SlideShare a Scribd company logo
2018 ЖЫЛҒА АЗАМАТТЫҚ
БЮДЖЕТ
облыстық бюджет
Түркістан облысы
(2018 жылға 21 маусымдағы нақтыланған бюджет)
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ
Көрсеткіштер 2017 ж.
2018 ж.
жоспар
2019 ж.
жоспар
2020 ж.
жоспар
Жалпы өңірлік өнім
Көлемі, млрд.теңге 3 090,1 3 295,5 3 559,6 3 803,7
НКИ, өткен жылға, %-бен 103,4 102,5 103,1 103,3
Жан басына шаққанда, мың теңге 1 064,3 1 088,2 1 156,3 1 215,9
Өнеркәсіп
Көлемі, млрд.теңге 858,5 920,0 1000,0 1100,0
НКИ, өткен жылға, %-бен 102,1 102,5 102,8 103,0
Ауыл шаруашылығы өнімінің (қызметтер) жалпы шығарылымы
Көлемі, млрд.теңге 522,4 595,9 687,3 778,3
НКИ, өткен жылға, %-бен 102,0 103,9 104,0 104,2
Құрылыс
Көлемі, млрд.теңге 234,1 249,5 267,3 286,2
НКИ, өткен жылға, %-бен 105,3 101,5 102,0 102,0
Бөлшек сауда
Көлемі, млрд.теңге 433,8 450,0 498,0 552,0
НКИ, өткен жылға, %-бен 105,9 107,0 107,3 107,5
2018-2020 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТТІҢ
НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ БОЙЫНША ҚЫСҚАША АҚПАРАТ
(ОБЛЫС ӘКІМДІГІНІҢ 2018 ЖЫЛҒЫ 4 ШІЛДЕДЕГІ №200 ҚАУЛЫСЫ БОЙЫНША ТҮЗЕТІЛГЕН
БЮДЖЕТ )
 Қазақстан Республикасында мынадай деңгейдегі бюджеттер: республикалық бюджет;
облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттері; аудандық
(облыстық маңызы бар қала) бюджет; аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттері бекітіледі, атқарылады және дербес бюджеттер болып табылады (РҚ Бюджет
кодексінің 6-бабы).
 Облыс бюджеті өз араларында өзара өтелетін операциялар ескерілместен, облыстық
бюджетті, аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджетін біріктіретін
орталықтандырылған ақша қоры болып табылады.
 Облыстық бюджет облыстық мәслихат шешімімен бекітіледі.
 «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың шешімі
2018-2022 жылдарға арналған макроэкономикалық көрсеткіштердің базалық болжамы
негізінде қалыптастырылып, 2017 жылдың 11 желтоқсанында №18/209-VI бекітілді.
 «2018-2020 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» ҚР заңын қабылдануына
байланысты мәслихатының шешімімен өзгертулер мен толықтырулар енгізілді.
ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТ ҚҰРЫЛЫМЫ
Кірістер
(ҚР Бюджет кодексінің11-бабы)
Шығыстар
(ҚР Бюджет кодексінің 12-бабы)
түсімдер шығындар
1) салықтық түсімдер 1) жалпы сипаттағы мемлекеттік функциялар
2) салықтық емес түсімдер 2) қорғаныс, қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік
3) негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 3) білім беру
4) трансферттер түсімі 4) денсаулық сақтау
5) әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
6) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
7) мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
8) агроөнеркәсіптік кешен, су, орман шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи
аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
9) сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
9-1) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру
10) көлік және коммуникациялар
11) экономикалық қызметті реттеу
12) өзге де бағыттар
бюджеттік кредиттерді өтеу сомасы бюджеттік кредиттер
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін
түсімдер
қаржы активтерін сатып алу
қарыздар қарыздарды өтеу
2018-2020 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ОБЛЫСТЫҚ
БЮДЖЕТТІҢ НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ
Көрсеткіштер 2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
Түсімдер 518 102,2 531 829,6 455 887,9 466 221,9
Кірістер, оның ішінде: 499 929,5 501 412,2 452 047,4 457 652,3
Салықтық түсімдер 28 567,5 33 658,0 38 080,4 40 897,8
Салықтық емес түсімдер 4 224,7 4 246,6 582,6 625,8
Капиталмен операциялардан
түсетін кірістер
138,0 8,0 4,0 4,0
Трансферттерден түсетін түсімдер,
оның ішінде:
466 999,4 463 499,6 413 380,4 416 124,6
Субвенциялар 368 753,7 392 376,1 402 300,6 405 375,3
Бюджеттік кредиттерді өтеу 5 935,9 3 406,9 3 840,5 8 569,7
Қарыздардың түсімі 10 772,3 26 353,3
Шығыстар 518 102,2 531 829,6 455 887,9 466 221,9
Шығындар, оның ішінде: 497 448,0 499 342,4 447 951,8 456 243,1
Бюджеттік кредиттер 13 727,0 26 353,3 1 236,2 1 236,2
Қарыздарды өтеу 6 234,1 3 431,9 6 700,0 8 742,7
млн. теңге
2018 ЖЫЛҒА ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТ КІРІСТЕРІНІҢ
ҚҰРЫЛЫМЫ
15 728,1 12 946,8 21 704,9 18 838,5 32 930,2 37 912,7
220 321,9
254 747,4 255 200,0 255 819,6
368 753,7
392 376,1
2013 2014 2015 2016 2017 2018
өзіндік кірістер субвенция
млн. теңге
2018 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТ
ШЫҒЫСТАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк
қызметтер ; 0,6
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік,
құқықтық, сот, қылмыстық-
атқару қызметі; 2,7
Тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық; 9,3
Отын-энергетика кешенi және
жер қойнауын пайдалану; 4,3
Ауыл, су, орман, балық
шаруашылығы, ерекше
қорғалатын табиғи аумақтар,
қоршаған ортаны және
жануарлар дүниесін қорғау, жер
қатынастары; 6,9
Көлiк және коммуникация; 5,2
Басқалар; 3,8
Трансферттер; 42,5
Бiлiм беру; 13,5
Денсаулық сақтау; 4,2
Әлеуметтiк көмек және
әлеуметтiк қамсыздандыру; 3,9
Мәдениет, спорт, туризм және
