RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014
URAIAN No INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 4 5 7 8 9 10 11 12 13
01 01 01 % kepatuhan skpd
terhadap peraturan
perundang-undangan
% 100 01 1.703.122,00
02 % 80
1.1 Pelaksanaan Pengawasan Internal
secara berkala
1.586.222,00 Terlaksananya pengawasan
internal
kali 174,00 Tersusunya laporan hasil
pengawasan (LHP)
kali 174,00
1.2 Inventarisasi Temuan Pengawasan 24.100,00 Ter-inventarisasi hasil temuan
pengawasan APIP
triwulan 4,00 Terdatanya temuan hasil
pemeriksaan
triwulan 4,00
1,3 Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
21.800,00 Terlaksananya monitoring tindak
lanjut hasil pemeriksaan
APIP 4,00 Terlaksananya monitoring
tindaklanjut hasil pemeriksaan
APIP 4,00
1.4 Koordinasi Pengawasan yang lebih
komprehensif
71.000,00 Terlaksananya koordinasi antar
SKPD, LSM dan Organisasi
profesi tentang implementasi
pelaksanaan Good Governance
semester 2,00 Penerapan implementasi Good
Governance
semester 2,00
02 01 % pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti
% 80 02 70.500,00
2.1 Pembentukan Unit Khusus Penanganan
Pengaduan Masyarakat
70.500,00 Intensifnya penanganan
pengaduan masyarakat
kasus 26,00 Terselesaikannya penanganan
pengaduan masyarakat
% 80,00
03 Terwujudnya Aparat
Pengawas Internal Pemerintah
yang profesional
01 % peningkatan kompetensi
SDM
% 65 03 298.260,00 25,00
3.1 Pelatihan Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
298.260,00 Jumlah peserta yang mengikuti
diklat/bintek
orang 28,00 Penerapan pengetahuan peserta
diklat/bintek
% 65,00
03 02 % penerapan SOP dalam
pelaksanaan pengawasan
% 100 04 18.000,00
4.1 Penyusunan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
18.000,00 Penyusunan kebijakan dan
prosedur pengawasan
tahun 1,00 Tersusunya kebijakan dan
prosedur pengawasan
tahun 1,00
03 tahun 1 05 1.152.340,00
5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.945,00 Tepenuhinya penyediaan materai
dan perangko
bulan 12,00 Kelancaran surat menyurat bulan 12,00
5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
40.400,00 Terpenuhinya jasa komunikasi dan
listrik
bulan 12,00 Kelancaran operasinal kantor bulan 12,00
5.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
18.875,00 Terlaksananya perbaikan peralatan
kantor
bulan 12,00 Berfungsinya peralatan kantor
secara oftimal
bulan 12,00
OUTPUT KEGIATAN
No
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
INSPEKTORAT
INPUT (dalam
ribuan Rp)
OUT COME KEGIATAN
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal pada Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
% temuan yang
ditindaklanjuti
Program Mengintensifkan Penanganan
Pengaduan Masyarakat
63
Tabel 4 Rencana Kinerja Tahunan 2014
Lancarnya administrasi
pendukung perkantoran
SASARAN KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
Terwujudnya peran
Inspektorat sebagai APIP
yang efektif, responsive dalam
penanganan pengaduan
masyarakat, antisipatif dan
mampu menjadi solusi
Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksan dan Aparatur Pengawasan
Program Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
Program Pelayanan Administrasi
Terlaksananya Pengawasan
yang efektif obyektif,
profesional dan proporsional
untuk menjadi dasar
pengambilan keputusan yang
tepat, sehingga mampu
meningkatkan kinerja instansi
pemerintah dalam rangka
memantapkan
penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik dan
prima
2
URAIAN No INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 4 5 7 8 9 10 11 12 13
5'.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.432,00 Terpenuhinya penyediaan ATK bulan 12,00 Kelancaran administrasi
perkantoran
bulan 12,00
5.5 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
43.700,00 Terpenuhinya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
bulan 12,00 Kelancaran administrasi
perkantoran
bulan 12,00
5.6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
12.215,00 Terpenuhinya penyediaan
komponen instalasi listrik kantor
bulan 12,00 Berfungsinya peralatan listrik
kantor secara oftimal
bulan 12,00
5.7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.605,00 Terpenuhinya penyediaan
