[Ringkasan]
Dokumen ini berisi ringkasan rencana pelaksanaan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya untuk tahun 2013 dengan total anggaran Rp8,78 miliar yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp3,49 miliar dan belanja langsung sebesar Rp5,29 miliar.
DPA BTL Tahun 2013 adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung yang dipergunakan untuk gaji dan tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar
Dokumen ini berisi rekapitulasi belanja langsung Inspektorat Kabupaten Banjar menurut program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2013. Terdapat beberapa program yang mendapat alokasi dana yaitu program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, peningkatan
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan bupati yang menjabarkan rincian anggaran belanja kecamatan Sitellu Tali Urang Julu tahun 2021 meliputi program, kegiatan, dan rekening dengan total anggaran Rp2,3 miliar.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021. Total pendapatan sebesar Rp537 miliar, belanja Rp556 miliar sehingga terjadi defisit Rp18,8 miliar yang akan ditutupi dari sisa anggaran tahun sebelumnya.
Dokumen tersebut berisi penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021, mencakup program, kegiatan, dan rincian belanja yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD seperti pembentukan peraturan daerah, pembahasan kebijakan anggaran, dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan. Total anggaran untuk Sekretariat DPRD tahun 2021 adalah Rp18,
Dokumen tersebut berisi rincian anggaran belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021, mencakup program kepegawaian, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, serta penunjang urusan pemerintahan seperti perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
DPA BTL Tahun 2013 adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung yang dipergunakan untuk gaji dan tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar
Dokumen ini berisi rekapitulasi belanja langsung Inspektorat Kabupaten Banjar menurut program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2013. Terdapat beberapa program yang mendapat alokasi dana yaitu program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, peningkatan
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan bupati yang menjabarkan rincian anggaran belanja kecamatan Sitellu Tali Urang Julu tahun 2021 meliputi program, kegiatan, dan rekening dengan total anggaran Rp2,3 miliar.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021. Total pendapatan sebesar Rp537 miliar, belanja Rp556 miliar sehingga terjadi defisit Rp18,8 miliar yang akan ditutupi dari sisa anggaran tahun sebelumnya.
Dokumen tersebut berisi penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021, mencakup program, kegiatan, dan rincian belanja yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD seperti pembentukan peraturan daerah, pembahasan kebijakan anggaran, dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan. Total anggaran untuk Sekretariat DPRD tahun 2021 adalah Rp18,
Dokumen tersebut berisi rincian anggaran belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021, mencakup program kepegawaian, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, serta penunjang urusan pemerintahan seperti perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
Dokumen ini merupakan ringkasan perubahan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2021. Terjadi kenaikan pada pendapatan daerah sebesar Rp1,7 triliun yang berasal dari peningkatan retribusi daerah, hibah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja operasi dan modal meningkat Rp18,9 triliun dan Rp1,4 triliun. Penerimaan pembiayaan meningkat
Dokumen tersebut merupakan Lampiran II Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pakpak Bharat menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 untuk Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamat
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan bupati yang menjabarkan rincian anggaran belanja dan pembiayaan untuk kecamatan Kerajaan tahun 2021 meliputi program, kegiatan, dan sub kegiatan seperti penyediaan gaji ASN, pengadaan peralatan kantor, evaluasi kinerja, dan lainnya.
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan bupati Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2021 tentang penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2021."
Lampiran ini berisi penjabaran anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021, mencakup program-program dan kegiatan seperti pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta penunjang urusan pemerintahan. Total anggaran belanja dinas ini adalah Rp4,801,907,558.
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan bupati Pakpak Bharat yang menjabarkan rincian anggaran belanja kecamatan Pagindar untuk tahun 2021 berdasarkan urusan, organisasi, program, kegiatan, dan kode rekening."
Perda no 9 tahun 2019 ttg pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan ...DiskominfoPB
Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018. Laporan keuangan yang disampaikan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, dan catatan atas laporan keuangan. Rincian anggaran, realisasi, dan selisihnya untuk pendapatan, belanja, surplus/defisit, serta penerimaan dan pengeluaran pembi
Dokumen tersebut merupakan Lampiran II Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2021 yang menjabarkan rincian anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun 2021, mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, dan rincian belanja yang terkait dengan penanggulangan bencana."
