More Related Content Similar to แก้ไข2 สถิติปี2556
Similar to แก้ไข2 สถิติปี2556 (20) แก้ไข2 สถิติปี25562. 1
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลมหาสารคาม
ประวัติโรงพยาบาลมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2490 โรงพยาบาลมหาสารคามเริ่มก่อสร้างบนเนื้อที่ 12 ไร่เศษ ตั้งอยู่เลขที่ 168 ถนนผดุงวิถี
ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับโอนที่ดินจากสถานีสุขศาลา เทศบาลเมืองมหาสารคาม
พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา โรงพยาบาลมหาสารคามมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีผู้อํานวยการโรงพยาบาลอีก
หลายท่านที่ทมเททั้งแรงกายและแรงใจ เพือพัฒนาโรงพยาบาลมหาสารคามเป็นโรงพยาบาลขนาด 472 เตียง ใน
ุ่
่
เนื้อที่ 30 ไร่เศษ ตั้งอยู่ท่ี 168 ถนนผดุงวิถี ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร 043-711029,
711463, 740993-6 โทรสาร 043-711433 และได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในวันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2548 จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
รายนามผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาสารคามตั้งแต่เริ่มเปิดดําเนินการจนถึงปัจจุบัน
นายแพทย์บรรลุ
นายแพทย์วุฒิ
นายแพทย์วิสิษฐ์
นายแพทย์สุพฒก์
ั
แพทย์หญิงชูศรี
นายแพทย์สมศักดิ์
นายแพทย์มงคล
นายแพทย์สุวัฒน์
นายแพทย์ชาย
นายแพทย์วิชิต
นายแพทย์วีระพันธ์
แพทย์หญิงเสาวลักษณ์
นายแพทย์สุนทร
ศิริพานิช
โพธิสุนทร
สุวรรณิก
ตระกูลดิษฐ์
โพธิสุนทร
ธันวารชร
เชฏฐากุล
เลิศสุขประเสริฐ
ธีระสูต
ว่องสัธนพงษ์
สุพรรณไชยมาตย์
นาคะพงษ์
ยนต์ตระกูล
พ.ศ. 2494-2496
พ.ศ. 2496-2498
พ.ศ. 2498-2500
พ.ศ. 2500-2518
พ.ศ. 2518-2532
พ.ศ. 2532-2536
พ.ศ. 2536-2537
พ.ศ. 2537-2542
พ.ศ. 2542-2545
พ.ศ. 2545-2547
พ.ศ. 2547-2550
พ.ศ. 2550-2552
พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน
3. 2
วิสัยทัศน์
“โรงพยาบาลมหาสารคามให้บริการด้านสุขภาพ มุ่งสู่มาตรฐานระดับชาติ”
ปรัชญา
“คุณภาพมาตรฐาน บริการดุจญาติมิตร”
เป้าประสงค์
1. จัดบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ
2. เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ชั้นคลินิกที่ได้มาตรฐาน
3. ประชาชนมีทักษะในการจัดการสุขภาพให้ปลอดภัยจากภาวะคุกคามด้านสุขภาพ
4. บุคลากรมีคณภาพชีวิตที่สมดุล
ุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เพื่อยกระดับการบริการทางการแพทย์และพัฒนาคุณภาพให้ได้รับรองมาตรฐาน HA
2. เพื่อพัฒนาวิชาการด้านการแพทย์ให้เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ชั้นคลินิก
3. เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรคจากภาวะคุกคามด้านสุขภาพ
4. เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
ค่านิยมหลัก : Core Value
ค่านิยมร่วม : Share Value
สมรรถนะหลัก : Core Competency
“มุ่งงาน เชี่ยวชาญ บริการดี
มีภาวะผู้นํา เป็นทีม เป็นธรรม
น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
1. ให้บริการสุขภาพด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูอย่างเป็นองค์รวม ด้วยจิตใจความเป็นมนุษย์
และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องในทุกสาขาและการวิจัย เพื่อคงไว้ซึ่งบริการที่มคุณภาพ
ี
บุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยทางการแพทย์
5. พัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ทครบวงจรและพัฒนาการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้สุขภาพชุมชนที่
ี่
สามารถจัดการด้านสุขภาพได้อย่างดีเลิศ
4. 3
ส่วนที่ 2 ข้อมูลบุคลากร
1. ข้อมูลบุคลากร
ตารางที่ 1 อัตรากําลังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ระดับ 1 – 9
ปีงบประมาณ
ประเภท
2552
2553
2554
2555
ข้าราชการ
565
568
569
565
ลูกจ้างประจํา
168
150
148
142
ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
377
415
491
530
ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
82
92
99
101
พนักงานราชการ
11
11
16
18
รวม
1,203
1,236
1,323
1,356
2556
569
136
624
96
24
1,449
ที่มา : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
ตารางที่ 2 อัตรากําลังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคาม จําแนกประเภทข้าราชการ ตาม จ.18
ประเภท
แพทย์
- แพทย์ใช้ทุน
ทันตแพทย์
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ
รวม
ตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
จํานวน (คน)
ปฏิบัติงานจริงจํานวน (คน)
68
14
30
358
63
22
14
31
358
470
488
ที่มา : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
5. 4
ตารางที่ 3 จําแนกแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ ในโรงพยาบาลมหาสารคาม
แพทย์เฉพาะทาง
จํานวน
แพทย์เฉพาะทาง
(คน)
อายุรกรรมทั่วไป
8
ศัลยกรรมระบบประสาท
อายุรกรรมโรคไต
1
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
อายุรกรรมระบบประสาท
1
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
กุมารเวชกรรม
8
สูต-นรีเวชกรรม
ิ
รังสีแพทย์
3
จักษุแพทย์
เวชกรรมฟื้นฟู
1
หู คอ จมูก
เวชปฏิบัติทั่วไป
3
วิสัญญีแพทย์
ศัลยกรรมทั่วไป
7
จิตเวช
พยาธิวิทยากายวิภาค
เวชศาสตร์ครอบครัว
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
รวม
ที่มา : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
จํานวน
(คน)
1
2
7
7
3
3
5
1
1
1
1
63
6. 5
ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงิน
3. ข้อมูลทางการเงิน
ตาราง 4 สถานะเงินบํารุงปีงบประมาณ 2553- 2556
ปีงบประมาณ (บาท)
รายการ
2553
2554
2555
2556*
297,687,450.50
386,048,965.14
390,579,831.43
377,100,657.87
1,626,741.00
1,584,617.00
1,441,706.00
1,105,460.00
88,607,959.89
81,045,198.65
103,767,683.15
95,005,706.92
161,959,161.91
171,983,341.87
219,819,556.02
164,774,653.95
31,568,391.96
35,330,487.27
42,525,539.45
52,273,013.33
1,109,764,080.30
1,023,608,712.67
1,064,425,626.25
371,007,712.96
1,077,274,903.05
911,984,684.35
1,035,937,632.38
ค่าใช้จ่าย
ที่มา : ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลมหาสารคาม ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2556
หมายเหตุ : ปี 2556 ข้อมูลตังแต่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 มกราคม 2556
้
327,731,855.43
เงินสด/เงินฝาก
ธนาคาร/เงินฝากคลัง
ลูกหนี้เงินยืม
ลูกหนี้ค่ารักษา
พยาบาลและอื่น ๆ
สุทธิ
หนี้สิน
วัสดุคงคลัง
รายได้
ตาราง 5 ประมาณการรายรับและรับจริง ปี 2556
ลําดับที่
หมวด
1
เงินงบประมาณ
2
เงินบํารุง
- UC
- อื่นๆ
ประมาณการ (บาท)
รับจริง (บาท)
ร้อยละ
419,271,300.00
772,500,000.00
425,300,000.00
347,200,000.00
98,421,239.78
279,732,965.04
167,310,605.85
112,422,359.19
23.47
36.20
39.34
32.38
1,191,771,300.00
378,154,204.82
31.73
ที่มา : ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลมหาสารคาม ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2556
หมายเหตุ : ปี 2556 ข้อมูลตังแต่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 มกราคม 2556
้
รวม
7. 6
ตาราง 6 แผนประมาณการรายรับและรายรับจริง ปี 2556 ประจําเดือน ตุลาคม 2555 – มกราคม 2556
ลําดับที่
รายการ
1
2
3
4
5
เงินเดือน
ค่าจ้างประจํา
ค่าเช่าบ้าน
เงินประจําตําแหน่ง
ค่าตอบแทน เงินเดือนเต็มขั้น
6
เงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินเดือน
ค่าจ้างไม่ถึง 12,000 บาท
เงินเดือนพนักงานราชการ
เงิน พตส.
กบข.
กสจ.
ค่าเล่าเรียนบุตร
ค่ารักษาพยาบาล
ประกันสังคม สมทบ
งบลงทุน ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
ค่าเหมาจ่ายรายหัว UC
- กองทุนผู้ป่วยนอก
-กองทุนผู้ป่วยใน
-กองทุนส่งเสริมสุขภาพ
-กองทุนโรคไต ฟื้นฟูคนพิการ
งบบริการทันตกรรม แพทย์
แผนไทย
ประมาณการ (บาท)
รับจริง
(บาท)
ร้อยละ
17
62,488,446.50
9,714,690.00
76,000.00
7,851,989.78
3,560.00
31.20
32.93
33.33
31.41
1.78
800,000
175,680.00
21.96
5,000,000
17,500,000
9,650,000
885,000
2,600,000
1,300,000
250,000
145,858,300
1,426,036.97
5,430,500.00
3,067,595.33
262,525.20
857,293.00
765,056.00
57,466.00
5,907,000.00
28.52
31.03
31.79
29.66
32.97
58.85
22.99
4.05
47,000,000
220,000,000
15,000,000
20,000,000
26,144,484.13
104,961,681.84
7,768,549.94
6,133,460.00
55.63
47.71
51.79
30.67
- กองทุนโรคเอดส์
-กองทุน central Reimburse
7
8
9
10
11
12
13
14
15
200,000,000
29,500,000
228,000
25,000,000
200,000
7,000,000
45,000,000
5,339,530.00
4,155,320.00
76.28
9.23
-ผลงาน
-คัดกรอง
รับโอนสนับสนุนโครงการ
10,000,000
6,500,000
1,295,562.38
1,967,065.00
12.96
30.26
8. 7
ลําดับที่
รายการ
18.
