Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
PERJANJIAN
1. PERJANJIAN
KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
KOTA KEDIRI
TAHUN 2015
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KOTA KEDIRI
Jl. Basuki Rakhmat 15 Kediri /Fax. (0354) 682475
2. PEMERINTAH KOTA KEDIRI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : Drs. SUPRAPTO, MM
Jabatan : Kepala Bappeda Kota Kediri
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.
Nama : ABDULLAH ABUBAKAR, SE
Jabatan : Walikota Kediri
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kediri, 30 Januari 2015
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
WALIKOTA KEDIRI KEPALA BAPPEDA KOTA KEDIRI
ABDULLAH ABUBAKAR, SE Drs. S U P R A P T O, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19581231 198503 1 141
3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KOTA KEDIRI
No SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Tersedianya sarana dan prasarana
peningkatan kinerja yang memadai
Prosentase sarana dan
prasarana pendukung kinerja
yang memadai
90%
Meningkatnya profesionalisme
aparatur perencana
Prosentase meningkatnya
profesionalisme aparatur
perencana
80%
2. Meningkatnya kualitas perencanaan,
penganggaran, dan pengendalian
program serta kegiatan pembangunan
Prosentase kesesuaian
program RKPD dibanding
dengan program di RPJMD
94%
Prosentase Dokumen
Perencanaan Daerah yang
ditetapkan dengan
PERDA/PERKADA tepat waktu
79%
Prosentase data statistik
daerah yang terdokumentasi
80%
3. Optimalisasi fungsi dan potensi
penataan ruang wilayah
Prosentase penyelesaian
penyusunan dokumen dan
regulasi tata ruang kota
75%
Program Anggaran (Rp)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 166.500.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
5.250.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 71.200.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 31.000.000,00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 40.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 30.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
8.600.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 28.919.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman 20.000.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 380.300.000,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 40.000.000,00
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 191.400.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 40.000.000,00
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000,00
4. Program Anggaran (Rp)
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelporan
capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 30.000.000,00
5. Program Pengembangan Data/Informasi
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan
Penyusunan Dokumen Perencanaan
120.000.000,00
Fasilitasi pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah 85.000.000,00
Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik terhadap Tingkat Kepuasan
Masyarakat di Kecamatan
120.000.000,00
Pengembangan Data Pendukung dan Dokumentasi Hasil Penelitian
dan Pengembangan
100.000.000,00
Pengembangan sistem perencanaan, monitoring dan pengendalian
kegiatan
100.000.000,00
Penyusunan peta tematik tata ruang 445.000.000,00
Visualisasi hasil-hasil pembangunan 175.000.000,00
Kajian kualitas pelayanan publik 150.000.000,00
6. Program Perencanaan Tata Ruang
Kajian Pembentukan Identitas Kota 165.000.000,00
7. Program Kerjasama Pembangunan
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 50.000.000,00
Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga 250.000.000,00
Koordinasi Kerjasama Luar Negeri 450.000.000,00
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Penelitian RKA dan DPA 150.000.000,00
9. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah
dan Besar
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi
Perkotaan
185.000.000,00
Penyelenggaraan BKPRD 200.000.000,00
Review Rencana Terpadu Program Investasi Infrastruktur Jangka
Menengah (RP12-JM)
85.000.000,00
Koordinasi verifikasi penyerahan prasarana, sarana dan utilitas
perumahan dan pemukiman
85.000.000,00
10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 337.000.000,00
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ)
175.000.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 135.000.000,00
Koordinasi Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran oleh TAPD
350.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan 150.000.000,00
Penysunan Kebijakan Umum APBD 353.000.000,00
Monitoring dan Evaluasi DAK Bidang Infrastruktur 115.000.000,00
Pengendalian dan Evaluasi RKPD 85.000.000,00
5. Program Anggaran (Rp)
11. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 90.000.000,00
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 185.000.000,00
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 250.000.000,00
12. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya 185.000.000,00
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA) 180.000.000,00
Pemetaan Kemiskinan Daerah 400.000.000,00
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 190.000.000,00
Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah 100.000.000,00
Fasilitasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial 200.000.000,00
Jumlah total anggaran Program/Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Kota Kediri Tahun 2015 adalah sebesar Rp 7.545.169.000,00.
Kediri, 30 Januari 2015
WALIKOTA KEDIRI KEPALA BAPPEDA KOTA KEDIRI
ABDULLAH ABUBAKAR, SE Drs. S U P R A P T O, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19581231 198503 1 141