Laporan keuangan kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun 2016 dan 2015 menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar 27,2 miliar dan peningkatan beban sebesar 45 miliar. Surplus operasi turun 17 miliar menjadi 55,9 miliar pada 2016. Tidak ada kegiatan non-operasional atau pos luar biasa yang berpengaruh pada surplus akhir tahun yang sebesar 55,9 miliar.
1. PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
NO. URUT
SALDO
2016
SALDO
2015
KEGIATAN OPERASIONAL
8 PENDAPATAN - LO 486.435.626.762,55 458.238.059.036,81
8 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 18.707.856.271,76 16.051.603.579,81
8 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah - LO 2.789.085.483,00 2.911.401.748,46
8 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO 4.188.666.966,72 3.459.498.949,00
8 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO 1.177.867.665,00 1.233.041.208,00
8 . 1 . 4 Lain-lain PAD Yang Sah - LO 10.552.236.157,04 8.447.661.674,35
8 . 2 PENDAPATAN TRANSFER - LO 451.782.529.688,79 431.519.112.196,00
8 . 2 . 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO 438.748.234.369,00 420.108.315.709,00
8 . 2 . 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO 5.000.000.000,00 3.499.500.000,00
8 . 2 . 3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO 7.716.520.319,79 7.911.296.487,00
8 . 2 . 4 Pendapatan Bantuan Keuangan - LO 317.775.000,00 0,00
8 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO 15.945.240.802,00 10.667.343.261,00
8 . 3 . 1 Pendapatan Hibah - LO 15.901.390.200,00 10.362.938.545,00
8 . 3 . 2 Dana Darurat - LO 0,00 0,00
8 . 3 . 3 Pendapatan Lainnya - LO 43.850.602,00 304.404.716,00
9 BEBAN 430.527.165.264,55 385.476.181.274,13
9 . 1 . 1 Beban Pegawai - LO 178.147.068.410,00 168.733.300.077,00
9 . 1 . 2a Beban Persediaan 48.967.472.083,40 40.392.330.435,26
9 . 1 . 2b Beban Jasa 53.957.297.007,33 39.908.219.994,67
9 . 1 . 2c Beban Pemeliharaan 14.363.313.493,10 9.475.737.220,00
9 . 1 . 2d Beban Perjalanan Dinas 23.995.249.026,00 21.803.933.101,00
9 . 1 . 3 Beban Bunga 0,00 0,00
9 . 1 . 4 Beban Subsidi 0,00 0,00
9 . 1 . 5 Beban Hibah 4.197.212.100,00 15.993.785.100,00
9 . 1 . 6 Beban Bantuan Sosial 6.564.900.000,00 11.648.543.620,00
9 . 1 . 7 Beban Penyusutan dan Amortisasi 64.608.556.224,00 63.199.953.752,00
9 . 1 . 8 Beban Penyisihan Piutang 13.019.202,12 28.817.973,00
9 . 1 . 9 Beban Lain-lain 1.201.165.628,00 1.329.226.331,00
9 . 2 . 1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 0,00 0,00
9 . 2 . 2 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00
9 . 2 . 3 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00
9 . 2 . 4 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 33.922.083.860,60 12.637.037.670,20
9 . 2 . 5 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 589.828.230,00 325.296.000,00
9 . 2 . 6 Beban Transfer Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI 55.908.461.498,00 72.761.877.762,68
KEGIATAN NON OPERASIONAL
8 . 4 . 1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO 0,00 0,00
8 . 4 . 2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO 0,00 0,00
8 . 4 . 3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 0,00 0,00
9 . 3 . 1 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO 0,00 0,00
9 . 3 . 2 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO 0,00 0,00
2. 9 . 3 . 3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 0,00 0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 0,00 0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA 55.908.461.498,00 72.761.877.762,68
POS LUAR BIASA
8 . 5 . 1 Pendapatan Luar Biasa - LO 0,00 0,00
9 . 4 . 1 Beban Luar Biasa 0,00 112.292.700,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA 0,00 -112.292.700,00
SURPLUS/DEFISIT-LO 55.908.461.498,00 72.649.585.062,68