BAB 1 TENTANG PERUSAHAAN
1.1. Sejarah Perusahaan
1.2. Visi dan Misi Perusahaan
1.3. Nilai – Nilai Perusahaan
BAB 2 LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN
2.1. Laporan Keuangan PT. Adaro Energy, Tbk tahun 2010-2011
2.2. Laporan Keuangan PT. Adaro Energy, Tbk tahun 2011-2012
2.3. Laporan Keuangan PT. Adaro Energy, Tbk tahun 2012-2014
2.4. Closing Price Tahun 2010-2014
2.5. IHSG Tahun 2010-2014
BAB 3 PERHITUNGAN ANALISIS RASIO
3.1. Tabel Perhitungan dan Formulasi Analisis Rasio
3.2. Hasil Perhitungan Analisis Rasio
BAB 4 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
4.1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio)
4.2. Manajemen Aset (Asset Management)
4.3. Manajemen Piutang (Debt Management)
4.4. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio)
4.5. Market Value Ratio
4.6. Modal Kerja
4.7. Analisis Persentase Pengembalian Investasi (% Return)
4.8. Analisis Kinerja Perusahaan dibandingkan Pesaing-Pesaingnya
BAB 5 KESIMPULAN & SARAN
Proposal analisis laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaanMarobo United
Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas dari perusahaan tersebut.”
BAB 1 TENTANG PERUSAHAAN
1.1. Sejarah Perusahaan
1.2. Visi dan Misi Perusahaan
1.3. Nilai – Nilai Perusahaan
BAB 2 LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN
2.1. Laporan Keuangan PT. Adaro Energy, Tbk tahun 2010-2011
2.2. Laporan Keuangan PT. Adaro Energy, Tbk tahun 2011-2012
2.3. Laporan Keuangan PT. Adaro Energy, Tbk tahun 2012-2014
2.4. Closing Price Tahun 2010-2014
2.5. IHSG Tahun 2010-2014
BAB 3 PERHITUNGAN ANALISIS RASIO
3.1. Tabel Perhitungan dan Formulasi Analisis Rasio
3.2. Hasil Perhitungan Analisis Rasio
BAB 4 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
4.1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio)
4.2. Manajemen Aset (Asset Management)
4.3. Manajemen Piutang (Debt Management)
4.4. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio)
4.5. Market Value Ratio
4.6. Modal Kerja
4.7. Analisis Persentase Pengembalian Investasi (% Return)
4.8. Analisis Kinerja Perusahaan dibandingkan Pesaing-Pesaingnya
BAB 5 KESIMPULAN & SARAN
Proposal analisis laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaanMarobo United
Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas dari perusahaan tersebut.”
K inerja anggaran bidang perekonomian dan maritim tahun 2019Dr. Zar Rdj
EVALUASI KINERJA ANGGARAN
1. Evaluasi Kinerja Anggaran dibagi menjadi 3 aspek yaitu:
• Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Implementasi
• Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Manfaat
• Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Konteks
2. Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Implementasi TA 2018 dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan program serta pencapaiannya.
3. Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Manfaat TA 2018 dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program K/L.
4. Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Konteks TA 2019 dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi kinerja yang tertuang dalam dokumen RKA K/L termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah.
5. Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan terutama berdasarkan pada data aplikasi SMART.
