2. Gambaran umum
SELAYANG PANDANG
ALOKASI BLM 2007-2012 REALISASI BLM 2011-2012
KENDALA DAN HARAPAN
Keluar
3. Menu Utama Lanjut
Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten
4. Menu Utama Lanjut
JUMLAH LOKASI & ALOKASI BLM TAHUN 2007-2012
TOTAL = 453.950.000.000
Ʃ Lokasi DANA BLM
TAHUN
Ʃ Kab Ʃ Kec Jumlah APBD APBN
2007 5 45 44.550.000.000 5.900.000.000 38.650.000.000
2008 5 72 111.750.000.000 12.650.000.000 99.100.000.000
2009 4 60 92.400.000.000 18.480.000.000 73.920.000.000
2010 4 60 63.150.000.000 63.150.000.000
2011*) 4 60 60.575.000.000 60.575.000.000
2012 7 84 80.525.000.000 80.525.000.000
JUMLAH 432.650.000.000 37.030.000.000 415.920.000.000
*) Termasuk Dana Grant TF (3 Kab) tidak realisasikan Rp. 21.300.000.000,-
5. Menu Utama Lanjut
JUMLAH ALOKASI DOK 2007-2012
TOTAL DOK = 21.125.024.000
Ʃ Lokasi DANA DOK
TAHUN
Ʃ Kab Ʃ Kec PERENCANAAN PELATIHAN
2007 5 45
2008 5 72 3.664.200.000 1.400.920.000
2009 4 60 2.303.000.000 1.100.935.000
2010 4 60 813.750.000 0
2011 4 60 2.509.150.000 1.730.325.000
2012 7 84 4.965.000.000 2.637.744.000
JUMLAH 14.255.100.000 6.869.924.000
6. Menu Utama Lanjut
REALISASI PENCAIRAN DANA BLM 2011
TOTAL = 40.275.000.000
REALISASI
ALOKASI BLM
KABUPATEN ∑ KEC ∑ DESA PENCAIRAN BLM %
APBN APBN
SUKABUMI 22 154 16.700.000.000 14.450.000.000 87%
CIANJUR 0%
GARUT 0%
KUNINGAN 20 237 12.200.000.000 12.200.000.000 100%
SUMEDANG 14 148 8.850.000.000 8.850.000.000 100%
SUBANG 4 35 2.525.000.000 2.525.000.000 100%
BANDUNG BARAT 0%
TOTAL 60 574 40.275.000.000 38.025.000.000 97%
Mengapa sukabumi Hanya 87% ???
7. Menu Utama Lanjut
REALISASI PENYERAPAN BLM 2011
TOTAL PAGU = 61.575.000.000
GRANT TF 097410 BLOKIR
TIDAK TEREALISASI REALISASI KECAMATAN BERMASALAH
• Grant = 21.300.000.000,-
APBN : 38.025.000.000,- APBN : 2.250.000.000
No. Kecamatan ALOKASI BLM REALISASI
KAB. SUKABUMI
1 Jampang Tengah 750.000.000 -
2 Kebon Pedes 600.000.000 -
3 Caringin 900.000.000 -
Jumlah 2.250.000.000 -
8. Menu Utama Lanjut
REALISASI PENCAIRAN DANA BLM 2012
TOTAL = 80.525.000.000,-
Pagu BLM – APBN Pagu BLM – Grant Pencairan Total Prosen-
No. Kabupaten Jml Kec
(miliar Rp) (miliar Rp) (miliar Rp) tase (%)
1 Sukabumi 22 16.700.000.000 - 16.100.000.000 96%
2 Cianjur 4 7.200.000.000 7.200.000.000 14.400.000.000 100%
3 Garut 5 9.000.000.000 9.000.000.000 18.000.000.000 100%
4 Kuningan 20 12.200.000.000 - 12.200.000.000 100%
5 Sumedang 14 8.850.000.000 - 8.850.000.000 100%
6 Subang 4 2.525.000.000 - 2.525.000.000 100%
7 Bandung Barat 3 5.100.000.000 2.750.000.000 7.850.000.000 100%
Total 72 61.575.000.000 18.950.000.000 79.925.000.000 99%
Mengapa sukabumi Hanya 96% ???
