SlideShare a Scribd company logo
PELATIHAN AUDIT INTERNAL ISO 9001 :
2015
BARISTAND INDUSTRI PALEMBANG
8 – 10 DESEMBER 2021
TUJUAN PELATIHAN
 Memberikan Pemahaman tentang latar belakang audit internal Sistem
Manajemen Mutu.
 Memberikan wawasan kepada peserta tentang persiapan audit , pelaksanaan
audit serta evaluasi hasil audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 2015
 Memberikan wawasan kepada peserta bagaimana melakukan analisa proses
dan pengembangan checklist audit
 Memberikan kemampuan peserta dalam menjalankan Audit Internal
Maksud dan Tujuan Audit Sistem
Memenuhi Persyaratan :
 Pelanggan / Pasar
 Peraturan / Undang-undang
 Sistem Manajemen Organisasi ------
Kebutuhan Organisasi
 Sebagai Alat Manajemen untuk pengawasan dan peningkatan kinerja
 Menemukan dan mencegah potensi masalah yang akan timbul
 Memperbaiki dan menyelesaikan masalah yang terjadi
 Meningkatkan kualitas proses maupun sumber daya
 Mengukur efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu
 Meningkatkan komunikasi antar departemen/fungs
Referensi ISO 9001:2015
 Suatu program audit harus direncanakan, dengan mempertimbangkan status dan
kepentingan dari proses dan bagian yang akan diaudit serta hasil audit sebelumnya.
 Kriteria, lingkup frekuensi dan metode audit harus didefinisikan.
 Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit harus memastikan objektifitas dan keadilan dari
proses audit.
 Auditor tidak boleh mengaudit pekerjaannya sendiri.
 Tanggung jawab dan persyaratan untuk perencanaan dan pelaksanaan audit, dan untuk
melaporkan hasilnya dan pemeliharaan catatan harus didefinisikan dalam suatu prosedur
terdokumentasi.
 Manajemen bagian yang diaudit harus memastikan tindakan (koreksi) yang diambil tidak
terlambat untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang ditemukan dan penyebabnya.
 indak lanjut harus mencakup verifikasi tindakan yang diambil dan pelaporan hasil verifikasi.
Jenis-jenis Audit Sistem
 Audit Internal (Pihak Pertama) :
Audit atas Sistem Manajemen Mutu Organisasi yang dilakukan oleh
personal dari organisasi itu sendiri.
 Audit Eksternal (Pihak Kedua) :
Audit atas Sistem Manajemen Mutu yang dilakukan oleh pihak dari
luar organisasi seperti pelanggan, supplier, konsultan, sister-company
dll, selain Badan Sertifikasi.
 Audit Eksternal (Pihak Ketiga) :
Audit atas Sistem Manajemen Mutu yang dilakukan oleh pihak Badan
Sertifikasi.
AUDITOR
Auditor adalah seseorang yang memiliki kompetensi untuk melakukan
kegiatan Audit atas suatu Sistem Manajemen Mutu
KUALIFIKASI AUDITOR
 Pendidikan : Memiliki latar belakang sesuai persyaratan organisasi
 Pelatihan : Mengikuti pelatihan Audit Mutu Internal
 Pengalaman : Organisasi dapat menetapkan perlu atau tidaknya
pengalaman seorang untuk menjadi auditor.
Pengetahuan dan Keahlian : Memiliki pengetahuan dan keahlian
khusus
Independensi Auditor
 Seorang Auditor harus bersifat independen atau bebas dimana
tidak terpengaruh oleh pihak lain dalam area yang akan
diauditnya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam
kapasitas pribadi maupun profesional.
Auditor tidak boleh mengaudit bagian atau pekerjaannya
AUDITEE
 Auditee adalah Pihak atau fungsi yang akan diaudit terhadap
sistem mutu yang dijalankannya.
 Auditee dapat merupakan suatu bagian ataupun personal yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem mutu yang
ditetapkan.
 Auditee bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan dan
keterangan kepada pihak Auditor selama proses audit berlangsung
PERENCANAAN AUDIT
Lingkup Audit
Penjadwalan Audit
Pemilihan Tim Auditor
 Tim Auditor untuk tiap proses/area terdiri atas 1 – 2 orang.
 Auditor dipilih dengan dasar :
- Telah mendapatkan pelatihan Audit Mutu Internal
- Memiliki kompetensi sebagai Auditor
 Auditor & Auditee pada tingkatan yang sama