Dokumen ini merupakan ringkasan perubahan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2021. Terjadi kenaikan pada pendapatan daerah sebesar Rp1,7 triliun yang berasal dari peningkatan retribusi daerah, hibah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja operasi dan modal meningkat Rp18,9 triliun dan Rp1,4 triliun. Penerimaan pembiayaan meningkat
Dokumen tersebut merupakan Lampiran II Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pakpak Bharat menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 untuk Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamat
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan bupati yang menjabarkan rincian anggaran belanja dan pembiayaan untuk kecamatan Kerajaan tahun 2021 meliputi program, kegiatan, dan sub kegiatan seperti penyediaan gaji ASN, pengadaan peralatan kantor, evaluasi kinerja, dan lainnya.
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan bupati Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2021 tentang penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2021."
Lampiran ini berisi penjabaran anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021, mencakup program-program dan kegiatan seperti pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta penunjang urusan pemerintahan. Total anggaran belanja dinas ini adalah Rp4,801,907,558.
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan bupati Pakpak Bharat yang menjabarkan rincian anggaran belanja kecamatan Pagindar untuk tahun 2021 berdasarkan urusan, organisasi, program, kegiatan, dan kode rekening."
Perda no 9 tahun 2019 ttg pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan ...DiskominfoPB
Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018. Laporan keuangan yang disampaikan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, dan catatan atas laporan keuangan. Rincian anggaran, realisasi, dan selisihnya untuk pendapatan, belanja, surplus/defisit, serta penerimaan dan pengeluaran pembi
Dokumen tersebut merupakan Lampiran II Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2021 yang menjabarkan rincian anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun 2021, mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, dan rincian belanja yang terkait dengan penanggulangan bencana."
Dokumen ini berisi ringkasan rencana pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya untuk tahun 2013 dengan total pendapatan Rp753,99 miliar, belanja Rp53,65 miliar, dan pembiayaan Rp31,26 miliar.
Dokumen ini merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2013 dengan total pendapatan sebesar Rp1,12 triliun, belanja tidak langsung Rp3,3 miliar, dan belanja langsung Rp86,2 triliun yang akan direncanakan pelaksanaannya per triwulan.
Dokumen ini merupakan rincian pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2013 yang mencakup belanja tidak langsung, belanja langsung, serta rencana pelaksanaan anggaran per triwulan. Total anggaran Dinas Pendidikan tahun 2013 adalah Rp109,3 miliar.
Dokumen ini merupakan rincian pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun anggaran 2013, mencakup belanja tidak langsung, belanja langsung, serta rencana pelaksanaan anggaran per triwulan.
Dokumen ini merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2012 yang mencakup pendapatan, belanja, dan rencana pelaksanaan anggaran per triwulan.
Dokumen ini merupakan rincian pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2014. Terdapat rincian belanja tidak langsung sebesar Rp1,9 triliun, belanja langsung Rp631 miliar, dan defisit Rp2,5 triliun. Rencana pelaksanaan anggaran dibagi per triwulan dengan alokasi terbesar pada triwulan pertama.
Dokumen ini merupakan rincian pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2014 dengan total anggaran Rp5,5 miliar yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp1,7 miliar dan belanja langsung Rp3,7 miliar yang akan direncanakan pelaksanaannya per triwulan.
Dokumen ini merupakan ringkasan pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2013 dengan kenaikan belanja sebesar Rp92,6 miliar terutama untuk belanja pegawai dan barang modal.
Dokumen ini merupakan ringkasan pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2012, yang mencakup penambahan anggaran belanja modal sebesar Rp45 miliar dan pengurangan belanja pegawai sebesar Rp98 miliar.
Dokumen ini merupakan rincian pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Salak tahun anggaran 2012, mencakup pendapatan, belanja tidak langsung, belanja langsung, serta rencana pelaksanaan per triwulan. Total anggaran pendapatan RSUD Salak tahun 2012 sebesar Rp126,8 miliar dan total belanja Rp10,7 triliun sehingga terjadi defisit Rp10,6 triliun.