9. Menu Utama Lanjut
REALISASI PENYERAPAN BLM 2012
TOTAL PAGU = 80.525.000.000,-
BLOKIR
KECAMATAN BERMASALAH
REALISASI
APBN : 600.000.000
APBN : 79.925.000.000
No. Kecamatan ALOKASI BLM REALISASI
KAB. SUKABUMI
1 Kebon Pedes 600.000.000 -
10. Menu Utama Lanjut
REALISASI PENCAIRAN DOK 2011
Pagu DOK Pencairan DOK Prosentase (%)
Jumlah
No. Kabupaten Pelatihan Perencanaan Pelatihan Perencanaan Perenca-
Kec Pelatihan
(juta Rp) (juta Rp) (juta Rp) (juta Rp) naan
1 Sukabumi 22 399.375.000 741.650.000 399.375.000 699.860.000 100% 94%
2 Cianjur 4
3 Garut 5
4 Kuningan 20 625.800.000 731.500.000 625.800.000 731.500.000 100% 100%
5 Sumedang 14 144.100.000 482.300.000 144.100.000 482.300.000 100% 100%
6 Subang 4 81.375.000 132.300.000 81.375.000 132.300.000 100% 100%
7 Bandung Barat 3
Total 72 1.250.650.000 2.087.750.000 1.250.650.000 2.045.960.000 100% 98%
Mengapa TIDAK 100% ??? Pending 3 Kec. Bermasalah & 3 Kab. Baru
11. Menu Utama Lanjut
REALISASI PENGGUNAAN DOK 2011
Pencairan DOK Penggunaan DOK Prosentase (%)
Jumlah
No. Kabupaten Pelatihan Perencanaan Pelatihan Perencanaan
Kec Pelatihan Perencanaan
(juta Rp) (juta Rp) (juta Rp) (juta Rp)
1 Sukabumi 22 399.375.000 741.650.000 399.375.000 699.860.000 100% 94%
2 Cianjur 4
3 Garut 5
4 Kuningan 20 625.800.000 731.500.000 625.800.000 731.500.000 100% 100%
5 Sumedang 14 144.100.000 482.300.000 144.100.000 482.300.000 100% 100%
6 Subang 4 81.375.000 132.300.000 81.375.000 132.300.000 100% 100%
7 Bandung Barat 3
Total 72 1.250.650.000 2.087.750.000 1.250.650.000 2.045.960.000 100% 98%
Mengapa TIDAK 100% ??? Pending 3 Kec. Bermasalah & 3 Kab. Baru
15. Tabel 9. Kegiatan & Alokasi Dana Provinsi Jawa Barat TA 2012
Jumlah Dana (Rp)
Bidang Kegiatan Jenis Kegiatan %
BLM Swadaya Lainnya
Prasarana 3.035.840.000 - 4%
Sarana dan Perlengkapan 7.020.856.900 - - 9%
Bantuan Pembiayaan (pelayanan
5.943.627.050 - - 7%
Kesehatan dan pemeriksaan)
Insentif Tenaga Kesehatan 5.747.918.000 - - 7%
Penyuluhan dan Pelatihan 9.406.801.250 - - 12%
PM T 20.249.507.300 - 25%
51.404.550.500 - - 64%
Prasarana 1.541.700.600 - - 2%
Sarana dan Perlengkapan 11.148.857.000 - - 14%
Pendidikan Bantuan Pembiayaan 10.847.021.500 - - 14%
Insentif Tenaga Pendidikan 369.601.500 - - 0%
Penyuluhan dan Pelatihan 2.657.869.900 - - 3%
26.565.050.500 - - 33%
Lainnya: Prasarana dan Sarana - - 0%
Lainnya
Lainnya: Lain-lain 1.951.622.000 - - 2%
1.951.622.000 2%
Total 79.921.223.000 - -
Keterangan: Kategori kegiatan berdasarkan kategori yang ditetapkan dalam sistem aplikasi PNPM Generasi.
