах нийслэлийн хөтөлбөр, бичил бизнеси...
 
5say
5say5say
5say
 
Сэлэнгэ аймгийн НХҮХэлтсийн 3 дугаар улирлын үйл ажиллагааны тайлан
Сэлэнгэ аймгийн НХҮХэлтсийн 3 дугаар улирлын үйл ажиллагааны тайланСэлэнгэ аймгийн НХҮХэлтсийн 3 дугаар улирлын үйл ажиллагааны тайлан
Сэлэнгэ аймгийн НХҮХэлтсийн 3 дугаар улирлын үйл ажиллагааны тайлан
 
Togtooliin tosol
Togtooliin tosolTogtooliin tosol
Togtooliin tosol
 

More from Buka King

Ajliin albanii juram
Ajliin albanii juramAjliin albanii juram
Ajliin albanii juramBuka King
 
Tmp2 b32 regeg
Tmp2 b32 regeg Tmp2 b32 regeg
Tmp2 b32 regeg Buka King
 
улаанбаатар хотын эдийн засгийн хөгжлийн стратеги
улаанбаатар хотын эдийн  засгийн хөгжлийн стратегиулаанбаатар хотын эдийн  засгийн хөгжлийн стратеги
улаанбаатар хотын эдийн засгийн хөгжлийн стратегиBuka King
 
улаанбаатар хотын эдийн засгийн хөгжлийн стратеги
улаанбаатар хотын эдийн  засгийн хөгжлийн стратегиулаанбаатар хотын эдийн  засгийн хөгжлийн стратеги
улаанбаатар хотын эдийн засгийн хөгжлийн стратегиBuka King
 
улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци байгуулах, дүрэм
улаанбаатар хотын хөгжлийн  корпораци байгуулах, дүрэмулаанбаатар хотын хөгжлийн  корпораци байгуулах, дүрэм
улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци байгуулах, дүрэмBuka King
 
хэлэлцэх асуудал
хэлэлцэх асуудалхэлэлцэх асуудал
хэлэлцэх асуудалBuka King
 
Hadgalamj zeeliin horshoo durem u0437u0430u0441u0432u0430u0440u043 bu0430u...
Hadgalamj zeeliin horshoo durem    u0437u0430u0441u0432u0430u0440u043 bu0430u...Hadgalamj zeeliin horshoo durem    u0437u0430u0441u0432u0430u0440u043 bu0430u...
Hadgalamj zeeliin horshoo durem u0437u0430u0441u0432u0430u0440u043 bu0430u...Buka King
 
бодлогын баримт бичиг
бодлогын баримт бичигбодлогын баримт бичиг
бодлогын баримт бичигBuka King
 
terguulegchdeer heleltseh asuudal
terguulegchdeer heleltseh asuudalterguulegchdeer heleltseh asuudal
terguulegchdeer heleltseh asuudalBuka King
 
Ger horoolliin hogliin gazar
Ger horoolliin hogliin gazarGer horoolliin hogliin gazar
Ger horoolliin hogliin gazarBuka King
 
Terguulegchdiin hurliin buren temdeglel
Terguulegchdiin hurliin buren temdeglelTerguulegchdiin hurliin buren temdeglel
Terguulegchdiin hurliin buren temdeglelBuka King
 

More from Buka King (20)

Ajliin albanii juram
Ajliin albanii juramAjliin albanii juram
Ajliin albanii juram
 
махн
махнмахн
махн
 
Tmp2 b32 regeg
Tmp2 b32 regeg Tmp2 b32 regeg
Tmp2 b32 regeg
 
улаанбаатар хотын эдийн засгийн хөгжлийн стратеги
улаанбаатар хотын эдийн  засгийн хөгжлийн стратегиулаанбаатар хотын эдийн  засгийн хөгжлийн стратеги
улаанбаатар хотын эдийн засгийн хөгжлийн стратеги
 
улаанбаатар хотын эдийн засгийн хөгжлийн стратеги
улаанбаатар хотын эдийн  засгийн хөгжлийн стратегиулаанбаатар хотын эдийн  засгийн хөгжлийн стратеги
улаанбаатар хотын эдийн засгийн хөгжлийн стратеги
 
улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци байгуулах, дүрэм
улаанбаатар хотын хөгжлийн  корпораци байгуулах, дүрэмулаанбаатар хотын хөгжлийн  корпораци байгуулах, дүрэм
улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци байгуулах, дүрэм
 
хэлэлцэх асуудал
хэлэлцэх асуудалхэлэлцэх асуудал
хэлэлцэх асуудал
 
Tmp26 ed
Tmp26 edTmp26 ed
Tmp26 ed
 
Hadgalamj zeeliin horshoo durem u0437u0430u0441u0432u0430u0440u043 bu0430u...
Hadgalamj zeeliin horshoo durem    u0437u0430u0441u0432u0430u0440u043 bu0430u...Hadgalamj zeeliin horshoo durem    u0437u0430u0441u0432u0430u0440u043 bu0430u...
Hadgalamj zeeliin horshoo durem u0437u0430u0441u0432u0430u0440u043 bu0430u...
 
Tmp a32e
Tmp a32eTmp a32e
Tmp a32e
 
Tmp ea7b
Tmp ea7bTmp ea7b
Tmp ea7b
 
бодлогын баримт бичиг
бодлогын баримт бичигбодлогын баримт бичиг
бодлогын баримт бичиг
 
terguulegchdeer heleltseh asuudal
terguulegchdeer heleltseh asuudalterguulegchdeer heleltseh asuudal
terguulegchdeer heleltseh asuudal
 
Togtool
TogtoolTogtool
Togtool
 
za
zaza
za
 
Tmp e785
Tmp e785Tmp e785
Tmp e785
 
Tmp d923
Tmp d923Tmp d923
Tmp d923
 
Tmp e1f9
Tmp e1f9Tmp e1f9
Tmp e1f9
 
Ger horoolliin hogliin gazar
Ger horoolliin hogliin gazarGer horoolliin hogliin gazar
Ger horoolliin hogliin gazar
 
Terguulegchdiin hurliin buren temdeglel
Terguulegchdiin hurliin buren temdeglelTerguulegchdiin hurliin buren temdeglel
Terguulegchdiin hurliin buren temdeglel
 

нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

  • 1. нийслэлийн ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбай 7, Утас/Факс: (976-11) 32-71-99, НКр:/Лмут.и1аапЬаа(аг.тп Ш - 05. 06|<6Й танаи -ны № -т НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧ С.ОНОНБАЯР ТАНАА Таны ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулинд нийслэлийн Засаг даргын төсөв, санхүүгийн эрх үүрэг, бусад нийслэлийн орон нутгийн төсвийн чиг үүргийг заасан хуулийн заалтууд, Нийслэлийн 2014 оны төсөв баталсан тогтоол, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн “Нийалэл, дүүргийн Засаг даргын нөөц санг төлөвлөх, зарцуулах, гүйцэтгэлийг тооцох журам” болон нийслэлийн 2014 оны эхний 04 сарын төсвийн орлого, зарлагын гүйцэтгэлийн дэлгэрэнгүй танилцуулга, тайланг хавсралтаар хүргүүлж байна. ДАРГА САНХ'! САНГк Э.ГАНХҮҮ
  • 2. НИЙСЛЭЛИЙН 2014 ОНЫ ЭХНИЙ 4 ДҮГЭЭР САрЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ 1. Нийслэлийн 20114 оны эхний 4 сарын төсвийн орлогын гүйцэтгэл 2014 онд нийслэлийн төсөвт 855 тэрбум 948,4 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээр төлөвлөснөөс 558,6 тэрбум төгрөг буюу 65 3 хувь нь хууль тогтоомжийн дагуу ниислэлийн төсөвт төвлөрөх татварын болон татварын бус орлогын эх үүсвэрээс, 297,3 тэрбум төгрөг буюу 34,7 хувииг тусламжийн орлого буюу улсын төсвөөс ниислэлд хуваарилах тусгай зориулафын шилжүүлэг, орон нутгийн хөгжпийн нэгдсэн сангийн шилжүүлгийн орлогоос тус тус бүрдэж байна. 2014 оны эхний 4 дүгээр сарын төсвийн орлогын г|йцэтгэлийн мэдээгээр нийслэлийн төсөвт 247,5 тэрбум төгрөгийн орлого төвл^рч, төсвийн орлогын төлөвлөгөө 3,0 тэрбум төгрөгөөр буюу 1,2 хувиар давж б|иелсэн дүнтэй байгаа бөгөөд үүнийг эх үүсвэрээр нь задлан авч үзвэл хууль тогтоомжийн дагуу нийслэлийн төсөвт төвлөрөх төсвийн орлогын төлөвлөгөө 8,7 пгэрбум төгрөгөөр давж биелсэн, Сангийн яамнаас хуваарилагдан иррк буй ОНХНС-гийн шилжүүлгийн орлогын тасалдалтай холбоотойгоор тусламжийн орлого дүнгээрээ 5,7 тэрбум төгрөгөөр тасарсан дүнтэй байна. Орлогын төлөвлөгөө нийслэлийн дүнгээр 6 тэрбум 93/,1 сая төгрөгөөр буюу 5,7 хувиар давж биелснээс хууль тогтоомжийн дагуу нийслэлийн төсөвт төвлөрөх төсвийн орлогын төлөвлөгөө 6 тэрбум 756,3 сая төгрөгөөр буюу 5,6 хувиар, давж биелсэн брл улсын төсвөөс нийслэлийн төсөрт олгох шилжүүлгийн орлого, тэр дундаа орон нутгийн хөгжпийн нэгдсэн сэнгийн шилжүүлгийн орлого 180 сая 795,6 мянган төгрөгийн давалттай байгаа нь дүүргүүдрүү шилжүүлэх ОНХС шилжээгүйтэй холбоотойгоор тусламжийн орлого 0,15 хувиар давсан дүнтэй байна. Нийслэлийн төсвийн урсгал орлогын төлөвлөгөө^ий биелэлтийг хот, дүүргээр нь харуулбал дараахь байдалтай байна. НИЙСЛЭЛИЙН ТӨфИЙН ОРЛОГЫН 2014 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ /мянган төгрегөөр/ № Нийслэл, дүүрэг Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Зөрүү Хувь 1 Улаанбаатар хот 109,639,813.20 116,396;158.32' 6,756,345.12 106% 1 2 Баянгол дүүрэг 4,782,995.60 4,994,977.791 211,982.19 104% 3 Баянзүрх дүүрэг 5,363,551.00 '6,233,086.95 , 869,535.95 116%: 4 Сүхбаатар дүүрэг 9,915,092.20 9,039,688.26 1-875,403.94 91% 5 Хан-уул дүүрэг 6Д01;491.60 -5^561,831.73 ^Й В в Я В » 91%! 6 Чингэлтэй дүүрэг 7,122,461.50 8,458,123.13 1,335,661.63 1 119% 7 Сонгинохайрхан дүүрэг 2,018,289,70 2,514,741.31 !ш Ш М т 125% • 8 Багануур дүүрэг 0.00 478,887.16 478,887.16
  • 3. 9 Налайх дүүрэг 279,132.90 236,421.66 -42,711.24 85% 10 Багахангай дүүрэг 30,840.00 33,362.63 2,522.63 108% Нийт дүн 145,253,667.70 153,947,278.95 8,693,611.25 106% Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцэн баталдаг хотын шуудын төсвийн хувьд 2014 оны 4 дүгээр сарын гүйцэтгэлээр нийтдээ 123 тэрбум 38,1 сая төгрөгийн орлого төвлөрч, төсвийн орлогын төлөвлөгөө 6 тэрбум 937,1 сая төгрөгөөр буюу 5,8 хувиар давж биелсэн дүнтэй байна. Үүнд: Хууль тогтоомжийн дагуу нийслэлийн төсөвт төвлөрөх төсвийн орлогын төлөвлөгөө 6 тэрбум 937,1 сая төгрөгөөр буюу 5,8 хувиар давж биелсэн хэдий ч улсын төсвөөс нийслэлд олгож буй тусгай зориулалтын шилжүүлэг болон орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн шилжүүлгийн орлого дүнгээрээ 180,8 сая төгрөгөөр буюу 1,7 хувийн давалттай байна. ХОТЫН ШУУДЫН ОРЛОГЫН 2014 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ /мянган тегрөгеөр/ Орлогын нэр төрөл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Давалт, тасралт Хувиар НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 116,100,973.30 123,038,113.91 6,937,140.61 105.8% УРСГАЛ ОРЛОГО 109,639,813.20 116,396,158.32 6,756,345.12 106.2% ТАТВАРЫН 0РЛ0Г0 102,031,967.00 108,288,705.69 6,256,738.69 106.1% Орлогын албан татвар 75,029,275.80 79,961,597.52 4,932,321.72 106.6% Хувь хүний орлогын албан татвар 88,529,275.80 86,812,454.03 -1,716,821.77 98.1% Цалин, хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэ 88,529,275.80 86,812,454.03 -1,716,821.77 98.1% Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт (-тэмдэгтэй) (13,500,000.00) (6,850,856.52) 6,649,143.48 50.7% Өмчийн татвар 7,814,393.60 7,242,289.89 -572,103.71 92.7% Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 7,814,393.60 7,242,289.89 -572,103.71 92.7% Дотоодын бараа үйлчилгээний орлогын албан татвар 5,268,965.60 4,391,248.07 -877,717.53 83.3% Тусгай зориулалтын орлого 5,268,965.60 4,391,248.07 -877,717.53 83.3% Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 5,268,965.60 4,391,248.07 -877,717.53 83.3% Бусадтатвар (төлбөр, хураамж) 13,919,332.00 16,693,570.22 2,774,238.22 119.9% Газрын төлбөр 13,320,000.00 16,119,490.28 2,799,490.28 1 2 1 .0 % Газрын төлбөр 13,320,000.00 16,119,490.28 2,799,490.28 1 2 1 .0 % Байгалын нөөц ашигласны төлбөр 599,332.00 574,079.95 -25,252.05 95.8% Ойн нөөц ашигласны төлбөр 16,000.00 9,706.78 -6,293.23 60.7% Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 583,332.00 564,373.17 -18,958.83 96.7% ТАТВАРЫН БУСОРЛОГО 7,607,846.20 8,107,452.62 499,606.42 106.6% Хувьцааны ногдол ашиг - 5,579.46 5,579.46 Түрээсийн орлого 315,000.00 315,185.15 185.15 1 0 0 .1% Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 1,875,979.40 1,873,148.90 -2,830.50 99.8% Хүү, торгуулийн орлого 2,819,866.80 3,894,731 12 1,074,864.32 138.1%
  • 4. Бусад орлого 1,897,000.00 1,878,962.70 -18,037.30 99.0% Өмч хувьчлалын орлого 700,000.00 139,845.30 -560,154.70 20.0% ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО 6 46 1160 ,10 6 641955,59 180,795.50 101.7% Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс 1,926,266.20 1,926,266.00 -0.20 100.0% ОНХСангийн шилжүүлэг 4,534,893.90 4,715,689.60 180,795.70 104.0% Хууль тогтоомжийн дагуу хотын шуудын төсвийг бүрдүүлж буй төсвийн орлогын төлөвлөгөө 4 дүгээр сарын байдлаар 6,7 тэрбум төгрөгөөр давж биелснээс 6 ,6 тэрбум төгрөг нь ХХОАТ-ын буцааан олголтын санхүүжилтийг сар дамжин олгосноос үүссэн хэмнэлтийн дүн нөлөөлсөн байна. 2014 онд Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу нийт 17,5 тэрбум төгрөгийн татварын буцаан олголтыг Арилжааны 12 банкаар дамжуулан иргэдэд олгохоор төлөвлөснөөс эхний 2 ээлжийн гүйлгээгээр нийт 25021 иргэнд 12,6 тэрбум төгрөгийн татварын буцаан олголтыг олгоод байна. Төсвийн орлогын төлөвлөгөө нийт дүнгээрээ давж биелсэн ч орлогын нэр төрлөөр нь задлан үзвэл үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар, автотээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, ойн нөөц ашигласны төлбөр, өмч хувьчлалын орлого гэсэн орлогын нэр төрөл тасарсан дүнтэй байна. Үүнд, НИТХ-ын 2013 оны 13/47 дүгээр тогтоолоор батлагдсан автозам ашигласны төлбөрийг Автотээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвартай хамтатган хураах ажлыг зохион байгуулах, холбогдох газруудын ажил үүргийг уялдуулан шаардлагатай гэрээ контрактыг үйлдэн, зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэнтэй холбоотойгоор татвар, төлбөр хураах ажлын хугацаа хойшилж, цаг алдсан нь автотээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын орлого тасалдахад нөлөөлсөн. 2. Нийслэлийн 2014 оны эхний 4 дүгээр сарын орон нутгийн төсвийн зарлагын гүйцэтгэл Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвөөс 2014 оны эхний 4 сард 205 тэрбум 406,3 сая төгрөгийн зарлага санхүүжилт хийхээр төлөвлөснөөс 103 тэрбум 512,9 сая төгрөг буюу батлагдсан төлөвлөгөөний 50,4 хувийг зарцуулсан гүйцэтгэлтэй байна. Нийслэлийн төсөвт батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнүүд худалдан авах ажиллагааны сонгон шалгаруулалт, гэрээ байгуулах шатандаа явж байгаа, нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн санд Монгол Улсын орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас шилжүүлгийн орлого орж ирэхгүй байгаа, нийслэлийн төсөвт батлагдсан бичил зээлийн сан, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан, Улаанбаатар - Орон сууц сангуудын үйл ажиллагаа
  • 5. эхлээгүй байгаатай холбоотойгоор нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн хувь бага байна. Нийслэлийн оны 4 дүгээр сарын төсвийн зарлагын гүйцэтгэлийн 26 тэрбум 225,3 сая төгрөг буюу 31,2 хувийг нийгмийн халамжийн зардалд, 12 тэрбум 395,5 сая төгрөг буюу 14,7 хувийг хөрөнгө оруулалтын зардалд, 10 тэрбум 231,9 сая төгрөг буюу 12,2 хувийг хот тохижуулах зардалд, 35 тэрбум 190,8 сая төгрөг буюу 41.8 хувийг цалин хөлс, бараа үйлчилгээний бусад зардалд зарцуулсан байна. Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллагууд 2014 оны 04 дүгээр сарын мэдээгээр 103,7 сая төгрөгийн авлага, 389,3 сая төгрөгийн өртэй гарсан байна. Нийт өрийн 43,5 хувь буюу 169,6 сая төгрөг нь Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн шуудан холбооны зардлын өр, 31,8 хувь буюу 123,7 сая төгрөгийг өр нь Сонгинохайрхан дүүргийн төсвийн байгууллагуудын өр голлох хувийг эзэлж байна. Орон нутгийн төсвийн зарлагын гүйцэтгэлийг хот, дүүргээр ангилж харуулбал /мянган төгрөгөөр/ Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Зөрүү Хувь Багануур дүүрэг - 900,993.98 (900,993.98) Багахангай дүүрэг 1,364,823.30 774,873.13 589,950.17 57% Баянгол дүүрэг 5,503,164.50 3,909,178.94 1,593,985.56 71% Баянзүрх дүүрэг 7,272,141.70 3,339,469.76 3,932,671.94 46% Налайх дүүрэг 2,201,019.80 1,553,697.27 647,322.53 71% Сонгинохайрхан дүүрэг 3,951,712.10 2,793,003.67 1,158,708.43 71% Сүхбаатар дүүрэг 6,085,785.70 2,959,332.88 3,126,452.82 49% Улаанбаатар хот 266,346,426.70 60,547,888.42 205,798,538.28 23% Хан-уул дүүрэг 7,476,934.00 3,218,911.77 4,258,022.23 43% Чингэлтэй дүүрэг 9,152,882.20 4,046,185.24 5,106,696.96 44% Нийт дүн 309,354,890.00 84,043,535.07 225,311,354.93 27% Улсын тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих нийслэлийн төсвийн байгууллагуудын төсвийн гүйцэтгэл Улсын тусгай зориулалтын шилжүүлгээр Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд, Соёл, спорт, аялал жуулчлалын сайд, Барилга хот байгуулалтын сайдын багцаас 2014 оны эхний 4 сард 8 8 ,8 тэрбум төгрөгийн тусгай зориулалтын шилжүүлэгийн санхүүжилтийг төлөвлөгөөний дагуу олгож 78,5 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан байна.
