SlideShare a Scribd company logo
1 of 52
Download to read offline
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง
เรื่อง รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
*******************************************
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
ขอ 30 (5) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ สภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วไป
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 30 (5) อบต.หวยยาง จึงขอประกาศผลการดําเนินงาน
การจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ อบต.หวย
ยาง ดังนี้
ก. วิสัยทัศน
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ใหมีความนาอยูอยางยั่งยืน ควบคูธรรมาภิบาล เนน
สวัสดิการคุณภาพชีวิต และภารกิจจัดการศึกษา พัฒนารักษาสิ่งแวดลอม นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. พันธกิจ
1. พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐาน
2. พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
3. อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. สงเสริม และพัฒนาการศึกษา
5. บํารุงศาสนา อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
6. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สงเสริมพัฒนาการบริหารและการทองเที่ยว
7. สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. จัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห
9. สงเสริมใหมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
10. สงเสริมและพัฒนาอาชีพ
- 1 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลหวยยางไดกําหนดยุทธศาสตรไว 7 ยุทธศาสตร และมีแนวทางการ
พัฒนา จํานวน 29 แนวทาง รายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน
1. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาเสนทางคมนาคม ผิวจราจร ระบบการระบายน้ําและ
สะพาน
2. บํารุงรักษา ขยายเขต ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร
3. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม ระบบน้ําประปา
4. พัฒนาระบบจราจร
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
1. สงเสริม สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพ ขยายโอกาสในการพัฒนาอาชีพและการสรางรายได
2. สงเสริมการนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
1. สงเคราะหและสรางสวัสดิการสังคมใหแก เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูยากไรและ
ผูดอยโอกาส
2. สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จัดระเบียบชุมชน ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
3. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. จัดบริการสาธารณสุข และสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
5. สงเสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ
6. พัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน
7. สงเสริมใหประชาชนไดรับการศึกษา การเรียนรูตลอดชีวิต
8. สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอม
2. บริหารจัดการขยะมูลฝอยในหมูบาน
3. อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรปาไม และสัตวปา
4. พัฒนาแหลงน้ํา
5. พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมในชุมชน
- 2 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว
1. สถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2. จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
1. อนุรักษ ฟนฟู และสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
2. สงเสริมสรางความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และความสามัคคีในชุมชน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการบริการประชาชน
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และมีทัศนคติที่ดี
2. อาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องอํานวยความสะดวก
3. คุณภาพการใหบริการ และการอํานวยความสะดวกแกประชาชน
4. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและภาคสวนอื่น
5. การจัดเก็บรายไดของ อบต.
6. ระบบสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ
- 3 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และ
โครงสรางพื้นฐาน
85 40,885,000.00 24 20,980,000.00 24 20,930,000.00
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจชุมชน และ
เสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
9 660,000.00 6 450,000.00 6 450,000.00
การพัฒนาดานสังคม 90 14,678,000.00 86 8,498,000.00 86 8,498,000.00
การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
26 3,030,000.00 22 2,780,000.00 22 2,780,000.00
การพัฒนาดานการ
ทองเที่ยว
7 710,000.00 7 670,000.00 7 670,000.00
การพัฒนาดานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น
17 800,000.00 16 750,000.00 16 750,000.00
การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการและการ
บริการประชาชน
40 9,370,000.00 36 8,970,000.00 36 8,970,000.00
รวม 274 70,133,000.00 197 43,098,000.00 197 43,048,000.00
องคการบริหารสวนตําบลหวยยางไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป
(พ.ศ. 2559) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม
การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามา
จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป
องคการบริหารสวนตําบลหวยยางไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2559) เมื่อวันที่ 19
มิถุนายน 2558 โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2559)
ง. การวางแผน
ยุทธศาสตร
2559 2560 2561
- 4 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
- 5 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
- 6 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
- 7 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
- 8 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ การจัดทําแผน 3 ป
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร
แผนภูมิแสดงมูลคาโครงการ การจัดทําแผน 3 ป
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร
0 20 40 60 80 100
การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
โครงสรางพื้นฐาน
การพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน
การพัฒนาดานสังคม
การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การพัฒนาดานการทองเที่ยว
การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น
การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการบริการประชาชน
2561
2560
2559
0.00 20,000,000.00 40,000,000.00
การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
โครงสรางพื้นฐาน
การพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
การพัฒนาดานสังคม
การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การพัฒนาดานการทองเที่ยว
การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการบริการ
ประชาชน
2561
2560
2559
- 5 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร โครงการ
งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ
การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน 26 5,991,000.00
การพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 125,000.00
การพัฒนาดานสังคม 32 20,794,440.00
การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 5 308,000.00
การพัฒนาดานการทองเที่ยว 1 50,000.00
การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น
12 425,000.00
การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการบริการประชาชน 18 2,435,300.00
รวม 97 30,128,740.00
ผูบริหาร ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 24/09/2558 โดยมีโครงการที่บรรจุอยูใน
ขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 97 โครงการ งบประมาณ 30,128,740.00 บาท สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตร ไดดังนี้
จ. การจัดทํางบประมาณ
- 6 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร
แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร
0 5 10 15 20 25 30 35
การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ…
การพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสรางความ…
การพัฒนาดานสังคม
การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การพัฒนาดานการทองเที่ยว
การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต…
การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการบริการ…
โครงการ
โครงการ
0.00 10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00
การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ…
การพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสราง…
การพัฒนาดานสังคม
การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การพัฒนาดานการทองเที่ยว
การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต…
การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการบริการ…
งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ
งบประมาณ…
- 7 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
- 8 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ
แหลงที่มา
งบประมาณ
งบตามขอบัญญัติ
วัตถุ
ประสงค
ผลผลิต
1 การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสราง
พื้นฐาน
โครงการปรับปรุงถนนคัน
ดิน (เสนใตบานดอน) ม.
1 บ.หวยยาง
100,000.00 เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
4*680
2 การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสราง
พื้นฐาน
โครงการขยายไหลทาง
หนองฆอง - หนองฮี ม.2
150,000.00 เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
ขางละ 0.50*
300
3 การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสราง
พื้นฐาน
โครงการกอสรางถนน
คสล. เสนบานนางบัวไข
บํารุงศิลป - บานนางคํา
ประชุมสุข ม.5 บ.ดงดิบ
230,000.00 เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
4*130
4 การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสราง
พื้นฐาน
โครงการกอสรางถนนลูกรัง
เสนแกงสิม ม.7 บ.บะไห
250,000.00 เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
4*3,000
5 การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสราง
พื้นฐาน
โครงการกอสรางถนนคัน
ดินเสนรอบวัด ม.8 บ.
เหลาเจริญ
100,000.00 เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
4*500
6 การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสราง
พื้นฐาน
โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา เสนตะวันตก
ม.8 บ.เหลาเจริญ
เงินสะสม 337,000.00 เพื่อใหหมูบานมี
ระบบระบายน้ําที่ดี
ขางละ 0.50*
155
รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีดังนี้
- 8 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ
แหลงที่มา
งบประมาณ
งบตามขอบัญญัติ
วัตถุ
ประสงค
ผลผลิต
7 การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสราง
พื้นฐาน
โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง เสนนาพิมาน ม.2
บ.หนองฮี
100,000.00 เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
4*2,000
8 การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสราง
พื้นฐาน
โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเขาถ้ําพวง สามแยก
บานนาบัว - บานบะไห
ม.9 บ.นาบัว
250,000.00 เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
4*4,200
9 การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสราง
พื้นฐาน
โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เสน
ดอนปูตา ม.10 บ.ดงแถบ
100,000.00 เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
4*400
10 การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสราง
พื้นฐาน
โครงการกอสรางถนน
คสล. เสนหนาบานนาย
บุญศรี - หนาบานนายบัว
พันธุ ม.11 บ.นาดอนใหญ
250,000.00 เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
4*100
11 การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสราง
พื้นฐาน
โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ําไปวัดถ้ําชางศรี ม.6
บ.ดงแถบ
150,000.00 เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง
1000
12 การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสราง
พื้นฐาน
โครงการติดตั้งไฟฟาแสง
จันทรคุมแสนเจริญ ม.6
บ.ดงแถบ
100,000.00 เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาสองสวางใน
หมูบาน
10
- 9 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ
แหลงที่มา
งบประมาณ
งบตามขอบัญญัติ
วัตถุ
ประสงค
ผลผลิต
13 การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสราง
พื้นฐาน
ซอมแซม/ปรับปรุงระบบ
ประปา หมู 1 - หมู 11
เงินสะสม 330,000.00 เพื่อใหประชาชนมี
น้ําใชอยาง
เพียงพอทั่วถึง
11
14 การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสราง
พื้นฐาน
โครงการจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ ระบบประปา
หมูบาน
200,000.00 เพื่อจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ ระบบ
ประปาหมูบาน
11
15 การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสราง
พื้นฐาน
โครงการกอสรางระบบ
ประปาเพื่อการบริโภค หมู
ที่ 1 บานหวยยาง
150,000.00 เพื่อใหประชาชนมี
น้ําสะอาดในบริโภค
1
16 การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสราง
พื้นฐาน
โครงการปรับปรุงระบบ
น้ําประปาหมูบาน หมูที่ 2
บานหนองฮี
100,000.00 เพื่อใหประชาชนมี
น้ําสะอาดในการ
อุปโภคบริโภค
1
17 การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสราง
พื้นฐาน
โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน แบบหอถัง
สูง หมูที่ 3 บานนาบัว
420,000.00 เพื่อใหประชาชนมี
น้ําใชอยางทั่วถึง
1
18 การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสราง
พื้นฐาน
โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน แบบหอถัง
สูง บานนอย หมูที่ 4 บาน
โพนแพง
70,000.00 เพื่อใหประชาชนมี
น้ําใชอยางทั่วถึง
1
- 10 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ
แหลงที่มา
งบประมาณ
งบตามขอบัญญัติ
วัตถุ
ประสงค
ผลผลิต
19 การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสราง
พื้นฐาน
โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทติกสี่แยกบานหวยยาง
- บานนายสุริยนต เกษ
ชาติ ม.1 บานหวยยาง
เงินสะสม 428,000.00 เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
5.00X420
20 การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสราง
พื้นฐาน
โครงการขยายไหลทาง
จากบานนายวุฒิชัย นันทะ
เสนา - สี่แยกทางเขาบาน
เหลาเจริญ ม.2 บาน
หนองฮี
เงินสะสม 270,000.00 เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
280
21 การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสราง
พื้นฐาน
โครงการกอสรางถนน
คอนกรีต เสนหนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบาน นาบัว -
หวยบัว ม.3 บานนาบัว
เงินสะสม 303,000.00 เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
500
22 การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสราง
พื้นฐาน
โครงการกอสรางถนนหิน
คลุกเสนโพนแพง - หนอง
เชือก ม.4 บานโพนแพง
เงินสะสม 465,000.00 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
2500
23 การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสราง
พื้นฐาน
โครงการกอสรางถนนลูกรัง
เสนบานดงดิบ - วัดปูรุง
ม.5 บานดงดิบ
เงินสะสม 341,000.00 เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
