Inbang1. 2/Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây
Bảng : Đánh giá khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 chêch lệch 2010/2009 chêch lệch 2011/2010
(+/-) Tỉ lệ(%) (+/-) Tỉ lệ(%)
1. Tổng doanh thu đ 1,026,034,442,71 1,207,774,012,394 1,551,153,013,10 181,739,569,67 17.71% 343,379,000,71 28.43%
8 6 6 2
2.Tổng lợi nhuận trước đ 61,089,345,189 106,322,823,466 90,728,545,357 45,233,478,277 74.04% -15,594,278,109 -14.67%
thuế
3. Tổng lợi nhuận sau đ 50,333,022,661 89,082,982,812 73,014,709,673 38,749,960,151 76.99% -16,068,273,139 -18.04%
thuế
4. Tổng số lao động Người 1,143 1,169 1,199 26 2.27% 30 2.57%
5. Thu nhập bình đ 5,032,000 5,121,000 5,135,000 89,000 1.77% 14,000 0.27%
quân/tháng
6. Tổng tài sản bình quân đ 823,479,820,430 956,284,879,384 1,029,460,865,96 132,805,058,95 16.13% 73,175,986,577 7.65%
1 4
7. Tổng số thuế phải nộp đ 21,388,760,103 46,001,919,382 36,384,630,922 24,613,159,279 115.08% -9,617,288,460 -20.91%
NSNN
Nhận xét:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
3/ Công tác tiêu thụ sản phẩm và nghiên cứu mở rộng thị trường
Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 chêch lệch 2010/2009 chêch lệch 2011/2010
Giá trị (đ) Tỉ lệ Giá trị (đ) Tỷ lệ Giá trị ( đ) Tỷ lệ (+/-) Tỉ lệ(%) (+/-) Tỉ lệ(%)
(%) (%) (%)
1.Doanh thu 969,243,724,739 94.47% 1,136,742,717,84 94.12% 1,453,191,605,59 93.68% 167,498,993,10 17.28% 316,448,887,75 27.84%
bán điện 4 6 5 2
2.DT tiêu thụ 56,790,717,979 5.53% 71,031,294,550 5.88% 97,961,407,510 6.32% 14,240,576,571 25.08% 26,930,112,960 37.91%
sản phẩm khác
a.Xây lắp điện 15,357,842,846 1.50% 28,486,723,113 2.36% 46,895,865,121 3.02% 13,128,880,267 85.49% 18,409,142,008 64.62%
b.Khảo 947,436,548 0.09% 663,880,994 0.05% 2,211,985,336 0.14% -283,555,554 -29.93% 1,548,104,342 233.19%
sát,thiết kế
công trình
c.Mắc dây đặt 4,923,112,053 0.48% 6,189,247,637 0.51% 10,715,551,906 0.69% 1,266,135,584 25.72% 4,526,304,269 73.13%
điện
d.Sữa chữa,thí 3,674,043,301 0.36% 3,693,547,612 0.31% 4,152,296,906 0.27% 19,504,311 0.53% 458,749,294 12.42%
nghiệm điện
e.Dịch vụ viễn 18,046,415,269 1.76% 18,932,875,329 1.57% 19,440,476,006 1.25% 886,460,060 4.91% 507,600,677 2.68%
thông
f.Sản xuất sản 13,841,867,962 1.35% 13,065,019,865 1.08% 14,545,232,235 0.94% -776,848,097 -5.61% 1,480,212,370 11.33%
phẩm khác
TỔNG 1,026,034,442,71 100% 1,207,774,012,39 100% 1,551,153,013,10 100% 181,739,569,67 17.71% 343,379,000,71 28.43%
8 4 6 6 2
Nhận xét :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN B:PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRONG 3 NĂM 2009-2011
I/Phân tích sự biến động của tài sản và nguồn vốn
1.Phân tích sự biến động của tài sản
2.Phân tích sự biến động của nguồn vốn
II/Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty(ĐVT:đ)