สวัสดิการข้าราชการ สวัสดิการ
รัฐวิสาหกิจ
กองทุนประกันสังคม
กองทุนผู้ประสบภัยจากรถ
ค่าธรรมเนียมผู้ป่วยจ่ายเอง
เงินบริจาค
รายรับอื่นๆ
รับจริง
ประมาณการ (บาท)
(บาท)
56,503,724.30
24.57
40,000,000
23,487,543.52
9,200,000
7,517,498.50
60,000,000
21,309,964.00
2,000,000
1,009,700.00
8,300,000
3,803,303.87
1,191,771,300
378,154,204.82
รวมประมาณการรายรับ
ที่มา : ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลมหาสารคาม ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2556
หมายเหตุ : ปี 2556 ข้อมูลตังแต่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 มกราคม 2556
้
58.72
81.71
35.52
50.49
45.82
31.73
19
20
21
22
23
230,000,000
ร้อยละ
ตาราง 7 ประมาณการรายจ่าย และรายจ่ายจริง ปี 2556 จําแนกตามหมวด
ลําดับที่
รายการ
ประมาณการ (บาท)
จ่ายจริง (บาท)
ร้อยละ
1
งบบุคลากร
500,821,680
152,316,100.25
30.40
2
งบดําเนินการ
474,274,000
137,570,037.48
29.00
3
งบลงทุน
335,316,916
18,707,621.98
5.58
1,310,412,596
308,593,759.71
ที่มา : ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลมหาสารคาม ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2556
หมายเหตุ : ปี 2556 ข้อมูลตังแต่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 มกราคม 2556
้
รวม
64.98
9. 8
ตาราง 8 แผนรายจ่าย และรายจ่ายจริง ปี 2556 ช่วงเดือนตุลาคม 2555 -มกราคม 2556 หมวดงบบุคลากร
ลําดับที่
รายการ
1
เงินเดือน
2
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
3
พนักงานราชการ
4
ประมาณการ (บาท)
จ่ายจริง (บาท)
ร้อยละ
200,000,000
62,488,446.50
31.24
29,500,000
9,714,690.00
32.93
5,000,000
1,426,036.97
28.52
เงินประจําตําแหน่ง
25,000,000
7,851,989.78
31.41
5
เงินค่าตอบแทนเงิน
งบประมาณ
1,556,000
179,240.00
11.51
6
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
73,500,000
25,279,881.00
34.39
7
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน
9,565,680
2,669,967.00
27.91
8
ค่าตอบแทน พตส
(งบดําเนินการ)
19,400,000
5,474,164.00
28.22
9
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลา(OT)
99,480,000
27,909,030.00
28.05
10
ค่าตอบแทนอื่นๆ ทุกหมวด
38,820,000
9,322,655.00
24.02
11
ค่าเช่าบ้าน (งบดําเนินการ)
501,821,680
152,316,100.25
30.35
รวม
ที่มา : ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลมหาสารคาม ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2556
หมายเหตุ : ปี 2556 ข้อมูลตังแต่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 มกราคม 2556
้
ตาราง 9 แผนรายจ่าย และรายจ่ายจริง ปี 2555 ช่วงเดือนตุลาคม 2555 – มกราคม 2556 หมวด
งบดําเนินการ
ลําดับที่
รายการ
ประมาณการ (บาท)
จ่ายจริง (บาท)
ร้อยละ
1
ค่าใช้สอย (M1)
80,571,000
13,171,866.04
16.35
2
ค่าสาธารณูปโภค (M2)
28,728,000
8,577,395.70
29.86
3
ค่าวัสดุ (M3)
115,475,000
36,900,458.83
31.96
4
ค่าวัสดุยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา (M4)
231,200,000
48,920,316.91
34.10
5
การสนับสนุนเครือข่าย
18,300,000
12,454,195.00
68.06
รวมงบดําเนินการ
474,274,000
120,024,232.48
25.31
10. 9
ตาราง 10 แผนรายจ่าย และรายจ่ายจริง ปี 2556 ช่วงเดือนมกราคม 2556 หมวดงบลงทุน
ลําดับที่
รายการ
ประมาณการ (บาท)
จ่ายจริง (บาท)
ร้อยละ
-
-
-
สิ่งก่อสร้างใหม่
173,143,650
6,256,051.98
3.61
3
ครุภัณฑ์การแพทย์
150,230,906
9,090,801.00
6.05
4
ครุภัณฑ์ไม่ใช่การแพทย์
8,680,910
2,913,189.00
33.56
5
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3,261,450
447,580.00
13.72
1
ที่ดิน
2
รวม
335,316,916
18,707,621.98
5.58
ที่มา : ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลมหาสารคาม ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2556
หมายเหตุ : ปี 2556 ข้อมูลตังแต่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 มกราคม 2556
้
ตาราง 11 ดัชนีทางการเงิน ปี 2553 – 2556
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ดัชนีทางการเงิน
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
2.82
2.69
2.44
(Current ratio) (ค่ามาตรฐาน = 1.50)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว
2.63
2.52
1.8
(Quick ratio) (ค่ามาตรฐาน =1.00)
อัตราส่วนเงินสด(Cash ratio)
1.84
2.08
1.77
(ค่ามาตรฐาน = 0.80)
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่า
97
53
64
รักษาNON UC (ค่ามาตรฐาน=90 วัน)
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชําระหนี้การค้า
62
64
69
(ค่ามาตรฐาน = 90 วัน)
อัตรากําไรสุทธิ รวมค่าเสื่อมฯ (ร้อยละ)
2.93
10.11
2.33
ต้นทุนดําเนินการต่อหน่วยการรักษา
10,497.10
7,044.00
8,886.00
รายได้ต่อค่าใช้จ่าย (I/E)
1.03
1.12
1.05
ทุนสํารองสุทธิ (Net Working Capital)
296.58
333.12
317.6
หน่วย : ล้านบาท
ที่มา : ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลมหาสารคาม ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
หมายเหตุ : ปี ๒๕๕๖ ข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
ปี 2556
3.17
2.62
1.98
88
70
9.9
7887
1.13
353.3
11. 10
ส่วนที่ 4 สถิติและข้อมูลกิจกรรมการบริการ
ตารางที่ 1 จํานวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกทั้งหมด ปีงบประมาณ 2550-2555
ปีงบประมาณ
จํานวน (คน)
จํานวน (ครั้ง)
เฉลี่ย (ครั้ง/คน)
อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยนอก*
2550
116,200
383,457
3.30
2.91
2551
123,379
422,446
3.42
10.17
2552
131,027
452,142
3.45
7.03
2553
133,447
467,582
3.50
3.41
2554
137,536
488,872
3.55
4.55
2555
140,041
506,608
3.62
3.63
หมายเหตุ
1. อัตราการเพิ่มขึ้นของผูปวยนอก*
้ ่
หมายถึง
12. 11
ตารางที่ 2 จํานวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาสารคาม จําแนกตามแผนกปีงบประมาณ
2553-2555
ปีงบประมาณ 2553
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2555
1
แผนก
จํานวน จํานวน เฉลี่ย จํานวน จํานวน เฉลี่ย จํานวน จํานวน เฉลี่ย
(คน)
(ครั้ง)
(คน)
(ครั้ง)
(คน)
(ครั้ง)
อายุรกรรม
97,289 194,84 534 87,580 205,234 562 95,570 217,38 596
8
6
ศัลยกรรมทั่วไป 32,445 59,919 164 31,653 61,552 169 34,474 61,625 169
ศัลยกรรมกระดูก
28,349
48,936
134
26,449
51,338
141
26,557
50,610
139
กุมารเวชกรรม
20,313
34,649
95
23,571
36,711
101
22,404
31,735
87
สูต-นรีเวชกรรม
ิ
17,917
29,664
81
18,236
30,422
83
20,545
30,982
85
จักษุ
13,809
25,418
70
13,804
26,148
72
13,026
26,621
73
โสต ศอ นาสิก
7,363
11,876
33
6,847
12,284
34
7,083
12,983
36
ทันตกรรม
16,371
27,528
75
15,226
27,853
76
17,383
28,921
79
จิตเวช
1,815
5,993
16
1,582
6,086
17
2,325
9,186
25
งานบริการอืนๆ
่
14,970
28,750
79
12,879
31,244
86
16,662
36,559
100
รวมผู้ป่วยนอก
1,932
2,004
ทั้งหมด*
250,643 467,582
237,827 488,872
256,029 506,608
รวมผู้ป่วยนอก
1,281
1,339
ทั้งหมด**
หมายเหตุ
1. ที่มา: รหัสแผนกมาตรฐาน ปี 2555 ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
2. ผู้มารับบริการเฉลี่ย หมายถึง
3. รวมผู้ป่วยนอกทั้งหมด * หมายถึง
- ปีงบประมาณ 2553 มีวันทําการ 243 วัน
- ปีงบประมาณ 2554 มีวันทําการ 244 วัน
- ปีงบประมาณ 2555 มีวันทําการ 244 วัน
4. รวมผู้ป่วยนอกทั้งหมด ** หมายถึง
2,076
1,388
13. 12
ตารางที่ 3 จํานวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาสารคาม จําแนกตามสิทธิ์
ปีงบประมาณ 2553-2555
ปีงบประมาณ 2553