1500
24 การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสราง
พื้นฐาน
โครงการกอสรางถนนหิน
คลุก สายสามแยกนาบัว
บะไห - ถ้ําพวง ม.9
บานนาบัว
เงินสะสม 452,000.00 เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
1000
- 11 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ
แหลงที่มา
งบประมาณ
งบตามขอบัญญัติ
วัตถุ
ประสงค
ผลผลิต
25 การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสราง
พื้นฐาน
โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เสน
หนาบานนายอรุณ - บาน
นายสี ม.11 บานนาดอน
ใหญ
เงินสะสม 194,000.00 เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
80
26 การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสราง
พื้นฐาน
โครงการปรับปรุง/
ซอมแซมสะพานไมวังแข
หมู 8 บานเหลาเจริญ
เงินสะสม 151,000.00 เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
1
27 การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจชุมชน
และเสริมสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน
โครงการฝกอบรมอาชีพ
ใหแกประชาชน
50,000.00 ลดอัตราการ
วางงานและสราง
รายไดใหประชาชน
1
28 การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจชุมชน
และเสริมสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน
โครงการสงเสริม /
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ของกลุมพัฒนาสตรี
25,000.00 เพื่อสงเสริมการ
จัดกิจกรรมของ
กลุมพัฒนาสตรี
ภายในตําบลหวย
ยาง
11
29 การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจชุมชน
และเสริมสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน
โครงการสรางศูนยเรียนรู
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
50,000.00 เพื่อเปนการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ประยุกตใชใน
อบต.หวยยาง
1
30 การพัฒนาดาน
สังคม
โครงการสงเคราะหผูสูงอายุ เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค
6,891,900.00 เพื่อสงเสริม
สุขภาพกายและ
จิตใจใหมีสุขภาพดี
และไมเปนภาระ
แกครอบครัวและ
สังคม
11
- 12 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ
แหลงที่มา
งบประมาณ
งบตามขอบัญญัติ
วัตถุ
ประสงค
ผลผลิต
31 การพัฒนาดาน
สังคม
โครงการสงเคราะหคน
พิการ
เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค
2,268,800.00 เพื่อสงเสริม
สุขภาพกายและ
จิตใจใหมีสุขภาพดี
และชวยเหลือ
บรรเทาภาระ
คาใชจาย
11
32 การพัฒนาดาน
สังคม
โครงการสงเคราะหผูปวย
เอดส
เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค
30,000.00 เพื่อสงเสริม
สุขภาพกายและ
จิตใจใหมีสุขภาพดี
และชวยเหลือ
บรรเทาภาระ
คาใชจาย
11
33 การพัฒนาดาน
สังคม
โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
(สนับสนุน ศตส. จ.
อุบลราชธานี)
20,000.00 เพื่อใหเยาวชน /
แกนนํา /
ประชาชนมีทักษะ
ในการปองกันและ
แกไขปญหายา
เสพติด
1
34 การพัฒนาดาน
สังคม
โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
(สนับสนุน ศตส. อ.โขง
เจียม)
20,000.00 เพื่อใหเยาวชน /
แกนนํา /
ประชาชนมีทักษะ
ในการปองกันและ
แกไขปญหายา
เสพติด
1
35 การพัฒนาดาน
สังคม
โครงการจัดระเบียบชุมชน
/ สังคม
20,000.00 เพื่อสงเสริมความ
เปนระเบียบ
เรียบรอยของ
บานเมือง และนา
อยู
1
- 13 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ
แหลงที่มา
งบประมาณ
งบตามขอบัญญัติ
วัตถุ
ประสงค
ผลผลิต
36 การพัฒนาดาน
สังคม
โครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับยาเสพยติดใหแก
ประชาชน
20,000.00 - เพื่อใหประชาชน
ไดรับความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับโทษ
/ พิษภัยของยา
เสพติด
- เพื่อใหชุมชนมี
ความเขมแข็ง
หางไกลยาเสพติด
1
37 การพัฒนาดาน
สังคม
โครงการฝกอบรมเพิ่ม
จํานวน / ฝกทบทวน
อาสาสมัครปองกันฝายพล
เรือน (อปพร.) และศึกษา
ดูงานดานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
50,000.00 - เพื่อใหประชาชน
ไดมีสวนรวมใน
การปองกันภัย
- เพื่อเพิ่มพูน
ความรู ทักษะ
ความสามารถใน
การชวยเหลือและ
ปองกันสาธารณภัย
- เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
1
38 การพัฒนาดาน
สังคม
โครงการฝกซอมแผน
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแบบบูรณาการ
ภาคีเครือขายปองกันภัย
ของ อปท.
5,000.00 - เพิ่มพูนความรู
ทักษะ
ความสามารถ ใน
งานดานการ
ปองกันฯ และ
พนักงาน /
เจาหนาที่ เพื่อ
เตรียมความพรอม
ในการชวยเหลือ
เมื่อเกิดเหตุ
1
- 14 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ
แหลงที่มา
งบประมาณ
งบตามขอบัญญัติ
วัตถุ
ประสงค
ผลผลิต
39 การพัฒนาดาน
สังคม
โครงการบริหารจัดการสา
ธารณภัยโดยอาศัยชุมชน
เปนฐาน
10,000.00 - เพื่อใหประชาชน
ไดมีสวนรวมใน
การปองกัน และ
เฝาระวังภัย
- เพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งและ
ความปลอดภัย
ใหกับประชาชน
11
40 การพัฒนาดาน
สังคม
โครงการฝกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
10,000.00 เพื่อใหสมาชิก อป
พร. ไดมีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ดานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย สามารถเขา
ระงับเหตุไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
1
41 การพัฒนาดาน
สังคม
โครงการปองกันสาธารณ
ภัยและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาล ปใหม-
สงกรานต
30,000.00 - เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
- เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมของ อป
พร. ในการ
ใหบริการประชาชน
- เพื่อลดอุบัติเหตุ
การจราจร
11
- 15 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ
แหลงที่มา
งบประมาณ
งบตามขอบัญญัติ
วัตถุ
ประสงค
ผลผลิต
42 การพัฒนาดาน
สังคม
โครงการรณรงคปองกัน
ควบคุมโรคไขเลือดออก
44,000.00 - เพื่อรณรงคให
ประชาชนมี
สุขภาพพลามัย
สมบูรณปลอดภัย
จากโรค
ไขเลือดออก
- เพื่อควบคุมการ
ระบาดของโรค
ไขเลือดออก
3
43 การพัฒนาดาน
สังคม
โครงการบริการหนวย
แพทยฉุกเฉิน องคการ
บริหารสวนตําบลหวยยาง
(กูชีพ 1669)
348,000.00 เพื่อใหประชาชน
ไดรับบริการดาน
การแพทยฉุกเฉิน
ที่มีประสิทธิภาพ
12
44 การพัฒนาดาน
สังคม
โครงการรณรงคฉีดวัคซีน
และปองกันโรคพิษสุนัขบา
25,000.00 - เพื่อควบคุมการ
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบา
1
45 การพัฒนาดาน
สังคม
โครงการสงเสริมศูนย
ปฏิบัติการสาธารณสุขมูล
ฐานในหมูบาน และจัดหา
วัสดุครุภัณฑ เครื่องมือ ยา
สามัญประจําบาน ไว
บริการประจําศูนยฯ
82,500.00 - เพื่อสงเสริม
กิจกรรมและการ
ใหบริการประชาชน
- ใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานของ อส
ม. ในการตรวจ
รักษาขั้นพื้นฐาน
ของหมูบาน
11
- 16 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ
แหลงที่มา
งบประมาณ
งบตามขอบัญญัติ
วัตถุ
ประสงค
ผลผลิต
46 การพัฒนาดาน
สังคม
โครงการแขงขันกีฬา ตาน
ภัยยาเสพยติด
50,000.00 - เพื่อใหประชาชน
ไดออกกําลังกาย
- เพื่อเชื่อมสัมพันธ
ไมตรีระหวาง
หมูบานกับ อบต.
- เพื่อรณรงค
ตอตานยาเสพติด
1
47 การพัฒนาดาน
สังคม
โครงการแขงขันกีฬา
ทองถิ่นสัมพันธ
100,000.00 - เพื่อสงเสริมให
พนักงาน อบต.ได
ออกกําลังกาย
- เพื่อเชื่อมสัมพันธ
ไมตรีระหวาง
ทองถิ่น และสวน
ราชการ ในเขต
อําเภอโขงเจียม
1
48 การพัฒนาดาน
สังคม
โครงการแขงขักีฬา
หมูบานสัมพันธภายใน
ตําบลหวยยาง
150,000.00 - เพื่อใหเด็ก
เยาวชน และ
ประชาชน ไดใช
เวลาวางใหเกิด
ประโยชน
- เพื่อใหเด็ก
เยาวชน และ
ประชาชน มีความ
ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของ
การเลนกีฬา รูแพ
รูชนะ รูอภัย
1
- 17 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ
แหลงที่มา
งบประมาณ
งบตามขอบัญญัติ
วัตถุ
ประสงค
ผลผลิต
49 การพัฒนาดาน
สังคม
โครงการกอสรางสนามฟุต
ซอล หมูที่ 4 บานโพนแพง
200,000.00 เพื่อใหประชาชน
มีพื้นที่ในการออก
กําลังกาย
1
50 การพัฒนาดาน
สังคม
โครงการจางเหมาบริการ
ผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กกอนวัยเรียน
336,000.00 1.เพื่อใหศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมีครู
เพียงพอ
2.เพี่อใหการ
จัดการเรียนมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
6
51 การพัฒนาดาน
สังคม
โครงการจัดซื้อสื่อ วัสดุ
อุปกรณการเรียนการสอน
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
เขตตําบลหวยยาง
เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค
425,000.00 -เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เรียนรูของเด็กให
มีพัฒนาการที่
สมบูรณตามวัย
6
52 การพัฒนาดาน
สังคม
โครงการเผยแพรผลการ
ปฏิบัติงานของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลหวยยาง
20,000.00 -เพื่อเสริมสราง
ความภาคภูมิใจ
และความมั่นใจใน
ตนเอง
-เพื่อเปนการ
พัฒนาศักยภาพ
การเรียนรูของเด็ก
-เพื่อเสริมสราง
ความสัมพันธอันอี
ระหวางศูนยเด็ก
กับผูปกครอง
6
- 18 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ
แหลงที่มา
งบประมาณ
งบตามขอบัญญัติ
วัตถุ
ประสงค
ผลผลิต
53 การพัฒนาดาน
สังคม
โครงการพัฒนา
สถานศึกษา /ครูผูดูแล
เด็ก/ผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กกอนวัยเรียน
22,000.00 1.เพื่อพัฒนา
หลักสูตรปฐมวัย
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการ
บริหารสวนตําบล
หวยยาง ให
เหมาะสมกับวัย
ของผูเรียน และ
ความตองการของ
ทองถิ่น
2.เพื่อใหศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
หลักสูตรปฐมวัยใช
ในการพัฒนาผูเรียน
6
54 การพัฒนาดาน
สังคม
โครงการกอสราง ตอเติม/
ติดตั้ง กันสาดศูนยพัฒนา
เด็กเล็กกอนวัยเรียน หมูที่
4 บานโพนแพง
50,000.00 เพื่อใหศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีอาคารที่
มาตรฐาน
1
55 การพัฒนาดาน
สังคม
โครงการกอสรางรั้วศูนย
พัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน
หมูที่ 5 บานดงดิบ
150,000.00 เพื่อใหเด็กเล็ก
กอนวัยเรียนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
1
- 19 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ
แหลงที่มา
งบประมาณ
งบตามขอบัญญัติ
วัตถุ
ประสงค
ผลผลิต
56 การพัฒนาดาน
สังคม
โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ
50,000.00 - เพื่อสงเสริมให
เด็กไดแสดงออก
- เพื่อสรางขวัญ
และกําลังใจใหกับ
เด็ก
- เพื่อประสาน
ความรวมมือใน
การจัดกิจกรรม
สําหรับเด็ก เยาวชน
1
57 การพัฒนาดาน
สังคม
โครงการสงเสริม /
สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลหวยยาง
20,000.00 - เพื่อสงเสริมให
เด็ก เยาวชนไดทํา
กิจกรรม
สาธารณะประโยชน
- เพื่อสงเสริมบาท
บาทของเด็ก
เยาวชนเพื่อสังคม
สวนรวม
1
58 การพัฒนาดาน
สังคม
โครงการเขาคายเยาวชน
ตําบลหวยยาง
50,000.00 - เพื่อใหเยาชนได
ทํากิจกรรมรวมกัน
- เพื่อลดการ
ทะเลาะวิวาทของ
เด็กและเยาวชน
1
- 20 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ
แหลงที่มา
งบประมาณ
งบตามขอบัญญัติ
วัตถุ
ประสงค
ผลผลิต
59 การพัฒนาดาน
สังคม
โครงการอาหารกลางวัน เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค
6,220,000.00 เพื่อให๎นักเรียนได๎
รับประทาน
อาหารกลางวัน ที่
สะอาดและ
ปลอดภัยถูกหลัก
สุขอนามัย ได๎รับ
สารอาหารที่มี
ประโยชน เพียง
พอตํอความต๎อง
การของรํางกาย
ทุกวัน มีความรู
พื้นฐานทาง
โภชนาการ การ
เลือกรับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน มี
พัฒนาพฤติกรรม
การบริโภคที่ดี
1
60 การพัฒนาดาน
สังคม
โครงการอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค
3,046,240.00 เพื่อให๎นักเรียนได๎
รับประทานอาหาร
เสริม (นม) ที่
สะอาดและ
ปลอดภัยถูกหลัก
สุขอนามัย เพียง
พอตํอความต๎อง
การของรํางกาย
ทุกวัน
1
- 21 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ
แหลงที่มา
งบประมาณ
งบตามขอบัญญัติ
วัตถุ
ประสงค
ผลผลิต
61 การพัฒนาดาน
สังคม
โครงการรณรงคปองกัน
และแก๎ไขปญหายาเสพติด
ในโรงเรียนและชุมชน
30,000.00 - เพื่อรณรงค๑ให๎
ประชาชน
ตระหนักถึงพิษภัย
ของยาเสพติด
- เพื่อสร๎างความ
เข๎มแข็งในชุมชน
6
62 การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดลอม
โครงการประกวดหมูบาน
นาอยูชุมชนนามอง
50,000.00 -เพื่อใหประชาชน
ในเขตตําบลหวย
ยาง มีสวนรวมใน
การรักษา
สิ่งแวดลอมใน
หมูบาน
- เพื่ออนุรักษ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมใน
หมูบาน
1
63 การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดลอม
โครงการกอสรางฝายตน
น้ําลําธาร
50,000.00 - เพื่อเก็บกักน้ําไว
ใชในฤดูแลง
3
- 22 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ
แหลงที่มา
งบประมาณ
งบตามขอบัญญัติ
วัตถุ
ประสงค
ผลผลิต
64 การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดลอม
โครงการจางเหมาบุคคล /
เอกชนในการดูแลความ
ปลอดภัยและความ
สะอาด/สภาพแวดลอม
บริเวณองคการบริหาร
สวนตําบลหวยยาง
168,000.00 - เพื่อใหมีผูดูแล
ทําความสะอาด
บริเวณสํานักงาน
ถนนสายตาง ๆ ที่
สาธารณะและ
ดูแล
สภาพแวดลอม
ทั่วไป
- เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยและ
ความสะอาด
บริเวณองคการ
บริหารสวนตําบล
หวยยาง
1
65 การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดลอม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณที่ทําการ อบต.หวย
ยาง
15,000.00 - เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดลอม
- เพื่อเปนสถานที่
พักผอนหยอนใจ
- เพื่อใชเปน
สถานที่ออกกําลัง
กาย
1
66 การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดลอม
โครงการกอสรางฝายมีชีวิต
ม.9 บานนาบัว
25,000.00 - เพื่อพัฒนาแหลง
น้ําใหมีความอุดม
สมบูรณใชใน
การเกษตร
- เพื่อแกปญหาภัย
แลง
1
- 23 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ
แหลงที่มา
งบประมาณ
งบตามขอบัญญัติ
วัตถุ
ประสงค
ผลผลิต
67 การพัฒนาดาน
การทองเที่ยว
โครงการทองเที่ยวอยางสุข
ใจ กับ อบต. หวยยาง
50,000.00 - เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวในพื้นที่
- เพื่อรณรงค
ประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวใน
ตําบลหวยยาง
1
68 การพัฒนาดาน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น
โครงการจัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟ
50,000.00 -เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ทองถิ่น
-สงเสริมให
ประชาชนไดทํา
กิจกรรมรวมกัน
เกิดความสามัคคี
สนุกสนาน
1
69 การพัฒนาดาน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น
โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานตและวันผูสูงอายุ
แหงชาติ
100,000.00 -เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ทองถิ่น
-สงเสริมให
ประชาชนไดนึกถึง
บุญคุณผูสูงอายุ
1
70 การพัฒนาดาน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น
โครงการรวมสืบสาร
ประเพณีสงกรานตอําเภอ
โขงเจียม
30,000.00 -เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ทองถิ่น
-สงเสริมให
ประชาชนไดนึกถึง
บุญคุณผูสูงอายุ
1
- 24 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ
แหลงที่มา
งบประมาณ
งบตามขอบัญญัติ
วัตถุ
ประสงค
ผลผลิต
71 การพัฒนาดาน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น
โครงการอุดหนุน
สนับสนุนงานแหเทียน
จังหวัดอุบลราชธานี
40,000.00 -เพื่อสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม ให
อยูคูกับลูกหลาน
ตอไป
1
72 การพัฒนาดาน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น
โครงการอุดหนุน การจัด
งานกาชาดและงานปใหม
จังหวัดอุบลราชธานี
15,000.00 -เพื่อสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม ให
อยูคูกับลูกหลาน
ตอไป
1
73 การพัฒนาดาน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น
โครงการอุดหนุน การจัด
งานกาชาดและงานปใหม
อําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี
15,000.00 -เพื่อสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม ให
อยูคูกับลูกหลาน
ตอไป
1
