2. Сіздердің назарларыңызға 2018-2020 жылдарға арналған
Кенжекөл ауылдық округі бюджетінің азаматтық бюджеті ұсынылып отыр,
онда негізгі көрсеткіштер, оны қалыптастыру параметрлері және
бюджеттік қаражаттың жұмсалу бағыттары туралы ақпарат қамтылған.
Бұл құжат мынадай бөлімдерді:
- Кенжекөл ауылдық округі бюджетінің түсімдері мен шығыстарын;
- Павлодар қалалық бюджетінің атқарылуы туралы есепті қамтиды.
2018-2020 жылдарға арналған Павлодар қалалық бюджеті
Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне және
Павлодар қалалық мәслихатының 2017 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 227/31 шешімімен бекітілген.
3. АтқаруЖоспарлау
Бюджеттік процестің
схемасы
Жергілікті атқарушы
орган
Жергілікті атқарушы
орган
Жиынтық қаржыландыру
жоспарына өзгерістер енгізу
Жиынтық қаржыландыру
жоспарына өзгерістер енгізу
Жиынтық қаржыландыру
жоспарын жасау
Жиынтық қаржыландыру
жоспарын жасау
Жергілікті қауымдастықпен бюджет
жобасын келісу
Жергілікті қауымдастықпен бюджет
жобасын келісу
Қаланың бюджет комиссиясымен
бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің
бюджеттік бағдарламалары мен
бюджеттік өтінімдерін қарау
Қаланың бюджет комиссиясымен
бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің
бюджеттік бағдарламалары мен
бюджеттік өтінімдерін қарау
Ауылдық округтің
жоспарлы кезеңге
арналған бюджетінің
жобасын
қалыптастыру
Ауылдық округтің
жоспарлы кезеңге
арналған бюджетінің
жобасын
қалыптастыру
Қала бюджетін атқару
бойынша жылдық есепті
қалыптастыру
Қала бюджетін атқару
бойынша жылдық есепті
қалыптастыру
Қалалық мәслихаттың шешімімен ауылдықҚалалық мәслихаттың шешімімен ауылдық
Қалалық мәслихаттың шешімімен қала бюджетін
атқару бойынша жылдық есепті бекіту
Қалалық мәслихаттың шешімімен қала бюджетін
атқару бойынша жылдық есепті бекіту
Ауылдық округ
бюджетіне
өзгерістер мен
толықтырулар енгізу
Ауылдық округ
бюджетіне
өзгерістер мен
толықтырулар енгізу
Әлеуметтік-экономикалық даму болжамы
мен бюджет параметрлерін әзірлеу
Әлеуметтік-экономикалық даму болжамы
мен бюджет параметрлерін әзірлеу
4. Жергілікті бюджетті әзірлеу процесі
Мемлекеттік органдардың бюджеттік
бағдарламаларын бекіту
Бюджеттік параметрлер (3 жылдық кезеңге
арналған) болжамының жобасы
Бюджеттік комиссиямен мақұлданған бюджет
жобасын жергілікті қауымдастықтың қарауына ұсыну
Ауылдық округтің жоспарлы кезеңге арналған
бюджетінің жобасын қарау және анықтау
Бюджет жобасын жергілікті қауымдастықпен
келісу және жергілікті уәкілетті органға ұсыну
Ауылдық округ бюджетінің жобасын
бюджеттік комиссияның қарауы
Жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің
бюджеттік өтінімдерін және бюджеттік
бағдарламалар жобаларын жасау және жергілікті
уәкілетті органға ұсыну
Ағым.қаржы жылының
1 қарашасынан кешіктірмей
Ағым.қаржы жылының
1 қарашасынан кешіктірмей
Ағым. қаржы жылының
20 сәуірінен кешіктірмей
Ағым. қаржы жылының
15 мамырына дейін
15 жұмыс күн ішінде
Ағым. қаржы жылының
1 қыркүйегінен
кешіктірмей
Ағым. қаржы жылының
15 қазанына дейін
Қалалық бюджет бекітілгеннен
кейін 2 апталық мерзім ішінде
5. 31
желтоқ-
санда
аяқтала-
ды
Бюджеттің атқарылуына келесі құжаттар негіз болып табылады
1
қаңтар-
да
бастала
ды
БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУЫ
Бюджет кодексі
Республикалық бюджет туралы Заң және жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімі
ҚР Үкіметінің немесе әкімдіктің республикалық бюджет туралы Заңды іске асыру туралы қаулылары немесе жергілікті бюджет туралы
мәслихат шешімдері
ҚР «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» ЗаңыҚР «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы
Міндеттемелер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспары, түсімдер және төлемдер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспары
Мемлекеттік мекеменің міндеттемелер және төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарларыМемлекеттік мекеменің міндеттемелер және төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарлары
Бюджет кодексіне сәйкес бюджеттің атқарылу тәртібін анықтайтын нормативтік-құқықтық актілер
6. Р/с
№ Көрсеткіштер атауы 2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
1 2 3 4 5 6
I. Түсімдер, оның ішінен: 17,1 187,8 132,9 138,8
Салықтық түсімдер 17,1 21,6 22,7 23,6
Нысаналы трансферттер
түсімдері
0 3,7 0 0
Аудандық (облыстық маңызы
бар қала) бюджетінен
трансферттер
0 162,4 110,1 115,2
IІ. Шығыстар 17,1 187,8 132,9 138,8
IІІ. Таза бюджеттік кредиттеу 0 0 0 0
ІV.