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2555
ประเภทสิทธิ์ จํานวน
(คน)
จํานวน
(ครั้ง)
ข้าราชการ/
25,891 127,655
รัฐวิสาหกิจ
ประกันสังคม 9,387 31,234
UC บัตรทอง
38,572 127,127
ไม่มี ท
UC บัตรทอง
37,399 125,966
มี ท
รวม UC*
75,971 253,093
แรงงานต่าง
ด้าวที่ขึ้น
33
116
ทะเบียน
อื่นๆ (ต่าง
ด้าวไม่ขึ้น
ทะเบียน,
22,165 55,484
สิทธิ์ไม่
ชัดเจน,ไม่ใช้
สิทธิ์)
รวมผู้มารับ
133,447 467,582
บริการ
เฉลี่ย
(ครั้ง/คน)**
จํานวน
(คน)
จํานวน
(ครั้ง)
4.93
25,120
3.33
เฉลี่ย
เฉลี่ย
(ครั้ง/คน)**
จํานวน
(คน)
จํานวน
(ครั้ง)
(ครั้ง/คน)**
123,311
4.91
24,738
124,432
5.03
8,922
31,538
3.53
9,313
33,185
3.56
3.30
38,990
138,425
3.55
41,360
144,252
3.49
3.37
35,543
130,106
3.66
37,475
139,978
3.74
3.33
74,533
268,531
3.60
78,835
284,230
3.61
3.52
42
149
3.55
52
175
3.37
2.50
46,218
65,343
1.41
37,527
64,586
1.72
3.50
154,835 488,872
3.16
150,465 506,608
3.37
หมายเหตุ
1. รวม UC* หมายถึง UC บัตรทองไม่มี ท + UC บัตรทองมี ท
2. เฉลี่ย (ครั้ง/คน)** หมายถึง
14. 13
ตารางที่ 4 10 อันดับกลุ่มโรค ผู้ป่วยนอกที่พบบ่อย (ตามรายงาน 504) ปีงบประมาณ 2553-2555
สาเหตุการปวย (กลุมโรค)
1. โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการ และเมตะบอลิ
ซึม
2. โรคระบบไหลเวียนเลือด
3. โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก
4. โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงราง และเนื้อยึดเสริม
5. โรคระบบหายใจ
6. โรคระบบสืบพันธุรวมปสสาวะ
7. โรคติดเชื้อและปรสิต
8. อาการ, อาการแสดงและสิงผิดปกติที่พบไดจาก
่
การตรวจทางคลีนิก และทางหองปฏิบติการ
ั
9. โรคตารวมสวนประกอบของตา
10.โรคระบบประสาท
2553
รอยละ
ปงบประมาณ
2554 รอยละ
69,622
54,749
59,751
51,991
56,249
40,160
28,111
14.89
11.71
12.78
11.12
12.03
8.59
6.01
80,877
68,352
64,581
54,247
55,738
47,352
29,053
16.54
13.98
13.21
11.10
11.40
9.69
5.94
92,097
75,035
59,169
58,171
57,288
47,012
29,180
18.18
14.81
11.68
11.48
11.31
9.28
5.76
30,015
6.42
31,245
6.39
29,152
5.75
15,402
15,296
3.29
3.27
18,655
17,398
3.82
3.56
19,208
18,357
3.79
3.62
หมายเหตุ
1 .ร้อยละ =
จํานวนผู้ป่วยนอกที่ป่วยด้วยโรคนั้น (ครั้ง) X 100
จํานวนผู้ป่วยนอกผุ้มารับบริการทั้งหมดของปีนั้น (ครั้ง)
- ปีงบประมาณ 2553 มีจํานวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการทั้งหมด 467,582 ครั้ง
- ปีงบประมาณ 2554 มีจํานวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการทั้งหมด 488,872 ครั้ง
- ปีงบประมาณ 2555 มีจํานวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการทั้งหมด 506,608 ครั้ง
2555
รอยละ
15. 14
ตารางที่ 5 10 อันดับโรคผู้ปวยนอกที่พบบ่อย (ตามรหัสโรค 3 ตําแหน่ง) ปีงบประมาณ 2553-2555
่
ปีงบประมาณ
ลําดับ
โรค
โรคที่เกี่ยวกับลม
2553
2554
2555
จํานวน
ร้อยละ*
จํานวน
ร้อยละ*
จํานวน
ร้อยละ*
1
I10
Essential (primary)
hypertension
33,320
7.13
36,144
7.39
39,630
7.82
2
E11
Non-insulin-dependent
diabetes mellitus
27,754
5.94
31,677
6.48
37,311
7.36
3
Disorders of lipoprotein
E78 metabolism and other
lipidaemias
28,250
6.04
31,453
6.43
34,765
6.86
4
N18 Chronic renal failure
13,969
2.99
16,720
3.42
18,320
3.62
5
K30 Dyspepsia
15,379
3.29
15,315
3.13
15,133
2.99
6
M62
5,922
1.27
6,797
1.39
13,819
2.73
7
U57 โรคที่เกี่ยวกับลม
-
0.00
-
0.00
11,410
2.25
8
Other soft tissue
M79 disorders, not
elsewhere classified
19,596
4.19
16,988
3.47
10,985
2.17
9
J02 Acute pharyngitis
14,511
3.10
9,715
1.99
8,846
1.75
10
K02 Dental caries
7,945
1.70
8,183
1.67
8,312
1.64
Other disorders of
muscle
หมายเหตุ
1. ร้อยละ =
- ปีงบประมาณ 2553 มีจํานวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการทั้งหมด 467,582 ครั้ง
- ปีงบประมาณ 2553 มีจํานวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการทั้งหมด 467,582 ครั้ง
- ปีงบประมาณ 2555 มีจํานวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการทั้งหมด 506,608 ครั้ง
16. 15
ตาราง 6 การให้บริการผู้ป่วยนอก เครือข่ายสถานบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม
ปี 2553
รายการ
ในเขต
ในเขต เทศบาล
ผู้ป่วยนอก
อ. นอกเขต
โรงพยาบาล เมือง เทศบาล
มหาสารคาม
นอกเขต อ.เมือง
รวม
สอ.17 แห่ง
เครือข่าย
PCU ในเขตเมือง
โรงพยาบาล
(4แห่ง)
มหาสารคาม
รวม
รวม
ปี 2554
จํานวน
เฉลี่ย /
(ราย)
วัน
62,587
258
98,970
เฉลี่ย /
วัน
271
147,992
405
96,119
220,620
604
467,582
246,482
45,775
292,257
759,839
จํานวน(ราย)
ปี 2555
ปี 2556
จํานวน
เฉลี่ย /
(ราย)
วัน*
32,764
266
104,319
เฉลี่ย /
วัน
286
396
177,667
487
55,553
452
150,616
620
224,574
615
73,768
600
1,281
675
125
309,322
148,880
22,679
1,273
613
93
506,560
248,547
24,666
1,388
681
68
162,085
58,468
9,271
1,318
475
75
801
2,082
171,559
480,881
706
1,979
273,213
779,773
749
2,136
67,739
229,824
551
1,868
จํานวน(ราย)
ที่มา : ศูนย์ข้อมูล โรงพยาบาลมหาสารคาม ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2556
่
หมายเหตุ : ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคามเฉลียต่อวัน = จํานวนผู้ป่วย (ราย)/ 365
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคามเฉลียต่อวัน ปี 2556* = จํานวนผู้ป่วยนอก (ราย)/123
่
17. 16
ตารางที่ 7 จํานวนผู้มารับบริการผู้ป่วยในทั้งหมด ปีงบประมาณ 2550-2555
2550
จํานวน
(คน)
30,357
จํานวน
(ครั้ง)
36,548
2551
33,803
2552
1.20
อัตราเพิ่มขึ้น
ของผู้ป่วยใน*
9.52
40,470
1.20
10.73
36,381
43,228
1.19
6.81
2553
37,817
45,748
1.21
5.83
2554
37,264
45,414
1.24
-0.73
2555
หมายเหตุ
39,518
47,258
1.20
4.06
ปีงบประมาณ
เฉลี่ย (ครั้ง/คน)
1. อัตราเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยใน หมายถึง
ตารางที่ 8 ผูมารับบริการผูป่วยใน โรงพยาบาลมหาสารคาม จําแนกตามแผนก ปีงบประมาณ 2553– 2555
้
้
ปีงบประมาณ 2553
แผนก
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2555
จํานวน
จําหน่าย
วันนอน
วันนอน
เฉลี่ย*
จํานวน
จําหน่าย
วันนอน
วันนอน
เฉลี่ย*
จํานวน
จําหน่าย
วันนอน
วันนอน
เฉลี่ย*
อายุรกรรม
13,205
53,745
4.07
13,360
55,024
4.12
13,565
54,953
4.04
ศัลยกรรมทั่วไป
11,951
49,313
4.13
11,763
51,042
4.34
12,400
54,374
4.38
ศัลยกรรมกระดูก
4,654
15,097
3.24
4,601
17,296
3.76
4,397
17,816
4.05
กุมารเวชกรรม
7,729
28,209
3.65
7,291
26,186
3.59
8,118
30,054
3.70
สูติ-นรีเวชกรรม
5,896
17,689
3.00
6,159
17,897
2.91
6,382
18,803
2.95
ทันตกรรม
129
410
3.18
3
13
4.33
31
91
3.14
จักษุ
1,897
4,925
2.60
1,927
6,332
3.29
2,055
6,042
2.95
โสต ศอ นาสิก
286
948
3.31
310
973
3.14
271
877
3.22
1
2
2.00
-
-
-
1
14
14.00
45,748
170,338
3.72
45,414
174,763
3.85
47,258
183,024
3.87
อื่น ๆ
รวมผู้ป่วยในทั้งหมด
หมายเหตุ
1. วันนอนเฉลีย หมายถึง จํานวนวันนอนของแผนกนั้น /จํานวนจําหน่ายของแผนกนั้น
่
18. 17
ตารางที่ 9 สรุปการให้บริการผูป่วยใน โรงพยาบาลมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2550-2555
้
ปีงบประมาณ
รายการ
2550
2551
2552
2553
2554
2555
ผู้ป่วยในทั้งหมด
ครั้ง
36,548
40,468
43,227
45,748
45,414
ผู้ป่วยในสูติ - นรีเวชกรรม
ครั้ง
7,978
8,436
6,246
5,896
6,159
47,258
6,382
ผู้ป่วยในศัลยกรรม
ครั้ง
8,986
9,149
10,703
11,951
11,763
12,400
ผู้ป่วยในศัลยกรรมกระดูก
ครั้ง
3,312
3,734
4,273