74 การพัฒนาดาน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น
โครงการอุดหนุน
สนับสนุนงานแหเทียน
อําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี
15,000.00 -เพื่อสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม ให
อยูคูกับลูกหลาน
ตอไป
1
- 25 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ
แหลงที่มา
งบประมาณ
งบตามขอบัญญัติ
วัตถุ
ประสงค
ผลผลิต
75 การพัฒนาดาน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น
โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเนื่องในมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 5
ธันวามหาราช
50,000.00 -เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย
-เพื่อเปนการกลอม
เกลาจิตใจและ
ปลูกจิตสํานึก
ความภาคภูมิใจใน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
1
76 การพัฒนาดาน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น
โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจา
ฯพระบรมราชินีนาถ 12
สิงหามหาราชินี
30,000.00 -เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย
-เพื่อเปนการปลูก
จิตสํานึกความ
ภาคภูมิใจในชาติ
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
1
77 การพัฒนาดาน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น
โครงการจัดหาเครื่องไทย
ธรรม,ธงชาติ,ธงเฉลิมพระ
เกียตริ,วัสดุอุปกรณอื่นๆ
ในพิธีสําคัญ
5,000.00 -เพื่อใชเปนเครื่อง
สักการบูชา
-เพื่อแสดงถึง
ความจงรักภักดี
ตอสถาบัน
พระมหากษัตริย
1
- 26 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ
แหลงที่มา
งบประมาณ
งบตามขอบัญญัติ
วัตถุ
ประสงค
ผลผลิต
78 การพัฒนาดาน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น
โครงการอุดหนุน สนับสนุน
คาใชจายในการจัดงานรัฐ
พิธี ที่วาการอําเภอโขง
เจียม จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00 -เพื่อใชคาใชจาย
ในงานรัฐพิธี เชน
วันปยะมหาราช
วันแมแหงชาติ
งาน
เทิดพระเกียรติ
พระบรมวงศานุ
วงศทุกพระองค
และวันสําคัญของ
ชาติ
1
79 การพัฒนาดาน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
ใตรมพระบารมี 60 ป
ในหลวงเสด็จอุบลราชธานี
45,000.00 - เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย
- เพื่อเปนการ
กลอมเกลาจิตใจ
และปลูกจิตสํานึก
ความภาคภูมิใจใน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
1
80 การพัฒนาดาน
การบริหาร
จัดการและการ
บริการประชาชน
โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และศึกษาดู
งานของบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลหวยยาง
300,000.00 - เพื่อศึกษาหา
ความรู
ประสบการณ
เพิ่มเติม และเพิ่ม
ทักษะในการทํางาน
- เพื่อนําความรู
ประสบการณ
1
- 27 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ
แหลงที่มา
งบประมาณ
งบตามขอบัญญัติ
วัตถุ
ประสงค
ผลผลิต
81 การพัฒนาดาน
การบริหาร
จัดการและการ
บริการประชาชน
โครงการอบรมมาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรม
บุคลากร
10,000.00 - เพื่อปลูก
จิตสํานึกดาน
คุณธรรมจริยธรรม
แกผูบริหาร
พนักงาน
พนักงานจาง
- เพื่อเปนการขัด
เกลาจิตใจให
ประพฤติในสิ่งที่
ถูกตอง
1
82 การพัฒนาดาน
การบริหาร
จัดการและการ
บริการประชาชน
โครงการกอสราง
ปรับปรุง ตอเติม อาคาร
หรือทรัพยสินอื่น ๆ ของ
ทางราชการ
23,000.00 - เพื่อกอสราง
ปรับปรุง ตอเติม
หรือดัดแปลง
อาคาร วัสดุ
ครุภัณฑ หรือ
ทรัพยสินอื่น ๆ
ของทางราชการ
ใหมีประโยชนใช
สอยและใหบริการ
ประชาชนไดมากขึ้น
1
83 การพัฒนาดาน
การบริหาร
จัดการและการ
บริการประชาชน
โครงการอบรมกิจกรรม 5
ส. อบต.หวยยาง
30,000.00 -เพื่อความเปน
ระเบียบเรียบรอย
ของสถานที่
-เพื่อลดอุบัติเหตุ
ในการทํางาน
-เพื่อสรางจิตสํานึก
ในการพัฒนา
สถานที่ปฏิบัติงาน
1
- 28 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ
แหลงที่มา
งบประมาณ
งบตามขอบัญญัติ
วัตถุ
ประสงค
ผลผลิต
84 การพัฒนาดาน
การบริหาร
จัดการและการ
บริการประชาชน
จัดซื้อครุภัณฑตาง ๆ เพื่อ
ใชในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน
435,300.00 - เพื่อใหหนวยงาน
มีเครื่องมือ
เครื่องใชตาง ๆ
เพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานของทาง
ราชการ
- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การใหบริการ
ประชาชน
1
85 การพัฒนาดาน
การบริหาร
จัดการและการ
บริการประชาชน
โครงการจัดซื้อรถยนต
สวนกลาง
787,000.00 -เพื่อใชในการ
ปฏิบัติหนาที่และ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ
แกประชาชน
1
86 การพัฒนาดาน
การบริหาร
จัดการและการ
บริการประชาชน
โครงการตอเติมอาคาร
เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
50,000.00 1.เพื่อขยาย
หองเรียนใหมี
เพียงพอตอการ
จัดการเรียนการ
สอน
2.เพื่อใหนักเรียน
มีหองเรียนที่นาอยู
ไมคับแคบ
6
- 29 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ
แหลงที่มา
งบประมาณ
งบตามขอบัญญัติ
วัตถุ
ประสงค
ผลผลิต
87 การพัฒนาดาน
การบริหาร
จัดการและการ
บริการประชาชน
โครงการพัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
50,000.00 1. เพื่อจัดสภาพ
แวด
ลอมใหเปนแหลง
เรียนรูใหกับ
นักเรียน
2. เพื่อใหศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
แหลงเรียนรู
เพียงพอกับนักเรียน
3. เพื่อให
สภาพแวดลอม
ภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กปลอดภัย
นาอยู และสวยงาม
6
88 การพัฒนาดาน
การบริหาร
จัดการและการ
บริการประชาชน
โครงการศูนยขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจาง
ขององคการบริหารสวน
ตําบลระดับอําเภอ
30,000.00 -เพื่อปรับปรุงศูนย
ขอมูลขาวสารการ
จัดซื้อจัดจาง -
เพื่อเปนสถานที่
กลางในการ
ตรวจสอบขอมูล
รับทราบขาวสาร
ประกาศ ตางๆ
ของทางราชการ
ปองกันปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชั่น
1
89 การพัฒนาดาน
การบริหาร
จัดการและการ
บริการประชาชน
โครงการสนับสนุนเต็นท
โตะ เกาอี้ ใหบริการ
ประชาชน
100,000.00 เพื่อใหมีเต็นท โตะ
เกาอี้ ใหบริการ
ประชาชน
1
- 30 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ
แหลงที่มา
งบประมาณ
งบตามขอบัญญัติ
วัตถุ
ประสงค
ผลผลิต
90 การพัฒนาดาน
การบริหาร
จัดการและการ
บริการประชาชน
โครงการขยายตอเติม
อาคารสํานักงาน อบต.
หวยยาง
400,000.00 เพื่อให อาคารที่
ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล
หวยยาง ใหมี
ประโยชนใชสอย
และใหบริการ
ประชาชนไดมากขึ้น
1
91 การพัฒนาดาน
การบริหาร
จัดการและการ
บริการประชาชน
โครงการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการบริหาร
จัดการทองถิ่น (กรรมการ
ตรวจการจาง)
10,000.00 -เพื่อแสดงความ
โปรงใสในการ
บริหารจัดการ
-เพื่อแกปญหา
การทุจริต
คอรรัปชั่น
1
92 การพัฒนาดาน
การบริหาร
จัดการและการ
บริการประชาชน
โครงการประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
50,000.00 -เพื่อใหประชาชน
ไดมีสวนรวมในการ
เสนอปญหา/
ความตองการใน
ชุมชน เพื่อใหการ
วางแผนพัฒนา
ทองถิ่นมารจาก
ปญหาความ
ตองการของชุมชน
โดยแทจริง รับฟง
ความคิดเห็น
ขอเสนอแนะของ
ประชาชน
1
- 31 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ
แหลงที่มา
งบประมาณ
งบตามขอบัญญัติ
วัตถุ
ประสงค
ผลผลิต
93 การพัฒนาดาน
การบริหาร
จัดการและการ
บริการประชาชน
โครงการจัดทําปาย
ประชาสัมพันธในการ
ชําระภาษี
10,000.00 -เพื่อใหการจัดเก็บ
รายไดทั่วถึงและ
เปนธรรมเปนไป
ตามเปาหมาย
-เพื่อสรางแรงจูงใจ
ใหประชาชนมีสวน
รวมในการชําระ
ภาษี
-เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การจัดเก็บภาษีให
ประชาชนเขาใจ
และใหความ
รวมมือในการเสีย
ภาษี
11
94 การพัฒนาดาน
การบริหาร
จัดการและการ
บริการประชาชน
โครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน
100,000.00 -เพื่อให อบต.หวย
ยาง จัดเก็บภาษีได
รวดเร็ว ถูกตอง
ทั่วถึงและเปน
ธรรมกับผูเสียภาษี
เพื่อเปนการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารการจัดเก็บ
รายไดและติดตาม
เรงรัด
11
- 32 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ
แหลงที่มา
งบประมาณ
งบตามขอบัญญัติ
วัตถุ
ประสงค
ผลผลิต
95 การพัฒนาดาน
การบริหาร
จัดการและการ
บริการประชาชน
โครงการจัดทําระบบ
สารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ
10,000.00 - เพื่อจัดทํา
สารสนเทศของ
อบต.ผาน
สื่อคอมพิวเตอรให
มีความทันสมัย
เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธ
องคกรใหเปนที่
รูจักอยาง
แพรหลาย และ
โปรงใน
1
96 การพัฒนาดาน
การบริหาร
จัดการและการ
บริการประชาชน
โครงการเผยแพร
ประชาสัมพันธกิจกรรม
และผลงานของ อบต.
20,000.00 - เพื่อใหประชาชน
ไดทราบถึงการ
ดําเนินงานของ
อบต. เพื่อสราง
ภาพลักษณที่ดีมี
ความโปรงใสใน
การบริหารจัดการ
1
97 การพัฒนาดาน
การบริหาร
จัดการและการ
บริการประชาชน
โครงการประชาสัมพันธ
งานจัดซื้อจัดจาง
20,000.00 -เพื่อ
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารการ
จัดซื้อจัดจางให
ประชาชนได
รับทราบและมี
ความเขาใจที่
ถูกตอง
-เพื่อสรางความรู
ความเขาใจเกิด
ความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน
1
- 33 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร โครงการ
การกอหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
โครงการ
การเบิกจาย
งบประมาณ
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
โครงสรางพื้นฐาน
11 1,697,500.00 8 1,369,500.00
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจชุมชน และเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน
2 75,000.00 2 75,000.00
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 12 751,470.00 11 703,930.00
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1 15,000.00 1 11,220.00
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น
5 275,000.00 5 274,370.00
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการและการบริการ
ประชาชน
5 162,611.94 5 162,611.94
รวม 36 2,976,581.94 32 2,596,631.94
ฉ. การใชจายงบประมาณอบต.หวยยาง มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 36 โครงการ จํานวนเงิน 2,976,582 บาท มีการเบิกจายงบประมาณจํานวน
- 34 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่
ยุทธ
ศาสตร
โครงการ
แหลงที่
มางบ
ประมาณ
งบตาม
ขอบัญญัติ
วงเงินตาม
สัญญา
คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน
1 การพัฒนา
ดาน
สาธารณูปโภ
คสาธารณู
ปการ และ
โครงสราง
พื้นฐาน
โครงการ
ปรับปรุงถนนคัน
ดิน (เสนใตบาน
ดอน) ม. 1 บ.
หวยยาง
100,000 99,000 244/2559 27/05/2559 45
2 การพัฒนา
ดาน
สาธารณูปโภ
คสาธารณู
ปการ และ
โครงสราง
พื้นฐาน
โครงการขยาย
ไหลทาง หนอง
ฆอง - หนองฮี
ม.2
150,000 136,000 20/2559 23/09/2559 60
3 การพัฒนา
ดาน
สาธารณูปโภ
คสาธารณู
ปการ และ
โครงสราง
พื้นฐาน
โครงการกอสราง
ถนนลูกรัง เสน
แกงสิม ม.7
บ.บะไห
250,000 230,000 9/2559 05/02/2559 30
4 การพัฒนา
ดาน
สาธารณูปโภ
คสาธารณู
ปการ และ
โครงสราง
พื้นฐาน
โครงการกอสราง
ถนนคันดินเสน
รอบวัด ม.8 บ.
เหลาเจริญ
100,000 99,000 225/2559 27/05/2559 45
รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
- 35 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่
ยุทธ
ศาสตร
โครงการ
แหลงที่
มางบ
ประมาณ
งบตาม
ขอบัญญัติ
วงเงินตาม
สัญญา
คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน
5 การพัฒนา
ดาน
สาธารณูปโภ
คสาธารณู
ปการ และ
โครงสราง
พื้นฐาน
โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลูกรังเสนนา
พิมาน ม.2 บ.
หนองฮี
100,000 90,000 226/2559 27/05/2559 45
6 การพัฒนา
ดาน
สาธารณูปโภ
คสาธารณู
ปการ และ
โครงสราง
พื้นฐาน
โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ทางเขาถ้ําพวง
สามแยกบานนา
บัว - บานบะไห
ม.9 บ.นาบัว
250,000 230,000 8/2559 20/01/2559 60
7 การพัฒนา
ดาน
สาธารณูปโภ
คสาธารณู
ปการ และ
โครงสราง
พื้นฐาน
โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เสน
ดอนปูตา ม.10
บ.ดงแถบ
100,000 90,000 117/2559 14/01/2559 30
8 การพัฒนา
ดาน
สาธารณูปโภ
คสาธารณู
ปการ และ
โครงสราง
พื้นฐาน
โครงการกอสราง
ระบบประปา
เพื่อการบริโภค
หมูที่ 1 บาน
หวยยาง
150,000 149,000 18/2559 16/06/2559 60
- 36 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่
ยุทธ
ศาสตร
โครงการ
แหลงที่
มางบ
ประมาณ
งบตาม
ขอบัญญัติ
วงเงินตาม
สัญญา
คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน
9 การพัฒนา
ดาน
สาธารณูปโภ
คสาธารณู
ปการ และ
โครงสราง
พื้นฐาน
โครงการ
ปรับปรุงระบบ
น้ําประปา
หมูบาน หมูที่ 2
บานหนองฮี
100,000 93,000 116/2559 14/01/2559 30
10 การพัฒนา
ดาน
สาธารณูปโภ
คสาธารณู
ปการ และ
โครงสราง
พื้นฐาน
โครงการกอสราง
ระบบประปา
หมูบาน แบบหอ
ถังสูง หมูที่ 3
บานนาบัว
420,000 412,000 12/2559 18/03/2559 60
11 การพัฒนา
ดาน
สาธารณูปโภ
คสาธารณู
ปการ และ
โครงสราง
พื้นฐาน
โครงการกอสราง
ระบบประปา
หมูบาน แบบหอ
ถังสูง บานนอย
หมูที่ 4 บาน
โพนแพง
70,000 69,500 195/2559 28/04/2559 30
21,600 1/2559 27/07/2559 3
10,100 2/2559 22/07/2559 3
18,000 3/2559 25/07/2559 3
300 4/2559 22/07/2559 3
การพัฒนา
ดาน
เศรษฐกิจ
ชุมชน และ
เสริมสราง
โครงการ
ฝกอบรมอาชีพ
ใหแกประชาชน
12 50,000
- 37 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่
ยุทธ
ศาสตร
โครงการ
แหลงที่
มางบ
ประมาณ
งบตาม
ขอบัญญัติ
วงเงินตาม
สัญญา
คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน
13 การพัฒนา
ดาน
เศรษฐกิจ
ชุมชน และ
เสริมสราง
ความ
เขมแข็งของ
ชุมชน
โครงการสงเสริม
/ สนับสนุนการ
จัดกิจกรรม ของ
กลุมพัฒนาสตรี
25,000 25,000 310/2559 01/09/2559 7
14 การพัฒนา
ดานสังคม
โครงการฝกซอม
แผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยแบบบูรณา
การภาคี
เครือขายปองกัน
ภัยของ อปท.
5,000 5,000 1/2559 20/06/2559 3
5,520 1/2559 01/03/2559 3
3,200 2/2559 25/01/2559 3
6,450 3/2559 04/04/2559 3
4,800 4/2559 04/04/2559 3
16 การพัฒนา
ดานสังคม
โครงการรณรงค
ปองกันควบคุม
โรคไขเลือดออก
44,000 44,000 1/2559 17/05/2559 3
17 การพัฒนา
ดานสังคม
โครงการรณรงค
ฉีดวัคซีนและ
ปองกันโรคพิษ
สุนัขบา
25,000 25,000 1/2559 04/02/2559 3
การพัฒนา
ดานสังคม
โครงการปองกัน
สาธารณภัยและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาล
ปใหม- สงกรานต
30,00015
- 38 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่
ยุทธ
ศาสตร
โครงการ
แหลงที่
มางบ
ประมาณ
งบตาม
ขอบัญญัติ
วงเงินตาม
สัญญา
คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน
18 การพัฒนา
ดานสังคม
โครงการสงเสริม
ศูนยปฏิบัติการ
สาธารณสุขมูล
ฐานในหมูบาน
และจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ
เครื่องมือ ยา
สามัญประจํา
บาน ไวบริการ
ประจําศูนยฯ
82,500 82,500 1/2559 27/04/2559 3
19 การพัฒนา
ดานสังคม
โครงการแขงขัน
กีฬา ตานภัย
ยาเสพยติด
50,000 50,000 1/2559 11/12/2558 30
20 การพัฒนา
ดานสังคม
โครงการแขงขัน
กีฬาทองถิ่น
สัมพันธ
100,000 100,000 1/2559 22/02/2559 15
21 การพัฒนา
ดานสังคม
โครงการแขง
ขักีฬาหมูบาน
สัมพันธภายใน
ตําบลหวยยาง
150,000 150,000 1/2559 21/01/2559 30
22 การพัฒนา
ดานสังคม
โครงการกอสราง
ตอเติม/ติดตั้ง
กันสาดศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
กอนวัยเรียน หมู
ที่ 4 บานโพนแพง
50,000 47,500 315/2559 21/09/2559 30
- 39 -
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ  2559
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ  2559
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ  2559
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ  2559
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ  2559
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ  2559
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ  2559