Қаржы активтерімен операциялар
бойынша сальдо
0 0 0 0
V. Бюджет тапшылығы (профициті) 0 0 0 0
VI.
Бюджет тапшылығын
қаржыландыру (профицитін
пайдалану)
0 0 0 0
Ауылдық округ бюджеті – бұл мемлекеттік органдардың, оларға ведомстволық
бағынысты мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылай қамтамасыз етуге
және нақты нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған мемлекеттік саясатты іске асыруға
арналған орталықтандырылған ақша қоры. млн.теңге
7.
8. Атауы 2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
1 2 3 4 5
ШЫҒЫСТАР - барлығы 124,6 187,8 132,9 138,9
соның ішінде:
Білім беру 3,5 51,8 52,4 54,9
Әлеуметтік қорғау және қамтамасыз ету 2,6 2,6 2,6 2,8
Мәдениет, спорт, ақпараттық кеңістік 16,3 18,1 18,4 19,2
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 15,3 20,2 21,2 22,1
Көлік және коммуникациялар 47,9 64,1 10,8 11,2
Басқалар 27,3 31,0 27,5 28,7
млн.теңге
9.
10. 2018 жылға арналған білім беру шығындары тұтас 52,5 млн.теңгені құрады.
Мектепке дейінгі және мектептен тыс тәрбиелеу ұйымдарының қызметін
қамтамасыз етуге, ауылдық мекенде оқушыларды жақын мектепке дейін және кері
жеткізуді ұйымдастыруға бағытталған ағымдағы келесі сипаттағы шығындар (жалақы төлеу,
коммуналдық қызметтерге ақы төлеу, шаруашылық және кеңсе тауарларын
сатып алу, екі мектеп автобустарына жанар-жағармай сатып алу, автобустардың
ағымдағы жөндеуі мен техникалық байқаудан өтуі және т.б.) жоспарланған
12. Атауы 2017
жыл
2018
жыл
2019
жыл
2020
жыл
1 2 3 4 5
Мәдениет, спорт, жастар саясаты және
ақпараттық кеңістікке арналған шығыстар 27,8 18,1 18,4 19,2
соның ішінде іс-шаралар бойынша:
Спорт бойынша іс-шараларды өткізу 0,5 1,7 1,7 1,8
Мәдени іс-шараларды өткізу 16,3 16,4 16,7 17,4
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік
мәдениет мекемелерінің және ұйымдарының
күрделі шығыстары
11,0 0 0 0
Мәдениет, спорт және
ақпараттық кеңістік
саласындағы іс-
шараларды іске
асыруға арналған
шығыстар
млн. теңге
13. Елді мекен санитариясын
қамтамасыз ету 3,1 млн. теңге,
соның ішінде:
ауылдық округ аумағын қатты
тұрмыстық қалдықтарды
саниятарлық тазалау
Елді мекен санитариясын
қамтамасыз ету 3,1 млн. теңге,
соның ішінде:
ауылдық округ аумағын қатты
тұрмыстық қалдықтарды
саниятарлық тазалау
Жерлеу орындарын күтіп ұстау
және туыстары жоқ адамдарды
жерлеу 1,4 млн.теңге, соның
ішінде:
зираттарды ұстау,
Зират аумағын санитарлық тазарту
Жерлеу орындарын күтіп ұстау
және туыстары жоқ адамдарды
жерлеу 1,4 млн.теңге, соның
ішінде:
зираттарды ұстау,
Зират аумағын санитарлық тазарту
Елді мекендердегі көшелерді
жарықтандыру
12,6 млн.теңге, соның ішінде:
-Көшелерді жарықтандыру
желілерінің қызметі мен жөндеуі;
-Көшелерді жарықтандыру үшін
электр энергиясын жеткізу
Елді мекендердегі көшелерді
жарықтандыру
12,6 млн.теңге, соның ішінде:
-Көшелерді жарықтандыру
желілерінің қызметі мен жөндеуі;
-Көшелерді жарықтандыру үшін
электр энергиясын жеткізу
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру 3,1 млн. теңге, соның ішінде:
Гүлзарларды отырғызу, ағаштарды отырғызу және кесу, балалр ойын алаңын ұстау және жөндеу жұмыстары
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру 3,1 млн. теңге, соның ішінде:
Гүлзарларды отырғызу, ағаштарды отырғызу және кесу, балалр ойын алаңын ұстау және жөндеу жұмыстары
ТҮКШ бойынша іс-шараларТҮКШ бойынша іс-шаралар
14. Көлік инфрақұрылымын
дамыту және жұмыс істеуін
қамтамасыз ету
64,1 млн.теңге,
Автомобиль жолдарының
жұмыс істеуін қамтамасыз ету
10,3 млн. теңге, соның ішінде:
Жолдардың қысқы ұстауы,
жолдың жүру бөлігінен еріген қар
суын сорып алу, жолдардың
шұңқырлы-ойықты жерлерін
жөндеу
Автомобиль жолдарының
күрделі және орташа жөндеуі 53,8
млн.теңге, соның ішінде:
Токин, Жанаульская, Пригородная,
Южная көшелері жолдарының
орташа жөндеуі
15. Наименование 2016 год
Дефицит бюджета 1 588 425
Финансирование дефицита (использование
профицита) бюджета
- 1 588 425
Атауы 2018 жыл
Бюджет тапшылығы
(профициті)
0
Бюджет тапшылығын
қаржыландыру (профицитін
пайдалану)
0