peralatan rumah tangga
bulan 12,00 Terpelihanya kebersihan
lingkungan kantor
bulan 12,00
5.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
8.100,00 Tersedianya penyediaan bahan
bacaan & peraturan perundang-
undangan
bulan 12,00 Terpenuhinya kebutuhan informasi
dan kelengkapan dokumen
peraturan dan perundang-
undangan
bulan 12,00
5.9 Penyediaan Makanan dan Minuman 45.918,00 Terpenuhinya penyediaan
pendukung rapat intern
bulan 12,00 Lancarnya pelaksanaan rapat
intern
bulan 12,00
5.10 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah Lainnya
221.600,00 Terlaksananya rapat koordinasi
program
bulan 12,00 Sinkronisasi program daerah,
provinsi dan pusat
bulan 12,00
5.11 Penyedia Pendukung Administrasi/teknis
Perkantoran
728.550,00 Tersedianya penyediaan pendukung
adm/teknis perkantoran
bulan 12,00 Kelancaran operasional kantor bulan 12,00
04 tahun 1 06 245.010,00
6.1 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung
kantor
171.450,00 Terlaksananya pemeliharaan
gedung kantor
bulan 12,00 Berfungsinya bangunan/gedung
kantorsesuai umur rencana
bulan 12,00
6.2 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
73.560,00 Tersedianya kendaraan yanglayak
pakai
bulan 12,00 Kelancaran pelaksanaan
transportasi kantor
bulan 12,00
05 Tersedianya informasi
untuk evaluasi kinerja dan
keuangan
tahun 1 07 42.000,00
7.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD
24.800,00 Tersusunya laporan kinerja SKPD bulan 12,00 Ketersediaan informasi kinerja
SPKD yang akuntabel
bulan 12,00
7.2 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
17.200,00 Tersusunya laporan keuangan
SKPD
bulan 12,00 Ketersediaan informasi keuangan
SPKD yang akuntabel dan
transparan
bulan 12,00
Jumlah 3.529.232,00
INSPEKTUR KABUPATEN,
Ir. H. IMAM SUHARJO, MT
NIP. 19650119 199003 1 006
6
INPUT (dalam
ribuan Rp)
OUTPUT KEGIATAN OUT COME KEGIATAN
No
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Tersedianya sarana dan
prasarana pendukung
pengawasan
SASARAN KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
2 3

rkt-tahun-2014

  • 1.
    RENCANA KINERJA TAHUNAN(RKT) TAHUN 2014 URAIAN No INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 1 4 5 7 8 9 10 11 12 13 01 01 01 % kepatuhan skpd terhadap peraturan perundang-undangan % 100 01 1.703.122,00 02 % 80 1.1 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala 1.586.222,00 Terlaksananya pengawasan internal kali 174,00 Tersusunya laporan hasil pengawasan (LHP) kali 174,00 1.2 Inventarisasi Temuan Pengawasan 24.100,00 Ter-inventarisasi hasil temuan pengawasan APIP triwulan 4,00 Terdatanya temuan hasil pemeriksaan triwulan 4,00 1,3 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 21.800,00 Terlaksananya monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP 4,00 Terlaksananya monitoring tindaklanjut hasil pemeriksaan APIP 4,00 1.4 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif 71.000,00 Terlaksananya koordinasi antar SKPD, LSM dan Organisasi profesi tentang implementasi pelaksanaan Good Governance semester 2,00 Penerapan implementasi Good Governance semester 2,00 02 01 % pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti % 80 02 70.500,00 2.1 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 70.500,00 Intensifnya penanganan pengaduan masyarakat kasus 26,00 Terselesaikannya penanganan pengaduan masyarakat % 80,00 03 Terwujudnya Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang profesional 01 % peningkatan kompetensi SDM % 65 03 298.260,00 25,00 3.1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 298.260,00 Jumlah peserta yang mengikuti diklat/bintek orang 28,00 Penerapan pengetahuan peserta diklat/bintek % 65,00 03 02 % penerapan SOP dalam pelaksanaan pengawasan % 100 04 18.000,00 4.1 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 18.000,00 Penyusunan kebijakan dan prosedur pengawasan tahun 1,00 Tersusunya kebijakan dan prosedur pengawasan tahun 1,00 03 tahun 1 05 1.152.340,00 5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.945,00 Tepenuhinya penyediaan materai dan perangko bulan 12,00 Kelancaran surat menyurat bulan 12,00 5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40.400,00 Terpenuhinya jasa komunikasi dan listrik bulan 12,00 Kelancaran operasinal kantor bulan 12,00 5.