STT CHỈ TIÊU Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Chênh lệch 2010/2009 Chênh lệch 2011/2010
/2010
Số tiền (đ) Tỷ lệ (%) Sô tiên (đ) Tỷ lê (%)
1 Doanh thu BH&CCDV 31.457.446.010 26.438.820.25 36.932.259.086 -5.018.625.755 -15,95% 10.493.438.831 39,69%
5
2 Các khoản giảm trừ 0 0 0 0 0,00% 0
3 Doanh thu thuần BH&CCDV 31.457.446.010 26.438.820.25 36.932.259.086 -5.018.625.755 -15,95% 10.493.438.831 39,69%
5
4 Giá vốn hàng bán 25.513.559.725 22.879.661.24 32.411.894.736 -2.633.898.478 -10,32% 9.532.233.489 41,66%
7
5 Lợi nhuận gộp vê BH&CCDV 5.943.886.285 3.559.159.008 4.520.364.350 -2.384.727.277 -40,12% 961.205.342 27,01%
6 Doanh thu HĐTC 121.111.246 81.656.339 15.474.346 -39.454.907 -32,58% -66.181.993 -81,05%
7 Chi phí tài chính 987.339.865 607.780.237 1.224.648.794 -379.559.628 -38,44% 616.868.557 101,50%
Trong đó chi phí lãi vay 987.339.865 607.780.237 1.224.648.794 -379.559.628 -38,44% 616.868.557 101,50%
8 Chi phí bán hàng 1.018.828.213 1.017.937.801 1.391.177.794 -890.412 -0,09% 373.239.993 36,67%
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.658.793.575 1.781.725.810 1.579.610.371 122.932.235 7,41% -202.115.439 -11,34%
10 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 2.400.035.878 233.371.499 340.401.737 -2.166.664.379 -90,28% 107.030.238 45,86%
4. 11 Thu nhập khác 0 131.633.636 250.200.000 131.633.636 #DIV/0! 118.566.364 90,07%
12 Chi phí khác 172.950.000 4.498.841 448.623.884 -168.451.159 -97,40% 444.125.043 9871,99%
13 Lợi nhuận khác 172.950.000 127.134.795 -198.423.884 300.084.795 -173,51% -325.558.679 -256,07%
14 Tổng lợi nhuận trước thuế 2.227.085.878 360.506.294 141.977.853 -1.866.579.584 -83,81% -218.528.441 -60,62%
15 Thuế TNDN hiện hành 316.843.509 11.381.282 0 -305.462.227 -96,41% -11.381.282 -100,00%
Điều chỉnh lỗ theo biên bản xử lý 222.910.797 0 -222.910.797 -100,00% 0
16 Lợi nhuận sau thuế 1.687.331.572 349.125.012 141.977.853 -1.338.206.560 -79,31% -207.147.159 -59,33%
17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu
6. CHỈ TIÊU Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Chênh lệch 2010/2009 Chênh lệch 2011/2010
(+/-) Tỷ lê (%) (+/-) Tỷ lê (%)
I/ LƯU CHUYÊN TIÊN TÙ HOẠT ĐỘNG 0 0
KINH DOANH
1. Lợi nhuận trước thuế 61,089,345,189 106,322,823,46 90,728,545,357 45,233,478,277 74.04% -15,594,278,109 -14.67%
6
2. Điều chinh cho các khoán:
Khấu hao tài sản cố định 101,643,497,63 102,983,516,15 102,093,568,43 1,340,018,521 1.32% -889,947,725 -0.86%
Các khoản dự phòng 1,469,488,341 4,231,513,017 2,667,368,902 2,762,024,676 187.96% -1,564,144,115 -36.96%
Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 9,514,386,613 3,604,964,581 6,143,911,178 -5,909,422,032 -62.11% 2,538,946,597 70.43%
(Lãi) từ hoạt động đầu tư -11,256,656,124 -49,868,327,492 -56,324,472,469 -38,611,671,368 343.01% -6,456,144,977 12.95%
Chi phí lâi vay 11,142,051,594 13,924,036,753 15,244,789,443 2,781,985,159 24.97% 1,320,752,690 9.49%