- Umumnya dari tingkatan Mid-Management
 Auditor pemula dapat disertakan sebagai pendamping
Pembentukan Tim Audit
Tanggungjawab Auditor
 Melakukan Persiapan untuk Audit
 Melakukan Audit Tepat Waktu
 Menjelaskan temuan audit kepada Auditee
 Menyepakati temuan audit dengan Auditee
 Memastikan Auditee menetapkan tindakan
koreksi
 Menyiapkan Laporan Audit tepat waktu
 Melakukan tindak lanjut Audit
 Menutup Laporan Audit.
Tanggung Jawab Auditee
 Mempersiapkan diri dalam audit
 Memastikan dokumen , prosedur, serta
obyek audit di persiapkan
 Menjawab pertanyaan dari auditor
 Menjelaskan ke lapangan tentang
proses yang di jalankan
 Memberikan dokumen yang di minta
oleh auditor
 Menindaklanjuti temuan dan saran
 Melaporkan kepada manajemen
Pemberitahuan Audit
PENGEMBANGAN CHECKLIST
Checklist Audit/ Daftar Periksa
 Checklist adalah alat bantu Auditor untuk
menjaminkelengkapan cakupan kegiatan audit yang
dilakukannya serta mencatat hasil pemeriksaan yang
dilakukannya sehingga pelaksanaan audit dapat berjalan
dengan efektif dan efisien.
 Disarankan untuk membuat checklist sendiri sebagai hasil
peninjauan dokumen dan memastikan kelengkapan pertanyaan
sesuai dengan tujuan dan arah pelaksanaan Audit.
Tujuan Checklist
Pelaksanaan Audit
Persiapan Audit
Opening Meeting/Pertemuan Pembukaan
Agenda Pertemuan Pembukaan
Kegiatan Audit
Wawancara
Pemeriksaan Dokumentasi :
 Kesesuaian Dokumentasi
Perusahaan telah memenuhi
persyaratan standar.
 Identifikasi/kode dokumen
 Bentuk/Layout
 Konsistensi antar dokumen
 Kelengkapan Dokumen.
 Dokumen yang dimiliki oleh
auditee sesuai dengan
distribusi yang ditetapkan.
 Status Pengesahan dan
pengendalian dokumen.
 Pemahaman Auditee
 Isi dan penggunaan
Pemeriksaan Pemeriksaan Hasil
Proses:
 Pemenuhan atas kesesuaian
Produk
 Persyaratan/spesifikasi
pelanggan
 Persyaratan organisasi
 Persyaratan standar atau
perundang-undangan
tertentu
 Pencatatan Data
 Perhitungan Data
 Validitas Data --- tanda
tangan
 Arti Data
 Kinerja Pencapaian Sasaran
Mutu
 Rencana vs Realisasi
Pemeriksaan Catatan
 Pemeriksaan catatan dilakukan untuk
mengetahui dan memeriksa bukti bahwa
proses telah dilakukan.
 Periksa dan pastikan bahwa antara catatan
yang berhubungan dapat ditelusuri dengan
Metode untuk menelusuri antar catatan
dapat menggunakan :
 Identifikasi Catatan ; kode dokumen, no.
urut catatan
 Identifikasi Proses ; nama proses; nama
pelaksana
 Identifikasi Produk ; nama produk; no.
order
 Penelusuran catatan dapat dilakukan
melintas lingkup proses/bagian yang
sedang diaudit.
Catatan yang perlu diperiksa :
Laporan Internal Audit
Daftar Induk Dokumen
Hasil Tinjauan Manajemen
Hasil Survey Pelanggan
Laporan Keluhan Pelanggan
Catatan Hasil Pelatihan
Hasil Tinjauan Order
Daftar Supplier
Hasil Evaluasi Supplier
Hasil-hasil Kegiatan Desain dan
Pengembangan
Laporan & Status Kalibrasi
Hasil Pencapaian Sasaran Mutu/Operasi
Proses
Hasil Pengukuran Produk & Proses
Hasil Analisa Data
Pencapaian Kinerja
Pengamatan
Mendokumentasikan Temuan Pencatatan Temuan
Bukti Objektif Ketidaksesuaian
Closing Meeting/ Pertemuan Penutup
 Pelaksanaan
 Untuk Audit Internal tidak wajib dilakukan, bergantung budaya dan kondisi organisasi
• Untuk Audit Eksternal wajib dilakukan.
 Tujuannya :
• Menjelaskan hasil-hasil Audit
• Membahas temuan dan tindakan koreksi
Peserta :
• Auditor
• Auditee
• Wakil Manajemen Mutu
• Manajemen (Pimpinan)
Agenda Pertemuan Penutupan
PELAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
Penyiapan Laporan Audit Bentuk & Isi Laporan Audit
Pembuatan Laporan Audit Pengisian Laporan Audit
Distribusi Laporan Audit
TINDAK LANJUT AUDIT
Tindak Lanjut Audit Pelaksanaan Tindak Lanjut Audit
Pelaporan Tindak Lanjut Audit Penutupan Laporan Audit
EFEKTIFITAS DAN ETIKA AUDIT
Hambatan Audit Efektifitas Audit
Etika Auditor Auditor itu …..
PELATIHAN AUDIT INTERNAL ISO 9001 2015.pptx