4,640
4,601
4,397
ผู้ป่วยในอายุรกรรม
ครั้ง
8,872
11,027
12,020
13,205
13,360
13,565
ผู้ป่วยในกุมารเวชกรรม
ครั้ง
5,361
5,154
7,490
7,729
7,291
8,118
ผู้ป่วยในจักษุ
ครั้ง
1,724
1,914
1,998
1,897
1,927
2,055
ผู้ป่วยใน หู คอ จมูก
ครั้ง
289
317
319
286
310
271
ผู้ป่วยในจิตเวช
ครั้ง
0
0
0
0
0
1
ผู้ป่วยในทันตกรรม
ครั้ง
26
20
176
129
3
31
ผู้ป่วยในเวชกรรมฟื้นฟู
ครั้ง
0
2
0
1
0
0
19. 18
ตารางที่ 10 จํานวนผู้มารับบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาสารคาม จําแนกตามสิทธิ์
ปีงบประมาณ 2553 -2555
ปงบประมาณ 2553
ประเภทสิทธิ์
จํานวน จํานวน
(คน) (ครั้ง)
เฉลี่ย
(ครั้ง/คน)
**
ปงบประมาณ 2554
รอยละ จํานวน จํานวน
***
(คน) (ครั้ง)
เฉลี่ย
(ครั้ง/คน)
**
ปงบประมาณ 2555
รอยละ จํานวน จํานวน
***
(คน) (ครั้ง)
เฉลี่ย
(ครั้ง/คน)
**
รอยละ
***
ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
4,547
5,848
1.29
12.78
4,886
6,278
1.28
13.82
4,613
5,987
0.77
12.67
ประกันสังคม
1,376
1,611
1.17
3.52
1,402
1,705
1.22
3.75
1,570
1,881
0.83
3.98
UC บัตรทองไมมี
10,591
ท
13,152
1.24
28.75
10,519
13,206
1.26
29.08
10,935
13,901
0.79
29.42
UC บัตรทองมี ท
12,865
16,497
1.28
36.06
12,315
15,876
1.29
34.96
12,689
16,500
0.77
34.91
รวม UC*
23,456
29,649
1.26
64.81
22,834
29,082
1.27
64.04
23,624
30,401
1.29
64.33
แรงงานตางดาวที่
ขึ้นทะเบียน
10
11
1.10
0.02
11
12
1.09
0.03
16
22
0.73
0.05
8,428
8,629
1.02
18.86
8,131
8,337
1.03
18.36
8,761
8,967
0.98
18.97
37,817
45,748
1.21
100.00
37,264
45,414
1.22
100.00
38,584
47,258
1.22
100.00
อื่นๆ (ตางดาวไม
ขึ้นทะเบียน,สิทธิ์
ไมชัดเจน,ไมใช
สิทธิ์)
รวมผูมารับ
บริการ
หมายเหตุ
1. รวม UC* หมายถึง UC บัตรทองไมมี ท + UC บัตรทองมี ท
2. เฉลี่ย (ครั้ง/คน)** หมายถึง
3. รอยละ*** หมายถึง
20. 19
ตารางที่ 11 10 อันดับ สาเหตุการป่วยผูป่วยใน (รายงาน505) ปีงบประมาณ 2553-2555
้
ลําดับ
โรค
1
Other endocrine, nutrition and metabolic
diseases
2
Diseases of the blood and blood forming
organs and certain
Complication of
pregnancy,labour,delivery,puerperium and
other
Hypertensive diseases
Diabetics mellitus
Other diseases of the digestive system
3
4
5
6
7
8
9
10
ปงบประมาณ
2554 รอยละ*
2555
รอยละ*
2553
Symptom,signs and abnormal clinical and
laboratory finding,NEC
Diseases of the eye and adnexa
Other infectious diseases
Other disorder originating in the perinatal
period
รอยละ*
11,610
11.84
12,812
12.20
14,395
12.93
5,972
6.09
6,727
6.41
7,669
6.89
5,966
6.08
6,022
5.74
6,435
5.78
3,940
4,669
4,069
4.02
4.76
4.15
4,889
5,199
4,257
4.66
4.95
4.05
5,306
5,300
4,460
4.76
4.76
4.00
3,971
4.05
4,081
3.89
4,256
3.82
3,294
4,439
3.36
4.53
3,371
4,247
3.21
4.04
3,883
3,879
3.49
3.48
2,603
2.65
3,229
3.08
3,681
3.31
หมายเหตุ
1. ร้อยละ* หมายถึง
ปี 2553 มีจํานวนผู้ป่วยใน รง.505 ทั้งสิ้น 98,062 คน
ปี 2554 มีจํานวนผู้ป่วยใน รง.505 ทั้งสิ้น 105,003 คน
ปี 2555 มีจํานวนผู้ป่วยใน รง.505 ทั้งสิ้น 111,372 คน
21. 20
ตารางที่ 12 10 อันดับโรค ผู้ป่วยในที่พบบ่อย (ตามรหัสโรคหลัก) ปีงบประมาณ 2553-2555
ลําดับ
โรค
1
K35 Acute appendicitis
Diarrhoea and
A09 gastroenteritis of presumed
infectious origin
Calculus of kidney and
N20
ureter
H25 Senile cataract
Bacterial pneumonia, not
J15
elsewhere classified
Single spontaneous
O80
delivery
N18 Chronic renal failure
S06 Intracranial injury
S52 Fracture of forearm
I63 Cerebral infarction
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
2553
2554
2555
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
1,780 3.88 1,516 3.32 1,582 3.34
1,479
3.22
1,390
3.05
1,457
3.08
1,649
3.60
1,491
3.27
1,378
2.91
1,390
3.03
1,288
2.82
1,337
2.83
1,152
2.51
1,026
2.25
1,308
2.77
1,038
2.26
1,168
2.56
1,225
2.59
653
804
796
395
1.42
1.75
1.74
0.86
904
822
786
582
1.98
1.80
1.72
1.28
963
861
793
672
2.04
1.82
1.68
1.42
หมายเหตุ
1. ร้อยละ หมายถึง
- ปีงบประมาณ 2553 มีจํานวนจําหน่าย 48,748 คน
- ปีงบประมาณ 2554 มีจํานวนจําหน่าย 45,414 คน
- ปีงบประมาณ 2555 มีจํานวนจําหน่าย 47,258 คน
22. 21
ตารางที่ 13 จํานวน ร้อยละ ผู้ป่วยในทีเสียชีวิต โรงพยาบาลมหาสารคาม จําแนกตามแผน
่
ปีงบประมาณ 2553 -2555
ปีงบประมาณ 2553
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2555
แผนก
จํานวนผู้ป่วย
จํานวนผู้ป่วย
จํานวนผู้ป่วย
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
เสียชีวิต(คน)
เสียชีวิต(คน)
เสียชีวิต(คน)
อายุรกรรม
496
4.13
592
4.42
623
1.32
ศัลยกรรมทั่วไป
144
1.33
160
1.35
224
0.47
ศัลยกรรมกระดูก
2
0.05
5
0.11
1
0
กุมารเวชกรรม
36
0.51
34
0.47
64
0.13
สูต-นรีเวชกรรม
ิ
1
0.02
1
0.02
3
0
ทันตกรรม
1
0.85
0
0
0
0
โสต ศอ นาสิก
0
0
0
0
1
0
รวมผู้ป่วยในทั้งหมด
680
1.64
792
1.74
916
1.94
หมายเหตุ
1. ร้อยละ หมายถึง
- ปีงบประมาณ 2553 มีจํานวนจําหน่าย 48,748 คน
- ปีงบประมาณ 2554 มีจํานวนจําหน่าย 45,414 คน
- ปีงบประมาณ 2555 มีจํานวนจําหน่าย 47,258 คน
ตาราง 14 ผู้ปวยในจําหน่ายต่อวัน โรงพยาบาลมหาสารคาม
่
รายการ
ผู้ป่วยใน
ในเขต อ.เมือง
โรงพยาบาล
นอกเขต อ. เมือง
มหาสารคาม
รวม
ปี 2553
จํานวน เฉลี่ย /
ราย(ราย)
วัน
14,688
40
ปี 2554
จํานวน เฉลี่ย /
ราย(ราย)
วัน
14,420
40
ปี 2555
จํานวน เฉลี่ย /
ราย(ราย)
วัน
15,276
42
ปี 2556
จํานวน เฉลี่ย /
ราย(ราย)
วัน*
4,625
38
31,060
85
30,994
85
31,982
88
10,344
84
45,748
125
45,414
124
47,258
129
14,969
122
ที่มา : ศูนย์ข้อมูล โรงพยาบาลมหาสารคาม ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2556
หมายเหตุ : ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาสารคามเฉลียต่อวัน = จํานวนผู้ใน (ราย)/ 365
่
ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาสารคามเฉลียต่อวัน ปี 2556* = จํานวนผู้ป่วยใน (ราย)/123
่
23. 22
ตารางที่ 15 สถิติการผ่าตัดของโรงพยาบาลมหาสารคาม จําแนกตามแผนก ปีงบประมาณ 2553-2555
แผนก
ปีงบประมาณ 2553
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2555
Elective Emergency Elective Emergency Elective Emergency
อายุรกรรม
30
36
141
218
139
323
ศัลยกรรม
1,279
629
4,894
4,661
4,747
4,995
สูติกรรม
95
77
984
852
1,033
1,101
นรีเวชกรรม
3,648
3,704
655
119
623
113
กุมารเวชกรรม
730
2,698
13
30
43
116
โสต ศอ นาสิก
52
2
125
38
149
47
จักษุ
220
3
1,661
117
1,667
174
ศัลยกรรมกระดูก
117
439
1,000
3,365
970
3,289
ทันตกรรม
72
377
2
-
8
4
ฉุกเฉิน
243
166
364
16
96
7
อื่น ๆ
3,070
1,021
156
2
394
7
9,556
9,152
9,995
9,418
9,869
10,176
รวม
24. 23
ตารางที่ 16 อัตราการครองเตียงผู้ป่วยใน จําแนกตามสาขา ปีงบประมาณ 2555
ปงบประมาณ 2555
ลําดับ
สาขา
1
ศัลยกรรม
152
11,247
49,782
89.73
2
ศัลยกรรมกระดูก
55
4,068
15,552
77.47
3
อายุรกรรม
153
15,634
64,872
116.16
4
สูติ-นรีเวชกรรม
59
7,681
21,340
99.09
5
กุมารเวชกรรม
89
5,948
25,293
77.86
6
จักษุ
19
2,314
5,231
75.43
7
หู คอ จมูก
15
366
954
17.42
542
47,258
183,024
92.52
รวม
จํานวนเตียง
จําหนาย วันนอน
อัตราการครองเตียง
หมายเหตุ
1. สาขาศัลยกรรม ประกอบด้วย ตึกศัลยกรรมชาย,ศัลยกรรมยูโรพิเศษ, ศัลยกรรมหญิง, ศัลยกรรม
ทั่วไปพิเศษ, ศัลยกรรมยูโร, ศัลยกรรมทั่วไป
2. ศัลยกรรมกระดูก ประกอบด้วย ตึกศัลยกรรมกระดูกชาย,ศัลยกรรมกระดูกหญิง
