SlideShare a Scribd company logo
1 of 35
Download to read offline
Төсөл 
НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН төлөөлөгчдийн 
ХУРЛЫН тогтоол 
2014 оны сарын өдөр Дугаар Улаанбаатар хот 
“Нийслэлийн 2015 оны төсөв 
батлах тухай” 
Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 64.1.2 дугаар заалт, Засаг 
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18.1.2 
дахь заалт, Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуулийг тус тус үндэслэн 
ТОГТООХ нь: 
Нэг.Нийслэлийн 2015 оны төсвийн орлогын нийт дүн, орлогын нэр 
төрлийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай. 
/Мянган төгрөгөөр/ 
д/д Хотын төсвийн нийт орлого 445932409.4 
1. Төсвийн орлого 424503336.0 
1.1 Татварын орлого 
386015720.0 
1.1.1 Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах 324193100.0 
орлогын албан татвар 
1.1.2 Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан -27800000.0 
олголт 
1.1.3 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 31086400.0 
1.1.4 Авто тээврийн болон өөрөө явагч 22573700.0 
хэрэгслийн албан татвар 
1.1.5 Газрын төлбөрийн орлого 33300000.0 
Үүнээс: Газрын төлбөр 30300000.0 
Дуудлага худалдаа, төсөл сонгон 3000000.0 
шалгаруулалт 
1.1.6 Ус ашигласны төлбөр 2630000.0 
1.1.7 Ойгоос мод ашигласны төлбөр 32520.0
1.2 Татварын бус орлого 
1.2.1 Хув^>цааны ногдол ашиг 
1.2.2 Төрийн өмч түрээслүүлсний төлбөр 
1.2.3 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 
1.2.4 Автр зам ашигласны төлбөр 
1.2.5 Хүү торгуулийн орлого 
1.2.6 Ангилагдаагүй бусад орлого 
1.2.7 Өмч хувьчлалын орлого 
2. Тусламжийн орлого 
2.1 Орбн нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас 
олгрх шилжүүлэг 
2.2 Тусгай зориулалтын шилжүүлэг 
2.3 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих 
бай(7уллагуудын өөрийн орлого 
38487616.0 
434349.2 
1553400.0 
6436966.8 
10627900.0 
16955000.0 
280000.0 
2200000.0 
21429073.4 
15441782.5 
5940427.1 
46863.8 
Хоёр. Н^йслэлийн 2015 оны төсөвт төсвийн ерөнхийлөн захирагч, 
түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын 
хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай. 
/мянган төгрөг/ 
төсөвт төвлөрүүлэх 445866369.2 
2.1 Нийслэлийн Засаг дарга 
2.1.1 Харьяа газар, агентлагуудын 
орлого 
2.1.1.1 Нийслэлийн Татварын газар 386483200.0 
2.1.1.2 Нийслэлийн Өмчийн Харилцааны газар 37642749.2 
2.1.1.3 Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн 362520.0 
газар 
2.1.1.4 Замын Цагдаагийн газар 5130000.0 
2.1.1.5 Нийслэлийн Цагдаагийн газар 1000000.0 
2.1.1.6 Нийслэлийн Онцгой байдлын газар 60000.0 
2.1.1.7 Нийслэлийн Мэргэжпийн Хяналтын газар 900000.0 
2.1.1.8 Нийслэлийн Бүртгэлийн газар 260000.0 
2.1.1.9 Авто замын газар 10515800.0 
2.1.1.10 Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл 112100.0 
2.1.1.11 Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв 3000000.0 
2.1.1.12 Нийслэлийн Аудитын газар 400000.0 
2.1.2 Харьяалах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 6436966.8 
2.1.2.1 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 30000.0 
2.1.2.2 Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба 8000.0 
2.1.2.3 Мэдээллийн технологийн газар 10000.0 
2.1.2.4 ^(үүхдийн урлан бүтээх төв 7000.0 
2.1.2.5 Хотын тээврийн татварын тасаг 121519.6 
2.1.2.6 Йийтлэг үйлчилгээний газар 690000.0 
2.1.2.7 Авто замын газар 2278136.8 
2.1.2.8 (Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар 140000.0
2.1.2.9 Улаанбаатар Лифт НӨҮГ 85000.0 
2.1.2.10 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн НӨҮГ 10478.4 
2.1.2.11 Нийслэлийн Тээврийн газар 988000.0 
2.1.2.12 Архивийн газар 25000.0 
2.1.2.13 Монголын Хүүхдийн ордон 600000.0 
2.1.2.14 Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв 817960.0 
2.1.2.15 Худалдан авах ажиллагааны газар 165000.0 
2.1.2.16 Эдийн засгийн Хөгжлийн газар 10000.0 
2.1.2.17 Цэргийн дүйцүүлэх албаны хураамж 400000.0 
2.1.2.18 Монгол наадам цогцолбор НӨҮГ 50000.0 
Гурав. Нийслэлийн төсвөөс 2015 оны төсвийн жилд төсвийн 
ерөнхийлөн захирагч нарт дор дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай. 
/Мянган төгрөгөөр/ 
Хотын төсвийн нийт урсгал 259265152.1 
зарлага 
3.1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
дарга 
Хурлын 4376331.3 
3.1.1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал 1896331.3 
3.1.2 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал 2480000.0 
3.2 Нийслэлийн Засаг дарга 254888820.8 
3.2.1 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 5426800.1 
3.2.2 Захирагчийн Ажлын алба 1255020.8 
3.2.3 Авто замын газар 2406742.8 
3.2.4 Аялал жуулчлалын газар 263899.6 
3.2.5 Архивын газар 514016.4 
3.2.6 Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар 1961771.6 
3.2.7 Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар 1564263.0 
3.2.8 Мэдээллийн төхнологийнгазар 390396.1 
3.2.9 Өмчийн харилцааны газар 2643607.4 
3.2.10 Нийслэлийн Тээврийн газар 2138338.3 
3.2.11 Нийтлэг үйлчилгээний газар 3984548.6 
3.2.12 Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз 821785.3 
3.2.13 Хөдөлмөрийн газар 251540.7 
3.2.14 Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газар 477686.7 
3.2.15 Дотоод Аудитын алба 413325.1 
3.2.16 Эдийн засгийн Хөгжлийн газар 684680.5 
3.2.17 Гэр хорооллын Хөгжлийн газар 338223.4 
3.2.18 Худалдан авах ажиллагааны газар 750836.5 
3.2.19 Хотын тээврийн татварын тасаг 121519.8 
3.2.20 Монголын хүүхдийн ордон 999167.5 
3.2.21 Хүүхдийн урлан бүтээх төв 822325.8 
3.2.22 Зам тээврийн удирдлага мэдээллийн төв 2146012.5 
3.2.23 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн НӨҮГ 3587560.0 
3.2.24 Амьдрах ухаан сургалт үйлдвэрлэлийн төв 426036.4 
3.2.25 Хүүхэд залуучуудын сургалт хүмүүжлийн 
цогцолбор 
тусгай 1309467.5
3.2.26 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв НӨҮГ 
3.2.27 Улаанбаатар бүсийн зөвлөл 
3.2.28 Улаанбаэтар Лифт НӨҮГ 
3.2.29 Минж нутагшуулах багийн үйл ажиллагааны зардал 
3.2.30 Тууп, Био, Өлзийт дахь ажлын алба 
3.2.31 Дэнжийн 1000, Хайлааст, Чингэлтэй дахь ажлын алба 
3.2.32 Шархад, Амгалан, Улиастай дахь ажлын алба 
3.2.33 Дарь Эх, Цайз дахь ажлын алба 
3.2.34 Баянхошуу дахь ажлын алба 
3.2.35 Яармаг, Нисэх дахь ажлын алба 
3.2.36 Наран дахь ажлын алба 
3.2.37 Толгойт дахь ажлын алба 
3.2.38 Дамбадаржаа, Сэлбэ.Бэлх дэх ажлын алба 
3.2.39 Зурагт, Гандан, Дэвшил дэх ажлын алба 
3.2.40 Терроризмтай тэмцэх үйл ажиллагааны зардал 
3.2.41 Газар хянан баталгаажуулах зардал 
3.2.42 Багахангай мах боловсруулах үйлдвэр 
3.2.43 Хэвлэл мэдээллийн зардал 
3.2.44 Төсвийн нөөц хөрөнгө 
3.2.45 Мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардал 
3.2.46 Халаалтын зуухны үнийн зөрүү 
3.2.47 Ахмадын сан 
3.2.48 Ахмадын хороо 
3.2.49 Хот нийт^йн аж ахуйн тохижилт, үйлчилгээний зардал 
3.2.50 Замын хөдөлгөөний ачаалалыг бууруулах, 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үйл 
ажиллагааны зардал 
3.2.51 Жолооч^йн хариуцлагын даатгалын санд шилжүүлэх 
шилжүүлэг 
3.2.52 Улаанбаатар хотын багц дүрэм боловсруулах ажлын 
хэсгийн зардал 
3.2.53 Цэргийн дүйцүүлэх албаны хураамж 
3.2.54 Нийслэлийн дүүрэг, хороодыг эрүүл аюулгүй байдлын 
индексээр хэмжиж урамшуулдаг тогтолцоог 
нэвтрүүлэх 
3.2.55 Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын сургууль, 
сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын чанар 
хүртээмжийг индексээр хэмжиж урамшуулдаг 
тогтолцоЬг нэвтрүүлэх 
3.2.56 Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл 
ажиллагааг үр дүнгээр тооцож урамшуулдаг 
тогтолцорг бий болгох 
3.2.57 Тэнэмэл, орон гэргүй иргэдийг нийгэмшүүлэх, орон 
байраар хангах зардал 
3.2.58 Монгол наадам цогцолбор НӨҮГ 
3.2.59 Аудитын үйлчилгээний төлбөр 
3.2.60 Нарийн мэргэжлээр гадаадын өндөр хөгжилтэй 
орнуудад боловсон хүчин бэлтгэх зардал 
3.2.61 Нийгмийн халамжийн сан 
3.2.62 Төрийн бус байгууллагуудаар ажил үйлчилгээ 
286079.4 
16191.8 
246432.7 
306204.7 
51920.8 
51045.8 
51045.8 
51525.8 
51525.8 
51045.8 
51945.8 
51045.8 
51045.8 
51945.8 
24000.0 
1606151.9 
70176.8 
500000.0 
8872137.7 
348082.0 
586869.2 
8000.0 
79131.7 
37530962.0 
1862903.6 
2257370.0 
280000.0 
400000.0 
1000000.0 
1000000.0 
1000000.0 
700000.0 
867736.6 
315000.0 
400000.0 
95034320.5 
500000.0
гэрээлэн гүйцэтгүүлэх зардал 
3.2.63 Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 375873.9 
технологийн парк НӨҮГ 
3.2.64 Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл 380846.6 
технологийн парк НӨҮГ 
3.2.65 Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө 172128.6 
оруулалтыг дэмжих төслийн нэгж 
3.2.66 Гэр хорооллыг орон сууцжуулах төсөл 426282.9 
3.2.67 Хотын дүрэм батлах, түүнтэй холбогдох зардал 200000.0 
3.2.68 Зээлийн батлан даалтын сан 2000000.0 
3.2.69 Ахмад настай иргэдэд олгох нийтийн тээврийн унааны 17561501.2 
нөхөн олговор 
3.2.70 Оюутнуудад олгох нийтийн тээврийн унааны нөхөн 25022100.0 
олговор 
3.2.71 Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сурагчдад 3700000.0 
олгох нийтийн тээврийн унааны нөхөн олговор 
3.2.72 Цагдаагийн албан хаагчидад олгох нийтийн тээврийн 1288516.6 
унааны нөхөн олговор 
3.2.73 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд олгох нийтийн 5501155.2 
тээврийн унааны нөхөн олговор 
3.2.74 Найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөр 5635500.0 
3.2.75 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт цацрагийн аюулгүй 116500.0 
байдлыг хангах хөтөлбөрийн зардал 
3.2.76 Нийслэл хот орчмын бэлчээрийн менежментийг 197000.0 
сайжруулах, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих 
хөтөлбөр 
Дөрөв. Хотын шуудын 2015 оны төсвийн жилд зарцуулах төсвийн нийт 
зарлагын хэмжээг 479 тэрбум 931 сая 857.2 мянган төгрөгөөр баталсугай. 
Тав. Хотын шуудын 2015 оны төсвийн жилд нийслэлийн төсвийн 
хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний зардалд 
нийслэлийн төсвөөс 147 тэрбум 455 сая 800.0 мянган төгрөг, замын сангийн 
хөрөнгөнөөс 30 тэрбум 944 сая 200.0 мянган төгрөг, нийт 178 тэрбум 400.0 
сая төгрөгийг зарцуулсугай. 
Зургаа. Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас олгох орлогын 
шилжүүлгээс нийслэл, дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн санд олгох 
шилжүүлгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай. 
/Мянган төгрөгөөр/ 
6.1 Хотын шууд 
38 604 456.3 
15441782.5 
6.2 Багануур 1908746.8 
6.3 Багахангай 1641285.8 
6.4 Баянгол 2713972.7 
6.5 Баянзүрх 4170510.2 
6.6 Налайх 1908244.2 
6.7 Сонгинохайрхан 3966535.7
6.8 Сүхбаатар 2187794.1 
6.9 Хан-Уул 2113739.6 
6.10 Чингэлтэй 2551844.7 
Долоо. Хотын төсвөөс дүүргүүдийн төсөвт олгох санхүүгийн 
дэмжлэгийн хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай. 
/Мянган төгрөгөөр/ 
11188239.9 
7.1 Дүүргүүдийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг 
7.1.1 Багануур 2863498.3 
7.1.2 Багахангай 1974015.9 
7.1.3 Налайх 3356998.9 
7.1.4 Сонгинохайрхан 2993726.8 
Найм. Дүүргүүдийн төсвөөс нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын 
хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай. 
8.1 Дүүргүүдийн төсвөөс 
төвлөрүүлэх орлого 
8.1.1 Сүхбаатар 
8.1.2 Хан-Уул 
8.1.3 Чингэлтэй 
нийслэлийн төсөвт 24350056.0 
8664065.6 
8141696.6 
7544293.8 
Ес. Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих төсвийн 
байгууллагуудын тусгай шилжүүлгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай. 
/мян.төг/ 
Хс т, дүүргийн 
нэр 
Сургуулийн 
өмнөх 
боловсрол 
Ерөнхий 
боловсрол- 
ын 
үйлчилгээ 
Эрүүл 
мэндийн 
анхан 
шатны 
тусламж 
үйлчилгээ 
Газрын 
харилцаа 
кадастрын 
үйлчилгээ 
Хүүхдийн 
хөгжил 
хамгаалл 
ын 
үйлчилгээ 
Нийтийн 
биеийн 
тамир 
Соёлын 
үйлчилгээ 
Хотын шууд 2062305.9 2361110.1 1517011.1 
Баг ануур 3576083.5 4973082.0 367670.3 179567.6 294555.3 
Баг эхангай 637082.8 738553.0 123108.7 162452.8 
Баянгол 1671122^.1 23682576.0 2586405.5 137032.1 
Баянзүрх 17794418.7 33776914.6 4652342.5 115874.3 271462.3 
Наг айх 2897601.6 6015766.9 426297.6 136140.3 304504.9 
Чингэлтэй 10554861.9 16361650.3 2070934.7 206445.9 77197.8 
Сонгинохайрхан 20058998.5 29250787.4 3986631.2 183874.0 155415.1 
Сүх эаатар 12286327.2 24314862.3 1780055.6 114241.5 
ю Хан - Уул 9759703.7 15820399.1 1969145.6 198564.9 204494.0 
Дүн 94276305.0 154934591.6 17839483.1 2062305.9 2361110.1 1394849.2 2987093.3 
Ни»т 275,855,738.2 
Арав. Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих байгууллагуудын өөрийн 
орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай. 
/мян.төг/
Хот, дүүргийн нэр Сургуулийн 
өмнөх 
боловсрол 
Ерөнхий 
боловсрол - 
ын 
үйлчилгээ 
Эрүүл 
мэндийн 
анхан 
шатны 
тусламж 
үйлчилгээ 
Газрын 
харилцаа 
кадастрын 
үйлчилгээ 
Хүүхдийн 
хөгжил 
хамгаалл 
ын 
үйлчилгээ 
Нийтийн 
биеийн 
тамир 
Соёлын 
үйлчилгээ 
10.Т Хотын шууд 
10.2 Багануур 12640.0 4000.0 5500.0 
10.3 Багахангай 3000.0 3000.0 
10.4 Баянгол 375120.0 
10.5 Баянзүрх 331092.3 5000.0 
10.6 Налайх 2000.0 5500.0 
10.7 Чингэлтэй 300523.6 7500.0 3000.0 
10.8 Сонгинохайрхан 139633.7 3500.0 2000.0 
10.9 Сүхбаатар 5699234.9 
10.10 Хан - Уул 318388.4 7000.0 14000.0 
Дүн 7176632.9 27000.0 84863.8 
Нийт 7,288,496.7 
Арван нэг. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2015 онд хэрэгжих 
төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтыг нэгдүгээр 
хавсралтаар баталсугай. 
Арван хоёр. Гадаадын зээлийн эх үүсвэрээр дамжин санхүүжиж хэрэгжих 
хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг хоёрдугаар 
хавсралтаар баталсугай. 
ДАРГА Д.БАТТУЛГА
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 
....... сарын.......өдрийн.............тогтоолын нэгдүгээр 
хавсралт 
НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2015 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА 
ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ 
/сая төгрөг/ 
№ Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил Хугацаа Төсөвт өртөг 
2015 онд 
санхүүжих 
Дүн 
I НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 393 290,0 147 455,8 
58.1.1 Нийслэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх 12 447,3 6 188,9 
ШИЛЖИХ 5 050,3 1 253,9 
1 Хотын шинэ төвийн зөвлөх үйлчилгээ /СХД/ 2014-2015 1 000,0 500,0 
2 Цагдаагийн 2-р хэлтсийн барилга /БГД/ 2014-2015 1 788,9 288,9 
3 
Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, 
цагдаагийн хэлтсийн барилгын хөрсний уснаас хамгаалах арга 
хэмжээ /ЧД, 17-р хороо/ 
2012-2015 593,2 265,0 
4 Дамбадаржаагийн Цагдаагийн хэлтсийн барилгын хөрсний 
уснаас хамгаалах арга хэмжээ /СБД 15-р хороо/ 
2013-2015 1 668,2 200,0 
ШИНЭ 7 397,0 4 935,0 
5 Ухаалаг хот хөтөлбөр 2015-2015 2 000,0 2 000,0 
6 "Нийслэлийн цахим архив" төслийг хэрэгжүүлэх 2015-2016 1 962,0 500,0 
7 Цагдаагийн III хэлтсийн барилга /БЗД/ 2015-2016 1 900,0 900,0 
8 Цагдаагийн I хэлтсийн барилгын засвар /ЧД/ 2015-2015 300,0 300,0 
9 Цагдаагийн хэлтсүүдийн компьютер техник хэрэгсэл, ширээ 
сандал 2015-2015 200,0 200,0 
10 Цагдаагийн ажилтнуудын тусгай хэрэгсэл 2015-2015 675,0 675,0 
11 Цагдаагийн зөөврийн хамгаалалтын хашаа /20 км/ 2015-2015 60,0 60,0 
12 
Дүүргүүдийн цагдаагийн жижүүрийн албаны автомашины парк 
шинэчлэлт /6ш/ 
2015-2015 300,0 300,0 
58.1.2 Хот төлөвлөлт, барилгажуулалт, шинээр дэд бүтэц бий 
болгох 
42 192,0 40 592,0 
ШИЛЖИХ 1 492,0 492,0 
1 Нийслэлийн Газрын бирж байгуулах, газрын цахим бүртгэл 2014-2015 1 492,0 492,0 
ШИНЭ 40 700,0 40 100,0 
2 
Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөөний тодотголыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 
боловсруулах ЕТ, хөгжлийн хетөлбөр, ХЕТ, мастер төлөвлөгөө/ 
2015-2015 5 000,0 5 000,0 
3 
АХБ-ны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих "Улаанбаатар хотын гэр 
хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр"- 
ийн I шатны ажил /СХД, СБД/ 
2015-2015 9 000,0 9 000,0 
4 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн инженерийн шугам сүлжээ, 
авто замын зураг төсөв 
2015-2015 2 000,0 2 000,0 
5 
Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн инженерийн шугам сүлжээ, 
авто замын угсралтын ажил 2015-2015 10 000,0 10 000,0 
6 
Шинээр баригдах барилга байгууламж, авто зам, инженерийн 
шугам сүлжээний зураг төсөв 
2015-2015 5 000,0 5 000,0
7 Барилга байгууламжийг газар хөдлөлтийн тэсвэрлэх чадвараар 
нь үнэлэн паспортжуулах ажил /150 орон сууц/ 
2015-2015 700,0 700,0 
8 Газар чөлөөлөх нөхөх олговор 2015-2015 7 000,0 7 000,0 
9 Налайх дүүргийн 2-р хорооны "Нарлаг" гэр хорооллын гадна 
шугам сүлжээний угсралтын ажил /200 өрх/ 
2015-2016 1 200,0 600,0 
10 Улаанбаатар хотын шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төвийн 
техник хангамж, тоног төхөөрөмж 2015-2015 800,0 800,0 
