1. Bud et miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁ CZNIKI DO UCHWAŁY BUD ETOWEJ
3.5. Zał cznik Nr 5 -
Wieloletnie Programy Inwestycyjne miasta
stołecznego Warszawy na lata 2009 – 2013
129 / 611
2.
3. Bud et miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁ CZNIKI DO UCHWAŁY BUD ETOWEJ
WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO W ARSZAWY
NA LATA 2009 – 2013
Zał cznik Nr 5
do Uchwały Nr XLV/1407/2008
Rady m. st. Warszawy
z dnia 11 grudnia 2008 r.
[zł]
Planowane Planowane Planowane Planowane Planowane
Przewidywana Przewidywane Zaanga owanie
wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na Ł cznie w
całkowita wykonanie wydatków do
Wyszczególnienie realizacj realizacj realizacj realizacj realizacj latach 2009-
wysoko ü wydatków do poniesienia po
zada na zada na zada na zada na zada na 2013
wydatków 31.12.2008r. 2013r.
2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OGÓŁEM 21 838 413 592 3 569 231 534 3 106 306 467 3 061 341 792 2 800 654 741 2 656 475 512 2 699 690 488 14 324 469 000 3 944 713 058
1. Wydatki na zadania inwestycyjne razem, w tym: 21 593 236 572 3 560 554 514 3 019 806 467 3 061 341 792 2 750 654 741 2 606 475 512 2 649 690 488 14 087 969 000 3 944 713 058
1.1. Wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie 17 561 492 827 2 847 522 943 2 247 075 027 2 367 520 117 2 277 222 941 2 245 670 270 2 298 678 888 11 436 167 243 3 277 802 641
1.2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez
4 031 743 745 713 031 571 772 731 440 693 821 675 473 431 800 360 805 242 351 011 600 2 651 801 757 666 910 417
Dzielnice
Dzielnica Bemowo 359 207 520 25 461 520 44 975 000 24 670 000 22 219 000 36 912 000 21 193 000 149 969 000 183 777 000
Dzielnica Białoł ka 371 121 369 64 588 297 53 538 884 46 752 188 40 305 000 41 770 000 34 517 000 216 883 072 89 650 000
Dzielnica Bielany 173 730 817 44 752 817 41 435 000 36 993 000 24 633 000 9 917 000 9 000 000 121 978 000 7 000 000
Dzielnica Mokotów 375 399 731 51 202 391 72 673 240 83 680 300 45 866 200 34 858 500 39 555 600 276 633 840 47 563 500
Dzielnica Ochota 121 797 533 15 043 616 28 732 000 35 370 000 10 665 000 10 104 000 12 210 000 97 081 000 9 672 917
Dzielnica Praga Południe 150 843 085 9 879 585 61 773 000 32 886 000 8 563 500 11 646 000 26 095 000 140 963 500
Dzielnica Praga Północ 136 805 170 20 996 476 27 158 712 30 649 982 40 550 000 17 200 000 250 000 115 808 694
131 / 611
4. Bud et miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁ CZNIKI DO UCHWAŁY BUD ETOWEJ
Planowane Planowane Planowane Planowane Planowane
Przewidywana Przewidywane Zaanga owanie
wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na Ł cznie w
całkowita wykonanie wydatków do
Wyszczególnienie realizacj realizacj realizacj realizacj realizacj latach 2009-
wysoko ü wydatków do poniesienia po
zada na zada na zada na zada na zada na 2013
wydatków 31.12.2008r. 2013r.
2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dzielnica Rembertów 99 349 511 9 815 511 15 070 000 11 640 000 11 750 000 13 402 000 9 440 000 61 302 000 28 232 000
Dzielnica ródmie cie 181 934 612 23 770 791 43 637 821 45 130 000 24 740 000 16 963 000 27 693 000 158 163 821
Dzielnica Targówek 374 428 553 84 028 346 61 101 000 51 786 207 24 807 000 20 245 000 24 942 000 182 881 207 107 519 000
Dzielnica Ursus 123 990 761 25 305 261 25 923 500 24 367 500 21 554 500 14 926 000 11 914 000 98 685 500
Dzielnica Ursynów 367 729 359 85 107 359 72 976 000 77 575 000 57 280 000 36 961 000 32 220 000 277 012 000 5 610 000
Dzielnica Wawer 252 644 617 51 724 447 48 762 970 42 246 500 31 872 600 13 588 100 20 745 000 157 215 170 43 705 000
Dzielnica Wesoła 152 976 712 34 526 712 23 500 000 24 010 000 21 960 000 17 980 000 18 710 000 106 160 000 12 290 000
Dzielnica Wilanów 120 859 845 26 394 491 30 272 912 36 826 800 16 672 000 6 422 642 1 200 000 91 394 354 3 071 000
Dzielnica Włochy 287 251 542 69 127 542 42 836 000 33 833 000 24 575 000 13 450 000 23 240 000 137 934 000 80 190 000
Dzielnica Wola 259 677 086 48 134 086 53 332 000 33 655 000 33 109 000 25 460 000 26 887 000 172 443 000 39 100 000
Dzielnica oliborz 121 995 922 23 172 323 25 033 401 21 750 198 12 310 000 19 000 000 11 200 000 89 293 599 9 530 000
2. Razem pozostałe 245 177 020 8 677 020 86 500 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 236 500 000
2.1. Pomoc finansowa udzielana innym jedn. samorz du
2 700 000 200 000 2 500 000 2 500 000
teryt.