ақпараттық кеңістiк; 3,1
Әлеуметтік блок;
24,7
НЕГІЗГІ ӘЛЕУМЕТТІК КӨРСЕТКІШТЕР
 Ең төменгi күнкөрiс деңгейi – бұл бiр кiсiге қажеттi ең төменгi
ақшалай табыс, ең төменгi тұтыну қоржынының құнына тең.
 АЕК – бұл зейнетақылар, оқу құралы және басқа төлеулердi есептеу
үшiн ҚР қолданылатын көрсеткiш, сонымен бiрге айыппұл
санкцияларының қолдануы, тағы басқа төлемдердiң салықтарының
есептеуi үшiн.
Көрсеткіштер 2015 жыл 2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Күн көріс минимумы 21 364 22 859 24 459 28 284
Зейнетақының ең төмен
мөлшері
23 692 25 824 31 245 33 745
Базалық зейнетақы 11 182 11 965 14 466 15 274
Жалақының ең төмен
мөлшері
21 364 22 859 24 459 28 284
Айлық есеп көрсеткіші
(АЕК)
1 982 2 121 2 269 2 405
Облыстық бюджеттің ең үлкен үлесі көрcетiлген салаларынан әлеуметтiк блогына келедi. 2018 жылы 22,1% мөлшерінде шығындарды бағыттау
жоспарлануда.
Әлеуметтік сала шығындарына бiлiм, денсаулық сақтау, әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық
кеңiстiктер салаларының шығындары кіреді.
2014 2015 2016 2017 2018
Мәдениет, спорт,
туризм және
ақпараттық кеңістiк
Әлеуметтiк көмек және
әлеуметтiк
қамсыздандыру
Денсаулық сақтау
Бiлiм беру
теңге
ӘЛЕУМЕТТІК САЛАҒА АРНАЛҒАН ОБЛЫСТЫҚ
БЮДЖЕТ ШЫҒЫСТАРЫ
Іс-шаралардың атауы 2017 жыл 2018 жыл 2019* жыл 2020* жыл
Білім беру барлығы шығыстар 61 463,2 71 568,6 47 132,1 64 974,4
Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 1 613,7
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 10 968,8 24 458,6 11 286,1 11 953,0
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 14 821,0 16 255,4 15 244,5 16 042,0
Мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру 1 172,6 3 885,1 6 827,4 7 150,5
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау 29 837,3 20 103,5 11 202,0 27 229,3
Білім беру өзге де шығыстар 4 663,5 5 252,4 2 572,2 2 599,7
Денсаулық сақтау барлығы шығыстар 54 220,9 22 599,8 14 450,2 8 278,1
Халықтың денсаулығын қорғау 1 842,8 1 852,3 1 413,4 1 434,0
Мамандырылған медициналық көмек 22 020,8 6 479,6 1 213,4 1 275,2
Емханалар және кең бейiндi ауруханалар 10 722,6
Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау 3 704,6 3 959,7 5 023,9 4 775,5
Денсаулық сақтау өзге де шығыстар 15 930,1 10 308,3 6 799,4 793,3
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру барлығы шығыстар 19 237,7 20 678,2 8 223,9 8 586,0
Әлеуметтік қамсыздандыру 10 731,2 12 284,7 4 780,1 5 017,0
Әлеуметтік көмек 1 547,3 2 182,6 1 973,2 2 042,3
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру өзге де шығыстар 6 959,1 6 210,9 1 470,6 1 526,7
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк барлығы шығыстар 16 352,3 16 761,0 14 652,1 15 185,8
Мәдениет саласындағы қызмет 4 068,9 3 778,8 2 708,8 2 879,6
Спорт 9 322,6 10 261,6 9 463,9 9 715,7
Ақпараттық кеңістік 1 872,3 2 165,9 2 026,4 2 118,6
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк өзге де шығыстар 1 088,6 554,7 453,0 471,8
млн. теңге
2018 ЖЫЛЫ ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТТІҢ ШЫҒЫСТАР
БОЙЫНША НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ
Іс-шаралардың атауы 2017 жыл 2018 жыл 2019* жыл 2020* жыл
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және отын-энергетика жүйесін
дамытуға бойынша
66 784,7 53 698,9 64 515,6 56 251,5
Тұрғын үй шаруашылығы 25 600,1 13 481,3 8 808,0 6 600,0
Коммуналдық шаруашылық, елді-мекендерді көркейту 17 393,6 15 523,9 19 042,2 16 373,2
Отын-энергетика жүйесін дамытуға 23 786,1 22 693,7 36 665,4 32 278,3
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,
қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
бойынша
30 979,9 30 304,4 27 673,4 28 215,3
Ауыл шаруашылығы 25 997,4 26 065,1 24 666,1 25 152,1
Су шаруашылығы 2 417,7 1 661,4 71,5 71,6
Орман шаруашылығы 1 119,3 1 042,3 1 082,6 1 153,9
Қоршаған ортаны қорғау 1 269,5 160,3 1 731,8 1 699,4
Жер қатынастары 176,0 1 245,4 121,4 128,2
Көлік және коммуникация бойынша 18 452,5 129,9 15 202,2 17 406,5
Автомобиль көлігі 13 325,4 28 614,8 13 457,1 15 595,2
Көлік және коммуникация өзге де шығыстар 5 127,1 24 376,2 1 745,1 1 811,3
*) Облыстық бюджеттің 2019-2020 жылдар аралығындағы шығындары тиісті жылдардағы республикалық бюджеттен бөлінетін
ағымдағы трансферттерді қоспағандағы шығындарын құрап отыр.
млн. теңге
№
р/с
Атауы
іске асыру
мерзімі
2017 год 2018 год
1 Инфрақұрылымды дамытудың 2015 - 2019 жылдарға
арналған "Нұрлы жол" мемлекеттік бағдарламасы
2015-2019 жылдар 17 082,5
2 Діни экстремизмге және терроризмге қарсы іс-қимыл
жөніндегі мемлекеттік бағдарламасы
2013-2017 жылдар 5,4
3 Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау
саласын дамытудың 2016 - 2019 жылдарға арналған
"Денсаулық" мемлекеттік бағдарламасы
2016 - 2019 жылдар 27 017,2 12 075,5
4 Қазақстан Республикасында білім беруді және
ғылымды дамытудың 2016 - 2019 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы
2016 - 2019 жылдар 14 761,3 20 641,8
5 Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен
қолданудың мемлекеттік бағдарламасы
2011-2019 жылдар 6,8 11,6
6 Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік
кешенін дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы
2017-2021 жылдар 27 757,9 32 718,9
млн. тенге