  • 6. Төсвийн зарлагын гүйцэтгэлийг салбар сайдын багцаар ангилж харуулбал. /Мянган төгрөгөөр/ Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Зөрүү Хувь Боловсрол, Шинжлэх ухааны сайдын багц 81,311,113.60 71,317,526.34 9,993,587.26 88% Эрүүл мэндийн сайдын багц 4,687,012.30 4,787,214.14 (100,201.84) 102% Соёл, спорт аялал жуулчлалын сайдын багц 1,171,428.60 1,148,769.89 22,658.71 98% Барилга, хот байгуулалтын сайдын багц 697,024.40 596,740.90 100,283.50 86% Хүн амын хөгжил, Нийгмийн хамгаалалын сайдын багц 766,513.40 676,857.08 89,656.32 88% Нийт дүн 88,633,092.30 78,527,108.36 10,105,983.94 89% Багануур дүүрэг нь төсвөө батлаагүйтэй холбоотойгоор төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээнд төлөвлөгөөнд ороогүй учир эрүүл мэндийн сайдын багцын гүйцэтгэл илүү харагдаж байна. Нийслэл, дүүргийн тусгай шилжүүлгээс санхүүжиж байгаа нийслэлийн төсвийн байгууллагууд 297,4 сая төгрөгийн авлага, 2 тэрбум 884,6 сая төгрөгийн өртэй гарсан байна. Нийт өрийн 2 тэрбум 831,0 сая төгрөгийг боловсролын салбар эзэлж байгаагийн 1 тэрбум 360,7 сая төгрөг нь өмнөх онд үүссэн өр байна. Боловсролын салбарт үүссэн өрийг шийдвэрлүүлэх саналыг Нийслэлийн Засаг даргын зүгээс Монгол Улсын Сангийн яам, Боловсрол, Шинжлэх ухааны яаманд хүргүүлээд байна. 3. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх 257 ажилд 210,9 тэрбум төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн сангаар хэрэгжүүлэх 602 ажилд 48,7 тэрбум төгрөг, он дамжин хэрэгжүүлэх 257 ажилд 97,5 тэрбум төгрөг буюу нийт 357,1 тэрбум төгрөг батлагдсан бөгөөд 4-р сарын байдлаар захиалагч байгууллагын хянан баталгаажуулж ирүүлсэн гүйцэтгэлийг үндэслэн 11,5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгосон. Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас нийслэлд олгох орлогын шилжүүлэг Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас нийслэл хотод 2014 оны эхний 4 дүгээр сарын байдлаар 10 тэрбум 373,3 сая төгрөгийн орлогын шилжүүлэг олгох төлөвлөгөөтэйгөөс 4 тэрбум 715,7 сая төгрөг буюу 43 хувийг шилжүүллээ. Нийслэлийн төсвөөс Улсад төвлөрүүлэх орлого Нийслэл хот 2014 оны эхний 4 сард орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд 9,0 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөг бүрэн шилжүүлж, Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлж байна. Нийслэлийн төсвөөс дүүргүүдэд олгох санхүүгийн дэмжлэг
  • 7. Нийслэл хот 2014 оны эхний 4 сарын байдлаар Багануур, Багахангай, Налайх, Сонгинохайрхан дүүргүудэд нийт 3 тэрбум 915,1 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олголоо. Багануур дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь дүүргийн 2014 оны төсвийг өнөөг хүртэл батлаагүй байгаа тул нийслэлийн Засаг даргаас Багануур дүүрэгт төсвийн тухай хуулийн дагуу санхүүгийн түр горим тогтоон ажиллаж байна. Санхүүгийн дэмжлэгийг дүүргээр ангилж харуулбал _________ _______________ ________________ /мянган төгрөгөөр/ Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Зөрүү Хувь Сонгинохайрхан дүүрэг 889 422,4 899 422,4 0 101% Багануур дүүрэг 1 038 200,0 665 483,8 372 716,2 64% Налайх дүүрэг 1 381 316,4 1 381 316,4 0 100% Багахангай дүүрэг 868 848,8 868 848,8 0 100% Нийт дүн 4 177 787,6 3 815 017,4 372 716,2 91,3% Дүүргийн төсвөөс нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого Сүхбаатар, Хан - Уул, Чингэлтэй дүүргүүд 2014 онд нийслэлийн төсөвт нийт 14 тэрбум 243.9 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй. Дээрх дүүргүүд оны эхний 04 сард нийслэлийн төсөвт 4 тэрбум 349,8 сая төгрөг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөгөө бүрэн биелүүллээ. Дүүргийн төсвөөс нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг ангилж харуулбал: __________________________ _______________ _____________ /мянган төгрөгөөр/______ Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Зөрүү Хувь Хан-уул дүүрэг 1 675 000,0 1 675 000,0 0 100% Сүхбаатар дүүрэг 1 756 004,0 1 756 004,0 0 100% Чингэлтэй дүүрэг 918 800,0 918 800,0 0 100% Нийт дүн 4 349 804,0 4 349 804,0 0 100% Орон нутгийн дансны үлдэгдэл Нийслэлийн Засаг даргын багцын дансуудад 2014 оны 4 дүгээр сарын эцэст 251 тэрбум 509,9 сая төгрөгийн үлдэгдэл байна. Дансны нэр төрлөөр харуулбал: /Мянган төгрөгөөр/ Нийслэлийн орлогын ерөнхий дансанд 207 622 381,1 Төсөвт байгууллага, барьцаа, сангийн дансны үлдэгдэл 45 537 392,6 Валютын дансны харилцах (1$=1796.19?) 11 178 241,3 Нийт дүн 264 338 015,0 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН хэлтэс
  • 8. Нийслэлийн төсвийн зарлагын гүйцэтгэлийн 4-р сарын мэдээ ҮЗҮҮЛЭЛТ Төлөвлөгөө | /өссөн ПУНГЭЭО/ Гүйцэтгэл /өссөн лунгээо/ 0 0 0 0 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 0 .0 0 5,063,357,150.33 0 0 0 1 НИЙТ ЗАРЛАГА 394,967,982,300.00 162,570,643,421.34 0 0 0 2 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 63,431,072,200.00 55,698,854,860.29 0003 Үндсэн цалин 56,440,939,000.00 50,540,717,362.82 0004 Нэмэгдэл 3,288,939,500.00 2,004,693,833.72 0005 Гэрээт ажлын цалин 391,845,900.00 242,642,736.41 0006 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 1,304,979,600.00 1,082,430,418.05 0007 Урамшуулал 2,004,368,200.00 1,828,370,509.29 0008 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 7,020,960,300.00 6,137,630,004.02 0015 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 9,200,333,700.00 8,397,812,567.04 0016 Гэрэл, цахилгаан 1,814,343,900.00 1,805,868,744.17 0017 Түлш, халаалт 5,781,782,100.00 5,434,741,487.47 0018 Цэвэр, бохир ус 1,365,521,000.00 1,030,469,815.40 0019 Байрны түрээс 238,686,700.00 126,732,520.00 0 0 2 0 Хангамж бараа материалын зардал 18,636,168,700.00 12,050,543,706.44 0 0 2 1 Бичиг хэрэг 754,517,700.00 470,753,159.40 0 0 2 2 Тээвэр, шатахуун 743,728,900.00 528,140,876.14 0023 Ш уудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 570,569,900.00 451,174,573.29 0024 Ном, хэвлэл 194,708,500.00 175,998,021.70 0025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 307,847,600.00 181,344,483.80 0026 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариу 16,064,796,100.00 10,243,132,592.11 0027 Нормативт зардал 6,430,487,700.00 6,041,766,411.49 0028 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 466,829,700.00 250,436,812.90 0029 Хоол, хүнс 5,884,876,400.00 5,764,520,758.59 0030 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 78,781,600.00 26,808,840.00 0031 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 4,764,952,000.00 1,614,595,472.37 0032 Багаж, техник, хэрэгсэл 1,143,733,000.00 271,745,359.00 0033 Тавилга 1,121,307,500.00 247,947,645.00 0034 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 5,027,800.00 1 1 0 ,0 0 0 .0 0 0035 Урсгал засвар 2,494,883,700.00 1,094,792,468.37 0036 Томилолт зочны зардал 1,870,440,500.00 921,476,806.00 0037 Дотоод албан томилолт 118,412,700.00 36,102,950.00 0038 Гадаад албан томилолт 1,437,127,800.00 826,569,840.00 0039 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 314,900,000.00 58,804,016.00 0040 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураг 56,298,162,000.00 11,069,800,314.50 0041 Уран бүтээл хийлгэх 62,052,400.00 18,953,340.00 0042 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 3,151,362,400.00 837,476,566.73 0043 Холбооны суваг ашигласны хөлс 98,887,000.00 58,093,729.37 0045 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал 1,571,966,800.00 225,445,945.00 0046 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх 2,518,558,700.00 2,037,502,049.00 0050 Харуул, хамгаалалтын зардал 81,134,000.00 73,407,800.00 0053 Газрын хянан баталгааны зардал 1,848,100,000.00 628,690,000.00 0054 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ 119,416,000.00 0 .0 0 0055 Өмгөөлөл, хуулийн зөвлөхийн үйлчилгээний хөлс 50,000,000.00 0 .0 0 0056 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил 803,392,400.00 300,000.00 0057 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 44,951,928,800.00 6,513,085,969.40 0058 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 87,721,300.00 17,766,425.00 0059 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 6,699,700.00 0 .0 0 0060 Банк, санхуүгийн байпл/ллагын уйлчилгээний хүоаамж 28.046.800.00 11.569.728.00
  • 9. 0064 Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 694,475,000.00 523,135,388.00 0065 Газрын төлбөр 34,545,800.00 4,932,192.00 0066 Тээврийн хэрэгслийн татвар 1 0 0 ,0 0 0 .0 0 347,200.00 0067 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 19,433,936,700.00 13,646,835,150.90 0068 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 2,598,786,100.00 543,717,153.00 0069 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 440,493,600.00 278,626,689.00 0070 Төвлөрсөн арга хэмжээ 1,945,125,500.00 298,359,719.00 0072 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 4,298,000,500.00 2,351,044,777.90 0074 Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардал 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 5,820,000.00 0075 Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал 8,282,469,300.00 10,123,591,123.00 0076 Мөрийн хөтөлбөрттусгагдсан зарим арга хэмжээгхэрэ 857,000,000.00 0 .0 0 0079 Төсвийн урамшуулал 1,000,061,700.00 45,675,689.00 0087 Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас 642,800,200.00 642,767,014.68 0088 Эрчим хүч дулааны алдагдлын татаас 642,800,200.00 642,767,014.68 0090 Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгохтатаас 642,203,200.00 0 .0 0 0091 Бусадтатаас шилжүүлэг 642,203,200.00 0 .0 0 0095 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 141,876,200.00 128,479,197.00 0096 УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэл* 141,876,200.00 128,479,197.00 0104 Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг 240,000,000.00 201,684,527.00 0105 Гадаадын болон олон улсын байгууллагын гишүүнчлэл 240,000,000.00 201,684,527.00 0118 Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ 29,497,328,600.00 26,225,366,400.00 0119 Халамжийн тэтгэвэр 18,994,524,900.00 17,602,633,590.00 0 1 2 0 Жирэмсэн болон хөхүүл эхийн тэтгэмж 7,021,627,300.00 6,011,566,267.00 0 1 2 2 Халамжийн бусад хөнгөлөлт үйлчилгээ 0 .0 0 39,400,000.00 0127 Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлч 2,349,920,000.00 1,740,920,350.00 0132 Хоол тэжээлийн тусламж, дэмжлэг 1,131,256,400.00 830,846,193.00 0134 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 7,263,358,500.00 3,721,984,703.19 0136 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэгудаагийн мөнгөн тэтгэмж 3,469,310,100.00 1,604,098,232.00 0138 Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт 897,600.00 0 .0 0 0141 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 3,667,487,700.00 2,062,243,371.19 0143 Хөдөө орон нутагттогтвор суурьшилтай ажилласан ал( 125,663,100.00 55,643,100.00 0146 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 3,586,377,500.00 2,929,544,242.91 0149 Хэлмэгдэгсэд тэдний ар гэрт олгох тэтгэмж 17,558,600.00 9,390,834.00 0151 Үдийн цай хөтөлбөр 3,568,818,900.00 2,920,153,408.91 0155 Хөрөнгө оруулалт 165,078,895,100.00 12,395,506,681.00 0157 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 156,596,295,100.00 10,022,538,128.00 0158 Орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр санхүүжих 8,482,600,000.00 2,372,968,553.00 0163 Тоногтөхөөрөмж 180,000,000.00 24,950,000.00 0165 Тоногтөхөөрөмж : Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих 180,000,000.00 24,950,000.00 0184 Бусад 608,629,200.00 721,045,362.51 0185 Гудамжны гэрэлтүүлэг 608,629,200.00 721,045,362.51 0186 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 394,967,982,300.00 203,044,678,871.07 0188 Гадаадын эх үүсвэрээс санхүүжих 4,308,729,700.00 0 .0 0 0191 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхуүжих 3813351800 2477153716 0192 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 1,024,118,300.00 349,197,484.70 0195 Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих 84,210,894,000.00 3,152,252,897.00 0198 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 85,831,245,500.00 88,837,427,100.00 0199 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн эх үүсвэрээс са1 10,373,270,900.00 4,715,689,595.62 0 2 0 0 Төсвөөс санхүүжих 205,406,372,100.00 103,512,958,078.02 0 2 0 1 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0 .0 0 45,537,392,600.06 Багануур дүүрэг 0 0 0 0 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 0 .0 0 0.05 0001 НИЙТЗАРЛАГА 11111 3,548,072,743.24
