Dokumen tersebut merupakan rencana strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mamberamo Raya untuk periode 2017-2021. Rencana strategis ini mencakup program-program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah selama 5 tahun ke depan.
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
OPTIMASI PENDAPATAN
1. KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
TAHUN 2017 - 2021
RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA SKPD)
Kebijakan Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan Target (%) Pagu Indikatif (dalam ribu rupiah) Urusan
Unit Organisasi : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Halaman 1 dari 6
1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Kebijakan : Meningkatkan Kualitas SDM aparatur
01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Meningkatkan Sistem Pelayanan Adm
Perkantoran dalam menunjang
pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada
masyarakat
2.035.000 2.068.000 2.131.000 2.226.500 2.305.500
12.50012.50010.00010.0005.00001. Penyediaan jasa surat menyurat Lancar dan terlaksananya proses
pengadministrasian di dalam kantor
20 40 60 80 100
43.00039.00036.00033.00030.00002. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
dalam mendukung operasional dinas
20 40 60 80 100
25.00022.50020.00017.50015.00003. Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Terlaksananya Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan dalam
kegiatan operasional
20 40 60 80 100
150.000140.000130.000120.000120.00006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya Penyediaan Jasa
Pemeliharaan Kendaraan dan Perizinan
Dinas dalam mendukung operasional
dinas
20 40 60 80 100
260.000260.000260.000260.000260.00007. Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Terlaksananya Penyediaan Jasa Adm
Keuangan untuk 10 orang tenaga kontrak
dalam 1 (satu) tahun
20 40 60 80 100
20.00020.00020.00020.00020.00008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa
Keberihan Kantor agar kantor terlihat
bersih, nyaman dan rapih guna
meningkatkan pelayanan publik bagi
masyarakat
20 40 60 80 100
2. Kebijakan Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan Target (%) Pagu Indikatif (dalam ribu rupiah) Urusan
Unit Organisasi : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Halaman 2 dari 6
1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
60.00055.00050.00045.00040.00010. Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Pengadaan dan
Penyediaan Alat Tulis Kantor sebagai
sarana pendukung operasional dinas
20 40 60 80 100
80.00075.00070.00065.00060.00011. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Terlaksananya Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Kantor
20 40 60 80 100
60.00055.00050.00045.00040.00012. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Terlaksananya Penyediaan Komponen
Listrik/Penerangan dalam kantor
20 40 60 80 100
40.00035.00030.00025.00020.00013. Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor guna mendukung
operasional dinas
20 40 60 80 100
25.00022.50020.00017.50015.00015. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Terlaksananya Penyediaan Bahan-Bahan
Bacaan dan Peraturan-Peraturan guna
meningkatkan kemampuan Sumber Daya
Aparatur
20 40 60 80 100
250.000250.000250.000250.000250.00016. Penyediaan bahan logistik kantor Terlaksananya Penyediaan Bahan
Logistik Kantor yang mendukung
operasional dinas
20 40 60 80 100
95.00090.00090.00085.00085.00017. Penyediaan makanan dan
minuman
Terlaksananya Penyediaan Makanan
untuk Aparatur
20 40 60 80 100
750.000725.000700.000700.000700.00018. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam dan luar daerah
Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
bagi Aparatur
20 40 60 80 100
55.00050.00045.00040.00040.00021. penyediaan sarana dan prasarana
kantor
Terlaksananya Penyediaan Sarana dan
Prasarana Kantor bagi aparatur
20 40 60 80 100
280.000275.000250.000235.000235.00022. 20 40 60 80 100
100.000100.000100.000100.000100.00023. Rapat-rapat Koordinasi Bidang
Perekonomian
Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang
Pendapatan Daerah
20 40 60 80 100
02. 3.100.000 2.620.000 2.900.000 4.905.000 2.940.000
50.000100.000120.000170.000650.00005. 20 40 60 80 100
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Aparatur yang representative dalam
