รายงานผลการปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255825582558
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยางตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยางตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
งานนโยบายและแผน สานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 12 พฤศจิกายน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
- 2 -
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
**********************************
ตามที่กระผม นายคาแดง เกษชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง ได้แถลง
นโยบายการบริหารราชการ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้
กาหนดนโยบายในการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยางไว้รวม 8 ด้าน ดังนี้
1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จะมุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็น
มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การเกษตร และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนความสะดวก ความปลอดภัย ความเพียงพอ และความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
2. นโยบายด้านการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา จะมุ่งมั่นพัฒนาการ
บริหารจัดการ การศึกษาให้มีมาตรฐาน มีการเรียนรู้ของประชาชนในตาบล ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม
วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน
3. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน จะเน้น และให้
ความสาคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มพลัง
มวลชน องค์กรภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมบริหารราชการ
4. นโยบายด้านการบริการประชาชน จะมุ่งมั่นการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในทุก
พื้นที่ ให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
5. นโยบายด้านการสาธารณสุข การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จะมุ่งเน้นการบริการ
ด้านสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง ตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดแก่ประชาชนในตาบลให้มี
สุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจและจะอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตาบลห้วยยางไว้
6. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต จะส่งเสริมและสนับสนุนให้
ตาบลห้วยยางทุกหมู่บ้านมีความปลอดภัย น่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น สร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 58/5 วรรคที่ 5 และวรรคที่ 6
กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทารายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประจาทุกปี จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้
วิสัยทัศน์
"พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง ให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน ควบคู่ธรรมาภิบาล
เน้นสวัสดิการคุณภาพชีวิต และภารกิจจัดการศึกษา พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง"
พันธกิจ
1. พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน
2. พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
- 3 -
3. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษา
5. บารุงศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการบริหารและการท่องเที่ยว
7. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. จัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์
9. ส่งเสริมให้มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
10. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ห้วยยาง ได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ผิวจราจร ระบบการระบายน้า
และสะพาน
2. บารุงรักษา ขยายเขต ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
3. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ระบบน้าประปา
4. พัฒนาระบบจราจร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1. ส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพ ขยายโอกาสในการพัฒนาอาชีพและการสร้างรายได
2. ส่งเสริมการนาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
1. สงเคราะห์ และสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
2. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จัดระเบียบชุมชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
3. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. จัดบริการสาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
5. ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ
6. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
7. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต
8. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
2. บริหารจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า
4. พัฒนาแหล่งน้า
5. พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
1. สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- 4 -
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ส่งเสริมสร้างความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสามัคคีใน
ชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และมีทัศนคติที่ดี
2. อาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องอานวยความสะดวก
3. คุณภาพการให้บริการ และการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนอื่น
5. การจัดเก็บรายได้ของ อบต.
6. ระบบสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์
ในการนี้ ขอสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยแยกรายละเอียด
การพัฒนาตามนโยบายการบริหารราชการ ความละเอียดตามที่ได้แถลงไปแล้วนั้น ดังนี้
1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีโครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน 13 โครงการ
ใช้งบประมาณ 2,037,250.74 บาท รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1
ที่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 158,500.00
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 159,000.00
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 197,000.00
4 โครงการก่อสร้างถนนคันดิน สายไร่นาสีดา ม.10 48,500.00
5 โครงการก่อสร้างถนนคันดินสายไร่นาสีดา ม.4 137,000.00
6 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อส่งน้า ม.7 98,500.00
7 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อส่งน้า ม.8 76,500.00
8 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า พร้อมหม้อแปลง ม.1 233,121.97 อุดหนุน กฟภ.พิบูลฯ
9 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า พร้อมหม้อแปลง ม.2 333,131.66 อุดหนุน กฟภ.พิบูลฯ
10 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า พร้อมหม้อแปลง ม.3 252,960.84 อุดหนุน กฟภ.พิบูลฯ
11 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า พร้อมหม้อแปลง ม.9 262,536.27 อุดหนุน กฟภ.พิบูลฯ
12 โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ อบต. 65,500.00
13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. 15,000.00
รวม 2,037,250.74
- 5 -
2. นโยบายด้านการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีโครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน 24 โครงการ
งบประมาณ 9,236,555.58 บาท รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2
ที่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
1 อุดหนุนงานรัฐพิธี อาเภอโขงเจียม 5,000.00
2 จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 7 อัตรา 352,762.00
3 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2558 49,000.00
4 โครงการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของ ศพด. ปี 2558 19,500.00
5 โครงการจัดทามาตรฐานเพื่อการประเมินฯ 9,989.00
6 ค่าตรวจวิเคราะห์นมตัวอย่าง UHT 5,300.00
7 ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ศพด. 6 ศูนย์ 1,029,464.98 จ่ายแล้ว 10 เดือน
8 ค่าอาหารเสริม (นม) 2,726,358.60
9 ค่าอาหารกลางวัน รร.บ้านห้วยยาง 1,392,000.00 อุดหนุน รร.
10 ค่าอาหารกลางวัน รร.บ้านนาบัว 660,000.00 อุดหนุน รร.
11 ค่าอาหารกลางวัน รร.บ้านดงดิบ 548,000.00 อุดหนุน รร.
12 ค่าอาหารกลางวัน รร.บ้านบะไห 652,000.00 อุดหนุน รร.