Dokumen ini merupakan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Rumah Sakit Umum Daerah Salak tahun anggaran 2013. Dokumen ini memuat rincian pendapatan, belanja, dan rencana pelaksanaan anggaran per triwulan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.
Dokumen ini merupakan laporan pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2012, yang mencakup ringkasan perubahan anggaran belanja tidak langsung dan langsung, serta rencana pelaksanaan perubahan anggaran per triwulan.
Dokumen ini merupakan rincian pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2014 yang mencakup belanja tidak langsung sebesar Rp1,7 triliun, belanja langsung Rp2,1 triliun, dan total anggaran Rp3,8 triliun untuk pendanaan kegiatan rutin dan pengadaan barang/jasa.
Dokumen ini membahas tentang Indeks SPBE Kota Palangka Raya tahun 2021. Kota ini mendapat predikat "Kurang" pada tahun 2019 dengan skor 1,75. Pada tahun 2021 penilaian masih berlangsung. Faktor yang mempengaruhi penilaian antara lain belum adanya peta rencana dan arsitektur SPBE serta belum terpenuhinya domain manajemen. Layanan SPBE seperti aplikasi keuangan dan pengaduan masyarakat sudah ber
Buku ini memberikan gambaran singkat mengenai Kota Palangka Raya, mulai dari visi dan misi, lambang daerah, sejarah pembentukan kota dan pemerintahannya, serta potensi-potensi ekonomi dan pariwisata di Kota Palangka Raya.
Statistik Palangka Raya 2015 memberikan informasi mengenai geografi, iklim, pemerintahan, penduduk, sosial, ekonomi, dan statistik lainnya di Kota Palangka Raya. Buku ini berisi data tahun 2014 dan 2015 tentang luas wilayah, jumlah penduduk, organisasi pemerintahan, sektor pertanian, industri, perdagangan, dan lainnya.
1. Peraturan ini menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 yang meliputi evaluasi hasil RKPD sampai dengan triwulan II dan rancangan program serta kegiatan prioritas daerah.
2. RKPD Perubahan menjadi acuan penyusunan perubahan KUA dan PPAS Tahun 2013 serta pedoman operasional SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan tahun 2013.
3. RKPD dap
Dokumen tersebut memuat rencana strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Kota Palangka Raya untuk mewujudkan visi menjadi kota pendidikan, jasa, dan pariwisata yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Beberapa sasaran strategisnya adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mengembangkan kelembagaan kesejahteraan sosial, meningkatkan kerjasama daerah, serta meningkatkan kual
Dokumen tersebut membahas rencana program prioritas pembangunan daerah Kota Palangka Raya beserta indikasi kebutuhan pendanaannya untuk periode 2014-2018. Program prioritas tersebut antara lain peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat dengan sasaran meningkatkan jumlah peraturan daerah yang dihasilkan setiap tahunnya.
Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
Dokumen tersebut merupakan bagian dari rencana strategis, arah, dan kebijakan Kota Palangkaraya untuk mencapai visi dan misi ketiga yang berfokus pada pemerataan sarana dan prasarana publik berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Dokumen tersebut menjelaskan berbagai sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator kinerja, dan program yang akan dijalankan oleh berbagai SK
Renstra Badan Komunikasi, Informatika, Perpustakaan dan Arsip Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
Dokumen tersebut membahas strategi dan kebijakan Kota Palangkaraya dalam mewujudkan visi dan misi pembangunannya. Terdapat tabel yang menunjukkan sasaran, strategi, arah, dan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan, kearsipan, dan perpustakaan. Dokumen ini juga menetapkan indikator kinerja untuk mengukur pencapaian program prioritas di bidang tersebut.
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
BAB VI dan VII membahas strategi dan kebijakan Kota Palangkaraya untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya, harmonis dan damai melalui peningkatan keamanan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kemitraan. BAB VIII menjelaskan program prioritas untuk mencapai tujuan tersebut beserta indikator dan anggarannya. BAB IX menetapkan indikator kinerja untuk mengukur capaian program.