58.1.3 Нийслэлийн өмчийн барилга байгууламжийн их засвар, 
шинээр емч бий болгох, хөрөнгө оруулалт 
92 599,8 33 761,0 
ШИЛЖИХ 40 502,5 12 760,5 
1 Түргэн тусламжийн төвийн салбар пункт /ХУД 3-р хороо/ 2014-2015 2 681,8 2 681,8 
2 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 19-р 
хороо/ 
2013-2015 2 190,0 392,0 
3 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СХД, 170-р 
цэцэрлэгийн хашаанд/ 2013-2015 2 200,0 366,0 
4 
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СБД, 17-р 
хороо/ 
2013-2015 2 144,2 274,2 
5 
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БГД, 7-р хороо, 
96-р цэцэрлэгийн эзэмшил газарт/ 
2014-2015 2 195,5 495,5 
6 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 22-р 
дугаар хороо/ 
2014-2015 2 198,8 498,8 
7 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 27-р 
хороо/ 
2014-2015 2 200,0 500,0 
8 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СХД, 11-р 
хороо/ 2014-2015 2 128,1 428,1 
9 
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СХД, 24-р 
хороо/ 
2014-2015 2 200,0 500,0 
10 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ХУД, 14-р 
хороо/ 
2014-2015 2 079,0 379,0 
11 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ХУД, 10-р 
хороо/ 2014-2015 2 112,1 412,1 
12 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ХУД, 15-р 
хороо/ 
2014-2015 2 197,8 327,8 
13 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ЧД, 12-р хороо/ 2014-2015 2 200,0 1 000,0 
14 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ЧД, 16-р хороо/ 2014-2015 2 140,0 940,0 
15 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ЧД, 17-р хороо/ 2014-2015 2 078,0 878,0 
16 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 23-р 
хороо/ 2014-2015 2 200,0 330,0 
17 40-р сургуулийн давхрын өргөтгөл /БГД/ 2014-2015 1 937,2 937,2 
18 2-р сургуулийн өргөтгөл /СБД/ 2014-2015 2 000,0 1 000,0 
19 Цэцэрлэгийн барилга /БГД, 11-р хороо/ 2014-2015 1 420,0 420,0 
шинэ 52 097,3 21 000,5 
20 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгуудын гадна 
инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв, угсралтын ажил 2015-2015 3 000,0 3 000,0 
21 Цэцэрлэгийн барилга 120 ор /БГД, 17-рхороо/ 2015-2015 1 100,0 1 100,0 
22 Сургуулийн барилга 960 суудал /БГД 3-р хороо/ 2015-2016 6 759,3 1 000,0 
23 Цэцэрлэгийн барилга 240 ор /ХУД, 16-рхороо/ 2015-2016 1 600,0 600,0
" 
24 35 дугаар цэцэрлэгийн барилга 240 ор /ХУД 11-р хороо/ 2015-2016 1 849,1 849,1 
25 Цэцэрлэгийн барилга 240 ор /БНД, 5-р хороо/ 2015-2016 2 940,0 1 000,0 
26 27 дугаар цэцэрлэгийн барилга 200 ор /ХУД, 2-р хороо/ 2015-2016 1 610,1 610,1 
27 11-р цэцэрлэгийн барилга 240 ор /БГД, 18-р хороо/ 2015-2016 1 534,6 534,6 
28 1-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 240 ор /СБД, 4-р хороо/ 2015-2016 1 687,3 687,3 
- 
29 102 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор /ЧД,15-р 
хороо/ 
2015-2016 2 304,0 1 000,0 
30 91-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор /СХД, 6-р хороо/ 2015-2015 823,0 823,0 
31 Сургуулийн барилга 640 суудал /СХД, 25-р хороо/ 2015-2016 4 244,3 1 244,3 
32 1-р бага сургуулийн шинэ барилгыг биеийн тамирын заалтай 
холбох хүзүүвчийн барилга /СБД, 1-р хороо/ 2015-2015 266,4 266,4 
33 33-р сургуулийг давхарлах өргөтгөлийн барилга 320 суудал, 
/БЗД, 1-р хороо/ 2015-2016 1 186,6 676,2 
34 Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын засвар 2015-2015 2 000,0 2 000,0 
35 
Биеийн тамир спорт хорооны барилгын их засвар, өргөтгөлийн 
ажил /БНД, 5-р хороо/ 
2015-2015 397,0 397,0 
36 Усан спорт сургалтын төвийн барилгын их засвар 2015-2016 3 330,6 1 000,0 
37 Хүүхдийн урлан бүтээх төвийн барилга /СБД, 9-р хороо/ 2015-2016 12 652,5 2 000,0 
38 "Багачууд хүнс" НӨҮГ-ын барилга /ЧД, 13-р хороо/ 2015-2016 1 132,5 532,5 
39 
Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын хүнсний 
хангамжийн асуудал хариуцсан "Асгат", "Өсвөр үе", "Багачууд 
хүнс", "Хүнс хангамж төв" ОНӨААТҮГ-ын хүнс тээвэрлэлтийн 
тусгай зориулалтын автомашин /8ш/ 
2015-2015 480,0 480,0 
40 
Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмнэлэгийн 
техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл 2015-2015 1 200,0 1 200,0 
58.1.4 Нийгмийн асрамж, халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх, зохион 
байгүулах 23 454,2 2 120,0 
ШИЛЖИХ 23 334,2 2 000,0 
1 Халамжийн орон сууцны барилга /СБД, 7-р хороолол /132 айл 
*3ш/ 2014-2016 23 334,2 2 000,0 
шинэ 120,0 120,0 
2 Хүүхэд-Залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолборын 
хүүхдийн автобус /1 ш/ 2015-2015 120,0 120,0 
58.1.6 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх 616,6 127,0 
шилжих 616,6 127,0 
1 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн барилгын нэмэлт 
хөрөнгө /НД/ 2012-2015 616,6 127,0 
58.1.7 Бэлчээрийн менежмент хийх 2 813,0 2 813,0 
шинэ 2 813,0 2 813,0 
1 Нийслэл хот орчмын бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, 
хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр 2015-2015 2 813,0 2 813,0 
58.1.8 Ус хангамж, ариутгах гатуурга, цэвэрлэх байгууламж бий 
болгох 7 585,8 7 585,8 
шилжих 2 242,3 2 242,3 
1 Бага оврын цэвэрлэх байгууламж /НД, 5-р хороо/ 2014-2015 2 242,3 2 242,3 
шинэ 5 343,5 5 343,5 
2 УСУГ-т ундны усны зөөврийн автомашин /10ш/ 2015-2015 1 650,0 1 650,0
3 
Ногоон зоорь орчмын гадна цэвэр усны шугамын ажил /ф500 - 
635м, шинээр төлөвлөсөн хорооллын цэвэр усны кольцо шугам 
ф300-55м, ф200-1300м урт/ 
2015-2015 884,3 884,3 
4 Цэвэрлэх байгууламжийн бетон хийцийг засварлах шинэчлэх 
/БНД, 3-р хороо/ 
2015-2015 1 073,6 1 073,6 
5 
Зүүн Сэлбийн ф500мм-ийн коллектор 0,5км бохир усны 
шугамыг шинээр барих 
2015-2015 835,6 835,6 
6 
Бохир усны 24-р коллекторын КК25-КК42-р худгийн хооронд 1,2 
км, Ф500мм-ийн шугамыг шинэчлэн солих/БГД/ 
2015-2015 900,0 900,0 
58.1.9 Орон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ 2 000,0 2 000,0 
ШИНЭ 2 000,0 2 000,0 
1 Орон сууцны хороолол доторхи гадна дулаан, ус хангамж, 
ариутгах татуургын шугам сүлжээний өргетгел шинэчлэлт 
2015-2015 2 000,0 2 000,0 
1>8.1.10 Үерийн хамгаалаптыг зохион байгуулах 54 092,2 5 925,0 
шилжих 51 167,2 5 000,0 
1 Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн II 
ээлж 11.8 км /СХД, 1,2,3,20-р хороо/ 
2014-2017 31 417,3 2 000,0 
2 
Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн засвар шинэчлэлт 
/ЧД, БГД/ 11.0 км 
2014-2017 16 749,9 2 000,0 
3 Улаанбаатар хотын баруун хэсгийн хөрсний усны судалгаа 2014-2015 3 000,0 1 000,0 
ШИНЭ 2 925,0 925,0 
4 
Эрдэнэтолгой, УС-15 орчмын үерийн хамгаалалтын барилга 
байгууламж, хөрсний усны түвшин доошлуулах шинэ шугам 
/БЗД, 8-р хороо/ 
2015-2016 2 925,0 925,0 
,»8.1.11 Нийтийн тээврийн үйлчилгээ 475,5 475,5 
ШИНЭ 475,5 475,5 
1 
Цахилгаан тээвэр НӨҮГ-ын 6 дүүрэгт байрлах троллейбусны 
контактын 13 татах дэд станц, засварын депогийн барилгын 
дээврийн их засвар 
2015-2015 475,5 475,5 
>8.1.12 Мал, амьтны халдварт өвчинтэй тэмцэх, хортон шавьжийн 
устгал, хянаптыг хэрэгжүүлэх 
1 064,3 564,3 
ШИНЭ 1 064,3 564,3 
1 Эмээлтэд байрлах малын гаралтай хог хаягдал устгах, 
боловсруулах байгууламж /СХД/ 
2015-2016 1 064,3 564,3 
58.1.13 Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх 4 750,0 2 750,0 
ШИЛЖИХ 4100,0 2 100,0 
1 Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалтын цогцолбор 
төвийн барилга 
2014-2015 4 100,0 2 100,0 
шинэ 650,0 650,0 
2 Онцгой байдлын үед хэрэглэх аврах багаж, тоног төхөөрөмж, 
техник хэрэгсэл 2015-2015 650,0 650,0 
.58.1.15 
Нийслэлийн доторхи томоохон авто зам, гүүр, тэдгээрийн 
гэрэлтүүлэг, гэрлэн дохио болон бусад холбогдох 
байгууламжийг бий болгох 
116 780,7 35 755,4 
шилжих 109 329,2 33 745,4 
1 
Өлзийт хороолол-Шувуун фабрик чиглэлийн 9,06 км авто зам 
/ХУД/ 2014-2015 20 500,0 14 350,0 
2 
Төмөр замын урдуурх хэвтээ тэнхпэгийн гол гудамж замын зүүн 
хэсгийн үргэлжлэл 6.0 км авто зам /Дүнжингарав худалдааны 
төвийн замаас Улиастайн замын уулзвар хүрэх/ /БЗД/ 
2013-2015 10 901,8 1 800,0 
3 Шаргаморьтын амны 6.3 км авто замын шинэчлэлт /СБД/ 2014-2015 5 437,8 1 937,8 
4 
Нарны замыг 19-р хорооллын арын замтай холбох 1,5 км шинэ 
зам, замын байгууламжийн 58 у/м гүүр болон төмөр зам 
доогуурх Нарны замтай холбогдсон 22м туннелийн хамт /ХУД/ 
2014-2015 5 965,0 4 965,0
5 
Халдвартын автобусны эцсийн зогсоолоос зүүн тийш үерийн 
далан хүртлэх 1,8 км хэсэтилсэн хатуу хучилттай авто зам 
/БЗД, 14-рхороо/ 
2014-2015 1 650,0 1 150,0 
6 120 мянгат, 19-р хорооллын доторхи талбайн борооны ус 
зайлуулах ажил /ХУД/ 
2014-2015 921,7 621,7 
7 
Яармагийн гүүрээс Нисэхийн товчоо /1 дүгээр хэсэг/ 
Сонсголонгийн замын уулзвараас Яармагийн товчоо / 2 дугаар 
хэсэг/хүртэлх 13.7 км авто замын өргетгөл, шинэчлэлт/ХУД/ 
2012-2015 28 279,3 
8 8 920,9 Шарга морьт-Жигжидийн уулзвараас Гүнтийн даваа чиглэлийн 
5 км авто зам /ЧД/ 2013-2015 3 434,2 
9 Нисэхийн товчоо-Биокомбинат-Шувуун фабрик чиглэлийн 22.5 
км авто замын өргөтгөл /ХУД/ 
2012-2015 30 489,7 
10 
МТ-ын шатахуун түгээх станцын уулзвараас Хайлаастын эцэс 
хүртэлх 3.1 км авто замын өргөтгөл шинэчлэлт /Улаанбаатар, 
Чингэлтэй дүүрэг, 113, 16-рхороо/ 
2014-2015 1 749,7 
шинэ 7 451,5 2 010,0 
11 Сонсголонгийн гүүрээс Яармагийн зам хүртлэх гэр хорооллын 
арын 4,9 км авто зам 2015-2016 6 441,5 1 000,0 
12 УБ-Багануур чиглэлийн автозамаас Городок тосгон хүртэл 1,0 
км авто зам 
2015-2015 1 010,0 1 010,0 
58.1.16 
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хийгдэх том 
хэмжээний тохижилт, нийтийн эзэмшлийн аж ахуйн 
үйлчилгээ, нийтийн ариун цэвэр, гудамж талбайн 
гэрэлтүүлэг, цэвэрлэгээ, хог зайлуулалтыг зохион 
байгүулах 
2 392,4 2 392,4 
шинэ 2 392,4 2 392,4 
1 
Их тойруугийн гудамжны цэцэрлэгжилт, тохижилтын ажил 
/Баянбүрдийн тойргоос зүүн тийш 100 айл, 11-р хороолол 
хүртэл/ 
2015-2015 892,4 892,4 
2 
Хот тохижилтын цэвэрлэгээ, арчилгааны тусгай зориулалтын 
машин механизм /5ш/ 
2015-2015 1 500,0 1 500,0 
58.1.17 
Нийслэлийн доторхи өндөр хүчдэлийн болон цахилгааны 
шугам, дэд өртөөний ашиглалт, засвар үйлчилгээ, хэвийн 
үйл ажиллагааг хангахтай холбогдсон бусад үйл 
ажиллагааг хангах 
30 026,2 4 405,5 
ШИЛЖИХ 22 276,9 1 656,2 
1 
Улаанбаатар хотын “Их тойрог” шугамын 220 кВ-ын 
Улаанбаатар дэд станцаас 14 дүгээр хорооллын дэд станц 
хүртэлх 110 кВ-ын 9.7 км хоёр хэлхээт ЦДАШ-ын барилга 
угсралтын ажил 
2013-2015 2 379,9 741,0 
2 
Улаанбаатар хотын Баянголын амны Баянгол 110.35.10 кВ-ын 
2x40 мВА чадалтай дэд станц, 22 км хоёр хэлхээт ЦЦАШ-ын 
угсралтын ажил 
2013-2015 19 897,0 915,2 
шинэ 7 749,3 2 749,3 
3 Хотын төвийн зүүн хойд хэсэгт 2*16 МВА чадал бүхий 35/6 кВ- 
ын дэд станц, 6-10 кВ-ын кабель шугамын ажил 2015-2016 6 594,4 1 594,4 
4 Гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах, 
хүчдэлийн уналтыг сайжруулах ажил 2015-2015 1 154,9 1 154,9 
II НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 39 100,8 30 944,2 
Авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт, шинээр барих ажил 23 526,3 15 369,7 
1 Орбитын уулзвараас -Толгойтын эцэс-Үйлдвэрчний эвлэлийн 
гудамж хүртэлх авто замын өргөтгөл шинэчлэлт 3,6 км /СХД/ 2015-2016 14 961,5 6 804,9 
2 Зүүн Алтан-Өлгийн авто замыг үргэлжлүүлэн барих, 630 у.м-т 
гэрэлтүүлэг хийх /БЗД/ 2015-2015 460,0 460,0
3 
10-р хорооллын орон сууцны хорооллын доторхи авто зам, 
гэрэлтүүлэг кабель, шугам, борооны усны шугам, трасст орсон 
холбооны шугамыг хамгаалах ажил /БГД 5,6-р хороо/ 
2015-2015 3 181,0 3181,0 
4 Чингэлтэйн гудамж, 7 буудлын уулзвараас Чингэлтэйн эцэс 
хүртлэх 3,3 км авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт 
2015-2015 4923,8 4923,8 
Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалт 14 244,5 14 244,5 
5 Орон сууцны хороолол доторхи авто замын засвар 2015-2015 3 500,0 3 500,0 
6 Хотын авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалт 2015-2015 3 000,0 3 000,0 
7 Авто замын хөдөлгөөн зохицуулах гэрэл дохио, техник хэрэгсэл 
шинээр тавих, засварлах ажил 2015-2015 1 500,0 1 500,0 
8 Гүүр, хоолой, туннеллийн засвар шинэчлэлтийн ажил 2015-2015 500,0 500,0 
9 Авто замын тэмдэг, хайс тоноглолын ажил 2015-2015 500,0 500,0 
10 Авто замын тэмдэглэгээний ажил 2015-2015 1 500,0 1 500,0 
11 Замын ус зайлуулах шугам, худгийн засвар 2015-2015 500,0 500,0 
12 Нийтийн тээврийн хэрэгслэлийн зориулалтын зогсоол 2015-2015 300,0 300,0 
13 Багануур дүүргийн авто замын засвар 2015-2015 167,2 167,2 
14 Багахангай дүүргийн авто замын засвар 2015-2015 22,7 22,7 
15 Налайх дүүргийн авто замын засвар 2015-2015 167,6 167,6 
16 
Замын хөдөлгөөний зөрчил илрүүлэх болон авто замын 
хяналтын телекамер суурилуулах /1,3,4,10-р хороололд, Хар 
хорин зах, СУИС-ийн урд, Яармагийн гүүр, Офицеруудын 
ордоны аюулгүйн тойрогт/ 
2015-2015 2 212,0 2 212,0 
17 Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн сервер, сүлжээ, шилэн 
кабель, тоног төхөөрөмж 2015-2015 375,0 375,0 
Бусад 1 330,0 1 330,0 
18 Авто тээврийн хэрэгслийн улсын үзлэг, тооллого 2015-2015 250,0 250,0 
19 Нийслэлийн Авто замын газрын Материал шинжилгээний 
лабораторт шаардлагатай тоног төхөөрөмж 2015-2015 70,0 70,0 
20 Авто замын хяналтын байцаагчид шаардлагатай багаж 
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж 2015-2015 10,0 10,0 
21 Магадлашгүй ажлын зардал 2015-2015 1 000,0 1 000,0 
нийт 432 390,8 178 400,0
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын 2014 оны......сарын ..өдрийн 
.....тогтоолын хоёрдугаар хавсралт 
ГАДААДЫН ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖИЙН ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР ДАМЖИН ХЭРЭГЖИХ 
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ 
/мян.төг/ 
д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр 2015 онд 
санхүүжих 
1 УБ Цэвэр агаар төслийн нэгж 4 291 885.0 
2 Замын Цагдаагийн газрын ойролцоох гүүрэн 
гарцын төсөл 922 286.2 
3 Гамшгийн эрсдлийг бууруулах төсөл 1 801 879.0 
4 Олон нийтийн оролцоог дэмжих - 2 төсөл 1 271358.9 
5 
АХБ, Азийн Хөгжлийн сан, Улаанбаатар хотын 
гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг 
дэмжих төсөл 
3 116 010.0 
6 АХБ, Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг 
хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулаптыг дэмжих төсөл 
1 193 040.0 
7 
Европын холбоо, Улаанбаатар хотын гэр 
хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг 
дэмжих төсөл 
3 976 800.0 
8 Улаанбаатар хотын цэвэр бохир усны хоолойг 
шинэчлэх технологийг нэвтрүүлэх төсөл 4 264 372.4 
Дүн 20 837 631.5
Нийслэлийн 2014 төсвийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэл, 2015 оны 
төсвийн төслийн танилцуулга 
2014.11.21 
Нийслэлийн 2014 оны төсвийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэл 
Нийслэлийн 2014 оны төсөвт 558.2 тэрбум төгрөгийн орлого 
төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй ажилласнаас хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 529.6 
тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрч, төсвийн орлогын төлөвлөгөө нийслэлийн 
дүнгээр 28.7 тэрбум төгрөгөөр буюу 5.1 хувиар тасрах урьдчилсан гүйцэтгэл 
гараад байна. 
НИЙСЛЭЛИЙН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ 
/мян.төг/ 
Хот дүүрэг 
2014 он 
- 1 Төлөвлөгөө »’ - ХБГ' ' Давалт тасралт 
1 Хотын шууд 456,006,752.9 421 ,358,820.0 (34,647,932.9) 92.4 
. ша 'Налайх Щ шаййгАШД Й 6 ,020.7 Ы ,,(40.279.3)* ИК&95.5; 
3 Багануур 916,460.0 902,869.1 (13,590.9) 98.5 
1 4 Багахангай 136,910.Ь;? . -'114 759 7 ш •• т ш ш № 8 3 1 8 
5 Сонгинохайрхан 6,805,812.0 7,361,334.7 555,522.7 108.2 
м Баянгол ■- 15.409,328 8 • (225,527.3). 
7 Чингэлтэй 18,546,421.3^ 22,549,588.2 4,003,166.9 121.6 
:ч-.8 яСүхбаатар I НВДШЗКЬшё ШШ .1,224,215.9, шшшвЬ 
9 Хан-Уул 20,365,480.9 2о!з7оТГГо1 4,630.1 100.0 
Ш 0 1 Шаянзүрх-' - Щ " “'^15,812^208.8 - * ^ Г 'М б ,375,495.4 ■ 5бЗ;28б!б!; Л & б ' 
НИИТДҮН 558,254,771.4 529,656,112.9 (28,598,658.5) 94.9 
Төсвийн орлогын хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийг хот, дүүргээр нь задлан 
авч үзвэл Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцэн баталдаг 
хотын шуудын төсвийн хувьд 421.4 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрч 
төсвийн орлогын төлөвлөгөө 34.6 тэрбум төгрөгөөр буюу 7.6 хувиар тасрах 
урьдчилсан гүйцэтгэл гарч байгаа бөгөөд дүүргүүдийн хувьд 2014 оны үлдэж 
буй хугацаанд орлого бүрдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэн ажилласнаар төсвийн 
орлогын гүйцэтгэлийг ханган биелүүлэх бүрэн боломжтой гэж үзэж байна. 
Хотын шуудын төсвийн орлогын нийт тасалдлын 82.7 хувийг Цалин 
хөлс түүнтэй адилтгах ХХОАТ-ын тасалдал дангаараа эзэлж байгаа улс 
орны эдийн засгийн хямралтай байдлаас шалтгаалан аж ахуйн нэгж 