Przebudowa istniej cych wałów przeciwpowodziowych
2 700 000 200 000 2 500 000 2 500 000
lewobrze nego odcinka rzeki Wisły
2.2. Wpłaty na fundusz celowy na finansow. zada inwest. 11 472 020 7 472 020 4 000 000 4 000 000
Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup rodków
11 472 020 7 472 020 4 000 000 4 000 000
transportu i urz dze specjalistycznych
2.3. Wydatki na zakup i obj cie akcji oraz wn. wkładów do
231 005 000 1 005 000 80 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 230 000 000
SPH
132 / 611
5. Bud et miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁ CZNIKI DO UCHWAŁY BUD ETOWEJ
Planowane Planowane Planowane Planowane Planowane
Przewidywana Przewidywane Zaanga owanie
wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na Ł cznie w
całkowita wykonanie wydatków do
Wyszczególnienie realizacj realizacj realizacj realizacj realizacj latach 2009-
wysoko ü wydatków do poniesienia po
zada na zada na zada na zada na zada na 2013
wydatków 31.12.2008r. 2013r.
2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Udział w realizacji zespołu mieszkalnego z cz ci handlow
przy ul. Banacha - Towarzystwo Budownictwa Społecznego 6 005 000 1 005 000 5 000 000 5 000 000
Praga Południe Sp. z o.o.
Podwy szenie kapitału spółki pod firm Miejskie Przedsi biorstwo
225 000 000 75 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 225 000 000
Wodoci gów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna
133 / 611
6. Bud et miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁ CZNIKI DO UCHWAŁY BUD ETOWEJ
WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO W ARSZAWY NA LATA 2009 – 2013
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADA OGÓLNOMIEJSKICH
[zł]
Rok zako czenia
Rok rozpocz cia
Kod zadania
Przewidywana Planowane Planowane Planowane Planowane
realizuj ca
Jednostka
Przewidywane Planowane Zaanga owanie
Rozdział
Dział całkowita wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na Ł cznie w
wykonanie wydatki na wydatków do
Nazwa zadania wysoko ü realizacj realizacj realizacj realizacj latach 2009-
wydatków do realizacj poniesienia po
wydatków na zada na zada na zada na zada na 2013
31.12.2008r. zada na 2013r.
inwestycj 2010r. 2011r. 2012r. 2013r.
2009r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PROG Inwestycje ogólnomiejskie 17 561 492 827 2 847 522 943 2 247 075 027 2 367 520 117 2 277 222 941 2 245 670 270 2 298 678 888 11 436 167 243 3 277 802 641
Program rozwoju
I1 9 300 827 313 2 017 836 475 1 058 095 268 1 481 685 165 988 685 482 647 053 912 579 680 626 4 755 200 453 2 527 790 385
drogownictwa
Budowa ci gu ulic 17-go
C/OM/I/1/1 =0,' 600 60014 2002 2012 102 000 000 4 913 878 20 000 000 20 000 000 20 000 000 37 086 122 97 086 122
Stycznia - Cybernetyki
Modernizacja ci gu ulic
Marsa - ołnierska odc.
C/OM/I/1/2 =0,' 600 60013 2004 2010 5 800 400 2 152 900 3 586 500 61 000 3 647 500
w zeł Marsa- granica miasta
- prace przygotowawcze
Budowa ul. Wołoskiej na odc.
C/OM/I/1/6 =0,' 600 60014 ul. Rostafi skich - ul. 2000 2010 136 754 000 96 080 088 3 000 000 37 673 912 40 673 912
Cybernetyki
Przebudowa ul. Andersa -
etap I - przebudowa
C/OM/I/1/7 =0,' 600 60014 2002 2010 102 245 355 2 245 355 50 000 000 50 000 000 100 000 000
wiaduktów nad torami PKP i
ul. Słomi skiego
Modernizacja ul.