СРЕДСТВА ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОБЛАСТНОМ
БЮДЖЕТЕ НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
БЮДЖЕТАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР
 1. Бюджетаралық қатынастар (бап.44 БК ҚР):
1) республикалық және облыстық бюджеттердiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерiнiң
арасында: трансферттермен, бюджеттiк кредиттермен;
2) облыстық және аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттер арасында: трансферттермен,
бюджеттiк кредиттермен, кiрiстердi бөлу нормативтерiмен;
3) аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджет пен аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер,
ауылдық округтер бюджеттерінің арасында: трансферттермен, бюджеттік кредиттермен реттеледі.
 Субвенциялар – жоғары деңгейдегі бюджеттен төменгі деңгейдегі бюджеттерге берiлетiн жалпы сипаттағы
трансферттер. Жалпы сипаттағы трансферттердің көлемдері әрбір үш жыл сайын өзгертуге жатады.
 Нысаналы трансферттердi және бюджеттiк кредиттерді нысаналы мақсатына сәйкес қана
пайдаланады.(бап.44 БК ҚР)
 Кiрiстердi бөлу нормативi - бұл әртүрлi деңгейлердегi бюджеттер арасында кiрiс түрлерiн бөлудiң
проценттiк арақатынасы.(бап.3 БК ҚР)
2017-2020 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АУДАНДЫҚ
(ОБЛЫСТЫҚ МАҢЫЗЫ БАР ҚАЛАЛАРДЫН)
БЮДЖЕТТЕРІНЕ ҚАРАЛҒАН ТРАНСФЕРТТЕР МЕН
КРЕДИТТЕР
Іс-шаралардың атауы 2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
Трансферттер мен кредиттерга барлығы қаралған: 331 520,9 347 018,6 301 091,4 306 942,9
Нысаналы трансферттер мен кредиттер 130 202,3 131 289,2 73 431,9 79 283,4
оның ішінде:
республикалық бюджет 50 503,1 48 182,7 9 036,6 7 849,3
облыстық бюджет 79 699,2 83 106,4 64 395,3 71 434,1
Субвенциялар 201 318,6 215 729,4 227 659,5 227 659,5
млн. теңге
АУДАНДЫҚ (ОБЛЫСТЫҚ МАҢЫЗЫ БАР ҚАЛАЛАР)
БЮДЖЕТТЕРІНЕ СУБВЕНЦИЯ ЖӘНЕ КIРIСТЕРДI БӨЛУ
НОРМАТИВТЕРI
Көрсеткіштер
Субвенция, млн. теңге
2018 жылға аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне кiрiстердi
бөлу нормативтерi, %
2018 2019 2020
төлем көзінен салық
салынатын
табыстардан
ұсталатын жеке
табыс салығы
төлем көзінен салық
салынбайтын
табыстардан
ұсталатын жеке табыс
салығы
төлем көзінен салық
салынбайтын шетелдік
азаматтар табыстарынан
ұсталатын жеке табыс
салығы
әлеуметтік
салық
Бәйдібек ауданы 8 507,2 8 778,4 8 778,4 75,5 100,0 50,0 50,0
Қазығұрт ауданы 13 540,5 13 981,7 13 981,7 45,5 100,0 50,0 50,0
Мақтарал ауданы 30 892,5 32 146,4 32 146,4 39,0 100,0 50,0 50,0
Ордабасы ауданы 11 787,4 12 445,9 12 445,9 81,5 100,0 50,0 50,0
Отырар ауданы 8 105,0 8 350,7 8 350,7 73,2 100,0 50,0 50,0
Сайрам ауданы 18 614,7 19 639,9 19 639,9 43,0 100,0 50,0 50,0
Сарыағаш ауданы 30 099,0 31 507,1 31 507,1 36,2 100,0 50,0 50,0
Созақ ауданы 5 387,9 5 505,6 5 505,6 62,9 100,0 50,0 50,0
Төлеби ауданы 10 988,1 11 527,8 11 527,8 49,9 100,0 50,0 50,0
Түлкібас ауданы 8 755,8 9 099,9 9 099,9 88,5 100,0 50,0 100,0
Шардара ауданы 9 046,3 9 177,7 9 177,7 54,1 100,0 50,0 50,0
Арыс қаласы 8 232,2 8 621,9 8 621,9 72,3 100,0 50,0 50,0
Кентау қаласы 7 250,7 7 578,1 7 578,1 78,0 100,0 50,0 50,0
Түркістан қаласы 25 687,1 27 079,5 27 079,5 55,1 100,0 50,0 50,0
Шымкент қаласы 18 835,1 22 218,6 22 218,6 51,3 100,0 50,0 50,0
ДАМУ БЮДЖЕТІ
107,7 млрд. теңге
(РБ-21,4 млрд. теңге, ОБ – 86,3 млрд. теңге)
БІЛІМ САЛАСЫ
20,1 млрд. теңге
(РБ – 6,6 млрд. теңге,
ОБ – 13,5 млрд. теңге)
Нәтижесінде: 45 нысан
пайдалану жоспарлануда.
ГАЗБЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
16,9 мрлд. теңге
(РБ – 1,6 млрд. теңге,
ОБ – 15,3 млрд. теңге)
Нәтижесінде: 42 елді мекенді
табиғи газбен қамтамасыз
ету жоспарлануда.
СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
11,1 мрлд. теңге
(РБ – 4,3 млрд. теңге,
ОБ – 6,8 млрд. теңге)
Нәтижесінде: 13 елді мекенді
ауыз сумен қамтамасыз
ету жоспарлануда.
ТҰРҒЫН ҮЙ САЛАСЫ
28,6 мрлд. теңге
(РБ – 2,1 млрд. теңге,
ОБ – 26,5 млрд. теңге)
Нәтижесінде: 1 846 пәтерлі
57 тұғын үй
пайдалану жоспарлануда.
МЖӘ ЖОБАЛАРЫ
96 жоба – 61,0 млрд. теңге
Келісім шарт түзілгені
31 жоба
Конкурс жарияланғандары
15 жоба
Құжаттамалар әзірленуде
50 жоба
МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕШЕЛІК ӘРІПТЕСТІК
МЖӘ КЕЛІСІМ-
ШАРТ
БОЙЫНША
МІНДЕТТЕМЕЛЕР
МЕМЛЕКЕТ ЖЕКЕ ӘРІПТЕС
 Жер учаскесін береді;
 Қажетті инженерлік-
инфрақұрылыммен қамтамасыз
етеді;
 Мемлекет меншігіндегі мүлікті
жалға, сенімгерлік басқаруға
береді;
 Келісім-шартқа сәйкес
мемлекеттік міндеттемелерді
төлейді;
 Мемлекет бастамашы болған
жобалардың ТЭН, ЖСҚ және
инвестициялық ұсынысты
әзірлейді.
 Жобаны қаржыландырады,
құрылысы аяқталған соң
мемлекетке қайтарады;
 Нысанды басқарады;
 Жекеше әріптес өзі бастамашы
болған жағдайда бизнес
жоспарын әзірлейді және
техникалық жағынан күрделі
жобалардың техника-
экономикалық негіздемесін
жасайды
МЖӘ БОЙЫНША ПАЙДА
АЛУШЫЛАР
Мемлекет - дайын нысанға ие болады, нысандарды күтіп-ұстау шығындары төмендейді, бюджет жүктемесі азаяды;
Халық - сапалы қызметті пайдаланады;
Жеке әріптес - ұзақ мерзімді келісім-шарт негізінде табыс алады;
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік – мемлекеттік әріптес пен жекеше әріптес арасындағы заңда
айқындалған белгілерге сәйкес келетін ынтымақтастық нысаны.