  • 10. 0004 Нэмэгдэл 0 .0 0 68,469,341.00 0005 Гэрээт ажлын цалин 0 .0 0 1,134,246.00 0006 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 0 .0 0 27,535,400.00 0007 Урамшуулал 0 .0 0 54,737,365.88 0008 А жил олгогчоос ни йгм и йн даатгалд төлөх шимтгэл 0 .0 0 214,104,053.97 0015 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 0 .0 0 389,890,042.10 0016 Гэрэл, цахилгаан 0 .0 0 57,943,008.73 0017 Түлш, халаалт 0 .0 0 292,830,637.80 0018 Цэвэр, бохир ус 0 .0 0 39,116,395.57 0 0 2 0 Хангамж бараа материалын зардал 0 .0 0 57,324,108.20 0 0 2 1 Бичиг хэрэг 0 .0 0 18,632,585.00 0 0 2 2 Тээвэр, шатахуун 0 .0 0 16,951,188.00 0023 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 0 .0 0 13,042,735.20 0024 Ном, хэвлэл 0 .0 0 4,000,600.00 0025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 0 .0 0 697,000.00 0026 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариут 0 .0 0 4,000,000.00 0027 Нормативт зардал 0 .0 0 211,668,532.80 0028 Нормын хүвцас, зөөлөн эдлэл 0 .0 0 10,119,900.00 0029 Хоол,хүнс 0 .0 0 200,976,797.80 0030 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 0 .0 0 571,835.00 0031 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 0 .0 0 10,915,746.00 0032 Багаж, техник, хэрэгсэл 0 .0 0 1,407,766.00 0033 Тавилга 0 .0 0 406,000.00 0035 Урсгал засвар 0 .0 0 9,101,980.00 0036 Томилолт зочны зардал 0 .0 0 19,024,200.00 0037 Дотоод албан томилолт 0 .0 0 9,881,500.00 0038 Гадаад албан томилолт 0 .0 0 9,142,700.00 0040 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам> 0 .0 0 40,083,207.04 0041 Уран бүтээл хийлгэх 0 1256500 0042 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 0 .0 0 14,603,716.04 0043 Холбооны суваг аш игласны хөлс 0 .0 0 1,607,154.00 0057 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 0 .0 0 22,538,649.00 0060 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 0 .0 0 77,188.00 0067 Бараа үйлчилгээний бусадзардал 0 .0 0 194,363,227.00 0068 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 0 .0 0 21,614,595.00 0069 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 0 .0 0 12,324,462.00 0072 Орон нутгийн нөөцхөрөнгө 0 .0 0 32,987,070.00 0075 Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал 0 .0 0 127,437,100.00 0095 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 0 .0 0 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0096 УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэмя 0 .0 0 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0134 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 0 .0 0 35,767,635.00 0136 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 0 .0 0 29,732,232.00 0141 Нэг удаагийн тэтгэм ж, шагнал, урамшуулал 0 .0 0 6,035,403.00 0146 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 0 .0 0 80,347,800.00 0151 Үдийн цай хөтөлбөр 0 .0 0 80,347,800.00 0155 Хөрөнгө оруулалт 0 .0 0 12,376,458.00 0157 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 0 .0 0 12,376,458.00 0184 Бусад 0 .0 0 250,254,500.00 0185 Гудамжны гэрэлтүүлэг 0 .0 0 250,254,500.00 0186 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 0 .0 0 4,151,644,513.80 0191 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 0 .0 0 300,086,013.80 0198 Тусгай зориулалтын ш илжүүлгээс санхүүжих 0 .0 0 3,006,134,200.00 0 2 0 0 Төсвөөс санхүүжих 0 .0 0 845,424,300.00
  • 11. ообо Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 0 .0 0 158,173.04 0 0 0 1 НИЙТ ЗАРЛАГА 1,840,875,600.00 1,185,293,859.73 0 0 0 2 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 557,609,000.00 504,333,438.53 0003 Үндсэн цалин 481,870,400.00 446,602,160.46 0004 Нэмэгдэл 30,125,800.00 26,450,454.07 0005 Гэрээтажлын цалин 1,016,000.00 762,000.00 0006 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 35,088,300.00 21,222,500.00 0007 Урамшуулал 9,508,500.00 9,296,324.00 0008 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 61,500,400.00 52,618,580.88 0015 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 156,569,000.00 110,888,201.61 0016 Гэрэл, цахилгаан 43,873,100.00 26,319,358.09 0017 Түлш, халаалт 96,296,000.00 78,433,487.00 0018 Цэвэр, бохир ус 13,247,900.00 5,735,356.52 0019 Байрны түрээс 3,152,000.00 400,000.00 0 0 2 0 Хангамж бараа материалын зардал 32,876,700.00 27,429,302.52 0 0 2 1 Бичиг хэрэг 7,224,700.00 5,426,760.00 0 0 2 2 Тээвэр, шатахуун 12,798,000.00 11,699,640.00 0023 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 4,117,600.00 3,325,099.52 0024 Ном, хэвлэл 1,999,800.00 1,026,803.00 0025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 1,916,600.00 1,311,000.00 0026 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариут 4,820,000.00 4,640,000.00 0027 Нормативт зардал 31,793,000.00 22,433,950.00 0028 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 2 ,2 1 1 ,1 0 0 .0 0 1,768,250.00 0029 Хоол, хүнс 29340500 20665700 0030 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 241,400.00 0 .0 0 0031 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 42,863,800.00 23,490,940.00 0032 Багаж, техник, хэрэгсэл 2,910,000.00 2,510,000.00 0033 Тавилга 25,650,000.00 11,404,160.00 0035 Урсгал засвар 14,303,800.00 9,576,780.00 0036 Томилолт зочны зардал 15,044,200.00 7,615,900.00 0037 Дотоод албан томилолт 7,044,200.00 6,515,900.00 0038 Гадаад албан томилолт 8 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 1,1 0 0 ,0 0 0 .0 0 0040 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам> 108,966,300.00 103,621,220.00 0041 Уран бүтээл хийлгэх 856,000.00 855,700.00 0042 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 8,716,300.00 7,149,953.00 0043 Холбооны суваг ашигласны хөлс 830,000.00 242,181.00 0045 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал 2,500,000.00 1,960,000.00 0057 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 95,464,000.00 93,413,386.00 0058 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 600,000.00 0 .0 0 0059 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 0 .0 0 0 .0 0 0065 Газрын төлбөр 0 .0 0 0 .0 0 0067 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 56,267,300.00 43,255,400.00 0068 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 7,336,900.00 3,038,800.00 0069 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 6,330,400.00 2,193,600.00 0070 Төвлөрсөн арга хэмжээ 3,500,000.00 989,400.00 0072 Орон нутгийн нөөцхөрөнгө 39,100,000.00 37,033,600.00 0087 Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас 152,000,000.00 151,966,814.68 0088 Эрчим хүч дулааны алдагдлын татаас 152,000,000.00 151,966,814.68 0095 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 2,833,200.00 1,899,997.00 0096 УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэмя 2,833,200.00 1,899,997.00 0134 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 10,319,500.00 4,220,000.00 0136 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 1,776,500.00 0 .0 0 0141 Нэгудаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 8,543,000.00 4,220,000.00
  • 12. 0 1 !э1 Үдийн цай хөтөлбер 12,210,300.00 7,749,000.00 0155 Хөрөнгө оруүлалт 466,694,500.00 0 .0 0 0157 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 466,694,500.00 0 .0 0 0184 Бусад 133,328,400.00 123,771,114.51 0185 Гудамжны гэрэлтүүлэг 133,328,400.00 123,771,114.51 0186 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 1,840,875,600.00 1,365,611,182.00 0191 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 3,060,000.00 3,071,982.00 0198 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 474,492,300.00 474,492,400.00 0199 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн эх үүсвэрээс сг 466,694,500.00 0 .0 0 0 2 0 0 Төсвөөс санхүүжих 896,628,800.00 888,046,800.00 0 2 0 1 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0 .0 0 180,475,495.31 Баянгол дүүрэг 0 0 0 0 М өнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 0 .0 0 0 .0 1 0 0 0 1 НИЙТ ЗАРЛАГА 19,992,388,400.00 16,884,960,137.07 0 0 0 2 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 9,921,782,500.00 8,135,607,596.50 0003 Үндсэн цалин 8,920,877,300.00 7,493,372,950.50 0004 Нэмэгдэл 509,541,300.00 233,046,436.00 0005 Гэрээт ажлын цалин 49,397,600.00 27,115,454.00 0006 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 113,460,400.00 74,985,795.00 0007 Урамшуулал 328505900 307086961 0008 Ажил олгогчоос нийгм ийн даатгалд төлөх шимтгэл 1,091,138,800.00 882,329,335.49 0015 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 1,101,057,800.00 915,482,325.38 0016 Гэрэл, цахилгаан 159,301,400.00 157,713,162.00 0017 Түлш, халаалт 738,867,800.00 633,620,134.00 0018 Цэвэр, бохир ус 194,706,700.00 124,149,029.38 0019 Байрны түрээс 8,181,900.00 0 .0 0 0 0 2 0 Хангамж бараа материалын зардал 791,993,900.00 790,760,793.70 0 0 2 1 Бичиг хэрэг 84,846,400.00 53,642,958.00 0 0 2 2 Тээвэр, шатахуун 36,015,200.00 21,544,100.00 0023 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 40,432,000.00 27,347,290.70 0024 Ном, хэвлэл 14,055,600.00 6,214,625.00 0025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 20,644,700.00 86,511,820.00 0026 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариут! 596,000,000.00 595,500,000.00 0027 Нормативт зардал 1,245,324,600.00 1,175,006,663.00 0028 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 52,777,300.00 20,532,813.00 0029 Хоол,хүнс 1,181,948,700.00 1,152,407,110.00 0030 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 10,598,600.00 2,066,740.00 0031 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 216,773,100.00 49,479,275.00 0033 Тавилга 162,085,500.00 1,329,980.00 0035 Урсгал засвар 54,687,600.00 48,149,295.00 0036 Томилолт зочны зардал 102,158,100.00 58,838,492.00 0037 Дотоод албан томилолт 7,158,100.00 567,600.00 0038 Гадаад албан томилолт 95,000,000.00 58,270,892.00 0039 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 0 .0 0 0 .0 0 0040 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам> 814,890,600.00 596,326,916.00 0042 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 39,047,000.00 16,354,505.00 0043 Холбооны суваг ашигласны хөлс 13,130,800.00 7,643,856.00 0046 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх 278,032,800.00 259,016,400.00 0050 Харуул, хамгаалалтын зардал 31,100,000.00 30,654,000.00 0057 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 426,713,200.00 272,667,115.00 0059 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 0 .0 0 0 .0 0 0060 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 26,866,800.00 9,991,040.00 0067 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,555,813,800.00 2,307,028,424.00