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đồi vổn lưu 173,602,113,24 181,198,526,48 160,553,710,84 7,596,413,233 4.38% -20,644,815,639 -11.39%
(Tăng) các khoản phải thu 15,409,455,017 -944,805,144 -1,484,282,489 -16,354,260,161 -106.13% -539,477,345 57.10%
(Tăng) các hàng tồn kho -6,067,424,519 -34,805,213,127 15,440,188,466 -28,737,788,608 473.64% 50,245,401,593 -144.36%
Tăng các khoản Ptrả (không gồm lãi vay Ptrả 66,045,278,838 -47,272,555,508 37,209,869,862 - -171.58% 84,482,425,370 -178.71%
(Tăng) chi phí trả trước và tài sản ngắn hạn 865,783,730 11,782,006,722 -356,800,600 10,916,222,992 1260.85% -12,138,807,322 -103.03%
Tiền lãi vay đã trả -16,741,393,078 -10,511,867,728 -11,093,368,641 6,229,525,350 -37.21% -581,500,913 5.53%
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -11,902,174,931 -18,792,274,089 -18,519,655,420 -6,890,099,158 57.89% 272,618,669 -1.45%
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -3,116,935,145 -59,703,380 -9,339,456,029 3,057,231,765 -98.08% -9,279,752,649 15543.09%
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh 218,094,703,16 80,594,114,227 172,410,205,99 - -63.05% 91,816,091,764 113.92%
II/ LƯU CHUYÊN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG
ĐÀU TƯ
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ -31,599,793,179 - - -87,963,213,161 278.37% -21,060,211,659 17.61%
2. Tiền thu tử thanh lý, nhượng bán TSCĐ 1,046,700,000 7,010,000,000 9,094,472,000 5,963,300,000 569.72% 2,084,472,000 29.74%
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ -14,642,500,000 - 22,244,019,451
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 200,000,000 -36,011,517,369 -3,594,630,000 -36,211,517,369 - 32,416,887,369 -90.02%
5. Tiền thu lãi, cổ tức và lợi nhuận được chia 12,959,282,394 39,480,917,642 51,716,787,166 26,521,635,248 204.65% 12,235,869,524 30.99%
Lưu chuvển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -32,036,310,785 - -61,162,569,382 -77,047,295,282 240.50% 47,921,036,685 -43.93%
III. LUU CHUYẾN TI ẺN TÙ HOẠT ĐỘNG 109,083,606,06 0 0
TÀI CHÍNH
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu đã phát hành 0 206,141,606,63 0 206,141,606,63 - -100.00%
2.Tiền mua lại cổ phiếu đã phát hành 0 0 -9,348,303,243 0 -9,348,303,243
3. Tiền vay ngán hạn, dài hạn nhận được 0 28,999,999,980 90,702,283,020 28,999,999,980 61,702,283,040 212.77%
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -46,273,398,465 -73,682,721,418 - -27,409,322,953 59.23% - 190.57%
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -20,879,902,600 -45,699,848,675 -49,365,514,300 -24,819,946,075 118.87% -3,665,665,625 8.02%
Lưu chuyển tiền thuần lừ hoạt động tài chính -67,153,301,065 115,759,036,52 - 182,912,337,58 -272.38% - -257.32%