байгууллагууд орон тооны цомхотгол хийж, зарим байгууллагууд үйл 
ажиллагаагаа зогсоон, татан буугдаж байгаа, нөгөө талаас Төрийн албан 
хаагчдын цалин хөлсийг төлөвлөсөн хугацаанд нэмэгдүүлэн батлаагүй нь 
энэ төрлийн татварын орлогын тасрах үндсэн шалтгаан болж байна.
Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/307, А/309 дүгээр захирамжийн 
дагуу 2003 оноос хойш газрын дуудлага худалдаа, төсөл сонгон 
шалгаруулалтаар олгогдоогүй газрын эрх эзэмшигчдээс дуудлага худалдаа, 
төсөл сонгон шалгаруулалтын анхны үнийг нөхөн авахаар шийдвэрлэсний 
дагуу 2013 онд 24.5 тэрбум төгрөгийн дуудлага худалдааны орлого 
нийслэлийн төсөвт төвлөрсөн бөгөөд 2014 онд 25.0 тэрбум төгрөгийн орлого 
төвлөрүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байгаагаас 10 дугаар сарын байдлаар 
15.9 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрч хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 3.4 
тэрбум төгрөгөөр газрын төлбөрийн орлого тасалдахаар урьдчилсан 
гүйцэтгэл гарч байна. 
Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шинээр орон сууц худалдан 
авсан болон хүүхдийн сургалтын төлбөр төлсөн татвар төлөгч 27848 иргэнд 
20,2 тэрбум төгрөгийн татварын буцаан олголтыг Арилжааны 12 банкуудаар 
дамжуулан гэрээний үндсэн дээр нийслэлийн төсвөөс олголоо. 
Нийслэлийн төсвийн орлогын гүйцэтгэлийг ханган биелүүлэх 
зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/807 дугаар захирамж гарч 
орлого бүрдүүлэгч байгууллагуудын ажлыг эрчимжүүлэх, татварын өр 
барагдуулах ажилд цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн албатай 
хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд зохиогдсон ажил, гарсан үр дүн, орлогын 
бүрдүүлэлтийг 14 хоног тутам хэлэлцэн ажиллаж байна. 
Нийслэлийн 2014 оны урсгал зардлыг 314.8 тэрбум төгрөгөөр 
баталсан бөгөөд хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 312.4 тэрбум төгрөг зарцуулж 
төлөвлөсөн хөрөнгийн 99.2 хувийг зарцуулах тооцоо гарч байна. 
2014 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх 81 нэр 
төрлийн ажилд 33,2 тэрбум төгрөг, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар хэрэгжүүлэх 380 нэр төрлийн ажилд 208,4 тэрбум төгрөг, 2012- 
2013 он дамжин нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх 281 нэр 
төрлийн ажилд 97,5 тэрбум төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх 824 нэр төрлийн ажилд 48.8 тэрбум төгрөг буюу нийт 
387.9 тэрбум төгрөг зарцуулахаар батлагдсанаас хүлээгдэж буй 
гүйцэтгэлээр хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт 367.1 тэрбум төгрөг буюу 95.0 
хувьтай байна. 
Нийслэлийн 2015 оны төсвийн төсөл 
Монгол Улсын Их Хурал 2015 оны 11 дүгээр сарын 14 - ны өдөр 
“Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай тухай” хуулийг баталлаа.
Монгол Улсын 2015 оны төсөв батлагдсанаар нийслэлийн төсөвт 
дараах үндсэн өөрчлөлтүүд орж байна. 
% Улсын төсвийн салбар сайдуудын багцад тусгагдан батлагдаж 
байсан оюутан, сурагч, цагдаа, ахмад настан, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийг нийтийн тээврийн хэрэгслэлээр үнэ 
төлбөргүй зорчих 53.1 тэрбум төгрөгийн зардлыг 2015 онд 
нийслэлийн орон нутгийн төсөвт тусгаж, батлахаар шийдвэрлэсэн 
байна. 
2. Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуулиар 2015 онд 
нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлгийг 
38.6 тэрбум төгрөгөөр, улсын тусгай шилжүүлгээр санхүүжих 
нийслэлийн боловсрол, эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийг 
283.1 тэрбум төгрөгөөр, гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр 
хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг 20.8 тэрбум 
төгрөгөөр тус тус баталсан байна. 
Нийслэлийн 2015 оны төсвийн төслийг дараах үндсэн чиглэл, 
бодлогыг баримталж боловсрууллаа. 
1. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2013 - 
2016 онд хэрэгжүүлэх мөрийн хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, 
нийгмийг хөгжүүлэх 2015 оны зорилтыг хэрэгжүүлэх, 
2. Нийслэлийн төсвийн орлогын боломжит бүх эх үүсвэрийг дайчлах, эдийн 
засгийн хүндрэлтэй үөд татварын орлогын хэмжээг өмнөх оны хүлээгдэж 
буй гүйцэтгэлээс бууруулахгүй байх, 
3. Монгол Улсын Их Хурал, Засгийн газраас баримталж буй бодлогын 
хүрээнд тэвчиж болох урсгал зардлыг бууруулах, орон тооны 
давхардлыг арилгах. 
Нийслэлийн 2015 оны төсвийн төслийг дэлгэрэнгүй танилцуулья. 
1 Төсвийн орлого 
Нийслэлийн төсвийн орлогын 2015 оны төслийг боловсруулахдаа 
төрөөс хэрэгжүүлж буй бодлого, хууль эрх зүйн орчны хүрээнд эдийн 
засгийн нөхцөл байдал, гадаад дотоод орчны нөлөөлөл зэргийг тооцон, 
тайлан мэдээ, албан ёсны статистик мэдээлэлд тулгуурлан орлогын нэр 
төрөл бүрээр тооцооллыг хийн боловсрууллаа. 
Нийслэлийн 2015 оны төсөвт 864 тэрбум 17.1 сая төгрөгийн орлого 
төвлөрүүлэхээр төлөвлөснөөс 542.3 тэрбум төгрөг нь хууль тогтоомжийн 
дагуу нийслэлийн төсөвт төвлөрөх төсвийн орлогын нэр төрлөөс, 38.6 
тэрбум төгрөг нь ОНХНС-гаас нийслэлд хуваарилагдах шилжүүлгийн
орлогоос, 283.3 тэрбум төгрөг нь Улсын төсвийн тусгай зориулалтын 
шилжуүлгийн орлогоос бүрдэж байна. 
Төсвийн тухай хуульд заагдсан ангиллын дагуу нийслэлийн төсөвт төвлөрөх 
төсвийн орлогын төлөвлөгөөг 542 тэрбум 368.4 сая төгрөгийн орлого 
төвлөрүүлэхээр төлөвлөсөн нь 2014 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээс 12.6 
тэрбум төгрөгөөр буюу 2.4 хувиар, 2013 оны гүйцэтгэлээс 68.2 тэрбум 
төгрөгөөр буюу 56.1 хувиар тус тус нэмэгдүүлсэн байна. 
Нийслэлийн төсвийн орлогын дийлэнхи хувийг буюу 65.7 хувийг Хувь хүний 
орлогын албан татвараар, 24.3 хувийг бусад нэр төрлийн татварын 
орлогоор, 9,6 хувийг татварын бус орлогоор, үлдэх 0,4 хувийг хөрөнгийн 
орлого буюу өмч хувьчлалын орлогоос бүрдүүлэхээр төсөлд тусгаад байна. 
Төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийг хот, дүүргээр нь ангилан авч үзвэл 
хотын шуудын төсөвт 424.5 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрч, нийслэлийн 
төсвийн орлогын 78.3 хувийг бүрдүүлэхээр, дүүргүүдийн төсөвт 117.8 
тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрч, нийслэлийн төсвийн 21.7 хувийг 
бүрдүүлэхээр байна. 
Хотын төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийг орлого бүрдүүлэгч 
байгууллагаар нь задлан авч үзвэл Нийслэлийн татварын газар 85.4 хувийг, 
Өмчийн харилцааны газар 8.3 хувийг, үлдэх 6.3 хувийг бусад орлого 
бүрдүүлэгч байгууллагуудаас төвлөрүүлэх тооцоолол гарч байна. Хувь 
хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу татвар төлөгч иргэдэд 
27.8 тэрбум төгрөгийн буцаан олголтыг олгохоор тооцон төсвийн төсөлд 
тусгалаа. 
“Төсвийн тухай хууль"-ийн 59 дүгээр зүйлийн 59.2 дахь заалт, 
Засгийн газрын 2012 оны 30 дугаар тоггоолоор батлагдсан “Орон нутгийн 
хөгжлийн нэгдсэн сан болон орон нутгийн хөгжлийн сангаас олгох 
шилжүүлэх тооцох аргачлал", Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тэргүүлэгчдийн 2012 оны 79 дүгээр тоггоолоор баталсан “Нийслэл, 
дүүргийн хөгжлийн санг байгуулах, сангийн хөрөнгийг зарцуулах, 
хуваарилах, тайлагнах журам-ын дагуу Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн 
сангаас нийслэлд олгосон шилжүүлгийн орлого 38 тэрбум 604.5 сая 
төгрөгийн 23.2 тэрбум төгрөгийг 9 дүүрэгт аргачлалын дагуу хуваариллаа.
2015 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНД ОЛГОХ 
ОРЛОГЫН ШИЛЖҮҮЛГИЙН то о ц о о л о л 
1.Багануур 255.4 926.8 726.6 1,908.7 
2.Багахангай 34.8 1,030.5 576.0 1,641.3 
З.Баянгол 1,829.6 229.6 654.8 2,714.0 
4.Баянзүрх 2,781.7 809.2 579.6 4,170.5 
б.Налайх 303.8 923.3 681.1 1,908.2 
б.Сонгинохайрхан 2,534.8 796.4 635.4 3,966.5 
7.Сүхбаатар 1,218.4 332.2 637.2 2,187.8 
Ө.Чингэлтэй 1,424.6 477.5 649.7 2,551.8 
9.Хан-Уул 1,198.3 265.2 650.3 2,113.7 
10. Хотын шууд 15,441.8 
НИЙТДҮН 11,581.3 5,790.7 5,790.7 38,604.5 
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлгийн бууралтаас 
хамаарч орон нутгийн хөгжлийн сангийн хэмжээнд орж буй өөрчлөлтийг 
хүснэгтээр харуулбал: 
/мян.төг/ 
Хот, дүүргийн 
нэр 
2014 оны 
батлагдсан төсөв 
2015 оны төсвийн 
төсөл 
Зөрүү 
1 Хотын шууд 19 524 687.4 15 441 782.5 -4 082 904.9 
Хотын дүн 19 524 687.4 15 441 782.5 -4 082 904.9 
2 Баянгол 3 404 339.0 2 713 972.7 -690 366.3 
3 Баянзүрх 5 312 848.0 4 170 510.2 -1 142 337.8 
4 Багануур 2 378 523.0 1 908 746.8 -469 776.2 
5 Багахангай 1150 949.0 1 641 285.8 -509 663.2 
6 Налайх 2 502 551.0 1 908 244.2 -594 306.8 
7 Сонгинохайрхан 4 922 743.0 3 966 535.7 -956 207.3
8 Сүхбаатар 2 785 511.0 2 187 794.1 -597 756.9 
9 Хан Уул 2 614 702.0 2 113 739.6 -500 962.4 
10 Чингэлтэй 3 214 827.0 2 551 844.7 -662 982.3 
Дүүргүүдийн 
дүн 29 287 033.0 23 162 673.8 
-6124 359.2 
Нийт дүн 48 811 720.4 38 604 456.3 
-10 207 264.1 
2. Төсвийн урсгал зарлага 
Нийслэлийн төсвийн урсгал зардлын төслийг дараах үндсэн чиглэл, 
бодлогыг баримтлан боловсрууллаа. 
1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны оны “Төсвийн хэмнэлтийн 
горимд шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай" 147 дугаар 
тогтоолын хүрээнд тэвчиж болох урсгал зардлыг бууруулах, 
2. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын “Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны удирдлагын бүтэц, үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох 
хөтөлбөр” - ийг батлах тухай 18/21 дугаар тогтоолын хүрээнд чиг 
үүргийн хувьд давхцаж буй нийслэлийн төр захиргааны зарим 
байгууллагуудыг нэгтгэх, орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар 
болгож өөрчлөх, 
3. Засгийн газрын 2012 оны 190 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг 
даргын 2013 оны А/03 дугаар захирамжинд тусгагдсан хот, дүүргийн 
төсвийн байгууллагуудын урсгал зардлыг төсөвт тусгах. 
Урсгал зардлыг бууруулах бодлогын хүрээнд дараах зарим 
томоохон зардлын хэмжээг бууруулахаар тооцлоо. Үүнд: 
/ сая.төг/ 
Зардлын нэр 2014 оны 
батлагдсан дүн 
.2015 оны 
төсөл 
Өөрчлөлт 
1 Бичиг хэрэг 1180.6 939.6 - 240.9 
2 Тээвэр шатахуун 1662.7 1396.2 -266.4 
3 Дотоод албан томилолт 257.3 141.2 -116.0 
4 Гадаад албан томилолт 2674.1 1314.1 -1360.1 
5 Ном хэвлэл 460.9 107.3 -353.6 
6 Эд хогшил худалдан авах 3517.4 568.6 -2948.8 
7 Урсгал засвар 6822.0 4965.5 -1856.4 
8 Төлбөр хураамж, бусад 
зардал 
4968.1 2433.7 -2534.3
9 Зочин төлөөлөгч хүлээн 
авах 
773.5 530.0 -243.5 
10 Биеийн тамирийн 
уралдаан тэмцээн 
410.2 33.3 -376.9 
11 Төвлөрсөн арга хэмжээ 3136.4 823.3 -2313.1 
12 Төрийн өмнөөс 
гүйцэтгүүлсэн ажил 
үйлчилгээ 
56765.8 17681.8 - 39083.9 
13 Нэг удаагийн тэтгэмж 
урамшуулал 
9448.6 4542.3 - 4906.3 
Дүн 92 077.6 35 476.9 - 56 600.7 
Нийслэлийн 2015 оны урсгал зардлын төсвийн төсөлд дараах үндсэн 
томоохон өөрчлөлтүүд орж байна. 
- Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 19/24 дугаар 
тогтоолоор баталсан Найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэхэд зориулан 5.6 тэрбум төгрөг, 
- Зээлийн батлан даалтын санд 2.0 тэрбум төгрөг, 
- Оюутан, сурагч, цагдаа, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийг нийтийн тээврийн хэрэгслэлээр үнэ төлбөргүй зорчуулах 
зардалд зориулан 53.1 тэрбум төгрөг, 
- Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 
оны 145 тогтоолын дагуу нийслэлийн нутаг дэвсгэрт цацрагийн 
аюулгүй байдлыг хангах хөтөлбөрийн зардалд 116.5 сая төгрөг, 
- Нийслэлийн хот орчмын бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, 
хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөрт 197.0 сая төгрөг, 
- Азийн Хөгжлийн банктай хамтран хэрэгжүүлэх Улаанбаатар хотын гэр 
хорооллыг хөгжүүлэх хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн 
нэгжийн үйл ажиллагааны зардалд 172.1 сая төгрөгийг тус тус хотын 
шуудын төсөвт тусгалаа. 
- Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуулиар нийслэл, дүүргийн 
Засаг даргын орлогч нарын тоог бууруулах, орон тооны зөвлөхгүй 
ажиллах, бүх шатны төсвийн байгууллагын орлогч, дэд даргын орон 
тоог цомхотгох, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албаны 
бүтцийг 2012 оны түвшинд хүргэхээр шийдвэрлэсэнтэй холбогдуулан 
186 албан тушаалтны цалин, холбогдох зардлыг төсвийн төслөөс 
бууруулж тооцлоо. 
- Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын “Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны удирдлагын бүтэц, үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох 
хөтөлбөр” - ийг батлах тухай 18/21 дугаар тогтоолын хүрээнд 
Агаарын чанарын апбыг Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газартай 
нэгтгэх, Соёлын төв өргөө, Улаанбаатар чуулгыг нэгтгэж орон нутгийн
аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар болгох, Гэр хорооллыг орон 
сууцжуулах төслийг орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн 
газар болгож өөрчлөх, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газрын 
Зуслангийн товчоо, Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төвийг 
Захирагчийн ажлын албанд шилжүүлж, Захирагчийн ажлын албанд 
Ерөнхий эрүүл ахуйчийн албыг шинээр байгуулах, Нийслэлийн 
Биеийн тамир, спортын газар, Соёл, урлагийн газрыг нэгтгэхээр 
төлөвлөн тус тус төсвийн төсөлд тусгалаа. 
Дараах үндсэн томоохон зардлуудад нэмэлт өөрчлөлт орж байна. Үүнд: 
/сая.төг/ 
Зардлын нэр 2014 оны 
батлагдсан дүн 
2015 оны төсөл Өөрчлөлт 
1 Халамжийн сан 83162.3 95034.3 11872.0 
12 Хот тохижуулах зардал 62920.4 66482.4 3562.0 
Үүнээс: Цэцэрлэгжүүлэлт 6127.7 6127.7 0 
Нийтийн эзэмшлийн зам 
талбайн цэвэрлэгээ 
14460.9 14651.8 190.9 
Хог хаягдал тээвэрлэлт 23790.2 24818.8 1028.6 
Гудамжны гэрэлтүүлгийн 
4915.4 5806.0 890.6 
цахилгааны төлбөр, засвар 
Бусад хот тохижилтын нэгдсэн 
арга хэмжээний зардал 
13626.2 15078.1 1451.9 
Дүн 146082.7 161516.7 15434.0 
Дээрх өөрчлөлтүүдийг тусгаснаар нийслэлийн төсвийн нийт урсгал 
зардал 324.2 тэрбум төгрөг, үүнээс хотын шуудын төсвийн урсгал зардал 
259.3 тэрбум төгрөг болж байна. 
Нийслэлийн 2015 оны урсгал зардлын төсвийн төслийг бүтцээр нь 
ангилж үзвэл 95.0 тэрбум төгрөг буюу 29.3 хувийг нийгмийн халамжийн 
сангийн зардалд, 53.1 тэрбум буюу 16.3 хувийг оюутан, сурагч, цагдаа, 
ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийтийн тээврийн хэрэгслээр 
үнэ төлбөргүй зорчих зардалд, 66.4 тэрбум буюу 20.4 хувийг хот тохижуулах 
зардалд, 10.9 тэрбум төгрөг буюу 3.4 хувийг нийслэл, дүүргийн Засаг даргын 
нөөц сан, 43.1 тэрбум төгрөг буюу 13.2 хувийг цалин, НДШ - ийн зардал, 
үлдэх 55.7 тэрбум төгрөг буюу 17.1 хувийг нийслэл, дүүргийн орон нутгийн 
төсвийн байгууллагын үйл ажиллагааны зардал болон бусад зардлууд 
эзэлж байна.
Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлд “Нийслзлийн 
Засаг дарга Засгийн газрын дараах чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн 
хэрэгжүүлнэ” гэж заасны дагуу улсын төсвийн тусгай шилжүүлгээр 
санхүүжих нийслэлийн боловсрол, эрүүл мэнд, соёлын байгууллагуудын 
урсгал зардалд 283.1 тэрбум төгрөг төлөвлөсөн нь 2014 оны төсвөөс 25.4 
тэрбум төгрөгөөр буюу 9.8 хувиар өссөн дүнтэй байна. 
Дээрх төсвийн өөрчлөлтүүд хийгдсэнээр нийслэлийн төсөвт 
дараах өөрчлөлтүүд орж байна. 
/сая.төг/ 
2014 оны 
батлагдсан 
дүн 
2015 оны 
төсөл 
Зөрүү 
1 Нийслэлийн орон нутгийн 
гөсвийн орлого 
558254.7 542268.4 -15986.3 
2 Нийслэлийн орон нутгийн 
төсвийн зарлага 
557718.3 502624.4 -55093.9 
Үүнээс: Хөрөнгө оруулалт 242 834.8 178400.0 - 64434.8 
Хотын шуудын хөрөнгө 
оруулалт 
208418.2 178400.0 - 30018.2 
Дүүргийн хөрөнгө 
оруулалт 
34416.6 - - 
Урсгал зардал 314883.5 324224.4 9340.9 
3 Төсвийн тухай хуулийн 56.2 - д 
заасны дагуу Сүхбаатар, 
Чингэлтэй, Баянзүрх, Баянгол, 
Хан - Уул дүүргүүдэд үндсэн 
тэнцлийн ашгаас суурь 
зардалтай тэнцэх хэмжээний 
үлдээж буй хөрөнгө 
33045.9 39644.0 6598.1 
4 Өмнөх оны орлогын давалт, 
төсвийн хэмнэлтээс санхүүжих 
43542.6 0 -43542.6 
5 Улсын төсөвт төвлөрүүлэх 
орлого 
44384.9 0 -44384.9 
6 Орон нутгийн хөгжлийн сан 48811.7 38604.5 -10207.2 
7 Улсын төсвийн тусгай 
зориулалтын шилжүүлэг 
257611.1 283144.2 25533.1
2014.11.21 
НИЙСЛЭЛИЙН 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ 
/мян.төг/ 
Хот, д үүргийн нэр Төсвийн орлого 
Боловсрол, соёл, 
биеийн тамир, 
эрүүл мэндийн 
анхан шатны 
үйлчилгээний 
тусгай 
зориулалтын 
шипжүүлэг болон 
өөрийн орлого 
Орон нутгийн 
хөгжлийн 
нэгдсэн сангийн 
шилжүүлгийн 
хувиарлалт 
Өнгөрсөн оны 
орлогын 
давалг, 
төсвийн 
хэмнэлтийг 
зарцуулах 
Нийт орлогын эх 
үүсвэр 
Орон нуггийн 
төсвийн зарлага 
Боловсрол, 
соёл, биеийн 
тамир, эрүүл 
мэндийн анхан 
шатны 
үйлчилгээний 
тусгай 
зориулалтын 
шилжүүлэгийн 
зарлага 
Дүүргүүдэд 
олгох санхүү - 
гийн дэмжлэг 
Нийслэлийн 
төсөвт 
төвлөрүүлэх 
Улсад 
төвлөрүүлэх 
орлого 
Гадаадын зээл, 
тусламжийн эх 
үүсвэрээс 
санхүүжин 
хэрэгжих хөрөнгө 
оруулалт 
Үндсэн тэнцлийн 
ашиг 