13 ค่าอาหารกลางวัน รร.บ้านโพนแพง 435,120.00 อุดหนุน รร.
14 ค่าอาหารกลางวัน รร.บ้านดงแถบ 632,000.00 อุดหนุน รร.
15 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ อบต. 126,745.00
16 โครงการกาชาดปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี 5,000.00 อุดหนุนจังหวัด
17 โครงการแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 10,000.00 อุดหนุนจังหวัด
18 โครงการแห่เทียนพรรษาอาเภอโขงเจียม 15,000.00 อุดหนุนอาเภอ
19 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2557 50,000.00
20 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ฯ 243,631.00
21 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด 89,985.00
22 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น 129,800.00
23 โครงการปกป้องและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ 19,900.00
24 โครงการร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์อาเภอโขงเจียม 30,000.00
รวม 9,236,555.58
- 6 -
3. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีโครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน 14 โครงการ
งบประมาณ 624,962.00 บาท รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3
ที่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
1 จ้างเหมาบุคคลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 54,000.00
2 จ้างเหมาบุคคลทาความสถานที่ราชการ 60,000.00
3 ตัดเย็บผ้าม่านห้องประชุม อบต.ห้วยยาง 30,000.00
4 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ อบต.ห้วยยาง 8,000.00
5 โครงการอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงานฯ 97,577.00
6 จัดซื้อชุดรับรองแขก 60,000.00
7 จัดซื้อโต๊ะประชุมสภา 44,800.00
8 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง 66,000.00
9 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง 8,600.00
10 จัดซื้อเครื่องสารองไฟ 2 เครื่อง 6,000.00
11 จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 1 เครื่อง 10,000.00
12 โครงการประชาคมเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 30,000.00
13 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และคืนความสุขฯ 119,985.00
14 โครงปรับปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 30,000.00 อุดหนุนอาเภอ
รวม 624,962.00
4. นโยบายด้านการบริการประชาชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีโครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน 16 โครงการ
งบประมาณ 1,065,398.00 บาท รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4
ที่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
1 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 10 45,800.00
2 ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตสานักงาน 28,783.00
3 จัดซื้อยางรถยนต์บรรทุกน้า 49,600.00
4 จ้างเหมาบุคคลด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 132,000.00
5 จ้างเหมาบุคคลซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้า 42,035.00
6 จัดซื้อเครื่องตบดิน 1 เครื่อง 18,900.00
7 จัดซื้อเครี่องเจาะกระแทกคอนกรีต 1 เครื่อง 29,200.00
8 จัดซื้อเต็นท์ 4 หลัง 99,600.00
9 จ้างเหมาบุคคลเพื่อเปิด – ปิด น้าประปา 250,800.00
10 จัดซื้อวัสดุอื่น (คลอรีนและสารส้ม) 60,000.00
11 จัดซื้อถังบรรจุน้าประปา 36,000.00
- 7 -
12 จัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบมอเตอร์ไฟฟ้า 15,000.00
13 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อปพร. (ตั้งจุดเวรยาม) 97,680.00
14 จัดซื้อวัสดุดับเพลิง (ถังดับเพลิงประจาจุดเสี่ยงในตาบล) 30,000.00
15 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร. (เพื่อบริการประชาชน) 100,000.00
16 จัดซื้อสายส่งน้าดับเพลิง 30,000.00
รวม 1,065,398.00
5. นโยบายด้านการสาธารณสุข การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีโครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน 10 โครงการ
งบประมาณ 1,149,394.00 บาท รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 5
ที่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
1 โครงการศึกษาดูงานในการจัดการฝายมีชีวิตฯ 77,500.00
2 จ้างเหมาบุคคลประจาหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 324,000.00
3 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 44,000.00
4 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 300,058.00
5 โครงการสาธารณสุขชุมชนมูลฐาน 82,500.00 อุดหนุน อสม.
6 จัดซื้อถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ 1 ถัง 10,800.00
7 ก่อสร้างฝายชะลอน้า 50,000.00
8 โครงการปลูกป่าเพื่อแม่ ตามพระราชดาริฯ 50,000.00
9 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 89,990.00
10 กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล 120,546.00 อุดหนุน รพ.สต.นาบัว
รวม 1,149,394.00
6. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีโครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน 11 โครงการ
งบประมาณ 270,257.00 บาท รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 6
ที่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
1 จัดซื้อตู้แสดงสินค้า OTop 15,000.00
2 จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การชาระภาษี 2,304.00
3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 25,000.00 อุดหนุน รร.ในเขตตาบล
4 โครงการให้ความรู้การผลิตน้าส้มควันไม้ 4,980.00
5 โครงการให้ความรู้ในการเพาะพันธ์กล้าไม้ 10,000.00
6 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 28,163.00
7 โครงการอบรมพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนฯ 50,000.00
8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 50,000.00
- 8 -
9 โครงการอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนศึกษาประวัติศาสตร์ฯ 25,000.00
10 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 29,810.00
11 เงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ 30,000.00 รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รวม 270,257.00
รายจ่ายค้างจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีโครงการที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ และส่วนการคลังได้ขอ
อนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีเรียบร้อยแล้ว มีจานวน 7 โครงการ งบประมาณ 1,046,981.00 บาท
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 7
ที่ โครงการ ก่อหนี้ผูกพัน หมายเหตุ
1 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายแก้งเพี้ย 91,500.00
2 โครงการต่อเติมอาคารเก็บของที่ทาการ อบต. 238,500.00
3 ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ศพด. 6 ศูนย์ 216,981.00 2 เดือน(ต.ค.–พ.ย.)
