Реализация плана мероприятий в соответствии с Распоряжением Правительства Лен...
О подходах к формированию областного бюджета Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ –
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ
Р. И. Марков
О ПОДХОДАХ К ФОРМИРОВАНИЮ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
2. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 2
из презентации Минфина России в г.Алушта, июнь 2014
… Первая из задач Министерства финансов – это обеспечение устойчивости бюджетной системы, сбалансированности бюджета.
Д.А.Медведев
3. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 3
из презентации Минфина России в г.Алушта, июнь 2014
4. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 4
из презентации Минфина России в г.Алушта, июнь 2014
5. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 5
1
2
3
4
5
ВЗВЕШЕННАЯ ПОЛИТИКА ГОСДОЛГА
УКРЕПЛЕНИЕ ДОХОДНОЙ БАЗЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В ОБМЕН
НА ПОВЫШЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТКАЗ ОТ НЕЭФФЕКТИВНЫХ РАСХОДОВ
ПРОЗРАЧНОСТЬ И ПОНЯТНОСТЬ ДЛЯ ГРАЖДАН
ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО БЮДЖЕТНО-
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА
ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2015 ГОД
БЮДЖЕТ 2015-2017. ПОДХОДЫ
6. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 6
2014
2015
2016
2013
2017
ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИМИЗАЦИЯ СТОИМОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСДОЛГА
ФОРМИРОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С БЮДЖЕТНОЙ СТРАТЕГИЕЙ ЛЕНОБЛАСТИ
В СВЯЗИ С ВОЗВРАТОМ КРЕДИТОВ УМЕНЬШЕНЫ АССИГНОВАНИЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСДОЛГА НА 262,6 МЛН РУБ. (27,1 % )
СНИЖЕНИЕ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2 ПРОЦЕНТНЫХ ПУНКТА ЕЖЕГОДНО НАЧИНАЯ С 2015 ГОДА
РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ ПО ГОДАМ
СОКРАЩЕНИЕ ГОСДОЛГА В 2014 ГОДУ НА 2,2 МЛРД РУБ.
ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА В 2014 – 2016 ГГ. НЕ ПРЕВЫШАЕТ 10% СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
БЮДЖЕТ 2015-2017. ПОДХОДЫ
7. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 7
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 2014
МЛН РУБ.
ВСЕГО МУН. ДОЛГ - 2 162 МЛН РУБ.
муниципальный долг
налоговые и неналоговые
доходы МО
3 000
0
5 000
1 000
8. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 8
УКРЕПЛЕНИЕ ДОХОДНОЙ БАЗЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В ОБМЕН НА ПОВЫШЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2015 ГОД
НДФЛ
УСН
ТРАНСПОРТНЫЙ
НАЛОГ
АКЦИЗЫ НА
НЕФТЕПРОДУКТЫ
1,6
0,99
0,5
ПОСЕЛЕНИЯ (ОКРУГ)
МЛРД РУБ.
4,3
50%
10%
10% +5%
100%
СОХРАНИТЬ В 2015 ГОДУ НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ ОТДЕЛЬНЫХ НАЛОГОВ
РАЙОН (ОКРУГ)
БЮДЖЕТ 2015-2017. ПОДХОДЫ
9. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 9
РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МАЙСКИХ УКАЗОВ
МЛН РУБ.
2013
2014
УКАЗ № 596
225
УКАЗ № 597
3 671
УКАЗ № 598
159
УКАЗ № 599
937
УКАЗ № 600
1 518
УКАЗ № 601
156
УКАЗ № 606
65
86
2 639
146
1 788
2 313
540
212
в т.ч. 633,4 ФБ
в т.ч. 1 013,3 ФБ
(Экономика)
(Зарплата)
(Дефицит мед. кадров)
(Детские сады)
(Инфраструктура)
(МФЦ)
(Многодетные семьи)
2015
94
5 208
109
3 440
1 916
611
333
2016
95
8 165
111
-
1 826
624
350
БЮДЖЕТ 2015-2017. ПОДХОДЫ
2017
102
12 777
117
-
344
592
348
в т.ч. 1 000 ФБ
в т.ч. 1 000 ФБ
в т.ч. 500 ФБ
10. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 10
ПРОЗРАЧНОСТЬ И ПОНЯТНОСТЬ ДЛЯ ГРАЖДАН
ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2015 ГОД
ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ
РАЗРАБОТЧИКОВ
ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, БИЗНЕСА
И ОИВ
ПЛАНИРОВАНИЕ
БЮДЖЕТА
ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
МОНИТОРИНГ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ С 2014 ГОДА
БЮДЖЕТ 2015-2017. ПОДХОДЫ
11. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 11
ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛО НА 2015-2017 ГОДЫ
2014
2015
2016
2017
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ:
темп роста,%
63 709
102,8%
70 450
110,6%
74 927
106,4%
79 423
106,0%
РАСХОДЫ:
темп роста,%
74 066
108,8
76 086
102,7%
79 423
104,4%
82 600
104,0%
ДЕФИЦИТ(-):
10 356
5 636
4 496
3 177
% от собственных доходов
16,0%
8,0%
6,0%
4,0%
ПЛАН
МЛН РУБ.
ПРОЕКТ
БЮДЖЕТ 2015-2017. ПОДХОДЫ