More Related Content

What's hot

АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ 2017-2019 ЖЫЛДАРҒА арналған
АЗАМАТТЫҚБЮДЖЕТ 2017-2019 ЖЫЛДАРҒА арналғанАЗАМАТТЫҚБЮДЖЕТ 2017-2019 ЖЫЛДАРҒА арналған
АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ 2017-2019 ЖЫЛДАРҒА арналған
Zhanat Chukeev
 
Ленин кентінің 2018-2020 жылдарға арналған азаматтық бюджеті
Ленин кентінің 2018-2020 жылдарға арналған азаматтық бюджетіЛенин кентінің 2018-2020 жылдарға арналған азаматтық бюджеті
Ленин кентінің 2018-2020 жылдарға арналған азаматтық бюджеті
Maksim Morozov
 
каз 2018-2020 жылдарға арналған Кенжекөл ауылдық округінің азаматтық бюджеті
каз 2018-2020 жылдарға арналған Кенжекөл ауылдық округінің азаматтық бюджетіказ 2018-2020 жылдарға арналған Кенжекөл ауылдық округінің азаматтық бюджеті
каз 2018-2020 жылдарға арналған Кенжекөл ауылдық округінің азаматтық бюджеті
Maksim Morozov
 

What's hot (7)

Kaz
KazKaz
Kaz
 
каз 2016 гб 05.12.16
каз 2016 гб 05.12.16каз 2016 гб 05.12.16
каз 2016 гб 05.12.16
 
АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ 2017-2019 ЖЫЛДАРҒА арналған
АЗАМАТТЫҚБЮДЖЕТ 2017-2019 ЖЫЛДАРҒА арналғанАЗАМАТТЫҚБЮДЖЕТ 2017-2019 ЖЫЛДАРҒА арналған
АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ 2017-2019 ЖЫЛДАРҒА арналған
 
Ленин кентінің 2018-2020 жылдарға арналған азаматтық бюджеті
Ленин кентінің 2018-2020 жылдарға арналған азаматтық бюджетіЛенин кентінің 2018-2020 жылдарға арналған азаматтық бюджеті
Ленин кентінің 2018-2020 жылдарға арналған азаматтық бюджеті
 
212121
212121212121
212121
 
каз 2016 гб
каз 2016 гбказ 2016 гб
каз 2016 гб
 
каз 2018-2020 жылдарға арналған Кенжекөл ауылдық округінің азаматтық бюджеті
каз 2018-2020 жылдарға арналған Кенжекөл ауылдық округінің азаматтық бюджетіказ 2018-2020 жылдарға арналған Кенжекөл ауылдық округінің азаматтық бюджеті
каз 2018-2020 жылдарға арналған Кенжекөл ауылдық округінің азаматтық бюджеті
 

Similar to Gb 2018 kaz

гражданский бюджет 2018 каз
гражданский бюджет 2018 казгражданский бюджет 2018 каз
гражданский бюджет 2018 каз
Danil Dorozhkin
 