DPA Tahun 2013 adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Banjar yang merupakan alokasi dana untuk melaksanakan program/kegiatan Tahun 2013 dalam mencapai target-target sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU)
bahan rapat digital signature JUMAT 20 NOV 2020.pptx
Pengukuran kinerja 2015
1. Printed by e-Reporting Kota Cimahi
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
SKPD / BAGIAN : KANTOR KESATUAN BANGSA
TRIWULAN IV TAHUN 2015
NO KEGIATAN
REALISASI PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
PERMASALAHAN DAN SOLUSIFISIK
(%)
KEU
(%)
INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 95,79 84,40 Masukan 1 Dana Rupiah 38.420.000,00 30.642.500,00 79,76
2 SDM org 17,00 17,00 100,00
3 Waktu bulan 12,00 12,00 100,00
Keluaran 1 Tersampaikannya surat masuk
dan surat keluar selama satu
tahun
bulan 12,00 12,00 100,00
Hasil 1 Meningkatnya layanan publik persen 100,00 91,15 91,15
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100,00 73,71 Masukan 1 Dana Rupiah 6.600.000,00 4.865.176,00 73,71
2 SDM org 1,00 1,00 100,00
3 Waktu bulan 12,00 12,00 100,00
Keluaran 1 Tersedianya jasa komunikasi
(telepon) pada kantor kesbang
selama 12 bulan
bulan 12,00 12,00 100,00
Hasil 1 Terlayaninya jasa komunikasi
pada kantor kesbang
persen 100,00 100,00 100,00
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 75,00 79,65 Masukan 1 Dana Rupiah 7.100.000,00 5.655.300,00 79,65
2 SDM org 8,00 6,00 75,00
3 Waktu bulan 12,00 12,00 100,00
Keluaran 1 Tersedianya jasa jaminan
barang milik daerah (asuransi)
khususnya untuk kendaraan
dinas sebanyak 1 (satu) unit
kendaraan dinas roda 4 (empat)
dan 7 (tujuh) unit kendaraan
dinas roda 2 (dua)
unit 8,00 6,00 75,00
Hasil 1 Terjaminnya keamanan
kendaraan dinas pada Kantor
Kesbang
persen 100,00 100,00 100,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/
operasional
83,68 30,92 Masukan 1 Dana Rupiah 22.750.000,00 7.033.900,00 30,92
2. Printed by e-Reporting Kota Cimahi
NO KEGIATAN
REALISASI PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
PERMASALAHAN DAN SOLUSIFISIK
(%)
KEU
(%)
INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 SDM org 8,00 6,00 75,00
3 Waktu bulan 12,00 12,00 100,00
Keluaran 1 Terpeliharanya 1 (satu) unit
kendaraan dinas roda 4 (empat)
dan 7 (tujuh) unit kendaraan
dinas roda 2 (dua) untuk
kendaraan dinas/operasional
unit 8,00 6,00 75,00
Hasil 1 Termanfaatkannya kendaraan
dinas dengan optimal untuk
tugas perkantoran
persen 100,00 100,00 100,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 88,59 89,98 Masukan 1 Dana Rupiah 22.750.000,00 18.894.550,00 83,05
2 SDM org 1,00 1,00 100,00
3 Waktu bulan 12,00 12,00 100,00
Keluaran 1 Terpeliharanya kebersihan
ruang kerja
bulan 12,00 12,00 100,00
Hasil 1 Meningkatnya kinerja aparatur
Kesbang
persen 100,00 100,00 100,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 70,31 72,13 Masukan 1 Dana Rupiah 14.280.000,00 10.300.000,00 72,13
2 SDM org 4,00 4,00 100,00
3 Waktu bulan 12,00 12,00 100,00
Keluaran 1 Terpeliharanya peralatan kerja
di Kantor Kesbang
bulan 12,00 12,00 100,00
Hasil 1 Lancarnya kegiatan perkantoran persen 100,00 100,00 100,00