More Related Content

What's hot

เอกสารประกอบการเสวนาปีงบประมาณ 2560 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ อปท. อย่างเป็นรูป...
เอกสารประกอบการเสวนาปีงบประมาณ 2560 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ อปท. อย่างเป็นรูป...เอกสารประกอบการเสวนาปีงบประมาณ 2560 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ อปท. อย่างเป็นรูป...
เอกสารประกอบการเสวนาปีงบประมาณ 2560 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ อปท. อย่างเป็นรูป...ประพันธ์ เวารัมย์
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์0884045430
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสาKanjana thong
 
นโยบาย ภ.4
นโยบาย ภ.4นโยบาย ภ.4
นโยบาย ภ.4solomolree
 
Ppt ประชุมคณะกรรมการอาเซียน mar 29
Ppt ประชุมคณะกรรมการอาเซียน mar 29Ppt ประชุมคณะกรรมการอาเซียน mar 29
Ppt ประชุมคณะกรรมการอาเซียน mar 29Kamolkan Thippaboon
 
รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในรายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในthongtaneethongtanee
 
ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในพื้นที่
ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในพื้นที่ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในพื้นที่
ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในพื้นที่kalayaW
 
2554-2.1government land-management-plans-in-most
2554-2.1government land-management-plans-in-most2554-2.1government land-management-plans-in-most
2554-2.1government land-management-plans-in-mostps-most
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560Kanjana thong
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) การเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) การเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) การเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) การเพิ่มเติม ฉบับที่ 1Kanjana thong
 
2552 2.1-plan administration-land
2552 2.1-plan administration-land2552 2.1-plan administration-land
2552 2.1-plan administration-landps-most
 

What's hot (19)

แนวทางประสานแผน 59
แนวทางประสานแผน 59แนวทางประสานแผน 59
แนวทางประสานแผน 59
 
แผนการดำเนินงาน2559
แผนการดำเนินงาน2559แผนการดำเนินงาน2559
แผนการดำเนินงาน2559
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2560 - 2563
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2560 - 2563แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2560 - 2563
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2560 - 2563
 
เอกสารประกอบการเสวนาปีงบประมาณ 2560 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ อปท. อย่างเป็นรูป...
เอกสารประกอบการเสวนาปีงบประมาณ 2560 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ อปท. อย่างเป็นรูป...เอกสารประกอบการเสวนาปีงบประมาณ 2560 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ อปท. อย่างเป็นรูป...
เอกสารประกอบการเสวนาปีงบประมาณ 2560 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ อปท. อย่างเป็นรูป...
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
 
นโยบาย ภ.4
นโยบาย ภ.4นโยบาย ภ.4
นโยบาย ภ.4
 
Ppt ประชุมคณะกรรมการอาเซียน mar 29
Ppt ประชุมคณะกรรมการอาเซียน mar 29Ppt ประชุมคณะกรรมการอาเซียน mar 29
Ppt ประชุมคณะกรรมการอาเซียน mar 29
 
บัญชีสรุปโครงการ
บัญชีสรุปโครงการบัญชีสรุปโครงการ
บัญชีสรุปโครงการ
 
รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในรายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 
ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในพื้นที่
ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในพื้นที่ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในพื้นที่
ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในพื้นที่
 
รบ มท แผน ฉ2 2559
รบ มท แผน ฉ2 2559รบ มท แผน ฉ2 2559
รบ มท แผน ฉ2 2559
 
2554-2.1government land-management-plans-in-most
2554-2.1government land-management-plans-in-most2554-2.1government land-management-plans-in-most
2554-2.1government land-management-plans-in-most
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
บทที่ ๑
บทที่ ๑บทที่ ๑
บทที่ ๑
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) การเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) การเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) การเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) การเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 
2552 2.1-plan administration-land
2552 2.1-plan administration-land2552 2.1-plan administration-land
2552 2.1-plan administration-land
 
แนวข้อสอบ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
แนวข้อสอบ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541แนวข้อสอบ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541
แนวข้อสอบ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
 
ผลสำรวจ สำนักงานสถิติ Oct55
ผลสำรวจ สำนักงานสถิติ Oct55ผลสำรวจ สำนักงานสถิติ Oct55
ผลสำรวจ สำนักงานสถิติ Oct55
 

Similar to รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศ อบตผลการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ54
ประกาศ อบตผลการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ54ประกาศ อบตผลการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ54
ประกาศ อบตผลการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ54auy48
 
บรรยายการจัดทำแผน และ งบประมาณ
บรรยายการจัดทำแผน และ งบประมาณบรรยายการจัดทำแผน และ งบประมาณ
บรรยายการจัดทำแผน และ งบประมาณปิยนันท์ ราชธานี
 
คู่มือการแปลงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่ 5
คู่มือการแปลงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่ 5 คู่มือการแปลงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่ 5
คู่มือการแปลงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่ 5 Satapon Yosakonkun
 
รายงานฉบับสมบูรณ์(Final Report)โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติการ...
รายงานฉบับสมบูรณ์(Final Report)โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติการ...รายงานฉบับสมบูรณ์(Final Report)โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติการ...
รายงานฉบับสมบูรณ์(Final Report)โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติการ...ประพันธ์ เวารัมย์
 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่...
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่...แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่...
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่...Somyoch Comesite
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ผลการดำเนินงานประจำป...
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ผลการดำเนินงานประจำป...รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ผลการดำเนินงานประจำป...
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ผลการดำเนินงานประจำป...Kanjana thong
 
สถิติสาขาสุขภาพทางการของประเทศไทย 2557 - 2558
สถิติสาขาสุขภาพทางการของประเทศไทย 2557 -  2558สถิติสาขาสุขภาพทางการของประเทศไทย 2557 -  2558
สถิติสาขาสุขภาพทางการของประเทศไทย 2557 - 2558Utai Sukviwatsirikul
 
สรุปผลการสัมมนา โครงการขยายผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ...
สรุปผลการสัมมนา โครงการขยายผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ...สรุปผลการสัมมนา โครงการขยายผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ...
สรุปผลการสัมมนา โครงการขยายผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ...Dr.Choen Krainara
 
นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564)
นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5  (พ.ศ. 2559 - 2564)นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5  (พ.ศ. 2559 - 2564)
นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564)Satapon Yosakonkun
 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์Krupetch Songkwamjarearn
 
แผนงบประมาณ ปี 2557
แผนงบประมาณ ปี 2557แผนงบประมาณ ปี 2557
แผนงบประมาณ ปี 2557Mr-Dusit Kreachai
 
แนวข้อสอบท้องถิ่นบรรจุแต่งตั้งสังกัดอบต. เทศบาล อบจ.และเมืองพัทยา (เล่ม ที่ 1)
แนวข้อสอบท้องถิ่นบรรจุแต่งตั้งสังกัดอบต. เทศบาล อบจ.และเมืองพัทยา (เล่ม ที่ 1)แนวข้อสอบท้องถิ่นบรรจุแต่งตั้งสังกัดอบต. เทศบาล อบจ.และเมืองพัทยา (เล่ม ที่ 1)
แนวข้อสอบท้องถิ่นบรรจุแต่งตั้งสังกัดอบต. เทศบาล อบจ.และเมืองพัทยา (เล่ม ที่ 1)waoram
 
การบริหารจัดการงบประมาณ
การบริหารจัดการงบประมาณการบริหารจัดการงบประมาณ
การบริหารจัดการงบประมาณWeIvy View
 

Similar to รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ 2559 (20)

ประกาศ อบตผลการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ54
ประกาศ อบตผลการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ54ประกาศ อบตผลการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ54
ประกาศ อบตผลการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ54
 
040
040040
040
 
NSTDA-Plan-2561
NSTDA-Plan-2561NSTDA-Plan-2561
NSTDA-Plan-2561
 
บรรยายการจัดทำแผน และ งบประมาณ
บรรยายการจัดทำแผน และ งบประมาณบรรยายการจัดทำแผน และ งบประมาณ
บรรยายการจัดทำแผน และ งบประมาณ
 
คู่มือการแปลงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่ 5
คู่มือการแปลงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่ 5 คู่มือการแปลงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่ 5
คู่มือการแปลงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่ 5
 
รายงานฉบับสมบูรณ์(Final Report)โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติการ...
รายงานฉบับสมบูรณ์(Final Report)โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติการ...รายงานฉบับสมบูรณ์(Final Report)โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติการ...
รายงานฉบับสมบูรณ์(Final Report)โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติการ...
 