Lưu chuyển tiền thuần trong năm 118,905,091,31 87,269,544,683 -70,866,583,687 -31,635,546,627 -26.61% - -181.20%
Tiền và tương đương tiền đầu năm 132,285,007,52 251,190,098,83 338,459,643,51 118,905,091,31 89.89% 87,269,544,683 34.74%
1 1 4 0
Tiền và tương đương tiền cuối năm 251,190,098,83 338,459,643,51 267,593,059,82 87,269,544,683 34.74% -70,866,583,687 -20.94%
1 4 7
8. Chỉ tiêu Công thức ĐVT Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 chêch lệch 2010/2009 chêch lệch 2011/2010
(+/-) Tỉ lệ(%) (+/-) Tỉ lệ(%)
1. Tài sản dài đ 496,951,256,85 571,234,468,376 613,945,669,02 74,283,211,522 14.95% 42,711,200,653 6.96%
hạn 4 9
2. Tài sản ngắn đ 351,718,942,95 492,665,090,583 381,076,503,93 140,946,147,62 40.07% - -29.28%
hạn 4 3 9 111,588,586,650
3. Tổng tài sản đ 848,670,199,80 1,063,899,558,95 995,022,172,96 215,229,359,15 25.36% -68,877,385,997 -6.92%
8 9 2 1
4. T.suất đầu tư % 58.56% 53.69% 61.70% -4.86% -8.31% 8.01% 12.98%
tài sản dài hạn TSDH
∑ TS
5. T.suất đầu tư % 41.44% 46.31% 38.30% 4.86% 11.74% -8.01% -20.91%
tài sản ngắn hạn TSNH
∑TS
Nhận xét :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
1.2 Phân tích tỷ số nợ và tỷ số tài trợ
Chỉ tiêu Công thức ĐVT Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 chêch lệch 2010/2009 chêch lệch 2011/2010
(+/-) Tỉ lệ(%) (+/-) Tỉ lệ(%)
1. Nợ phải trả đ 593,125,755,68 565,617,570,767 493,079,203,90 -27,508,184,914 -4.64% - -12.82%
1 4 72,538,366,863
2.Vốn chủ sở đ 255,544,444,12 498,281,988,192 501,942,969,05 242,737,544,06 94.99% 3,660,980,866 0.73%
hữu
3.Tổng nguồn đ 7
848,670,199,80 1,063,899,558,95 8
995,022,172,96 5
215,229,359,15 25.36% - -6.47%
vốn 8 9 2 1 68,877,385,997
4. Hệ số nợ N
PT lần 0.70 0.53 0.50 -0.17 -0.24 -0.04 -0.07
∑ NV
5. Hệ số tự tài VS
CH lần 0.30 0.47 0.50 0.17 0.56 0.04 0.08
trợ ∑ NV
Nhận xét :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
10. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ
2.1 Phân tích các khoản phải thu ngắn hạn
Các khoản phải thu ngắn hạn ĐVT Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 chêch lệch 2010/2009 chêch lệch 2011/2010
(+/-) Tỉ lệ(%) (+/-) Tỉ lệ(%)
1. Phải thu khách hàng đ 39,190,626,42 32,416,162,69 33,159,012,07 - -17.29% 742,849,386 2.29%
2 2 8 6,774,463,730
2. Trả trước cho người bán đ 924,183,229 6,864,595,315 10,542,878,13 5,940,412,086 642.77% 3,678,282,823 53.58%
8
3. Các khoản phải thu khác đ 8,639,067,777 14,195,206,06 9,185,213,086 5,556,138,283 64.31% -5,009,992,974 -35.29%
0
4.Dự phòng các khoản phải thu khó đ -2,393,599,461 -2,722,523,304 -6,172,260,520 -328,923,843 13.74% -3,449,737,216 126.71%
đòi
Tổng 46,360,277,96 50,753,440,76 46,714,842,78 4,393,162,796 9.48% -4,038,597,981 -7.96%
7 3 2
Nhận xét :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2Phân tích các khoản nợ ngắn hạn
Các khoản ĐVT Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 chêch lệch 2010/2009 chêch lệch 2011/2010
