ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAPULI TAHUN ANGGARAN 2024Sendy Halim Toana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa biasa disingkat menjadi APBDes merupakan dokumen perencanaan keuangan desa yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam satu tahun anggaran. APBDes disusun setiap tahun oleh pemerintah desa untuk mengatur penggunaan dana desa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan pembangunan desa. APBDes sendiri meliputi rencana pendapatan desa, rencana belanja desa, dan pembiayaan desa yang mencakup kegiatan-kegiatan fisik dan non-fisik. Pendapatan desa dapat berasal dari sumber-sumber seperti pajak dan retribusi, dana alokasi umum, dana desa, serta sumber pendapatan lain yang sah. Sedangkan, belanja desa dapat digunakan untuk kegiatan seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, dan pembinaan kelembagaan desa, dan berikut kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalapuli Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024.
Peraturan Sangadi Dalapuli Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalapuli Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang MOngondow Utara Tahun 2021
Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah, atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang ada di desa.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Perubahan APBDes Tahun 2020 Desa Tirtomoyo
1. PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH DESA TIRTOMOYO
Nomor
Tahun
: 05
: 2020
KODE REK URAIAN
ANGGARAN (RP)
SEMULA MENJADI
1 2 3 4
BERTAMBAH/
( BERKURANG )
5 6
SUMBERDANA
7
PENDAPATAN1.
4.1. Pendapatan Asli Desa 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00
4.2. Pendapatan Transfer 1.777.823.977,00 2.062.970.095,00 285.146.118,00
4.2.1. Dana Desa 973.788.000,00 962.981.000,00 (10.807.000,00)
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 296.395.977,00 583.481.477,00 287.085.500,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 507.640.000,00 516.507.618,00 8.867.618,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 2.245.111,00 2.245.111,00 0,00
4.3.6. Bunga Bank 2.245.111,00 2.245.111,00 0,00
1.910.069.088,00JUMLAH PENDAPATAN 2.195.215.206,00 285.146.118,00
BELANJA2.
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 678.697.976,001. 781.481.594,00 102.783.618,00
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan
Desa
1.1 636.156.500,00563.996.500,00 72.160.000,00
7.200.000,00Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 40.320.000,001.1.01 47.520.000,00
5.1. Belanja Pegawai 40.320.000,00 47.520.000,00 7.200.000,001.1.01
64.960.000,00Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 200.448.000,001.1.02 265.408.000,00
5.1. Belanja Pegawai 200.448.000,00 265.408.000,00 64.960.000,001.1.02
0,00Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 8.874.000,001.1.03 8.874.000,00
5.1. Belanja Pegawai 8.874.000,00 8.874.000,00 0,001.1.03
0,00Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 79.717.000,001.1.04 79.717.000,00
Halaman 1Printed by Siskeudes 28/05/2020 07:36:38
2. KODE REK URAIAN
ANGGARAN (RP)
SEMULA MENJADI
1 2 3 4
BERTAMBAH/
( BERKURANG )
5 6
SUMBERDANA
7
5.2. Belanja Barang dan Jasa 79.717.000,00 79.717.000,00 0,001.1.04
0,00Penyediaan Tunjangan BPD 49.799.900,001.1.05 49.799.900,00
5.1. Belanja Pegawai 49.799.900,00 49.799.900,00 0,001.1.05
0,00Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 13.537.500,001.1.06 13.537.500,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.837.500,00 10.837.500,00 0,001.1.06
5.3. Belanja Modal 2.700.000,00 2.700.000,00 0,001.1.06
0,00Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 53.200.000,001.1.07 53.200.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 53.200.000,00 53.200.000,00 0,001.1.07
0,00Penyediaan Tambahan Tunjangan Penghasilan 118.100.100,001.1.90 118.100.100,00
5.1. Belanja Pegawai 118.100.100,00 118.100.100,00 0,001.1.90
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa1.2 22.182.074,0011.635.456,00 10.546.618,00
10.546.618,00Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 11.635.456,001.2.01 22.182.074,00
5.3. Belanja Modal 11.635.456,00 22.182.074,00 10.546.618,001.2.01
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan
Kearsipan
1.3 15.135.000,0015.135.000,00 0,00
0,00Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 3.725.000,001.3.01 3.725.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.725.000,00 3.725.000,00 0,001.3.01
0,00Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) 7.810.000,001.3.02 7.810.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.810.000,00 7.810.000,00 0,001.3.02
0,00Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 3.600.000,001.3.05 3.600.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,001.3.05