Dokumen tersebut membahas strategi dan kebijakan pemerintahan Kota Palangkaraya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Beberapa program prioritas yang disebutkan adalah program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, peningkatan pengawasan internal, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur. Dokumen ini juga menetapkan indikator kinerja untuk mengukur pencapaian program tersebut
Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
Dokumen tersebut membahas strategi dan kebijakan pembangunan Kota Palangkaraya di beberapa bidang, termasuk pariwisata, ekonomi, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, dan sosial budaya. Beberapa tujuan strategis yang disebutkan adalah meningkatkan daya saing UKM dan koperasi, memperluas sarana prasarana untuk mendukung perekonomian, serta melestarikan lingkungan alam dan budaya daerah.
2. PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA - SKPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PALANGKA RAYA
TAHUN ANGGARAN 2012
3. PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2012
1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KODE
Nama Formulir
DPA - SKPD
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat
Daerah
DPA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan
Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
4. Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA-SKPD
PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintah : 1.06.
Organisasi
-PERENCANAAN PEMBANGUNAN
: 1.06.01. -BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
8.784.322.711,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.493.363.000,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
3.493.363.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.290.959.711,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3.
Belanja Modal
414.685.400,00
4.714.774.311,00
161.500.000,00
JUMLAH BELANJA
8.784.322.711,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(8.784.322.711,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
1
1.
2.1
2.2
Uraian
2
Pendapatan
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
873.340.750,00
873.340.750,00
873.340.750,00
873.340.750,00
3.493.363.000,00
1.216.288.911,00
929.968.100,00
2.701.625.150,00
443.077.550,00
5.290.959.711,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
-
-
-
-
-
3.1
Pengeluaran Pembiayaan
-
-
-
-
-
Palangka Raya, 28 Desember 2012
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH
Ir. SANIJAN, CES
NIP. 19590101 198903 1 014
5. PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA - SKPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PALANGKA RAYA
TAHUN ANGGARAN 2012
6. PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2012
1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KODE
Nama Formulir
DPA - SKPD
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat
Daerah
DPA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan
Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
7. Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintah : 1.06.
Organisasi
Formulir
-PERENCANAAN PEMBANGUNAN
: 1.06.01. -BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
8.784.322.711,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.493.363.000,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
3.493.363.000,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
2.897.683.000,00
5.1.1.01.001.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.044.842.735,00
5.1.1.01.002.
Tunjangan Keluarga
347.320.285,00
5.1.1.01.003.
Tunjangan Jabatan 1)
235.365.000,00
5.1.1.01.005.
Tunjangan Fungsional Umum
83.785.000,00
5.1.1.01.006.
Tunjangan Beras 1)
98.917.200,00
5.1.1.01.007.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
77.276.128,00
5.1.1.01.008.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.017.
Uang Duka Wafat/Tewas 1)
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
595.680.000,00
5.1.1.02.006.
Tunjangan Kinerja
366.000.000,00
5.1.1.02.009.
Tunjangan Uang Lauk Pauk
229.680.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
414.685.400,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
311.585.400,00
5.2.1.01.004.
Uang Akomodasi dan Transport
10.000.000,00
5.2.1.01.005.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.1.01.006.
Honorarium Pengelola Uang dan Barang
31.800.000,00
5.2.1.01.007.
Insentif Khusus
91.785.400,00
5.2.1.01.010.
Honorarium Tim Penyusun Jurnal/ Buletin
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.001.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
33.100.000,00
5.2.1.02.002.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
36.000.000,00
5.2.1.02.003.
Uang saku
20.000.000,00
5.2.1.02.004.
Uang Akomodasi dan Transportasi
14.000.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
246.622.400,00
5.2.2.01.001.
Belanja alat tulis kantor
203.816.400,00
5.2.2.01.003.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
9.844.000,00
5.2.2.01.004.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.810.000,00
5.2.2.01.005.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
7.700.000,00
5.2.2.01.009.
Belanja Dokumentasi
4.250.000,00
5.2.2.01.010.
