Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah, atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang ada di desa.
Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah, atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang ada di desa.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAPULI TAHUN ANGGARAN 2024Sendy Halim Toana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa biasa disingkat menjadi APBDes merupakan dokumen perencanaan keuangan desa yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam satu tahun anggaran. APBDes disusun setiap tahun oleh pemerintah desa untuk mengatur penggunaan dana desa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan pembangunan desa. APBDes sendiri meliputi rencana pendapatan desa, rencana belanja desa, dan pembiayaan desa yang mencakup kegiatan-kegiatan fisik dan non-fisik. Pendapatan desa dapat berasal dari sumber-sumber seperti pajak dan retribusi, dana alokasi umum, dana desa, serta sumber pendapatan lain yang sah. Sedangkan, belanja desa dapat digunakan untuk kegiatan seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, dan pembinaan kelembagaan desa, dan berikut kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalapuli Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024.
Peraturan Sangadi Dalapuli Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalapuli Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang MOngondow Utara Tahun 2021
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAPULI TAHUN ANGGARAN 2024Sendy Halim Toana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa biasa disingkat menjadi APBDes merupakan dokumen perencanaan keuangan desa yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam satu tahun anggaran. APBDes disusun setiap tahun oleh pemerintah desa untuk mengatur penggunaan dana desa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan pembangunan desa. APBDes sendiri meliputi rencana pendapatan desa, rencana belanja desa, dan pembiayaan desa yang mencakup kegiatan-kegiatan fisik dan non-fisik. Pendapatan desa dapat berasal dari sumber-sumber seperti pajak dan retribusi, dana alokasi umum, dana desa, serta sumber pendapatan lain yang sah. Sedangkan, belanja desa dapat digunakan untuk kegiatan seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, dan pembinaan kelembagaan desa, dan berikut kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalapuli Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024.
Peraturan Sangadi Dalapuli Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalapuli Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang MOngondow Utara Tahun 2021
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH GAMPONG PAYA BARO RANTO P
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 2 3 4
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
5
Realisasi s.d 31/12/2017
PENDAPATAN
1.
1.1. Pendapatan Asli Desa 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
1.1.1. Hasil Usaha Desa 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
1.1.4. Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00
1.2. Pendapatan Transfer 936.556.000,00 561.117.420,00 375.438.580,00
1.2.1. Dana Desa 739.594.000,00 443.756.400,00 295.837.600,00
1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 11.494.000,00 4.817.880,00 6.676.120,00
1.2.3. Alokasi Dana Desa 185.468.000,00 112.543.140,00 72.924.860,00
951.556.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 561.117.420,00 390.438.580,00
BELANJA
2.
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 204.373.510,00
2.1 118.342.287,00 86.031.223,00
Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 88.880.000,00
2.1.1 45.240.000,00 43.640.000,00
2.1.1.1. Belanja Pegawai 88.880.000,00 45.240.000,00 43.640.000,00
2.1.1.1.1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 61.880.000,00 31.740.000,00 30.140.000,00
2.1.1.1.2. Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa 12.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
2.1.1.1.6. Tunjangan BPD dan Anggotanya 15.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00
Kegiatan Operasional Kantor Desa 86.036.070,00
2.1.2 63.360.047,00 22.676.023,00
2.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.953.720,00 30.777.697,00 20.176.023,00
2.1.2.2.1. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 996.100,00 200.000,00 796.100,00
2.1.2.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 7.000.000,00 6.310.000,00 690.000,00
2.1.2.2.4. Belanja Benda Pos dan Materai 3.750.000,00 800.000,00 2.950.000,00
2.1.2.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 8.826.620,00 4.379.800,00 4.446.820,00
2.1.2.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.500.000,00 2.500.000,00 4.000.000,00
2.1.2.2.8. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 8.191.000,00 7.241.000,00 950.000,00
2.1.2.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 3.600.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00
2.1.2.2.12. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.200.000,00 2.160.000,00 40.000,00
2.1.2.2.13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 3.000.000,00 1.496.897,00 1.503.103,00
2.1.2.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 6.890.000,00 3.890.000,00 3.000.000,00