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.875,00 Terlaksananya perbaikan peralatan kantor bulan 12,00 Berfungsinya peralatan kantor secara oftimal bulan 12,00 OUTPUT KEGIATAN No PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR INSPEKTORAT INPUT (dalam ribuan Rp) OUT COME KEGIATAN Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal pada Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH % temuan yang ditindaklanjuti Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 63 Tabel 4 Rencana Kinerja Tahunan 2014 Lancarnya administrasi pendukung perkantoran SASARAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Terwujudnya peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif, responsive dalam penanganan pengaduan masyarakat, antisipatif dan mampu menjadi solusi Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksan dan Aparatur Pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Pelayanan Administrasi Terlaksananya Pengawasan yang efektif obyektif, profesional dan proporsional untuk menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat, sehingga mampu meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam rangka memantapkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan prima 2
  • 2.
    URAIAN No INDIKATORKINERJA SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 1 4 5 7 8 9 10 11 12 13 5'.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.432,00 Terpenuhinya penyediaan ATK bulan 12,00 Kelancaran administrasi perkantoran bulan 12,00 5.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 43.700,00 Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan bulan 12,00 Kelancaran administrasi perkantoran bulan 12,00 5.6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 12.215,00 Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik kantor bulan 12,00 Berfungsinya peralatan listrik kantor secara oftimal bulan 12,00 5.7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.605,00 Terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga bulan 12,00 Terpelihanya kebersihan lingkungan kantor bulan 12,00 5.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.100,00 Tersedianya penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang- undangan bulan 12,00 Terpenuhinya kebutuhan informasi dan kelengkapan dokumen peraturan dan perundang- undangan bulan 12,00 5.9 Penyediaan Makanan dan Minuman 45.918,00 Terpenuhinya penyediaan pendukung rapat intern bulan 12,00 Lancarnya pelaksanaan rapat intern bulan 12,00 5.10 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 221.600,00 Terlaksananya rapat koordinasi program bulan 12,00 Sinkronisasi program daerah, provinsi dan pusat bulan 12,00 5.11 Penyedia Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran 728.550,00 Tersedianya penyediaan pendukung adm/teknis perkantoran bulan 12,00 Kelancaran operasional kantor bulan 12,00 04 tahun 1 06 245.010,00 6.1 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor 171.450,00 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor bulan 12,00 Berfungsinya bangunan/gedung kantorsesuai umur rencana bulan 12,00 6.2 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 73.560,00 Tersedianya kendaraan yanglayak pakai bulan 12,00 Kelancaran pelaksanaan transportasi kantor bulan 12,00 05 Tersedianya informasi untuk evaluasi kinerja dan keuangan tahun 1 07 42.000,00 7.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD 24.800,00 Tersusunya laporan kinerja SKPD bulan 12,00 Ketersediaan informasi kinerja SPKD yang akuntabel bulan 12,00 7.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 17.200,00 Tersusunya laporan keuangan SKPD bulan 12,00 Ketersediaan informasi keuangan SPKD yang akuntabel dan transparan bulan 12,00 Jumlah 3.529.232,00 INSPEKTUR KABUPATEN, Ir. H. IMAM SUHARJO, MT NIP. 19650119 199003 1 006 6 INPUT (dalam ribuan Rp) OUTPUT KEGIATAN OUT COME KEGIATAN No Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengawasan SASARAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN 2 3