  • 13. 0070 Төвлөрсөн арга хэмжээ 2 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 118,037,525.00 0072 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 339,000,000.00 318,023,745.00 0075 Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал 785,416,500.00 1,772,020,380.00 0095 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 20,500,000.00 19,375,000.00 0096 УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэмм 20,500,000.00 19,375,000.00 0134 Ажил олгогчоос олгохтэтгэм ж, урамшуулал, дэмжлэг 790,855,100.00 955,377,348.00 0136 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 616,095,000.00 342,873,948.00 0141 Нэгудаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 174,760,100.00 612,503,400.00 0146 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 616,693,600.00 472,120,200.00 0151 Үдийн цай хөтөлбөр 616,693,600.00 472,120,200.00 0155 Хөрөнгө оруулалт 1,685,134,500.00 503,709,151.00 0157 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 1,685,134,500.00 503,709,151.00 0184 Бусад 38,272,000.00 23,518,617.00 0185 Гудамжны гэрэлтүүлэг 38,272,000.00 23,518,617.00 0186 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 19,992,388,400.00 19,814,960,117.00 0191 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 17,520,000.00 51,448,017.00 0192 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 18,475,600.00 0 .0 0 0198 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 14,470,748,300.00 14,470,750,200.00 0199 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн эх үүсвэрээс са 738,644,200.00 0 .0 0 0200 Төсвөөс санхүүжих 4747000300 5292761900 0 2 0 1 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0 .0 0 2,929,999,979.94 Баянзүрх дүүрэг 0 0 0 0 М өнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 0 .0 0 0.05 0 0 0 1 НИЙТ ЗАРЛАГА 25,203,390,000.00 18,937,850,093.19 0 0 0 2 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 10,505,922,400.00 9,318,670,218.68 0003 Үндсэн цалин 9,484,008,700.00 8,467,133,262.16 0004 Нэмэгдэл 400,330,900.00 315,085,217.07 0005 Гэрээтажлын цалин 81,380,800.00 55,359,245.00 0006 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 135,549,800.00 129,829,520.00 0007 Урамшуүлал 404,652,200.00 351,262,974.45 0008 Ажил олгогчоос нийгм ийн даатгалд төлөх шимтгэл 1,155,701,900.00 1,025,382,219.86 0015 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 1,648,313,200.00 1,345,287,959.33 0016 Гэрэл, цахилгаан 259,293,100.00 238,378,367.32 0017 Түлш, халаалт 1,103,085,200.00 897,477,514.35 0018 Цэвэр, бохир ус 260,708,900.00 184,566,977.66 0019 Байрны түрээс 25,226,000.00 24,865,100.00 0 0 2 0 Хангамж бараа материалын зардал 1,597,275,100.00 559,161,911.29 0 0 2 1 Бичиг хэрэг 93,944,100.00 37,043,645.00 0 0 2 2 Тээвэр, шатахуун 51,060,300.00 32,846,192.00 0023 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 48,674,900.00 25,507,492.29 0024 Ном, хэвлэл 26,103,900.00 83,873,184.00 0025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 52,683,900.00 21,372,535.00 0026 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариул 1,324,808,000.00 358,518,863.00 0027 Нормативт зардал 996,999,300.00 849,574,541.50 0028 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 50,013,100.00 42,764,947.50 0029 Хоол,хүнс 924,623,400.00 801,315,750.00 0030 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 22,362,800.00 5,493,844.00 0031 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 322,795,000.00 66,202,256.00 0032 Багаж, техник, хэрэгсэл 14,475,000.00 2,876,130.00 0033 Тавилга 131,898,000.00 10,038,500.00 0034 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 1 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0035 Урсгал засвар 176,322,000.00 53,287,626.00 0036 Томилолтзочны зардал 135,755,700.00 51,872,165.00
  • 14. 0039 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 2,500,000.00 0 .0 0 0040 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам> 1,408,387,200.00 1,145,857,038.62 0041 Уран бүтээл хийлгэх 2,700,400.00 0 .0 0 0042 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 98,689,500.00 110,092,628.00 0043 Холбооны суваг ашигласны хөлс 21,679,600.00 10,402,731.57 0057 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 1,284,192,700.00 1,025,361,679.05 0058 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 900,000.00 0 .0 0 0059 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 0 .0 0 0 .0 0 0060 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 1 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0065 Газрын төлбөр 125,000.00 0 .0 0 0067 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 3,559,392,700.00 3,474,175,697.00 0068 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 73,527,500.00 34,384,749.00 0069 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 22,959,100.00 11,505,350.00 0072 Орон нутгийн нөөцхөрөнгө 189,530,500.00 161,179,698.00 0075 Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал 3,273,375,600.00 3,267,105,900.00 0095 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 20500000 20500000 0096 УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэмя 20,500,000.00 20,500,000.00 0134 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 1,098,147,500.00 481,897,330.00 0136 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 661,802,300.00 293,716,844.00 0141 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 385,641,600.00 188,180,486.00 0143 Хөдөө орон нутагттогтвор суурьшилтай ажилласан алба 50,703,600.00 0 .0 0 0146 ТбфӨӨС иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 761,463,800.00 599,268,755.91 0151 Үдийн цай хөтөлбөр 761,463,800.00 599,268,755.91 0155 Хөрөнгө оруулалт 1,992,736,200.00 0 .0 0 0157 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 1,992,736,200.00 0 .0 0 0186 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 25,203,390,000.00 23,514,225,410.00 0191 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 90,000,000.00 165,774,914.00 0192 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 25,015,200.00 7,213,869.00 0198 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 17,911,150,300.00 17,911,196,000.00 0199 ОрОН НуТГИЙН ХӨГЖЛИЙН НЭГДСЭН СаНГИЙН ЭХ үүСВЭрЭЭС СЭ1 1,152,736,200.00 0 .0 0 0 2 0 0 Төсвөөс санхүүжих 6,024,488,300.00 5,430,040,627.00 0 2 0 1 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0 .0 0 4,576,375,316.86 Налайх дүүрэг 0 0 0 0 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 0 .0 0 0 .0 1 0 0 0 1 НИЙТ ЗАРЛАГА 5,552,244,200.00 4,498,390,509.38 0 0 0 2 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 2,518,123,900.00 2,212,741,070.17 0003 Үндсэн цалин 2,327,439,500.00 2,070,117,561.17 0004 Нэмэгдэл 53,880,400.00 24,745,508.00 0005 Гэрээтажлын цалин 21,424,400.00 12,729,706.00 0006 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 38,158,000.00 30,549,599.00 0007 Урамшуулал 77,221,600.00 74,598,696.00 0008 Ажил олгогчоос нийгм ийн даатгалд төлөх шимтгэл 279,177,300.00 254,780,116.21 0015 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 546,375,700.00 491,891,391.00 0016 Гэрэл, цахилгаан 77,170,700.00 63,763,592.00 0017 Түлш, халаалт 391,482,900.00 362,110,008.00 0018 Цэвэр, бохир ус 75,957,700.00 64,801,891.00 0019 Байрны түрээс 1,764,400.00 1,215,900.00 0 0 2 0 Хангамж бараа материалын зардал 268,162,500.00 271,662,045.00 0 0 2 1 Бичиг хэрэг 33,780,600.00 35,631,810.00 0 0 2 2 'Гээвэр, шатахуун 24,375,400.00 18,163,900.00 0023 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 12,655,600.00 11,847,000.50 0024 Ном, хэвлэл 3,799,000.00 2,814,021.70 0025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 2,441,100.00 2,094,512.80
  • 15. 0028 Нормын хувцас, зөелөн эдлэл 10,011,900.00 8 ,1 0 1 ,1 0 0 .0 0 0029 Хоол, хүнс 165,705,400.00 144,867,456.00 0030 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 1,975,900.00 849,000.00 0031 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 107,843,700.00 94,570,154.00 0033 Тавилга 44,502,500.00 20,285,610.00 0035 Урсгал засвар 63,341,200.00 74,284,544.00 0036 Томилолт зочны зардал 31,912,600.00 24,638,600.00 0037 Дотоод албан томилолт 7,112,600.00 6,052,700.00 0038 Гадаад албан томилолт 22000000 17256900 0039 Зочин төлеөлегч хүлээн авах 2,800,000.00 1,329,000.00 0040 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам> 348,885,200.00 323,219,026.00 0041 Уран бүтээл хийлгэх 1,284,000.00 1,284,000.00 0042 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 46,001,500.00 44,047,776.00 0043 Холбооны суваг ашигласны хөлс 5,910,200.00 3,886,989.00 0046 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх 79,603,500.00 61,102,264.00 0057 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 209,936,000.00 209,934,997.00 0058 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 6 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 2,838,000.00 0059 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 0 .0 0 0 .0 0 0060 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 150,000.00 125,000.00 0067 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 230,661,200.00 214,696,351.00 0068 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 24,584,400.00 21,285,050.00 0069 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 13,840,900.00 13,122,600.00 0070 Төвлөрсөн арга хэмжээ 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0072 Орон нутгийн нөөцхөрөнгө 6 8 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 56,358,568.00 0075 Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал 122,235,900.00 121,930,133.00 0087 Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас 230,800,200.00 230,800,200.00 0088 Эрчим хүч дулааны алдагдлын татаас 230,800,200.00 230,800,200.00 0095 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 4,168,000.00 4,079,200.00 0096 УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэмн 4,168,000.00 4,079,200.00 0134 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 155,655,900.00 126,453,676.00 0136 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 115,399,500.00 87,916,594.00 0141 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 40,256,400.00 38,537,082.00 0146 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 109,803,100.00 95,041,124.00 0149 Хэлмэгдэгсэд тэдний ар гэрт олгох тэтгэмж 1,166,800.00 547,974.00 0151 Үдийн цай хөтөлбөр 108,636,300.00 94,493,150.00 0155 Хөрөнгө оруулалт 542,981,700.00 0 .0 0 0157 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 542,981,700.00 0 .0 0 0186 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 5,552,244,200.00 5,020,421,695.00 0191 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 9,912,900.00 11,072,095.00 0198 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 3,348,813,200.00 3,348,813,200.00 0199 Орон нутгийн ХӨГЖЛИЙН НЭГДСЭН сангийн эхүүсвэрээс СЭ1 542,981,700.00 0 .0 0 0200 'Төсвөөс санхүүжих 1,650,536,400.00 1,660,536,400.00 0 2 0 1 М өнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0 .0 0 522,031,185.63 Сонгинохайрхан дүүрэ г 0 0 0 0 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 0 .0 0 0.04 0 0 0 1 НИЙТ ЗАРЛАГА 22,149,981,600.00 17,923,650,899.91 0 0 0 2 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 11,751,380,200.00 10,245,107,370.62 0003 Үндсэн цалин 10,913,014,600.00 9,571,413,027.33 0004 Нэмэгдэл 319,478,100.00 195,531,490.80 0005 Гэрээт ажлын цалин 47,781,600.00 24,951,146.57 0006 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 99,896,500.00 124,808,517.88 0007 Урамшуулал 371,209,400.00 328,403,188.04 0008 Ажил олгогчоос нийгм ийн даатгалд төлөх шимтгэл 1,293,437,600.00 1,172,273,545.31' ' '