2018 жылғы 1 наурызға облыстық бюджеттің орындалуы «Азаматтық бюджет»
2018 жылғы 1 наурызға облыстық бюджеттің орындалуы «Азаматтық бюджет»2018 жылғы 1 наурызға облыстық бюджеттің орындалуы «Азаматтық бюджет»
2018 жылғы 1 наурызға облыстық бюджеттің орындалуы «Азаматтық бюджет»
Иван Иванов
 
Az kz
Az kzAz kz
Kaz az
Kaz azKaz az
Kaz az
Nurbek Manap
 
22
2222
22
665090
 
каз 2016 гб 05.12.16
каз 2016 гб 05.12.16каз 2016 гб 05.12.16
каз 2016 гб 05.12.16
Александр Дубровин
 
28022018kaz
28022018kaz28022018kaz
28022018kaz
Danil Dorozhkin
 
27022018
2702201827022018
27022018
Danil Dorozhkin
 
АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ 2017-2019 ЖЫЛДАРҒА арналған
АЗАМАТТЫҚБЮДЖЕТ 2017-2019 ЖЫЛДАРҒА арналғанАЗАМАТТЫҚБЮДЖЕТ 2017-2019 ЖЫЛДАРҒА арналған
АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ 2017-2019 ЖЫЛДАРҒА арналған
Zhanat Chukeev
 
АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ 2017-2019 ЖЫЛДАРҒА арналған
АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ 2017-2019 ЖЫЛДАРҒА арналғанАЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ 2017-2019 ЖЫЛДАРҒА арналған
АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ 2017-2019 ЖЫЛДАРҒА арналған
Zhanat Chukeev
 

Similar to Gb 2018 kaz (12)

гражданский бюджет 2018 каз
гражданский бюджет 2018 казгражданский бюджет 2018 каз
гражданский бюджет 2018 каз
 
2018 жылғы 1 наурызға облыстық бюджеттің орындалуы «Азаматтық бюджет»
2018 жылғы 1 наурызға облыстық бюджеттің орындалуы «Азаматтық бюджет»2018 жылғы 1 наурызға облыстық бюджеттің орындалуы «Азаматтық бюджет»
2018 жылғы 1 наурызға облыстық бюджеттің орындалуы «Азаматтық бюджет»
 
Az kz
Az kzAz kz
Az kz
 
Kaz az
Kaz azKaz az
Kaz az
 
22
2222
22
 
Kaaaaaaaaaaz
KaaaaaaaaaazKaaaaaaaaaaz
Kaaaaaaaaaaz
 
каз 2016 гб 05.12.16
каз 2016 гб 05.12.16каз 2016 гб 05.12.16
каз 2016 гб 05.12.16
 
28022018kaz
28022018kaz28022018kaz
28022018kaz
 
27022018
2702201827022018
27022018
 
программа апк каз
программа апк казпрограмма апк каз
программа апк каз
 
АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ 2017-2019 ЖЫЛДАРҒА арналған
АЗАМАТТЫҚБЮДЖЕТ 2017-2019 ЖЫЛДАРҒА арналғанАЗАМАТТЫҚБЮДЖЕТ 2017-2019 ЖЫЛДАРҒА арналған
АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ 2017-2019 ЖЫЛДАРҒА арналған
 
АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ 2017-2019 ЖЫЛДАРҒА арналған
АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ 2017-2019 ЖЫЛДАРҒА арналғанАЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ 2017-2019 ЖЫЛДАРҒА арналған
АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ 2017-2019 ЖЫЛДАРҒА арналған
 

More from Ratbek Kiyasbekuli (20)

Russ
RussRuss
Russ
 
Merged (pdf.io)
Merged (pdf.io)Merged (pdf.io)
Merged (pdf.io)
 
1 (6)
1 (6)1 (6)
1 (6)
 
1 (5)
1 (5)1 (5)
1 (5)
 
1 (4)
1 (4)1 (4)
1 (4)
 
1 (3)
1 (3)1 (3)
1 (3)
 
1 (2)
1 (2)1 (2)
1 (2)
 
1 (1)
1 (1)1 (1)
1 (1)
 
1 (10)
1 (10)1 (10)
1 (10)
 
1 (9)
1 (9)1 (9)
1 (9)
 
1 (8)
1 (8)1 (8)
1 (8)
 
1 (7)
1 (7)1 (7)
1 (7)
 
1 (6)
1 (6)1 (6)
1 (6)
 
1 (5)
1 (5)1 (5)
1 (5)
 
1 (3)
1 (3)1 (3)
1 (3)
 
1 (2)
1 (2)1 (2)
1 (2)
 
1 (1)
1 (1)1 (1)
1 (1)
 
1 (4)
1 (4)1 (4)
1 (4)
 
1 (5)
1 (5)1 (5)
1 (5)
 
1 (3)
1 (3)1 (3)
1 (3)
 