Penyediaan alat tulis kantor 99,36 99,22 Masukan 1 Dana Rupiah 91.618.900,00 90.905.000,00 99,22
2 SDM org 2,00 2,00 100,00
3 Waktu bulan 12,00 12,00 100,00
Keluaran 1 Terpenuhinya kebutuhan ATK
selama 12 bulan
paket 1,00 1,00 100,00
Hasil 1 Lancarnya pelayanan
administrasi perkantoran
persen 100,00 100,00 100,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 93,65 99,44 Masukan 1 Dana Rupiah 36.200.000,00 35.995.975,00 99,44
3. Printed by e-Reporting Kota Cimahi
NO KEGIATAN
REALISASI PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
PERMASALAHAN DAN SOLUSIFISIK
(%)
KEU
(%)
INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 SDM org 2,00 2,00 100,00
3 Waktu bulan 12,00 12,00 100,00
Keluaran 1 Tersedianya cetakan dan
penggandaan dokumen untuk
kegiatan perkantoran selama 12
bulan, seperti : pencetakan kop
surat dinas, blangko formulir,
amplop dinas, map dinas, tanda
terima surat, blangko disposisi,
blangko SPPD, leaflet informasi
pelayanan kant
bulan 12,00 12,00 100,00
Hasil 1 Lancarnya pelayanan
administrasi perkantoran
persen 100,00 100,00 100,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 100,00 100,00 Masukan 1 Dana Rupiah 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00
2 SDM org 1,00 1,00 100,00
3 Waktu bulan 12,00 12,00 100,00
Keluaran 1 Terpenuhinya alat-alat listrik dan
elektronik
jenis 10,00 10,00 100,00
Hasil 1 Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
persen 100,00 100,00 100,00
Penyediaan peralatan rumah tangga 100,00 100,00 Masukan 1 Dana Rupiah 3.100.000,00 3.100.000,00 100,00
2 SDM org 2,00 2,00 100,00
3 Waktu bulan 12,00 12,00 100,00
Keluaran 1 Tersedianya peralatan dan
perlengkapan rumah tangga
untuk kebutuhan kantor kesbang
selama 1 tahun
jenis 12,00 12,00 100,00
Hasil 1 Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
persen 100,00 100,00 100,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 95,24 95,04 Masukan 1 Dana Rupiah 5.040.000,00 4.790.000,00 95,04
2 SDM org 1,00 1,00 100,00
3 Waktu bulan 12,00 12,00 100,00
4. Printed by e-Reporting Kota Cimahi
NO KEGIATAN
REALISASI PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
PERMASALAHAN DAN SOLUSIFISIK
(%)
KEU
(%)
INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Keluaran 1 Tersedianya bahan bacaan
selama 12 bulan, yaitu surat
kabar harian dan tabloid
mingguan
bulan 12,00 12,00 100,00
Hasil 1 Meningkatnya wawasan
aparatur Kantor Kesbang
persen 100,00 100,00 100,00
Penyediaan bahan logistik kantor 77,41 91,47 Masukan 1 Dana Rupiah 9.800.000,00 8.484.500,00 86,58
2 SDM org 2,00 2,00 100,00
3 Waktu bulan 12,00 12,00 100,00
Keluaran 1 Tersedianya kebutuhan jamuan
harian pegawai dan tamu
selama 12 bulan, seperti kopi
susu, gula dan snack
bulan 12,00 12,00 100,00
Hasil 1 Terpenuhinya kebutuhan
jamuan harian pegawai dan tamu
persen 100,00 100,00 100,00
Penyediaan makanan dan minuman 71,52 76,15 Masukan 1 Dana Rupiah 23.748.000,00 18.083.500,00 76,15
2 SDM org 2,00 2,00 100,00
3 Waktu bulan 12,00 12,00 100,00
Keluaran 1 Terpenuhinya penyediaan
kebutuhan makanan dan
minuman pada setiap pertemuan
HOK 1.272,00 818,00 64,31
Hasil 1 Meningkatnya pelayanan publik