C/OM/I/1/8 =0,' 600 60013 Górczewskiej na odc. ul. 1999 2013 158 900 000 104 223 171 30 000 000 24 676 829 54 676 829
Młynarska - granica miasta
Budowa ci gu ulic ZUSOK -
Radzymi ska
C/OM/I/1/9 =0,' 600 60014 1997 2009 42 352 000 39 868 678 2 483 322 2 483 322
(Nowozabraniecka -
Noworzeczna)
Zintegrowany system
C/OM/I/1/11 ='0 600 60015 2007 2014 120 000 000 100 000 000 100 000 000 20 000 000
zarz dzania ruchem - etap II
Budowa drugiej jezdni Al.
Wilanowskiej na odc. ul.
C/OM/I/1/12 =0,' 600 60014 2003 2010 90 000 000 21 841 924 34 158 076 34 000 000 68 158 076
Sobieskiego - ul. Dolina
Słu ewiecka
Budowa sygnalizacji
C/OM/I/1/13 ='0 600 60015 2004 2013 40 719 669 17 156 669 5 000 000 4 500 000 4 500 000 3 563 000 6 000 000 23 563 000
wietlnych
134 / 611
7. Bud et miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁ CZNIKI DO UCHWAŁY BUD ETOWEJ
Rok zako czenia
Rok rozpocz cia
Kod zadania
Przewidywana Planowane Planowane Planowane Planowane
realizuj ca
Jednostka
Przewidywane Planowane Zaanga owanie
Rozdział
całkowita wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na Ł cznie w
Dział
wykonanie wydatki na wydatków do
Nazwa zadania wysoko ü realizacj realizacj realizacj realizacj latach 2009-
wydatków do realizacj poniesienia po
wydatków na zada na zada na zada na zada na 2013
31.12.2008r. zada na 2013r.
inwestycj 2010r. 2011r. 2012r. 2013r.
2009r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Przebudowa ul. Patriotów na
odc. Wawer - Falenica wraz z
C/OM/I/1/14 =0,' 600 60014 budow chodnika w ul. 2004 2009 11 731 592 7 411 592 4 320 000 4 320 000
Przewodowej na odc. ul.
Patriotów - ul. Nadarzy ska
Budowa Trasy NS na odc. od
C/OM/I/1/17 =0,' 600 60011 w zła Marynarska do w zła z 2005 2017 1 231 995 000 48 387 254 800 000 500 000 500 000 1 000 000 103 676 155 106 476 155 1 077 131 591
Tras AK
Przebudowa ci gu ul.
ega skiej i ul. Zwole skiej
na odc. od ul. Po aryskiego
do ul. Mrówczej z
C/OM/I/1/18 =0,' 600 60014 przeprowadzeniem ruchu 2005 2016 121 000 000 1 810 480 1 782 000 104 000 100 000 100 000 26 663 600 28 749 600 90 439 920
kołowego i pieszego
bezkolizyjnie z dwiema
jezdniami ul. Patriotów i lini
PKP
Budowa Al. Rzeczypospolitej
C/OM/I/1/19 =0,' 600 60014 od Al. Wilanowskiej do ul. 2005 2010 82 800 000 50 594 946 15 000 000 17 205 054 32 205 054
Płaskowickiej - bis
Budowa ul. Nowolazurowej
C/OM/I/1/21 =0,' 600 60014 na odc. od Trasy AK do Al. 2005 2016 550 000 000 17 593 526 2 341 000 2 000 000 3 000 000 5 000 000 60 000 000 72 341 000 460 065 474
Jerozolimskich
Budowa nowych punktów
C/OM/I/1/24 ='0 900 90015 2005 2013 22 545 000 4 912 299 4 000 000 4 000 000 3 000 000 1 632 701 5 000 000 17 632 701
wietlnych
C/OM/I/1/25 =0,' 600 60015 Budowa cie ek rowerowych 2005 2010 17 080 829 8 185 829 4 000 000 4 895 000 8 895 000
Przebudowa ul. Marynarskiej
C/OM/I/1/27 =0,' 600 60011 na odc. ul. Ta mowa - ul. 2005 2010 80 000 000 3 326 960 20 000 000 56 673 040 76 673 040
Rzymowskiego
Przebudowa ul. Trakt
C/OM/I/1/29 =0,' 600 60014 2005 2014 30 500 000 633 872 1 182 000 10 000 000 11 182 000 18 684 128
Lubelski
Przebudowa ci gu ulic
Witosa - Sikorskiego - Dolina
Słu ewiecka na odc. od ul.