039
039039
039
 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่...
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่...แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่...
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่...
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ผลการดำเนินงานประจำป...
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ผลการดำเนินงานประจำป...รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ผลการดำเนินงานประจำป...
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ผลการดำเนินงานประจำป...
 
041
041041
041
 
สถิติสาขาสุขภาพทางการของประเทศไทย 2557 - 2558
สถิติสาขาสุขภาพทางการของประเทศไทย 2557 -  2558สถิติสาขาสุขภาพทางการของประเทศไทย 2557 -  2558
สถิติสาขาสุขภาพทางการของประเทศไทย 2557 - 2558
 
ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนาส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
 
สรุปผลการสัมมนา โครงการขยายผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ...
สรุปผลการสัมมนา โครงการขยายผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ...สรุปผลการสัมมนา โครงการขยายผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ...
สรุปผลการสัมมนา โครงการขยายผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ...
 
นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564)
นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5  (พ.ศ. 2559 - 2564)นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5  (พ.ศ. 2559 - 2564)
นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564)
 
040 1
040 1040 1
040 1
 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์
 
แผนงบประมาณ ปี 2557
แผนงบประมาณ ปี 2557แผนงบประมาณ ปี 2557
แผนงบประมาณ ปี 2557
 
Orchid export strategy
Orchid export strategyOrchid export strategy
Orchid export strategy
 
แนวข้อสอบท้องถิ่นบรรจุแต่งตั้งสังกัดอบต. เทศบาล อบจ.และเมืองพัทยา (เล่ม ที่ 1)
แนวข้อสอบท้องถิ่นบรรจุแต่งตั้งสังกัดอบต. เทศบาล อบจ.และเมืองพัทยา (เล่ม ที่ 1)แนวข้อสอบท้องถิ่นบรรจุแต่งตั้งสังกัดอบต. เทศบาล อบจ.และเมืองพัทยา (เล่ม ที่ 1)
แนวข้อสอบท้องถิ่นบรรจุแต่งตั้งสังกัดอบต. เทศบาล อบจ.และเมืองพัทยา (เล่ม ที่ 1)
 
การบริหารจัดการงบประมาณ
การบริหารจัดการงบประมาณการบริหารจัดการงบประมาณ
การบริหารจัดการงบประมาณ
 

More from องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยาง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยาง
 
รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปี พ.ศ. 2559
รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปี พ.ศ. 2559รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปี พ.ศ. 2559
รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปี พ.ศ. 2559องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยาง
 

More from องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยาง (11)

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
 
รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปี พ.ศ. 2559
รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปี พ.ศ. 2559รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปี พ.ศ. 2559
รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปี พ.ศ. 2559
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง พ.ศ.2558-2560
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง พ.ศ.2558-2560แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง พ.ศ.2558-2560
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง พ.ศ.2558-2560
 
ข้อบัญญัติ 59
ข้อบัญญัติ 59ข้อบัญญัติ 59
ข้อบัญญัติ 59
 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ 2559