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan
1.4 72.932.446,0056.755.446,00 16.177.000,00
0,00Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 9.935.446,001.4.01 9.935.446,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.935.446,00 9.935.446,00 0,001.4.01
0,00Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 3.290.000,001.4.02 3.290.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.290.000,00 3.290.000,00 0,001.4.02
Halaman 2Printed by Siskeudes 28/05/2020 07:36:39
3. KODE REK URAIAN
ANGGARAN (RP)
SEMULA MENJADI
1 2 3 4
BERTAMBAH/
( BERKURANG )
5 6
SUMBERDANA
7
0,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 16.695.000,001.4.03 16.695.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 16.695.000,00 16.695.000,00 0,001.4.03
0,00Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 12.585.000,001.4.04 12.585.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.585.000,00 12.585.000,00 0,001.4.04
0,00Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 5.700.000,001.4.05 5.700.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00 5.700.000,00 0,001.4.05
0,00Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 1.600.000,001.4.07 1.600.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,001.4.07
16.177.000,00Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD 0,001.4.10 16.177.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 16.177.000,00 16.177.000,001.4.10
0,00Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes 6.950.000,001.4.11 6.950.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.950.000,00 6.950.000,00 0,001.4.11
Sub Bidang Pertanahan1.5 35.075.574,0031.175.574,00 3.900.000,00
0,00Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 27.275.574,001.5.06 27.275.574,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 27.275.574,00 27.275.574,00 0,001.5.06
3.900.000,00Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa 3.900.000,001.5.07 7.800.000,00
5.3. Belanja Modal 3.900.000,00 7.800.000,00 3.900.000,001.5.07
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.336.766.631,002. 1.350.292.044,00 13.525.413,00
Sub Bidang Pendidikan2.1 42.980.000,0042.980.000,00 0,00
0,00Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)27.700.000,002.1.01 27.700.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 27.700.000,00 27.700.000,00 0,002.1.01
0,00Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat 3.740.000,002.1.03 3.740.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.740.000,00 3.740.000,00 0,002.1.03
0,00Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 11.540.000,002.1.10 11.540.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 11.540.000,00 11.540.000,00 0,002.1.10
Sub Bidang Kesehatan2.2 231.166.178,00231.166.178,00 0,00
0,00Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 59.550.000,002.2.02 59.550.000,00
Halaman 3Printed by Siskeudes 28/05/2020 07:36:39
4. KODE REK URAIAN
ANGGARAN (RP)
SEMULA MENJADI
1 2 3 4
BERTAMBAH/
( BERKURANG )
5 6
SUMBERDANA
7
5.2. Belanja Barang dan Jasa 59.550.000,00 59.550.000,00 0,002.2.02
0,00Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 168.816.178,002.2.04 168.816.178,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 16.167.111,00 16.167.111,00 0,002.2.04
5.3. Belanja Modal 152.649.067,00 152.649.067,00 0,002.2.04
0,00Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **2.800.000,002.2.09 2.800.000,00
5.3. Belanja Modal 2.800.000,00 2.800.000,00 0,002.2.09
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang2.3 486.608.450,00486.608.450,00 0,00
0,00Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)463.440.300,002.3.11 463.440.300,00
5.3. Belanja Modal 463.440.300,00 463.440.300,00 0,002.3.11
0,00Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 23.168.150,002.3.14 23.168.150,00
5.3. Belanja Modal 23.168.150,00 23.168.150,00 0,002.3.14
Sub Bidang Kawasan Pemukiman2.4 548.143.816,00534.618.403,00 13.525.413,00
0,00Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 18.640.000,002.4.01 18.640.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 18.640.000,00 18.640.000,00 0,002.4.01
13.526.413,00Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih) 312.473.631,002.4.15 326.000.044,00
5.3. Belanja Modal 312.473.631,00 326.000.044,00 13.526.413,002.4.15
(1.000,00)Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih) 203.504.772,002.4.16 203.503.772,00
5.3. Belanja Modal 203.504.772,00 203.503.772,00 (1.000,00)2.4.16
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup2.5 24.818.600,0024.818.600,00 0,00
0,00Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa 24.818.600,002.5.02 24.818.600,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.924.600,00 9.924.600,00 0,002.5.02
