Dokumen tersebut merupakan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa Pemerintah Desa Dalapuli tahun 2021. Pendapatan berasal dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain sebesar Rp1.010.234.214. Belanja digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum sebesar Rp509.828.720.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAPULI TAHUN ANGGARAN 2024Sendy Halim Toana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa biasa disingkat menjadi APBDes merupakan dokumen perencanaan keuangan desa yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam satu tahun anggaran. APBDes disusun setiap tahun oleh pemerintah desa untuk mengatur penggunaan dana desa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan pembangunan desa. APBDes sendiri meliputi rencana pendapatan desa, rencana belanja desa, dan pembiayaan desa yang mencakup kegiatan-kegiatan fisik dan non-fisik. Pendapatan desa dapat berasal dari sumber-sumber seperti pajak dan retribusi, dana alokasi umum, dana desa, serta sumber pendapatan lain yang sah. Sedangkan, belanja desa dapat digunakan untuk kegiatan seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, dan pembinaan kelembagaan desa, dan berikut kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalapuli Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024.
Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah, atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang ada di desa.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meminta kepada seluruh desa yang tersebar diseluruh Indonesia untuk membentuk desa tanggap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Surat edaran ini jadi acuan dalam pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan menggunakan dana desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, pembentukan desa tanggap Covid-19 tersebut sebagai upaya untuk pencegahan dan penanganan terhadap virus corona yang wabahnya perlahan-lahan mulai merambah hingga ke desa.
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi COVID-19 adalah BAB IV dari buku Revisi Ke-3 Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19). Pedoman Kesiapsiagaan menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCov) mengalami revisi yang ketiga untuk menyesuaikan dengan perkembangan COVID-19. Menjadi Revisi Ke-3 Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19).
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi COVID-19 merupakan salah satu BAB yang diubah dalam Revisi Ke-3 Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) dibarengi dengan Surat Edaran Nomor: HK.02.02/III/753/2020 tentang Revisi Ke-3 Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) yang ditandatangani Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Achmad Yurianto di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2020.
Surat Edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: HK.02.02/III/753/2020 tentang Revisi Ke-3 Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan seluruh Indonesia, Kepala B/BTKL-PP seluruh Indonesia dan Seluruh Direktur Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Regional.
Revisi Ke-3 Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) karena melihat perkembangan yang sangat cepat dari kasus Coronaviros disease (COVID-19), globalnya yaitu dari Perkembangan situasi sesuai informasi dari Badan Kesehatan Dunia/ World Health Organization (WHO)
Bismillahirrahmaanirrahiim.
Infographic Ini Memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalapuli Kecamatan Pinogaluman
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2019.
Oleh Pemerintah Desa Dalapuli Sebagai Bentuk Transparansi Publik.
Lampiran Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018
Tanggal 22 Desember 2018 Disesuaikan Dengan Aplikasi SISKEUDES
Yang Dikembangkan Oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PERSANG NOMOR 9 TAHUN 2020
1. PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Lampiran Peraturan Kepala Desa
Nomor
Tahun
PEMERINTAH DESA DALAPULI
2021
:
:
TAHUN ANGGARAN 2021
KODE
REKENING URAIAN
KELUARAN/OUTPUT
VOLUME SATUAN
ANGGARAN
SUMBER
DANA
1 2 3 4 5 6 7
PENDAPATAN
4.
Pendapatan Asli Desa 2.500.000,00
4.1.
Hasil Usaha Desa 2.500.000,00
4.1.1.
4.1.1.01. Bagi Hasil BUMDes 2.500.000,00
Pendapatan Transfer 1.007.734.214,00
4.2.
Dana Desa 692.746.000,00
4.2.1.
4.2.1.01. Dana Desa 692.746.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 5.092.964,00
4.2.2.
4.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 5.092.964,00
Alokasi Dana Desa 309.895.250,00
4.2.3.
4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 309.895.250,00
Bantuan Keuangan Provinsi 0,00
4.2.4.
4.2.4.01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00
4.2.5.
4.2.5.01. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 0,00
Pendapatan Lain-lain 0,00
4.3.
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00
4.3.5.
4.3.5.01. Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00
Bunga Bank 0,00
4.3.6.
4.3.6.01. Bunga Bank 0,00
1.010.234.214,00
JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA
5.
Halaman 1
04/03/2021 12.24.04
Printed by Siskeudes
2. KODE
REKENING URAIAN
KELUARAN/OUTPUT
VOLUME SATUAN
ANGGARAN
SUMBER
DANA
1 2 3 4 5 6 7
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 219.158.848,00
01
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan
Desa (Maksimal 30% untuk kegia
214.020.854,00
01.01.
