1. : KANOREJO
JUMLAH JUMLAH LEBIH /
ANGGARAN REALISASI KURANG
(Rp) (RP) (Rp)
2 3 4 5 = 4 - 3
1 PENDAPATAN
1 1 PENDATAN ASLI DESA 247.140.750 57.817.630 (189.323.120)
1 1 1 HASIL USAHA DESA 215.463.000 35.403.630 (180.059.370)
1 1 1 01 Hasil Usaha 150.000.000 20.563.630 (129.436.370)
1 1 1 01 Hippa Desa (Pompanisasi) 150.000.000 20.563.630 (129.436.370)
1 1 1 02 Pengelolaan Tanah Kas Desa 65.463.000 14.840.000 (50.623.000)
1 1 1 02 Tanah Kas Desa (TKD) Murni 15.000.000 14.840.000 (160.000)
1 1 1 02 Pemanfaatan TKD (ex. Bengkok) 50.463.000 0 (50.463.000)
1 1 2 Hasil Aset 16.677.750 16.414.000 (263.750)
1 1 2 01 Tambatan Perahu 16.677.750 16.414.000 (263.750)
1 1 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong 0 0 -
1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 15.000.000 6.000.000 (9.000.000)
1 1 4 01 Hasil Pungutan Desa 15.000.000 6.000.000 (9.000.000)
1 1 4 02 Pungutan/Retribusi Jalan Desa 15.000.000 6.000.000 (9.000.000)
1 2 PENDAPATAN TRANSFER 1.001.718.967 516.105.076 (485.613.891)
1 2 1 Dana Desa 622.443.474 373.466.084 (248.977.390)
1 2 1 01 Dana Desa (DD) 622.443.474 373.466.084 (248.977.390)
1 2 2 Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah 39.522.173 13.143.827 (26.378.346)
1 2 2 01 Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah 35.457.587 13.143.827 (22.313.760)
1 2 2 02 Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Kabupaten 4.064.586 0 (4.064.586)
1 2 3 Alokasi Dana Desa 339.753.320 129.297.250 (210.456.070)
1 2 3 01 Alokasi Dana Desa (ADD) 339.753.320 129.297.250 (210.456.070)
1 2 4 Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi 0 0 -
1 2 4 02 Bantuan Keuangan Khusus 0 0 -
1 2 5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten 0 0 -
1 3 PENDAPATAN LAIN-LAIN 0 197.915 197.915
1 3 1 Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat 0 0 -
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0 197.915 197.915
1 3 2 Bunga Bank 197.915 1.979.145
1.248.859.717 573.922.706 (674.937.011)
2 BELANJA BANTUAN KE DESA KANOREJO -
2 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 383.463.377 157.937.498 (225.525.879)
2 1 01 Operasional Pemerintah Desa 366.663.377 146.787.498 (219.875.879)
2 1 01 01 Pembayaran Penghasilan Tetap, tunjangan & Honorarium 255.313.000 78.000.000 (177.313.000)
2 1 01 02 Operasional Perkantoran 86.750.377 54.987.498 (31.762.879)
2 1 01 03 Operasional BPD 3.000.000 3.000.000 -
2 1 01 04 Insentif (Operasional) RT/RW 21.600.000 10.800.000 (10.800.000)
2 1 02 Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa 5.000.000 5.000.000 -
2 1 02 01 Pengadaan peralatan kantor 1.000.000 1.000.000 -
2 1 02 21 Pengadaan Alat Komunikasi (Wifi) 4.000.000 4.000.000 -
2 1 03 Peningkatan Kualitas Data Pemerintahan Desa 1.000.000 0 (1.000.000)
2 1 03 02 Pendataan potensi Desa (Profil Desa dan Monografi Desa) 1.000.000 0 (1.000.000)
2 1 04 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa 4.650.000 - (4.650.000)
2 1 04 04 Penetapan Rancangan Peraturan Desa dan Penetapan Peraturan Desa 1.000.000 0 (1.000.000)