nợ ngắn hạn (+/-) Tỉ lệ(%) (+/-) Tỉ lệ(%)
1. Vay và nợ ngán hạn đ 75,671,331,500 83,816,331,422 34,207,162,350 8,144,999,922 10.76% - -145.03%
49,609,169,072
2. Phải trà người bán đ 66,936,000,147 82,913,266,973 126,027,013,98 15,977,266,826 23.87% 43,113,747,008 34.21%
1
3. Người mua trả tiền truớc đ 6,860,127,670 25,333,946,207 19,506,160,582 18,473,818,537 269.29% -5,827,785,625 -29.88%
4. Thuế và các khoản phải nộp đ 3,299,323,058 2,220,458,440 1,670,216,690 -1,078,864,618 -32.70% -550,241,750 -32.94%
NN
5. Phải trà người lao dộng đ 28,413,771,508 37,966,051,745 39,103,832,686 9,552,280,237 33.62% 1,137,780,941 2.91%
6. Chi phí phái tiá đ 4,865,814,315 8,948,146,406 11,947,119,783 4,082,332,091 83.90% 2,998,973,377 25.10%
7. Các khoản Ptrả,Pnộp NH đ 105,647,781,86 4,828,650,797 7,919,651,375 - -95.43% 3,091,000,578 39.03%
khác 0 100,819,131,063
8. Ọuỹ khen thuởng, phúc lợi đ 4,186,304,665 8,921,115,402 9,679,582,377 4,734,810,737 113.10% 758,466,975 7.84%
Tổng 295,880,454,72 254,947,967,39 250,060,739,82 -40,932,487,331 -13.83% -4,887,227,568 -1.95%
3 2 4
Nhận xét :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN
3.1. Khả năng thanh toán hiện hành
Chỉ tiêu Công thức ĐVT Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 chêch lệch 2010/2009 chêch lệch 2011/2010
(+/-) Tỉ (+/-) Tỉ lệ(%)
lệ(%)
1. Tổng tài sản đ 848,670,199,80 1,063,899,558,95 995,022,172,96 215,229,359,15 25.36% - -6.47%
8 9 2 1 68,877,385,997
2. Nợ phải trả đ 593,125,755,68 565,617,570,767 493,079,203,90 -27,508,184,914 -4.64% - -12.82%
1 4 72,538,366,863
3.Khả năng thanh lần 1.43 1.88 2.02 0.45 31.46% 0.14 7.28%
toán hiện hành ∑ TS
NT
P
Nhận xét :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
13. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
Chỉ tiêu Công thức ĐVT Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 chêch lệch 2010/2009 chêch lệch 2011/2010
(+/-) Tỉ lệ(%) (+/-) Tỉ lệ(%)
1. Tài sản ngắn hạn đ 351,718,942,95 492,665,090,58 381,076,503,93 140,946,147,62 40.07% - -22.65%
4 3 3 9 111,588,586,650
2. Nợ ngắn hạn đ 295,880,454,72 254,947,967,39 250,060,739,82 -40,932,487,331 -13.83% -4,887,227,568 -1.92%
3 2 4
3.Khả năng thanh TN
SH lần 1.19 1.93 1.52 0.74 62.56% -0.41 -21.14%
toán nợ ngắn hạn
NH
N
Nhận xét :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3. Khả năng thanh toán nhanh
Chỉ tiêu Công thức ĐVT Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 chêch lệch 2010/2009 chêch lệch 2011/2010
(+/-) Tỉ lệ(%) (+/-) Tỉ lệ(%)
1.Tiền và tương đương đ 251,190,098,83 338,459,643,51 267,593,059,82 87,269,544,683 34.74% - -20.94%
tiền 1 4 7 70,866,583,687
2. Nợ ngắn hạn đ 295,880,454,72 254,947,967,39 250,060,739,82 - -13.83% -4,887,227,568 -1.92%
3 2 4 40,932,487,331
3.Khả năng TT nợ ngắn lần 0.85 1.33 1.07 0.48 56.38% -0.26 -19.39%