C/OM/I/1/30 =0,' 600 60011 2002 2009 1 416 344 1 316 344 100 000 100 000
Idzikowskiego do Al. Jana
Rodowicza "Anody" - prace
przygotowawcze
Budowa Trasy "Krasi skiego"
na odc. Plac Wilsona - ul.
C/OM/I/1/31 =0,' 600 60014 Budowlana wraz z przepraw 2007 2012 360 000 000 13 918 488 15 000 000 30 000 000 79 307 800 221 773 712 346 081 512
mostow i torowiskiem
tramwajowym
135 / 611
8. Bud et miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁ CZNIKI DO UCHWAŁY BUD ETOWEJ
Rok zako czenia
Rok rozpocz cia
Kod zadania
Przewidywana Planowane Planowane Planowane Planowane
realizuj ca
Jednostka
Przewidywane Planowane Zaanga owanie
Rozdział
całkowita wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na Ł cznie w
Dział
wykonanie wydatki na wydatków do
Nazwa zadania wysoko ü realizacj realizacj realizacj realizacj latach 2009-
wydatków do realizacj poniesienia po
wydatków na zada na zada na zada na zada na 2013
31.12.2008r. zada na 2013r.
inwestycj 2010r. 2011r. 2012r. 2013r.
2009r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Budowa ul. Czerniakowskiej -
C/OM/I/1/32 =0,' 600 60014 2007 2015 140 000 000 19 969 116 4 000 000 50 000 000 54 000 000 66 030 884
bis
Modernizacja ul. Łodygowej
C/OM/I/1/33 =0,' 600 60013 na odc. ul Radzymi ska - 2007 2010 20 400 000 1 500 000 8 500 000 10 400 000 18 900 000
granica miasta
C/OM/I/1/34 ='0 900 90015 Przebudowa o wietlenia ulic 2007 2013 56 950 000 10 779 813 7 997 000 5 772 000 5 824 863 5 595 187 20 981 137 46 170 187
Przebudowa ul. Kleszczowej
C/OM/I/1/36 =0,' 600 60013 na odc. ul. Czere niowa - ul. 2007 2010 7 000 000 400 192 5 900 000 699 808 6 599 808
Chrobrego - ul. Ry owa
Budowa ul. Płaskowickiej na
C/OM/I/1/37 =0,' 600 60014 odc. Al. Rzeczypospolitej - ul. 2007 2009 35 000 000 20 000 000 15 000 000 15 000 000
Przyczółkowa
Budowa ul. Tysi clecia od
C/OM/I/1/38 =0,' 600 60015 w zła " aba" do ul. 2007 2012 149 669 000 1 214 000 10 000 000 30 000 000 50 788 705 57 666 295 148 455 000
Grochowskiej
Przebudowa ul. Bartyckiej na
odc. od ul. Czerniakowskiej
do skrzy owania z ulicami
C/OM/I/1/41 =0,' 600 60014 2007 2009 726 400 146 400 580 000 580 000
Ku Wi le i Batalionu AK
"Bałtyk" - prace
przygotowawcze
Przebudowa ul. Francuskiej i
C/OM/I/1/42 =0,' 600 60014 2007 2010 20 000 000 700 000 13 300 000 6 000 000 19 300 000
ul. Paryskiej
Przebudowa (rozbudowa) ul.
Prostej na odc. Rondo
C/OM/I/1/43 =0,' 600 60013 2007 2009 3 000 000 732 000 2 268 000 2 268 000
Daszy skiego - Rondo ONZ -
prace projektowe
Przebudowa (rozbudowa) ul.
Grzybowskiej na odc. ul.
C/OM/I/1/44 =0,' 600 60014 Jana Pawła II - ul. 2007 2009 1 668 960 359 900 1 309 060 1 309 060
Siedmiogrodzka - prace
projektowe
Przebudowa ul. w.
Wincentego wraz z
C/OM/I/1/45 =0,' 600 60014 odcinkiem ul. Gł bockiej na 2007 2012 80 000 000 212 000 10 000 000 15 000 000 15 000 000 39 788 000 79 788 000
odc. Rondo aba do wjazdu
na teren CH "Targówek"
Budowa drugiej jezdni Al.
Wilanowskiej na odc. ul.