4 ค่าตอบแทนพนักงานส่วนตาบลเป็นกรณีพิเศษ - บริหารทั่วไป 276,830.00
5 ค่าตอบแทนพนักงานส่วนตาบลเป็นกรณีพิเศษ – บริหารงานคลัง 60,720.00
6 ค่าตอบแทนพนักงานส่วนตาบลเป็นกรณีพิเศษ – เคหะชุมชน 49,650.00
7 ค่าตอบแทนพนักงานส่วนตาบลเป็นกรณีพิเศษ – บริหารการศึกษาฯ 112,800.00
รวม 1,046,981.00
นโยบายเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสภาฯ ให้จ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นการเร่งด่วน จานวน 13 โครงการ
งบประมาณ 2,011,500.00 บาท รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 8
ที่ โครงการ
งบประมาณ
(จ่ายขาดเงินสะสม)
หมายเหตุ
1 ปรับปรุงถนนคันดินสายข้าง รร.บ้านบะไห – วัดภูถ้าสิงห์ ม.7 84,500.00
2 ปรับปรุงสะพานไม้ร้องผักหนาม บ้านโพนแพง ม.4 53,500.00
3 ปรับปรุงท่อระบายน้า บ้านดงดิบ ม.5 47,700.00
4 ปรับปรุงสะพานไม้ หนองฮี – หนองไผ่ ม.2 96,500.00
5 ปรับปรุงถนนคันดิน บ้านดงแถบ ม.6 82,300.00
6 ปรับปรุงถนนคันดิน บ้านโพนแพง ม.4 47,500.00
7 ปรับปรุงถนนคอนกรีต บ้านนาดอนใหญ่ ม.11 74,500.00
8 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายดงดิบ – นาขามป้อม 615,000.00
9 ปรับปรุงถนนลูกรังสาย โพนแพง – ดงดิบ 287,000.00
10 ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านดงแถบ ม.10 45,500.00
- 9 -
11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแถบ ม.10 35,500.00
12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดอนใหญ่ ม.11 205,000.00
13 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาบัว ม.9 337,000.00
รวม 2,011,500.00
เงินอุดหนุน
มีการดาเนินโครงการจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ซึ่งดาเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 7 โครงการ งบประมาณ 5,056,643.00 บาท
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 9
ที่ โครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายเหตุ
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดอนใหญ่ ม.11 177,000.00 งบปี 57
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแพง ม.4
(บ้านนายจวน – บ้านนายคา)
241,680.00 งบปี 57
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแพง ม.4 77,900.00 งบปี 57
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงดิบ ม.5
(บ้านนายสินชัย – บ้านนายบุญมา)
178,000.00 งบปี 57
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดอนใหญ่ ม.11
(ซอย 1 บ้านนาดอนใหญ่)
175,063.00 งบปี 57
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงดิบ -หนองฮี
ม.5
2,690,000.00 งบปี 57
7 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบัว ม.3 1,517,000.00 งบปี 58
รวม 5,056,643.00
เงินอุดหนุน
มีการดาเนินโครงการจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินโครงการ จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 2,372,000.00 บาท รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 10
ที่ โครงการ
เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ
หมายเหตุ
1 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบะไห ม.7 2,372,000.00 งบปี 58
รวม 2,372,000.00
- 10 -
เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์
มีการดาเนินงานการจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จานวน 5 รายการ งบประมาณ 9,488,500.00 บาท รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 11
ที่ โครงการ รับเงินอุดหนุน หมายเหตุ
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,897,000.00
2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,135,200.00
3 สนับสนุนการเรียนการสอน 220,150.00
4 ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 16,000.00
5 ค่าวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 220,150.00
รวม 9,488,500.00
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 113 รายการ/โครงการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 30,940,460.32 บาท รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 12
ที่ ประเภทงบประมาณ จานวน
รายการ/โครงการ
งบประมาณ
1 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 88 14,383,817.32
2 จ่ายขาดเงินสะสม 13 2,011,500.00
3 เงินอุดหนุน – ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 7 5,056,643.00
4 เงินอุดหนุนทั่วไป – ระบุวัตถุประสงค์ 5 9,488,500.00
รวม 113 30,940,460.32
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีรายการค้างจ่าย รอการเบิกจ่าย รอการส่งมอบงาน ที่ยัง
เบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 8 รายการ/โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น
3,418,981.00 บาท รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 13
ที่ ประเภทงบประมาณ จานวน
รายการ/โครงการ
งบประมาณ
1 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 7 1,046,981.00
2 เงินอุดหนุน – ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 1 2,372,000.00
รวม 8 3,418,981.00
- 11 -
สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการ
ตามรายละเอียดที่นาเสนอไปข้างต้น ทาให้สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการใช้
จ่ายงบประมาณในการบริหารราชการเพื่อพัฒนาตาบลห้วยยาง โดยคานวณรวมงบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว
งบประมาณที่ค้างจ่าย รวมถึงเงินอุดหนุนทุกประเภท พบว่ามีจานวนทั้งสิ้น 121 โครงการ/รายการ
รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 34,359,441.32 บาท ซึ่งจาแนกตามนโยบายได้ ดังนี้
ตารางที่ 14
ที่ ประเภทงบประมาณ จานวน
รายการ/โครงการ
งบประมาณ
1 นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 35 10,290,393.74
2 นโยบายด้านการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 29 11,426,836.58
3 นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 18 1,124,962.00
4 นโยบายด้านการบริการประชาชน 16 1,065,398.00
5 นโยบายด้านการสาธารณสุข การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 10 1,149,394.00
6 นโยบายด้านการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต 13 9,302,457.00
รวม 121 34,359,441.32
- 12 -
นอกเหนือจากการพัฒนาตามรายละเอียดข้างต้นนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 องค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยยาง ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย ตามหลักเกณฑ์
ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ฯ และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง ได้จัดตั้งงบประมาณ ไว้ในหมวดงบกลาง ประเภทเงิน
สารองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นร่ายจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และมีประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจานวนหลายราย ดังต่อไปนี้
ที่ รายชื่อผู้ประสบภัย บ้านเลขที่ หมู่ที่ หมู่บ้าน
ประเภท
สาธารณภัย
งบประมาณ
ช่วยเหลือ
1 นายกาวิน จันทร์อบ 112/1 4 โพนแพง วาตภัย 2,325.00
2 นางเกสร ประมวล 121 5 ดงดิบ อัคคีภัย 1,130.00
3 นายขา ทาลา 215 4 โพนแพง วาตภัย 300.00
4 นางคาภา เวชสาร 23/1 4 โพนแพง วาตภัย 815.00
5 นายทอน ไชโย 88 4 โพนแพง วาตภัย 5,550.00
6 นายเทียนชัย คามั่น 173 2 หนองฮี วาตภัย 3,600.00
7 นายสนั่น พรมโคตร - 6 ดงแถบ อัคคีภัย 14,924.00
8 นายนพดล มนตรี 37 4 โพนแพง วาตภัย 600.00
9 นางหอม หวังดี 197 5 ดงดิบ อัคคีภัย 3,750.00
10 นายบุญโฮม ชื่นชม 71 4 โพนแพง อัคคีภัย 2,290.00
11 นายบุญมี นามเวช 9 5 ดงดิบ วาตภัย 2,700.00
12 นายพรชัย บุตรศรี 244 7 บะไห อัคคีภัย 13,202.00
13 นางพรภินันท์ ชยนันท์เปรมสิน 234 6 ดงแถบ อัคคีภัย 5,740.00
14 นางวิลัย ทัดศรี 28 9 นาบัว อัคคีภัย 7,794.00
15 นางไพบูลย์ อุปถัมภ์ 74 1 ห้วยยาง วาตภัย 2,100.00
16 นายเมฆิน สิงห์ไชย 210 5 ดงดิบ วาตภัย 2,160.00
17 นางยุพาพร ถมบัติ 28 4 โพนแพง วาตภัย 1,050.00
18 นายสมนึก ศรีตะเขต 133 4 โพนแพง วาตภัย 360.00
19 นายสมศรี สายตา 167 4 โพนแพง วาตภัย 2,100.00
20 นายสมัย ภูประกอบ 194 4 โพนแพง วาตภัย 800.00
21 นายสาลี จันทร์สุข 94 2 หนองฮี วาตภัย 3,600.00
22 นายสุนหลี ศรีบุระ 82 2 หนองฮี อัคคีภัย 4,950.00
23 นางหนูพิศ ทัดศรี 151 4 โพนแพง วาตภัย 2,100.00
24 นางหนูสิน สัมมาวงค์ 25/1 4 โพนแพง วาตภัย 2,660.00
25 นางนงคาร จวงจันทร์ 165 1 ห้วยยาง อัคคีภัย 4,950.00
26 นางอินปง ฐิตะสาร 98 9 นาบัว วาตภัย 240.00
รวมทั้งสิ้น 91,790.00
- 13 -
- 14 -
ตั้งจุดตรวจ อปพร. เพื่ออานวยความสะดวก และรักษาความเรียบร้อยในชุมชน
โครงการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์และคืนความสุขให้กับประชาชน
- 15 -
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
- 16 -
โครงการอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
โครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม
- 17 -
กิจกรรมต้อนรับนายอาเภอโขงเจียม
กิจกรรมการต้อนรับนายอาเภอโขงเจียม
- 18 -
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์
ให้การต้อนรับหน่วยงานต่างๆ
- 19 -
ให้การต้อนรับหน่วยงานต่างๆ
โครงการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2558
- 20 -
โครงการปลูกป่าเพื่อแม่ ตามพระราชดาริฯ
พิธีการถวายเทียนพรรษา
- 21 -
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปี 2588
- 22 -
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อปพร. อบต.สร้างถ่อน้อย
การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- 23 -
โครงการประชุมประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2558
ต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในพิธีเปิดน้าตกถ้าพวง
- 24 -
ร่วมถวายพระพร 12 สิงหาคม 2558 ณ ที่ว่าการอาเภอโขงเจียม
สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทางาน - การอบรม Recap
- 25 -
สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทางาน – การอบรมหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน
สสจ. สสอ. รพ.โขงเจียม เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ห้วยยาง
- 26 -
ขอขอบพระคุณ
ยึดมั่น ในหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ตามแนวพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียง
จัดสถานที่ให้มีการอบรม พัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายตาบลสุขภาวะ (Tcnap)
งานนโยบายและแผน สานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง

รายงานผลการปฏิบัติงาน

  • 1.
    รายงานผลการปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 255825582558 ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยางตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยางตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง งานนโยบายและแผน สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 12 พฤศจิกายน
  • 2.