More Related Content

Similar to PELATIHAN AUDIT INTERNAL ISO 9001 2015.pptx

Presentasi Internal Audit ISO 19001 2018.pdf
Presentasi Internal Audit ISO 19001 2018.pdfPresentasi Internal Audit ISO 19001 2018.pdf
Presentasi Internal Audit ISO 19001 2018.pdf
AhmadFadillah54
 
Audit sistem kepastian kualitas (bab 8), Audit Kinerja Manajemen
Audit sistem kepastian kualitas (bab 8), Audit Kinerja ManajemenAudit sistem kepastian kualitas (bab 8), Audit Kinerja Manajemen
Audit sistem kepastian kualitas (bab 8), Audit Kinerja Manajemen
Yunita Tri Andra Yani
 
audit-internal-rita.ppt
audit-internal-rita.pptaudit-internal-rita.ppt
audit-internal-rita.ppt
FitriArumSari2
 
Materi Refresh training ISO 9001_2015 PT. YOFI1.pptx.pdf
Materi Refresh training ISO 9001_2015 PT. YOFI1.pptx.pdfMateri Refresh training ISO 9001_2015 PT. YOFI1.pptx.pdf
Materi Refresh training ISO 9001_2015 PT. YOFI1.pptx.pdf
Agus Effendi
 
Makalah audit-internal-manajemen-kualitas-mutu-doc
Makalah audit-internal-manajemen-kualitas-mutu-docMakalah audit-internal-manajemen-kualitas-mutu-doc
Makalah audit-internal-manajemen-kualitas-mutu-doc
EkaDeny
 
Panduan Juruaudit Dalaman ISO 9001
Panduan Juruaudit Dalaman ISO 9001Panduan Juruaudit Dalaman ISO 9001
Panduan Juruaudit Dalaman ISO 9001
Mahathir Azizan
 
AUDIT-INTERNAL.pdf
AUDIT-INTERNAL.pdfAUDIT-INTERNAL.pdf
AUDIT-INTERNAL.pdf
NoviSusanti40
 
Teori audit-mutu-internal
Teori audit-mutu-internalTeori audit-mutu-internal
Teori audit-mutu-internal
Hendra Sagita
 
1-PENGERTIAN-AMI-Final-after-Best-Western-1feb2019.pdf
1-PENGERTIAN-AMI-Final-after-Best-Western-1feb2019.pdf1-PENGERTIAN-AMI-Final-after-Best-Western-1feb2019.pdf
1-PENGERTIAN-AMI-Final-after-Best-Western-1feb2019.pdf
RaehanPutraRaishaCam
 
Materi-Training Audit internal ISO-19011-2018.pptx
Materi-Training Audit internal ISO-19011-2018.pptxMateri-Training Audit internal ISO-19011-2018.pptx
Materi-Training Audit internal ISO-19011-2018.pptx
rhamset
 