C/OM/I/1/46 =0,' 600 60014 2007 2009 922 200 300 000 622 200 622 200
Wołoska -Al. Niepodległo ci -
prace przygotowawcze
136 / 611
9. Bud et miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁ CZNIKI DO UCHWAŁY BUD ETOWEJ
Rok zako czenia
Rok rozpocz cia
Kod zadania
Przewidywana Planowane Planowane Planowane Planowane
realizuj ca
Jednostka
Przewidywane Planowane Zaanga owanie
Rozdział
całkowita wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na Ł cznie w
Dział
wykonanie wydatki na wydatków do
Nazwa zadania wysoko ü realizacj realizacj realizacj realizacj latach 2009-
wydatków do realizacj poniesienia po
wydatków na zada na zada na zada na zada na 2013
31.12.2008r. zada na 2013r.
inwestycj 2010r. 2011r. 2012r. 2013r.
2009r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Przebudowa ul. Emilii Plater
na odc. Al. Jerozolimskie - ul.
C/OM/I/1/47 =0,' 600 60014 Twarda (wraz z budow 2007 2009 8 881 176 1 233 176 7 648 000 7 648 000
parkingu podziemnego) -
prace projektowe
Budowa ul. Tysi clecia na
odc. Al. Stanów
C/OM/I/1/49 =0,' 600 60015 Zjednoczonych - ul. Wał 2007 2009 3 500 000 1 142 000 2 358 000 2 358 000
Miedzeszy ski - prace
projektowe
Budowa ul. Mehoffera - bis
na odc. ul. Modli ska - ul.
C/OM/I/1/53 =0,' 600 60014 2007 2009 1 971 000 630 000 1 341 000 1 341 000
Parcelacyjna - prace
przygotowawcze
Przebudowa ci gu ulic:
Marywilska - Czołowa -
C/OM/I/1/54 =0,' 600 60014 Polnych Kwiatów na odc. 2007 2012 72 000 000 1 942 200 5 570 000 15 000 000 14 480 000 35 007 800 70 057 800
Trasa Toru ska - ul.
Mehoffera
Przebudowa ul. Puławskiej w
C/OM/I/1/55 =0,' 600 60011 rejonie w zła z Południow 2007 2015 50 000 000 22 570 1 000 000 12 500 000 13 500 000 36 477 430
Obwodnic Warszawy
Budowa ronda na
C/OM/I/1/59 =0,' 600 60014 skrzy owaniu ulic Patriotów 2005 2009 4 245 964 361 644 3 884 320 3 884 320
(jezdnia wschodnia) i Izbickiej
Budowa drugiej jezdni ul.
Kasprowicza na odc. ul.
C/OM/I/1/62 =70 600 60014 Oczapowskiego - w zeł 2007 2009 1 699 594 1 200 000 499 594 499 594
"Młociny" (ul. Przy Agorze) -
prace przygotowawcze
Przebudowa estakad w
C/OM/I/1/63 =0,' 600 60014 Trasie Łazienkowskiej Ł-33, 2005 2009 45 149 800 44 149 800 1 000 000 1 000 000
Ł-34, Ł-36, Ł-38
Modernizacja wiaduktu nad
C/OM/I/1/64 =0,' 600 60014 torami PKP w ci gu ul. 2006 2009 39 300 000 15 019 009 24 280 991 24 280 991
Pow zkowskiej
137 / 611
10. Bud et miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁ CZNIKI DO UCHWAŁY BUD ETOWEJ
Rok zako czenia
Rok rozpocz cia
Kod zadania
Przewidywana Planowane Planowane Planowane Planowane
realizuj ca
Jednostka
Przewidywane Planowane Zaanga owanie
Rozdział
całkowita wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na Ł cznie w
Dział
wykonanie wydatki na wydatków do
Nazwa zadania wysoko ü realizacj realizacj realizacj realizacj latach 2009-
wydatków do realizacj poniesienia po
wydatków na zada na zada na zada na zada na 2013
31.12.2008r. zada na 2013r.
inwestycj 2010r. 2011r. 2012r. 2013r.
2009r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Budowa ekranów
d wi kochłonnych w ul. Wał
C/OM/I/1/66 =0,' 600 60013 Miedzeszy ski na odc. ul. 2004 2009 10 093 472 8 593 472 1 500 000 1 500 000
Wersalska - Most
Poniatowskiego
Budowa ekranów
akustycznych wzdłu ul.
C/OM/I/1/68 =0,' 600 60011 Wawelskiej na odc. od Al. 2008 2010 7 000 000 100 000 2 500 000 4 400 000 6 900 000
Niepodległo ci do ul.