rangka pelaksanaan tugas yang
profesional
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya pengadaan kendaraan
dinas bagi aparatur
Penyediaan Informasi dan
Publikasi Pembangunan Kepada
Masyarakat
Terlaksananya Penyediaan Informasi dan
Publikasi Pendapatan Asli Daerah kepada
Masyarakat
3. Kebijakan Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan Target (%) Pagu Indikatif (dalam ribu rupiah) Urusan
Unit Organisasi : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Halaman 3 dari 6
1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
100.000100.000100.000100.000100.00006. Terlaksananya pengadaan perlengkapan di
rumah jabatan kepala dinas
20 40 60 80 100
250.000250.000250.000250.000250.00007. Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Terlaksananya pengadaan perlengkapan
gedung kantor dinas
20 40 60 80 100
250.000250.000250.000250.000250.00008. Pengadaan peralatan rumah
jabatan/dinas
Terlaksananya pengadaan peralatan di
rumah jabatan kepala dinas
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
150.000150.000150.000150.000150.00010. Pengadaan Meubeleur Terlaksanaya Pengadaan Mebeleur
Kantor
20 40 60 80 100
150.000150.000150.000150.000150.00011. Pengadaan Alat-Alat Studio Terlaksananya Pengadaan Alat-Alat
Studio
20 40 60 80 100
250.000250.000250.000250.000250.00020. 20 40 60 80 100
250.000250.000250.000250.000250.00021. Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Dinas
20 40 60 80 100
250.000250.000250.000250.000250.00022. 20 40 60 80 100
100.000100.000100.000100.000100.00026. Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
20 40 60 80 100
200.000200.000200.000200.000200.00028. Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
20 40 60 80 100
240.000235.000230.000150.000150.00041. Rehabilitasi sedang/berat rumah
dinas
Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat
rumah dinas
20 40 60 80 100
200.000150.000150.00042. Rehabilitasi sedang/berat rumah
gedung kantor
Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat
rumah gedung kantor
30 80 100
150.000100.000100.00044. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat
kendaraan dinas/operasional
30 60 100
100.000120.000100.000100.000100.00045. Monitoring , Evaluasi dan
Pelaporan
Terlaksananya Kegiatan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
20 40 60 80 100
200.00046. Pembangunan Papan Nama Kantor Terlaksananya Pembangunan Papan
Nama Kantor
100
Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinas
09. Pengadaan peralatan gedung kantor 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000Terlaksananya Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
jabatan
Terlaksananya Pemeliharan Rutin/Berkala
Rumah Jabatan Kepala Dinas
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas
4. Kebijakan Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan Target (%) Pagu Indikatif (dalam ribu rupiah) Urusan
Unit Organisasi : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Halaman 4 dari 6
1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
100.00047. Pembangunan Gudang/Rumah
Genset
Terlaksananya Pembangunan
Gudang/Rumah Genset
100
200.00048. Pengadaan Sound System Terlaksananya Pengadaan Sound System
Kantor
100
1.500.00051. Pembangunan Barak Pegawai Terlaksananya Pembangunan Barak
Pegawai BP2RD
100
03. Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Meningkatnya disiplin aparatur 0 0 140.000 120.000 105.000
45.000080.0000002. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas
Bagi Aparatur
- - 80 - 100
60.00060.00003. Pengadaan pakaian kerja lapangan Terlaksananya Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan bagi Aparatur
80 100
60.00004. Pengadaan pakaian KORPRI Terlaksananya Pengadaan Pakaian
KORPRI untuk Aparatur
100
60.00005. Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
100
05. Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya
aparatur dalam pelaksanaan tugas
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
20 40 60 80 100
Kebijakan : Meningkatkan pengelolaan Asrama
17. 1.820.000 2.635.000 3.350.000 4.140.000 4.305.000 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN
UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH
150.000150.000150.0000005. Terlaksananya Kegiatan Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah di Bidang
Pendapatan Daerah
- - 50 75 100