Langkah audit manajemen
Langkah audit manajemenLangkah audit manajemen
Langkah audit manajemen
Sudybrt Sudybrt
 
Internal audit training
Internal audit trainingInternal audit training
Internal audit trainingToyo Gustaman
 
02. INTERNAL AUDIT QMS ISO 9001-2015 BASE ON ISO 19011-2018 R00 06-2022.pdf
02. INTERNAL AUDIT QMS ISO 9001-2015 BASE ON ISO 19011-2018 R00 06-2022.pdf02. INTERNAL AUDIT QMS ISO 9001-2015 BASE ON ISO 19011-2018 R00 06-2022.pdf
02. INTERNAL AUDIT QMS ISO 9001-2015 BASE ON ISO 19011-2018 R00 06-2022.pdf
alfainternusa tritama
 
Bukti, Temuan, Kesimpulan dan Saran Audit _"AUDIT SISTEM MANAJEMEN" Training
Bukti, Temuan, Kesimpulan dan Saran Audit  _"AUDIT SISTEM MANAJEMEN" TrainingBukti, Temuan, Kesimpulan dan Saran Audit  _"AUDIT SISTEM MANAJEMEN" Training
Bukti, Temuan, Kesimpulan dan Saran Audit _"AUDIT SISTEM MANAJEMEN" Training
Kanaidi ken
 
Audit bab 2 langkah langkah audit
Audit bab 2 langkah langkah auditAudit bab 2 langkah langkah audit
Audit bab 2 langkah langkah audit
sugeng1990
 
Panduan audit sistem informasi
Panduan audit sistem informasiPanduan audit sistem informasi
Panduan audit sistem informasiKecebong Kenyot
 
KERTAS+KERJA+DAN+LAP+AUDIT+MANAJEMEN.pdf
KERTAS+KERJA+DAN+LAP+AUDIT+MANAJEMEN.pdfKERTAS+KERJA+DAN+LAP+AUDIT+MANAJEMEN.pdf
KERTAS+KERJA+DAN+LAP+AUDIT+MANAJEMEN.pdf
auditholding
 
Kedua
KeduaKedua
Kedua
uunfarida
 
Audit dalam ms iso
Audit dalam ms isoAudit dalam ms iso
Audit dalam ms isonurulina
 

Similar to PELATIHAN AUDIT INTERNAL ISO 9001 2015.pptx (20)

Presentasi Internal Audit ISO 19001 2018.pdf
Presentasi Internal Audit ISO 19001 2018.pdfPresentasi Internal Audit ISO 19001 2018.pdf
Presentasi Internal Audit ISO 19001 2018.pdf
 
Audit sistem kepastian kualitas (bab 8), Audit Kinerja Manajemen
Audit sistem kepastian kualitas (bab 8), Audit Kinerja ManajemenAudit sistem kepastian kualitas (bab 8), Audit Kinerja Manajemen
Audit sistem kepastian kualitas (bab 8), Audit Kinerja Manajemen
 
audit-internal-rita.ppt
audit-internal-rita.pptaudit-internal-rita.ppt
audit-internal-rita.ppt
 
Materi Refresh training ISO 9001_2015 PT. YOFI1.pptx.pdf
Materi Refresh training ISO 9001_2015 PT. YOFI1.pptx.pdfMateri Refresh training ISO 9001_2015 PT. YOFI1.pptx.pdf
Materi Refresh training ISO 9001_2015 PT. YOFI1.pptx.pdf
 
Makalah audit-internal-manajemen-kualitas-mutu-doc
Makalah audit-internal-manajemen-kualitas-mutu-docMakalah audit-internal-manajemen-kualitas-mutu-doc
Makalah audit-internal-manajemen-kualitas-mutu-doc
 
Panduan Juruaudit Dalaman ISO 9001
Panduan Juruaudit Dalaman ISO 9001Panduan Juruaudit Dalaman ISO 9001
Panduan Juruaudit Dalaman ISO 9001
 
AUDIT-INTERNAL.pdf
AUDIT-INTERNAL.pdfAUDIT-INTERNAL.pdf
AUDIT-INTERNAL.pdf
 
Teori audit-mutu-internal
Teori audit-mutu-internalTeori audit-mutu-internal
Teori audit-mutu-internal
 
