2. Halaman 1
Penyerapan Anggaran*
Pagu Rp 2.422.500.000
Rp 469.395.060Realisasi :
:
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
(Layanan)
19,38%
Pagu Rp 55.130.249.000
Rp 12.636.761.502Realisasi :
:
Layanan Perkantoran
(Layanan)
22,92%
Pagu Rp 680.100.000
Rp 40.692.000Realisasi :
:
5,98%
Layanan Pendidikan dan Pela han
(Layanan)
0%
Pagu Rp 150.000.000
Rp 0Realisasi :
:
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
(Layanan)
0%
Pagu Rp 60.025.000
Rp 0Realisasi :
:
Layanan Audit Internal
(Layanan)
3. Halaman 2
Penyerapan Anggaran
Pagu Rp 415.000.000
Rp 11.071.400Realisasi :
:
2,67%
Layanan Peneli an dan Pengembangan
(Layanan)
18,80%
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan
Pemerintah Daerah dalam Rangka Pengendalian
Kuan tas Penduduk (Wilayah)
Pagu Rp 771.400.000
Rp 145.035.600Realisasi :
:
Kesertaan Ber-KB melalui Peningkatan Akses dan
Kualitas Pelayanan KBKR yang Sesuai dengan
Standar Pelayanan (Peserta KB)
15,53%
Pagu Rp 642.246.000
Rp 99.743.450Realisasi :
: Pagu Rp 1.643.563.000
Rp 135.988.300Realisasi :
:
8,27%
Pembinaan Pembangunan Keluarga di
Seluruh Tingkatan Wilayah
(Wilayah)
Pagu Rp 8.191.416.000
Rp 576.128.650Realisasi :
:
7,03%
Penggerakkan Stakeholder Mitra Kerja serta Perubahan Sikap dan
Perilaku Masyarakat Berdasarkan Data dan Informasi yang Berbasis IT
dalam Program KKBPK (Wilayah)
4. Halaman 3
Penyerapan Anggaran
Pagu Rp 660.000.000
Rp 64.015.000Realisasi :
:
Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar
1000 HPK (Keluarga)
9,70%
Pagu Rp 4.196.526.000
Rp 0Realisasi :
:
Pemenuhan Ketersediaan Alokon di Faskes
(Faskes)
Pagu Rp 1.464.666.000
Rp 193.231.000Realisasi :
:
13,19%
Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi
Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu
(Kelompok)
Pagu Rp 137.500.000
Rp 20.785.000Realisasi :
:
15,12%
Peningkatan Pelayanan Ramah Lansia Melalui 7 (Tujuh)
Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan
Jangka Panjang Bagi Lansia (Kelompok BKL)
0%
*Sumber : E Monev SMART DJA