  • 16. 0017 Түлш, халаалт 1,006,437,200.00 921,571,762.90 0018 Цэвэр, бохир ус 316,135,900.00 251,395,740.82 0019 Байрны түрээс 3,462,000.00 3,644,500.00 0020 Хангамж бараа материалын зардал 962,909,700.00 1,047,216,550.76 0021 Бичигхэрэг 94,494,600.00 50,274,549.00 0022 Тээвэр, шатахуун 53,405,100.00 40,869,421.00 0023 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 48,998,800.00 28,866,334.76 0024 Ном, хэвлэл 16,541,300.00 5,939,688.00 0025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 23,487,100.00 5,390,400.00 0026 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариут 725,982,800.00 915,876,158.00 0027 Нормативтзардал 1,378,684,700.00 1,314,627,403.80 0028 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 71491900 31002849 0029 Хоол, хүнс 1,292,744,400.00 1,276,025,648.80 0030 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 14,448,400.00 7,598,906.00 0031 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 252,008,700.00 109,303,694.00 0032 Багаж, техник, хэрэгсэл 36,600,000.00 48,969,471.00 0033 Тавилга 100,090,500.00 10,944,120.00 0035 Урсгал засвар 115,318,200.00 49,390,103.00 0036 Томилолт зочны зардал 27,915,200.00 34,621,555.00 0037 Дотоод албан томилолт 3,415,200.00 775,000.00 0038 Гадаад албан том илолт 19,000,000.00 33,846,555.00 0039 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 5,500,000.00 0 .0 0 0040 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамя 454,188,300.00 356,565,358.70 0041 Уран бүтээл хийлгэх 642,000.00 642,000.00 0042 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 97,765,000.00 78,872,905.00 0043 Холбооны суваг ашигласны хөлс 16,126,900.00 7,900,020.70 0057 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 333,884,400.00 268,036,733.00 0058 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 5,770,000.00 0 .0 0 0059 Аудит, баталгаажүулалт, зэрэглэл тогтоох 0 .0 0 0 .0 0 0060 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 0 .0 0 1,113,700.00 0067 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,935,967,800.00 1,299,103,061.00 0068 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 783,701,400.00 133,913,281.00 0069 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 22,231,100.00 11,798,780.00 0070 Төвлөрсөн арга хэмжээ 1 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0072 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 115,000,000.00 140,000,000.00 0075 Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал 1,014,035,300.00 1,013,391,000.00 0095 Засгийн газрын дотоод ш илжүүлэг 5,125,000.00 5,125,000.00 0096 УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэмя 5,125,000.00 5,125,000.00 0134 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 675,897,400.00 220,684,428.00 0136 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 624,423,700.00 196,118,278.00 0138 Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт 230,800.00 0 .0 0 0141 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 31,926,500.00 24,566,150.00 0143 Хөдөө орон нутагттогтвор суурьшилтай ажилласан алба 19,316,400.00 0 .0 0 0146 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэм ж лэг 813,923,700.00 724,141,300.00 0151 Үдийн цай хөтөлбөр 813,923,700.00 724,141,300.00 0155 Хөрөнгө оруулалт 1,068,094,400.00 0 .0 0 0157 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 1,068,094,400.00 0 .0 0 0184 Бусад 37,329,600.00 37,329,600.00 0185 Гудамжны гэрэлтүүлэг 37,329,600.00 37,329,600.00 0186 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 22,149,981,600.00 21,281,861,035.00 0191 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 12,180,000.00 258,113,494.00 0192 'Гуслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 22,914,700.00 23,704,641.00 0198 "Гусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 18,174,174,800.00 18,174,174,500.00
  • 17. 0 2 0 1 М өнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0 .0 0 3,358,210,135.13 Сүхбаатар дүүрэг 0 0 0 0 М өнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 0 .0 0 2 ,0 2 0 ,0 0 0 .0 1 0 0 0 1 НИЙТ ЗАРЛАГА 19,992,181,200.00 13,322,643,660.92 0 0 0 2 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 7,991,674,200.00 6,407,502,217.84 оооз Үндсэн цалин 7,366,493,100.00 5,929,107,673.45 0004 Нэмэгдэл 227,008,300.00 152,041,870.26 ОО05 Гэрээт ажлын цалин 16,706,400.00 11,145,965.00 0 0 0 6 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 104,294,500.00 91,119,137.00 0007 Урамшуулал 277,171,900.00 224,087,572.13 0008 Ажил олгогчоос нийгм ийн даатгалд төлөх шимтгэл 878,600,900.00 682,206,823.61 0015 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 884,081,300.00 791,046,750.37 0 0 ^ 6 Гэрэл, цахилгаан 159,768,400.00 167,517,555.79 0017 Түлш, халаалт 582,854,500.00 498,505,695.32 0018 Цэвэр, бохир ус 132,491,400.00 110,744,557.26 0019 Байрны түрээс 8,967,000.00 14,278,942.00 0 0 2 0 Хангамж бараа материалын зардал 1,498,013,600.00 972,531,070.32 0 0 2 1 Бичиг хэрэг 65,579,800.00 38,071,140.00 0 0 2 2 Тээвэр, шатахуун 49,392,400.00 26,833,179.00 0023 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 37,566,500.00 24,107,461.32 0024 Ном, хэвлэл 15,117,600.00 8,199,628.00 0025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 53,039,700.00 5,767,999.00 0 0 2 6 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариут 1,277,317,600.00 869,551,663.00 002*7 Нормативт зардал 860,262,400.00 783,484,597.08 0028 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 42,950,400.00 18,516,731.40 0029 Хоол, хүнс 809,021,500.00 763,213,781.68 0030 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 8,290,500.00 1,754,084.00 003(1 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 438,982,000.00 50,119,857.00 0032 Багаж, техник, хэрэгсэл 35,311,800.00 29,828,927.00 0033 Тавилга 99,133,800.00 4,888,060.00 003(5 Урсгал засвар 304,536,400.00 15,402,870.00 0036 Томилолт зочны зардал 179,341,400.00 59,576,623.00 0037 Дотоод албан томилолт 10,081,400.00 82,500.00 0038 Гадаад албан томилолт 144,760,000.00 59,494,123.00 0039 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 24,500,000.00 0 .0 0 0040 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам> 576,232,800.00 364,637,441.80 0042 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 199,450,000.00 96,810,640.00 0043 Холбооны суваг ашигласны хөлс 12,207,200.00 8,552,664.10 0045 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал 65,900,000.00 24,143,895.00 0050 Харуул, хамгаалалтын зардал 8,333,200.00 7,775,800.00 0057 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 252,815,600.00 224,273,927.70 0058 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 24,730,000.00 2 2 0 ,0 0 0 .0 0 0059 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 0 0 0060 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 330,000.00 262,800.00 0063 Улсын мэдээллийн маягтхэвлэх, бэлтгэх 1,666,800.00 307,715.00 0064 Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 1 0 ,1 0 0 ,0 0 0 .0 0 2,290,000.00 006^ Газрын төлбөр 700,000.00 0 .0 0 0067 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 3,046,035,900.00 1,979,680,467.90 0068 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 731,198,700.00 23,364,306.00 0069 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 20,056,900.00 8,294,900.00 007^2 Орон нутгийн нөөцхөрөнгө 294,370,000.00 180,112,761.90 007$ Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал 2,000,410,300.00 1,767,908,500.00 0095 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 17,500,000.00 1 1 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
  • 18. 01^6 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 592,226,500.00 288,496,638.00 0141 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 411,200,600.00 218,664,892.00 0146 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 429,314,600.00 300,472,934.00 0149 Хэлмэгдэгсэд тэдний ар гэрт олгох тэтгэмж 5,000,000.00 3,422,000.00 0 Ц 1 Үдийн цай хөтөлбөр 424,314,600.00 297,050,934.00 01!?5 Хөрөнгө оруулалт 1,984,385,000.00 298,090,348.00 01$7 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 1,984,385,000.00 298,090,348.00 01$4 Бусад 204,330,000.00 115,133,000.00 01$5 Гудамжны гэрэлтүүлэг 204,330,000.00 115,133,000.00 0186 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 19,992,181,200.00 15,252,945,817.00 0191 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 2,236,056,300.00 13,731,880.00 0192 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 447,164,400.00 2,086,000.00 0198 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 11,228,708,000.00 11,228,708,600.00 0199 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн эх үүсвэрээс са 604,385,000.00 0 .0 0 0200 Төсвөөс санхүүжих 5,475,867,500.00 4,008,419,337.00 0201 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0 .0 0 1,932,322,156.09 Улаанбаатар хот 0000 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 0 .0 0 5,009,024,040.26 0001 НИЙТ ЗАРЛАГА 268,295,321,100.00 62,275,650,182.61 0002 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 7,963,876,000.00 6,314,625,885.38 0003 Үндсэн цалин 5,931,506,700.00 4,927,688,248.74 0004 Нэмэгдэл 1,298,518,100.00 801,028,349.80 0005 Гэрээт ажлын цалин 125,165,900.00 88,163,003.84 0006 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 607,185,300.00 497,746,283.00 0007 Урамшуулал 1,500,000.00 0 .0 0 0008 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 914,607,600.00 714,495,884.84 0015 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 1,182,883,900.00 966,261,471.68 001)6 Гэрэл, цахилгаан 635,716,700.00 574,118,831.24 0017 Түлш, халаалт 327,272,600.00 286,061,426.75 0018 Цэвэр, бохир ус 56,261,200.00 37,516,635.69 001)9 Байрны түрээс 163,633,400.00 68,564,578.00 0020 Хангамж бараа материалын зардал 10,545,686,600.00 5,777,252,270.09 0021 Бичигхэрэг 242,433,000.00 149,541,913.40 0 0 Й Тээвэр, шатахуун 438,749,700.00 306,411,553.14 0023 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 297,394,000.00 262,675,075.54 0024 Ном, хэвлэл 45,015,200.00 16,950,302.00 0025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 79,400,000.00 13,933,233.00 002;6 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариут! 