5.3. Belanja Modal 14.894.000,00 14.894.000,00 0,002.5.02
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika2.6 16.575.000,0016.575.000,00 0,00
0,00Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 9.875.000,002.6.02 9.875.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.875.000,00 9.875.000,00 0,002.6.02
0,00Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 6.700.000,002.6.03 6.700.000,00
Halaman 4Printed by Siskeudes 28/05/2020 07:36:39
5. KODE REK URAIAN
ANGGARAN (RP)
SEMULA MENJADI
1 2 3 4
BERTAMBAH/
( BERKURANG )
5 6
SUMBERDANA
7
5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.700.000,00 6.700.000,00 0,002.6.03
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 135.030.553,003. 135.030.553,00 0,00
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat3.1 30.200.000,0030.200.000,00 0,00
0,00Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 30.200.000,003.1.02 30.200.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 22.700.000,00 22.700.000,00 0,003.1.02
5.3. Belanja Modal 7.500.000,00 7.500.000,00 0,003.1.02
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan3.2 68.247.253,0068.247.253,00 0,00
0,00Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 10.856.350,003.2.01 10.856.350,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,003.2.01
5.3. Belanja Modal 10.556.350,00 10.556.350,00 0,003.2.01
0,00Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)57.390.903,003.2.03 57.390.903,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 57.390.903,00 57.390.903,00 0,003.2.03
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga3.3 3.656.800,003.656.800,00 0,00
0,00Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa3.656.800,003.3.05 3.656.800,00
5.3. Belanja Modal 3.656.800,00 3.656.800,00 0,003.3.05
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat3.4 32.926.500,0032.926.500,00 0,00
0,00Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 7.515.000,003.4.02 7.515.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.515.000,00 7.515.000,00 0,003.4.02
0,00Pembinaan PKK 25.411.500,003.4.03 25.411.500,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 25.411.500,00 25.411.500,00 0,003.4.03
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 20.624.150,004. 20.624.150,00 0,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa4.3 5.647.500,005.647.500,00 0,00
0,00Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 5.647.500,004.3.02 5.647.500,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.647.500,00 5.647.500,00 0,004.3.02
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga4.4 14.976.650,0014.976.650,00 0,00
Halaman 5Printed by Siskeudes 28/05/2020 07:36:40
6. KODE REK URAIAN
ANGGARAN (RP)
SEMULA MENJADI
1 2 3 4
BERTAMBAH/
( BERKURANG )
5 6
SUMBERDANA
7
0,00Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak 7.670.150,004.4.02 7.670.150,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.670.150,00 7.670.150,00 0,004.4.02
0,00Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) 7.306.500,004.4.03 7.306.500,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.306.500,00 7.306.500,00 0,004.4.03
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 2.245.111,005. 453.951.611,00 451.706.500,00
Sub Bidang Penanggulangan Bencana5.1 163.706.500,000,00 163.706.500,00
163.706.500,00Kegiatan Penanggulanan Bencana 0,005.1.01 163.706.500,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 149.706.500,00 149.706.500,005.1.01
5.3. Belanja Modal 0,00 14.000.000,00 14.000.000,005.1.01
Sub Bidang Keadaan Mendesak5.3 290.245.111,002.245.111,00 288.000.000,00
288.000.000,00Penanganan Keadaan Mendesak 2.245.111,005.3.01 290.245.111,00
5.4. Belanja Tidak Terduga 2.245.111,00 290.245.111,00 288.000.000,005.3.01
2.173.364.421,00JUMLAH BELANJA 2.741.379.952,00 568.015.531,00
(263.295.333,00)SURPLUS / (DEFISIT) (546.164.746,00) (282.869.413,00)
PEMBIAYAAN3.
6.1. Penerimaan Pembiayaan 333.295.333,00 630.692.163,00 297.396.830,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 333.295.333,00 630.692.163,00 297.396.830,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 70.000.000,00 84.527.417,00 14.527.417,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 13.994.730,00 13.994.730,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 70.000.000,00 70.532.687,00 532.687,00
PEMBIAYAAN NETTO 263.295.333,00 546.164.746,00 311.924.247,00
Halaman 6Printed by Siskeudes 28/05/2020 07:36:40
7. KODE REK URAIAN
ANGGARAN (RP)
SEMULA MENJADI
1 2 3 4
BERTAMBAH/
( BERKURANG )
5 6
SUMBERDANA
7
0,00SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN
TIRTOMOYO, 28 May 2020
KEPALA DESA
SISWO SUDARMANTO, SH
0,00 0,00
Halaman 7Printed by Siskeudes 28/05/2020 07:36:40