3. อายุรกรรม ประกอบด้วย ตึกอายุกรรมชาย, อายุกรรมหญิง, ทองดีแก้วชั้น 4 ,พิเศษเดี่ยวชั้น 3 สงฆ์,
สงฆ์อาพาธ ชั้น 4, ทองดีแก้ว ชั้น 5,อายุกรรม 1, อายุกรรม 2, อายุกรรม 3
4. สูติ-นรีเวชกรรมประกอบด้วย ตึกสูติกรรม-ล่าง, นรีเวช-พิเศษสูติกรรม,ห้องคลอด (LR),ตึก 114 เตียง
ชั้น 5
5. กุมารเวชกรรมประกอบด้วย ตึกเด็กล่าง,พิเศษเด็ก (เดี่ยว),เด็กโต,ทารกป่วย (NS),พิเศษเด็ก (รวม),ตึก
114 เตียงชั้น 4
6. เฉลี่ยจํานวนอัตราการครองเตียงผู้ป่วยใน หมายถึง
25. 24
ตารางที่ 17 อัตราตรองเตียงจําแนกตาม ประเภทหอผู้ป่วย (พิเศษ สามัญ) รายแผนก ปีงบประมาณ 2555
พิเศษ
ลําดับ
แผนก
สามัญ
จํานวน
จําหน่าย
วันนอน
723
4,520
16
-
-
จํานวน อัตราครอง
เตียง
เตียง
จํานวน
จําหน่าย
วันนอน
จํานวน
เตียง
อัตราครอง
เตียง
77.40
10,524
45,262
136
91.18
-
-
4,068
15,552
55
77.47
1
ศัลยกรรม
2
ศัลยกรรมกระดูก
3
อายุรกรรม
7,491
32,497
71
125.40
8,143
32,375
82
108.17
4
สูติ-นรีเวชกรรม
1,892
4,993
29
47.17
5,789
16,347
30
149.29
5
กุมารเวชกรรม
891
3,300
14
64.58
5,057
21,993
75
80.34
6
จักษู
142
525
4
35.96
2,172
4,706
15
85.95
7
โสต ศอ นาสิก
-
-
-
366
954
15
17.42
รวมทั้งสิ้น
11,139 45,835 134
93.71
36,119 137,189 408
หมายเหตุ
ศัลยกรรม
พิเศษ ประกอบด้วย ศัลยกรรมทั่วไปพิเศษ ศัลยกรรมยูโรพิเศษ ตึก114เตียงชั้น3
สามัญ ประกอบด้วย ศัลยกรรมชาย ศัลยกรรมหญิง ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมยูโร
ศัลยกรรมกระดูก
พิเศษ ประกอบด้วย สามัญ ประกอบด้วย ตึกศัลยกรรมกระดูกชาย ตึกศัลยกรรมกระดูกหญิง
อายุรกรรม
พิเศษ ประกอบด้วย ทองดีแก้วชั้น4 พิเศษเดี่ยวชั้น3สงฆ์ ทองดีแก้วชั้น5 ตึกพิเศษรวม
สามัญ ประกอบด้วย อายุกรรมชาย อายุกรรมหญิง สงฆ์อาพาธชั้น 4 อายุกรรม1, อายุกรรม 2,
อายุกรรม 3
สูติ-นรีเวชกรรม
พิเศษ ประกอบด้วย นรีเวช-พิเศษสูติกรรม
สามัญ ประกอบด้วย สูติกรรม-ล่าง ห้องคลอด (LR), ตึก114เตียงชั้น 5
กุมารเวชกรรม
พิเศษ ประกอบด้วย พิเศษเด็ก(เดี่ยว) ตึก 114 เตียงชั้น 4 พิเศษเด็ก (รวม),
สามัญ ประกอบด้วย เด็กล่าง เด็กโต ทารกป่วย (NS)
92.12
ตารางที่ 18 ค่า RW จําแนกตามแผนก ปีงบประมาณ 2553-2555
26. 25
แผนก
อายุรกรรม
ศัลยกรรมทั่วไป
สูติ-นรีเวชกรรม
กุมารเวชกรรม
โสต ศอ นาสิก
จักษุ
ศัลยกรรมกระดูก
ทันตกรรม
เวชกรรมฟื้นฟู
โรงพยาบาล
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2553
RW รวม RW เฉลี่ย** RW รวม RW เฉลี่ย**
20,452.43
1.55
22,068.75
1.65
25,546.38
2.14
25,794.80
2.19
5,416.89
0.92
5,538.92
0.89
4,644.16
0.60
4,388.59
0.61
268.11
0.94
326.67
0.93
2,506.38
1.32
2,528.82
1.31
4,769.52
1.02
7,129.17
1.55
151.03
1.17
4.43
1.32
0.83
0.83
63,861.67
1.40
67,780.15
1.49
หมายเหตุ
1. RW เฉลี่ย** หมายถึง
ปีงบประมาณ 2555
RW รวม
RW เฉลี่ย**
22,289.13
1.64
25,883.47
2.09
5,712.86
0.89
5,318.59
0.66
277.93
1.02
2,768.87
1.35
6,402.15
1.45
30.12
1.04
1.45
68,683.12
27. 26
ตารางที่ 19 ค่า Adj. RW จําแนกตามแผนก ปีงบประมาณ 2553-2555
แผนก
อายุรกรรม
ศัลยกรรมทั่วไป
สูต-นรีเวชกรรม
ิ
กุมารเวชกรรม
โสต ศอ นาสิก
จักษุ
ศัลยกรรมกระดูก
ทันตกรรม
เวชกรรมฟื้นฟู
อื่นๆ
โรงพยาบาล
ปีงบประมาณ 2553
Adj.RW
Adj.RWรวม
เฉลี่ย**
18,573.54
1.41
22,186.18
2.01
5,391.52
0.91
4,559.80
0.59
247.40
0.87
2,481.58
1.31
6,231.93
0.94
135.76
1.05
0.83
0.83
59,928.53
1.31
ปีงบประมาณ 2554
Adj.RW
Adj.RWรวม
เฉลี่ย**
20,009.08
1.50
24,174.93
2.05
5,458.60
0.89
4,318.94
0.59
198.82
0.87
2,517.39
1.30
6,645.81
1.44
91.40
1.21
63,414.97
1.40
หมายเหตุ
1. Adj.RW เฉลี่ย** หมายถึง
- ปีงบประมาณ 2553 มีจํานวนจําหน่าย 48,748 คน
- ปีงบประมาณ 2554 มีจํานวนจําหน่าย 45,414 คน
- ปีงบประมาณ 2555 มีจํานวนจําหน่าย 47,258 คน
ปีงบประมาณ 2555
Adj.RW
Adj.RWรวม
เฉลี่ย**
20,924.51
1.54
24,740.40
1.99
5,689.77
0.89
5,281.56
0.65
269.07
0.99
2,742.89
1.34
6,158.49
1.40
29.24
1.01
65,835.94
1.39
28. 27
ตารางที่ 20 ค่า RW จําแนกตามสิทธิ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2553- 2555
UC
ปีงบประมาณ 2553
ปีงบประมาณ 2554
จํานวน
RW
จํานวน
RW
RW รวม
RW รวม
(ครั้ง)
เฉลี่ย** (ครั้ง)
เฉลี่ย**
29,649 45,285.39 1.53 29,081 47,458.32 1.63
ปีงบประมาณ 2555
จํานวน
RW
RW รวม
(ครั้ง)
เฉลี่ย**
30,401 47,169.86 1.55
ข้าราชการ
5,848
1,986.92
0.34
6,264
9,729.33
1.55
5,987
9,173.36
1.53
ประกันสังคม
1,611
8,605.63
5.34
1,705
2,188.51
1.28
1,881
2,450.56
1.30
พรบ.
2,661
3,500.52
1.32
2,292
3,802.42
1.66
0
0.00
0.00
อื่นๆ
5,979
4,483.21
0.75
6,072
4,601.57
0.76
8,989
9,897.28
1.10
รวม
45,748
63,861.67
1.4
45,414
67,780.15
1.49
47,258
68,691.06
1.45
สิทธิ์
หมายเหตุ
1. RW เฉลี่ย** หมายถึง
29. 28
ตารางที่ 21 ร้อยละ ค่า RW การให้บริการผูป่วยใน โรงพยาบาลมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2552 – 2555
้
ปีงบประมาณ
RW
2552
2553
2554
2555
34.20
32.96
33.38
34.88
RW < 0.5
(15,078) (15,646) (14,968)
(15,777)
60.07
60.00
60.26
59.98
0.5<=RW<4.0
(25,929) (27,480) (27,248)
(28,479)
5.73
7.04
6.35
5.12
RW>=4.0
(2,215)
(2,622)
(3,198)
(3,002)
RW รวม
58,468.51 63,861.67 67,780.15 68,683.12
RW เฉลี่ย
1.35
1.40
1.49
1.45
ตารางที่ 22 ร้อยละการกระจายผูป่วยตามระดับค่า RW โรงพยาบาลมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2552–2555
้
ปีงบประมาณ 2552
ปีงบประมาณ 2553
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2555
RW
จํานวน (ราย) ร้อยละ จํานวน (ราย) ร้อยละ จํานวน (ราย) ร้อยละ จํานวน (ราย) ร้อยละ
RW1
23,583
54.56
24,056
52.58
23,025
50.70
22,336
50.00
1<=RW=<2
11,465
26.52
12,065
26.42
12,047
26.53
12,683
28.39
2<RW=<3
4,438
10.27
5,165
11.29
5,318
11.71
4,756
10.65
RW>3
3,742
8.66
4,442
9.71
5,024
11.06
4,897
10.96
รวม
43,227
100
45,748
100
45,414
100
44,672
100
RW รวม
58,468.51
63,861.67
67,780.15
68,683.12
RW เฉลี่ย
1.35
1.4
1.49
1.45
หมายเหตุ
1. ร้อยละ* หมายถึง
30. 29
ตารางที่ 23 ร้อยละของการเพิ่มขึนหรือลดลงของค่า RW จําแนกตามแผนก ปีงบประมาณ
้
2553 - 2555
แผนก
อายุรกรรม
ศัลยกรรมทั่วไป
สูต-นรีเวชกรรม
ิ
กุมารเวชกรรม
โสต ศอ นาสิก
จักษุ
ศัลยกรรมกระดูก
ทันตกรรม
โรงพยาบาล
ปีงบประมาณ
2552 (ร้อยละ)*
ปีงบประมาณ
2553 (ร้อยละ)*
ปีงบประมาณ
2554 (ร้อยละ)*
ปีงบประมาณ 2555
(ร้อยละ)*
1.53
5.24
2.15
1.87
4.68
3.92
6.08
1,467.28
6.36
12.09
27.25
2.9
11.79
-6.97
-2.04
-23.78
-36.56
9.3
7.9
0.97
2.25
-5.5
21.84
0.9
49.47
-97.07
6.14
1.00
0.34
3.14
21.19
-14.92
8.67
-91.04
579.91
1.34
หมายเหตุ
1. ร้อยละของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของค่า RW หมายถึง
31. 30
ตารางที่ 24 ค่าดัชนี CMI ของโรงพยาบาลมหาสารคาม จําแนกตามกลุ่มวินิจฉัยโรคหลัก (MDC)
ปีงบประมาณ 2555
กลุ่มวินิจโรคหลัก
(Major Diagnostic Category - MDC)
Nervous System
Eye
ENT
Respiratory
Circulation
Digestive System
Hepatobiliary
Musculoskeleton
Skin, Subcutaneous and Breast
Endocrine, Metabolism
KUB
Disorder of male
Disorder of female
Pregnancy, Childbirth
Newborn , perinatal
Blood , Immuno
Myeloproliferative
Infectious
Alcohol, druguse
Injuries, poison
Burns
Factor influence health status
Multiple significant trauma
HIV
CMI
โรงพยาบาลมหาสารคามปี 2555
RW (เฉลี่ย)
1.97
1.28
0.61
3.21
0.92
1.23
3.86
1.02
1.29
0.90
1.62
1.39
1.53
0.74
0.32
0.54
3.47
0.80
0.54
0.66
0.78
0.29
3.03
1.68