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa ADD
28.800.000,00
12 Bulan
1.01.01.
Belanja Pegawai 28.800.000,00
5.1.
1.01.01.
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 28.800.000,00
5.1.1.
1.01.01.
5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 28.800.000,00
1.01.01.
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa ADD
136.800.000,00
12 Bulan
1.01.02.
Belanja Pegawai 136.800.000,00
5.1.
1.01.02.
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 136.800.000,00
5.1.2.
1.01.02.
5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 136.800.000,00
1.01.02.
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa PBH
1.280.400,00
12 Bulan
1.01.03.
Belanja Pegawai 1.280.400,00
5.1.
1.01.03.
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 1.280.400,00
5.1.3.
1.01.03.
5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 116.400,00
1.01.03.
5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 1.164.000,00
1.01.03.
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD,
Perlengkapan Perkantoran, pakaian
ADD, DLL, PAD
12.940.454,00
12 Bulan
1.01.04.
Belanja Barang dan Jasa 12.390.454,00
5.2.
1.01.04.
Belanja Barang Perlengkapan 4.883.554,00
5.2.1.
1.01.04.
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.720.000,00
1.01.04.
5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 663.554,00
1.01.04.
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.500.000,00
1.01.04.
Belanja Perjalanan Dinas 6.326.900,00
5.2.3.
1.01.04.
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 6.326.900,00
1.01.04.
Belanja Operasional Perkantoran 1.180.000,00
5.2.5.
1.01.04.
5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 1.180.000,00
1.01.04.
Belanja Modal 550.000,00
5.3.
1.01.04.
Halaman 2
04/03/2021 12.24.06
Printed by Siskeudes
3. KODE
REKENING URAIAN
KELUARAN/OUTPUT
VOLUME SATUAN
ANGGARAN
SUMBER
DANA
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 550.000,00
5.3.2.
1.01.04.
5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer 550.000,00
1.01.04.
Penyediaan Tunjangan BPD ADD
34.200.000,00
12 Bulan
1.01.05.
Belanja Pegawai 34.200.000,00
5.1.
1.01.05.
Tunjangan BPD 34.200.000,00
5.1.4.
1.01.05.
5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 34.200.000,00
1.01.05.
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 5.137.994,00
01.02.
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan DLL, PBH
5.137.994,00
12 Bulan
1.02.01.
Belanja Modal 5.137.994,00
5.3.
1.02.01.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 5.137.994,00
5.3.2.
1.02.01.
5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 5.027.994,00
1.02.01.
5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer 110.000,00
1.02.01.
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 509.828.720,00
02
Sub Bidang Pendidikan 51.980.000,00
02.01.
Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa
(Honor, Pakaian dll)
DDS
46.800.000,00
12 Bulan
02.01.01
Belanja Barang dan Jasa 31.800.000,00
5.2.
02.01.01
Belanja Jasa Honorarium 31.800.000,00
5.2.2.
02.01.01
5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 31.800.000,00
02.01.01
Belanja Modal 15.000.000,00
5.3.
02.01.01
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 15.000.000,00
5.3.2.
02.01.01
5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer 15.000.000,00
02.01.01
P e m b a n g u n a n / R e h a b i l i t a s i / P e n i n g k a t a n / P e n g a d a a n
Sarana/Prasarana/Alat Peraga
DDS
5.180.000,00
1 Paket
2.01.06.
Belanja Modal 5.180.000,00
5.3.
2.01.06.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 5.000.000,00
5.3.2.
2.01.06.
5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 5.000.000,00
2.01.06.
Belanja Modal Lainnya 180.000,00
5.3.9.
2.01.06.
Halaman 3
04/03/2021 12.24.07
Printed by Siskeudes
4. KODE
REKENING URAIAN
KELUARAN/OUTPUT
VOLUME SATUAN
ANGGARAN
SUMBER
DANA
1 2 3 4 5 6 7
5.3.9.01. Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan 180.000,00
2.01.06.
Sub Bidang Kesehatan 98.140.000,00
02.02.
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif,
KB, dsb)
DDS
20.965.000,00
12 Bulan
2.02.01.
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
5.2.
2.02.01.
Belanja Operasional Perkantoran 6.000.000,00
5.2.5.
2.02.01.
5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 6.000.000,00
2.02.01.
Belanja Modal 14.965.000,00
5.3.
2.02.01.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 14.965.000,00
5.3.2.
2.02.01.
5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 490.000,00
2.02.01.
5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 10.500.000,00
2.02.01.
5.3.2.08. Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan 3.975.000,00
2.02.01.
