1. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018 dengan total pendapatan Rp7,89 miliar dan total belanja Rp76,59 miliar sehingga terjadi defisit sebesar Rp68,7 miliar.
2. Pendapatan berasal dari hasil retribusi daerah Rp4,31 miliar dan lain-lain pendapatan asli daerah Rp3,57 miliar.
3. Belanja tidak langsung
1. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2018
Pengguna/Kuasa Pengguna
Anggaran
a. Nama
:
: dr. Tomas, MM
b. NIP
c. Jabatan
:
:
196810242002121001
Kepala Dinas
Kode Nama Formulir
RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
RKA - SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
ORGANISASI : DINAS KESEHATAN10201
URUSAN PEMERINTAHAN : 102 Kesehatan
2. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun Anggaran 2018
RKA-SKPD
Urusan Pemerintahan : Kesehatan102
Organisasi : 10201 DINAS KESEHATAN
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Rekening
Uraian
Jumlah
(Rp)
1 2 3
4 PENDAPATAN 7.889.231.289,00
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.889.231.289,004
1 1 Pendapatan Pajak Daerah 0,004
1 2 Hasil Retribusi Daerah 4.316.000.000,004
1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,004
1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.573.231.289,004
2 DANA PERIMBANGAN 0,004
2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 0,004
2 2 Dana Alokasi Umum 0,004
2 3 Dana Alokasi Khusus 0,004
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,004
3 1 Pendapatan Hibah 0,004
3 2 Dana Darurat 0,004
3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 0,004
3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 0,004
3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,004
3 6 Pendapatan Lainnya 0,004
5 BELANJA 76.595.648.352,00
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 26.538.619.733,005
1 1 Belanja Pegawai 26.538.619.733,005
1 2 Belanja Bunga 0,005
1 3 Belanja Subsidi 0,005
1 4 Belanja Hibah 0,005
1 5 Belanja Bantuan Sosial 0,005
1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 0,005
1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik 0,005
1 8 Belanja Tidak Terduga 0,005
2 BELANJA LANGSUNG 50.057.028.619,005
2 1 Belanja Pegawai 185.082.000,005
2 2 Belanja Barang dan Jasa 31.187.834.519,005
2 3 Belanja Modal 18.684.112.100,005
Hal. 2SIMRAL