dan administrasi perkantoran
persen 100,00 100,00 100,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 95,45 95,18 Masukan 1 Dana Rupiah 214.824.650,00 204.162.315,00 95,04
2 SDM org 17,00 17,00 100,00
3 Waktu bulan 12,00 12,00 100,00
Keluaran 1 Laporan hasil perjalanan dinas
dari perjalanan dalam daerah,
perjalanan luar daerah dalam
provinsi dan perjalanan luar
daerah luar provinsi
laporan 74,00 342,00 462,16
Hasil 1 Meningkatnya ketepatan waktu
dalam menghadiri setiap rakor
persen 100,00 100,00 100,00
5. Printed by e-Reporting Kota Cimahi
NO KEGIATAN
REALISASI PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
PERMASALAHAN DAN SOLUSIFISIK
(%)
KEU
(%)
INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 89,70 94,69 Masukan 1 Dana Rupiah 53.700.000,00 50.850.000,00 94,69
2 SDM org 2,00 2,00 100,00
3 Waktu bulan 12,00 12,00 100,00
Keluaran 1 Meningkatnya kebutuhan
peralatan dan perlengkapan
kantor seperti : pemotong
kertas, komputer, CPU, UPS,
flashdisk, headset dan kompor
gas
jenis 8,00 8,00 100,00
Hasil 1 Lancarnya pelayanan
administrasi perkantoran
persen 100,00 100,00 100,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 62,50 80,68 Masukan 1 Dana Rupiah 62.880.000,00 50.733.500,00 80,68
2 SDM org 8,00 8,00 100,00
3 Waktu bulan 12,00 12,00 100,00
Keluaran 1 Terpeliharanya kendaraan dinas/
operasional 1 (satu) unit
kendaraan dinas roda 4 (empat)
dan 7 (tujuh) unit kendaraan
dinas roda 2 (dua)
unit 8,00 6,00 75,00
Hasil 1 Termanfaatkannya kendaraan
dinas dengan optimal untuk
tugas perkantoran
persen 100,00 100,00 100,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 77,13 77,13 Masukan 1 Dana Rupiah 12.717.000,00 8,00 0,00
2 SDM org 4,00 9,00 225,00
3 Waktu bulan 12,00 6,00 50,00
Keluaran 1 Tersedianya pakaian batik yang
sesuai peruntukannya
stel 21,00 7,00 33,33
Hasil 1 meningkatnya disiplin aparatur persen 100,00 5,00 5,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Pegawai 93,55 93,55 Masukan 1 Dana Rupiah 18.612.500,00 9.809.000,00 52,70
6. Printed by e-Reporting Kota Cimahi
NO KEGIATAN
REALISASI PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
PERMASALAHAN DAN SOLUSIFISIK
(%)
KEU
(%)
INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2 SDM org 17,00 17,00 100,00
3 Waktu bulan 12,00 12,00 100,00
Keluaran 1 Terlaksananya pembinaan
pegawai aparatur Kesbang
kegiatan 1,00 1,00 100,00
Hasil 1 Pengetahuan pegawai
meningkat
persen 100,00 100,00 100,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
83,49 84,33 Masukan 1 Dana Rupiah 44.951.750,00 37.909.400,00 84,33
2 SDM org 17,00 17,00 100,00
3 Waktu bulan 12,00 12,00 100,00
Keluaran 1 Tersusunnya laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD sebagai bahan
Lakip, monev program kegiatan,
LKPJ, LPPD
laporan 91,00 91,00 100,00
Hasil 1 Terukurnya kinerja kantor
Kesatuan Bangsa
persen 100,00 100,00 100,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda 91,87 86,54 Masukan 1 Dana Rupiah 156.598.750,00 135.515.000,00 86,54
2 SDM org 207,00 207,00 100,00
3 Waktu bulan 12,00 12,00 100,00
Keluaran 1 Terbinanya manajemen
organisasi kepemudaan,
terlatihnya para pemimpin
organisasi
kegiatan 3,00 3,00 100,00