Raszy skiej
Zakup i monta urz dze
zwi zanych z
funkcjonowaniem
C/OM/I/1/69 ='0 600 60015 2008 2010 5 423 406 10 000 4 300 000 1 113 406 5 413 406
rozszerzonej Strefy
Parkowania Płatnego
Niestrze onego
Przebudowa ul. Powsta ców
C/OM/I/1/73 =0,' 600 60014 l skich na odc. ul. 2005 2009 4 809 998 305 932 4 504 066 4 504 066
Połczy ska - ul. Sternicza
Przebudowa estakad w
Trasie Łazienkowskiej na
w le Warszawskim (Ł19-
C/OM/I/1/74 =0,' 600 60014 2008 2014 100 000 000 50 000 5 000 000 1 950 000 40 000 000 46 950 000 53 000 000
Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24-
Ł25- Ł26) oraz na w le
Praskim (Ł35)
Przebudowa ul. Wira owej na
odc. od powi zania z
C/OM/I/1/75 =0,' 600 60013 w złem MPL do ul. 17-go 2008 2009 1 500 000 10 000 1 490 000 1 490 000
Stycznia - prace
przygotowawcze
Przebudowa układu
C/OM/I/1/77 =0,' 600 60015 drogowego przy stacji I linii 2008 2010 7 800 000 100 000 700 000 7 000 000 7 700 000
metra "Słodowiec"
Modernizacja
Al.Jerozolimskich odc. Rondo
I1/3 230 430 720 11 930 720 62 069 919 97 930 081 58 500 000 218 500 000
Zesła ców Syberyjskich -
Łopusza ska, w tym:
b. zadanie III - budowa w zła
C/OM/I/1/3A =0,' 600 60011 2001 2011 230 430 720 11 930 720 62 069 919 97 930 081 58 500 000 218 500 000
Łopusza ska - Kleszczowa
Budowa Trasy
I1/4 1 473 529 000 1 314 847 784 54 200 000 79 238 384 25 242 832 158 681 216
Siekierkowskiej, w tym:
a. odcinek IIA i zadania III, V i
C/OM/I/1/4A =0,' 600 60013 VI oraz inne wydatki dla 1995 2010 1 285 529 000 1 278 090 616 4 200 000 3 238 384 7 438 384
Trasy Siekierkowskiej
c. odcinek IIC budowa
C/OM/I/1/4B =0,' 600 60013 2004 2011 188 000 000 36 757 168 50 000 000 76 000 000 25 242 832 151 242 832
skrzy owania drogi krajowej
138 / 611
11. Bud et miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁ CZNIKI DO UCHWAŁY BUD ETOWEJ
Rok zako czenia
Rok rozpocz cia
Kod zadania
Przewidywana Planowane Planowane Planowane Planowane
realizuj ca
Jednostka
Przewidywane Planowane Zaanga owanie
Rozdział
całkowita wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na Ł cznie w
Dział
wykonanie wydatki na wydatków do
Nazwa zadania wysoko ü realizacj realizacj realizacj realizacj latach 2009-
wydatków do realizacj poniesienia po
wydatków na zada na zada na zada na zada na 2013
31.12.2008r. zada na 2013r.
inwestycj 2010r. 2011r. 2012r. 2013r.
2009r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
nr 2 z Tras Siekierkowsk
Budowa Trasy Mostu
I1/5 1 725 000 000 102 968 071 369 020 220 515 569 947 371 441 282 2 000 000 31 000 000 1 289 031 449 333 000 480
Północnego, w tym:
zadanie 1 - etap I - od w zła
C/OM/I/1/5A =0,' 600 60013 z ul. Pułkow do w zła z ul. 2002 2011 1 270 000 000 100 791 251 328 270 220 475 569 947 365 368 582 1 169 208 749
Modli sk
zadanie 1 - etap II - od w zła
C/OM/I/1/5B =0,' 600 60013 z ul. Pułkow do w zła 2007 2011 80 000 000 1 177 300 37 750 000 35 000 000 6 072 700 78 822 700
przesiadkowego "Młociny"
zadanie 2 - etap I - od w zła
C/OM/I/1/5C =0,' 600 60013 przesiadkowego "Młociny" do 2012 2016 100 000 000 500 000 5 500 000 6 000 000 94 000 000
ul. Wólczy skiej
zadanie 2 - etap II - od ul.
C/OM/I/1/5D =0,' 600 60013 Wólczy skiej do w zła z 2012 2016 100 000 000 500 000 5 500 000 6 000 000 94 000 000
Tras NS
zadanie 3 - od w zła z ul.