1 Хотын шууд 424,503,336.0 5,987,290.9 15,441,782.5 445,932,409.4 437,665,152.1 5,987,290.9 - 20,837,632.0 
2 Баянгол 18,319,750.2 43,492,360.6 2,713,972.7 64,526,083.5 9,246,690.2 43,492,360.6 - 
9,073,060.0 
3 Баянзүрх 20,058,075.0 56,947,104.7 4,170,510.2 81,175,689.9 12,150,423.8 56,947,104.7 - 7.907.651.2 
4 Багануур 948,780.0 9,413,098.7 1,908,746.8 12,270,625.5 3,812,278.3 9,413,098.7 2,863,498.3 
5 Багахангай 141,300.0 1,667,197.3 1,641,285.8 3,449,783.1 2,115,315.9 1,667,197.3 1,974,015.9 
6 Налайх 915,660.0 9,787,811.4 1,908,244.2 12,611,715.6 4,272,658.9 9,787,811.4 3,356,998.9 
7 Сонгинохайрхан 7,704,862.0 53,780,839.9 3,966,535.7 65,452,237.6 10,698,588.8 53,780,839.9 2,993,726.8 
8 Сүхбаатар 25,076,000.0 44,194,721.4 2,187,794.1 71,458,515.5 8,205,967.2 44,194,721.4 8,664,065.6 
8,205,967.2 
9 Хан Уул 21,390,150.0 28,291,695.6 2,113,739.6 51,795,585.2 6,624,226.7 28,291,695.6 8,141,696.6 6,624,226.7 
10 Чингэлтэй 23,210,500.0 29,582,114.3 2,551,844.7 55,344,459.0 7,833,103.1 29,582,114.3 7,544,293.8 7.833,103.1 
Дүн 
542,268,413.2 283,144,234.8 38,604,456.3 - 864,017,104.3 502,624,405.0 283,144,234.8 11,188,239.9 24,350,056.0 - 20,837,632.0 
39,644,008.2 
Төсвийн хөрөнгө оруулалт 
Урсгал зардал 
178,400,000.0 
324,224,405.0
НИЙСЛЭЛИЙН 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН төлөвлөгөөний төсөл 
/Мянган төгрөгөөр/ 
ОРЛОГЫН НЭР ТӨРӨЛ 
2013 оны 
гүйцэтгэл 
2014 он 
Батлагдсан 
төлөвлөгөө 
Хүлээгдэж 
буй гүйцэтгэл 
2015 оны 
төсөл 
н и й т ! ЗРЛОГО ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 727701674.9 864677683.8 843080245.4 864017104.4 
нийт< ЭРЛОГЫН ДҮН 474085219.7 558254771.4 529656112.9 542268413.2 
УРСГАП ОРЛОГЫН ДҮН 474085219.7 558254771.4 529656112.9 542268413.2 
>н го 
>ЭЫН ОРЛОГО 433107941.9 499427273.2 467364621.9 487945177.0 
ОРЛОГ|ЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ДҮН 306368733.0 358716180.8 334515992.9 356124100.0 
< 
X 
> 
X 
/1ЫН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ДҮН 306368733.0 358716180.8 334515992.9 356124100.0 
1.1 1алин хөлс болон түүнтэй адилтгах ХХОАТ 266889301.6 329917400.0 299307536.0 324193100.0 
1.2 XХОАТ-ын буцаан олголт -12206070.6 -20240000.0 -20240000.0 -27800000.0 
1.3 Срлогыг тухай бүр тодорхойлох боломжгүй 1794527.8 1919692.4 2009084.0 2150000.0 
1.4 Үйл ажиллагааны орлого 11525921.1 14532177.6 18896989.4 19096000.0 
1.5 х /вийн мал бүхий иргэний орлогын албан татвар 0.0 0.0 0.0 0.0 
1.6 Иргэдийн хадгаламжийн хүүгийн орлогын албан татвар 2255396.1 2516812.8 3040840.5 3260000.0 
1.7 ҮЬ хөдлөх хөрөнгө борлуулсны орлогын албан татвар 17665685.0 13269961.6 10062152.3 13155000.0 
1.8 Нэр зааснаас бусад хүн амын орлогын албан 18443972.0 16800136.4 21439390.7 22070000.0 
ӨМЧИЙ1Н АПБАН -ТАТВАР1 23625699.4 : 29217944.4 •26795144.3 31150090.0 
2.1 Үл хөдпөх хөрөнгийн албан татвар 23569384.1 29170406.0 26747835.3 31086400.0 
2.2 Е>ууны албан татвар 56315.3 47538.4 47309.0 63690.0 
БАРАА БА ҮЙЛМИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТАТВАР- | | : 17086510^6 .19583251.0 19533997:2 22749939.0 
3.1 Тод 
зрхой төрлийн ү.а эрхлэх зөвш-рөл олгохтой хол-сон 
татвар 
16787498.1 19439800.0 19439800.0 22573700.0 
3.1. 1 Авто болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 16787498.1 19439800.0 19439800.0 22573700.0 
3.1.<’ Агнуурын нөөц ашиг.төл.ан амьтан агнахбарих 0.0 
3.1.$ Ашигт малт-с бусад байг.бая.ашиг.олгох эрхийн 0.0 
3.2 Бар за үйлчилгээний бусад татвар (төлбөр хураамж) 299012.5 143451.0 94197.2 176239.0 
3.2. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 0.0 0.0 0.0 0.0 
З.2.:! Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиг.төлбөр 299012.5 143451.0 94197.2 176239.0 
БУСАД [ТАТВАР 5,86026998;9 91909897.0 ■ 86519487.5 77921048.0 
4.1 Улсын тэмдэгтийн хураамж 26257505.0 27874110.5 26588129.8 28699500.0 
4.2 Газрын төлбөр 49205701.9 50243600.0 46860544.3 33300000.0 
4.3 Ус ашигласны төлбөр 1141712.1 2316528.0 2341360.5 2676128.0 
4.4 Эйгоос мод ашигласны төлбөр 33717.7 60000.0 36000.0 32520.0 
4.5 Хог хаягдлын хураамж 9388362.2 11415658.5 10693452.9 13212900.0 
ТАТВАР’ЫН БУСОРЛОГО 40977277.8 58827498.2 62291491.0 54323236.2 
5.1 ахуйн нэгжийн ногдол ашиг 728384.3 636105.8 636105.8 434349.2 
5.2 Гөрийн өмчийг түрээслүүлсний орлого 1258143.1 1350267.6 1350267.6 1553400.0 
5.31Гөсөвт байгууллагын өөрийн орлого 7677785.3 7884703.5 9328329.6 7282287.0 
5.4 Двто зам ашигласны төлбөр 598417.9 9320000.0 9192500.0 10627900.0 
5.5 Хүү торгуулийн орлого 26254056.7 27574959.2 29540775.4 30325000.0 
5.6 Днгилагдаагүй бусад орлого 2484974.1 1061462.1 1243512.6 1900300.0 
5.7 Эмч хувьчлалын орлого 1975516.4 11000000.0 11000000.0 2200000.0 
ТУСПА1У1ЖИЙН ОРЛОГО 253616455.2 306422912.4 313424132.5 '321748691.2 
6.1 ЭНХНС-аас олгох шилжүүлэг 27766287.2 48811720.4 36656547.2 38604456.3 
6.2 Гусгай зориулалтын шилжүүлэг 216689986.3 252546859.2 271703252.5 275855738.2 
6.3 ГЗШ-ээр санхүүжих байгууллагуудын өөрийн орлого 9160181.7 5064332.8 5064332.8 7288496.7
ХОТЫН 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСӨЛ 
/Мянган төгрөгөөр/ 
2014 он 
ОРЛОГЫН НЭР ТӨРӨЛ 2013 оны 
гүйцэтгэл Батлагдсан 
төлөвлөгөө 
Хүлээгдэж 
буй гүйцэтгэл 
2015 оны 
төсөл 
НИЙТ (ЭРЛОГО ТУСЛАМЖИИН ДҮН 382515656.9 481319886.3 441809884.1 445932409.4 
НИЙТ (ЭРЛОГЫН ДҮН 369617135.4 456006752.9 421358820.0 424503336.0 
УРСГАЛ ОРЛОГЫН ДҮН 369617135.4 456006752.9 421358820.0 424503336.0 
ТАТВАРЫН ОРЛОГО 344781098.6 410879306.0 374439815.6 386015720.0 
ОРЛОГ ЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ДҮН 254683231.0 309677400.0 279067536.0 296393100.0 
ХҮН А1ЛЬН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ДҮН 254683231.0 309677400:0 279067536.0 296393100,0 
1.1 Ьалин хөлс болон түүнтэй адилтгах ХХОАТ 266889301.6 329917400.0 299307536.0 324193100.0 
1.2 XХОАТ-ын буцаан олголт -12206070.6 -20240000.0 -20240000.0 -27800000.0 
1.3 С>рлогыг тухай бүр тодорхойлох боломжгүй 
1.4 Үйл ажиллагааны орлого 
1.5 хувийн мал бүхий иргэний орлогын албан татвар 
1.6 IНэр зааснаас бусад хүн амын орлогын албан 
1.7 I/1ргэдийн хадгаламжийн хүүгийн орлогын абан татвар 
ӨМЧИ^1Н АЛБАН ТАТВАР 23569384.1 ' 29170406.0 26747835.3 ;ЗЮ86400.0 
2.1 >'п хөдлөх хөрөнгийн албан татвар 23569384.1 29170406.0 26747835.3 31086400.0 
2.2 Е>ууны албан татвар 
БАРАА БА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТАТВАР 16869498.1 19439800.0 19439800.0 22573700.0 
3.1 Тод 
орхой төрлийн ү.а эрхлэх зөвш-рөл олгохтой хол-сон татвар 
16787498.1 19439800.0 19439800.0 22573700.0 
3.1. 1 Авто болон өөрөө яьагч хэрэгслэлийн татвар 16787498.1 19439800.0 19439800.0 22573700.0 
3.1. 1 Агнуурын нөөц ашиг.төл.ан амьтан агнахбарих 0.0 
3.1. 3 Ашигт малт-с бусад байг.бая.ашиг.олгох эрхийн 0.0 
3.2 Бар аа үйлчилгээний бусад татвар (төлбөр хураамж) 82000.0 0.0 0.0 0.0 
3.2. 1 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 0.0 
З.2.,1 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиг.төлбөр 82000.0 
БУСАД ТАТВАР . 49658985.4 52591700.0 '49184644.3 35962520.0 
4.1 Улсын тэмдэгтийн хураамж 
4.2 АМ-ын ашиглалтын болон хайгуулын лицензийн төлбөр 
4.3 Газрын төлбөр 49205701.9 50243600.0 46860544.3 33300000.0 
4.4 Ус ашигласны төлбөр 419565.8 2288100.0 2288100.0 2630000.0 
4.5 Ойгоос мод ашигласны төлбөр 33717.7 60000.0 36000.0 32520.0 
4.6 Хог хаягдпын хураамж 
ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 3 #24836036.8 ЙЙ45;12744&9 с®38487616.0 
5.1 Аж ахуйн нэгжийн ногдол ашиг 728384.3 636105.8 636105.8 434349.2 
5.2 Төрийн өмчийгтүрээслүүлсний орлого 1258143.1 1350267.6 1350267.6 1553400.0 
5.3 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 6943076.0 6986073.5 7910165.5 6436966.8 
5.4 Авто зам ашигласны төлбөр 598417.9 9320000.0 9192500.0 10627900.0 
5.5 Хүү торгуулийн орлого 11548162.6 15715000.0 16406434.6 16955000.0 
5.6 ^нгилагдаагүй бусад орлого 1784336.5 120000.0 423530.9 280000.0 
5.7 Өмч хувьчлалын орлого 1975516.4 11000000.0 11000000.0 2200000.0 
ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО ; 12898521.5 25313.133.4 20451064.1 ;.21429073;4 
6.1 ЭНХНС-аас олгох шилжүүлэг 7751337.6 19524688.2 14662618.9 15441782.5 
6.2 Гусгай зориулалтын шилжүүлэг 5090835.4 5734605.3 5734605.3 5940427.1 
6.3 ГЗШ-ээр санхүүжих байгууллагуудын өөрийн орлого 56348.5 53839.9 53839.9 46863.8
2015 ОНД УЛААНБААТАР ХОТЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГААС ДҮҮРГҮҮДИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНД ОЛГОХ ОРЛОГЫН ШИЛЖҮҮЛГИЙН ТООЦООЛОЛ 
62020 
14000 
2949 
124412 
68764 
120063 
20840 
48466 
8930 
470444 
/ сая төгрегөер / 
1. Хөгжлийн 2. Хүн амын * „ . _ 
индекс тооноос хамаарах үн амын нягтРал’ алслалт, нутаг дэвсгэр 4. Орон нутгиин татварын идэвх санаачлага 
Дүүрэг 
Багануур 
Багахангай 
Баянгол 
Баянзүрх 
Налайх 
Сонгинохайрхан 
Сүхбаатар 
Чингэлтэй 
Хан-Уул 
НИЙТ ДҮН 
27936 
3806 
200163 
304323 
33235 
277312 
133293 
155859 
131097 
2 5 со ^ 
I>- сФ! 
х 2- 
0.5 2.2 
0.3 3.7; 
67.9 0.0; 
2.4 0.4 
0.5 2.1 
2.3 0.4 
6.4 0.2 
3.2 0.3 
14.7 0.11 
0.101 
0.101 
0.123 
0.107 
0.100 
0.122 
0.108 
0.125 
0.114 
2 2 
§ I 
н §■ I 
я 8 
0.154 
0.089 
0.099 
0.094 
0.113 
0.107 
0.116 
0.106 
0.122 
чX (0 
§ 
X >- 
(0 >- 
(ш0 1 
X <7 
<0 о 
н <0 
п о 
(0 
ю 
е> 
СС 
X> 
- 
0.136 
0.097 
0.119 
0.088 
0.147 
0.099 
0.105 
0.106 
0.102 
0.111 
0.111 
0.111 
0.111 
0.111 
0.111 
0.111 
0.111 
0.111 
0.125 
0.099 
0.113 
0.100 
0.118 
0.110 
0.110 
0.112 
0.112 
2п 
1.000 1.000 1.000 1.000 1 
НИЙТ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН НЭГДСЭН САНГААС ХУВААРИЛСАН ОРЛОГЫН ШИЛЖҮҮЛЭГ 38,604.5 
Үүнээс: Дүүргүүдэд (60-аас доошгүй хувь) 23,162.7 
Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн санд 15,441.8 
Тэмдэглэл: 
1 Энэхүү тооцоонд Дүүргүүдэд олгох орлогын шилжүүлгийг ОНХНС-аас хуваарилсан орлогын шилжүүлгээс 60 хувиар тооцож авлаа 
2 Орон нутгийн хөгжлийн индексийг дүйцүүлэн тогтоолгүй. Үлдэх 3 итгэлцүүрт НИТХ-ын 2013 оны 72 дугаар тоггоолын дагуу хувааж авч үзлээ. 
Өөрөөр хэлбэл - Хүн амын тооноос 50.0 хувь, Татварын идэвх санаачлагаас 25.0 хувь, ХА-ын нягтрал, алслалт, нутаг дэвсгэрээс хамаарсан 25.0 хувь
Нийслэлийн 2015 оны төсвийн төсөл 
/мян.төг/ 
2013 гТЙЦ 2014 бат 2014ХБГ 2015санал 6^2 015 төсөл 
Нийт дТн 432,671,715.9 557.718,356.9 552,771,298.5 888,147,995.9 502,624,405.0 
Улаанбаатар хот 284,136,056.5 435,214,331.6 430,267,273.2 790,108,392.7 437,665,152.1 
УБ. Нийслэлийн Иргэдийн Хурал 3,665,370.6 5,751,993.1 5,751,993.1 5,729,555.0 1.896,331.3 
УБ. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 6,633,950.6 6,289,982.0 6,080,516.4 7,588,235.0 5,426,800.1 
УБ. Нийслэлийн Аудитын газар 1,045,513.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
УБ. Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба 692,752.3 738,249.4 701,949.4 1,225,697.0 1,255,020.8 
УБ Замын хеделгеений ачааллыг бууруулах, 
хеделгеений аюулгТй байдлыг хангах 1,624,042.4 1,701,257.3 1,701,257.3 2,084,287.0 1,862,903.6 
УБ. Тйлдвэр, хедее аж ахуйн газар 406,750.0 475,098.6 380,248.0 480,893.9 477,686.7 
УБ. Мэдээллийн технологийн газар 352.090.1 368,911.9 308,695.5 682,449.8 390,396.1 
УБ. Биеийн тамирийн зардал 148,739.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
УБ. Жижиг дунд Тйлдвэрийг дэмжих тев 246,580.1 270,956.9 263,797.0 381,206.6 286,079.4 
УБ. Улаанбаатар бТсийн зевлел 27,391.4 20,824.3 14,500.3 20,824.3 16,191.8 
УБ. Зам хеделгеений удирдлагын тев 828,282.0 1,754,205.1 1,844,881.1 2,336,767.5 2,146,012.5 
УБ 
цогцолбор 
Хмхэд залуучуудын сургалт хТмПжлийн тусгай 
1,056,802.8 1,243,694.0 1,207,941.9 1,343,203.4 1,309,467.5 
УБ. ХТТхдийн урлан бТтээх тев 679,227.7 753,419.7 675,719.7 885,625.0 822,325.8 
УБ. Худалдан авах ажиллагааны алба 739,937.9 918,421.7 669,447.6 831,213.8 750,836.5 
УБ. Хот тохижуулах зардал 17,586,401.0 35,519,102.6 35,519,102.6 72,573,160.1 37,530,962.0 
УБ. Тртсэн, шахмал, тТлшний Тйлдвэрт олгох дэмжлэг 
399,197.4 441,127.6 441,127.6 335,836.3 0.0 
УБ. Гэр хорооллыг орон суүцжуулах тесел 927,242.6 883,556.3 784,746.3 1,082,971.6 426,282.9 
УБ. Соёлын тев ергее 1,257,720.6 1,349,531.2 1,169,930.8 1,350,000.0 0.0 
УБ. Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн алба 450,607.6 500,000.0 500,000.0 500,000.0 500,000.0 
УБ. Мал эмнэлгийн Тйлчилгээний зардал 298,618.0 302,680.0 302,680.0 894,825.3 348,082.0 
УБ. Хотын тээврийн татварын тасаг 59,450.4 135,572.4 72,917.4 121,010.7 121,519.6 
УБ. Хеделмерийн газар 204,208.7 227,396.7 223,780.7 550,596.7 251,540.7 
УБ. Байгаль орчин, ногоон хегжлийн газар 1,147,177.5 1,348,228.0 1,337,124.0 1,913,152.0 1,564,263.0 
УБ. Нийтлэг Тйлчилгээний газар 3,818,220.8 4,746,485.5 4,386,131.4 4,746,485.5 3,984,548.6 
УБ. Орон нутгийн тесвийн неец херенге 6,403,077.6 8,872,137.7 8,872,137.7 9,500,000.0 8,872,137.7 
УБ. Газар хянан баталгаажуулах зардал 808,081.1 1,868,100.0 1,868,100.0 1,606,151.9 1,606,151.9 
УБ. Ахмадын хороо 61,809.8 73,129.5 68,519.5 76,653.7 79,131.7 
УБ. Халаалтын зуухны Тнийн зерТТ 443,431.1 586,869.2 586,869.2 795,736.1 586,869.2 
УБ. Авто замын газар 2,225,782.4 2,226,122.5 2,165,109.9 2,362,835.6 2,406,742.8 
УБ. Тндэсний цэцэрлэгт хТрээлэн 2,449,436.2 3,597,532.7 3,597,532.7 11,163,275.8 3,587,560.0 
УБ. Нийслэлйин Авто бааз 732,862.9 795,853.0 795,853.0 963,285.1 821,785.3 
УБ. Нийгмийн халамжийн сан 0.0 83,162,307.3 83,162,307.3 103,257,726.2 95,034,320.5 
УБ. Ахмадын сан 0.0 10,000.0 8,000.0 10,000.0 8,000.0 
УБ. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал 1,270,170.4 2,380,000.0 2,380,000.0 2,600,000.0 2,480,000.0 
УБ. Нийслэлийн Еренхий телевлегеений газар 1,637,098.5 2,109,663.8 1,923,663.8 1,718,403.2 1,961,771.6 
УБ. бмчийн харилцааны газар 1,759,031.6 2,019,604.6 2,012,604.6 2,342,930.7 2,643,607.4 
УБ. Тесвийн херенге оруулалт 193,568,777.1 181,585,100.0 179,621,381.8 481,086,800.0 147,455,800.0 
УБ. Амьдрах ухаан сургалт шлдвэрлэл ийн тев 370,978.6 421,786.1 395,246.1 477,900.2 426,036.4 
УБ. Терроризмтай тэмцэх Тйл ажиллагааны зардал 21,227.3 26,423.0 26,423.0 40,800.0 24,000.0 
УБ. Нийтийн бие засах газрын ашиглалтын зардал 100,000.0 100,000.0 100,000.0 0.0 0.0 
УБ. Махны Тнийн зери 1,549,236.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
УБ. Нийслэлийн замын сан 15,590,852.1 26,833,190.0 26,135,183.3 33,000,000.0 30,944,200.0 
УБ. Улаанбаатар Лифт НСУГ 257,444.6 275,291.1 236,447.7 266,121.7 246,432.7 
УБ. Минж нутагшуулах багийн зардал 255,568.8 401,109.4 280,864.9 434,418.0 306,204.7 
УБ. Улаанбаатар чуулга 615,447.9 586,511.6 551,578.7 679,952.6 0.0 
УБ. Нийслэлийн Тээврийн газар 1,864,606.8 2,104,464.3 2,104,464.3 2,512,820.7 2,138,338.3 
УБ. Аялал жуүлчлалын газар 214,528.4 218,146.5 217,646.5 964,824.7 263,899.6 
УБ. Архивийн газар 346,840.5 425,656.3 417,328.5 572,948.8 514,016.4 
УБ. Агаарын чанарын алба 448,653.7 527,205.1 502,694.1 693,063.2 0.0 
УБ. Монголын Хмхдийн ордон 1,008,433.5 920,172.1 882,472.1 903,208.6 999,167.5 
УБ. Хэвлэх Тйлдвэрийн ер телберийг барагдуулах 0.0 1,000,061.7 1,000,061.7 0.0 0.0 
УБ 
шилжмлэг 
Жолоочын хариуцлагын даатгалын санд олгох 
1,626,440.0 1,926,610.0 1,926,610.0 2.110,207.0 2,257,370.0 
УБ . Улаанбаатар хотын багц дТрэм боловсруулах 
ажлын зардал 400,000.0 300,000.0 300,000.0 280,000.0 280,000.0 
УБ . 
зарцуулалт 
Цэргийн дТйцТТлэх албаны хувиарласан орлогын 
224,225.9 150,000.0 300,000.0 400,000.0 400,000.0 
УБ ЭрТТл аюулпйн стандарт хэвшТТлэх Тйл 
ажиллагааны зардал 410,856.3 1,000,000.0 1,000,000.0 1,500,000.0 1,000,000.0 
УБ . Нийслэлийн ЕБС, цэцэрлэгийн сургалтын чанарыг 
индексжүүлэх 475,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 
УБ . Нийслэлийн ЭМ ийн байгууллагын ажлыг Тр 
дТнгээр урамшуулах 495,500.0 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 
УБ. Туул, Био, Слзийт дэх ажлын алба 52,835.5 48,284.4 47,720.4 64,258.6 51,920.8 
УБ 
алба 
Дэнжийн 1000, Хайлаас, Чингэлтэй дэх ажлын 
52,555.8 48,284.4 47,215.0 63,393.7 51,045.8 
УБ. Шархад, Амгалан, Улиастай дах ажлын алба 53,735.7 48,284.4 46,939.0 63,393.7 51,045.8 
УБ. Дарь Эх, Цайз дах ажлын алба 53,811.1 48,284.4 47,059.0 63,393.7 51,525.8 
УБ. Баянхошуу дах ажлын алба 52,592.6 48,284.4 45,864.4 64,319.6 51,525.8 
УБ. Яармаг, Нисэх дэх ажлын алба 52,348.1 48,284.4 46,939.0 63,393.7 51,045.8 
УБ. Наран дэх ажпын алба 50,192.4 48,284.4 47,839.0 63,393.7 51,945.8 
УБ. Толгойт дэх ажлын алба 53,094.7 48,284.4 46,939.0 64,319.6 51,045.8 
То(а1 раде 5 Раде 1
нийслэлийн төсөв
нийслэлийн төсөв
нийслэлийн төсөв
нийслэлийн төсөв
нийслэлийн төсөв
нийслэлийн төсөв
нийслэлийн төсөв

