Открытый бюджет Новокузнецка для граждан.
Бюджет для граждан – это упрощённая версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета.
Открытый бюджет Новокузнецка для граждан.
Бюджет для граждан – это упрощённая версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета.
Открытый бюджет Новокузнецка для граждан.
Бюджет для граждан – это упрощённая версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета.
Открытый бюджет Новокузнецка для граждан.
Бюджет для граждан – это упрощённая версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета.
Открытый бюджет Новокузнецка для граждан.
Бюджет для граждан – это упрощённая версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета.
Открытый бюджет Новокузнецка для граждан.
Бюджет для граждан – это упрощённая версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета.
Открытый бюджет Новокузнецка для граждан.
Бюджет для граждан – это упрощённая версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета.
Открытый бюджет Новокузнецка для граждан.
Бюджет для граждан – это упрощённая версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета.
Анжеро-Судженск. Проект бюджет для граждан на 2017 г.anzhero
Подготовлено на основе показателей прогноза социально-экономического развития городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, действующего налогового законодательства Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, проекта закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», оценки поступлений доходов в бюджет муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ» в 2016 году.
2. Вашему вниманию представлен гражданский бюджет села
Павлодарское на 2018 ─ 2020 годы, который содержит
информацию об основных показателях, параметрах его
формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Бюджет села Павлодарское на 2018 - 2020 годы
сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым
кодексами Республики Казахстан, и утвержден на сессии
Павлодарского городского маслихата от 29 декабря 2017 года №
227/31.
3. Процесс разработки местного бюджета
Утверждение Бюджетных программ
государственных органов
Проект прогноза бюджетных параметров
(на 3- летний период)
Принятие постановления о реализации
решения маслихата о бюджете города
Рассмотрение и определение проекта бюджета
города на плановый период
Предоставление проекта бюджета города на
рассмотрение акимата
Представление проекта решения маслихата о
местном бюджете на предстоящий период
Составление и рассмотрение бюджетных заявок и
проектов бюджетных программ администраторов
местных бюджетных программ
Не позднее 20 апреля
тек. финансового года
До 30 мая текущего
финансового года
Не позднее 1 октября
тек.финансового года
Не позднее 15 октября
тек.финансового года
Не позднее 1 ноября
тек.финансового года
В 2-х недельный срок после
утверждения бюджета
До 30 декабря
4. Завер-
шается
31
декабря
Основанием для исполнения бюджета являются следующие
документы
Начи-
нается
1
января
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Бюджетный кодекс
Закон о республиканском бюджете и решение маслихата о местном бюджете
Постановления Правительства РК или акимата о реализации закона о республиканском бюджете или решения маслихата о местном
бюджете
Соглашения о результатах по целевым трансфертамСоглашения о результатах по целевым трансфертам
Сводный план финансирования по обязательствам, сводный план поступлений и финансирования по платежам
Планы финансирования по обязательствам и платежам администраторов бюджетных программ
Индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам государственных учрежденийИндивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам государственных учреждений
Нормативно-правовые акты, определяющие порядок исполнения бюджета в соответствии с
Бюджетным кодексом
5. №
п/п Наименование показателей 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5
I. Поступления, из них: 143525,0 101602,0 106182,0
Налоговые поступления 24599,0 25828,0 26863,0
Поступления целевых трансфертов 118926,0 75774,0 79319,0
II. Расходы 143525,0 101602 106182,0
Бюджет города – это централизованный денежный фонд, предназначенный для
финансового обеспечения задач и функций государственных органов города,
подведомственных им учреждений и реализации государственной политики,
направленной на достижение конкретных результатов.
6.
7. Наименование 2018 год 2019 год 2020 год
1 3 4 5
РАСХОДЫ - всего 143525,0 101602,0 106182,0
в том числе:
Образование 47208,0 47571 49855
Социальная защита и обеспечение 937,0 940 986
Культура, спорт, информационное пространство 1878,0 1942 2025
Общественный порядок, оборона, государственные услуги 31132,0 27660 28887
Жилищно-коммунальное хозяйство 17188,0 18048 18770
Транспорт и коммуникации 45182,0 5441 5659
тыс.тенге
8.
9. Затраты на образование на 2018 год в целом составили
47208,0 тыс. тенге.
Кроме затрат текущего характера (выплата заработной платы, оплата
коммунальных услуг, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров и
т.д.) направленных на содержание учреждений образования, обеспечение
деятельности организаций дошкольного и внешкольного воспитания
предусмотрены следующие мероприятия:
- Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в
сельской местности на сумму 1759,0 тыс. тенге;
10. Наименование
2018
год
2019
год
2020
год
1 3 4 5
Расходы на культуру, спорт, молодежную
политику и информационное пространство 1878,0 1942,0 2025,0
в том числе по мероприятиям:
Поддержка культурно-досуговой работы на
местном уровне
1878,0 1942,0 2025,0
Расходы на реализацию мероприятий
в сфере культуры, спорта и
информационного пространства
тыс. тенге
11. Обеспечение санитарии и содержание мест
захоронений и захоронение безродных
5209,0 тыс. тенге, в том числе:
-Оплата труда технического персонала
-Приобретение топлива, горюче-смазочных
материалов
-На санитарную очистку территории и земель
общего пользования от мусора, растительных
остатков и крупногабаритных отходов
Обеспечение санитарии и содержание мест
захоронений и захоронение безродных
5209,0 тыс. тенге, в том числе:
-Оплата труда технического персонала
-Приобретение топлива, горюче-смазочных
материалов
-На санитарную очистку территории и земель
общего пользования от мусора, растительных
остатков и крупногабаритных отходов
Обеспечение безопасности дорожного
движения в населенных пунктах 45182,0 тыс.
тенге, в том числе:
-Текущий ремонт дорог
-Ямочный ремонт дорог
-Зимнее содержание дорог
-Разметка проезжей части
-Окашивание с проезжей части села
-Профилирование дорог
Обеспечение безопасности дорожного
движения в населенных пунктах 45182,0 тыс.
тенге, в том числе:
-Текущий ремонт дорог
-Ямочный ремонт дорог
-Зимнее содержание дорог
-Разметка проезжей части
-Окашивание с проезжей части села
-Профилирование дорог
Освещение улиц в населенных пунктах
9498,0 тыс. тенге, в том числе:
-Ремонт и обслуживание линий уличного
освещения
-Установка опор уличного освещения
-Поставка электроэнергии
Освещение улиц в населенных пунктах
9498,0 тыс. тенге, в том числе:
-Ремонт и обслуживание линий уличного
освещения
-Установка опор уличного освещения
-Поставка электроэнергии
Благоустройство и озеленение населенных
пунктов 2481,0 тыс. тенге, в том числе:
-Привлечение учащихся из малообеспеченных
семей на благоустройство села
-Ремонт существующих остановок
-На озеленение территории села
(приобретение саженцев)
Благоустройство и озеленение населенных
пунктов 2481,0 тыс. тенге, в том числе:
-Привлечение учащихся из малообеспеченных
семей на благоустройство села
-Ремонт существующих остановок
-На озеленение территории села
(приобретение саженцев)
Мероприятия по ЖКХМероприятия по ЖКХ
12. Наименование 2016 год
Дефицит бюджета 1 588 425
Финансирование дефицита (использование
профицита) бюджета
- 1 588 425
Наименование 2018 год
тыс. тенге
Дефицит (профицит)
бюджета
0
Финансирование дефицита
(использование профицита)
бюджета
0