Belanja Bahan Dekorasi
9.362.000,00
5.2.2.01.012.
Belanja Kelengkapan Komputer
5.840.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
11.000.000,00
5.2.2.02.001.
Belanja bahan baku bangunan
11.000.000,00
176.652,00
10.000.000,00
5.290.959.711,00
174.250.000,00
3.750.000,00
103.100.000,00
4.714.774.311,00
8. Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.937.700.000,00
5.2.2.03.001.
Belanja telepon
14.200.000,00
5.2.2.03.003.
Belanja listrik
47.000.000,00
5.2.2.03.005.
Belanja surat kabar/majalah/buku peraturan
18.000.000,00
5.2.2.03.006.
Belanja kawat/faksimili/internet
24.504.000,00
5.2.2.03.009.
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5.2.2.03.012.
Belanja Jasa Service AC Split
10.000.000,00
5.2.2.03.016.
Belanja Jasa Service Software/Komputer
16.000.000,00
5.2.2.03.019.
Belanja Jasa Tukang Kayu/Bangunan
5.2.2.03.021.
Belanja Jasa Pengisian Acara Penyiaran Melalui Media Cetak
5.2.2.03.023.
Belanja Jasa Pihak Ketiga
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
8.500.000,00
5.2.2.04.002.
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
3.000.000,00
5.2.2.04.003.
Belanja Cek Up Kesehatan
5.500.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
57.420.000,00
5.2.2.05.002.
Belanja Penggantian Suku Cadang
15.000.000,00
5.2.2.05.003.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
38.920.000,00
5.2.2.05.005.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
575.452.250,00
5.2.2.06.001.
Belanja cetak
268.722.250,00
5.2.2.06.002.
Belanja Penggandaan
306.730.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
122.200.000,00
5.2.2.07.0
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
14.000.000,00
5.2.2.07.003.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
108.200.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
219.528.000,00
5.2.2.11.002.
Belanja makanan dan minuman rapat
152.428.000,00
5.2.2.11.003.
Belanja makanan dan minuman tamu
1.800.000,00
5.2.2.11.004.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.001.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.002.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS
155.000.000,00
5.2.2.17.001.
Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
155.000.000,00
5.2.2.19.
Belanja Pemulangan Pegawai
15.000.000,00
5.2.2.19.005.
Belanja Penghargaan Atas Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
15.000.000,00
5.2.3.
Belanja Modal
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
9.000.000,00
5.2.3.10.012.
Belanja Modal Pengadaan Mebeleur
9.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
8.000.000,00
5.2.3.11.002.
Belanja modal Pengadaan almari
8.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.002.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
15.000.000,00
5.2.3.12.003.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
81.500.000,00
5.2.3.12.004.
Belanja modal Pengadaan printer
14.000.000,00
5.2.3.12.008.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
5.2.3.12.009.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
500.000,00
4.000.000,00
20.000.000,00
1.783.496.000,00
3.500.000,00
65.300.000,00
1.366.351.661,00
220.990.868,00
1.145.360.793,00
161.500.000,00
128.500.000,00
900.000,00
17.100.000,00
2.000.000,00
9. Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.15.006.
Belanja Modal Pengadaan Bendera dan Umbul-umbul
2.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
10.000.000,00
5.2.3.16.003.
Belanja modal Pengadaan proyektor
10.000.000,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
4.000.000,00
5.2.3.17.002.
Belanja modal Pengadaan faximili
4.000.000,00
JUMLAH BELANJA
8.784.322.711,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(8.784.322.711,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
1
1.
2.1
2.2
3.1
3.1
Uraian
2
Pendapatan
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
873.340.750,00
873.340.750,00
873.340.750,00
873.340.750,00
3.493.363.000,00
1.216.288.911,00
929.968.100,00
2.701.625.150,00
443.077.550,00
5.290.959.711,00
Penerimaan Pembiayaan
-
-
-
-
-
Pengeluaran Pembiayaan
-
-
-
-
-
Palangka Raya, 28 Desember 2012
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH
Ir. SANIJAN, CES
NIP. 19590101 198903 1 014