  • 3.
    - 2 - รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ********************************** ตามที่กระผม นายคาแดง เกษชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง ได้แถลง นโยบายการบริหารราชการ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ กาหนดนโยบายในการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยางไว้รวม 8 ด้าน ดังนี้ 1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จะมุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็น มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การเกษตร และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมี ประสิทธิภาพ ตลอดจนความสะดวก ความปลอดภัย ความเพียงพอ และความสอดคล้องกับแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง 2. นโยบายด้านการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา จะมุ่งมั่นพัฒนาการ บริหารจัดการ การศึกษาให้มีมาตรฐาน มีการเรียนรู้ของประชาชนในตาบล ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน 3. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน จะเน้น และให้ ความสาคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มพลัง มวลชน องค์กรภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมบริหารราชการ 4. นโยบายด้านการบริการประชาชน จะมุ่งมั่นการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในทุก พื้นที่ ให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 5. นโยบายด้านการสาธารณสุข การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จะมุ่งเน้นการบริการ ด้านสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง ตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดแก่ประชาชนในตาบลให้มี สุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจและจะอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตาบลห้วยยางไว้ 6. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ ตาบลห้วยยางทุกหมู่บ้านมีความปลอดภัย น่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น สร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 58/5 วรรคที่ 5 และวรรคที่ 6 กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทารายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประจาทุกปี จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ วิสัยทัศน์ "พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง ให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน ควบคู่ธรรมาภิบาล เน้นสวัสดิการคุณภาพชีวิต และภารกิจจัดการศึกษา พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง" พันธกิจ 1. พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 2. พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
  • 4.
    - 3 - 3.อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษา 5. บารุงศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการบริหารและการท่องเที่ยว 7. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8. จัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ 9. ส่งเสริมให้มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 10. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ห้วยยาง ได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ผิวจราจร ระบบการระบายน้า และสะพาน 2. บารุงรักษา ขยายเขต ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 3. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ระบบน้าประปา 4. พัฒนาระบบจราจร ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1. ส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพ ขยายโอกาสในการพัฒนาอาชีพและการสร้างรายได 2. ส่งเสริมการนาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 1. สงเคราะห์ และสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 2. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จัดระเบียบชุมชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด 3. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4. จัดบริการสาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 5. ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 6. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 7. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต 8. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 2. บริหารจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน 3. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า 4. พัฒนาแหล่งน้า 5. พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 1. สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  • 5.
    - 4 - 2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. ส่งเสริมสร้างความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสามัคคีใน ชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และมีทัศนคติที่ดี 2. อาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องอานวยความสะดวก 3. คุณภาพการให้บริการ และการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน 4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนอื่น 5. การจัดเก็บรายได้ของ อบต. 6. ระบบสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ ในการนี้ ขอสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยแยกรายละเอียด การพัฒนาตามนโยบายการบริหารราชการ ความละเอียดตามที่ได้แถลงไปแล้วนั้น ดังนี้ 1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีโครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน 13 โครงการ ใช้งบประมาณ 2,037,250.74 บาท รายละเอียดดังนี้ ตารางที่ 1 ที่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 158,500.00 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 159,000.00 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 197,000.00 4 โครงการก่อสร้างถนนคันดิน สายไร่นาสีดา ม.10 48,500.00 5 โครงการก่อสร้างถนนคันดินสายไร่นาสีดา ม.4 137,000.00 6 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อส่งน้า ม.7 98,500.00 7 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อส่งน้า ม.8 76,500.00 8 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า พร้อมหม้อแปลง ม.1 233,121.97 อุดหนุน กฟภ.พิบูลฯ 9 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า พร้อมหม้อแปลง ม.2 333,131.66 อุดหนุน กฟภ.พิบูลฯ 10 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า พร้อมหม้อแปลง ม.3 252,960.84 อุดหนุน กฟภ.พิบูลฯ 11 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า พร้อมหม้อแปลง ม.9 262,536.27 อุดหนุน กฟภ.พิบูลฯ 12 โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ อบต. 65,500.00 13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. 15,000.00 รวม 2,037,250.74
  • 6.
    - 5 - 2.นโยบายด้านการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีโครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน 24 โครงการ งบประมาณ 9,236,555.58 บาท รายละเอียดดังนี้ ตารางที่ 2 ที่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 1 อุดหนุนงานรัฐพิธี อาเภอโขงเจียม 5,000.00 2 จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 7 อัตรา 352,762.00 3 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2558 49,000.00 4 โครงการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของ ศพด. ปี 2558 19,500.00 5 โครงการจัดทามาตรฐานเพื่อการประเมินฯ 9,989.00 6 ค่าตรวจวิเคราะห์นมตัวอย่าง UHT 5,300.00 7 ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ศพด. 6 ศูนย์ 1,029,464.98 จ่ายแล้ว 10 เดือน 8 ค่าอาหารเสริม (นม) 2,726,358.60 9 ค่าอาหารกลางวัน รร.บ้านห้วยยาง 1,392,000.00 อุดหนุน รร. 10 ค่าอาหารกลางวัน รร.บ้านนาบัว 660,000.00 อุดหนุน รร. 11 ค่าอาหารกลางวัน รร.บ้านดงดิบ 548,000.00 อุดหนุน รร. 12 ค่าอาหารกลางวัน รร.บ้านบะไห 652,000.00 อุดหนุน รร. 13 ค่าอาหารกลางวัน รร.บ้านโพนแพง 435,120.00 อุดหนุน รร. 14 ค่าอาหารกลางวัน รร.บ้านดงแถบ 632,000.00 อุดหนุน รร. 15 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ อบต. 126,745.00 16 โครงการกาชาดปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี 5,000.00 อุดหนุนจังหวัด 17 โครงการแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 10,000.00 อุดหนุนจังหวัด 18 โครงการแห่เทียนพรรษาอาเภอโขงเจียม 15,000.00 อุดหนุนอาเภอ 19 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2557 50,000.00 20 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ฯ 243,631.00 21 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด 89,985.00 22 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น 129,800.00 23 โครงการปกป้องและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ 19,900.00 24 โครงการร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์อาเภอโขงเจียม 30,000.00 รวม 9,236,555.58
  • 7.