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) DDS
49.500.000,00
12 Bulan
2.02.02.
Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00
5.2.
2.02.02.
Belanja Jasa Honorarium 14.400.000,00
5.2.2.
2.02.02.
5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 14.400.000,00
2.02.02.
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 35.100.000,00
5.2.7.
2.02.02.
5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 35.100.000,00
2.02.02.
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan DDS
17.675.000,00
12 Bulan
2.02.04.
Belanja Barang dan Jasa 17.675.000,00
5.2.
2.02.04.
Belanja Barang Perlengkapan 17.675.000,00
5.2.1.
2.02.04.
5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 17.675.000,00
2.02.04.
Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD DDS
10.000.000,00
1 Paket
2.02.08.
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
5.2.
2.02.08.
Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00
5.2.6.
2.02.08.
5.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan 10.000.000,00
2.02.08.
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 221.235.600,00
02.03.
Halaman 4
04/03/2021 12.24.07
Printed by Siskeudes
5. KODE
REKENING URAIAN
KELUARAN/OUTPUT
VOLUME SATUAN
ANGGARAN
SUMBER
DANA
1 2 3 4 5 6 7
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong,
selokan dll)
DDS
199.370.600,00
1350 Meter
2.03.14.
Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00
5.2.
2.03.14.
Belanja Jasa Honorarium 3.500.000,00
5.2.2.
2.03.14.
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 3.500.000,00
2.03.14.
Belanja Modal 195.870.600,00
5.3.
2.03.14.
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 195.870.600,00
5.3.5.
2.03.14.
5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00
2.03.14.
5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 8.571.600,00
2.03.14.
5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan 185.349.000,00
2.03.14.
5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 150.000,00
2.03.14.
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Jalan Paving Blok DDS
21.865.000,00
50 Meter
2.03.90.
Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
5.2.
2.03.90.
Belanja Jasa Honorarium 1.000.000,00
5.2.2.
2.03.90.
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 1.000.000,00
2.03.90.
Belanja Modal 20.865.000,00
5.3.
2.03.90.
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 20.865.000,00
5.3.5.
2.03.90.
5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 5.280.000,00
2.03.90.
5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 15.435.000,00
2.03.90.
5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 150.000,00
2.03.90.
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 25.708.370,00
02.06.
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) DDS
1.500.000,00
12 Bulan
2.06.02.
Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
5.2.
2.06.02.
Belanja Barang Perlengkapan 1.500.000,00
5.2.1.
2.06.02.
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 1.500.000,00
2.06.02.
Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi
Lokal Desa
DDS
24.208.370,00
1 Paket
2.06.03.
Belanja Barang dan Jasa 8.600.000,00
5.2.
2.06.03.
Halaman 5
04/03/2021 12.24.08
Printed by Siskeudes
6. KODE
REKENING URAIAN
KELUARAN/OUTPUT
VOLUME SATUAN
ANGGARAN
SUMBER
DANA
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Operasional Perkantoran 8.600.000,00
5.2.5.
2.06.03.
5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 8.600.000,00
2.06.03.
Belanja Modal 15.608.370,00
5.3.
2.06.03.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 15.608.370,00
5.3.2.
2.06.03.
5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 2.750.000,00
2.06.03.
5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer 12.858.370,00
2.06.03.
Sub Bidang Pariwisata 112.764.750,00
02.08.
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Milik (Dipilih)
DDS
112.764.750,00
1 Paket
2.08.02.
Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00
5.2.
2.08.02.
Belanja Jasa Honorarium 2.750.000,00
5.2.2.
2.08.02.
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 2.750.000,00
2.08.02.
Belanja Modal 110.014.750,00
5.3.
2.08.02.
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 110.014.750,00
5.3.4.
2.08.02.
5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 13.640.000,00
2.08.02.
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 95.724.750,00
2.08.02.
5.3.4.04. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan 500.000,00
2.08.02.
5.3.4.05. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 150.000,00
2.08.02.
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 152.776.000,00
03
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 46.478.500,00
03.01.
Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa DDS
34.478.500,00
12 Bulan
3.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 32.978.500,00
5.2.
3.01.01.
Belanja Barang Perlengkapan 32.978.500,00
5.2.1.
3.01.01.
5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 750.000,00
3.01.01.
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.560.000,00
3.01.01.
5.2.1.07. Belanja Bahan Material 15.668.500,00
3.01.01.
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 4.500.000,00
3.01.01.
Halaman 6
04/03/2021 12.24.09
Printed by Siskeudes
7. KODE
REKENING URAIAN
KELUARAN/OUTPUT
VOLUME SATUAN
ANGGARAN
SUMBER
DANA
1 2 3 4 5 6 7
5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 10.500.000,00
3.01.01.