More Related Content

What's hot

Tsahim tolboriin sistem
Tsahim tolboriin sistemTsahim tolboriin sistem
Tsahim tolboriin sistemBuka King
 
Tmp2 b32 regeg
Tmp2 b32 regeg Tmp2 b32 regeg
Tmp2 b32 regeg Buka King
 
Нийслэлийн Засаг
Нийслэлийн Засаг Нийслэлийн Засаг
Нийслэлийн Засаг Buka King
 
Terguulegchdiin togtool
Terguulegchdiin togtoolTerguulegchdiin togtool
Terguulegchdiin togtoolBuka King
 
тогтоолын төсөлд өөрчлөлт оруулах тухай
тогтоолын төсөлд өөрчлөлт  оруулах тухайтогтоолын төсөлд өөрчлөлт  оруулах тухай
тогтоолын төсөлд өөрчлөлт оруулах тухайEvsel Nith
 
4ыбөыө ыжа ыжа
4ыбөыө ыжа ыжа4ыбөыө ыжа ыжа
4ыбөыө ыжа ыжаEvsel Nith
 
нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолууд
нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолууднийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолууд
нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолуудBuka King
 
Ul.hodloh 2011
Ul.hodloh 2011Ul.hodloh 2011
Ul.hodloh 2011azkhuu
 

What's hot (15)

Zahiramjuud
ZahiramjuudZahiramjuud
Zahiramjuud
 
Tsahim tolboriin sistem
Tsahim tolboriin sistemTsahim tolboriin sistem
Tsahim tolboriin sistem
 
Tmp2 b32 regeg
Tmp2 b32 regeg Tmp2 b32 regeg
Tmp2 b32 regeg
 
Нийслэлийн Засаг
Нийслэлийн Засаг Нийслэлийн Засаг
Нийслэлийн Засаг
 
Tmp a32e
Tmp a32eTmp a32e
Tmp a32e
 
Zahiramj
ZahiramjZahiramj
Zahiramj
 
Tmp e1f9
Tmp e1f9Tmp e1f9
Tmp e1f9
 
Terguulegchdiin togtool
Terguulegchdiin togtoolTerguulegchdiin togtool
Terguulegchdiin togtool
 
тогтоолын төсөлд өөрчлөлт оруулах тухай
тогтоолын төсөлд өөрчлөлт  оруулах тухайтогтоолын төсөлд өөрчлөлт  оруулах тухай
тогтоолын төсөлд өөрчлөлт оруулах тухай
 
4ыбөыө ыжа ыжа
4ыбөыө ыжа ыжа4ыбөыө ыжа ыжа
4ыбөыө ыжа ыжа
 
Tmp e785
Tmp e785Tmp e785
Tmp e785
 
нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолууд
нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолууднийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолууд
нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолууд
 
Ul.hodloh 2011
Ul.hodloh 2011Ul.hodloh 2011
Ul.hodloh 2011
 
Татварын хууль
Татварын хуульТатварын хууль
Татварын хууль
 
Zahiramj2
Zahiramj2Zahiramj2
Zahiramj2
 

Similar to нийслэлийн төсөв (20)

Negdsen huraldaan
Negdsen huraldaanNegdsen huraldaan
Negdsen huraldaan
 
2019 oni 05 r sariin medee
2019 oni 05 r sariin medee2019 oni 05 r sariin medee
2019 oni 05 r sariin medee
 
4 йөайужа йуа ужфа ужа ужа
4 йөайужа йуа ужфа ужа ужа4 йөайужа йуа ужфа ужа ужа
4 йөайужа йуа ужфа ужа ужа
 
2019 oni 04 r sariin medee
2019 oni 04 r sariin medee2019 oni 04 r sariin medee
2019 oni 04 r sariin medee
 
2019 oni 06 r sariin medee
2019 oni 06 r sariin medee2019 oni 06 r sariin medee
2019 oni 06 r sariin medee
 
33
3333
33
 
1.монгол улсын-2014-төсвийн-тухай-хуулийн-төсөл
1.монгол улсын-2014-төсвийн-тухай-хуулийн-төсөл1.монгол улсын-2014-төсвийн-тухай-хуулийн-төсөл
1.монгол улсын-2014-төсвийн-тухай-хуулийн-төсөл
 
3йжа йуа йуа
3йжа йуа йуа 3йжа йуа йуа
3йжа йуа йуа
 
2018 06
2018 062018 06
2018 06
 
Terguulegchdiin huraldaan
Terguulegchdiin huraldaanTerguulegchdiin huraldaan
Terguulegchdiin huraldaan
 
2019 oni-03 sariin medee
2019 oni-03 sariin medee2019 oni-03 sariin medee
2019 oni-03 sariin medee
 
2018 09
2018 092018 09
2018 09
 
Aydit zuvlumj 2018.04.03
Aydit zuvlumj 2018.04.03Aydit zuvlumj 2018.04.03
Aydit zuvlumj 2018.04.03
 
2016 onii tusuv
2016 onii tusuv2016 onii tusuv
2016 onii tusuv
 
2018 08
2018 082018 08
2018 08
 
2wrt erg eqgqeg
2wrt erg eqgqeg 2wrt erg eqgqeg
2wrt erg eqgqeg
 
2019 oni 02 r sariin medee
2019 oni 02 r sariin medee2019 oni 02 r sariin medee
2019 oni 02 r sariin medee
 
дадлагын тайлан 1
дадлагын тайлан 1дадлагын тайлан 1
дадлагын тайлан 1
 
8 sar(1)
8 sar(1)8 sar(1)
8 sar(1)
 
2013.07.29 last
2013.07.29 last2013.07.29 last
2013.07.29 last
 

More from Evsel Nith

Heleltseh asuudal
Heleltseh asuudalHeleltseh asuudal
Heleltseh asuudalEvsel Nith
 
Urgudul gomdoliin taniltsuulga
Urgudul gomdoliin taniltsuulgaUrgudul gomdoliin taniltsuulga
Urgudul gomdoliin taniltsuulgaEvsel Nith
 
Huuliin heregjilt taniltsuulga
Huuliin heregjilt taniltsuulgaHuuliin heregjilt taniltsuulga
Huuliin heregjilt taniltsuulgaEvsel Nith
 
хэлэлцэхdhd
хэлэлцэхdhdхэлэлцэхdhd
хэлэлцэхdhdEvsel Nith
 
Ulaabaatar presentation zassan
Ulaabaatar presentation zassanUlaabaatar presentation zassan
Ulaabaatar presentation zassanEvsel Nith
 
хэсгийн ахлагч нарын ажиллах журамд санал
хэсгийн ахлагч нарын ажиллах журамд саналхэсгийн ахлагч нарын ажиллах журамд санал
хэсгийн ахлагч нарын ажиллах журамд саналEvsel Nith
 

More from Evsel Nith (20)

Mandat.
Mandat.Mandat.
Mandat.
 
Heleltseh asuudal
Heleltseh asuudalHeleltseh asuudal
Heleltseh asuudal
 
33.10 12
33.10 1233.10 12
33.10 12
 
33
3333
33
 
32.32
32.3232.32
32.32
 
29.30.31
29.30.3129.30.31
29.30.31
 
32.28
32.2832.28
32.28
 
31 togtool
31 togtool31 togtool
31 togtool
 
Urgudul gomdoliin taniltsuulga
Urgudul gomdoliin taniltsuulgaUrgudul gomdoliin taniltsuulga
Urgudul gomdoliin taniltsuulga
 
Huuliin heregjilt taniltsuulga
Huuliin heregjilt taniltsuulgaHuuliin heregjilt taniltsuulga
Huuliin heregjilt taniltsuulga
 
Ded horoo
Ded horooDed horoo
Ded horoo
 
Togtool
TogtoolTogtool
Togtool
 
Tailan medeee
Tailan medeeeTailan medeee
Tailan medeee
 
Tailan medeee
Tailan medeeeTailan medeee
Tailan medeee
 
Tailan medeee
Tailan medeeeTailan medeee
Tailan medeee
 
хэлэлцэхdhd
хэлэлцэхdhdхэлэлцэхdhd
хэлэлцэхdhd
 
Ulaabaatar presentation zassan
Ulaabaatar presentation zassanUlaabaatar presentation zassan
Ulaabaatar presentation zassan
 
хэсгийн ахлагч нарын ажиллах журамд санал
хэсгийн ахлагч нарын ажиллах журамд саналхэсгийн ахлагч нарын ажиллах журамд санал
хэсгийн ахлагч нарын ажиллах журамд санал
 