9,442,694,700.00 5,027,740,193.01 002[7 Нормативт зардал 470,151,900.00 342,807,447.31 0028 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 168,431,600.00 83,317,935.00 0029 Хоол, хүнс 294,562,300.00 254,547,559.31 0030 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 7,158,000.00 4,941,953.00 0031 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 2,422,237,700.00 992,175,295.37 003^ Багаж, техник, хэрэгсэл 532,636,200.00 158,301,069.00 003В Тавилга 400,642,200.00 72,084,745.00 0034 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 4,138,000.00 110,000.00 003^ Урсгал засвар 1,484,821,300.00 761,679,481.37 0036 Томилолт зочны зардал 1,149,270,700.00 516,956,070.60 003|7 Дотоод албан томилолт 59,573,100.00 6,767,750.00 0038 Гадаад албан томилолт 822,097,600.00 455,481,304.60 ООЗр Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 267,600,000.00 54,707,016.00 0040 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам> 50,431,288,900.00 6,585,000,991.15 0041 Уран бүтээл хийлгэх 15,500,000.00 14,515,140.00
  • 19. 0045 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал 1,406,000,000.00 135,693,000.00 0046 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх 2,096,522,400.00 1,714,913,385.00 0050 Харуул, хамгаалалтын зардал 26,464,800.00 24,178,000.00 0053 Газрын хянан баталгааны зардал 1,848,100,000.00 628,690,000.00 0054 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ 119,416,000.00 . 0 .0 0 0055 Өмгөөлөл, хуулийн зөвлөхийн үйлчилгээний хөлс 50,000,000.00 0 .0 0 0056 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил 803,392,400.00 300,000.00 0057 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 40,851,247,300.00 3,206,031,005.46 0058 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 38,421,300.00 12,175,300.00 0059 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 2,032,700.00 0 .0 0 0060 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 400,000.00 0 .0 0 0061 Даатгалын үйлчилгээ 325,000.00 0 .0 0 0063 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх 186,636,300.00 118,786,267.00 0064 Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 632,875,000.00 499,196,388.00 0065 Газры нтөлбөр 33,720,800.00 4,932,192.00 0066 Тээврийн хэрэгслийн татвар 1 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0067 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 6,638,690,700.00 1,503,815,280.00 0068 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 620,357,900.00 150,557,318.00 0069 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 173,291,100.00 113,877,612.00 0070 Төвлөрсөн арга хэмжээ 1,114,980,000.00 83,415,615.00 0072 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 2,873,000,000.00 1,155,964,735.00 0076 М өрийн хөтөлбөрттусгагдсан зарим арга хэмжээг хэрэг> 857,000,000.00 0 .0 0 0079 Төсвийн урамшуулал 1,000,061,700.00 0 .0 0 0087 Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас 260,000,000.00 260,000,000.00 0088 Эрчим хүч дулааны алдагдлын татаас 260,000,000.00 260,000,000.00 0090 Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас 642,203,200.00 0 .0 0 0091 Бусад татаас шилжүүлэг 642,203,200.00 0 .0 0 0095 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 45,000,000.00 44,000,000.00 0096 УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэмя 45,000,000.00 44,000,000.00 0104 Засгийн газрын гадаад ш илжүүлэг 240,000,000.00 201,684,527.00 0105 Гадаадын болон олон улсын байгууллагын гишүүнчлэли 240,000,000.00 201,684,527.00 0118 Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ 29,497,328,600.00 26,185,966,400.00 0119 Халамжийн тэтгэвэр 18,994,524,900.00 17,602,633,590.00 0120 Жирэмсэн болон хөхүүл эхийн тэтгэмж 7,021,627,300.00 6,011,566,267.00 0127 Олон нийтийн оролцоонд түш иглэсэн халам ж ийн үйлч 2,349,920,000.00 1,740,920,350.00 0132 Хоол тэжээлийн түсламж, дэмжлэг 1,131,256,400.00 830,846,193.00 0134 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 1,754,884,600.00 293,907,075.19 0136 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 270,063,200.00 115,482,538.00 0138 Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт 666,800.00 0 .0 0 0141 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 1,484,154,600.00 178,424,537.19 0146 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэм ж лэг 11,391,800.00 5,420,860.00 0149 Хэлмэгдэгсэд тэдний ар гэрт олгох тэтгэмж 11,391,800.00 5,420,860.00 0155 Хөрөнгө оруулалт 153,945,818,900.00 11,546,330,724.00 0157 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 145,463,218,900.00 9,173,362,171.00 0158 Орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр санхүүжих 8,482,600,000.00 2,372,968,553.00 0163 Тоногтөхөөрөм ж 180,000,000.00 24,950,000.00 0165 'Гоног төхөөрөмж : Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих 180,000,000.00 24,950,000.00 0186 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 268,295,321,100.00 82,188,837,491.19 0188 Гадаадын эх үүсвэрээс санхүүжих 4,308,729,700.00 0 .0 0 0191 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 1,394,512,600.00 1,591,606,855.93 0192 'Гуслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 481,466,800.00 281,542,040.62 0195 Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих 81,941,225,000.00 3,152,252,897.00 0198 'Гусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 1,926,266,200.00 1,926,266,000.00
  • 20. 0201, М өнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0 .0 0 24,922,211,348.84 Хан-уул дүүрэг 0000 М өнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 0 .0 0 52,051,679.05 0001 НИЙТ ЗАРЛАГА 13,391,412,400.00 11,449,657,927.81 0002 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 5,962,867,300.00 5,180,327,686.53 0003 Үндсэн цалин 5,441,261,600.00 4,979,465,578.74 0004 Нэмэгдэл 223,292,600.00 12,911,001.00 0005 Гэрээт ажлын цалин 20,625,200.00 3,072,000.00 0006 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 72,057,200.00 4,368,000.00 0007 Урамшуулал 205,630,700.00 180,511,106.79 0008 Ажил олгогчоос нийгм ийн даатгалд төлөх шимтгэл 658,348,300.00 557,221,825.93 0015 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 1,023,753,900.00 949,829,936.87 0016 Гэрэл, цахилгаан 124,374,700.00 152,879,805.00 0017 Түлш, халаалт 740,591,900.00 720,090,885.00 0018 Цэвэр, бохир ус 158,187,300.00 76,859,246.87 0019 Байрны түрээс 600,000.00 0 .0 0 0020 Хангамж бараа материалын зардал 1,042,927,400.00 671,896,849.08 0021 Бичигхэрэг 65,005,000.00 45,878,454.00 0022 Тээвэр, шатахуун 47,243,400.00 35,518,380.00 0023 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 40,839,000.00 29,959,618.07 0024 Ном, хэвлэл 35,199,400.00 24,911,670.00 0025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 12,040,600.00 7,890,800.00 0026 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутг 842,600,000.00 527,737,927.01 0027 Нормативтзардал 625,454,000.00 604,395,310.00 0028 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 31,215,700.00 22,299,587.00 0029 Хоол, хүнс 588,222,300.00 580,370,475.00 0030 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 6,016,000.00 1,725,248.00 0031 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 147,207,200.00 118,442,745.00 0033 Тавилга 101,000,000.00 95,552,170.00 0035 Урсгал засвар 46,207,200.00 22,890,575.00 0036 Томилолт зочны зардал 178,007,600.00 136,021,197.40 0037 Дотоод албан томилолт 13,707,600.00 0 .0 0 0038 Гадаад албан томилолт 164,300,000.00 136,021,197.40 0040 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам> 965,698,600.00 1,206,682,003.00 004 1 Уран бүтээл хийлгэх 41,070,000.00 400,000.00 0042 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 302,547,300.00 233,807,305.00 0043 Холбооны суваг ашигласны хөлс 13,997,300.00 10,684,257.00 0045 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал 50,066,800.00 43,415,550.00 0046 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх 64,400,000.00 2,470,000.00 005 7 'Гөрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 443,017,200.00 894,255,891.00 0058 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 500,000.00 0 .0 0 0059 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 0 .0 0 0 .0 0 0060 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 100,000.00 0 .0 0 0064 Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 50,000,000.00 21,649,000.00 0067 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,149,360,900.00 1,224,967,729.00 0068 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 106,806,000.00 54,411,625.00 0069 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 50,816,100.00 45,853,900.00 0070 Төвлөрсөн арга хэмжээ 362,316,800.00 23,465,375.00 I4" О О 2 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 140,000,000.00 95,967,440.00 0074 Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардал 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 5,820,000.00 о о 5 Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал 477,422,000.00 953,773,700.00 0079 'Гөсвийн урамшуулал 0 .0 0 45,675,689.00 0095 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 17,500,000.00 17,500,000.00