Belanja Modal 1.500.000,00
5.3.
3.01.01.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 1.500.000,00
5.3.2.
3.01.01.
5.3.2.05. Belanja Modal Peralatan Dapur 1.500.000,00
3.01.01.
Penyediaan Petugas Keamanan (Tunjangan Hansip) ADD
12.000.000,00
12 Bulan
3.01.90.
Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
5.2.
3.01.90.
Belanja Jasa Honorarium 12.000.000,00
5.2.2.
3.01.90.
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 12.000.000,00
3.01.90.
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 18.600.000,00
03.02.
Penyediaan Tunjangan Imam / Pendeta / Penatua ADD
18.600.000,00
12 Bulan
3.02.90.
Belanja Barang dan Jasa 18.600.000,00
5.2.
3.02.90.
Belanja Jasa Honorarium 18.600.000,00
5.2.2.
3.02.90.
5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 18.600.000,00
3.02.90.
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 600.000,00
03.03.
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa ADD
600.000,00
1 Paket
3.03.06.
Belanja Barang dan Jasa 600.000,00
5.2.
3.03.06.
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 600.000,00
5.2.7.
3.03.06.
5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 600.000,00
3.03.06.
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 87.097.500,00
03.04.
Pembinaan Lembaga Adat ADD
4.800.000,00
12 Bulan
3.04.01.
Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00
5.2.
3.04.01.
Belanja Jasa Honorarium 4.800.000,00
5.2.2.
3.04.01.
5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 4.800.000,00
3.04.01.
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD ADD
27.600.000,00
12 Bulan
3.04.02.
Belanja Barang dan Jasa 27.600.000,00
5.2.
3.04.02.
Belanja Jasa Honorarium 27.600.000,00
5.2.2.
3.04.02.
5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 27.600.000,00
3.04.02.
Halaman 7
04/03/2021 12.24.09
Printed by Siskeudes
8. KODE
REKENING URAIAN
KELUARAN/OUTPUT
VOLUME SATUAN
ANGGARAN
SUMBER
DANA
1 2 3 4 5 6 7
Pembinaan PKK ADD
17.400.000,00
12 Bulan
3.04.03.
Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,00
5.2.
3.04.03.
Belanja Jasa Honorarium 17.400.000,00
5.2.2.
3.04.03.
5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 17.400.000,00
3.04.03.
Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan DDS
13.297.500,00
1 Kegiatan
3.04.04.
Belanja Barang dan Jasa 13.297.500,00
5.2.
3.04.04.
Belanja Barang Perlengkapan 6.047.500,00
5.2.1.
3.04.04.
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.032.500,00
3.04.04.
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 5.015.000,00
3.04.04.
Belanja Jasa Honorarium 7.250.000,00
5.2.2.
3.04.04.
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 3.500.000,00
3.04.04.
5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 3.750.000,00
3.04.04.
Pembinaan Dasawisma ADD
24.000.000,00
12 Bulan
3.04.90.
Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00
5.2.
3.04.90.
Belanja Jasa Honorarium 24.000.000,00
5.2.2.
3.04.90.
5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 24.000.000,00
3.04.90.
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 205.200.000,00
05
Sub Bidang Keadaan Mendesak 205.200.000,00
05.03.
Penanganan Keadaan Mendesak DDS
205.200.000,00
12 Bulan
5.03.00.
Belanja Tidak Terduga 205.200.000,00
5.4.
5.03.00.
Belanja Tidak Terduga 205.200.000,00
5.4.1.
5.03.00.
5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 205.200.000,00
5.03.00.
1.086.963.568,00
JUMLAH BELANJA
(76.729.354,00)
SURPLUS DEFISIT
PEMBIAYAAN
6.
Penerimaan Pembiayaan 76.729.354,00
6.1.
SILPA Tahun Sebelumnya 76.729.354,00
6.1.1.
Halaman 8
04/03/2021 12.24.10
Printed by Siskeudes
9. KODE
REKENING URAIAN
KELUARAN/OUTPUT
VOLUME SATUAN
ANGGARAN
SUMBER
DANA
1 2 3 4 5 6 7
6.1.1.01. SILPA Tahun Sebelumnya 76.729.354,00
76.729.354,00
PEMBIAYAAN NETTO
Dalapuli, 30 Desember 2020
0,00
Sangadi Dalapuli
Sunarto Toana
SISA LEEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN
Halaman 9
04/03/2021 12.24.11
Printed by Siskeudes