Adj. RW (เฉลี่ย)
1.95
1.27
0.61
3.21
0.92
1.23
3.85
1.02
1.30
0.90
1.61
1.39
1.53
0.74
0.32
0.54
3.45
0.79
0.54
0.66
0.78
0.29
3.02
1.68
33. 32
ตารางที่ 25 จํานวนผู้ป่วยที่โรงพยาบาลส่งต่อไปรักษาต่อ จําแนกตามแผนก ปีงบประมาณ 2553-2555
ปีงบประมาณ
2553*
จํานวน ร้อยละ
ปีงบประมาณ
2554*
จํานวน ร้อยละ
ปีงบประมาณ
2555*
จํานวน ร้อยละ
อายุรกรรม
1,958
29.51
2,709
41.52
2,811
44.43
ศัลยกรรม
1,925
29.02
1,263
19.36
1,352
21.37
ศัลยกรรมกระดูก
171
2.58
208
3.19
203
3.21
กุมารเวชกรรม
270
4.07
271
4.15
269
4.25
สูติ - นรีเวชกรรม
821
12.38
646
9.90
643
10.16
จักษุ
201
3.03
228
3.49
190
3
โสต ศอ นาสิก
153
2.31
218
3.34
246
3.89
ทันตกรรม
129
1.94
62
0.95
67
1.06
จิตเวช
49
0.74
117
1.79
121
1.91
เวชปฎิบัติทั่วไป
107
1.61
11
0.17
12
0.19
เวชปฎิบัติครอบครัว
84
1.27
-
-
-
ฉุกเฉิน
600
9.04
783
385
6.09
อาชีวคลินิก
52
0.78
-
-
-
อื่นๆ
114
1.72
9
0.14
28
0.44
6,634
100
6,525
100.00
6,327
100
แผนก
รวม
12.00
หมายเหตุ
1. ร้อยละ หมายถึง
ปีงบประมาณ 2553 มีจํานวนผู้ป่
ปีงบประมาณ 2554 มีจํานวนผู้ป่
ปีงบประมาณ 2555 มีจํานวนผู้ป่
6,634 ครั้ง
6,525 ครั้ง
6,327 ครั้ง
34. 33
ตารางที่ 26 จํานวนผู้ป่วยที่โรงพยาบาลรับไว้รักษาต่อ จําแนกตามแผนก ปีงบประมาณ 2553-2555
แผนก
อายุรกรรม
ศัลยกรรม
สูติกรรม
นรีเวชกรรม
กุมารเวชกรรม
โสต ศอ นาสิก
จักษุ
ศัลยกรรมกระดูก
จิตเวช
ทันตกรรม
ฉุกเฉิน
เวชปฎิบัติทั่วไป
อาชีวคลินิก
ศัลยกรรมประสาท
รวม
หมายเหตุ
1. ร้อยละ หมายถึง
ปีงบประมาณ 2553
จํานวน ร้อยละ
10,804
15.48
17,089
24.48
4,405
6.31
6,117
8.76
3,152
4.51
1,836
2.63
5,719
8.19
3,981
5.70
267
0.38
378
0.54
3,498
5.01
12,033
17.24
533
0.76
0.00
69,812
100
ปีงบประมาณ 2554
จํานวน ร้อยละ
12,896
17.67
19,332
26.49
5,374
7.36
4,555
6.24
2,294
3.14
2,190
3.00
8,362
11.46
5,569
7.63
380
0.52
24
0.03
3,610
4.95
8,384
11.49
2
0.00
0.00
72,972
100
ปีงบประมาณ 2555
จํานวน ร้อยละ
13,069
18.00
17,770
24.47
5,298
7.30
4,363
6.01
2,358
3.25
2,036
2.80
7,926
10.92
5,756
7.93
552
0.76
39
0.05
3,387
4.66
9,760
13.44
1
0.00
295
0.41
72,610
100
35. 34
ตารางที่ 27 10 อันดับโรคที่ส่งต่อไปรักษาต่อ ปีงบประมาณ 2553-2555
ลําดับ
โรค
1
E11 Non-insulin-dependent
diabetes mellitus
I21 Acute myocardial infarction
C22 Malignant neoplasm of liver
and intrahepatic bile ducts
E05 Thyrotoxicosis
[hyperthyroidism]
I10 Essential (primary)
hypertension
I05 Rheumatic mitral valve
diseases
C53 Malignant neoplasm of
cervix uteri
C50 Malignant neoplasm of
breast
I25 Chronic ischaemic heart
disease
C34 Malignant neoplasm of
bronchus and lung
หมายเหตุ
1. ร้อยละ หมายถึง
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ปีงบประมาณ
2553
จํานวน ร้อยละ
ปีงบประมาณ
2554
จํานวน ร้อยละ
ปีงบประมาณ
2555
จํานวน ร้อยละ
135
2.03
146
2.24
179
2.83
103
1.55
122
1.87
135
2.13
142
2.14
158
2.42
132
2.09
60
0.90
87
1.33
118
1.87
60
0.90
67
1.03
114
1.80
112
1.69
126
1.93
112
1.77
109
1.64
94
1.44
99
1.56
82
1.24
98
1.50
99
1.56
78
1.18
90
1.38
97
1.53
64
0.96
78
1.20
88
1.39
- ปีงบประมาณ 2553 มีการส่งต่อ 6,634 ครั้ง
- ปีงบประมาณ 2554 มีการส่งต่อ 6,525 ครั้ง
- ปีงบประมาณ 2555 มีการส่งต่อ 6,327 ครั้ง
36. 35
ตารางที่ 28 จํานวนผู้ป่วยรับไว้รักษาต่อ จําแนกตามโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2553-2555
ปงบประมาณ
ลําดับ
โรค
1
N20 Calculus of kidney and ureter
Non-insulin-dependent
E11 diabetes mellitus
N40 Hyperplasia of prostate
H25 Senile cataract
C50 Malignant neoplasm of breast
Essential (primary)
I10 hypertension
N18 Chronic renal failure
H40 Glaucoma
K30 Dyspepsia
K80 Cholelithiasis
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2553
จํานวน รอยละ
2,269
3.40
ปงบประมาณ
2554
จํานวน รอยละ
2,343
3.21
ปงบประมาณ
2555
จํานวน รอยละ
2,088
2.84
706
1,633
812
747
1.06
2.45
1.22
1.12
1,033
1,631
891
706
1.42
2.24
1.22
0.97
1,043
1,035
919
779
1.42
1.41
1.25
1.06
592
1,425
1,039
562
398
0.89
2.13
1.56
0.84
0.60
807
888
822
611
550
1.11
1.22
1.13
0.84
0.75
758
739
698
666
505
1.03
1.01
0.95
0.91
0.69
หมายเหตุ
1. ร้อยละ หมายถึง
- ปีงบประมาณ 2553 มีการส่งต่อ 69,812 ครั้ง
- ปีงบประมาณ 2554 มีการส่งต่อ 72,972 ครั้ง
- ปีงบประมาณ 2555 มีการส่งต่อ 73,431 ครั้ง
37. 36
ตารางที่ 29 ภาพรวมการให้บริการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2553-2555
รายการ
- จํานวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ(จํานวนครั้ง)
- เฉลี่ยจํานวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการต่อวัน*
- เฉลี่ยจํานวนผู้ป่วยในที่ให้บริการต่อวัน**
- ร้อยละของผูป่วยในต่อผู้ป่วยนอก
้
- จํานวนผู้ป่วยที่รับไว้รักษาต่อ
- จํานวนผู้ป่วยที่ส่งไปรักษาต่อ
- สัดส่วนการรับไว้รักษาต่อ ต่อการส่งไปรักษาต่อ
- สัดส่วนการรับไว้รักษาต่อ ต่อผู้ป่วยนอก
- สัดส่วนการส่งไปรักษาต่อ ต่อผู้ป่วยนอก
- จํานวนการผ่าตัดใหญ่ทั้งหมด
- ร้อยละการผ่าตัดใหญ่ต่อผู้ป่วยใน
- จํานวนผู้ป่วยในที่เสียชีวิต
- ร้อยละการตายของผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล
- จํานวนวันนอนทั้งหมดของผู้ป่วยใน
- จํานวนเตียงผู้ป่วยที่ขออนุมัติตามกรอบ
- จํานวนเตียงผู้ป่วยที่บริการจริง
- อัตราการครองเตียงตามกรอบ
- อัตราการครองเตียงตามที่บริการจริง
- จํานวนวันนอนของผู้ป่วยในเฉลี่ย (คนต่อวัน)
- จํานวนผู้ป่วยนอกที่เสียชีวิต(ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน)
หมายเหตุ
1. เฉลี่ยจํานวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการต่อวัน** =
2. เฉลี่ยจํานวนผู้ป่วยในที่มารับบริการต่อวัน** =
2553
467,582
1,281
467
9.78
66,784
6,587
10.14
0.14
0.01
13,981
30.56
680
1.49
170,357
472
542
98.88
86.11
3.72
62 70
ปีงบประมาณ
2554
488,872
1,339
479
9.29
72,905
6,525
11.17
0.15
0.01
14,235
31.34
792
1.74
174,763
472
542
101.44
88.34
3.85
68 65
2555
506,608
1,388
501
9.32
73,431
6,327
11.49
0.14
0.01
15,161
32.11
917
1.94
183,024
472
542
106.24
92.52
3.87
80
38. 37
ตารางที่ 30 ผลผลิตงานรักษา โรงพยาบาลมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2546-2555
ปี
OP Visit
IP Case LOS
RW
ผลผลิตผู้ป่วยนอก
ผลผลิตผู้ป่วยใน
ผลผลิตรวม
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
335,988
364,164
338,047
372,621
383,457
422,446
452,142
467,582
488,872
506,608
34,405
29,212
35,088
33,365
36,548
40,468
43,227
45,748
45,414
47,258
0.87
0.93
1.04
1.07
1.16
1.36
1.35
1.40
1.49
1.45
16,463,412
17,844,036
16,564,303
18,258,429
18,789,393
20,699,854
22,154,958
22,911,518
23,954,728
24,823,792
704,152.55
663,894.76
834,404.15
752,967.44
892,026.31
1,068,703.87
1,124,295.37
1,207,955.81
1,320,823.27
1344504.51
17,167,564.55
18,507,930.76
17,398,707.15
19,011,396.44
19,681,419.31
21,768,557.87
23,279,253.37
24,119,473.81
25,275,551.27
26,168,296.51
4.64
4.82
4.51
4.16
4.15
3.83
3.80
3.72
3.85
3.87
หมายเหตุ
1. ผลผลิตผู้ป่วยนอก (Weighted OP Visit ) = OP Visit * (1 + X% )
OP Visit หมายถึงจํานวนครั้งของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ
X% หมายถึง เปอร์เซ็นต์ความต้องการแพทย์เฉพาะทาง
2. ผลผลิตงานรักษาผู้ป่วยใน ( Weighted IP Case )