2 1 04 05 Pembahasan RAPBDES dan Penetapan APBDES 750.000 0 (750.000)
2 1 04 07 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa 750.000 0 (750.000)
2 1 04 08 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 800.000 0 (800.000)
2 1 04 09 Penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa 750.000 0 (750.000)
2 1 04 19 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 600.000 0 (600.000)
2 1 05
Pembentukan BPD, Kelembagaan Masyarakat Desa, KPMD, BKAD & BKD 750.000 750.000 -
2 1 05 05 Pembentukan Ketua RT 750.000 750.000 -
2 1 08 Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan aset Desa 5.400.000 5.400.000 -
DESA
1
PENDAPATAN
KODE REKENING URAIAN
2. 2 1 08 02 Intensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah 5.000.000 5.000.000 -
2 1 08 04 Pembayaran PBB Tanah milik Desa /TKD 400.000 400.000 -
2 2 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 804.821.717 424.988.257 (379.833.460)
2 2 01 Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat 60.000.000 7.500.000 (52.500.000)
2 2 01 09 Pemberian Makanan tambahan balita (PMT-balita)& anank sekolah (PMT-AS) 2.500.000 0 (2.500.000)
2 2 01 24 Peningktan Penyelenggaraan Pendidikan di Desa (PAUD, TK, Diniyah dan RA) 7.500.000 7.500.000 -
2 2 01 28 Pembangunan jaringan Pipa distribusi air bersih 50.000.000 0 (50.000.000)
2 2 02 Pembangunan Sarana dan prasarana Desa 744.821.717 417.488.257 (327.333.460)
2 2 02 02 Pembangunan Kantor dan Balai Desa 113.356.070 0 (113.356.070)
2 2 02 18 Pembangunan Jalan Lingkungan 522.443.474 373.466.084 (148.977.390)
2 2 02 20 Pembangunan Jalan Usaha tani 35.000.000 35.000.000 -
2 2 02 25 Pembangunan Tembok penahan tanah / talud 50.000.000 0 (50.000.000)
2 2 02 50 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) 4.022.173 4.022.173 -
2 2 02 52 Pemeliharaan Jalan Lingkungan 15.000.000 5.000.000 (10.000.000)
2 2 02 53 Pemeliharaan jembatan / gorong-gorong lingkungan 5.000.000 0 (5.000.000)
2 3 PEMBINANAAN KEMASYARAKATAN DESA 83.100.000 4.108.000 (78.992.000)
2 3 01 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa 9.000.000 0 (9.000.000)
2 3 01 01 Operasional LPMD 2.000.000 0 (2.000.000)
2 3 01 02 Operasional PKK 2.500.000 0 (2.500.000)
2 3 01 03 Operasional Karang Taruna 1.000.000 0 (1.000.000)
2 3 01 04 Operasional Posyandu 2.500.000 0 (2.500.000)
2 3 01 05 Operasional Pokja Penanggulangan Kemiskinan 1.000.000 0 (1.000.000)
2 3 03 Pembinaan Keamanan Ketertiban dan Ketentraman masyarakatan Desa 1.500.000 0 (1.500.000)
2 3 03 07 Pelatihan Linmas / Tagana Desa 1.500.000 0 (1.500.000)
2 3 04 Pembinaan Kerukuanan Warga Masyarakat Desa. 35.000.000 0 (35.000.000)
2 3 04 01 Kegiatan Sedekah Bumi (manganan) 25.000.000 0 (25.000.000)
2 3 04 02 Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 10.000.000 0 (10.000.000)
2 3 05 Pembinaan Kerukunan antar umat beragama 5.000.000 4.108.000 (892.000)
2 3 05 02 Fasilitasi Kegiatan Rutinitas (Istighosah) 5.000.000 4.108.000 (892.000)
2 3 06 Pembinaan Kesenian dan sosial budaya masyarakat 4.100.000 0 (4.100.000)