Hasil 1 Meningkatnya manajemen
ormas, LSM dan LNL
persen 100,00 100,00 100,00
7. Printed by e-Reporting Kota Cimahi
NO KEGIATAN
REALISASI PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
PERMASALAHAN DAN SOLUSIFISIK
(%)
KEU
(%)
INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 89,83 89,05 Masukan 1 Dana Rupiah 198.047.750,00 176.363.750,00 89,05
2 SDM org 125,00 125,00 100,00
3 Waktu bulan 12,00 12,00 100,00
Keluaran 1 Terfasilitasinya FKUB dalam
melaksanakan kegiatan untuk
menjalankan tugas dan
fungsinya sebagai wadah lintas
agama yaitu berupa rapat rutin
sebanyak 5 kegiatan, yang
diikuti oleh 25 orang anggota
FKUB
kegiatan 5,00 5,00 100,00
2 Terlaksananya kegiatan Hearing/
Dialog dengan Ormas
Keagamaan dan Tokoh Agama
kegiatan 1,00 1,00 100,00
3 Terlaksananya kegiatan
peningkatan wawasan bagi
anggota FKUB
kegiatan 1,00 1,00 100,00
Hasil 1 Meningkatnya rasa
kebersamaan dan toleransi
antar umat beragama
persen 100,00 100,00 100,00
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Pentas seni dan budaya, festifat, lomba cipta dalam upaya
peningkatan wawasan kebangsaan
100,00 98,26 Masukan 1 Dana Rupiah 157.000.000,00 154.274.500,00 98,26
2 SDM org 600,00 600,00 100,00
3 Waktu bulan 12,00 12,00 100,00
Keluaran 1 Terlaksananya kegiatan pentas
seni dan budaya, festival, lomba
cipta dalam upaya peningkatan
wawasan kebangsaan melalui
festival vocal grup lagu daerah
yang dilaksanakan dalam 1
kegiatan
kegiatan 1,00 1,00 100,00
Hasil 1 Meningkatnya pemahaman
wawasan kebangsaan dan rasa
nasionalisme masyarakat kota
cimahi (pelajar)
persen 100,00 100,00 100,00
8. Printed by e-Reporting Kota Cimahi
NO KEGIATAN
REALISASI PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
PERMASALAHAN DAN SOLUSIFISIK
(%)
KEU
(%)
INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Peningkatan Wawasan Kebangsaan 91,68 93,59 Masukan 1 Dana Rupiah 284.950.850,00 265.175.850,00 93,06
2 SDM org 555,00 553,00 99,64
3 Waktu bulan 12,00 12,00 100,00
Keluaran 1 Terfasilitasinya PPWK Kota
Cimahi dalam melaksanakan
kegiatan-kegiatannya, yaitu
berupa rapat rutin sebanyak 3
kegiatan, yang diikuti oleh 15
orang anggota PPWK
kegiatan 3,00 3,00 100,00
2 Terfasilitasinya FPK Kota
Cimahi dalam melaksanakan
kegiatan-kegiatannya, yaitu
berupa rapat rutin sebanyak 6
kegiatan, yang diikuti oleh 30
orang anggota FPK
kegiatan 6,00 6,00 100,00
3 Terlaksananya kegiatan lomba
baris berbaris tingkat SLTP
kegiatan 1,00 1,00 100,00
4 Terlaksananya pelantikan
anggota FPK
kegiatan 1,00 1,00 100,00
5 Terlaksananya kegiatan
peningkatan wawasan bagi
anggota FPK
kegiatan 1,00 1,00 100,00
6 Terlaksananya kegiatan fasilitasi
peserta upacara PHBN
kegiatan 4,00 2,00 50,00
Hasil 1 Berkurangnya permasalahan
antar etnis di Kota Cimahi
persen 100,00 100,00 100,00
2 Meningkatnya pemahaman
tentang wawasan
kebangsaanMeningkatnya
pemahaman tentang wawasan
kebangsaan
persen 100,00 100,00 100,00
3 Meningkatnya pemahaman
tentang wawasan kebangsaan
bagi pelajar SLTP
persen 100,00 100,00 100,00
4 Meningkatnya pemahaman
tentang wawasan kebangsaan
persen 100,00 100,00 100,00
9. Printed by e-Reporting Kota Cimahi
NO KEGIATAN