C/OM/I/1/5E =0,' 600 60013 Modli sk do ul. 2007 2015 175 000 000 999 520 3 000 000 5 000 000 1 000 000 20 000 000 29 000 000 145 000 480
Płochoci skiej
Budowa obwodnicy
ródmiejskiej na odc. od
I1/16 872 727 434 3 727 434 84 500 000 300 000 000 300 000 000 184 500 000 869 000 000
Ronda Wiatraczna do Ronda
" aba", w tym:
a. etap I - odc. od Ronda
C/OM/I/1/16A =0,' 600 60013 Wiatraczna do poł czenia z 2005 2012 864 559 634 2 559 634 77 500 000 300 000 000 300 000 000 184 500 000 862 000 000
Dzielnic Targówek
b. etap II - odc. ul.
C/OM/I/1/16B =0,' 600 60013 Zabraniecka - w zeł " aba" - 2007 2009 8 167 800 1 167 800 7 000 000 7 000 000
prace przygotowawcze
Przebudowa (rozbudowa) ul.
Modli skiej na odc. od Mostu
I1/20 692 589 000 4 628 989 100 000 000 104 999 533 10 000 000 10 817 095 89 182 905 314 999 533 372 960 478
Grota Roweckiego do granicy
miasta, w tym:
a. odc. od Mostu Grota
C/OM/I/1/20A =0,' 600 60011 Roweckiego do mostu nad 2005 2010 192 589 000 2 589 467 95 000 000 94 999 533 189 999 533
Kanałem era skim
b. odc. od Mostu nad
C/OM/I/1/20B =0,' 600 60011 Kanałem era skim do ul. 2006 2015 500 000 000 2 039 522 5 000 000 10 000 000 10 000 000 10 817 095 89 182 905 125 000 000 372 960 478
Aluzyjnej
Budowa Trasy
wi tokrzyskiej na odc. od ul.
I1/50 120 000 000 1 976 000 25 500 000 25 000 000 27 000 000 40 524 000 118 024 000
Wybrze e Szczeci skie do
ul. Zabranieckiej, w tym:
139 / 611
12. Bud et miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁ CZNIKI DO UCHWAŁY BUD ETOWEJ
Rok zako czenia
Rok rozpocz cia
Kod zadania
Przewidywana Planowane Planowane Planowane Planowane
realizuj ca
Jednostka
Przewidywane Planowane Zaanga owanie
Rozdział
całkowita wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na Ł cznie w
Dział
wykonanie wydatki na wydatków do
Nazwa zadania wysoko ü realizacj realizacj realizacj realizacj latach 2009-
wydatków do realizacj poniesienia po
wydatków na zada na zada na zada na zada na 2013
31.12.2008r. zada na 2013r.
inwestycj 2010r. 2011r. 2012r. 2013r.
2009r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
a. odc. ul. Wybrze e
C/OM/I/1/50A =0,' 600 60013 2007 2012 60 000 000 988 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 14 012 000 59 012 000
Szczeci skie - ul. Tysi clecia
b. odc. ul. Tysi clecia - ul.
C/OM/I/1/50B =0,' 600 60013 2007 2012 60 000 000 988 000 10 500 000 10 000 000 12 000 000 26 512 000 59 012 000
Zabraniecka
Program rozwoju
I2 4 364 482 326 135 116 816 217 801 330 218 634 554 969 622 246 1 357 431 973 1 463 175 407 4 226 665 510 2 700 000
transportu publicznego
Regulacja stanu prawnego
C/OM/I/2/2 =70 600 60004 nieruchomo ci zaj tych pod I 2008 2009 5 000 000 500 000 4 500 000 4 500 000
lini metra
Budowa przej cia
podziemnego pomi dzy
C/OM/I/2/4 =70 600 60004 stacj metra A17 "Dworzec 2004 2010 30 294 913 9 294 913 10 500 000 10 500 000 21 000 000
Gda ski" i stacj PKP
Warszawa - Gda ska
Budowa Głowicy Zachodniej
C/OM/I/2/5 =70 600 60004 na Stacji Techniczno - 2006 2010 74 165 000 1 129 500 49 075 000 23 960 500 73 035 500
Postojowej Kabaty
Przebudowa infrastruktury
Stacji Techniczno -
C/OM/I/2/7 =70 600 60004 2007 2010 39 203 035 565 535 29 100 000 9 537 500 38 637 500
Postojowej Kabaty w zwi zku
ze zwi kszeniem taboru
Inwestycje modernizacyjne I