2 3 06 01 Kegiatan pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah daerah 4.100.000 0 (4.100.000)
2 3 09 Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga 11.000.000 0 (11.000.000)
2 3 09 01 Pengadaan Peralatan Olah raga 1.000.000 0 (1.000.000)
2 3 09 03 Penyelenggaraan Perlombaan Olahraga 10.000.000 0 (10.000.000)
2 3 10 Bantuan Hibah Desa Bidang Sosial Kemasyarakatan 17.500.000 - (17.500.000)
2 3 10 01 Tempat Ibadah 10.000.000 0 (10.000.000)
2 3 10 02 Bantuan biaya berobat untuk anggota Lembaga Desa dan Pemerintahan
Desa
2.500.000 0 (2.500.000)
2 3 10 03 Santuanan Anak Yatim 4.000.000 0 (4.000.000)
2 3 10 04 Santuanan Kematian 1.000.000 0 (1.000.000)
2 4 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 32.000.000 13.500.000 (18.500.000)
2 4 01 Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa secara Partisipatif 7.000.000 4.000.000 (3.000.000)
2 4 01 01 Kegiatan Penggalian aspirasi masyarakat Desa 7.000.000 4.000.000 (3.000.000)
2 4 02 Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan 6.500.000 0 (6.500.000)
2 4 02 01 Fasilitasi Kegiatan LPMD 2.500.000 0 (2.500.000)
2 4 02 03 Fasilitasi Kegiatan Kader Posyandu 2.000.000 0 (2.000.000)
2 4 02 04 Fasilitasi Kegiatan Kader Pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) 500.000 0 (500.000)
2 4 02 05 Fasilitasi Kegiatan Kader PKBD dan SUBPKBD 1.500.000 0 (1.500.000)
2 4 11 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa 1.000.000 1.000.000 -
2 4 11 06 Penyelenggaraan Lomba Desa 1.000.000 1.000.000 -
2 4 12 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa 13.500.000 8.500.000 (5.000.000)
2 4 12 04 Kelompok Tani 7.500.000 7.500.000 -
2 4 12 10 Kelompok Tani Seni Budaya 6.000.000 1.000.000 (5.000.000)
2 4 16 Sosialisasi, Fasilitasi, dan Pengembangan Program KB 4.000.000 0 (4.000.000)
2 4 16 01 Peningakatan peran Tim KB Desa 4.000.000 0 (4.000.000)
2 5 BELANJA TAK TERDUGA 12.000.000 1.000.000 (11.000.000)
2 5 01 Kegiatan Penanggulangan dan pemberian bantuan bencana alam 5.000.000 0 (5.000.000)
2 5 03 Kegiatan Penanggulangan dan pemberian bantuan bencana sosial 2.000.000 0 (2.000.000)
2 5 06 Kegiatan Penanganan kerusakan sarana prasarana yang mendesak 5.000.000 1.000.000 (4.000.000)
3. 1.315.385.094 601.533.755 (713.851.339)
(66.525.377) (27.611.049) 38.914.328
3 PEMBIAYAAN -
3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 116.525.377 116.525.377 -
3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 116.525.377
3 1 1 01 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Terhadap Belanja 27.236.108
3 1 1 02 Penghetamatan Belanja 75.500.000
3 1 1 03 Sisa Dana Kegiatan Lanjutan 10.789.269
3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 50.000.000 0 (50.000.000)
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 50.000.000 0 (50.000.000)
3 2 1 01 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Terhadap Belanja
3 2 1 02 Penghetamatan Belanja
3 2 1 03 Sisa Dana Kegiatan Lanjutan -
66.525.377 116.525.377 50.000.000
0 88.914.328SILPA TAHUN BERJALAN
JUMLAH BELANJA
SURPLUS / DEFISIT
NETTO