Gb 2018 kaz

  • 1. 2018 ЖЫЛҒА АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ облыстық бюджет Түркістан облысы (2018 жылға 21 маусымдағы нақтыланған бюджет)
  • 2. ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ Көрсеткіштер 2017 ж. 2018 ж. жоспар 2019 ж. жоспар 2020 ж. жоспар Жалпы өңірлік өнім Көлемі, млрд.теңге 3 090,1 3 295,5 3 559,6 3 803,7 НКИ, өткен жылға, %-бен 103,4 102,5 103,1 103,3 Жан басына шаққанда, мың теңге 1 064,3 1 088,2 1 156,3 1 215,9 Өнеркәсіп Көлемі, млрд.теңге 858,5 920,0 1000,0 1100,0 НКИ, өткен жылға, %-бен 102,1 102,5 102,8 103,0 Ауыл шаруашылығы өнімінің (қызметтер) жалпы шығарылымы Көлемі, млрд.теңге 522,4 595,9 687,3 778,3 НКИ, өткен жылға, %-бен 102,0 103,9 104,0 104,2 Құрылыс Көлемі, млрд.теңге 234,1 249,5 267,3 286,2 НКИ, өткен жылға, %-бен 105,3 101,5 102,0 102,0 Бөлшек сауда Көлемі, млрд.теңге 433,8 450,0 498,0 552,0 НКИ, өткен жылға, %-бен 105,9 107,0 107,3 107,5
  • 3. 2018-2020 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТТІҢ НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ БОЙЫНША ҚЫСҚАША АҚПАРАТ (ОБЛЫС ӘКІМДІГІНІҢ 2018 ЖЫЛҒЫ 4 ШІЛДЕДЕГІ №200 ҚАУЛЫСЫ БОЙЫНША ТҮЗЕТІЛГЕН БЮДЖЕТ )  Қазақстан Республикасында мынадай деңгейдегі бюджеттер: республикалық бюджет; облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттері; аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджет; аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттері бекітіледі, атқарылады және дербес бюджеттер болып табылады (РҚ Бюджет кодексінің 6-бабы).  Облыс бюджеті өз араларында өзара өтелетін операциялар ескерілместен, облыстық бюджетті, аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджетін біріктіретін орталықтандырылған ақша қоры болып табылады.  Облыстық бюджет облыстық мәслихат шешімімен бекітіледі.  «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың шешімі 2018-2022 жылдарға арналған макроэкономикалық көрсеткіштердің базалық болжамы негізінде қалыптастырылып, 2017 жылдың 11 желтоқсанында №18/209-VI бекітілді.  «2018-2020 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» ҚР заңын қабылдануына байланысты мәслихатының шешімімен өзгертулер мен толықтырулар енгізілді.
  • 4. ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТ ҚҰРЫЛЫМЫ Кірістер (ҚР Бюджет кодексінің11-бабы) Шығыстар (ҚР Бюджет кодексінің 12-бабы) түсімдер шығындар 1) салықтық түсімдер 1) жалпы сипаттағы мемлекеттік функциялар 2) салықтық емес түсімдер 2) қорғаныс, қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік 3) негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 3) білім беру 4) трансферттер түсімі 4) денсаулық сақтау 5) әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 6) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 7) мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 8) агроөнеркәсіптік кешен, су, орман шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 9) сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 9-1) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру 10) көлік және коммуникациялар 11) экономикалық қызметті реттеу 12) өзге де бағыттар бюджеттік кредиттерді өтеу сомасы бюджеттік кредиттер мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер қаржы активтерін сатып алу қарыздар қарыздарды өтеу
  • 5. 2018-2020 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТТІҢ НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ Көрсеткіштер 2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл Түсімдер 518 102,2 531 829,6 455 887,9 466 221,9 Кірістер, оның ішінде: 499 929,5 501 412,2 452 047,4 457 652,3 Салықтық түсімдер 28 567,5 33 658,0 38 080,4 40 897,8 Салықтық емес түсімдер 4 224,7 4 246,6 582,6 625,8 Капиталмен операциялардан түсетін кірістер 138,0 8,0 4,0 4,0 Трансферттерден түсетін түсімдер, оның ішінде: 466 999,4 463 499,6 413 380,4 416 124,6 Субвенциялар 368 753,7 392 376,1 402 300,6 405 375,3 Бюджеттік кредиттерді өтеу 5 935,9 3 406,9 3 840,5 8 569,7 Қарыздардың түсімі 10 772,3 26 353,3 Шығыстар 518 102,2 531 829,6 455 887,9 466 221,9 Шығындар, оның ішінде: 497 448,0 499 342,4 447 951,8 456 243,1 Бюджеттік кредиттер 13 727,0 26 353,3 1 236,2 1 236,2 Қарыздарды өтеу 6 234,1 3 431,9 6 700,0 8 742,7 млн. теңге
  • 6. 2018 ЖЫЛҒА ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТ КІРІСТЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ 15 728,1 12 946,8 21 704,9 18 838,5 32 930,2 37 912,7 220 321,9 254 747,4 255 200,0 255 819,6 368 753,7 392 376,1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 өзіндік кірістер субвенция млн. теңге
  • 7. 2018 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТ ШЫҒЫСТАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер ; 0,6 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық- атқару қызметі; 2,7 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық; 9,3 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану; 4,3 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары; 6,9 Көлiк және коммуникация; 5,2 Басқалар; 3,8 Трансферттер; 42,5 Бiлiм беру; 13,5 Денсаулық сақтау; 4,2 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру; 3,9 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк; 3,1 Әлеуметтік блок; 24,7