C/OM/I/2/8 =70 600 60004 1997 2014 67 080 344 54 380 344 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 3 000 000 10 000 000 2 700 000
linii metra
Rozbudowa p tli
C/OM/I/2/11 =70 600 60004 2007 2009 3 700 000 250 110 3 449 890 3 449 890
autobusowej "Esperanto"
Rozbudowa systemów i
C/OM/I/2/12 =70 600 60004 infrastruktury 2006 2009 529 502 376 920 152 582 152 582
teleinformatycznej
Budowa parkingów
C/OM/I/2/13 =70 600 60004 strategicznych "Parkuj i Jed " 2004 2009 34 854 000 28 629 419 6 224 581 6 224 581
(Park & Ride)
Budowa parkingów
C/OM/I/2/14 =70 600 60004 strategicznych "Parkuj i Jed " 2006 2012 90 555 681 1 947 988 24 607 693 17 800 000 26 200 000 20 000 000 88 607 693
(Park & Ride)- II etap
Budowa linii tramwajowej na
Tarchomin i układu
C/OM/I/2/16 =70 600 60004 2008 2012 130 000 000 1 436 430 18 697 390 8 866 180 17 000 000 84 000 000 128 563 570
drogowego ul. wiatowida i
Projektowanej
Parking podziemny nad
C/OM/I/2/18 =70 600 60004 2008 2009 15 268 400 268 400 15 000 000 15 000 000
stacj metra "Plac Wilsona"
140 / 611
13. Bud et miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁ CZNIKI DO UCHWAŁY BUD ETOWEJ
Rok zako czenia
Rok rozpocz cia
Kod zadania
Przewidywana Planowane Planowane Planowane Planowane
realizuj ca
Jednostka
Przewidywane Planowane Zaanga owanie
Rozdział
całkowita wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na Ł cznie w
Dział
wykonanie wydatki na wydatków do
Nazwa zadania wysoko ü realizacj realizacj realizacj realizacj latach 2009-
wydatków do realizacj poniesienia po
wydatków na zada na zada na zada na zada na 2013
31.12.2008r. zada na 2013r.
inwestycj 2010r. 2011r. 2012r. 2013r.
2009r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Budowa monitoringu,
C/OM/I/2/19 =70 600 60004 systemu alarmowego i 2008 2009 60 000 15 000 45 000 45 000
informacji pasa era
Budowa zabezpieczaj cej
ciany oporowej w przej ciu
C/OM/I/2/20 =70 600 60004 2008 2009 1 961 394 12 200 1 949 194 1 949 194
podziemnym przy stacji
metra "Ratusz Arsenał"
Projekt i budowa II linii metra,
I2/6 3 871 810 057 36 310 057 52 500 000 145 970 374 924 422 246 1 252 431 973 1 460 175 407 3 835 500 000
w tym:
odcinek centralny: od stacji
C/OM/I/2/6A =70 600 60004 "Rondo Daszy skiego" do 2002 2013 3 858 303 396 25 303 396 50 000 000 145 970 374 924 422 246 1 252 431 973 1 460 175 407 3 833 000 000
stacji "Dworzec Wile ski"
odcinek wschodni-północny:
od szlaku za stacj "Dworzec
C/OM/I/2/6C =70 600 60004 2007 2009 10 152 144 9 152 144 1 000 000 1 000 000
Wile ski" do stacji "Bródno" -
prace przygotowawcze
odcinek wschodni-
południowy: od stacji
"Stadion" do stacji "Gocław"
C/OM/I/2/6D =70 600 60004 2007 2009 3 354 517 1 854 517 1 500 000 1 500 000
wraz ze stacj techniczno -
postojow - prace
przygotowawcze
Program budownictwa
mieszkaniowego i
II8 162 617 102 21 470 256 15 808 620 15 163 460 16 308 460 8 061 600 40 105 986 95 448 126 45 698 720
gospodarki
nieruchomo ciami
Dostosowanie Sali
Kongresowej w Pałacu
C/OM/II/8/1 6=50 700 70005 2004 2013 58 719 998 4 314 012 2 000 000 10 000 000 10 000 000 3 000 000 29 405 986 54 405 986
Kultury i Nauki do wymogów
ppo .
Systemy zabezpiecze
Pałacu Kultury i Nauki i Sali
Kongresowej, w tym: kontrola
C/OM/II/8/2 6=50 700 70005 1998 2011 6 440 501 5 640 501 105 000 695 000 800 000
dost pu, system kontroli
antywłamaniowej, TV
przemysłowa
141 / 611