= IP Case * RW * los * Unit Cost Ratio
Unit Cost Ratio โรงพยาบาลทั่วไป = 5.07
ผลผลิตรวม = ผลผลิตผู้ป่วยนอก + ผลผลิตผู้ป่วยใน
39. 38
ตารางที่ 31 ผลผลิตงานรักษา ของโรงพยาบาลมหาสารคาม จําแนกตามแผนก ปีงบประมาณ 2555
แผนก
อายุรกรรม
ศัลยกรรม
ศัลยกรรมกระดูก
กุมารเวชกรรม
สูต-นรีเวชกรรม
ิ
จักษุวิทยา
หู คอ จมูก
อื่นๆ (ทันตกรรม,
จิตเวช,อื่นๆ)
รวม
X%
28.6
16.1
46.1
4
29.1
74.2
94.5
OP Visit IP CASE
137,386 13,599
47,625 12,408
21,610 4,402
21,735 8,112
30,982 6,384
18,621 2,051
8,983
272
59
219,666
30
48 506,608 47,258
LOS
4.04
4.38
4.05
3.7
2.95
2.95
3.22
RW ผลผลิตผู้ป่วยนอก ผลผลิตผู้ป่วยใน
1.64 4,066,625.60
456,814.78
2.09
814,387.50
575,877.54
1.45 1,017,831.00
131,063.28
0.66
108,675.00
100,434.19
0.89
932,558.20
84,979.24
1.35 1,400,299.20
41,412.31
1.02
857,876.50
4,529.32
ผลผลิตรวม
4,523,440.38
1,390,265.04
1,148,894.28
209,109.19
1,017,537.44
1,441,711.51
862,405.82
3.5
1.04
13,179,960.00
553.64
13,180,513.64
3.87 1.45
22,378,213.00
1,395,664.29
23,773,877.29
หมายเหตุ
1. ผลผลิตผู้ป่วยนอก (Weighted OP Visit ) = OP Visit * (1 + X% )
OP Visit หมายถึงจํานวนครั้งของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ
X% หมายถึง เปอร์เซ็นต์ความต้องการแพทย์เฉพาะทาง
2. ผลผลิตงานรักษาผู้ป่วยใน ( Weighted IP Case )
= IP Case * RW * los * Unit Cost Ratio
Unit Cost Ratio โรงพยาบาลทั่วไป = 5.07
ผลผลิตรวม = ผลผลิตผู้ป่วยนอก + ผลผลิตผู้ป่วยใน
40. 39
ส่วนที่ 5 เปรียบเทียบข้อมูลบริการสุขภาพ (ระบบรายงาน 0110 รง.5)
5.1 มิติด้านประสิทธิผล
ตารางที่ 1 ประมาณการอัตราการใช้บริการผูป่วยนอก 1 ปี (อัตราการเข้าถึงผู้ป่วยนอก)
้
ทั้งประเทศ
โรงพยาบาลศูนย์ รพท. >300 เตียง
ปีงบประมาณ รพ.มหาสารคาม
2552
2.24
1.72
2.05
1.97
2553
2.47
1.79
2.16
2.08
2554
2.81
1.79
2.11
2.12
2555
2.62
1.84
2.18
2.17
ที่มา : โปรแกรมระบบรายงาน 0110 รง.5 สํานักบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความสะดวกสามารถเข้าการบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
มหาสารคามได้ดีกว่าโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง
ตารางที่ 2 ประมาณการอัตราการใช้บริการผูป่วยนอก สิทธิ UC 1 ปี (อัตราการเข้าถึงผู้ป่วยนอก)
้
ปีงบประมาณ รพ.มหาสารคาม
ทั้งประเทศ
โรงพยาบาลศูนย์ รพท. >300 เตียง
2552
1.18
1.45
1.26
1.25
2553
1.13
1.52
1.38
1.34
2554
1.16
1.52
1.36
1.39
2555
1.26
1.58
1.42
1.43
ที่มา : โปรแกรมระบบรายงาน 0110 รง.5 สํานักบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความสะดวกสามารถเข้าการบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
มหาสารคามได้น้อยกว่าโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง
41. 40
ตารางที่ 3 ประมาณการอัตราการใช้บริการผูป่วยใน 1 ปี (อัตราการเข้าถึงผูป่วยใน)
้
้
ทั้งประเทศ
โรงพยาบาลศูนย์ รพท. >300 เตียง
ปีงบประมาณ รพ.มหาสารคาม
2552
0.18
0.09
0.12
0.13
2553
0.17
0.09
0.12
0.14
2554
0.17
0.09
0.12
0.14
2555
0.18
0.09
0.12
0.15
ที่มา : โปรแกรมระบบรายงาน 0110 รง.5 สํานักบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความสะดวกสามารถเข้าการบริการผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
มหาสารคามได้ดีกว่าโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง
ตารางที่ 4 ประมาณการอัตราการใช้บริการผูป่วยใน สิทธิ UC 1 ปี (อัตราการเข้าถึงผู้ป่วยใน)
้
ปีงบประมาณ รพ.มหาสารคาม
ทั้งประเทศ
โรงพยาบาลศูนย์ รพท. >300 เตียง
2552
0.07
0.08
0.08
0.10
2553
0.07
0.08
0.09
0.10
2554
0.07
0.08
0.09
0.11
2555
0.08
0.08
0.08
0.12
ที่มา : โปรแกรมระบบรายงาน 0110 รง.5 สํานักบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความสะดวกสามารถเข้าการบริการผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
มหาสารคามได้เทียบเท่ากับโรงพยาบาลศูนย์แต่น้อยกว่าโรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง
42. 41
5.2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
5.2.1 ด้านผูป่วยและลูกค้า
้
ตารางที่ 5 อัตราตายผู้ป่วยในอย่างหยาบ (:1,000) (Crude Death Rate)
ปีงบประมาณ
รพ.มหาสารคาม
ทั้งประเทศ
โรงพยาบาลศูนย์
รพท.>300 เตียง
2552
2553
2554
2555
16.74
13.36
17.59
19.14
21.38
18.10
24.54
18.14
36.51
37.48
37.99
38.39
29.25
30.17
30.26
30.85
ที่มา : โปรแกรมระบบรายงาน 0110 รง.5 สํานักบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลมหาสารคามมีศักยภาพในการรักษาพยาบาล ส่งผลให้อัตราการตายอย่าง
หยาบของผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาสารคามต่ํากว่าโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง
ตารางที่ 6 อัตราตายของมารดา (:100,000) (Maternal Mortality Rate)
ปีงบประมาณ รพ.มหาสารคาม
ทั้งประเทศ
โรงพยาบาลศูนย์
2552
0.00
16.27
32.49
2553
0.00
13.98
30.85
2554
58.39
14.41
27.87
2555
47.78
17.79
37.10
รพท. >300 เตียง
17.32
16.14
20.58
22.86
ที่มา : โปรแกรมระบบรายงาน 0110 รง.5 สํานักบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลมหาสารคามมีอัตราการตายของมารดาสูงกว่าของโรงพยาบาลศูนย์และ
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากคุณภาพการดูแลหญิงตั้งครรภฺ และการให้บริการในระยะก่อน
คลอด ขณะคลอด และหลังคลอด
43. 42
ตารางที่ 7 อัตราตายทารกต่ํากว่า 7 วัน (:1,000) หรืออัตราตายทารกแรกเกิดระยะต้น
(Early Neonatal Mortality Rate)
ปีงบประมาณ รพ.มหาสารคาม
ทั้งประเทศ
โรงพยาบาลศูนย์ รพท. >300 เตียง
2552
1.09
3.00
5.88
4.61
2553
8.41
2.96
6.16
4.56
2554
2.34
3.00
6.37
4.21
2555
11.47
2.93
6.21
4.51
ที่มา : โปรแกรมระบบรายงาน 0110 รง.5 สํานักบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลมหาสารคามมีอัตราการตายของทารกต่ํากว่า 7 วันของโรงพยาบาล
มหาสารคามสูงกว่าของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง
ตารางที่ 8 อัตราตายคลอด (:1,000) (Stillbirth Rate)
ทั้งประเทศ
โรงพยาบาลศูนย์
ปีงบประมาณ รพ.มหาสารคาม
2552
4.08
4.78
6.6
2553
6.27
4.63
5.73
2554
5.81
5.22
6.17
2555
0.00
4.3
6.55
รพท. >300 เตียง
6.44
5.63
6.50
6.31
ที่มา : โปรแกรมระบบรายงาน 0110 รง.5 สํานักบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลมหาสารคามมีศักยภาพสูงในการรักษาพยาบาล ส่งผลให้อัตราการ
คลอดตายของผู้ป่วยในของโรงพยาบาลมหาสารคามต่ํากว่าของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง
44. 43
ตารางที่ 9 อัตราการแท้ง (:1,000)
ปีงบประมาณ รพ.มหาสารคาม
2552
2.22
2553
0.64
2554
1.00
2555
87.5
ทั้งประเทศ
44.33
42.45
53.71
47.38
โรงพยาบาลศูนย์
116.72
116.3
115.47
98.6
รพท. >300 เตียง
77.11
79.21
68.48
52.18
ที่มา : โปรแกรมระบบรายงาน 0110 รง.5 สํานักบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จากตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลมหาสารคามมีอัตราการแท้งต่ํากว่าของโรงพยาบาลศูนย์ แต่สูงกว่า
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง
ตารางที่ 10 ร้อยละของทารกคลอดผิดปกติ
ปีงบประมาณ รพ.มหาสารคาม
ทั้งประเทศ
2552
54.53
29.74
2553
56.9
33.82
2554
51.97
31.99
2555
0.00
31.53
โรงพยาบาลศูนย์
46.38
46.84
49.27
46.92
รพท. >300 เตียง
43.61
42.47
48.79
47.84
ที่มา : โปรแกรมระบบรายงาน 0110 รง.5 สํานักบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลมหาสารคามมีศักยภาพสูงในการรักษาพยาบาล ส่งผลให้ร้อยละของการร