2.1.2.3. Belanja Modal 35.082.350,00 32.582.350,00 2.500.000,00
2.1.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
2.1.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Komputer 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00
2.1.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
2.1.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.582.350,00 9.582.350,00 0,00
Kegiatan Operasional BPD 2.000.000,00
2.1.3 1.000.000,00 1.000.000,00
Halaman 1
Printed by Siskeudes 22/11/2022 19:53:54
2. KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 2 3 4
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
5
Realisasi s.d 31/12/2017
2.1.3.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
2.1.3.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 250.000,00 250.000,00
2.1.3.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 500.000,00 250.000,00 250.000,00
2.1.3.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00
Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa 1.200.000,00
2.1.7 1.200.000,00 0,00
2.1.7.2. Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
2.1.7.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
2.1.7.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 200.000,00 200.000,00 0,00
Kegiatan Pemilihan Kepala Desa 6.491.000,00
2.1.10 0,00 6.491.000,00
2.1.10.2. Belanja Barang dan Jasa 6.491.000,00 0,00 6.491.000,00
2.1.10.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 991.000,00 0,00 991.000,00
2.1.10.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
2.1.10.2.11. Belanja Sewa Peralatan 950.000,00 0,00 950.000,00
2.1.10.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 2.550.000,00 0,00 2.550.000,00
2.1.10.2.23. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Kegiatan Penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes 9.974.200,00
2.1.12 3.600.000,00 6.374.200,00
2.1.12.2. Belanja Barang dan Jasa 9.974.200,00 3.600.000,00 6.374.200,00
2.1.12.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.510.000,00 0,00 1.510.000,00
2.1.12.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 1.264.200,00 0,00 1.264.200,00
2.1.12.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 7.200.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00
Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional 1.500.000,00
2.1.13 1.500.000,00 0,00
2.1.13.2. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
2.1.13.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00
2.1.13.2.28. Belanja Kontribusi 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
Kegiatan Pendataan Kependudukan 3.750.000,00
2.1.14 0,00 3.750.000,00
2.1.14.2. Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00
2.1.14.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00
Kegiatan Pelayanan Jaminan Sosial Aparatur Desa 4.542.240,00
2.1.16 2.442.240,00 2.100.000,00
2.1.16.2. Belanja Barang dan Jasa 4.542.240,00 2.442.240,00 2.100.000,00
2.1.16.2.30. Belanja Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan 1.347.840,00 1.347.840,00 0,00
2.1.16.2.31. Belanja Premi Asuransi BPJS Kesehatan 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00
2.1.16.2.32. Belanja Premi Asuransi Tunjangan Hari Tua 1.094.400,00 1.094.400,00 0,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 517.470.650,00
2.2 343.400.650,00 174.070.000,00
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial 142.740.000,00
2.2.4 25.020.000,00 117.720.000,00
2.2.4.3. Belanja Modal 142.740.000,00 25.020.000,00 117.720.000,00
2.2.4.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 142.740.000,00 25.020.000,00 117.720.000,00
Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan
92.605.650,00
2.2.7 92.605.650,00 0,00
2.2.7.3. Belanja Modal 92.605.650,00 92.605.650,00 0,00
2.2.7.3.29. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air 92.605.650,00 92.605.650,00 0,00
Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur Desa 16.350.000,00
2.2.10 0,00 16.350.000,00
Halaman 2
Printed by Siskeudes 22/11/2022 19:53:55
3. KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 2 3 4
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
5
Realisasi s.d 31/12/2017
2.2.10.3. Belanja Modal 16.350.000,00 0,00 16.350.000,00
2.2.10.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 16.350.000,00 0,00 16.350.000,00
Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih 40.000.000,00
2.2.12 0,00 40.000.000,00
2.2.12.3. Belanja Modal 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
2.2.12.3.29. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi Desa 225.775.000,00
2.2.16 225.775.000,00 0,00
2.2.16.3. Belanja Modal 225.775.000,00 225.775.000,00 0,00
2.2.16.3.10. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan 212.225.000,00 212.225.000,00 0,00
2.2.16.3.13. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan
13.550.000,00 13.550.000,00 0,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 66.111.840,00
2.3 48.215.460,00 17.896.380,00
Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga 3.250.000,00
2.3.2 3.250.000,00 0,00
2.3.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00
2.3.2.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK 20.000.000,00
2.3.3 20.000.000,00 0,00
2.3.3.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
2.3.3.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.290.000,00 1.290.000,00 0,00