  • 2. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง เรื่อง รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ******************************************* ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 30 (5) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ สภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วไป อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 30 (5) อบต.หวยยาง จึงขอประกาศผลการดําเนินงาน การจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นในรอบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ อบต.หวย ยาง ดังนี้ ก. วิสัยทัศน พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ใหมีความนาอยูอยางยั่งยืน ควบคูธรรมาภิบาล เนน สวัสดิการคุณภาพชีวิต และภารกิจจัดการศึกษา พัฒนารักษาสิ่งแวดลอม นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข. พันธกิจ 1. พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐาน 2. พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 3. อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 4. สงเสริม และพัฒนาการศึกษา 5. บํารุงศาสนา อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 6. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สงเสริมพัฒนาการบริหารและการทองเที่ยว 7. สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 8. จัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห 9. สงเสริมใหมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 10. สงเสริมและพัฒนาอาชีพ - 1 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 3. ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลหวยยางไดกําหนดยุทธศาสตรไว 7 ยุทธศาสตร และมีแนวทางการ พัฒนา จํานวน 29 แนวทาง รายละเอียดดังนี้ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน 1. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาเสนทางคมนาคม ผิวจราจร ระบบการระบายน้ําและ สะพาน 2. บํารุงรักษา ขยายเขต ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร 3. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม ระบบน้ําประปา 4. พัฒนาระบบจราจร ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 1. สงเสริม สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพ ขยายโอกาสในการพัฒนาอาชีพและการสรางรายได 2. สงเสริมการนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 1. สงเคราะหและสรางสวัสดิการสังคมใหแก เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูยากไรและ ผูดอยโอกาส 2. สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จัดระเบียบชุมชน ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 3. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 4. จัดบริการสาธารณสุข และสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 5. สงเสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 6. พัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 7. สงเสริมใหประชาชนไดรับการศึกษา การเรียนรูตลอดชีวิต 8. สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1. สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอม 2. บริหารจัดการขยะมูลฝอยในหมูบาน 3. อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรปาไม และสัตวปา 4. พัฒนาแหลงน้ํา 5. พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมในชุมชน - 2 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว 1. สถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 2. จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 1. อนุรักษ ฟนฟู และสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 2. สงเสริมสรางความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และความสามัคคีในชุมชน ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการบริการประชาชน 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และมีทัศนคติที่ดี 2. อาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องอํานวยความสะดวก 3. คุณภาพการใหบริการ และการอํานวยความสะดวกแกประชาชน 4. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและภาคสวนอื่น 5. การจัดเก็บรายไดของ อบต. 6. ระบบสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ - 3 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 5. จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ การพัฒนาดาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ โครงสรางพื้นฐาน 85 40,885,000.00 24 20,980,000.00 24 20,930,000.00 การพัฒนาดาน เศรษฐกิจชุมชน และ เสริมสรางความ เขมแข็งของชุมชน 9 660,000.00 6 450,000.00 6 450,000.00 การพัฒนาดานสังคม 90 14,678,000.00 86 8,498,000.00 86 8,498,000.00 การพัฒนาดาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 26 3,030,000.00 22 2,780,000.00 22 2,780,000.00 การพัฒนาดานการ ทองเที่ยว 7 710,000.00 7 670,000.00 7 670,000.00 การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปญญาทองถิ่น 17 800,000.00 16 750,000.00 16 750,000.00 การพัฒนาดานการ บริหารจัดการและการ บริการประชาชน 40 9,370,000.00 36 8,970,000.00 36 8,970,000.00 รวม 274 70,133,000.00 197 43,098,000.00 197 43,048,000.00 องคการบริหารสวนตําบลหวยยางไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2559) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามา จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป องคการบริหารสวนตําบลหวยยางไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2559) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2559) ง. การวางแผน ยุทธศาสตร 2559 2560 2561 - 4 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 10. แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ การจัดทําแผน 3 ป เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร แผนภูมิแสดงมูลคาโครงการ การจัดทําแผน 3 ป เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 0 20 40 60 80 100 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ โครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสรางความเขมแข็ง ของชุมชน การพัฒนาดานสังคม การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาดานการทองเที่ยว การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปญญาทองถิ่น การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการบริการประชาชน 2561 2560 2559 0.00 20,000,000.00 40,000,000.00 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ โครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสรางความ เขมแข็งของชุมชน การพัฒนาดานสังคม การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาดานการทองเที่ยว การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการบริการ ประชาชน 2561 2560 2559 - 5 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 11. ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ ตามขอบัญญัติ การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน 26 5,991,000.00 การพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 125,000.00 การพัฒนาดานสังคม 32 20,794,440.00 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 5 308,000.00 การพัฒนาดานการทองเที่ยว 1 50,000.00 การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา ทองถิ่น 12 425,000.00 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการบริการประชาชน 18 2,435,300.00 รวม 97 30,128,740.00 ผูบริหาร ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 24/09/2558 โดยมีโครงการที่บรรจุอยูใน ขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 97 โครงการ งบประมาณ 30,128,740.00 บาท สามารถจําแนกตาม ยุทธศาสตร ไดดังนี้ จ. การจัดทํางบประมาณ - 6 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 12. แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 0 5 10 15 20 25 30 35 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ… การพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสรางความ… การพัฒนาดานสังคม การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาดานการทองเที่ยว การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต… การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการบริการ… โครงการ โครงการ 0.00 10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ… การพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสราง… การพัฒนาดานสังคม การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาดานการทองเที่ยว การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต… การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการบริการ… งบประมาณ ตามขอบัญญัติ งบประมาณ… - 7 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 14. ที่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา งบประมาณ งบตามขอบัญญัติ วัตถุ ประสงค ผลผลิต 1 การพัฒนาดาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสราง พื้นฐาน โครงการปรับปรุงถนนคัน ดิน (เสนใตบานดอน) ม. 1 บ.หวยยาง 100,000.00 เพื่อใหประชาชน สัญจรไปมาสะดวก 4*680 2 การพัฒนาดาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสราง พื้นฐาน โครงการขยายไหลทาง หนองฆอง - หนองฮี ม.2 150,000.00 เพื่อใหประชาชน สัญจรไปมาสะดวก ขางละ 0.50* 300 3 การพัฒนาดาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสราง พื้นฐาน โครงการกอสรางถนน คสล. เสนบานนางบัวไข บํารุงศิลป - บานนางคํา ประชุมสุข ม.5 บ.ดงดิบ 230,000.00 เพื่อใหประชาชน สัญจรไปมาสะดวก 4*130 4 การพัฒนาดาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสราง พื้นฐาน โครงการกอสรางถนนลูกรัง เสนแกงสิม ม.7 บ.บะไห 250,000.00 เพื่อใหประชาชน สัญจรไปมาสะดวก 4*3,000 5 การพัฒนาดาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสราง พื้นฐาน โครงการกอสรางถนนคัน ดินเสนรอบวัด ม.8 บ. เหลาเจริญ 100,000.00 เพื่อใหประชาชน สัญจรไปมาสะดวก 4*500 6 การพัฒนาดาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสราง พื้นฐาน โครงการกอสรางราง ระบายน้ํา เสนตะวันตก ม.8 บ.เหลาเจริญ เงินสะสม 337,000.00 เพื่อใหหมูบานมี ระบบระบายน้ําที่ดี ขางละ 0.50* 155 รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีดังนี้ - 8 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 15. ที่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา งบประมาณ งบตามขอบัญญัติ วัตถุ ประสงค ผลผลิต 7 การพัฒนาดาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสราง พื้นฐาน โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง เสนนาพิมาน ม.2 บ.หนองฮี 100,000.00 เพื่อใหประชาชน สัญจรไปมาสะดวก 4*2,000 8 การพัฒนาดาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสราง พื้นฐาน โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเขาถ้ําพวง สามแยก บานนาบัว - บานบะไห ม.9 บ.นาบัว 250,000.00 เพื่อใหประชาชน สัญจรไปมาสะดวก 4*4,200 9 การพัฒนาดาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสราง พื้นฐาน โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เสน ดอนปูตา ม.10 บ.ดงแถบ 100,000.00 เพื่อใหประชาชน สัญจรไปมาสะดวก 4*400 10 การพัฒนาดาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสราง พื้นฐาน โครงการกอสรางถนน คสล. เสนหนาบานนาย บุญศรี - หนาบานนายบัว พันธุ ม.11 บ.นาดอนใหญ 250,000.00 เพื่อใหประชาชน สัญจรไปมาสะดวก 4*100 11 การพัฒนาดาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสราง พื้นฐาน โครงการขยายเขตไฟฟา แรงต่ําไปวัดถ้ําชางศรี ม.6 บ.ดงแถบ 150,000.00 เพื่อใหประชาชนมี ไฟฟาใชอยางทั่วถึง 1000 12 การพัฒนาดาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสราง พื้นฐาน โครงการติดตั้งไฟฟาแสง จันทรคุมแสนเจริญ ม.6 บ.ดงแถบ 100,000.00 เพื่อใหประชาชนมี ไฟฟาสองสวางใน หมูบาน 10 - 9 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 16. ที่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา งบประมาณ งบตามขอบัญญัติ วัตถุ ประสงค ผลผลิต 13 การพัฒนาดาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสราง พื้นฐาน ซอมแซม/ปรับปรุงระบบ ประปา หมู 1 - หมู 11 เงินสะสม 330,000.00 เพื่อใหประชาชนมี น้ําใชอยาง เพียงพอทั่วถึง 11 14 การพัฒนาดาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสราง พื้นฐาน โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ ระบบประปา หมูบาน 200,000.00 เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ ระบบ ประปาหมูบาน 11 15 การพัฒนาดาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสราง พื้นฐาน โครงการกอสรางระบบ ประปาเพื่อการบริโภค หมู ที่ 1 บานหวยยาง 150,000.00 เพื่อใหประชาชนมี น้ําสะอาดในบริโภค 1 16 การพัฒนาดาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสราง พื้นฐาน โครงการปรับปรุงระบบ น้ําประปาหมูบาน หมูที่ 2 บานหนองฮี 100,000.00 เพื่อใหประชาชนมี น้ําสะอาดในการ อุปโภคบริโภค 1 17 การพัฒนาดาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสราง พื้นฐาน โครงการกอสรางระบบ ประปาหมูบาน แบบหอถัง สูง หมูที่ 3 บานนาบัว 420,000.00 เพื่อใหประชาชนมี น้ําใชอยางทั่วถึง 1 18 การพัฒนาดาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสราง พื้นฐาน โครงการกอสรางระบบ ประปาหมูบาน แบบหอถัง สูง บานนอย หมูที่ 4 บาน โพนแพง 70,000.00 เพื่อใหประชาชนมี น้ําใชอยางทั่วถึง 1 - 10 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 17. ที่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา งบประมาณ งบตามขอบัญญัติ วัตถุ ประสงค ผลผลิต 19 การพัฒนาดาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสราง พื้นฐาน โครงการกอสรางถนนแอส ฟลทติกสี่แยกบานหวยยาง - บานนายสุริยนต เกษ ชาติ ม.1 บานหวยยาง เงินสะสม 428,000.00 เพื่อใหประชาชน สัญจรไปมาสะดวก 5.00X420 20 การพัฒนาดาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสราง พื้นฐาน โครงการขยายไหลทาง จากบานนายวุฒิชัย นันทะ เสนา - สี่แยกทางเขาบาน เหลาเจริญ ม.2 บาน หนองฮี เงินสะสม 270,000.00 เพื่อใหประชาชน สัญจรไปมาสะดวก 280 21 การพัฒนาดาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสราง พื้นฐาน โครงการกอสรางถนน คอนกรีต เสนหนาศูนย พัฒนาเด็กเล็กบาน นาบัว - หวยบัว ม.3 บานนาบัว เงินสะสม 303,000.00 เพื่อใหประชาชน สัญจรไปมาสะดวก 500 22 การพัฒนาดาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสราง พื้นฐาน โครงการกอสรางถนนหิน คลุกเสนโพนแพง - หนอง เชือก ม.4 บานโพนแพง เงินสะสม 465,000.00 ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก 2500 23 การพัฒนาดาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสราง พื้นฐาน โครงการกอสรางถนนลูกรัง เสนบานดงดิบ - วัดปูรุง ม.5 บานดงดิบ เงินสะสม 341,000.00 เพื่อใหประชาชน สัญจรไปมาสะดวก 1500 24 การพัฒนาดาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสราง พื้นฐาน โครงการกอสรางถนนหิน คลุก สายสามแยกนาบัว บะไห - ถ้ําพวง ม.9 บานนาบัว เงินสะสม 452,000.00 เพื่อใหประชาชน สัญจรไปมาสะดวก 1000 - 11 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 18. ที่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา งบประมาณ งบตามขอบัญญัติ วัตถุ ประสงค ผลผลิต 25 การพัฒนาดาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสราง พื้นฐาน โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เสน หนาบานนายอรุณ - บาน นายสี ม.11 บานนาดอน ใหญ เงินสะสม 194,000.00 เพื่อใหประชาชน สัญจรไปมาสะดวก 80 26 การพัฒนาดาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสราง พื้นฐาน โครงการปรับปรุง/ ซอมแซมสะพานไมวังแข หมู 8 บานเหลาเจริญ เงินสะสม 151,000.00 เพื่อใหประชาชน สัญจรไปมาสะดวก 1 27 การพัฒนาดาน เศรษฐกิจชุมชน และเสริมสราง ความเขมแข็ง ของชุมชน โครงการฝกอบรมอาชีพ ใหแกประชาชน 50,000.00 ลดอัตราการ วางงานและสราง รายไดใหประชาชน 1 28 การพัฒนาดาน เศรษฐกิจชุมชน และเสริมสราง ความเขมแข็ง ของชุมชน โครงการสงเสริม / สนับสนุนการจัดกิจกรรม ของกลุมพัฒนาสตรี 25,000.00 เพื่อสงเสริมการ จัดกิจกรรมของ กลุมพัฒนาสตรี ภายในตําบลหวย ยาง 11 29 การพัฒนาดาน เศรษฐกิจชุมชน และเสริมสราง ความเขมแข็ง ของชุมชน โครงการสรางศูนยเรียนรู ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 50,000.00 เพื่อเปนการนํา ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมา ประยุกตใชใน อบต.