    - 6 - 3.นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีโครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน 14 โครงการ งบประมาณ 624,962.00 บาท รายละเอียดดังนี้ ตารางที่ 3 ที่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 1 จ้างเหมาบุคคลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 54,000.00 2 จ้างเหมาบุคคลทาความสถานที่ราชการ 60,000.00 3 ตัดเย็บผ้าม่านห้องประชุม อบต.ห้วยยาง 30,000.00 4 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ อบต.ห้วยยาง 8,000.00 5 โครงการอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงานฯ 97,577.00 6 จัดซื้อชุดรับรองแขก 60,000.00 7 จัดซื้อโต๊ะประชุมสภา 44,800.00 8 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง 66,000.00 9 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง 8,600.00 10 จัดซื้อเครื่องสารองไฟ 2 เครื่อง 6,000.00 11 จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 1 เครื่อง 10,000.00 12 โครงการประชาคมเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 30,000.00 13 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และคืนความสุขฯ 119,985.00 14 โครงปรับปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 30,000.00 อุดหนุนอาเภอ รวม 624,962.00 4. นโยบายด้านการบริการประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีโครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน 16 โครงการ งบประมาณ 1,065,398.00 บาท รายละเอียดดังนี้ ตารางที่ 4 ที่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 1 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 10 45,800.00 2 ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตสานักงาน 28,783.00 3 จัดซื้อยางรถยนต์บรรทุกน้า 49,600.00 4 จ้างเหมาบุคคลด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 132,000.00 5 จ้างเหมาบุคคลซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้า 42,035.00 6 จัดซื้อเครื่องตบดิน 1 เครื่อง 18,900.00 7 จัดซื้อเครี่องเจาะกระแทกคอนกรีต 1 เครื่อง 29,200.00 8 จัดซื้อเต็นท์ 4 หลัง 99,600.00 9 จ้างเหมาบุคคลเพื่อเปิด – ปิด น้าประปา 250,800.00 10 จัดซื้อวัสดุอื่น (คลอรีนและสารส้ม) 60,000.00 11 จัดซื้อถังบรรจุน้าประปา 36,000.00
  • 8.
    - 7 - 12จัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบมอเตอร์ไฟฟ้า 15,000.00 13 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อปพร. (ตั้งจุดเวรยาม) 97,680.00 14 จัดซื้อวัสดุดับเพลิง (ถังดับเพลิงประจาจุดเสี่ยงในตาบล) 30,000.00 15 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร. (เพื่อบริการประชาชน) 100,000.00 16 จัดซื้อสายส่งน้าดับเพลิง 30,000.00 รวม 1,065,398.00 5. นโยบายด้านการสาธารณสุข การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีโครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน 10 โครงการ งบประมาณ 1,149,394.00 บาท รายละเอียดดังนี้ ตารางที่ 5 ที่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 1 โครงการศึกษาดูงานในการจัดการฝายมีชีวิตฯ 77,500.00 2 จ้างเหมาบุคคลประจาหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 324,000.00 3 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 44,000.00 4 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 300,058.00 5 โครงการสาธารณสุขชุมชนมูลฐาน 82,500.00 อุดหนุน อสม. 6 จัดซื้อถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ 1 ถัง 10,800.00 7 ก่อสร้างฝายชะลอน้า 50,000.00 8 โครงการปลูกป่าเพื่อแม่ ตามพระราชดาริฯ 50,000.00 9 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 89,990.00 10 กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล 120,546.00 อุดหนุน รพ.สต.นาบัว รวม 1,149,394.00 6. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีโครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน 11 โครงการ งบประมาณ 270,257.00 บาท รายละเอียดดังนี้ ตารางที่ 6 ที่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 1 จัดซื้อตู้แสดงสินค้า OTop 15,000.00 2 จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การชาระภาษี 2,304.00 3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 25,000.00 อุดหนุน รร.ในเขตตาบล 4 โครงการให้ความรู้การผลิตน้าส้มควันไม้ 4,980.00 5 โครงการให้ความรู้ในการเพาะพันธ์กล้าไม้ 10,000.00 6 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 28,163.00 7 โครงการอบรมพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนฯ 50,000.00 8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 50,000.00
  • 9.