  • 8. НЕГІЗГІ ӘЛЕУМЕТТІК КӨРСЕТКІШТЕР  Ең төменгi күнкөрiс деңгейi – бұл бiр кiсiге қажеттi ең төменгi ақшалай табыс, ең төменгi тұтыну қоржынының құнына тең.  АЕК – бұл зейнетақылар, оқу құралы және басқа төлеулердi есептеу үшiн ҚР қолданылатын көрсеткiш, сонымен бiрге айыппұл санкцияларының қолдануы, тағы басқа төлемдердiң салықтарының есептеуi үшiн. Көрсеткіштер 2015 жыл 2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл Күн көріс минимумы 21 364 22 859 24 459 28 284 Зейнетақының ең төмен мөлшері 23 692 25 824 31 245 33 745 Базалық зейнетақы 11 182 11 965 14 466 15 274 Жалақының ең төмен мөлшері 21 364 22 859 24 459 28 284 Айлық есеп көрсеткіші (АЕК) 1 982 2 121 2 269 2 405 Облыстық бюджеттің ең үлкен үлесі көрcетiлген салаларынан әлеуметтiк блогына келедi. 2018 жылы 22,1% мөлшерінде шығындарды бағыттау жоспарлануда. Әлеуметтік сала шығындарына бiлiм, денсаулық сақтау, әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктер салаларының шығындары кіреді. 2014 2015 2016 2017 2018 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру Денсаулық сақтау Бiлiм беру теңге
  • 9. ӘЛЕУМЕТТІК САЛАҒА АРНАЛҒАН ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТ ШЫҒЫСТАРЫ Іс-шаралардың атауы 2017 жыл 2018 жыл 2019* жыл 2020* жыл Білім беру барлығы шығыстар 61 463,2 71 568,6 47 132,1 64 974,4 Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 1 613,7 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 10 968,8 24 458,6 11 286,1 11 953,0 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 14 821,0 16 255,4 15 244,5 16 042,0 Мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру 1 172,6 3 885,1 6 827,4 7 150,5 Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау 29 837,3 20 103,5 11 202,0 27 229,3 Білім беру өзге де шығыстар 4 663,5 5 252,4 2 572,2 2 599,7 Денсаулық сақтау барлығы шығыстар 54 220,9 22 599,8 14 450,2 8 278,1 Халықтың денсаулығын қорғау 1 842,8 1 852,3 1 413,4 1 434,0 Мамандырылған медициналық көмек 22 020,8 6 479,6 1 213,4 1 275,2 Емханалар және кең бейiндi ауруханалар 10 722,6 Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау 3 704,6 3 959,7 5 023,9 4 775,5 Денсаулық сақтау өзге де шығыстар 15 930,1 10 308,3 6 799,4 793,3 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру барлығы шығыстар 19 237,7 20 678,2 8 223,9 8 586,0 Әлеуметтік қамсыздандыру 10 731,2 12 284,7 4 780,1 5 017,0 Әлеуметтік көмек 1 547,3 2 182,6 1 973,2 2 042,3 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру өзге де шығыстар 6 959,1 6 210,9 1 470,6 1 526,7 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк барлығы шығыстар 16 352,3 16 761,0 14 652,1 15 185,8 Мәдениет саласындағы қызмет 4 068,9 3 778,8 2 708,8 2 879,6 Спорт 9 322,6 10 261,6 9 463,9 9 715,7 Ақпараттық кеңістік 1 872,3 2 165,9 2 026,4 2 118,6 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк өзге де шығыстар 1 088,6 554,7 453,0 471,8 млн. теңге
  • 10. 2018 ЖЫЛЫ ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТТІҢ ШЫҒЫСТАР БОЙЫНША НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ Іс-шаралардың атауы 2017 жыл 2018 жыл 2019* жыл 2020* жыл Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және отын-энергетика жүйесін дамытуға бойынша 66 784,7 53 698,9 64 515,6 56 251,5 Тұрғын үй шаруашылығы 25 600,1 13 481,3 8 808,0 6 600,0 Коммуналдық шаруашылық, елді-мекендерді көркейту 17 393,6 15 523,9 19 042,2 16 373,2 Отын-энергетика жүйесін дамытуға 23 786,1 22 693,7 36 665,4 32 278,3 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары бойынша 30 979,9 30 304,4 27 673,4 28 215,3 Ауыл шаруашылығы 25 997,4 26 065,1 24 666,1 25 152,1 Су шаруашылығы 2 417,7 1 661,4 71,5 71,6 Орман шаруашылығы 1 119,3 1 042,3 1 082,6 1 153,9 Қоршаған ортаны қорғау 1 269,5 160,3 1 731,8 1 699,4 Жер қатынастары 176,0 1 245,4 121,4 128,2 Көлік және коммуникация бойынша 18 452,5 129,9 15 202,2 17 406,5 Автомобиль көлігі 13 325,4 28 614,8 13 457,1 15 595,2 Көлік және коммуникация өзге де шығыстар 5 127,1 24 376,2 1 745,1 1 811,3 *) Облыстық бюджеттің 2019-2020 жылдар аралығындағы шығындары тиісті жылдардағы республикалық бюджеттен бөлінетін ағымдағы трансферттерді қоспағандағы шығындарын құрап отыр. млн. теңге
  • 11. № р/с Атауы іске асыру мерзімі 2017 год 2018 год 1 Инфрақұрылымды дамытудың 2015 - 2019 жылдарға арналған "Нұрлы жол" мемлекеттік бағдарламасы 2015-2019 жылдар 17 082,5 2 Діни экстремизмге және терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі мемлекеттік бағдарламасы 2013-2017 жылдар 5,4 3 Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016 - 2019 жылдарға арналған "Денсаулық" мемлекеттік бағдарламасы 2016 - 2019 жылдар 27 017,2 12 075,5 4 Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы 2016 - 2019 жылдар 14 761,3 20 641,8 5 Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың мемлекеттік бағдарламасы 2011-2019 жылдар 6,8 11,6 6 Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы 2017-2021 жылдар 27 757,9 32 718,9 млн. тенге СРЕДСТВА ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