หวยยาง 1 30 การพัฒนาดาน สังคม โครงการสงเคราะหผูสูงอายุ เงินอุดหนุน แบบมี วัตถุประสงค 6,891,900.00 เพื่อสงเสริม สุขภาพกายและ จิตใจใหมีสุขภาพดี และไมเปนภาระ แกครอบครัวและ สังคม 11 - 12 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 19. ที่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา งบประมาณ งบตามขอบัญญัติ วัตถุ ประสงค ผลผลิต 31 การพัฒนาดาน สังคม โครงการสงเคราะหคน พิการ เงินอุดหนุน แบบมี วัตถุประสงค 2,268,800.00 เพื่อสงเสริม สุขภาพกายและ จิตใจใหมีสุขภาพดี และชวยเหลือ บรรเทาภาระ คาใชจาย 11 32 การพัฒนาดาน สังคม โครงการสงเคราะหผูปวย เอดส เงินอุดหนุน แบบมี วัตถุประสงค 30,000.00 เพื่อสงเสริม สุขภาพกายและ จิตใจใหมีสุขภาพดี และชวยเหลือ บรรเทาภาระ คาใชจาย 11 33 การพัฒนาดาน สังคม โครงการปองกันและแกไข ปญหายาเสพติด (สนับสนุน ศตส. จ. อุบลราชธานี) 20,000.00 เพื่อใหเยาวชน / แกนนํา / ประชาชนมีทักษะ ในการปองกันและ แกไขปญหายา เสพติด 1 34 การพัฒนาดาน สังคม โครงการปองกันและแกไข ปญหายาเสพติด (สนับสนุน ศตส. อ.โขง เจียม) 20,000.00 เพื่อใหเยาวชน / แกนนํา / ประชาชนมีทักษะ ในการปองกันและ แกไขปญหายา เสพติด 1 35 การพัฒนาดาน สังคม โครงการจัดระเบียบชุมชน / สังคม 20,000.00 เพื่อสงเสริมความ เปนระเบียบ เรียบรอยของ บานเมือง และนา อยู 1 - 13 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 20. ที่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา งบประมาณ งบตามขอบัญญัติ วัตถุ ประสงค ผลผลิต 36 การพัฒนาดาน สังคม โครงการอบรมใหความรู เกี่ยวกับยาเสพยติดใหแก ประชาชน 20,000.00 - เพื่อใหประชาชน ไดรับความรูความ เขาใจเกี่ยวกับโทษ / พิษภัยของยา เสพติด - เพื่อใหชุมชนมี ความเขมแข็ง หางไกลยาเสพติด 1 37 การพัฒนาดาน สังคม โครงการฝกอบรมเพิ่ม จํานวน / ฝกทบทวน อาสาสมัครปองกันฝายพล เรือน (อปพร.) และศึกษา ดูงานดานปองกันและ บรรเทาสาธารณภัย 50,000.00 - เพื่อใหประชาชน ไดมีสวนรวมใน การปองกันภัย - เพื่อเพิ่มพูน ความรู ทักษะ ความสามารถใน การชวยเหลือและ ปองกันสาธารณภัย - เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน 1 38 การพัฒนาดาน สังคม โครงการฝกซอมแผน ปองกันและบรรเทาสา ธารณภัยแบบบูรณาการ ภาคีเครือขายปองกันภัย ของ อปท. 5,000.00 - เพิ่มพูนความรู ทักษะ ความสามารถ ใน งานดานการ ปองกันฯ และ พนักงาน / เจาหนาที่ เพื่อ เตรียมความพรอม ในการชวยเหลือ เมื่อเกิดเหตุ 1 - 14 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 21. ที่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา งบประมาณ งบตามขอบัญญัติ วัตถุ ประสงค ผลผลิต 39 การพัฒนาดาน สังคม โครงการบริหารจัดการสา ธารณภัยโดยอาศัยชุมชน เปนฐาน 10,000.00 - เพื่อใหประชาชน ไดมีสวนรวมใน การปองกัน และ เฝาระวังภัย - เพื่อเสริมสราง ความเขมแข็งและ ความปลอดภัย ใหกับประชาชน 11 40 การพัฒนาดาน สังคม โครงการฝกอบรมเพิ่ม ศักยภาพดานการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 10,000.00 เพื่อใหสมาชิก อป พร. ไดมีศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน ดานปองกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย สามารถเขา ระงับเหตุไดอยาง มีประสิทธิภาพ 1 41 การพัฒนาดาน สังคม โครงการปองกันสาธารณ ภัยและลดอุบัติเหตุทาง ถนนชวงเทศกาล ปใหม- สงกรานต 30,000.00 - เพื่อใหเกิดความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน - เพื่อสนับสนุน กิจกรรมของ อป พร. ในการ ใหบริการประชาชน - เพื่อลดอุบัติเหตุ การจราจร 11 - 15 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 22. ที่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา งบประมาณ งบตามขอบัญญัติ วัตถุ ประสงค ผลผลิต 42 การพัฒนาดาน สังคม โครงการรณรงคปองกัน ควบคุมโรคไขเลือดออก 44,000.00 - เพื่อรณรงคให ประชาชนมี สุขภาพพลามัย สมบูรณปลอดภัย จากโรค ไขเลือดออก - เพื่อควบคุมการ ระบาดของโรค ไขเลือดออก 3 43 การพัฒนาดาน สังคม โครงการบริการหนวย แพทยฉุกเฉิน องคการ บริหารสวนตําบลหวยยาง (กูชีพ 1669) 348,000.00 เพื่อใหประชาชน ไดรับบริการดาน การแพทยฉุกเฉิน ที่มีประสิทธิภาพ 12 44 การพัฒนาดาน สังคม โครงการรณรงคฉีดวัคซีน และปองกันโรคพิษสุนัขบา 25,000.00 - เพื่อควบคุมการ ระบาดของโรคพิษ สุนัขบา 1 45 การพัฒนาดาน สังคม โครงการสงเสริมศูนย ปฏิบัติการสาธารณสุขมูล ฐานในหมูบาน และจัดหา วัสดุครุภัณฑ เครื่องมือ ยา สามัญประจําบาน ไว บริการประจําศูนยฯ 82,500.00 - เพื่อสงเสริม กิจกรรมและการ ใหบริการประชาชน - ใหมีเครื่องมือ เครื่องใชในการ ปฏิบัติงานของ อส ม. ในการตรวจ รักษาขั้นพื้นฐาน ของหมูบาน 11 - 16 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 23. ที่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา งบประมาณ งบตามขอบัญญัติ วัตถุ ประสงค ผลผลิต 46 การพัฒนาดาน สังคม โครงการแขงขันกีฬา ตาน ภัยยาเสพยติด 50,000.00 - เพื่อใหประชาชน ไดออกกําลังกาย - เพื่อเชื่อมสัมพันธ ไมตรีระหวาง หมูบานกับ อบต. - เพื่อรณรงค ตอตานยาเสพติด 1 47 การพัฒนาดาน สังคม โครงการแขงขันกีฬา ทองถิ่นสัมพันธ 100,000.00 - เพื่อสงเสริมให พนักงาน อบต.ได ออกกําลังกาย - เพื่อเชื่อมสัมพันธ ไมตรีระหวาง ทองถิ่น และสวน ราชการ ในเขต อําเภอโขงเจียม 1 48 การพัฒนาดาน สังคม โครงการแขงขักีฬา หมูบานสัมพันธภายใน ตําบลหวยยาง 150,000.00 - เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ ประชาชน ไดใช เวลาวางใหเกิด ประโยชน - เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ ประชาชน มีความ ตระหนักและเห็น ความสําคัญของ การเลนกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย 1 - 17 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 24. ที่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา งบประมาณ งบตามขอบัญญัติ วัตถุ ประสงค ผลผลิต 49 การพัฒนาดาน สังคม โครงการกอสรางสนามฟุต ซอล หมูที่ 4 บานโพนแพง 200,000.00 เพื่อใหประชาชน มีพื้นที่ในการออก กําลังกาย 1 50 การพัฒนาดาน สังคม โครงการจางเหมาบริการ ผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็ก เล็กกอนวัยเรียน 336,000.00 1.เพื่อใหศูนย พัฒนาเด็กเล็กมีครู เพียงพอ 2.เพี่อใหการ จัดการเรียนมี ประสิทธิภาพมาก ขึ้น 6 51 การพัฒนาดาน สังคม โครงการจัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน เขตตําบลหวยยาง เงินอุดหนุน แบบมี วัตถุประสงค 425,000.00 -เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ เรียนรูของเด็กให มีพัฒนาการที่ สมบูรณตามวัย 6 52 การพัฒนาดาน สังคม โครงการเผยแพรผลการ ปฏิบัติงานของศูนยพัฒนา เด็กเล็กตําบลหวยยาง 20,000.00 -เพื่อเสริมสราง ความภาคภูมิใจ และความมั่นใจใน ตนเอง -เพื่อเปนการ พัฒนาศักยภาพ การเรียนรูของเด็ก -เพื่อเสริมสราง ความสัมพันธอันอี ระหวางศูนยเด็ก กับผูปกครอง 6 - 18 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 25. ที่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา งบประมาณ งบตามขอบัญญัติ วัตถุ ประสงค ผลผลิต 53 การพัฒนาดาน สังคม โครงการพัฒนา สถานศึกษา /ครูผูดูแล เด็ก/ผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนา เด็กเล็กกอนวัยเรียน 22,000.00 1.เพื่อพัฒนา หลักสูตรปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็ก เล็กองคการ บริหารสวนตําบล หวยยาง ให เหมาะสมกับวัย ของผูเรียน และ ความตองการของ ทองถิ่น 2.เพื่อใหศูนย พัฒนาเด็กเล็กมี หลักสูตรปฐมวัยใช ในการพัฒนาผูเรียน 6 54 การพัฒนาดาน สังคม โครงการกอสราง ตอเติม/ ติดตั้ง กันสาดศูนยพัฒนา เด็กเล็กกอนวัยเรียน หมูที่ 4 บานโพนแพง 50,000.00 เพื่อใหศูนยพัฒนา เด็กเล็กมีอาคารที่ มาตรฐาน 1 55 การพัฒนาดาน สังคม โครงการกอสรางรั้วศูนย พัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน หมูที่ 5 บานดงดิบ 150,000.00 เพื่อใหเด็กเล็ก กอนวัยเรียนมี ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพยสิน 1 - 19 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 26. ที่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา งบประมาณ งบตามขอบัญญัติ วัตถุ ประสงค ผลผลิต 56 การพัฒนาดาน สังคม โครงการจัดกิจกรรมวัน เด็กแหงชาติ 50,000.00 - เพื่อสงเสริมให เด็กไดแสดงออก - เพื่อสรางขวัญ และกําลังใจใหกับ เด็ก - เพื่อประสาน ความรวมมือใน การจัดกิจกรรม สําหรับเด็ก เยาวชน 1 57 การพัฒนาดาน สังคม โครงการสงเสริม / สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชนตําบลหวยยาง 20,000.00 - เพื่อสงเสริมให เด็ก เยาวชนไดทํา กิจกรรม สาธารณะประโยชน - เพื่อสงเสริมบาท บาทของเด็ก เยาวชนเพื่อสังคม สวนรวม 1 58 การพัฒนาดาน สังคม โครงการเขาคายเยาวชน ตําบลหวยยาง 50,000.00 - เพื่อใหเยาชนได ทํากิจกรรมรวมกัน - เพื่อลดการ ทะเลาะวิวาทของ เด็กและเยาวชน 1 - 20 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 27. ที่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา งบประมาณ งบตามขอบัญญัติ วัตถุ ประสงค ผลผลิต 59 การพัฒนาดาน สังคม โครงการอาหารกลางวัน เงินอุดหนุน แบบมี วัตถุประสงค 6,220,000.00 เพื่อให๎นักเรียนได๎ รับประทาน อาหารกลางวัน ที่ สะอาดและ ปลอดภัยถูกหลัก สุขอนามัย ได๎รับ สารอาหารที่มี ประโยชน เพียง พอตํอความต๎อง การของรํางกาย ทุกวัน มีความรู พื้นฐานทาง โภชนาการ การ เลือกรับประทาน อาหารที่มี ประโยชน มี พัฒนาพฤติกรรม การบริโภคที่ดี 1 60 การพัฒนาดาน สังคม โครงการอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุน แบบมี วัตถุประสงค 3,046,240.00 เพื่อให๎นักเรียนได๎ รับประทานอาหาร เสริม (นม) ที่ สะอาดและ ปลอดภัยถูกหลัก สุขอนามัย เพียง พอตํอความต๎อง การของรํางกาย ทุกวัน 1 - 21 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 28. ที่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา งบประมาณ งบตามขอบัญญัติ วัตถุ ประสงค ผลผลิต 61 การพัฒนาดาน สังคม โครงการรณรงคปองกัน และแก๎ไขปญหายาเสพติด ในโรงเรียนและชุมชน 30,000.00 - เพื่อรณรงค๑ให๎ ประชาชน ตระหนักถึงพิษภัย ของยาเสพติด - เพื่อสร๎างความ เข๎มแข็งในชุมชน 6 62 การพัฒนาดาน ทรัพยากรธรรมช าติและ สิ่งแวดลอม โครงการประกวดหมูบาน นาอยูชุมชนนามอง 50,000.00 -เพื่อใหประชาชน ในเขตตําบลหวย ยาง มีสวนรวมใน การรักษา สิ่งแวดลอมใน หมูบาน - เพื่ออนุรักษ ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมใน หมูบาน 1 63 การพัฒนาดาน ทรัพยากรธรรมช าติและ สิ่งแวดลอม โครงการกอสรางฝายตน น้ําลําธาร 50,000.00 - เพื่อเก็บกักน้ําไว ใชในฤดูแลง 3 - 22 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 29. ที่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา งบประมาณ งบตามขอบัญญัติ วัตถุ ประสงค ผลผลิต 64 การพัฒนาดาน ทรัพยากรธรรมช าติและ สิ่งแวดลอม โครงการจางเหมาบุคคล / เอกชนในการดูแลความ ปลอดภัยและความ สะอาด/สภาพแวดลอม บริเวณองคการบริหาร สวนตําบลหวยยาง 168,000.00 - เพื่อใหมีผูดูแล ทําความสะอาด บริเวณสํานักงาน ถนนสายตาง ๆ ที่ สาธารณะและ ดูแล สภาพแวดลอม ทั่วไป - เพื่อใหเกิดความ ปลอดภัยและ ความสะอาด บริเวณองคการ บริหารสวนตําบล หวยยาง 1 65 การพัฒนาดาน ทรัพยากรธรรมช าติและ สิ่งแวดลอม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณที่ทําการ อบต.หวย ยาง 15,000.00 - เพื่อปรับปรุง สภาพแวดลอม - เพื่อเปนสถานที่ พักผอนหยอนใจ - เพื่อใชเปน สถานที่ออกกําลัง กาย 1 66 การพัฒนาดาน ทรัพยากรธรรมช าติและ สิ่งแวดลอม โครงการกอสรางฝายมีชีวิต ม.9 บานนาบัว 25,000.00 - เพื่อพัฒนาแหลง น้ําใหมีความอุดม สมบูรณใชใน การเกษตร - เพื่อแกปญหาภัย แลง 1 - 23 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 30. ที่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา งบประมาณ งบตามขอบัญญัติ วัตถุ ประสงค ผลผลิต 67 การพัฒนาดาน การทองเที่ยว โครงการทองเที่ยวอยางสุข ใจ กับ อบต. หวยยาง 50,000.00 - เพื่อสงเสริมการ ทองเที่ยวในพื้นที่ - เพื่อรณรงค ประชาสัมพันธ แหลงทองเที่ยวใน ตําบลหวยยาง 1 68 การพัฒนาดาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา ทองถิ่น โครงการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ 50,000.00 -เพื่อสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีของ ทองถิ่น -สงเสริมให ประชาชนไดทํา กิจกรรมรวมกัน เกิดความสามัคคี สนุกสนาน 1 69 การพัฒนาดาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา ทองถิ่น โครงการสืบสานประเพณี สงกรานตและวันผูสูงอายุ แหงชาติ 100,000.00 -เพื่อสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีของ ทองถิ่น -สงเสริมให ประชาชนไดนึกถึง บุญคุณผูสูงอายุ 1 70 การพัฒนาดาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา ทองถิ่น โครงการรวมสืบสาร ประเพณีสงกรานตอําเภอ โขงเจียม 30,000.00 -เพื่อสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีของ ทองถิ่น -สงเสริมให ประชาชนไดนึกถึง บุญคุณผูสูงอายุ 1 - 24 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 31. ที่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา งบประมาณ งบตามขอบัญญัติ วัตถุ ประสงค ผลผลิต 71 การพัฒนาดาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา ทองถิ่น โครงการอุดหนุน สนับสนุนงานแหเทียน จังหวัดอุบลราชธานี 40,000.00 -เพื่อสืบทอด ศิลปวัฒนธรรม ให อยูคูกับลูกหลาน ตอไป 1 72 การพัฒนาดาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา ทองถิ่น โครงการอุดหนุน การจัด งานกาชาดและงานปใหม จังหวัดอุบลราชธานี 15,000.00 -เพื่อสืบทอด ศิลปวัฒนธรรม ให อยูคูกับลูกหลาน ตอไป 1 73 การพัฒนาดาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา ทองถิ่น โครงการอุดหนุน การจัด งานกาชาดและงานปใหม อําเภอโขงเจียม จังหวัด อุบลราชธานี 15,000.00 -เพื่อสืบทอด ศิลปวัฒนธรรม ให อยูคูกับลูกหลาน ตอไป 1 74 การพัฒนาดาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา ทองถิ่น โครงการอุดหนุน สนับสนุนงานแหเทียน อําเภอโขงเจียม จังหวัด อุบลราชธานี 