    - 8 - 9โครงการอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนศึกษาประวัติศาสตร์ฯ 25,000.00 10 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 29,810.00 11 เงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ 30,000.00 รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 270,257.00 รายจ่ายค้างจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีโครงการที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ และส่วนการคลังได้ขอ อนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีเรียบร้อยแล้ว มีจานวน 7 โครงการ งบประมาณ 1,046,981.00 บาท รายละเอียดดังนี้ ตารางที่ 7 ที่ โครงการ ก่อหนี้ผูกพัน หมายเหตุ 1 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายแก้งเพี้ย 91,500.00 2 โครงการต่อเติมอาคารเก็บของที่ทาการ อบต. 238,500.00 3 ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ศพด. 6 ศูนย์ 216,981.00 2 เดือน(ต.ค.–พ.ย.) 4 ค่าตอบแทนพนักงานส่วนตาบลเป็นกรณีพิเศษ - บริหารทั่วไป 276,830.00 5 ค่าตอบแทนพนักงานส่วนตาบลเป็นกรณีพิเศษ – บริหารงานคลัง 60,720.00 6 ค่าตอบแทนพนักงานส่วนตาบลเป็นกรณีพิเศษ – เคหะชุมชน 49,650.00 7 ค่าตอบแทนพนักงานส่วนตาบลเป็นกรณีพิเศษ – บริหารการศึกษาฯ 112,800.00 รวม 1,046,981.00 นโยบายเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสภาฯ ให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นการเร่งด่วน จานวน 13 โครงการ งบประมาณ 2,011,500.00 บาท รายละเอียดดังนี้ ตารางที่ 8 ที่ โครงการ งบประมาณ (จ่ายขาดเงินสะสม) หมายเหตุ 1 ปรับปรุงถนนคันดินสายข้าง รร.บ้านบะไห – วัดภูถ้าสิงห์ ม.7 84,500.00 2 ปรับปรุงสะพานไม้ร้องผักหนาม บ้านโพนแพง ม.4 53,500.00 3 ปรับปรุงท่อระบายน้า บ้านดงดิบ ม.5 47,700.00 4 ปรับปรุงสะพานไม้ หนองฮี – หนองไผ่ ม.2 96,500.00 5 ปรับปรุงถนนคันดิน บ้านดงแถบ ม.6 82,300.00 6 ปรับปรุงถนนคันดิน บ้านโพนแพง ม.4 47,500.00 7 ปรับปรุงถนนคอนกรีต บ้านนาดอนใหญ่ ม.11 74,500.00 8 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายดงดิบ – นาขามป้อม 615,000.00 9 ปรับปรุงถนนลูกรังสาย โพนแพง – ดงดิบ 287,000.00 10 ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านดงแถบ ม.10 45,500.00
  • 10.
    - 9 - 11ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแถบ ม.10 35,500.00 12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดอนใหญ่ ม.11 205,000.00 13 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาบัว ม.9 337,000.00 รวม 2,011,500.00 เงินอุดหนุน มีการดาเนินโครงการจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ซึ่งดาเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 7 โครงการ งบประมาณ 5,056,643.00 บาท รายละเอียดดังนี้ ตารางที่ 9 ที่ โครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายเหตุ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดอนใหญ่ ม.11 177,000.00 งบปี 57 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแพง ม.4 (บ้านนายจวน – บ้านนายคา) 241,680.00 งบปี 57 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแพง ม.4 77,900.00 งบปี 57 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงดิบ ม.5 (บ้านนายสินชัย – บ้านนายบุญมา) 178,000.00 งบปี 57 5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดอนใหญ่ ม.11 (ซอย 1 บ้านนาดอนใหญ่) 175,063.00 งบปี 57 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงดิบ -หนองฮี ม.5 2,690,000.00 งบปี 57 7 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบัว ม.3 1,517,000.00 งบปี 58 รวม 5,056,643.00 เงินอุดหนุน มีการดาเนินโครงการจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินโครงการ จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 2,372,000.00 บาท รายละเอียดดังนี้ ตารางที่ 10 ที่ โครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ หมายเหตุ 1 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบะไห ม.7 2,372,000.00 งบปี 58 รวม 2,372,000.00
  • 11.
    - 10 - เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ มีการดาเนินงานการจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 5 รายการ งบประมาณ 9,488,500.00 บาท รายละเอียดดังนี้ ตารางที่ 11 ที่ โครงการ รับเงินอุดหนุน หมายเหตุ 1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,897,000.00 2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,135,200.00 3 สนับสนุนการเรียนการสอน 220,150.00 4 ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 16,000.00 5 ค่าวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 220,150.00 รวม 9,488,500.00 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 113 รายการ/โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 30,940,460.32 บาท รายละเอียดดังนี้ ตารางที่ 12 ที่ ประเภทงบประมาณ จานวน รายการ/โครงการ งบประมาณ 1 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 88 14,383,817.32 2 จ่ายขาดเงินสะสม 13 2,011,500.00 3 เงินอุดหนุน – ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 7 5,056,643.00 4 เงินอุดหนุนทั่วไป – ระบุวัตถุประสงค์ 5 9,488,500.00 รวม 113 30,940,460.32 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีรายการค้างจ่าย รอการเบิกจ่าย รอการส่งมอบงาน ที่ยัง เบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 8 รายการ/โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,418,981.00 บาท รายละเอียดดังนี้ ตารางที่ 13 ที่ ประเภทงบประมาณ จานวน รายการ/โครงการ งบประมาณ 1 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 7 1,046,981.00 2 เงินอุดหนุน – ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 1 2,372,000.00 รวม 8 3,418,981.00
  • 12.