2.3.3.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00
2.3.3.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000,00 400.000,00 0,00
2.3.3.2.9. Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan 940.000,00 940.000,00 0,00
2.3.3.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 425.000,00 425.000,00 0,00
2.3.3.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00
2.3.3.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
2.3.3.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 11.060.000,00 11.060.000,00 0,00
2.3.3.2.23. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.135.000,00 1.135.000,00 0,00
Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan PAUD Desa 6.000.000,00
2.3.9 4.100.000,00 1.900.000,00
2.3.9.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 4.100.000,00 1.900.000,00
2.3.9.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 750.000,00 500.000,00 250.000,00
2.3.9.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 750.000,00 500.000,00 250.000,00
2.3.9.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00
2.3.9.2.9. Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00
2.3.9.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 1.800.000,00 900.000,00 900.000,00
Kegiatan Pelaksanaan Syiar/Syariat Islam 31.000.000,00
2.3.10 18.000.000,00 13.000.000,00
2.3.10.2. Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00 18.000.000,00 13.000.000,00
2.3.10.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 12.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
2.3.10.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 19.000.000,00 12.000.000,00 7.000.000,00
Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam 3.000.000,00
2.3.14 2.000.000,00 1.000.000,00
2.3.14.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00
2.3.14.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
2.3.14.2.28. Belanja Kontribusi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
Halaman 3
Printed by Siskeudes 22/11/2022 19:53:55
4. KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 2 3 4
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
5
Realisasi s.d 31/12/2017
Kegiatan Distribusi Beras Miskin 2.861.840,00
2.3.15 865.460,00 1.996.380,00
2.3.15.2. Belanja Barang dan Jasa 2.861.840,00 865.460,00 1.996.380,00
2.3.15.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00
2.3.15.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 2.661.840,00 665.460,00 1.996.380,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat 158.600.000,00
2.4 42.950.000,00 115.650.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB 20.000.000,00
2.4.3 17.600.000,00 2.400.000,00
2.4.3.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 17.600.000,00 2.400.000,00
2.4.3.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00
2.4.3.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0,00
2.4.3.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 900.000,00 900.000,00
2.4.3.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 3.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
2.4.3.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 150.000,00 150.000,00 0,00
2.4.3.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 600.000,00 600.000,00 0,00
2.4.3.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 500.000,00 500.000,00 0,00
2.4.3.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00
2.4.3.2.23. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00
Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 138.600.000,00
2.4.4 25.350.000,00 113.250.000,00
2.4.4.2. Belanja Barang dan Jasa 138.600.000,00 25.350.000,00 113.250.000,00
2.4.4.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.557.000,00 250.000,00 1.307.000,00
2.4.4.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 2.043.000,00 200.000,00 1.843.000,00
2.4.4.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 400.000,00 1.600.000,00
2.4.4.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 10.000.000,00 4.500.000,00 5.500.000,00
2.4.4.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
2.4.4.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
2.4.4.2.23. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
2.4.4.2.27. Belanja Barang Untuk Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga116.000.000,00 20.000.000,00 96.000.000,00
Bidang Tidak Terduga 5.000.000,00
2.5 0,00 5.000.000,00
Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam 5.000.000,00
2.5.1 0,00 5.000.000,00
2.5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
2.5.1.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin 0,00
2.5.3 0,00 0,00
2.5.3.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00
2.5.3.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00
951.556.000,00
JUMLAH BELANJA 552.908.397,00 398.647.603,00
0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 8.209.023,00 (8.209.023,00)
Halaman 4
Printed by Siskeudes 22/11/2022 19:53:55
5. KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 2 3 4
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
5
Realisasi s.d 31/12/2017
0,00
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN
Meulaboh, 22 November 2022
Pjs. Keuchik Gampong Paya Baro
T. Iskandar
8.209.023,00 (8.209.023,00)
Halaman 5
Printed by Siskeudes 22/11/2022 19:53:55