15,000.00 -เพื่อสืบทอด ศิลปวัฒนธรรม ให อยูคูกับลูกหลาน ตอไป 1 - 25 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 32. ที่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา งบประมาณ งบตามขอบัญญัติ วัตถุ ประสงค ผลผลิต 75 การพัฒนาดาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา ทองถิ่น โครงการจัดงานเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจาอยูหัวเนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 50,000.00 -เพื่อแสดงความ จงรักภักดีตอ สถาบัน พระมหากษัตริย -เพื่อเปนการกลอม เกลาจิตใจและ ปลูกจิตสํานึก ความภาคภูมิใจใน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย 1 76 การพัฒนาดาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา ทองถิ่น โครงการจัดงานเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจา ฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี 30,000.00 -เพื่อแสดงความ จงรักภักดีตอ สถาบัน พระมหากษัตริย -เพื่อเปนการปลูก จิตสํานึกความ ภาคภูมิใจในชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย 1 77 การพัฒนาดาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา ทองถิ่น โครงการจัดหาเครื่องไทย ธรรม,ธงชาติ,ธงเฉลิมพระ เกียตริ,วัสดุอุปกรณอื่นๆ ในพิธีสําคัญ 5,000.00 -เพื่อใชเปนเครื่อง สักการบูชา -เพื่อแสดงถึง ความจงรักภักดี ตอสถาบัน พระมหากษัตริย 1 - 26 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 33. ที่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา งบประมาณ งบตามขอบัญญัติ วัตถุ ประสงค ผลผลิต 78 การพัฒนาดาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา ทองถิ่น โครงการอุดหนุน สนับสนุน คาใชจายในการจัดงานรัฐ พิธี ที่วาการอําเภอโขง เจียม จังหวัดอุบลราชธานี 30,000.00 -เพื่อใชคาใชจาย ในงานรัฐพิธี เชน วันปยะมหาราช วันแมแหงชาติ งาน เทิดพระเกียรติ พระบรมวงศานุ วงศทุกพระองค และวันสําคัญของ ชาติ 1 79 การพัฒนาดาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา ทองถิ่น โครงการเฉลิมพระเกียรติ ใตรมพระบารมี 60 ป ในหลวงเสด็จอุบลราชธานี 45,000.00 - เพื่อแสดงความ จงรักภักดีตอ สถาบัน พระมหากษัตริย - เพื่อเปนการ กลอมเกลาจิตใจ และปลูกจิตสํานึก ความภาคภูมิใจใน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย 1 80 การพัฒนาดาน การบริหาร จัดการและการ บริการประชาชน โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน และศึกษาดู งานของบุคลากรองคการ บริหารสวนตําบลหวยยาง 300,000.00 - เพื่อศึกษาหา ความรู ประสบการณ เพิ่มเติม และเพิ่ม ทักษะในการทํางาน - เพื่อนําความรู ประสบการณ 1 - 27 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 34. ที่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา งบประมาณ งบตามขอบัญญัติ วัตถุ ประสงค ผลผลิต 81 การพัฒนาดาน การบริหาร จัดการและการ บริการประชาชน โครงการอบรมมาตรฐาน คุณธรรมและจริยธรรม บุคลากร 10,000.00 - เพื่อปลูก จิตสํานึกดาน คุณธรรมจริยธรรม แกผูบริหาร พนักงาน พนักงานจาง - เพื่อเปนการขัด เกลาจิตใจให ประพฤติในสิ่งที่ ถูกตอง 1 82 การพัฒนาดาน การบริหาร จัดการและการ บริการประชาชน โครงการกอสราง ปรับปรุง ตอเติม อาคาร หรือทรัพยสินอื่น ๆ ของ ทางราชการ 23,000.00 - เพื่อกอสราง ปรับปรุง ตอเติม หรือดัดแปลง อาคาร วัสดุ ครุภัณฑ หรือ ทรัพยสินอื่น ๆ ของทางราชการ ใหมีประโยชนใช สอยและใหบริการ ประชาชนไดมากขึ้น 1 83 การพัฒนาดาน การบริหาร จัดการและการ บริการประชาชน โครงการอบรมกิจกรรม 5 ส. อบต.หวยยาง 30,000.00 -เพื่อความเปน ระเบียบเรียบรอย ของสถานที่ -เพื่อลดอุบัติเหตุ ในการทํางาน -เพื่อสรางจิตสํานึก ในการพัฒนา สถานที่ปฏิบัติงาน 1 - 28 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 35. ที่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา งบประมาณ งบตามขอบัญญัติ วัตถุ ประสงค ผลผลิต 84 การพัฒนาดาน การบริหาร จัดการและการ บริการประชาชน จัดซื้อครุภัณฑตาง ๆ เพื่อ ใชในการปฏิบัติงานและ บริการประชาชน 435,300.00 - เพื่อใหหนวยงาน มีเครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ เพียงพอตอการ ปฏิบัติงานของทาง ราชการ - เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การใหบริการ ประชาชน 1 85 การพัฒนาดาน การบริหาร จัดการและการ บริการประชาชน โครงการจัดซื้อรถยนต สวนกลาง 787,000.00 -เพื่อใชในการ ปฏิบัติหนาที่และ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการใหบริการ แกประชาชน 1 86 การพัฒนาดาน การบริหาร จัดการและการ บริการประชาชน โครงการตอเติมอาคาร เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 50,000.00 1.เพื่อขยาย หองเรียนใหมี เพียงพอตอการ จัดการเรียนการ สอน 2.เพื่อใหนักเรียน มีหองเรียนที่นาอยู ไมคับแคบ 6 - 29 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 36. ที่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา งบประมาณ งบตามขอบัญญัติ วัตถุ ประสงค ผลผลิต 87 การพัฒนาดาน การบริหาร จัดการและการ บริการประชาชน โครงการพัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 50,000.00 1. เพื่อจัดสภาพ แวด ลอมใหเปนแหลง เรียนรูใหกับ นักเรียน 2. เพื่อใหศูนย พัฒนาเด็กเล็กมี แหลงเรียนรู เพียงพอกับนักเรียน 3. เพื่อให สภาพแวดลอม ภายในศูนยพัฒนา เด็กเล็กปลอดภัย นาอยู และสวยงาม 6 88 การพัฒนาดาน การบริหาร จัดการและการ บริการประชาชน โครงการศูนยขอมูล ขาวสารการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวน ตําบลระดับอําเภอ 30,000.00 -เพื่อปรับปรุงศูนย ขอมูลขาวสารการ จัดซื้อจัดจาง - เพื่อเปนสถานที่ กลางในการ ตรวจสอบขอมูล รับทราบขาวสาร ประกาศ ตางๆ ของทางราชการ ปองกันปญหาการ ทุจริตคอรรัปชั่น 1 89 การพัฒนาดาน การบริหาร จัดการและการ บริการประชาชน โครงการสนับสนุนเต็นท โตะ เกาอี้ ใหบริการ ประชาชน 100,000.00 เพื่อใหมีเต็นท โตะ เกาอี้ ใหบริการ ประชาชน 1 - 30 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 37. ที่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา งบประมาณ งบตามขอบัญญัติ วัตถุ ประสงค ผลผลิต 90 การพัฒนาดาน การบริหาร จัดการและการ บริการประชาชน โครงการขยายตอเติม อาคารสํานักงาน อบต. หวยยาง 400,000.00 เพื่อให อาคารที่ ทําการองคการ บริหารสวนตําบล หวยยาง ใหมี ประโยชนใชสอย และใหบริการ ประชาชนไดมากขึ้น 1 91 การพัฒนาดาน การบริหาร จัดการและการ บริการประชาชน โครงการสงเสริมให ประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบการบริหาร จัดการทองถิ่น (กรรมการ ตรวจการจาง) 10,000.00 -เพื่อแสดงความ โปรงใสในการ บริหารจัดการ -เพื่อแกปญหา การทุจริต คอรรัปชั่น 1 92 การพัฒนาดาน การบริหาร จัดการและการ บริการประชาชน โครงการประชาคมเพื่อ จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 50,000.00 -เพื่อใหประชาชน ไดมีสวนรวมในการ เสนอปญหา/ ความตองการใน ชุมชน เพื่อใหการ วางแผนพัฒนา ทองถิ่นมารจาก ปญหาความ ตองการของชุมชน โดยแทจริง รับฟง ความคิดเห็น ขอเสนอแนะของ ประชาชน 1 - 31 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 38. ที่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา งบประมาณ งบตามขอบัญญัติ วัตถุ ประสงค ผลผลิต 93 การพัฒนาดาน การบริหาร จัดการและการ บริการประชาชน โครงการจัดทําปาย ประชาสัมพันธในการ ชําระภาษี 10,000.00 -เพื่อใหการจัดเก็บ รายไดทั่วถึงและ เปนธรรมเปนไป ตามเปาหมาย -เพื่อสรางแรงจูงใจ ใหประชาชนมีสวน รวมในการชําระ ภาษี -เพื่อ ประชาสัมพันธ การจัดเก็บภาษีให ประชาชนเขาใจ และใหความ รวมมือในการเสีย ภาษี 11 94 การพัฒนาดาน การบริหาร จัดการและการ บริการประชาชน โครงการจัดทําแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน 100,000.00 -เพื่อให อบต.หวย ยาง จัดเก็บภาษีได รวดเร็ว ถูกตอง ทั่วถึงและเปน ธรรมกับผูเสียภาษี เพื่อเปนการ พัฒนา ประสิทธิภาพการ บริหารการจัดเก็บ รายไดและติดตาม เรงรัด 11 - 32 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 39. ที่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา งบประมาณ งบตามขอบัญญัติ วัตถุ ประสงค ผลผลิต 95 การพัฒนาดาน การบริหาร จัดการและการ บริการประชาชน โครงการจัดทําระบบ สารสนเทศและการ ประชาสัมพันธ 10,000.00 - เพื่อจัดทํา สารสนเทศของ อบต.ผาน สื่อคอมพิวเตอรให มีความทันสมัย เพื่อเปนการ ประชาสัมพันธ องคกรใหเปนที่ รูจักอยาง แพรหลาย และ โปรงใน 1 96 การพัฒนาดาน การบริหาร จัดการและการ บริการประชาชน โครงการเผยแพร ประชาสัมพันธกิจกรรม และผลงานของ อบต. 20,000.00 - เพื่อใหประชาชน ไดทราบถึงการ ดําเนินงานของ อบต. เพื่อสราง ภาพลักษณที่ดีมี ความโปรงใสใน การบริหารจัดการ 1 97 การพัฒนาดาน การบริหาร จัดการและการ บริการประชาชน โครงการประชาสัมพันธ งานจัดซื้อจัดจาง 20,000.00 -เพื่อ ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารการ จัดซื้อจัดจางให ประชาชนได รับทราบและมี ความเขาใจที่ ถูกตอง -เพื่อสรางความรู ความเขาใจเกิด ความโปรงใสใน การปฏิบัติงาน 1 - 33 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 40. ยุทธศาสตร โครงการ การกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจาย งบประมาณ ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ โครงสรางพื้นฐาน 11 1,697,500.00 8 1,369,500.00 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน เศรษฐกิจชุมชน และเสริมสราง ความเขมแข็งของชุมชน 2 75,000.00 2 75,000.00 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 12 751,470.00 11 703,930.00 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 15,000.00 1 11,220.00 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปญญาทองถิ่น 5 275,000.00 5 274,370.00 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ บริหารจัดการและการบริการ ประชาชน 5 162,611.94 5 162,611.94 รวม 36 2,976,581.94 32 2,596,631.94 ฉ. การใชจายงบประมาณอบต.หวยยาง มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 36 โครงการ จํานวนเงิน 2,976,582 บาท มีการเบิกจายงบประมาณจํานวน - 34 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 41. ที่ ยุทธ ศาสตร โครงการ แหลงที่ มางบ ประมาณ งบตาม ขอบัญญัติ วงเงินตาม สัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา ระยะเวลา การดําเนิน งาน 1 การพัฒนา ดาน สาธารณูปโภ คสาธารณู ปการ และ โครงสราง พื้นฐาน โครงการ ปรับปรุงถนนคัน ดิน (เสนใตบาน ดอน) ม. 1 บ. หวยยาง 100,000 99,000 244/2559 27/05/2559 45 2 การพัฒนา ดาน สาธารณูปโภ คสาธารณู ปการ และ โครงสราง พื้นฐาน โครงการขยาย ไหลทาง หนอง ฆอง - หนองฮี ม.2 150,000 136,000 20/2559 23/09/2559 60 3 การพัฒนา ดาน สาธารณูปโภ คสาธารณู ปการ และ โครงสราง พื้นฐาน โครงการกอสราง ถนนลูกรัง เสน แกงสิม ม.7 บ.บะไห 250,000 230,000 9/2559 05/02/2559 30 4 การพัฒนา ดาน สาธารณูปโภ คสาธารณู ปการ และ โครงสราง พื้นฐาน โครงการกอสราง ถนนคันดินเสน รอบวัด ม.8 บ. เหลาเจริญ 100,000 99,000 225/2559 27/05/2559 45 รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ - 35 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 42. ที่ ยุทธ ศาสตร โครงการ แหลงที่ มางบ ประมาณ งบตาม ขอบัญญัติ วงเงินตาม สัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา ระยะเวลา การดําเนิน งาน 5 การพัฒนา ดาน สาธารณูปโภ คสาธารณู ปการ และ โครงสราง พื้นฐาน โครงการ ปรับปรุงถนน ลูกรังเสนนา พิมาน ม.2 บ. หนองฮี 100,000 90,000 226/2559 27/05/2559 45 6 การพัฒนา ดาน สาธารณูปโภ คสาธารณู ปการ และ โครงสราง พื้นฐาน โครงการกอสราง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ทางเขาถ้ําพวง สามแยกบานนา บัว - บานบะไห ม.9 บ.นาบัว 250,000 230,000 8/2559 20/01/2559 60 7 การพัฒนา ดาน สาธารณูปโภ คสาธารณู ปการ และ โครงสราง พื้นฐาน โครงการกอสราง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เสน ดอนปูตา ม.10 บ.ดงแถบ 100,000 90,000 117/2559 14/01/2559 30 8 การพัฒนา ดาน สาธารณูปโภ คสาธารณู ปการ และ โครงสราง พื้นฐาน โครงการกอสราง ระบบประปา เพื่อการบริโภค หมูที่ 1 บาน หวยยาง 150,000 149,000 18/2559 16/06/2559 60 - 36 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 43. ที่ ยุทธ ศาสตร โครงการ แหลงที่ มางบ ประมาณ งบตาม ขอบัญญัติ วงเงินตาม สัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา ระยะเวลา การดําเนิน งาน 9 การพัฒนา ดาน สาธารณูปโภ คสาธารณู ปการ และ โครงสราง พื้นฐาน โครงการ ปรับปรุงระบบ น้ําประปา หมูบาน หมูที่ 2 บานหนองฮี 100,000 93,000 116/2559 14/01/2559 30 10 การพัฒนา ดาน สาธารณูปโภ คสาธารณู ปการ และ โครงสราง พื้นฐาน โครงการกอสราง ระบบประปา หมูบาน แบบหอ ถังสูง หมูที่ 3 บานนาบัว 420,000 412,000 12/2559 18/03/2559 60 11 การพัฒนา ดาน สาธารณูปโภ คสาธารณู ปการ และ โครงสราง พื้นฐาน โครงการกอสราง ระบบประปา หมูบาน แบบหอ ถังสูง บานนอย หมูที่ 4 บาน โพนแพง 70,000 69,500 195/2559 28/04/2559 30 21,600 1/2559 27/07/2559 3 10,100 2/2559 22/07/2559 3 18,000 3/2559 25/07/2559 3 300 4/2559 22/07/2559 3 การพัฒนา ดาน เศรษฐกิจ ชุมชน และ เสริมสราง โครงการ ฝกอบรมอาชีพ ใหแกประชาชน 12 50,000 - 37 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 44. ที่ ยุทธ ศาสตร โครงการ แหลงที่ มางบ ประมาณ งบตาม ขอบัญญัติ วงเงินตาม สัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา ระยะเวลา การดําเนิน งาน 13 การพัฒนา ดาน เศรษฐกิจ ชุมชน และ เสริมสราง ความ เขมแข็งของ ชุมชน โครงการสงเสริม / สนับสนุนการ จัดกิจกรรม ของ กลุมพัฒนาสตรี 25,000 25,000 310/2559 01/09/2559 7 14 การพัฒนา ดานสังคม โครงการฝกซอม แผนปองกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยแบบบูรณา การภาคี เครือขายปองกัน ภัยของ อปท. 5,000 5,000 1/2559 20/06/2559 3 5,520 1/2559 01/03/2559 3 3,200 2/2559 25/01/2559 3 6,450 3/2559 04/04/2559 3 4,800 4/2559 04/04/2559 3 16 การพัฒนา ดานสังคม โครงการรณรงค ปองกันควบคุม โรคไขเลือดออก 44,000 44,000 1/2559 17/05/2559 3 17 การพัฒนา ดานสังคม โครงการรณรงค ฉีดวัคซีนและ ปองกันโรคพิษ สุนัขบา 25,000 25,000 1/2559 04/02/2559 3 การพัฒนา ดานสังคม โครงการปองกัน สาธารณภัยและ ลดอุบัติเหตุทาง ถนนชวงเทศกาล ปใหม- สงกรานต 30,00015 - 38 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 45. ที่ ยุทธ ศาสตร โครงการ แหลงที่ มางบ ประมาณ งบตาม ขอบัญญัติ วงเงินตาม สัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา ระยะเวลา การดําเนิน งาน 18 การพัฒนา ดานสังคม โครงการสงเสริม ศูนยปฏิบัติการ สาธารณสุขมูล ฐานในหมูบาน และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ เครื่องมือ ยา สามัญประจํา บาน ไวบริการ ประจําศูนยฯ 82,500 82,500 1/2559 27/04/2559 3 19 การพัฒนา ดานสังคม โครงการแขงขัน กีฬา ตานภัย ยาเสพยติด 50,000 50,000 1/2559 11/12/2558 30 20 การพัฒนา ดานสังคม โครงการแขงขัน กีฬาทองถิ่น สัมพันธ 100,000 100,000 1/2559 22/02/2559 15 21 การพัฒนา ดานสังคม โครงการแขง ขักีฬาหมูบาน สัมพันธภายใน ตําบลหวยยาง 150,000 150,000 1/2559 21/01/2559 30 22 การพัฒนา ดานสังคม โครงการกอสราง ตอเติม/ติดตั้ง กันสาดศูนย พัฒนาเด็กเล็ก กอนวัยเรียน หมู ที่ 4 บานโพนแพง 50,000 47,500 315/2559 21/09/2559 30 - 39 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559