tien _ tdtien
hạn
NNH
Nhận xét :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.4. Khả năng thanh toán nợ dài hạn
Chỉ tiêu Công thức ĐVT Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 chêch lệch 2010/2009 chêch lệch 2011/2010
(+/-) Tỉ (+/-) Tỉ lệ(%)
lệ(%)
1.GTCL của TSCĐ đ 428,698,327,29 499,603,927,76 539,359,206,04 70,905,600,46 16.54% 39,755,278,286 7.96%
8 2 8 4
2. Nợ dài hạn đ 297,245,300,95 310,669,603,37 243,018,464,08 13,424,302,41 4.52% - -21.78%
8 5 0 7 67,651,139,295
3.Khả năng TT nợ dài GTCLcuaTSC D lần 1.44 1.61 2.22 0.17 11.50% 0.61 38.01%
hạn NDH
Nhận xét :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.5. Khả năng thanh toán lãi vay
Chỉ tiêu Công thức ĐVT Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 chêch lệch 2010/2009 chêch lệch 2011/2010
(+/-) Tỉ (+/-) Tỉ lệ(%)
lệ(%)
1. Lợi nhuận trước thuế đ 61,089,345,18 106,322,823,46 90,728,545,35 45,233,478,27 74.04% - -14.67%
9 6 7 7 15,594,278,109
2. Chi phí lãi vay phải trả đ 11,142,051,59 13,924,036,753 15,244,789,44 2,781,985,159 24.97% 1,320,752,690 9.49%
4 3
3. Khả năng thanh toán lãi lần 5.48 7.64 5.95 2.15 39.27% -1.68 -22.06%
vay LNTT & laivay
Laivay
Nhận xét :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
17. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ HOẠT ĐỘNG
4.1. Phân tích tình hình sử dụng hàng tồn kho
Chỉ tiêu Công thức ĐVT Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 chêch lệch 2010/2009 chêch lệch 2011/2010
(+/-) Tỉ lệ(%) (+/-) Tỉ lệ(%)
1. Giá vốn hàng đ 883,695,667,07 1,044,117,029,35 1,406,729,888,77 160,421,362,27 18.15% 362,612,859,42 34.73%
bán
2. Hàng tồn kho ( HTKđk + đ 4
39,682,651,293 0
59,994,406,437 3
70,495,902,197 6
20,311,755,144 51.19% 3
10,501,495,760 17.50%
bình quân HTKck)
2
3. Số vòng quay GH
VB Vòng 22.27 17.40 19.95 -4.87 -21.85% 2.55 14.66%
HTK HKq
Tb
4. Kỳ luân songaytrongki Ngày 16.17 20.69 18.04 4.52 27.96% -2.64 -12.78%
chuyển HTK sovongquay
HTK
Nhận xét :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
18. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.2. Phân tích tình hình luân chuyển các khoản phải thu
Chỉ tiêu Công thức ĐVT Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 chêch lệch 2010/2009 chêch lệch 2011/2010
(+/-) Tỉ lệ(%) (+/-) Tỉ lệ(%)
1. Doanh thu và DT thuần + DT tài đ 1,048,166,007,86 1,261,734,890,97 1,615,986,787,05 213,568,883,10 20.38% 354,251,896,08 28.08%
thu nhập khác chính + TN khác 9 7 7 8 0
2.Khoản phải ( KPTđk + KPTck) đ 54,429,583,174 48,556,859,365 48,734,141,773 -5,872,723,809 -10.79% 177,282,408 0.37%
thu bình quân 2
3. Số vòng DT & TNkhac Vòng 19.26 25.98 33.16 6.73 34.93% 7.17 27.61%
quay các khoản KPTbq
PT
4. Kỳ luân songaytrongki Ngày 18.69 13.85 10.86 -4.84 -25.89% -3.00 -21.64%
chuyển khoản sovongquayKPT
PT
Nhận xét :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………