  • 21. 0136 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 332,456,800.00 146,242,176.00 0141 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 203,988,400.00 187,856,800.00 0143 Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан алба 55,643,100.00 55,643,100.00 0146 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 342,015,300.00 273,762,569.00 0151 Үдийн цай хөтөлбөр 342,015,300.00 273,762,569.00 0155 Хөрөнгө оруулалт 567,315,600.00 0 .0 0 0157 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 567,315,600.00 0 .0 0 0184 Бусад 118,868,000.00 118,868,000.00 0185 Гудамжны гэрэлтүүлэг 118,868,000.00 118,868,000.00 0186 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 13,391,412,400.00 12,576,593,726.00 0191 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 39,010,000.00 24,312,014.00 0192 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 13,063,200.00 0 .0 0 0198 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 8,917,605,200.00 8,917,605,200.00 0199 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн эх үүсвэрээс са 567,315,600.00 0 .0 0 0200 Төсвөөс санхүүжих 3,854,418,400.00 3,634,676,512.00 0201 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0 .0 0 1,178,987,477.24 Чингэлтэй дүүрэг 0000 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 0 .0 0 103,257.81 0001 НИЙТ ЗАРЛАГА 18,550,187,800.00 12,544,473,407.48 0002 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 6,257,836,700.00 5,349,986,142.91 0003 Үндсэн цалин 5,574,467,100.00 4,777,740,020.02 0004 Нэмэгдэл 226,764,000.00 175,384,165.72 0005 Гэрээт ажлын цалин 28,348,000.00 18,209,970.00 0006 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 99,289,600.00 80,265,666.17 0007 Урамшуулал 328,968,000.00 298,386,321.00 0008 Ажил олгогчоос нийгм ийн даатгалд төлөх шимтгэл 688,447,500.00 582,217,617.92 0015 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 1,164,179,600.00 1,079,682,455.98 0016 Гэрэл, цахилгаан 187,761,600.00 186,295,035.00 0017 Түлш, халаалт 794,894,000.00 744,039,936.35 0018 Цэвэр, бохир ус 157,824,000.00 135,583,984.63 0019 Байрны түрээс 23,700,000.00 13,763,500.00 0020 Хангамж бараа материалын зардал 1,896,323,200.00 1,875,308,805.48 0021 Бичигхэрэг 67,209,500.00 36,609,345.00 0022 Тээвэр, шатахуун 30,689,400.00 17,303,323.00 0023 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 39,891,500.00 24,496,465.39 0024 Ном, хэвлэл 36,876,700.00 22,067,500.00 0025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 62,193,900.00 36,375,184.00 0026 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариүп 1,659,462,200.00 1,738,456,988.09 0027 Нормативтзардал 644,124,600.00 583,950,410.00 0028 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 37,726,700.00 12,012,700.00 0029 Хоол, хүнс 598,707,900.00 570,130,480.00 0030 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 7,690,000.00 1,807,230.00 0031 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 814,240,800.00 99,895,510.00 00312 Багаж, техник, хэрэгсэл 521,800,000.00 27,851,996.00 0033 ‘Гавилга 56,305,000.00 21,014,300.00 0034 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 789,800.00 0 .0 0 0035 Урсгал засвар 235,346,000.00 51,029,214.00 0036 Томилолт зочны зардал 51,035,000.00 12,312,003.00 0037 Дотоод албан томилолт 1 ,1 0 0 ,1 0 0 .0 0 0 .0 0 0038 Гадаад албан томилолт 37,934,900.00 9,544,003.00 0039 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 2,768,000.00 0040 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам> 1,189,624,100.00 347,807,112.19 0042 'Гөлбөр хураамж болон бусад зардал 39,390,900.00 10,311,825.00
  • 22. 0050 Харуул, хамгаалалтын зардал 15,236,000.00 10,800,000.00 0057 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 1,054,658,400.00 296,572,586.19 0058 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 10,800,000.00 2,533,125.00 0059 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 4,667,000.00 0 .0 0 0060 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 1 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0061 Даатгалын үйлчилгээ 1,146,800.00 0 .0 0 0064 Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 1,500,000.00 0 .0 0 0065 Газрынтөлбөр 0 .0 0 0 .0 0 00^6 Тээврийн хэрэгслийн татвар 0 .0 0 347,200.00 0067 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,261,746,400.00 1,405,749,514.00 00б8 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 58,714,500.00 12,580,950.00 00^9 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 112,129,500.00 49,275,190.00 0070 Төвлөрсөн арга хэмжээ 241,328,700.00 70,451,804.00 ОО7 2 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 240,000,000.00 173,417,160.00 0075 Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал 609,573,700.00 1,100,024,410.00 0095 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 8,750,000.00 3,000,000.00 0096 УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэм 8,750,000.00 3,000,000.00 0118 Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ 0 .0 0 39,400,000.00 0 Ц 2 Халамжийн бусад хөнгөлөлт үйлчилгээ 0 .0 0 39,400,000.00 0134 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 1,182,083,100.00 706,773,605.00 0136 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 255,066,600.00 103,518,984.00 0141 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 927,016,500.00 603,254,621.00 014|б Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 489,561,300.00 371,219,700.00 01^1 Үдийн цай хөтөлбөр 489,561,300.00 371,219,700.00 01^5 Хөрөнгө оруулалт 2,825,734,300.00 35,000,000.00 0157 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 2,825,734,300.00 35,000,000.00 0184 Бусад 76,501,200.00 52,170,531.00 0185 Гудамжны гэрэлтүүлэг 76,501,200.00 52,170,531.00 0186 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 18,550,187,800.00 1 7,877,577,884.08 0191 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 1 1 ,1 0 0 ,0 0 0 .0 0 57,936,450.00 0192 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 16,018,400.00 34,650,934.08 0195 Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих 2,269,669,000.00 0 .0 0 0198 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 9,379,287,200.00 9,379,286,800.00 0199 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн эх үүсвэрээс са1 697,525,400.00 0 .0 0 0200 Төсвөөс санхүүжих 6,176,587,800.00 8,405,703,700.00 0201 М өнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0 .0 0 5,333,207,734.41
  • 23. Нийслэлийн орон нутгийн 2014 оны 4-р сарын орлогын мэдээ ҮЗҮҮЛЭЛТ Төлөвлөгөө /ӨССӨН ДУНГЭЭО/ Гүйцэтгэл /ӨССӨНДҮНГЭЭЯ/. давалт /+/ тасоалт/-/ 002 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 244,464,365,600.00 247,500,395,6411.69 3,036,030,041.69 ОФЗ УРСГАЛ ОРЛОГО 145,253,667,700.00 153,947,278,946.07 8,693,611,246.07 0Й4 ТАТВАРЫН ОРЛОГО 130,263,507,300.00 138,903,900,238.30 8,640,392,938.30 005 Орлогын албан татвар 89,816,628,000.00 99,659,898,869.92 9,843,270,869.92 006 Хувь хүний орлогын албан татвар 103,316,628,000.00 106,510,755,388.92 3,194,127,388.92 007 Цалин, хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах х 88,529,275,800.00 86,812,454,034.28 -1,716,821,765.72 008 Үйл ажиллагааны орлогын 3,555,734,500.00 8,120,847,147.92 4,565,112,647.92 010 Хөрөнгө борлуулсны орлогын 4,799,235,700.00 4,531,969,925.00 -267,265,775.00 013 Бусад орлого 5,853,047,300.00 6,532,602,134.05 679,554,834.05 014 Орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй ажил, үйлчилгэ 579,334,700.00 512,882,147.67 -66,452,552.33 015 Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт (-тэмдэгтэй) -13,500,000,000.00 -6,850,856,519.00 6,649,143,481.00 016 Өмчийн татвар 7,830,627,400.00 7,256,663,688.21 -573,963,711.79 017 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 7,814,393,600.00 7,242,289,888.21 -572,103,711.79 018 Бууны албан татвар 16,233,800.00 14,373,800.00 -1,860,000.00 019 Дотоодын бараа үйлчилгээний орлогын албан татвар 5,268,965,600.00 4,391,248,068.27 -877,717,531.73 020 Тусгай зориулалтын орлого 5,268,965,600.00 4,391,248,068.27 -877,717,531.73 021 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 5,268,965,600.00 4,391,248,068.27 -877,717,531.73 022 Бусад татвар (төлбөр, хураамж) 27,347,286,300.00 27,596,089,611.90 248,803,311.90 013 Улсын тэмдэгтийн хураамж 9,550,445,900.00 7,384,332,842.94 -2,166,113,057.06 024 Газрын төлбөр 13,320,000,000.00 16,119,490,276.44 2,799,490,276.44 025 Газрын төлбөр 13,320,000,000.00 16,119,490,276.44 2,799,490,276.44 027 Байгалын нөөц ашигласны төлбөр 602,337,000.00 594,420,770.19 -7,916,229.81 0 |8 Ойн нөөц ашигласны төлбөр 16,000,000.00 9,706,775.00 -6,293,225.00 030 Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 586,337,000.00 584,713,995.19 -1,623,004.81 о|з Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр 49,892,000.00 8,654,000.00 -41,238,000.00 034 Бусад татвар, хураамж 0.00 23,581,527.29 23,581,527.29 035 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 3,824,611,400.00 3,465,610,195.04 -359,001,204.96 0$6 ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 14,990,160,400.00 15,043,378,707.77 53,218,307.77 037 Хувьцааны ногдол ашиг 0.00 5,579,460.00 5,579,460.00 038 Түрээсийн орлого 315,000,000.00 315,185,152.53 185,152.53 039 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 4,837,470,100.00 2,826,351,200.43 -2,011,118,899.57 040 Хүү, торгуулийн орлого 6,950,262,200.00 9,416,086,490.55 2,465,824,290.55 0^1 Бусад орлого 2,187,428,100.00 2,340,331,104.26 152,903,004.26 042 Өмч хувьчлалын орлого 700,000,000.00 139,845,300.00 -560,154,700.00 045 ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО 99,210,697,900.00 93,553,116,695.62 -5,657,581,204.38 047 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 88,837,427,100.00 88,837,427,100.00 0.00 048 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн орлогын шилжүүлэг 10,373,270,800.00 4,715,689,595.62 -5,657,581,204.38 Улаанбаатар хот 002 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 116,100,973.30 123,038,И З Ш 6,937,140.61 003 УРСГАЛ ОРЛОГО 109,639,813.20 116,396,158 32 6,756,345.12 004 ТАТВАРЫН ОРЛОГО 102,031,967.00 108,288,705 69 6,256,738.69 0ф5 Орлогын албан татвар 75,029,275.80 79,961,597 52 4,932,321.72 Офб Хувь хүний орлогын албан татвар 88,529,275.80 86,812,45403 -1,716,821.77 0*7 Цалин, хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах х 88,529,275.80 86,812,45403 -1,716,821.77 015 Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт (-тэмдэгтэй) (13,500,000.00) (6,850,856 52) 6,649,143.48 0^6 Өмчийн татвар 7,814,393.60 7,242,28989 -572,103.71 0*7 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 7,814,393.60 7,242,28989 -572,103.71 0*9 Дотоодын бараа үйлчилгээний орлогын албан татвар 5,268,965.60 4,391,24807 -877,717.53 020 Тусгай зориулалтын орлого 5,268,965.60 4,391,24807 -877,717.53 021 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 5,268,965.60 4,391,24807 -877,717.53 022 Бусадтатвар (төлбөр, хураамж) 13,919,332.00 16,693,570 22 2,774,238.22 024 Газрын төлбөр 13,320,000.00 16,119,49028 2,799,490.28 0?5 Газрын төлбөр 13,320,000.00 16,119,490 28 2,799,490.28 0?7 Байгалын нөөц ашигласны төлбөр 599,332.00 574,07995 -25,252.05 028 Ойн нөөц ашигласны төлбөр 16,000.00 9,70678 -6,293.23 030 Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 583,332.00 564,373 17 -18,958.83 036 ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 7,607,846.20 8,107,452 62 499,606.42 037 Хувьцааны ногдол ашиг - 5,57946 5,579.46 0$8 Түрээсийн орлого 315,000.00 315,185 15 185.15 039 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 1,875,979.40 1,873,14890 -2,830.50 040 Хүү, торгуулийн орлого 2,819,866.80 3,894,73112 1,074,864.32 041 Бусад орлого 1,897,000.00 1,878,96270 -18,037.30 042 Өмч хувьчлалын орлого 700,000.00 139,84530 -560,154.70 0^5 ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО 6,461,160.10 6,641,95560 180,795.50 0^7 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 1,926,266.20 1,926,266^00 -0.20