REALISASI PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
PERMASALAHAN DAN SOLUSIFISIK
(%)
KEU
(%)
INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
5 Meningkatnya pemahaman
tentang wawasan kebangsaan
bagi anggota FPK
persen 100,00 100,00 100,00
6 Meningkatnya pemahaman
tentang wawasan kebangsaan
persen 100,00 75,00 75,00
Program pendidikan politik masyarakat
Penyuluhan kepada masyarakat 98,64 97,08 Masukan 1 Dana Rupiah 578.169.500,00 561.292.500,00 97,08
2 SDM org 400,00 400,00 100,00
3 Waktu bulan 12,00 12,00 100,00
Keluaran 1 Terfasilitasinya KOMINDA
melalui kegiatan rapat internal
KOMINDA
kegiatan 13,00 13,00 100,00
2 Terlaksananya kegiatan
sosialisasi kewaspadaan dan
deteksi dini
kegiatan 1,00 1,00 100,00
3 Terlaksananya kegiatan
kewaspadaan dan deteksi dini
idul fitri 1436 H
kegiatan 1,00 1,00 100,00
4 Terlaksananya kegiatan
kewaspadaan dan deteksi dini
idul adha 1436 H
kegiatan 1,00 1,00 100,00
5 Terlaksananya kegiatan
kewaspadaan dan deteksi dini
penetapan UMK Tahun 2016
kegiatan 1,00 1,00 100,00
6 Terlaksananya kegiatan
kewaspadaan dan deteksi dini
natal dan tahun baru 2016
kegiatan 1,00 1,00 100,00
7 Terlaksananya kegiatan
pendidikan politik bagi aparatur
kegiatan 1,00 1,00 100,00
8 Terlaksananya kegiatan
Pemantauan dan studi lapangan
kegiatan 12,00 12,00 100,00
9 Terlaksananya rapat antisipasi
trantibum
kegiatan 6,00 1,00 16,67
10. Printed by e-Reporting Kota Cimahi
NO KEGIATAN
REALISASI PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
PERMASALAHAN DAN SOLUSIFISIK
(%)
KEU
(%)
INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
Program pendidikan politik masyarakat
Hasil 1 Terjalinnya koordinasi antar
instansi horizontal di Kota Cimahi
persen 100,00 100,00 100,00
2 Masyarakat mampu
meningkatkan kewaspadaan dini
persen 100,00 100,00 100,00
3 Terpantaunya situasi dan
kondisi menjelang idul fitri dan
pasca idul fitri 1436 H
persen 100,00 100,00 100,00
4 Terpantaunya situasi dan
kondisi menjelang idul adha dan
pasca idul adha 1436 H
persen 100,00 100,00 100,00
5 Terpantaunya situasi dan
kondisi menjelang dan pasca
penetapan UMK 2016
persen 100,00 100,00 100,00
6 Terpantaunya situasi dan
kondisi menjelang dan pasca
natal dan tahun baru 2016
persen 100,00 100,00 100,00
7 Meningkatnya pendidikan politik
bagi aparatur
persen 100,00 100,00 100,00
8 Meminimalisir peristiwa yang
akan terjadi di masyarakat
persen 100,00 100,00 100,00
Penyusunan data base partai politik 79,60 79,60 Masukan 1 Dana Rupiah 65.000.000,00 51.737.500,00 79,60
2 SDM org 12,00 12,00 100,00
3 Waktu bulan 12,00 12,00 100,00
Keluaran 1 Terlaksananya kegiatan
verifikasi bantuan keuangan
Partai Politik
partai politik 10,00 10,00 100,00
Hasil 1 Tersampaikannya bantuan
keuangan kepada Partai Politik
yang bersangkutan
persen 100,00 100,00 100,00
TOTAL / RATA - RATA 92,76 92,06
11. Printed by e-Reporting Kota Cimahi
NO KEGIATAN
REALISASI PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
PERMASALAHAN DAN SOLUSIFISIK
(%)
KEU
(%)
INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
Cimahi, 22 Januari 2016
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa
Kota Cimahi
TOTONG SOLEHUDIN, S.Sos., M.Si
NIP.196804271989031003