    - 11 - สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการ ตามรายละเอียดที่นาเสนอไปข้างต้นทาให้สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการใช้ จ่ายงบประมาณในการบริหารราชการเพื่อพัฒนาตาบลห้วยยาง โดยคานวณรวมงบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว งบประมาณที่ค้างจ่าย รวมถึงเงินอุดหนุนทุกประเภท พบว่ามีจานวนทั้งสิ้น 121 โครงการ/รายการ รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 34,359,441.32 บาท ซึ่งจาแนกตามนโยบายได้ ดังนี้ ตารางที่ 14 ที่ ประเภทงบประมาณ จานวน รายการ/โครงการ งบประมาณ 1 นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 35 10,290,393.74 2 นโยบายด้านการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 29 11,426,836.58 3 นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 18 1,124,962.00 4 นโยบายด้านการบริการประชาชน 16 1,065,398.00 5 นโยบายด้านการสาธารณสุข การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 10 1,149,394.00 6 นโยบายด้านการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต 13 9,302,457.00 รวม 121 34,359,441.32
  • 13.
    - 12 - นอกเหนือจากการพัฒนาตามรายละเอียดข้างต้นนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 องค์การ บริหารส่วนตาบลห้วยยาง ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย ตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ฯ และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรอง ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง ได้จัดตั้งงบประมาณ ไว้ในหมวดงบกลาง ประเภทเงิน สารองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นร่ายจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชน และมีประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจานวนหลายราย ดังต่อไปนี้ ที่ รายชื่อผู้ประสบภัย บ้านเลขที่ หมู่ที่ หมู่บ้าน ประเภท สาธารณภัย งบประมาณ ช่วยเหลือ 1 นายกาวิน จันทร์อบ 112/1 4 โพนแพง วาตภัย 2,325.00 2 นางเกสร ประมวล 121 5 ดงดิบ อัคคีภัย 1,130.00 3 นายขา ทาลา 215 4 โพนแพง วาตภัย 300.00 4 นางคาภา เวชสาร 23/1 4 โพนแพง วาตภัย 815.00 5 นายทอน ไชโย 88 4 โพนแพง วาตภัย 5,550.00 6 นายเทียนชัย คามั่น 173 2 หนองฮี วาตภัย 3,600.00 7 นายสนั่น พรมโคตร - 6 ดงแถบ อัคคีภัย 14,924.00 8 นายนพดล มนตรี 37 4 โพนแพง วาตภัย 600.00 9 นางหอม หวังดี 197 5 ดงดิบ อัคคีภัย 3,750.00 10 นายบุญโฮม ชื่นชม 71 4 โพนแพง อัคคีภัย 2,290.00 11 นายบุญมี นามเวช 9 5 ดงดิบ วาตภัย 2,700.00 12 นายพรชัย บุตรศรี 244 7 บะไห อัคคีภัย 13,202.00 13 นางพรภินันท์ ชยนันท์เปรมสิน 234 6 ดงแถบ อัคคีภัย 5,740.00 14 นางวิลัย ทัดศรี 28 9 นาบัว อัคคีภัย 7,794.00 15 นางไพบูลย์ อุปถัมภ์ 74 1 ห้วยยาง วาตภัย 2,100.00 16 นายเมฆิน สิงห์ไชย 210 5 ดงดิบ วาตภัย 2,160.00 17 นางยุพาพร ถมบัติ 28 4 โพนแพง วาตภัย 1,050.00 18 นายสมนึก ศรีตะเขต 133 4 โพนแพง วาตภัย 360.00 19 นายสมศรี สายตา 167 4 โพนแพง วาตภัย 2,100.00 20 นายสมัย ภูประกอบ 194 4 โพนแพง วาตภัย 800.00 21 นายสาลี จันทร์สุข 94 2 หนองฮี วาตภัย 3,600.00 22 นายสุนหลี ศรีบุระ 82 2 หนองฮี อัคคีภัย 4,950.00 23 นางหนูพิศ ทัดศรี 151 4 โพนแพง วาตภัย 2,100.00 24 นางหนูสิน สัมมาวงค์ 25/1 4 โพนแพง วาตภัย 2,660.00 25 นางนงคาร จวงจันทร์ 165 1 ห้วยยาง อัคคีภัย 4,950.00 26 นางอินปง ฐิตะสาร 98 9 นาบัว วาตภัย 240.00 รวมทั้งสิ้น 91,790.00
  • 14.
  • 15.
    - 14 - ตั้งจุดตรวจอปพร. เพื่ออานวยความสะดวก และรักษาความเรียบร้อยในชุมชน โครงการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์และคืนความสุขให้กับประชาชน
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
    - 20 - โครงการปลูกป่าเพื่อแม่ตามพระราชดาริฯ พิธีการถวายเทียนพรรษา
  • 22.
    - 21 - โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2558 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปี 2588
  • 23.
    - 22 - ต้อนรับคณะศึกษาดูงานอปพร. อบต.สร้างถ่อน้อย การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • 24.
    - 23 - โครงการประชุมประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2558 ต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในพิธีเปิดน้าตกถ้าพวง
  • 25.
    - 24 - ร่วมถวายพระพร12 สิงหาคม 2558 ณ ที่ว่าการอาเภอโขงเจียม สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทางาน - การอบรม Recap
  • 26.
    - 25 - สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทางาน– การอบรมหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน สสจ. สสอ. รพ.โขงเจียม เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ห้วยยาง
  • 27.
    - 26 - ขอขอบพระคุณ ยึดมั่นในหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามแนวพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียง จัดสถานที่ให้มีการอบรม พัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายตาบลสุขภาวะ (Tcnap)
  • 28.