Heleltseh
HeleltsehHeleltseh
Heleltseh
 
Eeljit busaar
Eeljit busaarEeljit busaar
Eeljit busaar
 

нийслэлийн төсөв

  • 1. Төсөл НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН төлөөлөгчдийн ХУРЛЫН тогтоол 2014 оны сарын өдөр Дугаар Улаанбаатар хот “Нийслэлийн 2015 оны төсөв батлах тухай” Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 64.1.2 дугаар заалт, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18.1.2 дахь заалт, Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуулийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь: Нэг.Нийслэлийн 2015 оны төсвийн орлогын нийт дүн, орлогын нэр төрлийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай. /Мянган төгрөгөөр/ д/д Хотын төсвийн нийт орлого 445932409.4 1. Төсвийн орлого 424503336.0 1.1 Татварын орлого 386015720.0 1.1.1 Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах 324193100.0 орлогын албан татвар 1.1.2 Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан -27800000.0 олголт 1.1.3 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 31086400.0 1.1.4 Авто тээврийн болон өөрөө явагч 22573700.0 хэрэгслийн албан татвар 1.1.5 Газрын төлбөрийн орлого 33300000.0 Үүнээс: Газрын төлбөр 30300000.0 Дуудлага худалдаа, төсөл сонгон 3000000.0 шалгаруулалт 1.1.6 Ус ашигласны төлбөр 2630000.0 1.1.7 Ойгоос мод ашигласны төлбөр 32520.0
  • 2. 1.2 Татварын бус орлого 1.2.1 Хув^>цааны ногдол ашиг 1.2.2 Төрийн өмч түрээслүүлсний төлбөр 1.2.3 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 1.2.4 Автр зам ашигласны төлбөр 1.2.5 Хүү торгуулийн орлого 1.2.6 Ангилагдаагүй бусад орлого 1.2.7 Өмч хувьчлалын орлого 2. Тусламжийн орлого 2.1 Орбн нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас олгрх шилжүүлэг 2.2 Тусгай зориулалтын шилжүүлэг 2.3 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих бай(7уллагуудын өөрийн орлого 38487616.0 434349.2 1553400.0 6436966.8 10627900.0 16955000.0 280000.0 2200000.0 21429073.4 15441782.5 5940427.1 46863.8 Хоёр. Н^йслэлийн 2015 оны төсөвт төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай. /мянган төгрөг/ төсөвт төвлөрүүлэх 445866369.2 2.1 Нийслэлийн Засаг дарга 2.1.1 Харьяа газар, агентлагуудын орлого 2.1.1.1 Нийслэлийн Татварын газар 386483200.0 2.1.1.2 Нийслэлийн Өмчийн Харилцааны газар 37642749.2 2.1.1.3 Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн 362520.0 газар 2.1.1.4 Замын Цагдаагийн газар 5130000.0 2.1.1.5 Нийслэлийн Цагдаагийн газар 1000000.0 2.1.1.6 Нийслэлийн Онцгой байдлын газар 60000.0 2.1.1.7 Нийслэлийн Мэргэжпийн Хяналтын газар 900000.0 2.1.1.8 Нийслэлийн Бүртгэлийн газар 260000.0 2.1.1.9 Авто замын газар 10515800.0 2.1.1.10 Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл 112100.0 2.1.1.11 Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв 3000000.0 2.1.1.12 Нийслэлийн Аудитын газар 400000.0 2.1.2 Харьяалах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 6436966.8 2.1.2.1 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 30000.0 2.1.2.2 Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба 8000.0 2.1.2.3 Мэдээллийн технологийн газар 10000.0 2.1.2.4 ^(үүхдийн урлан бүтээх төв 7000.0 2.1.2.5 Хотын тээврийн татварын тасаг 121519.6 2.1.2.6 Йийтлэг үйлчилгээний газар 690000.0 2.1.2.7 Авто замын газар 2278136.8 2.1.2.8 (Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар 140000.0
  • 3. 2.1.2.9 Улаанбаатар Лифт НӨҮГ 85000.0 2.1.2.10 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн НӨҮГ 10478.4 2.1.2.11 Нийслэлийн Тээврийн газар 988000.0 2.1.2.12 Архивийн газар 25000.0 2.1.2.13 Монголын Хүүхдийн ордон 600000.0 2.1.2.14 Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв 817960.0 2.1.2.15 Худалдан авах ажиллагааны газар 165000.0 2.1.2.16 Эдийн засгийн Хөгжлийн газар 10000.0 2.1.2.17 Цэргийн дүйцүүлэх албаны хураамж 400000.0 2.1.2.18 Монгол наадам цогцолбор НӨҮГ 50000.0 Гурав. Нийслэлийн төсвөөс 2015 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт дор дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай. /Мянган төгрөгөөр/ Хотын төсвийн нийт урсгал 259265152.1 зарлага 3.1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн дарга Хурлын 4376331.3 3.1.1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал 1896331.3 3.1.2 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал 2480000.0 3.2 Нийслэлийн Засаг дарга 254888820.8 3.2.1 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 5426800.1 3.2.2 Захирагчийн Ажлын алба 1255020.8 3.2.3 Авто замын газар 2406742.8 3.2.4 Аялал жуулчлалын газар 263899.6 3.2.5 Архивын газар 514016.4 3.2.6 Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар 1961771.6 3.2.7 Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар 1564263.0 3.2.8 Мэдээллийн төхнологийнгазар 390396.1 3.2.9 Өмчийн харилцааны газар 2643607.4 3.2.10 Нийслэлийн Тээврийн газар 2138338.3 3.2.11 Нийтлэг үйлчилгээний газар 3984548.6 3.2.12 Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз 821785.3 3.2.13 Хөдөлмөрийн газар 251540.7 3.2.14 Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газар 477686.7 3.2.15 Дотоод Аудитын алба 413325.1 3.2.16 Эдийн засгийн Хөгжлийн газар 684680.5 3.2.17 Гэр хорооллын Хөгжлийн газар 338223.4 3.2.18 Худалдан авах ажиллагааны газар 750836.5 3.2.19 Хотын тээврийн татварын тасаг 121519.8 3.2.20 Монголын хүүхдийн ордон 999167.5 3.2.21 Хүүхдийн урлан бүтээх төв 822325.8 3.2.22 Зам тээврийн удирдлага мэдээллийн төв 2146012.5 3.2.23 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн НӨҮГ 3587560.0 3.2.24 Амьдрах ухаан сургалт үйлдвэрлэлийн төв 426036.4 3.2.25 Хүүхэд залуучуудын сургалт хүмүүжлийн цогцолбор тусгай 1309467.5
  • 4. 3.2.26 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв НӨҮГ 3.2.27 Улаанбаатар бүсийн зөвлөл 3.2.28 Улаанбаэтар Лифт НӨҮГ 3.2.29 Минж нутагшуулах багийн үйл ажиллагааны зардал 3.2.30 Тууп, Био, Өлзийт дахь ажлын алба 3.2.31 Дэнжийн 1000, Хайлааст, Чингэлтэй дахь ажлын алба 3.2.32 Шархад, Амгалан, Улиастай дахь ажлын алба 3.2.33 Дарь Эх, Цайз дахь ажлын алба 3.2.34 Баянхошуу дахь ажлын алба 3.2.35 Яармаг, Нисэх дахь ажлын алба 3.2.36 Наран дахь ажлын алба 3.2.37 Толгойт дахь ажлын алба 3.2.38 Дамбадаржаа, Сэлбэ.Бэлх дэх ажлын алба 3.2.39 Зурагт, Гандан, Дэвшил дэх ажлын алба 3.2.40 Терроризмтай тэмцэх үйл ажиллагааны зардал 3.2.41 Газар хянан баталгаажуулах зардал 3.2.42 Багахангай мах боловсруулах үйлдвэр 3.2.43 Хэвлэл мэдээллийн зардал 3.2.44 Төсвийн нөөц хөрөнгө 3.2.45 Мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардал 3.2.46 Халаалтын зуухны үнийн зөрүү 3.2.47 Ахмадын сан 3.2.48 Ахмадын хороо 3.2.49 Хот нийт^йн аж ахуйн тохижилт, үйлчилгээний зардал 3.2.50 Замын хөдөлгөөний ачаалалыг бууруулах, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны зардал 3.2.51 Жолооч^йн хариуцлагын даатгалын санд шилжүүлэх шилжүүлэг 3.2.52 Улаанбаатар хотын багц дүрэм боловсруулах ажлын хэсгийн зардал 3.2.53 Цэргийн дүйцүүлэх албаны хураамж 3.2.54 Нийслэлийн дүүрэг, хороодыг эрүүл аюулгүй байдлын индексээр хэмжиж урамшуулдаг тогтолцоог нэвтрүүлэх 3.2.55 Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын чанар хүртээмжийг индексээр хэмжиж урамшуулдаг тогтолцоЬг нэвтрүүлэх 3.2.56 Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг үр дүнгээр тооцож урамшуулдаг тогтолцорг бий болгох 3.2.57 Тэнэмэл, орон гэргүй иргэдийг нийгэмшүүлэх, орон байраар хангах зардал 3.2.58 Монгол наадам цогцолбор НӨҮГ 3.2.59 Аудитын үйлчилгээний төлбөр 3.2.60 Нарийн мэргэжлээр гадаадын өндөр хөгжилтэй орнуудад боловсон хүчин бэлтгэх зардал 3.2.61 Нийгмийн халамжийн сан 3.2.62 Төрийн бус байгууллагуудаар ажил үйлчилгээ 286079.4 16191.8 246432.7 306204.7 51920.8 51045.8 51045.8 51525.8 51525.8 51045.8 51945.8 51045.8 51045.8 51945.8 24000.0 1606151.9 70176.8 500000.0 8872137.7 348082.0 586869.2 8000.0 79131.7 37530962.0 1862903.6 2257370.0 280000.0 400000.0 1000000.0 1000000.0 1000000.0 700000.0 867736.6 315000.0 400000.0 95034320.5 500000.0
  • 5. гэрээлэн гүйцэтгүүлэх зардал 3.2.63 Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 375873.9 технологийн парк НӨҮГ 3.2.64 Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл 380846.6 технологийн парк НӨҮГ 3.2.65 Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө 172128.6 оруулалтыг дэмжих төслийн нэгж 3.2.66 Гэр хорооллыг орон сууцжуулах төсөл 426282.9 3.2.67 Хотын дүрэм батлах, түүнтэй холбогдох зардал 200000.0 3.2.68 Зээлийн батлан даалтын сан 2000000.0 3.2.69 Ахмад настай иргэдэд олгох нийтийн тээврийн унааны 17561501.2 нөхөн олговор 3.2.70 Оюутнуудад олгох нийтийн тээврийн унааны нөхөн 25022100.0 олговор 3.2.71 Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сурагчдад 3700000.0 олгох нийтийн тээврийн унааны нөхөн олговор 3.2.72 Цагдаагийн албан хаагчидад олгох нийтийн тээврийн 1288516.6 унааны нөхөн олговор 3.2.73 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд олгох нийтийн 5501155.2 тээврийн унааны нөхөн олговор 3.2.74 Найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөр 5635500.0 3.2.75 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт цацрагийн аюулгүй 116500.0 байдлыг хангах хөтөлбөрийн зардал 3.2.76 Нийслэл хот орчмын бэлчээрийн менежментийг 197000.0 сайжруулах, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр Дөрөв. Хотын шуудын 2015 оны төсвийн жилд зарцуулах төсвийн нийт зарлагын хэмжээг 479 тэрбум 931 сая 857.2 мянган төгрөгөөр баталсугай. Тав. Хотын шуудын 2015 оны төсвийн жилд нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний зардалд нийслэлийн төсвөөс 147 тэрбум 455 сая 800.0 мянган төгрөг, замын сангийн хөрөнгөнөөс 30 тэрбум 944 сая 200.0 мянган төгрөг, нийт 178 тэрбум 400.0 сая төгрөгийг зарцуулсугай. Зургаа. Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас олгох орлогын шилжүүлгээс нийслэл, дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн санд олгох шилжүүлгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай. /Мянган төгрөгөөр/ 6.1 Хотын шууд 38 604 456.3 15441782.5 6.2 Багануур 1908746.8 6.3 Багахангай 1641285.8 6.4 Баянгол 2713972.7 6.5 Баянзүрх 4170510.2 6.6 Налайх 1908244.2 6.7 Сонгинохайрхан 3966535.7
  • 6. 6.8 Сүхбаатар 2187794.1 6.9 Хан-Уул 2113739.6 6.10 Чингэлтэй 2551844.7 Долоо. Хотын төсвөөс дүүргүүдийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай. /Мянган төгрөгөөр/ 11188239.9 7.1 Дүүргүүдийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг 7.1.1 Багануур 2863498.3 7.1.2 Багахангай 1974015.9 7.1.3 Налайх 3356998.9 7.1.4 Сонгинохайрхан 2993726.8 Найм. Дүүргүүдийн төсвөөс нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай. 8.1 Дүүргүүдийн төсвөөс төвлөрүүлэх орлого 8.1.1 Сүхбаатар 8.1.2 Хан-Уул 8.1.3 Чингэлтэй нийслэлийн төсөвт 24350056.0 8664065.6 8141696.6 7544293.8 Ес. Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих төсвийн байгууллагуудын тусгай шилжүүлгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай. /мян.төг/ Хс т, дүүргийн нэр Сургуулийн өмнөх боловсрол Ерөнхий боловсрол- ын үйлчилгээ Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ Газрын харилцаа кадастрын үйлчилгээ Хүүхдийн хөгжил хамгаалл ын үйлчилгээ Нийтийн биеийн тамир Соёлын үйлчилгээ Хотын шууд 2062305.9 2361110.1 1517011.1 Баг ануур 3576083.5 4973082.0 367670.3 179567.6 294555.3 Баг эхангай 637082.8 738553.0 123108.7 162452.8 Баянгол 1671122^.1 23682576.0 2586405.5 137032.1 Баянзүрх 17794418.7 33776914.6 4652342.5 115874.3 271462.3 Наг айх 2897601.6 6015766.9 426297.6 136140.3 304504.9 Чингэлтэй 10554861.9 16361650.3 2070934.7 206445.9 77197.8 Сонгинохайрхан 20058998.5 29250787.4 3986631.2 183874.0 155415.1 Сүх эаатар 12286327.2 24314862.3 1780055.6 114241.5 ю Хан - Уул 9759703.7 15820399.1 1969145.6 198564.9 204494.0 Дүн 94276305.0 154934591.6 17839483.1 2062305.9 2361110.1 1394849.2 2987093.3 Ни»т 275,855,738.2 Арав. Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих байгууллагуудын өөрийн орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай. /мян.төг/
  • 7. Хот, дүүргийн нэр Сургуулийн өмнөх боловсрол Ерөнхий боловсрол - ын үйлчилгээ Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ Газрын харилцаа кадастрын үйлчилгээ Хүүхдийн хөгжил хамгаалл ын үйлчилгээ Нийтийн биеийн тамир Соёлын үйлчилгээ 10.Т Хотын шууд 10.2 Багануур 12640.0 4000.0 5500.0 10.3 Багахангай 3000.0 3000.0 10.4 Баянгол 375120.0 10.5 Баянзүрх 331092.3 5000.0 10.6 Налайх 2000.0 5500.0 10.7 Чингэлтэй 300523.6 7500.0 3000.0 10.8 Сонгинохайрхан 139633.7 3500.0 2000.0 10.9 Сүхбаатар 5699234.9 10.10 Хан - Уул 318388.4 7000.0 14000.0 Дүн 7176632.9 27000.0 84863.8 Нийт 7,288,496.7 Арван нэг. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2015 онд хэрэгжих төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтыг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай. Арван хоёр. Гадаадын зээлийн эх үүсвэрээр дамжин санхүүжиж хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай. ДАРГА Д.БАТТУЛГА
  • 8. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны ....... сарын.......өдрийн.............тогтоолын нэгдүгээр хавсралт НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2015 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ /сая төгрөг/ № Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил Хугацаа Төсөвт өртөг 2015 онд санхүүжих Дүн I НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 393 290,0 147 455,8 58.1.1 Нийслэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх 12 447,3 6 188,9 ШИЛЖИХ 5 050,3 1 253,9 1 Хотын шинэ төвийн зөвлөх үйлчилгээ /СХД/ 2014-2015 1 000,0 500,0 2 Цагдаагийн 2-р хэлтсийн барилга /БГД/ 2014-2015 1 788,9 288,9 3 Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэлтсийн барилгын хөрсний уснаас хамгаалах арга хэмжээ /ЧД, 17-р хороо/ 2012-2015 593,2 265,0 4 Дамбадаржаагийн Цагдаагийн хэлтсийн барилгын хөрсний уснаас хамгаалах арга хэмжээ /СБД 15-р хороо/ 2013-2015 1 668,2 200,0 ШИНЭ 7 397,0 4 935,0 5 Ухаалаг хот хөтөлбөр 2015-2015 2 000,0 2 000,0 6 "Нийслэлийн цахим архив" төслийг хэрэгжүүлэх 2015-2016 1 962,0 500,0 7 Цагдаагийн III хэлтсийн барилга /БЗД/ 2015-2016 1 900,0 900,0 8 Цагдаагийн I хэлтсийн барилгын засвар /ЧД/ 2015-2015 300,0 300,0 9 Цагдаагийн хэлтсүүдийн компьютер техник хэрэгсэл, ширээ сандал 2015-2015 200,0 200,0 10 Цагдаагийн ажилтнуудын тусгай хэрэгсэл 2015-2015 675,0 675,0 11 Цагдаагийн зөөврийн хамгаалалтын хашаа /20 км/ 2015-2015 60,0 60,0 12 Дүүргүүдийн цагдаагийн жижүүрийн албаны автомашины парк шинэчлэлт /6ш/ 2015-2015 300,0 300,0 58.1.2 Хот төлөвлөлт, барилгажуулалт, шинээр дэд бүтэц бий болгох 42 192,0 40 592,0 ШИЛЖИХ 1 492,0 492,0 1 Нийслэлийн Газрын бирж байгуулах, газрын цахим бүртгэл 2014-2015 1 492,0 492,0 ШИНЭ 40 700,0 40 100,0 2 Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд боловсруулах ЕТ, хөгжлийн хетөлбөр, ХЕТ, мастер төлөвлөгөө/ 2015-2015 5 000,0 5 000,0 3 АХБ-ны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих "Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр"- ийн I шатны ажил /СХД, СБД/ 2015-2015 9 000,0 9 000,0 4 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн инженерийн шугам сүлжээ, авто замын зураг төсөв 2015-2015 2 000,0 2 000,0 5 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн инженерийн шугам сүлжээ, авто замын угсралтын ажил 2015-2015 10 000,0 10 000,0 6 Шинээр баригдах барилга байгууламж, авто зам, инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв 2015-2015 5 000,0 5 000,0
  • 9. 7 Барилга байгууламжийг газар хөдлөлтийн тэсвэрлэх чадвараар нь үнэлэн паспортжуулах ажил /150 орон сууц/ 2015-2015 700,0 700,0 8 Газар чөлөөлөх нөхөх олговор 2015-2015 7 000,0 7 000,0 9 Налайх дүүргийн 2-р хорооны "Нарлаг" гэр хорооллын гадна шугам сүлжээний угсралтын ажил /200 өрх/ 2015-2016 1 200,0 600,0 10 Улаанбаатар хотын шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төвийн техник хангамж, тоног төхөөрөмж 2015-2015 800,0 800,0 58.1.3 Нийслэлийн өмчийн барилга байгууламжийн их засвар, шинээр емч бий болгох, хөрөнгө оруулалт 92 599,8 33 761,0 ШИЛЖИХ 40 502,5 12 760,5 1 Түргэн тусламжийн төвийн салбар пункт /ХУД 3-р хороо/ 2014-2015 2 681,8 2 681,8 2 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 19-р хороо/ 2013-2015 2 190,0 392,0 3 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СХД, 170-р цэцэрлэгийн хашаанд/ 2013-2015 2 200,0 366,0 4 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СБД, 17-р хороо/ 2013-2015 2 144,2 274,2 5 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БГД, 7-р хороо, 96-р цэцэрлэгийн эзэмшил газарт/ 2014-2015 2 195,5 495,5 6 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 22-р дугаар хороо/ 2014-2015 2 198,8 498,8 7 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 27-р хороо/ 2014-2015 2 200,0 500,0 8 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СХД, 11-р хороо/ 2014-2015 2 128,1 428,1 9 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СХД, 24-р хороо/ 2014-2015 2 200,0 500,0 10 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ХУД, 14-р хороо/ 2014-2015 2 079,0 379,0 11 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ХУД, 10-р хороо/ 2014-2015 2 112,1 412,1 12 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ХУД, 15-р хороо/ 2014-2015 2 197,8 327,8 13 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ЧД, 12-р хороо/ 2014-2015 2 200,0 1 000,0 14 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ЧД, 16-р хороо/ 2014-2015 2 140,0 940,0 15 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ЧД, 17-р хороо/ 2014-2015 2 078,0 878,0 16 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 23-р хороо/ 2014-2015 2 200,0 330,0 17 40-р сургуулийн давхрын өргөтгөл /БГД/ 2014-2015 1 937,2 937,2 18 2-р сургуулийн өргөтгөл /СБД/ 2014-2015 2 000,0 1 000,0 19 Цэцэрлэгийн барилга /БГД, 11-р хороо/ 2014-2015 1 420,0 420,0 шинэ 52 097,3 21 000,5 20 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгуудын гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв, угсралтын ажил 2015-2015 3 000,0 3 000,0 21 Цэцэрлэгийн барилга 120 ор /БГД, 17-рхороо/ 2015-2015 1 100,0 1 100,0 22 Сургуулийн барилга 960 суудал /БГД 3-р хороо/ 2015-2016 6 759,3 1 000,0 23 Цэцэрлэгийн барилга 240 ор /ХУД, 16-рхороо/ 2015-2016 1 600,0 600,0
  • 10. " 24 35 дугаар цэцэрлэгийн барилга 240 ор /ХУД 11-р хороо/ 2015-2016 1 849,1 849,1 25 Цэцэрлэгийн барилга 240 ор /БНД, 5-р хороо/ 2015-2016 2 940,0 1 000,0 26 27 дугаар цэцэрлэгийн барилга 200 ор /ХУД, 2-р хороо/ 2015-2016 1 610,1 610,1 27 11-р цэцэрлэгийн барилга 240 ор /БГД, 18-р хороо/ 2015-2016 1 534,6 534,6 28 1-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 240 ор /СБД, 4-р хороо/ 2015-2016 1 687,3 687,3 - 29 102 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор /ЧД,15-р хороо/ 2015-2016 2 304,0 1 000,0 30 91-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор /СХД, 6-р хороо/ 2015-2015 823,0 823,0 31 Сургуулийн барилга 640 суудал /СХД, 25-р хороо/ 2015-2016 4 244,3 1 244,3 32 1-р бага сургуулийн шинэ барилгыг биеийн тамирын заалтай холбох хүзүүвчийн барилга /СБД, 1-р хороо/ 2015-2015 266,4 266,4 33 33-р сургуулийг давхарлах өргөтгөлийн барилга 320 суудал, /БЗД, 1-р хороо/ 2015-2016 1 186,6 676,2 34 Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын засвар 2015-2015 2 000,0 2 000,0 35 Биеийн тамир спорт хорооны барилгын их засвар, өргөтгөлийн ажил /БНД, 5-р хороо/ 2015-2015 397,0 397,0 36 Усан спорт сургалтын төвийн барилгын их засвар 2015-2016 3 330,6 1 000,0 37 Хүүхдийн урлан бүтээх төвийн барилга /СБД, 9-р хороо/ 2015-2016 12 652,5 2 000,0 38 "Багачууд хүнс" НӨҮГ-ын барилга /ЧД, 13-р хороо/ 2015-2016 1 132,5 532,5 39 Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын хүнсний хангамжийн асуудал хариуцсан "Асгат", "Өсвөр үе", "Багачууд хүнс", "Хүнс хангамж төв" ОНӨААТҮГ-ын хүнс тээвэрлэлтийн тусгай зориулалтын автомашин /8ш/ 2015-2015 480,0 480,0 40 Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмнэлэгийн техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл 2015-2015 1 200,0 1 200,0 58.1.4 Нийгмийн асрамж, халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх, зохион байгүулах 23 454,2 2 120,0 ШИЛЖИХ 23 334,2 2 000,0 1 Халамжийн орон сууцны барилга /СБД, 7-р хороолол /132 айл *3ш/ 2014-2016 23 334,2 2 000,0 шинэ 120,0 120,0 2 Хүүхэд-Залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолборын хүүхдийн автобус /1 ш/ 2015-2015 120,0 120,0 58.1.6 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх 616,6 127,0 шилжих 616,6 127,0 1 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн барилгын нэмэлт хөрөнгө /НД/ 2012-2015 616,6 127,0 58.1.7 Бэлчээрийн менежмент хийх 2 813,0 2 813,0 шинэ 2 813,0 2 813,0 1 Нийслэл хот орчмын бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр 2015-2015 2 813,0 2 813,0 58.1.8 Ус хангамж, ариутгах гатуурга, цэвэрлэх байгууламж бий болгох 7 585,8 7 585,8 шилжих 2 242,3 2 242,3 1 Бага оврын цэвэрлэх байгууламж /НД, 5-р хороо/ 2014-2015 2 242,3 2 242,3 шинэ 5 343,5 5 343,5 2 УСУГ-т ундны усны зөөврийн автомашин /10ш/ 2015-2015 1 650,0 1 650,0