16. Menu Utama Lanjut
POSISI FASILITATOR
• 84 Kec
• 81 org
FK • Lokasi Kosong 3 (Per 31 Maret 2013)
• 7 Kab
Faskab • 7 org
• 7 Kab
Faskeu • 7 orang
Semua Lokasi terisi Fasilitator, mobilisasi 1 Mei dan 24 Sep 2012
17. Menu Utama Lanjut
PROGRES RKTL 2012
2 KARAKTERISTIK
•MDST
LAMA •REALISASI BLM MULTIYEARS
•MDST
REV-1 •REALISASI BLM MULTIYEARS
18. D E S A T I D A K M E N C A PA I C A PA I A N M I N I M U M
I N D I K A T O R TA H U N 2 0 1 1
Dari 568 Desa di 4 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang dimonitor pada Tahun
Anggaran 2011, terdapat desa yang tidak mencapai indikator sebagai berikut :
Indikator ƩDesa %
1 9 2%
2 0 0%
3 8 1%
4 49 9%
5 66 12%
6 36 6%
7 13 2%
8 8 1%
9 9 2%
10 2 0%
11 5 1%
12 4 1%
19. Menu Utama Lanjut
TITIK KRITIS, PERMASALAHAN, REKOMENDASI
Kebijakan Penetapan dan penanganan kec. Bermasalah yang saling terkait antara Lokasi PNPM MPd
dan Generasi
Kesiapan Regulasi Daerah terkait Surat Keputusan tentang Satker, PJOK, UPK sehingga berdampak
pada deviasi Rencana pencairan DOK
DIPA UB Kab. Sumedang salah Nomenklatur Badan/Dinas, sehingga menghambat proses
pencairan di KPPN
Kesiapan PPA bagi Konsultan Provinsi PNPM GSC, sehingga akomodasi dan kelengkapan fasilitas
kerja tidak memadai
Komposisi personil Konsultan Provinsi tidak sebanding dengan beban kerja sehingga Overlaping
Tupoksi.
20.
21. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI
N MASALAH REKOMENDASI
O
1 PROGRAM
- Usulan kegiatan yang - Perlu sosialisasi lebih intensif agar masyarakat memahami substansi program;
cenderung monoton
- Pencairan dan penyaluran - RKTL pelaku perlu disusun berdasarkan ketentuan waktu dan kondisi realistis
dana terlambat di lapangan
- Penyimpangan prinsip dan - Dibutuhkan pengendalian yg lebih intensif untuk meminimalisir
anggaran penyimpangan;
2 ADMINISTRASI
- Kepastian pendanaan program - Sumber dana hibah, agar dipastikan masuk pada saat awal penyusunan
anggaran;
- Penambahan lokasi dan alokasi - Penambahan lokasi dan alokasi dana agar dilakukan pada awal tahun
dana anggaran
- Pendataan kegiatan - Dibutuhkan sistem pendataan yang realistis dan dapat dilaksanakan oleh
pelaku;
- Pelaporan kegiatan dan - Pengendalian pelaporan kegiatan dan anggaran agar lebih ditingkatkan
anggaran
3 SDM
- Kekosongan Konsultan dan - Kaji kembali mekanisme rekruitmen untuk mendapatkan tenaga konsultan
Fasilitator dan fasilitator yg komit melaksanakan program sesuai dengan masa kontrak
kerja
- Pelatihan fasilitator - Intensitas dan variasi materi pelatihan perlu diperbaiki, agar fasilitator yg
dihasilkan benar-benar memahami tupoksi dan mampu melakukan fungsi
fasilitasi secara baik.
22. Menu Utama Lanjut
RENCANA PENCAIRAN BLM
Strategi :
Fasilitasi secara berjenjang, terkait dukungan penanganan masalah
Antisipasi penurunan kinerja pada lokasi kosong, dibawah tanggung jawab
Tim Faskab.
Pengayaan Modul untuk IST dan OJT pada waktu Kunjungan Lapangan
Pemetaan kapasitas FK /Pelaku utk prioritas pendampingan