1-PENGERTIAN-AMI-Final-after-Best-Western-1feb2019.pdf
1-PENGERTIAN-AMI-Final-after-Best-Western-1feb2019.pdf1-PENGERTIAN-AMI-Final-after-Best-Western-1feb2019.pdf
1-PENGERTIAN-AMI-Final-after-Best-Western-1feb2019.pdf
 
Materi-Training Audit internal ISO-19011-2018.pptx
Materi-Training Audit internal ISO-19011-2018.pptxMateri-Training Audit internal ISO-19011-2018.pptx
Materi-Training Audit internal ISO-19011-2018.pptx
 
Langkah audit manajemen
Langkah audit manajemenLangkah audit manajemen
Langkah audit manajemen
 
Internal audit training
Internal audit trainingInternal audit training
Internal audit training
 
02. INTERNAL AUDIT QMS ISO 9001-2015 BASE ON ISO 19011-2018 R00 06-2022.pdf
02. INTERNAL AUDIT QMS ISO 9001-2015 BASE ON ISO 19011-2018 R00 06-2022.pdf02. INTERNAL AUDIT QMS ISO 9001-2015 BASE ON ISO 19011-2018 R00 06-2022.pdf
02. INTERNAL AUDIT QMS ISO 9001-2015 BASE ON ISO 19011-2018 R00 06-2022.pdf
 
Bukti, Temuan, Kesimpulan dan Saran Audit _"AUDIT SISTEM MANAJEMEN" Training
Bukti, Temuan, Kesimpulan dan Saran Audit  _"AUDIT SISTEM MANAJEMEN" TrainingBukti, Temuan, Kesimpulan dan Saran Audit  _"AUDIT SISTEM MANAJEMEN" Training
Bukti, Temuan, Kesimpulan dan Saran Audit _"AUDIT SISTEM MANAJEMEN" Training
 
MATERI AUDIT
MATERI AUDITMATERI AUDIT
MATERI AUDIT
 
Audit bab 2 langkah langkah audit
Audit bab 2 langkah langkah auditAudit bab 2 langkah langkah audit
Audit bab 2 langkah langkah audit
 
Panduan audit sistem informasi
Panduan audit sistem informasiPanduan audit sistem informasi
Panduan audit sistem informasi
 
KERTAS+KERJA+DAN+LAP+AUDIT+MANAJEMEN.pdf
KERTAS+KERJA+DAN+LAP+AUDIT+MANAJEMEN.pdfKERTAS+KERJA+DAN+LAP+AUDIT+MANAJEMEN.pdf
KERTAS+KERJA+DAN+LAP+AUDIT+MANAJEMEN.pdf
 
Kedua
KeduaKedua
Kedua
 
Audit dalam ms iso
Audit dalam ms isoAudit dalam ms iso
Audit dalam ms iso
 

Recently uploaded

Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdfTabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
ppgpriyosetiawan43
 
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptxObservasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
akram124738
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
setiatinambunan
 
PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx
PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptxPERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx
PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx
TeukuEriSyahputra
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
Kanaidi ken
 
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
mohfedri24
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
astridamalia20
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
irawan1978
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
agusmulyadi08
 
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptxRefleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
SholahuddinAslam
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
safitriana935
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
MuhammadBagusAprilia1
 
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
Nur afiyah
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
DataSupriatna
 
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdfPENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
smp4prg
 
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa BaratPendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
Eldi Mardiansyah
 
EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdfEVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
Rismawati408268
 
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkdpenjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
jaya35ml2
 

Recently uploaded (20)

Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdfTabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
 
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptxObservasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
 
PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx
PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptxPERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx
PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
 
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
 
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptxRefleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
 
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
 
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdfPENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
 
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa BaratPendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
 
EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdfEVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
 
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkdpenjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
 