  • 11. 3 Ногоон зоорь орчмын гадна цэвэр усны шугамын ажил /ф500 - 635м, шинээр төлөвлөсөн хорооллын цэвэр усны кольцо шугам ф300-55м, ф200-1300м урт/ 2015-2015 884,3 884,3 4 Цэвэрлэх байгууламжийн бетон хийцийг засварлах шинэчлэх /БНД, 3-р хороо/ 2015-2015 1 073,6 1 073,6 5 Зүүн Сэлбийн ф500мм-ийн коллектор 0,5км бохир усны шугамыг шинээр барих 2015-2015 835,6 835,6 6 Бохир усны 24-р коллекторын КК25-КК42-р худгийн хооронд 1,2 км, Ф500мм-ийн шугамыг шинэчлэн солих/БГД/ 2015-2015 900,0 900,0 58.1.9 Орон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ 2 000,0 2 000,0 ШИНЭ 2 000,0 2 000,0 1 Орон сууцны хороолол доторхи гадна дулаан, ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний өргетгел шинэчлэлт 2015-2015 2 000,0 2 000,0 1>8.1.10 Үерийн хамгаалаптыг зохион байгуулах 54 092,2 5 925,0 шилжих 51 167,2 5 000,0 1 Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн II ээлж 11.8 км /СХД, 1,2,3,20-р хороо/ 2014-2017 31 417,3 2 000,0 2 Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн засвар шинэчлэлт /ЧД, БГД/ 11.0 км 2014-2017 16 749,9 2 000,0 3 Улаанбаатар хотын баруун хэсгийн хөрсний усны судалгаа 2014-2015 3 000,0 1 000,0 ШИНЭ 2 925,0 925,0 4 Эрдэнэтолгой, УС-15 орчмын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, хөрсний усны түвшин доошлуулах шинэ шугам /БЗД, 8-р хороо/ 2015-2016 2 925,0 925,0 ,»8.1.11 Нийтийн тээврийн үйлчилгээ 475,5 475,5 ШИНЭ 475,5 475,5 1 Цахилгаан тээвэр НӨҮГ-ын 6 дүүрэгт байрлах троллейбусны контактын 13 татах дэд станц, засварын депогийн барилгын дээврийн их засвар 2015-2015 475,5 475,5 >8.1.12 Мал, амьтны халдварт өвчинтэй тэмцэх, хортон шавьжийн устгал, хянаптыг хэрэгжүүлэх 1 064,3 564,3 ШИНЭ 1 064,3 564,3 1 Эмээлтэд байрлах малын гаралтай хог хаягдал устгах, боловсруулах байгууламж /СХД/ 2015-2016 1 064,3 564,3 58.1.13 Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх 4 750,0 2 750,0 ШИЛЖИХ 4100,0 2 100,0 1 Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалтын цогцолбор төвийн барилга 2014-2015 4 100,0 2 100,0 шинэ 650,0 650,0 2 Онцгой байдлын үед хэрэглэх аврах багаж, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл 2015-2015 650,0 650,0 .58.1.15 Нийслэлийн доторхи томоохон авто зам, гүүр, тэдгээрийн гэрэлтүүлэг, гэрлэн дохио болон бусад холбогдох байгууламжийг бий болгох 116 780,7 35 755,4 шилжих 109 329,2 33 745,4 1 Өлзийт хороолол-Шувуун фабрик чиглэлийн 9,06 км авто зам /ХУД/ 2014-2015 20 500,0 14 350,0 2 Төмөр замын урдуурх хэвтээ тэнхпэгийн гол гудамж замын зүүн хэсгийн үргэлжлэл 6.0 км авто зам /Дүнжингарав худалдааны төвийн замаас Улиастайн замын уулзвар хүрэх/ /БЗД/ 2013-2015 10 901,8 1 800,0 3 Шаргаморьтын амны 6.3 км авто замын шинэчлэлт /СБД/ 2014-2015 5 437,8 1 937,8 4 Нарны замыг 19-р хорооллын арын замтай холбох 1,5 км шинэ зам, замын байгууламжийн 58 у/м гүүр болон төмөр зам доогуурх Нарны замтай холбогдсон 22м туннелийн хамт /ХУД/ 2014-2015 5 965,0 4 965,0
  • 12. 5 Халдвартын автобусны эцсийн зогсоолоос зүүн тийш үерийн далан хүртлэх 1,8 км хэсэтилсэн хатуу хучилттай авто зам /БЗД, 14-рхороо/ 2014-2015 1 650,0 1 150,0 6 120 мянгат, 19-р хорооллын доторхи талбайн борооны ус зайлуулах ажил /ХУД/ 2014-2015 921,7 621,7 7 Яармагийн гүүрээс Нисэхийн товчоо /1 дүгээр хэсэг/ Сонсголонгийн замын уулзвараас Яармагийн товчоо / 2 дугаар хэсэг/хүртэлх 13.7 км авто замын өргетгөл, шинэчлэлт/ХУД/ 2012-2015 28 279,3 8 8 920,9 Шарга морьт-Жигжидийн уулзвараас Гүнтийн даваа чиглэлийн 5 км авто зам /ЧД/ 2013-2015 3 434,2 9 Нисэхийн товчоо-Биокомбинат-Шувуун фабрик чиглэлийн 22.5 км авто замын өргөтгөл /ХУД/ 2012-2015 30 489,7 10 МТ-ын шатахуун түгээх станцын уулзвараас Хайлаастын эцэс хүртэлх 3.1 км авто замын өргөтгөл шинэчлэлт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 113, 16-рхороо/ 2014-2015 1 749,7 шинэ 7 451,5 2 010,0 11 Сонсголонгийн гүүрээс Яармагийн зам хүртлэх гэр хорооллын арын 4,9 км авто зам 2015-2016 6 441,5 1 000,0 12 УБ-Багануур чиглэлийн автозамаас Городок тосгон хүртэл 1,0 км авто зам 2015-2015 1 010,0 1 010,0 58.1.16 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хийгдэх том хэмжээний тохижилт, нийтийн эзэмшлийн аж ахуйн үйлчилгээ, нийтийн ариун цэвэр, гудамж талбайн гэрэлтүүлэг, цэвэрлэгээ, хог зайлуулалтыг зохион байгүулах 2 392,4 2 392,4 шинэ 2 392,4 2 392,4 1 Их тойруугийн гудамжны цэцэрлэгжилт, тохижилтын ажил /Баянбүрдийн тойргоос зүүн тийш 100 айл, 11-р хороолол хүртэл/ 2015-2015 892,4 892,4 2 Хот тохижилтын цэвэрлэгээ, арчилгааны тусгай зориулалтын машин механизм /5ш/ 2015-2015 1 500,0 1 500,0 58.1.17 Нийслэлийн доторхи өндөр хүчдэлийн болон цахилгааны шугам, дэд өртөөний ашиглалт, засвар үйлчилгээ, хэвийн үйл ажиллагааг хангахтай холбогдсон бусад үйл ажиллагааг хангах 30 026,2 4 405,5 ШИЛЖИХ 22 276,9 1 656,2 1 Улаанбаатар хотын “Их тойрог” шугамын 220 кВ-ын Улаанбаатар дэд станцаас 14 дүгээр хорооллын дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 9.7 км хоёр хэлхээт ЦДАШ-ын барилга угсралтын ажил 2013-2015 2 379,9 741,0 2 Улаанбаатар хотын Баянголын амны Баянгол 110.35.10 кВ-ын 2x40 мВА чадалтай дэд станц, 22 км хоёр хэлхээт ЦЦАШ-ын угсралтын ажил 2013-2015 19 897,0 915,2 шинэ 7 749,3 2 749,3 3 Хотын төвийн зүүн хойд хэсэгт 2*16 МВА чадал бүхий 35/6 кВ- ын дэд станц, 6-10 кВ-ын кабель шугамын ажил 2015-2016 6 594,4 1 594,4 4 Гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах, хүчдэлийн уналтыг сайжруулах ажил 2015-2015 1 154,9 1 154,9 II НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 39 100,8 30 944,2 Авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт, шинээр барих ажил 23 526,3 15 369,7 1 Орбитын уулзвараас -Толгойтын эцэс-Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж хүртэлх авто замын өргөтгөл шинэчлэлт 3,6 км /СХД/ 2015-2016 14 961,5 6 804,9 2 Зүүн Алтан-Өлгийн авто замыг үргэлжлүүлэн барих, 630 у.м-т гэрэлтүүлэг хийх /БЗД/ 2015-2015 460,0 460,0
  • 13. 3 10-р хорооллын орон сууцны хорооллын доторхи авто зам, гэрэлтүүлэг кабель, шугам, борооны усны шугам, трасст орсон холбооны шугамыг хамгаалах ажил /БГД 5,6-р хороо/ 2015-2015 3 181,0 3181,0 4 Чингэлтэйн гудамж, 7 буудлын уулзвараас Чингэлтэйн эцэс хүртлэх 3,3 км авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт 2015-2015 4923,8 4923,8 Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалт 14 244,5 14 244,5 5 Орон сууцны хороолол доторхи авто замын засвар 2015-2015 3 500,0 3 500,0 6 Хотын авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалт 2015-2015 3 000,0 3 000,0 7 Авто замын хөдөлгөөн зохицуулах гэрэл дохио, техник хэрэгсэл шинээр тавих, засварлах ажил 2015-2015 1 500,0 1 500,0 8 Гүүр, хоолой, туннеллийн засвар шинэчлэлтийн ажил 2015-2015 500,0 500,0 9 Авто замын тэмдэг, хайс тоноглолын ажил 2015-2015 500,0 500,0 10 Авто замын тэмдэглэгээний ажил 2015-2015 1 500,0 1 500,0 11 Замын ус зайлуулах шугам, худгийн засвар 2015-2015 500,0 500,0 12 Нийтийн тээврийн хэрэгслэлийн зориулалтын зогсоол 2015-2015 300,0 300,0 13 Багануур дүүргийн авто замын засвар 2015-2015 167,2 167,2 14 Багахангай дүүргийн авто замын засвар 2015-2015 22,7 22,7 15 Налайх дүүргийн авто замын засвар 2015-2015 167,6 167,6 16 Замын хөдөлгөөний зөрчил илрүүлэх болон авто замын хяналтын телекамер суурилуулах /1,3,4,10-р хороололд, Хар хорин зах, СУИС-ийн урд, Яармагийн гүүр, Офицеруудын ордоны аюулгүйн тойрогт/ 2015-2015 2 212,0 2 212,0 17 Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн сервер, сүлжээ, шилэн кабель, тоног төхөөрөмж 2015-2015 375,0 375,0 Бусад 1 330,0 1 330,0 18 Авто тээврийн хэрэгслийн улсын үзлэг, тооллого 2015-2015 250,0 250,0 19 Нийслэлийн Авто замын газрын Материал шинжилгээний лабораторт шаардлагатай тоног төхөөрөмж 2015-2015 70,0 70,0 20 Авто замын хяналтын байцаагчид шаардлагатай багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж 2015-2015 10,0 10,0 21 Магадлашгүй ажлын зардал 2015-2015 1 000,0 1 000,0 нийт 432 390,8 178 400,0
  • 14. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны......сарын ..өдрийн .....тогтоолын хоёрдугаар хавсралт ГАДААДЫН ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖИЙН ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР ДАМЖИН ХЭРЭГЖИХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ /мян.төг/ д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр 2015 онд санхүүжих 1 УБ Цэвэр агаар төслийн нэгж 4 291 885.0 2 Замын Цагдаагийн газрын ойролцоох гүүрэн гарцын төсөл 922 286.2 3 Гамшгийн эрсдлийг бууруулах төсөл 1 801 879.0 4 Олон нийтийн оролцоог дэмжих - 2 төсөл 1 271358.9 5 АХБ, Азийн Хөгжлийн сан, Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл 3 116 010.0 6 АХБ, Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулаптыг дэмжих төсөл 1 193 040.0 7 Европын холбоо, Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл 3 976 800.0 8 Улаанбаатар хотын цэвэр бохир усны хоолойг шинэчлэх технологийг нэвтрүүлэх төсөл 4 264 372.4 Дүн 20 837 631.5
  • 15. Нийслэлийн 2014 төсвийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэл, 2015 оны төсвийн төслийн танилцуулга 2014.11.21 Нийслэлийн 2014 оны төсвийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэл Нийслэлийн 2014 оны төсөвт 558.2 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй ажилласнаас хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 529.6 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрч, төсвийн орлогын төлөвлөгөө нийслэлийн дүнгээр 28.7 тэрбум төгрөгөөр буюу 5.1 хувиар тасрах урьдчилсан гүйцэтгэл гараад байна. НИЙСЛЭЛИЙН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ /мян.төг/ Хот дүүрэг 2014 он - 1 Төлөвлөгөө »’ - ХБГ' ' Давалт тасралт 1 Хотын шууд 456,006,752.9 421 ,358,820.0 (34,647,932.9) 92.4 . ша 'Налайх Щ шаййгАШД Й 6 ,020.7 Ы ,,(40.279.3)* ИК&95.5; 3 Багануур 916,460.0 902,869.1 (13,590.9) 98.5 1 4 Багахангай 136,910.Ь;? . -'114 759 7 ш •• т ш ш № 8 3 1 8 5 Сонгинохайрхан 6,805,812.0 7,361,334.7 555,522.7 108.2 м Баянгол ■- 15.409,328 8 • (225,527.3). 7 Чингэлтэй 18,546,421.3^ 22,549,588.2 4,003,166.9 121.6 :ч-.8 яСүхбаатар I НВДШЗКЬшё ШШ .1,224,215.9, шшшвЬ 9 Хан-Уул 20,365,480.9 2о!з7оТГГо1 4,630.1 100.0 Ш 0 1 Шаянзүрх-' - Щ " “'^15,812^208.8 - * ^ Г 'М б ,375,495.4 ■ 5бЗ;28б!б!; Л & б ' НИИТДҮН 558,254,771.4 529,656,112.9 (28,598,658.5) 94.9 Төсвийн орлогын хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийг хот, дүүргээр нь задлан авч үзвэл Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцэн баталдаг хотын шуудын төсвийн хувьд 421.4 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрч төсвийн орлогын төлөвлөгөө 34.6 тэрбум төгрөгөөр буюу 7.6 хувиар тасрах урьдчилсан гүйцэтгэл гарч байгаа бөгөөд дүүргүүдийн хувьд 2014 оны үлдэж буй хугацаанд орлого бүрдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэн ажилласнаар төсвийн орлогын гүйцэтгэлийг ханган биелүүлэх бүрэн боломжтой гэж үзэж байна. Хотын шуудын төсвийн орлогын нийт тасалдлын 82.7 хувийг Цалин хөлс түүнтэй адилтгах ХХОАТ-ын тасалдал дангаараа эзэлж байгаа улс орны эдийн засгийн хямралтай байдлаас шалтгаалан аж ахуйн нэгж байгууллагууд орон тооны цомхотгол хийж, зарим байгууллагууд үйл ажиллагаагаа зогсоон, татан буугдаж байгаа, нөгөө талаас Төрийн албан хаагчдын цалин хөлсийг төлөвлөсөн хугацаанд нэмэгдүүлэн батлаагүй нь энэ төрлийн татварын орлогын тасрах үндсэн шалтгаан болж байна.
  • 16. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/307, А/309 дүгээр захирамжийн дагуу 2003 оноос хойш газрын дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтаар олгогдоогүй газрын эрх эзэмшигчдээс дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтын анхны үнийг нөхөн авахаар шийдвэрлэсний дагуу 2013 онд 24.5 тэрбум төгрөгийн дуудлага худалдааны орлого нийслэлийн төсөвт төвлөрсөн бөгөөд 2014 онд 25.0 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байгаагаас 10 дугаар сарын байдлаар 15.9 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрч хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 3.4 тэрбум төгрөгөөр газрын төлбөрийн орлого тасалдахаар урьдчилсан гүйцэтгэл гарч байна. Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шинээр орон сууц худалдан авсан болон хүүхдийн сургалтын төлбөр төлсөн татвар төлөгч 27848 иргэнд 20,2 тэрбум төгрөгийн татварын буцаан олголтыг Арилжааны 12 банкуудаар дамжуулан гэрээний үндсэн дээр нийслэлийн төсвөөс олголоо. Нийслэлийн төсвийн орлогын гүйцэтгэлийг ханган биелүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/807 дугаар захирамж гарч орлого бүрдүүлэгч байгууллагуудын ажлыг эрчимжүүлэх, татварын өр барагдуулах ажилд цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн албатай хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд зохиогдсон ажил, гарсан үр дүн, орлогын бүрдүүлэлтийг 14 хоног тутам хэлэлцэн ажиллаж байна. Нийслэлийн 2014 оны урсгал зардлыг 314.8 тэрбум төгрөгөөр баталсан бөгөөд хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 312.4 тэрбум төгрөг зарцуулж төлөвлөсөн хөрөнгийн 99.2 хувийг зарцуулах тооцоо гарч байна. 2014 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх 81 нэр төрлийн ажилд 33,2 тэрбум төгрөг, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх 380 нэр төрлийн ажилд 208,4 тэрбум төгрөг, 2012- 2013 он дамжин нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх 281 нэр төрлийн ажилд 97,5 тэрбум төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх 824 нэр төрлийн ажилд 48.8 тэрбум төгрөг буюу нийт 387.9 тэрбум төгрөг зарцуулахаар батлагдсанаас хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт 367.1 тэрбум төгрөг буюу 95.0 хувьтай байна. Нийслэлийн 2015 оны төсвийн төсөл Монгол Улсын Их Хурал 2015 оны 11 дүгээр сарын 14 - ны өдөр “Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай тухай” хуулийг баталлаа.
  • 17. Монгол Улсын 2015 оны төсөв батлагдсанаар нийслэлийн төсөвт дараах үндсэн өөрчлөлтүүд орж байна. % Улсын төсвийн салбар сайдуудын багцад тусгагдан батлагдаж байсан оюутан, сурагч, цагдаа, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийтийн тээврийн хэрэгслэлээр үнэ төлбөргүй зорчих 53.1 тэрбум төгрөгийн зардлыг 2015 онд нийслэлийн орон нутгийн төсөвт тусгаж, батлахаар шийдвэрлэсэн байна. 2. Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуулиар 2015 онд нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлгийг 38.6 тэрбум төгрөгөөр, улсын тусгай шилжүүлгээр санхүүжих нийслэлийн боловсрол, эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийг 283.1 тэрбум төгрөгөөр, гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг 20.8 тэрбум төгрөгөөр тус тус баталсан байна. Нийслэлийн 2015 оны төсвийн төслийг дараах үндсэн чиглэл, бодлогыг баримталж боловсрууллаа. 1. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2013 - 2016 онд хэрэгжүүлэх мөрийн хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2015 оны зорилтыг хэрэгжүүлэх, 2. Нийслэлийн төсвийн орлогын боломжит бүх эх үүсвэрийг дайчлах, эдийн засгийн хүндрэлтэй үөд татварын орлогын хэмжээг өмнөх оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээс бууруулахгүй байх, 3. Монгол Улсын Их Хурал, Засгийн газраас баримталж буй бодлогын хүрээнд тэвчиж болох урсгал зардлыг бууруулах, орон тооны давхардлыг арилгах. Нийслэлийн 2015 оны төсвийн төслийг дэлгэрэнгүй танилцуулья. 1 Төсвийн орлого Нийслэлийн төсвийн орлогын 2015 оны төслийг боловсруулахдаа төрөөс хэрэгжүүлж буй бодлого, хууль эрх зүйн орчны хүрээнд эдийн засгийн нөхцөл байдал, гадаад дотоод орчны нөлөөлөл зэргийг тооцон, тайлан мэдээ, албан ёсны статистик мэдээлэлд тулгуурлан орлогын нэр төрөл бүрээр тооцооллыг хийн боловсрууллаа. Нийслэлийн 2015 оны төсөвт 864 тэрбум 17.1 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээр төлөвлөснөөс 542.3 тэрбум төгрөг нь хууль тогтоомжийн дагуу нийслэлийн төсөвт төвлөрөх төсвийн орлогын нэр төрлөөс, 38.6 тэрбум төгрөг нь ОНХНС-гаас нийслэлд хуваарилагдах шилжүүлгийн
  • 18. орлогоос, 283.3 тэрбум төгрөг нь Улсын төсвийн тусгай зориулалтын шилжуүлгийн орлогоос бүрдэж байна. Төсвийн тухай хуульд заагдсан ангиллын дагуу нийслэлийн төсөвт төвлөрөх төсвийн орлогын төлөвлөгөөг 542 тэрбум 368.4 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээр төлөвлөсөн нь 2014 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээс 12.6 тэрбум төгрөгөөр буюу 2.4 хувиар, 2013 оны гүйцэтгэлээс 68.2 тэрбум төгрөгөөр буюу 56.1 хувиар тус тус нэмэгдүүлсэн байна. Нийслэлийн төсвийн орлогын дийлэнхи хувийг буюу 65.7 хувийг Хувь хүний орлогын албан татвараар, 24.3 хувийг бусад нэр төрлийн татварын орлогоор, 9,6 хувийг татварын бус орлогоор, үлдэх 0,4 хувийг хөрөнгийн орлого буюу өмч хувьчлалын орлогоос бүрдүүлэхээр төсөлд тусгаад байна. Төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийг хот, дүүргээр нь ангилан авч үзвэл хотын шуудын төсөвт 424.5 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрч, нийслэлийн төсвийн орлогын 78.3 хувийг бүрдүүлэхээр, дүүргүүдийн төсөвт 117.8 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрч, нийслэлийн төсвийн 21.7 хувийг бүрдүүлэхээр байна. Хотын төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийг орлого бүрдүүлэгч байгууллагаар нь задлан авч үзвэл Нийслэлийн татварын газар 85.4 хувийг, Өмчийн харилцааны газар 8.3 хувийг, үлдэх 6.3 хувийг бусад орлого бүрдүүлэгч байгууллагуудаас төвлөрүүлэх тооцоолол гарч байна. Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу татвар төлөгч иргэдэд 27.8 тэрбум төгрөгийн буцаан олголтыг олгохоор тооцон төсвийн төсөлд тусгалаа. “Төсвийн тухай хууль"-ийн 59 дүгээр зүйлийн 59.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2012 оны 30 дугаар тоггоолоор батлагдсан “Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон орон нутгийн хөгжлийн сангаас олгох шилжүүлэх тооцох аргачлал", Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2012 оны 79 дүгээр тоггоолоор баталсан “Нийслэл, дүүргийн хөгжлийн санг байгуулах, сангийн хөрөнгийг зарцуулах, хуваарилах, тайлагнах журам-ын дагуу Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас нийслэлд олгосон шилжүүлгийн орлого 38 тэрбум 604.5 сая төгрөгийн 23.2 тэрбум төгрөгийг 9 дүүрэгт аргачлалын дагуу хуваариллаа.
  • 19. 2015 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНД ОЛГОХ ОРЛОГЫН ШИЛЖҮҮЛГИЙН то о ц о о л о л 1.Багануур 255.4 926.8 726.6 1,908.7 2.Багахангай 34.8 1,030.5 576.0 1,641.3 З.Баянгол 1,829.6 229.6 654.8 2,714.0 4.Баянзүрх 2,781.7 809.2 579.6 4,170.5 б.Налайх 303.8 923.3 681.1 1,908.2 б.Сонгинохайрхан 2,534.8 796.4 635.4 3,966.5 7.Сүхбаатар 1,218.4 332.2 637.2 2,187.8 Ө.Чингэлтэй 1,424.6 477.5 649.7 2,551.8 9.Хан-Уул 1,198.3 265.2 650.3 2,113.7 10. Хотын шууд 15,441.8 НИЙТДҮН 11,581.3 5,790.7 5,790.7 38,604.5 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлгийн бууралтаас хамаарч орон нутгийн хөгжлийн сангийн хэмжээнд орж буй өөрчлөлтийг хүснэгтээр харуулбал: /мян.төг/ Хот, дүүргийн нэр 2014 оны батлагдсан төсөв 2015 оны төсвийн төсөл Зөрүү 1 Хотын шууд 19 524 687.4 15 441 782.5 -4 082 904.9 Хотын дүн 19 524 687.4 15 441 782.5 -4 082 904.9 2 Баянгол 3 404 339.0 2 713 972.7 -690 366.3 3 Баянзүрх 5 312 848.0 4 170 510.2 -1 142 337.8 4 Багануур 2 378 523.0 1 908 746.8 -469 776.2 5 Багахангай 1150 949.0 1 641 285.8 -509 663.2 6 Налайх 2 502 551.0 1 908 244.2 -594 306.8 7 Сонгинохайрхан 4 922 743.0 3 966 535.7 -956 207.3
  • 20. 8 Сүхбаатар 2 785 511.0 2 187 794.1 -597 756.9 9 Хан Уул 2 614 702.0 2 113 739.6 -500 962.4 10 Чингэлтэй 3 214 827.0 2 551 844.7 -662 982.3 Дүүргүүдийн дүн 29 287 033.0 23 162 673.8 -6124 359.2 Нийт дүн 48 811 720.4 38 604 456.3 -10 207 264.1 2. Төсвийн урсгал зарлага Нийслэлийн төсвийн урсгал зардлын төслийг дараах үндсэн чиглэл, бодлогыг баримтлан боловсрууллаа. 1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны оны “Төсвийн хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай" 147 дугаар тогтоолын хүрээнд тэвчиж болох урсгал зардлыг бууруулах, 2. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын “Нийслэлийн нутгийн захиргааны удирдлагын бүтэц, үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох хөтөлбөр” - ийг батлах тухай 18/21 дугаар тогтоолын хүрээнд чиг үүргийн хувьд давхцаж буй нийслэлийн төр захиргааны зарим байгууллагуудыг нэгтгэх, орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар болгож өөрчлөх, 3. Засгийн газрын 2012 оны 190 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/03 дугаар захирамжинд тусгагдсан хот, дүүргийн төсвийн байгууллагуудын урсгал зардлыг төсөвт тусгах. Урсгал зардлыг бууруулах бодлогын хүрээнд дараах зарим томоохон зардлын хэмжээг бууруулахаар тооцлоо. Үүнд: / сая.төг/ Зардлын нэр 2014 оны батлагдсан дүн .2015 оны төсөл Өөрчлөлт 1 Бичиг хэрэг 1180.6 939.6 - 240.9 2 Тээвэр шатахуун 1662.7 1396.2 -266.4 3 Дотоод албан томилолт 257.3 141.2 -116.0 4 Гадаад албан томилолт 2674.1 1314.1 -1360.1 5 Ном хэвлэл 460.9 107.3 -353.6 6 Эд хогшил худалдан авах 3517.4 568.6 -2948.8 7 Урсгал засвар 6822.0 4965.5 -1856.4 8 Төлбөр хураамж, бусад зардал 4968.1 2433.7 -2534.3