คลอดทารกผิดปกติต่ํากว่าของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง
45. 44
ตารางที่ 11 สัดส่วน Refer in ต่อผู้ป่วยนอก
ทั้งประเทศ
ปีงบประมาณ รพ.มหาสารคาม
2552
0.12
0.02
2553
0.14
0.02
2554
0.13
0.02
2555
0.14
0.02
โรงพยาบาลศูนย์
0.08
0.08
0.09
0.09
รพท. >300 เตียง
0.06
0.06
0.06
0.06
ที่มา : โปรแกรมระบบรายงาน 0110 รง.5 สํานักบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จากตารางที่ 11 แสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลมหาสารคามมีสัดส่วนการรับผู้ป่วยไว้รักษากับจํานวนผู้ป่วย
นอกทั้งหมดของโรงพยาบาลสูงกว่าของ โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง
ตารางที่ 12 สัดส่วน Refer out ต่อผู้ป่วยนอก
ปีงบประมาณ รพ.มหาสารคาม
ทั้งประเทศ
2552
0.02
0.02
2553
0.01
0.02
2554
0.01
0.02
2555
0.01
0.03
โรงพยาบาลศูนย์
0.01
0.01
0.01
0.01
รพท. >300 เตียง
0.01
0.01
0.01
0.01
ที่มา : โปรแกรมระบบรายงาน 0110 รง.5 สํานักบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จากตารางที่ 12 แสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลมหาสารคามมีสัดส่วนการส่งผู้ป่วยนอกไปรักษาต่ํากว่าของ
โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีศักยภาพในการรักษาพยาบาลสูง
46. 45
ตารางที่ 13 สัดส่วน Refer in ต่อ Refer out
ทั้งประเทศ
ปีงบประมาณ รพ.มหาสารคาม
2552
7.87
0.92
2553
10.69
0.93
2554
12.31
0.96
2555
13.01
0.95
โรงพยาบาลศูนย์
11.73
12.61
12.44
10.21
รพท. >300 เตียง
4.80
4.65
4.66
5.11
ที่มา : โปรแกรมระบบรายงาน 0110 รง.5 สํานักบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จากตารางที่ 13 แสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลมหาสารคามมีสัดส่วนการรับผู้ป่วยไว้รักษาต่อการส่งผู้ป่วยไป
รักษาสูงกว่าของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง ชี้ให้เห็นว่าโรงพยาบาล
มหาสารคามมีลักษณะเป็นหน่วยรับผู้ป่วยไว้รักษาต่อ
ตารางที่ 14 อัตราส่วนการข้ามเขตสุทธิ (Net Flow Ratio)
ทั้งประเทศ
โรงพยาบาลศูนย์
ปีงบประมาณ รพ.มหาสารคาม
2552
18.97
2.85
0.52
2553
13.84
3.00
0.51
2554
14.90
2.23
0.52
2555
8.74
1.66
0.53
รพท. >300 เตียง
2.77
4.02
1.51
0.85
ที่มา : โปรแกรมระบบรายงาน 0110 รง.5 สํานักบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จากตารางที่ 14 แสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลมหาสารคามมีอัตราส่วนการข้ามเขตสุทธิ (มีการส่งต่อไป
รักษาต่อนอกจังหวัด) สูงกว่าโรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง ซึ่งจะส่งผลให้โรงพยาบาลมหาสารคาม
จะต้องมีรายจ่ายค่ารักษา(ตามจ่าย)สูงขึ้น
47. 46
5.3 มิติด้านประสิทธิภาพของ การปฏิบติราชการ
ั
5.3.1 ด้านคลินิก
ตารางที่ 15 ประมาณการอัตราวันนอนผูป่วยใน 1 ปี (อัตราการครองเตียง)
้
ทั้งประเทศ
โรงพยาบาลศูนย์
ปีงบประมาณ รพ.มหาสารคาม
2552
96.69
87.96
98.18
2553
100.39
90.52
99.67
2554
100.51
88.09
100.78
2555
106.24
90.50
100.28
รพท. >300 เตียง
87.67
93.15
90.67
93.45
ที่มา : โปรแกรมระบบรายงาน 0110 รง.5 สํานักบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จากตารางที่ 15 แสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลมหาสารคามมีอัตราการครองเตียงสูงกว่าโรงพยาบาลศูนย์
และทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง ซึ่งจัดมีการใช้เตียงอย่างเหมาะสม (ค่า>120 หมายถึงผู้ป่วยมีเตียงไม่พอ แออัด
ค่า 80-100 หมายถึง เหมาะสม ค่า< 80 หมายถึง ใช้เตียงไม่คุ้มค่า ต้องปรับระบบให้บริการ)
ตารางที่ 16 สัดส่วนการรักษาผู้ป่วยนอกสิทธิ UC นอกเครื่อข่ายต่อในเครือข่าย
ทั้งประเทศ
โรงพยาบาลศูนย์ รพท. >300 เตียง
ปีงบประมาณ รพ.มหาสารคาม
2552
0.62
0.14
0.63
0.34
2553
0.76
0.14
0.63
0.36
2554
0.83
0.15
0.67
0.39
2555
0.80
0.16
0.69
0.44
ที่มา : โปรแกรมระบบรายงาน 0110 รง.5 สํานักบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จากตารางที่ 16 แสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลมหาสารคามมีสัดส่วนการรักษาผู้ป่วยนอกสิทธิ UC สูงกว่า
โรงพยาบาลศูนย์และทั่วไปขนาดมากกว่า 300 ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลผุป่วยนอก้ครือ
้
ข่าย
48. 47
ตารางที่ 17 ประมาณการอัตราการใช้เตียง 1 ปี
ทั้งประเทศ
ปีงบประมาณ รพ.มหาสารคาม
2552
91.60
83.20
2553
96.87
85.40
2554
94.65
81.77
2555
100.09
84.25
โรงพยาบาลศูนย์
72.22
74.37
73.98
73.78
รพท. >300 เตียง
70.55
74.06
72.05
74.01
ที่มา : โปรแกรมระบบรายงาน 0110 รง.5 สํานักบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จากตารางที่ 17 พบว่า อัตราการใช้เตียงของโรงพยาบาลมหาสารคามสูงกว่าโรงพยาบาลศูนย์และทั่วไป
ขนาดมากกว่า 300 เตียง แสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลมหาสารคามมีการใช้เตียงมากมีการหมุนเวียนเตียงเร็ว
ตารางที่ 18 วันนอนเฉลี่ยผูป่วยใน (Length of Stay)
้
ปีงบประมาณ รพ.มหาสารคาม
ทั้งประเทศ
โรงพยาบาลศูนย์
2552
3.85
3.86
4.96
2553
3.78
3.87
4.89
2554
3.88
3.93
4.97
2555
3.87
3.92
4.96
รพท. >300 เตียง
4.54
4.59
4.59
4.61
ที่มา : โปรแกรมระบบรายงาน 0110 รง.5 สํานักบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จากตารางที่ 18 แสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลมหาสารคามมีวันนอนเฉลียผู้ป่วยในต่ํากว่าโรงพยาบาลศูนย์
่
และทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง ซึงบ่งชี้ถึงการมีคุณภาพและประสิทธภาพการดูแลผู้ป่วยที่ดี
49. 48
ตารางที่ 19 อัตราผูป่วยใน ต่อ ผู้ป่วยนอก
้
ทั้งประเทศ
ปีงบประมาณ รพ.มหาสารคาม
2552
9.56
5.88
2553
9.82
5.74
2554
8.45
5.58
2555
9.33
5.42
โรงพยาบาลศูนย์
8.74
8.40
8.46
8.09
รพท. >300 เตียง
8.66
8.46
7.98
7.91
ที่มา : โปรแกรมระบบรายงาน 0110 รง.5 สํานักบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จากตารางที่ 19 พบว่าโรงพยาบาลมหาสารคามมีอัตราผูป่วยในต่อผู้ป่วยนอกสูงกว่าโรงพยาบาลศูนย์ และ
้
โรงพยาบาลทั่วไป ขนาดมากกว่า 300 เตียง
50. 49
สวนที่ 6 เปรียบเทียบขอมูลงานบริการสุขภาพรายบุคคล
ตารางที่ 1 คาน้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ย (Average RW) ของโรงพยาบาลทั่วไป ปงบประมาณ 2554
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
21
42
59
69
โรงพยาบาล
รพท.นครพิงค
รพท.สกลนคร
รพท.พิจิตร
รพท.นาน
รพท.รอยเอ็ด
รพท.ศรีสะเกษ
รพท.พระนารายณมหาราช
รพท.พระนั่งเกลา
รพท.หัวหิน
รพท.หนองคาย
รพท.มหาสารคาม
รพท.แพร
รพท.เลย
รพท.กาฬสินธุ
รพท.ยโสธร
รพท.ตราด
รพท.สิรินธร(ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)
RW รวม
ผูปวยใน (ราย)
RWเฉลี่ย
63,569
68,303
40,728
52,220
79,039
66,572
33,984
45,034
18,876
33,138
58,834
46,815
47,556
48,145
35,161
17,901
32,884
37,821
23,469
31,158
48,182
40,902
21,011
28,745
12,097
21,829
38,659
30,846
32,102
33,867
27,610
16,519
1.93
1.81
1.74
1.68
1.64
1.63
1.62
1.57
1.56
1.52
1.52
1.52
1.48
1.42
1.27
1.08
2,329
3,358
0.69
ที่มา : โปรแกรมดัชนีชี้วัดขอมูลงานบริการสุขภาพรายบุคคล สํานักบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จากตารางที่ 1 คาน้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ย (Average Rw) ของโรงพยาบาลทั่วไป ปงบประมาณ 2554 พบวา
โรงพยาบาลมหาสารคามมีคา RW รวม เทากับ 58,834 หนวย มีผูปวยใน 38,659 ราย มีคาน้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ย
(RW) เทากับ 1.52 ซึ่งสูงเปนอันดับที่ 11 ของโรงพยาบาลทั่วไปทุกระดับจากทั้งหมด 69 อันดับ