100.000100.00000019. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
Terlaksananya Kegiatan Intensifikasi dan
Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan
daerah
- - - 50 100
01. Pendidikan dan pelatihan formal 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan
bagi aparatur
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
Keuangan daerah
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
serta semakin profesionalnya aparatur
dalam pengelolaan keuangan daerah yang
bersumber dari Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
Penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang pajak daerah dan
retribusi
5. Kebijakan Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan Target (%) Pagu Indikatif (dalam ribu rupiah) Urusan
Unit Organisasi : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Halaman 5 dari 6
1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
440.000420.000400.000380.000360.00021. 20 40 60 80 100
250.000250.000250.0000023. - - 35 70 100
440.000420.000400.000380.000360.00024. 20 40 60 80 100
600.000600.000600.0001.000.000027. - 25 50 75 100
100.000125.000150.0000057. Penyusunan Standar Operasi dan
Prosedur Pelayanan Pajak dan
Retribusi Daerah
Terlaksananya Penyusunan Standar
Operasi dan Prosedur Pelayanan Pajak
dan Retribusi Daerah
- - 35 75 100
450.000425.000400.000375.000350.00058. 20 40 60 80 100
100.00075.00050.0000059. Terlaksananya Penagihan Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB-P2)
- - 35 70 100
00550.0000060. Pembuatan Sistem Pajak Bumi dan
Bangunan (SIMPBB)
Terlaksananya Pembuatan Sistem Pajak
Bumi dan Bangunan (SIM PBB)
- - 100 - -
150.000150.000150.000150.000150.00082. Sosialisasi Peraturan Daerah
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
20 40 60 80 100
0000600.00083. Pembuatan Sistem Aplikasi Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
Terlaksananya Pembangunan Sistem
Aplikasi Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
100 - - - -
150.000175.000200.000350.000084. Pemeliharaan dan Pendampingan
Sistem Aplikasi Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
Terlaksananya Pemeliharaan dan
Pendampingan Sistem Aplikasi Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
- 25 50 75 100
450.000600.00000085. Pembuatan Sistem Informasi
Geografis Pajak Bumi dan
Bangunan
Terlaksananya Pembuatan Sistem
Informasi Geografis Pajak Bumi dan
Bangunan (SIG PBB)
- - - 50 100
300.000000086. Pemeliharaan dan Pendampingan
Sistem Informasi Geografis Pajak
Bumi dan Bangunan
Terlaksananya Pemeliharaan dan
Pendampingan Sistem Informasi
Geografis Pajak Bumi dan Bangunan
(SIG PBB)
- - - - 100
Pendataan dan Pengolahan dan
Penetapan Data Wajib Pajak dan
Retribusi Daerah
Terlaksananya Kegiatan Pendataan dan
Pengolahan dan Penetapan Data Wajib
Pajak dan Retribusi Daerah
Sosialisasi Peraturan Daerah
tentang PBB
Terselanggaranya Sosialisasi Peraturan
Daerah tentang PBB
Pembukuan dan Pelaporan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
Terlaksananya Pembukuan dan Pelaporan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Penagihan Pajak Bumi dan
Bangunan
Penagihan dan Pembukuan
Pelaporan
Terlaksananya Penagihan dan
Pembukuan Pelaporan
Pendataan dan Pembuatan Peta
PBB P2
Terlaksananya Pendataan dan Pembuatan
Peta PBB P2 (Kasonaweja dan
Burmeso)
6. Kebijakan Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan Target (%) Pagu Indikatif (dalam ribu rupiah) Urusan
Unit Organisasi : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Halaman 6 dari 6
1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
50.00050.00050.0000087. Uji Petik Penerimaan Pajak dan
Retribusi Daerah
Terlaksananya Kegiatan Uji Petik
Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
- - 35 70 100
150.000150.00000088. Pemutakhiran data base wajib
pajak daerah dan retribusi daerah
Terlaksananya Pemutakhiran data base
wajib pajak daerah dan retribusi daerah
- - - 50 100
150.000150.00000089. Pemutakhiran data base wajib
pajak PBB
Terlaksananya Pemutakhiran data base
wajib pajak PBB
- - - 50 100
275.000300.00000090. - - - 50 100
9.955.50011.691.5007.623.000 8.821.0007.255.000Total
Burmeso, 1 Desember 2017
Pemeliharaan dan Pendampingan
Sistem Aplikasi Pajak Bumi dan
Bangunan
Terlaksananya Pemeliharaan dan
Pendampingan Sistem Aplikasi Pajak
Bumi dan Bangunan (SIM PBB)