  • 21. 9 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 773.5 530.0 -243.5 10 Биеийн тамирийн уралдаан тэмцээн 410.2 33.3 -376.9 11 Төвлөрсөн арга хэмжээ 3136.4 823.3 -2313.1 12 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 56765.8 17681.8 - 39083.9 13 Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал 9448.6 4542.3 - 4906.3 Дүн 92 077.6 35 476.9 - 56 600.7 Нийслэлийн 2015 оны урсгал зардлын төсвийн төсөлд дараах үндсэн томоохон өөрчлөлтүүд орж байна. - Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 19/24 дугаар тогтоолоор баталсан Найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд зориулан 5.6 тэрбум төгрөг, - Зээлийн батлан даалтын санд 2.0 тэрбум төгрөг, - Оюутан, сурагч, цагдаа, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийтийн тээврийн хэрэгслэлээр үнэ төлбөргүй зорчуулах зардалд зориулан 53.1 тэрбум төгрөг, - Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 145 тогтоолын дагуу нийслэлийн нутаг дэвсгэрт цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах хөтөлбөрийн зардалд 116.5 сая төгрөг, - Нийслэлийн хот орчмын бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөрт 197.0 сая төгрөг, - Азийн Хөгжлийн банктай хамтран хэрэгжүүлэх Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн нэгжийн үйл ажиллагааны зардалд 172.1 сая төгрөгийг тус тус хотын шуудын төсөвт тусгалаа. - Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуулиар нийслэл, дүүргийн Засаг даргын орлогч нарын тоог бууруулах, орон тооны зөвлөхгүй ажиллах, бүх шатны төсвийн байгууллагын орлогч, дэд даргын орон тоог цомхотгох, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албаны бүтцийг 2012 оны түвшинд хүргэхээр шийдвэрлэсэнтэй холбогдуулан 186 албан тушаалтны цалин, холбогдох зардлыг төсвийн төслөөс бууруулж тооцлоо. - Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын “Нийслэлийн нутгийн захиргааны удирдлагын бүтэц, үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох хөтөлбөр” - ийг батлах тухай 18/21 дугаар тогтоолын хүрээнд Агаарын чанарын апбыг Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газартай нэгтгэх, Соёлын төв өргөө, Улаанбаатар чуулгыг нэгтгэж орон нутгийн
  • 22. аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар болгох, Гэр хорооллыг орон сууцжуулах төслийг орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар болгож өөрчлөх, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газрын Зуслангийн товчоо, Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төвийг Захирагчийн ажлын албанд шилжүүлж, Захирагчийн ажлын албанд Ерөнхий эрүүл ахуйчийн албыг шинээр байгуулах, Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газар, Соёл, урлагийн газрыг нэгтгэхээр төлөвлөн тус тус төсвийн төсөлд тусгалаа. Дараах үндсэн томоохон зардлуудад нэмэлт өөрчлөлт орж байна. Үүнд: /сая.төг/ Зардлын нэр 2014 оны батлагдсан дүн 2015 оны төсөл Өөрчлөлт 1 Халамжийн сан 83162.3 95034.3 11872.0 12 Хот тохижуулах зардал 62920.4 66482.4 3562.0 Үүнээс: Цэцэрлэгжүүлэлт 6127.7 6127.7 0 Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн цэвэрлэгээ 14460.9 14651.8 190.9 Хог хаягдал тээвэрлэлт 23790.2 24818.8 1028.6 Гудамжны гэрэлтүүлгийн 4915.4 5806.0 890.6 цахилгааны төлбөр, засвар Бусад хот тохижилтын нэгдсэн арга хэмжээний зардал 13626.2 15078.1 1451.9 Дүн 146082.7 161516.7 15434.0 Дээрх өөрчлөлтүүдийг тусгаснаар нийслэлийн төсвийн нийт урсгал зардал 324.2 тэрбум төгрөг, үүнээс хотын шуудын төсвийн урсгал зардал 259.3 тэрбум төгрөг болж байна. Нийслэлийн 2015 оны урсгал зардлын төсвийн төслийг бүтцээр нь ангилж үзвэл 95.0 тэрбум төгрөг буюу 29.3 хувийг нийгмийн халамжийн сангийн зардалд, 53.1 тэрбум буюу 16.3 хувийг оюутан, сурагч, цагдаа, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийтийн тээврийн хэрэгслээр үнэ төлбөргүй зорчих зардалд, 66.4 тэрбум буюу 20.4 хувийг хот тохижуулах зардалд, 10.9 тэрбум төгрөг буюу 3.4 хувийг нийслэл, дүүргийн Засаг даргын нөөц сан, 43.1 тэрбум төгрөг буюу 13.2 хувийг цалин, НДШ - ийн зардал, үлдэх 55.7 тэрбум төгрөг буюу 17.1 хувийг нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллагын үйл ажиллагааны зардал болон бусад зардлууд эзэлж байна.
  • 23. Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлд “Нийслзлийн Засаг дарга Засгийн газрын дараах чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлнэ” гэж заасны дагуу улсын төсвийн тусгай шилжүүлгээр санхүүжих нийслэлийн боловсрол, эрүүл мэнд, соёлын байгууллагуудын урсгал зардалд 283.1 тэрбум төгрөг төлөвлөсөн нь 2014 оны төсвөөс 25.4 тэрбум төгрөгөөр буюу 9.8 хувиар өссөн дүнтэй байна. Дээрх төсвийн өөрчлөлтүүд хийгдсэнээр нийслэлийн төсөвт дараах өөрчлөлтүүд орж байна. /сая.төг/ 2014 оны батлагдсан дүн 2015 оны төсөл Зөрүү 1 Нийслэлийн орон нутгийн гөсвийн орлого 558254.7 542268.4 -15986.3 2 Нийслэлийн орон нутгийн төсвийн зарлага 557718.3 502624.4 -55093.9 Үүнээс: Хөрөнгө оруулалт 242 834.8 178400.0 - 64434.8 Хотын шуудын хөрөнгө оруулалт 208418.2 178400.0 - 30018.2 Дүүргийн хөрөнгө оруулалт 34416.6 - - Урсгал зардал 314883.5 324224.4 9340.9 3 Төсвийн тухай хуулийн 56.2 - д заасны дагуу Сүхбаатар, Чингэлтэй, Баянзүрх, Баянгол, Хан - Уул дүүргүүдэд үндсэн тэнцлийн ашгаас суурь зардалтай тэнцэх хэмжээний үлдээж буй хөрөнгө 33045.9 39644.0 6598.1 4 Өмнөх оны орлогын давалт, төсвийн хэмнэлтээс санхүүжих 43542.6 0 -43542.6 5 Улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого 44384.9 0 -44384.9 6 Орон нутгийн хөгжлийн сан 48811.7 38604.5 -10207.2 7 Улсын төсвийн тусгай зориулалтын шилжүүлэг 257611.1 283144.2 25533.1
  • 24. 2014.11.21 НИЙСЛЭЛИЙН 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ /мян.төг/ Хот, д үүргийн нэр Төсвийн орлого Боловсрол, соёл, биеийн тамир, эрүүл мэндийн анхан шатны үйлчилгээний тусгай зориулалтын шипжүүлэг болон өөрийн орлого Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн шилжүүлгийн хувиарлалт Өнгөрсөн оны орлогын давалг, төсвийн хэмнэлтийг зарцуулах Нийт орлогын эх үүсвэр Орон нуггийн төсвийн зарлага Боловсрол, соёл, биеийн тамир, эрүүл мэндийн анхан шатны үйлчилгээний тусгай зориулалтын шилжүүлэгийн зарлага Дүүргүүдэд олгох санхүү - гийн дэмжлэг Нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх Улсад төвлөрүүлэх орлого Гадаадын зээл, тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжин хэрэгжих хөрөнгө оруулалт Үндсэн тэнцлийн ашиг 1 Хотын шууд 424,503,336.0 5,987,290.9 15,441,782.5 445,932,409.4 437,665,152.1 5,987,290.9 - 20,837,632.0 2 Баянгол 18,319,750.2 43,492,360.6 2,713,972.7 64,526,083.5 9,246,690.2 43,492,360.6 - 9,073,060.0 3 Баянзүрх 20,058,075.0 56,947,104.7 4,170,510.2 81,175,689.9 12,150,423.8 56,947,104.7 - 7.907.651.2 4 Багануур 948,780.0 9,413,098.7 1,908,746.8 12,270,625.5 3,812,278.3 9,413,098.7 2,863,498.3 5 Багахангай 141,300.0 1,667,197.3 1,641,285.8 3,449,783.1 2,115,315.9 1,667,197.3 1,974,015.9 6 Налайх 915,660.0 9,787,811.4 1,908,244.2 12,611,715.6 4,272,658.9 9,787,811.4 3,356,998.9 7 Сонгинохайрхан 7,704,862.0 53,780,839.9 3,966,535.7 65,452,237.6 10,698,588.8 53,780,839.9 2,993,726.8 8 Сүхбаатар 25,076,000.0 44,194,721.4 2,187,794.1 71,458,515.5 8,205,967.2 44,194,721.4 8,664,065.6 8,205,967.2 9 Хан Уул 21,390,150.0 28,291,695.6 2,113,739.6 51,795,585.2 6,624,226.7 28,291,695.6 8,141,696.6 6,624,226.7 10 Чингэлтэй 23,210,500.0 29,582,114.3 2,551,844.7 55,344,459.0 7,833,103.1 29,582,114.3 7,544,293.8 7.833,103.1 Дүн 542,268,413.2 283,144,234.8 38,604,456.3 - 864,017,104.3 502,624,405.0 283,144,234.8 11,188,239.9 24,350,056.0 - 20,837,632.0 39,644,008.2 Төсвийн хөрөнгө оруулалт Урсгал зардал 178,400,000.0 324,224,405.0
  • 25. НИЙСЛЭЛИЙН 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН төлөвлөгөөний төсөл /Мянган төгрөгөөр/ ОРЛОГЫН НЭР ТӨРӨЛ 2013 оны гүйцэтгэл 2014 он Батлагдсан төлөвлөгөө Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл 2015 оны төсөл н и й т ! ЗРЛОГО ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 727701674.9 864677683.8 843080245.4 864017104.4 нийт< ЭРЛОГЫН ДҮН 474085219.7 558254771.4 529656112.9 542268413.2 УРСГАП ОРЛОГЫН ДҮН 474085219.7 558254771.4 529656112.9 542268413.2 >н го >ЭЫН ОРЛОГО 433107941.9 499427273.2 467364621.9 487945177.0 ОРЛОГ|ЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ДҮН 306368733.0 358716180.8 334515992.9 356124100.0 < X > X /1ЫН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ДҮН 306368733.0 358716180.8 334515992.9 356124100.0 1.1 1алин хөлс болон түүнтэй адилтгах ХХОАТ 266889301.6 329917400.0 299307536.0 324193100.0 1.2 XХОАТ-ын буцаан олголт -12206070.6 -20240000.0 -20240000.0 -27800000.0 1.3 Срлогыг тухай бүр тодорхойлох боломжгүй 1794527.8 1919692.4 2009084.0 2150000.0 1.4 Үйл ажиллагааны орлого 11525921.1 14532177.6 18896989.4 19096000.0 1.5 х /вийн мал бүхий иргэний орлогын албан татвар 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 Иргэдийн хадгаламжийн хүүгийн орлогын албан татвар 2255396.1 2516812.8 3040840.5 3260000.0 1.7 ҮЬ хөдлөх хөрөнгө борлуулсны орлогын албан татвар 17665685.0 13269961.6 10062152.3 13155000.0 1.8 Нэр зааснаас бусад хүн амын орлогын албан 18443972.0 16800136.4 21439390.7 22070000.0 ӨМЧИЙ1Н АПБАН -ТАТВАР1 23625699.4 : 29217944.4 •26795144.3 31150090.0 2.1 Үл хөдпөх хөрөнгийн албан татвар 23569384.1 29170406.0 26747835.3 31086400.0 2.2 Е>ууны албан татвар 56315.3 47538.4 47309.0 63690.0 БАРАА БА ҮЙЛМИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТАТВАР- | | : 17086510^6 .19583251.0 19533997:2 22749939.0 3.1 Тод зрхой төрлийн ү.а эрхлэх зөвш-рөл олгохтой хол-сон татвар 16787498.1 19439800.0 19439800.0 22573700.0 3.1. 1 Авто болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 16787498.1 19439800.0 19439800.0 22573700.0 3.1.<’ Агнуурын нөөц ашиг.төл.ан амьтан агнахбарих 0.0 3.1.$ Ашигт малт-с бусад байг.бая.ашиг.олгох эрхийн 0.0 3.2 Бар за үйлчилгээний бусад татвар (төлбөр хураамж) 299012.5 143451.0 94197.2 176239.0 3.2. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 0.0 0.0 0.0 0.0 З.2.:! Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиг.төлбөр 299012.5 143451.0 94197.2 176239.0 БУСАД [ТАТВАР 5,86026998;9 91909897.0 ■ 86519487.5 77921048.0 4.1 Улсын тэмдэгтийн хураамж 26257505.0 27874110.5 26588129.8 28699500.0 4.2 Газрын төлбөр 49205701.9 50243600.0 46860544.3 33300000.0 4.3 Ус ашигласны төлбөр 1141712.1 2316528.0 2341360.5 2676128.0 4.4 Эйгоос мод ашигласны төлбөр 33717.7 60000.0 36000.0 32520.0 4.5 Хог хаягдлын хураамж 9388362.2 11415658.5 10693452.9 13212900.0 ТАТВАР’ЫН БУСОРЛОГО 40977277.8 58827498.2 62291491.0 54323236.2 5.1 ахуйн нэгжийн ногдол ашиг 728384.3 636105.8 636105.8 434349.2 5.2 Гөрийн өмчийг түрээслүүлсний орлого 1258143.1 1350267.6 1350267.6 1553400.0 5.31Гөсөвт байгууллагын өөрийн орлого 7677785.3 7884703.5 9328329.6 7282287.0 5.4 Двто зам ашигласны төлбөр 598417.9 9320000.0 9192500.0 10627900.0 5.5 Хүү торгуулийн орлого 26254056.7 27574959.2 29540775.4 30325000.0 5.6 Днгилагдаагүй бусад орлого 2484974.1 1061462.1 1243512.6 1900300.0 5.7 Эмч хувьчлалын орлого 1975516.4 11000000.0 11000000.0 2200000.0 ТУСПА1У1ЖИЙН ОРЛОГО 253616455.2 306422912.4 313424132.5 '321748691.2 6.1 ЭНХНС-аас олгох шилжүүлэг 27766287.2 48811720.4 36656547.2 38604456.3 6.2 Гусгай зориулалтын шилжүүлэг 216689986.3 252546859.2 271703252.5 275855738.2 6.3 ГЗШ-ээр санхүүжих байгууллагуудын өөрийн орлого 9160181.7 5064332.8 5064332.8 7288496.7
  • 26. ХОТЫН 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСӨЛ /Мянган төгрөгөөр/ 2014 он ОРЛОГЫН НЭР ТӨРӨЛ 2013 оны гүйцэтгэл Батлагдсан төлөвлөгөө Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл 2015 оны төсөл НИЙТ (ЭРЛОГО ТУСЛАМЖИИН ДҮН 382515656.9 481319886.3 441809884.1 445932409.4 НИЙТ (ЭРЛОГЫН ДҮН 369617135.4 456006752.9 421358820.0 424503336.0 УРСГАЛ ОРЛОГЫН ДҮН 369617135.4 456006752.9 421358820.0 424503336.0 ТАТВАРЫН ОРЛОГО 344781098.6 410879306.0 374439815.6 386015720.0 ОРЛОГ ЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ДҮН 254683231.0 309677400.0 279067536.0 296393100.0 ХҮН А1ЛЬН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ДҮН 254683231.0 309677400:0 279067536.0 296393100,0 1.1 Ьалин хөлс болон түүнтэй адилтгах ХХОАТ 266889301.6 329917400.0 299307536.0 324193100.0 1.2 XХОАТ-ын буцаан олголт -12206070.6 -20240000.0 -20240000.0 -27800000.0 1.3 С>рлогыг тухай бүр тодорхойлох боломжгүй 1.4 Үйл ажиллагааны орлого 1.5 хувийн мал бүхий иргэний орлогын албан татвар 1.6 IНэр зааснаас бусад хүн амын орлогын албан 1.7 I/1ргэдийн хадгаламжийн хүүгийн орлогын абан татвар ӨМЧИ^1Н АЛБАН ТАТВАР 23569384.1 ' 29170406.0 26747835.3 ;ЗЮ86400.0 2.1 >'п хөдлөх хөрөнгийн албан татвар 23569384.1 29170406.0 26747835.3 31086400.0 2.2 Е>ууны албан татвар БАРАА БА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТАТВАР 16869498.1 19439800.0 19439800.0 22573700.0 3.1 Тод орхой төрлийн ү.а эрхлэх зөвш-рөл олгохтой хол-сон татвар 16787498.1 19439800.0 19439800.0 22573700.0 3.1. 1 Авто болон өөрөө яьагч хэрэгслэлийн татвар 16787498.1 19439800.0 19439800.0 22573700.0 3.1. 1 Агнуурын нөөц ашиг.төл.ан амьтан агнахбарих 0.0 3.1. 3 Ашигт малт-с бусад байг.бая.ашиг.олгох эрхийн 0.0 3.2 Бар аа үйлчилгээний бусад татвар (төлбөр хураамж) 82000.0 0.0 0.0 0.0 3.2. 1 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 0.0 З.2.,1 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиг.төлбөр 82000.0 БУСАД ТАТВАР . 49658985.4 52591700.0 '49184644.3 35962520.0 4.1 Улсын тэмдэгтийн хураамж 4.2 АМ-ын ашиглалтын болон хайгуулын лицензийн төлбөр 4.3 Газрын төлбөр 49205701.9 50243600.0 46860544.3 33300000.0 4.4 Ус ашигласны төлбөр 419565.8 2288100.0 2288100.0 2630000.0 4.5 Ойгоос мод ашигласны төлбөр 33717.7 60000.0 36000.0 32520.0 4.6 Хог хаягдпын хураамж ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 3 #24836036.8 ЙЙ45;12744&9 с®38487616.0 5.1 Аж ахуйн нэгжийн ногдол ашиг 728384.3 636105.8 636105.8 434349.2 5.2 Төрийн өмчийгтүрээслүүлсний орлого 1258143.1 1350267.6 1350267.6 1553400.0 5.3 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 6943076.0 6986073.5 7910165.5 6436966.8 5.4 Авто зам ашигласны төлбөр 598417.9 9320000.0 9192500.0 10627900.0 5.5 Хүү торгуулийн орлого 11548162.6 15715000.0 16406434.6 16955000.0 5.6 ^нгилагдаагүй бусад орлого 1784336.5 120000.0 423530.9 280000.0 5.7 Өмч хувьчлалын орлого 1975516.4 11000000.0 11000000.0 2200000.0 ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО ; 12898521.5 25313.133.4 20451064.1 ;.21429073;4 6.1 ЭНХНС-аас олгох шилжүүлэг 7751337.6 19524688.2 14662618.9 15441782.5 6.2 Гусгай зориулалтын шилжүүлэг 5090835.4 5734605.3 5734605.3 5940427.1 6.3 ГЗШ-ээр санхүүжих байгууллагуудын өөрийн орлого 56348.5 53839.9 53839.9 46863.8
  • 27. 2015 ОНД УЛААНБААТАР ХОТЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГААС ДҮҮРГҮҮДИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНД ОЛГОХ ОРЛОГЫН ШИЛЖҮҮЛГИЙН ТООЦООЛОЛ 62020 14000 2949 124412 68764 120063 20840 48466 8930 470444 / сая төгрегөер / 1. Хөгжлийн 2. Хүн амын * „ . _ индекс тооноос хамаарах үн амын нягтРал’ алслалт, нутаг дэвсгэр 4. Орон нутгиин татварын идэвх санаачлага Дүүрэг Багануур Багахангай Баянгол Баянзүрх Налайх Сонгинохайрхан Сүхбаатар Чингэлтэй Хан-Уул НИЙТ ДҮН 27936 3806 200163 304323 33235 277312 133293 155859 131097 2 5 со ^ I>- сФ! х 2- 0.5 2.2 0.3 3.7; 67.9 0.0; 2.4 0.4 0.5 2.1 2.3 0.4 6.4 0.2 3.2 0.3 14.7 0.11 0.101 0.101 0.123 0.107 0.100 0.122 0.108 0.125 0.114 2 2 § I н §■ I я 8 0.154 0.089 0.099 0.094 0.113 0.107 0.116 0.106 0.122 чX (0 § X >- (0 >- (ш0 1 X <7 <0 о н <0 п о (0 ю е> СС X> - 0.136 0.097 0.119 0.088 0.147 0.099 0.105 0.106 0.102 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.125 0.099 0.113 0.100 0.118 0.110 0.110 0.112 0.112 2п 1.000 1.000 1.000 1.000 1 НИЙТ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН НЭГДСЭН САНГААС ХУВААРИЛСАН ОРЛОГЫН ШИЛЖҮҮЛЭГ 38,604.5 Үүнээс: Дүүргүүдэд (60-аас доошгүй хувь) 23,162.7 Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн санд 15,441.8 Тэмдэглэл: 1 Энэхүү тооцоонд Дүүргүүдэд олгох орлогын шилжүүлгийг ОНХНС-аас хуваарилсан орлогын шилжүүлгээс 60 хувиар тооцож авлаа 2 Орон нутгийн хөгжлийн индексийг дүйцүүлэн тогтоолгүй. Үлдэх 3 итгэлцүүрт НИТХ-ын 2013 оны 72 дугаар тоггоолын дагуу хувааж авч үзлээ. Өөрөөр хэлбэл - Хүн амын тооноос 50.0 хувь, Татварын идэвх санаачлагаас 25.0 хувь, ХА-ын нягтрал, алслалт, нутаг дэвсгэрээс хамаарсан 25.0 хувь
  • 28. Нийслэлийн 2015 оны төсвийн төсөл /мян.төг/ 2013 гТЙЦ 2014 бат 2014ХБГ 2015санал 6^2 015 төсөл Нийт дТн 432,671,715.9 557.718,356.9 552,771,298.5 888,147,995.9 502,624,405.0 Улаанбаатар хот 284,136,056.5 435,214,331.6 430,267,273.2 790,108,392.7 437,665,152.1 УБ. Нийслэлийн Иргэдийн Хурал 3,665,370.6 5,751,993.1 5,751,993.1 5,729,555.0 1.896,331.3 УБ. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 6,633,950.6 6,289,982.0 6,080,516.4 7,588,235.0 5,426,800.1 УБ. Нийслэлийн Аудитын газар 1,045,513.1 0.0 0.0 0.0 0.0 УБ. Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба 692,752.3 738,249.4 701,949.4 1,225,697.0 1,255,020.8 УБ Замын хеделгеений ачааллыг бууруулах, хеделгеений аюулгТй байдлыг хангах 1,624,042.4 1,701,257.3 1,701,257.3 2,084,287.0 1,862,903.6 УБ. Тйлдвэр, хедее аж ахуйн газар 406,750.0 475,098.6 380,248.0 480,893.9 477,686.7 УБ. Мэдээллийн технологийн газар 352.090.1 368,911.9 308,695.5 682,449.8 390,396.1 УБ. Биеийн тамирийн зардал 148,739.8 0.0 0.0 0.0 0.0 УБ. Жижиг дунд Тйлдвэрийг дэмжих тев 246,580.1 270,956.9 263,797.0 381,206.6 286,079.4 УБ. Улаанбаатар бТсийн зевлел 27,391.4 20,824.3 14,500.3 20,824.3 16,191.8 УБ. Зам хеделгеений удирдлагын тев 828,282.0 1,754,205.1 1,844,881.1 2,336,767.5 2,146,012.5 УБ цогцолбор Хмхэд залуучуудын сургалт хТмПжлийн тусгай 1,056,802.8 1,243,694.0 1,207,941.9 1,343,203.4 1,309,467.5 УБ. ХТТхдийн урлан бТтээх тев 679,227.7 753,419.7 675,719.7 885,625.0 822,325.8 УБ. Худалдан авах ажиллагааны алба 739,937.9 918,421.7 669,447.6 831,213.8 750,836.5 УБ. Хот тохижуулах зардал 17,586,401.0 35,519,102.6 35,519,102.6 72,573,160.1 37,530,962.0 УБ. Тртсэн, шахмал, тТлшний Тйлдвэрт олгох дэмжлэг 399,197.4 441,127.6 441,127.6 335,836.3 0.0 УБ. Гэр хорооллыг орон суүцжуулах тесел 927,242.6 883,556.3 784,746.3 1,082,971.6 426,282.9 УБ. Соёлын тев ергее 1,257,720.6 1,349,531.2 1,169,930.8 1,350,000.0 0.0 УБ. Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн алба 450,607.6 500,000.0 500,000.0 500,000.0 500,000.0 УБ. Мал эмнэлгийн Тйлчилгээний зардал 298,618.0 302,680.0 302,680.0 894,825.3 348,082.0 УБ. Хотын тээврийн татварын тасаг 59,450.4 135,572.4 72,917.4 121,010.7 121,519.6 УБ. Хеделмерийн газар 204,208.7 227,396.7 223,780.7 550,596.7 251,540.7 УБ. Байгаль орчин, ногоон хегжлийн газар 1,147,177.5 1,348,228.0 1,337,124.0 1,913,152.0 1,564,263.0 УБ. Нийтлэг Тйлчилгээний газар 3,818,220.8 4,746,485.5 4,386,131.4 4,746,485.5 3,984,548.6 УБ. Орон нутгийн тесвийн неец херенге 6,403,077.6 8,872,137.7 8,872,137.7 9,500,000.0 8,872,137.7 УБ. Газар хянан баталгаажуулах зардал 808,081.1 1,868,100.0 1,868,100.0 1,606,151.9 1,606,151.9 УБ. Ахмадын хороо 61,809.8 73,129.5 68,519.5 76,653.7 79,131.7 УБ. Халаалтын зуухны Тнийн зерТТ 443,431.1 586,869.2 586,869.2 795,736.1 586,869.2 УБ. Авто замын газар 2,225,782.4 2,226,122.5 2,165,109.9 2,362,835.6 2,406,742.8 УБ. Тндэсний цэцэрлэгт хТрээлэн 2,449,436.2 3,597,532.7 3,597,532.7 11,163,275.8 3,587,560.0 УБ. Нийслэлйин Авто бааз 732,862.9 795,853.0 795,853.0 963,285.1 821,785.3 УБ. Нийгмийн халамжийн сан 0.0 83,162,307.3 83,162,307.3 103,257,726.2 95,034,320.5 УБ. Ахмадын сан 0.0 10,000.0 8,000.0 10,000.0 8,000.0 УБ. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал 1,270,170.4 2,380,000.0 2,380,000.0 2,600,000.0 2,480,000.0 УБ. Нийслэлийн Еренхий телевлегеений газар 1,637,098.5 2,109,663.8 1,923,663.8 1,718,403.2 1,961,771.6 УБ. бмчийн харилцааны газар 1,759,031.6 2,019,604.6 2,012,604.6 2,342,930.7 2,643,607.4 УБ. Тесвийн херенге оруулалт 193,568,777.1 181,585,100.0 179,621,381.8 481,086,800.0 147,455,800.0 УБ. Амьдрах ухаан сургалт шлдвэрлэл ийн тев 370,978.6 421,786.1 395,246.1 477,900.2 426,036.4 УБ. Терроризмтай тэмцэх Тйл ажиллагааны зардал 21,227.3 26,423.0 26,423.0 40,800.0 24,000.0 УБ. Нийтийн бие засах газрын ашиглалтын зардал 100,000.0 100,000.0 100,000.0 0.0 0.0 УБ. Махны Тнийн зери 1,549,236.5 0.0 0.0 0.0 0.0 УБ. Нийслэлийн замын сан 15,590,852.1 26,833,190.0 26,135,183.3 33,000,000.0 30,944,200.0 УБ. Улаанбаатар Лифт НСУГ 257,444.6 275,291.1 236,447.7 266,121.7 246,432.7 УБ. Минж нутагшуулах багийн зардал 255,568.8 401,109.4 280,864.9 434,418.0 306,204.7 УБ. Улаанбаатар чуулга 615,447.9 586,511.6 551,578.7 679,952.6 0.0 УБ. Нийслэлийн Тээврийн газар 1,864,606.8 2,104,464.3 2,104,464.3 2,512,820.7 2,138,338.3 УБ. Аялал жуүлчлалын газар 214,528.4 218,146.5 217,646.5 964,824.7 263,899.6 УБ. Архивийн газар 346,840.5 425,656.3 417,328.5 572,948.8 514,016.4 УБ. Агаарын чанарын алба 448,653.7 527,205.1 502,694.1 693,063.2 0.0 УБ. Монголын Хмхдийн ордон 1,008,433.5 920,172.1 882,472.1 903,208.6 999,167.5 УБ. Хэвлэх Тйлдвэрийн ер телберийг барагдуулах 0.0 1,000,061.7 1,000,061.7 0.0 0.0 УБ шилжмлэг Жолоочын хариуцлагын даатгалын санд олгох 1,626,440.0 1,926,610.0 1,926,610.0 2.110,207.0 2,257,370.0 УБ . Улаанбаатар хотын багц дТрэм боловсруулах ажлын зардал 400,000.0 300,000.0 300,000.0 280,000.0 280,000.0 УБ . зарцуулалт Цэргийн дТйцТТлэх албаны хувиарласан орлогын 224,225.9 150,000.0 300,000.0 400,000.0 400,000.0 УБ ЭрТТл аюулпйн стандарт хэвшТТлэх Тйл ажиллагааны зардал 410,856.3 1,000,000.0 1,000,000.0 1,500,000.0 1,000,000.0 УБ . Нийслэлийн ЕБС, цэцэрлэгийн сургалтын чанарыг индексжүүлэх 475,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 УБ . Нийслэлийн ЭМ ийн байгууллагын ажлыг Тр дТнгээр урамшуулах 495,500.0 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 УБ. Туул, Био, Слзийт дэх ажлын алба 52,835.5 48,284.4 47,720.4 64,258.6 51,920.8 УБ алба Дэнжийн 1000, Хайлаас, Чингэлтэй дэх ажлын 52,555.8 48,284.4 47,215.0 63,393.7 51,045.8 УБ. Шархад, Амгалан, Улиастай дах ажлын алба 53,735.7 48,284.4 46,939.0 63,393.7 51,045.8 УБ. Дарь Эх, Цайз дах ажлын алба 53,811.1 48,284.4 47,059.0 63,393.7 51,525.8 УБ. Баянхошуу дах ажлын алба 52,592.6 48,284.4 45,864.4 64,319.6 51,525.8 УБ. Яармаг, Нисэх дэх ажлын алба 52,348.1 48,284.4 46,939.0 63,393.7 51,045.8 УБ. Наран дэх ажпын алба 50,192.4 48,284.4 47,839.0 63,393.7 51,945.8 УБ. Толгойт дэх ажлын алба 53,094.7 48,284.4 46,939.0 64,319.6 51,045.8 То(а1 раде 5 Раде 1