  • 12. БЮДЖЕТАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР  1. Бюджетаралық қатынастар (бап.44 БК ҚР): 1) республикалық және облыстық бюджеттердiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерiнiң арасында: трансферттермен, бюджеттiк кредиттермен; 2) облыстық және аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттер арасында: трансферттермен, бюджеттiк кредиттермен, кiрiстердi бөлу нормативтерiмен; 3) аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджет пен аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің арасында: трансферттермен, бюджеттік кредиттермен реттеледі.  Субвенциялар – жоғары деңгейдегі бюджеттен төменгі деңгейдегі бюджеттерге берiлетiн жалпы сипаттағы трансферттер. Жалпы сипаттағы трансферттердің көлемдері әрбір үш жыл сайын өзгертуге жатады.  Нысаналы трансферттердi және бюджеттiк кредиттерді нысаналы мақсатына сәйкес қана пайдаланады.(бап.44 БК ҚР)  Кiрiстердi бөлу нормативi - бұл әртүрлi деңгейлердегi бюджеттер арасында кiрiс түрлерiн бөлудiң проценттiк арақатынасы.(бап.3 БК ҚР)
  • 13. 2017-2020 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АУДАНДЫҚ (ОБЛЫСТЫҚ МАҢЫЗЫ БАР ҚАЛАЛАРДЫН) БЮДЖЕТТЕРІНЕ ҚАРАЛҒАН ТРАНСФЕРТТЕР МЕН КРЕДИТТЕР Іс-шаралардың атауы 2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл Трансферттер мен кредиттерга барлығы қаралған: 331 520,9 347 018,6 301 091,4 306 942,9 Нысаналы трансферттер мен кредиттер 130 202,3 131 289,2 73 431,9 79 283,4 оның ішінде: республикалық бюджет 50 503,1 48 182,7 9 036,6 7 849,3 облыстық бюджет 79 699,2 83 106,4 64 395,3 71 434,1 Субвенциялар 201 318,6 215 729,4 227 659,5 227 659,5 млн. теңге
  • 14. АУДАНДЫҚ (ОБЛЫСТЫҚ МАҢЫЗЫ БАР ҚАЛАЛАР) БЮДЖЕТТЕРІНЕ СУБВЕНЦИЯ ЖӘНЕ КIРIСТЕРДI БӨЛУ НОРМАТИВТЕРI Көрсеткіштер Субвенция, млн. теңге 2018 жылға аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне кiрiстердi бөлу нормативтерi, % 2018 2019 2020 төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы әлеуметтік салық Бәйдібек ауданы 8 507,2 8 778,4 8 778,4 75,5 100,0 50,0 50,0 Қазығұрт ауданы 13 540,5 13 981,7 13 981,7 45,5 100,0 50,0 50,0 Мақтарал ауданы 30 892,5 32 146,4 32 146,4 39,0 100,0 50,0 50,0 Ордабасы ауданы 11 787,4 12 445,9 12 445,9 81,5 100,0 50,0 50,0 Отырар ауданы 8 105,0 8 350,7 8 350,7 73,2 100,0 50,0 50,0 Сайрам ауданы 18 614,7 19 639,9 19 639,9 43,0 100,0 50,0 50,0 Сарыағаш ауданы 30 099,0 31 507,1 31 507,1 36,2 100,0 50,0 50,0 Созақ ауданы 5 387,9 5 505,6 5 505,6 62,9 100,0 50,0 50,0 Төлеби ауданы 10 988,1 11 527,8 11 527,8 49,9 100,0 50,0 50,0 Түлкібас ауданы 8 755,8 9 099,9 9 099,9 88,5 100,0 50,0 100,0 Шардара ауданы 9 046,3 9 177,7 9 177,7 54,1 100,0 50,0 50,0 Арыс қаласы 8 232,2 8 621,9 8 621,9 72,3 100,0 50,0 50,0 Кентау қаласы 7 250,7 7 578,1 7 578,1 78,0 100,0 50,0 50,0 Түркістан қаласы 25 687,1 27 079,5 27 079,5 55,1 100,0 50,0 50,0 Шымкент қаласы 18 835,1 22 218,6 22 218,6 51,3 100,0 50,0 50,0
  • 15. ДАМУ БЮДЖЕТІ 107,7 млрд. теңге (РБ-21,4 млрд. теңге, ОБ – 86,3 млрд. теңге) БІЛІМ САЛАСЫ 20,1 млрд. теңге (РБ – 6,6 млрд. теңге, ОБ – 13,5 млрд. теңге) Нәтижесінде: 45 нысан пайдалану жоспарлануда. ГАЗБЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 16,9 мрлд. теңге (РБ – 1,6 млрд. теңге, ОБ – 15,3 млрд. теңге) Нәтижесінде: 42 елді мекенді табиғи газбен қамтамасыз ету жоспарлануда. СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 11,1 мрлд. теңге (РБ – 4,3 млрд. теңге, ОБ – 6,8 млрд. теңге) Нәтижесінде: 13 елді мекенді ауыз сумен қамтамасыз ету жоспарлануда. ТҰРҒЫН ҮЙ САЛАСЫ 28,6 мрлд. теңге (РБ – 2,1 млрд. теңге, ОБ – 26,5 млрд. теңге) Нәтижесінде: 1 846 пәтерлі 57 тұғын үй пайдалану жоспарлануда.
  • 16. МЖӘ ЖОБАЛАРЫ 96 жоба – 61,0 млрд. теңге Келісім шарт түзілгені 31 жоба Конкурс жарияланғандары 15 жоба Құжаттамалар әзірленуде 50 жоба
  • 17. МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕШЕЛІК ӘРІПТЕСТІК МЖӘ КЕЛІСІМ- ШАРТ БОЙЫНША МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕМЛЕКЕТ ЖЕКЕ ӘРІПТЕС  Жер учаскесін береді;  Қажетті инженерлік- инфрақұрылыммен қамтамасыз етеді;  Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға, сенімгерлік басқаруға береді;  Келісім-шартқа сәйкес мемлекеттік міндеттемелерді төлейді;  Мемлекет бастамашы болған жобалардың ТЭН, ЖСҚ және инвестициялық ұсынысты әзірлейді.  Жобаны қаржыландырады, құрылысы аяқталған соң мемлекетке қайтарады;  Нысанды басқарады;  Жекеше әріптес өзі бастамашы болған жағдайда бизнес жоспарын әзірлейді және техникалық жағынан күрделі жобалардың техника- экономикалық негіздемесін жасайды МЖӘ БОЙЫНША ПАЙДА АЛУШЫЛАР Мемлекет - дайын нысанға ие болады, нысандарды күтіп-ұстау шығындары төмендейді, бюджет жүктемесі азаяды; Халық - сапалы қызметті пайдаланады; Жеке әріптес - ұзақ мерзімді келісім-шарт негізінде табыс алады; Мемлекеттік-жекешелік әріптестік – мемлекеттік әріптес пен жекеше әріптес арасындағы заңда айқындалған белгілерге сәйкес келетін ынтымақтастық нысаны.