PELATIHAN AUDIT INTERNAL ISO 9001 2015.pptx

  • 1. PELATIHAN AUDIT INTERNAL ISO 9001 : 2015 BARISTAND INDUSTRI PALEMBANG 8 – 10 DESEMBER 2021
  • 2. TUJUAN PELATIHAN  Memberikan Pemahaman tentang latar belakang audit internal Sistem Manajemen Mutu.  Memberikan wawasan kepada peserta tentang persiapan audit , pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 2015  Memberikan wawasan kepada peserta bagaimana melakukan analisa proses dan pengembangan checklist audit  Memberikan kemampuan peserta dalam menjalankan Audit Internal
  • 3. Maksud dan Tujuan Audit Sistem Memenuhi Persyaratan :  Pelanggan / Pasar  Peraturan / Undang-undang  Sistem Manajemen Organisasi ------ Kebutuhan Organisasi  Sebagai Alat Manajemen untuk pengawasan dan peningkatan kinerja  Menemukan dan mencegah potensi masalah yang akan timbul  Memperbaiki dan menyelesaikan masalah yang terjadi  Meningkatkan kualitas proses maupun sumber daya  Mengukur efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu  Meningkatkan komunikasi antar departemen/fungs
  • 4. Referensi ISO 9001:2015  Suatu program audit harus direncanakan, dengan mempertimbangkan status dan kepentingan dari proses dan bagian yang akan diaudit serta hasil audit sebelumnya.  Kriteria, lingkup frekuensi dan metode audit harus didefinisikan.  Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit harus memastikan objektifitas dan keadilan dari proses audit.  Auditor tidak boleh mengaudit pekerjaannya sendiri.  Tanggung jawab dan persyaratan untuk perencanaan dan pelaksanaan audit, dan untuk melaporkan hasilnya dan pemeliharaan catatan harus didefinisikan dalam suatu prosedur terdokumentasi.  Manajemen bagian yang diaudit harus memastikan tindakan (koreksi) yang diambil tidak terlambat untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang ditemukan dan penyebabnya.  indak lanjut harus mencakup verifikasi tindakan yang diambil dan pelaporan hasil verifikasi.
  • 5. Jenis-jenis Audit Sistem  Audit Internal (Pihak Pertama) : Audit atas Sistem Manajemen Mutu Organisasi yang dilakukan oleh personal dari organisasi itu sendiri.  Audit Eksternal (Pihak Kedua) : Audit atas Sistem Manajemen Mutu yang dilakukan oleh pihak dari luar organisasi seperti pelanggan, supplier, konsultan, sister-company dll, selain Badan Sertifikasi.  Audit Eksternal (Pihak Ketiga) : Audit atas Sistem Manajemen Mutu yang dilakukan oleh pihak Badan Sertifikasi.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9. AUDITOR Auditor adalah seseorang yang memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan Audit atas suatu Sistem Manajemen Mutu KUALIFIKASI AUDITOR  Pendidikan : Memiliki latar belakang sesuai persyaratan organisasi  Pelatihan : Mengikuti pelatihan Audit Mutu Internal  Pengalaman : Organisasi dapat menetapkan perlu atau tidaknya pengalaman seorang untuk menjadi auditor. Pengetahuan dan Keahlian : Memiliki pengetahuan dan keahlian khusus
  • 10. Independensi Auditor  Seorang Auditor harus bersifat independen atau bebas dimana tidak terpengaruh oleh pihak lain dalam area yang akan diauditnya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kapasitas pribadi maupun profesional. Auditor tidak boleh mengaudit bagian atau pekerjaannya
  • 11. AUDITEE  Auditee adalah Pihak atau fungsi yang akan diaudit terhadap sistem mutu yang dijalankannya.  Auditee dapat merupakan suatu bagian ataupun personal yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem mutu yang ditetapkan.  Auditee bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan dan keterangan kepada pihak Auditor selama proses audit berlangsung
  • 14. Pemilihan Tim Auditor  Tim Auditor untuk tiap proses/area terdiri atas 1 – 2 orang.  Auditor dipilih dengan dasar : - Telah mendapatkan pelatihan Audit Mutu Internal - Memiliki kompetensi sebagai Auditor  Auditor & Auditee pada tingkatan yang sama - Umumnya dari tingkatan Mid-Management  Auditor pemula dapat disertakan sebagai pendamping
  • 16. Tanggungjawab Auditor  Melakukan Persiapan untuk Audit  Melakukan Audit Tepat Waktu  Menjelaskan temuan audit kepada Auditee  Menyepakati temuan audit dengan Auditee  Memastikan Auditee menetapkan tindakan koreksi  Menyiapkan Laporan Audit tepat waktu  Melakukan tindak lanjut Audit  Menutup Laporan Audit. Tanggung Jawab Auditee  Mempersiapkan diri dalam audit  Memastikan dokumen , prosedur, serta obyek audit di persiapkan  Menjawab pertanyaan dari auditor  Menjelaskan ke lapangan tentang proses yang di jalankan  Memberikan dokumen yang di minta oleh auditor  Menindaklanjuti temuan dan saran  Melaporkan kepada manajemen
  • 18. PENGEMBANGAN CHECKLIST Checklist Audit/ Daftar Periksa  Checklist adalah alat bantu Auditor untuk menjaminkelengkapan cakupan kegiatan audit yang dilakukannya serta mencatat hasil pemeriksaan yang dilakukannya sehingga pelaksanaan audit dapat berjalan dengan efektif dan efisien.  Disarankan untuk membuat checklist sendiri sebagai hasil peninjauan dokumen dan memastikan kelengkapan pertanyaan sesuai dengan tujuan dan arah pelaksanaan Audit.
  • 25. Pemeriksaan Dokumentasi :  Kesesuaian Dokumentasi Perusahaan telah memenuhi persyaratan standar.  Identifikasi/kode dokumen  Bentuk/Layout  Konsistensi antar dokumen  Kelengkapan Dokumen.  Dokumen yang dimiliki oleh auditee sesuai dengan distribusi yang ditetapkan.  Status Pengesahan dan pengendalian dokumen.  Pemahaman Auditee  Isi dan penggunaan Pemeriksaan Pemeriksaan Hasil Proses:  Pemenuhan atas kesesuaian Produk  Persyaratan/spesifikasi pelanggan  Persyaratan organisasi  Persyaratan standar atau perundang-undangan tertentu  Pencatatan Data  Perhitungan Data  Validitas Data --- tanda tangan  Arti Data  Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu  Rencana vs Realisasi
  • 26. Pemeriksaan Catatan  Pemeriksaan catatan dilakukan untuk mengetahui dan memeriksa bukti bahwa proses telah dilakukan.  Periksa dan pastikan bahwa antara catatan yang berhubungan dapat ditelusuri dengan Metode untuk menelusuri antar catatan dapat menggunakan :  Identifikasi Catatan ; kode dokumen, no. urut catatan  Identifikasi Proses ; nama proses; nama pelaksana  Identifikasi Produk ; nama produk; no. order  Penelusuran catatan dapat dilakukan melintas lingkup proses/bagian yang sedang diaudit. Catatan yang perlu diperiksa : Laporan Internal Audit Daftar Induk Dokumen Hasil Tinjauan Manajemen Hasil Survey Pelanggan Laporan Keluhan Pelanggan Catatan Hasil Pelatihan Hasil Tinjauan Order Daftar Supplier Hasil Evaluasi Supplier Hasil-hasil Kegiatan Desain dan Pengembangan Laporan & Status Kalibrasi Hasil Pencapaian Sasaran Mutu/Operasi Proses Hasil Pengukuran Produk & Proses Hasil Analisa Data
  • 31. Closing Meeting/ Pertemuan Penutup  Pelaksanaan  Untuk Audit Internal tidak wajib dilakukan, bergantung budaya dan kondisi organisasi • Untuk Audit Eksternal wajib dilakukan.  Tujuannya : • Menjelaskan hasil-hasil Audit • Membahas temuan dan tindakan koreksi Peserta : • Auditor • Auditee • Wakil Manajemen Mutu • Manajemen (Pimpinan)
  • 33. PELAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL Penyiapan Laporan Audit Bentuk & Isi Laporan Audit
  • 34. Pembuatan Laporan Audit Pengisian Laporan Audit
  • 36. TINDAK LANJUT AUDIT Tindak Lanjut Audit Pelaksanaan Tindak Lanjut Audit
  • 37. Pelaporan Tindak Lanjut Audit Penutupan Laporan Audit
  • 38. EFEKTIFITAS DAN ETIKA AUDIT Hambatan Audit Efektifitas Audit