PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
NO. URUT URAIAN
ANGGARAN
2016
REALISASI
2016
(%)
REALISASI
2015
4 PENDAPATAN - LRA 541.173.798.313,00 513.194.432.899,76 94,83 472.997.018.284,81
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 16.499.216.059,00 18.748.805.555,76 113,63 15.880.335.073,81
4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA 2.073.612.200,00 2.685.268.352,00 129,50 2.715.713.797,46
4 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 4.239.800.000,00 4.204.453.381,72 99,17 3.683.631.111,00
4 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA 1.177.867.665,00 1.177.867.665,00 100,00 1.233.041.208,00
4 . 1 . 4 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 9.007.936.194,00 10.681.216.157,04 118,58 8.247.948.957,35
4 . 2 PENDAPATAN TRANSFER - LRA 524.674.582.254,00 494.401.776.742,00 94,23 446.624.794.495,00
4 . 2 . 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA 471.078.266.000,00 438.748.234.369,00 93,14 420.108.315.709,00
4 . 2 . 1 . 1 Bagi Hasil Pajak - LRA 13.766.134.000,00 13.196.490.222,00 95,86 12.573.197.985,00
4 . 2 . 1 . 2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA 3.524.163.000,00 1.830.008.717,00 51,93 4.990.791.724,00
4 . 2 . 1 . 3 Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA 342.284.663.000,00 342.284.663.000,00 100,00 326.899.366.000,00
4 . 2 . 1 . 4 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA 99.519.927.000,00 74.623.479.000,00 74,98 75.644.960.000,00
4 . 2 . 1 . 5 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA Non Fisik 11.983.379.000,00 6.813.593.430,00 56,86 0,00
4 . 2 . 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA 38.755.307.000,00 38.581.765.016,00 99,55 18.540.204.000,00
4 . 2 . 2 . 3 Dana Penyesuaian - LRA 38.755.307.000,00 38.581.765.016,00 99,55 18.540.204.000,00
4 . 2 . 3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA 14.523.234.254,00 16.754.002.357,00 115,36 7.468.674.786,00
4 . 2 . 3 . 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA 14.523.057.554,00 16.754.002.357,00 115,36 7.218.988.786,00
4 . 2 . 3 . 2 Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA 176.700,00 0,00 0,00 249.686.000,00
4 . 2 . 4 Bantuan Keuangan - LRA 317.775.000,00 317.775.000,00 100,00 507.600.000,00
4 . 2 . 4 . 1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA 317.775.000,00 317.775.000,00 100,00 507.600.000,00
4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA 0,00 43.850.602,00 10.491.888.716,00
4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah - LRA 0,00 0,00 10.187.484.000,00
4 . 3 . 3 Pendapatan Lainnya - LRA 0,00 43.850.602,00 304.404.716,00
NO. URUT URAIAN
ANGGARAN
2016
REALISASI
2016
(%)
REALISASI
2015
5 BELANJA 529.927.148.652,65 479.921.964.329,00 90,56 463.024.824.880,20
5 . 1 BELANJA OPERASI 350.747.661.936,65 315.743.044.760,00 90,02 306.505.142.537,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 186.056.883.453,65 175.983.489.487,00 94,59 168.623.115.157,00
5 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.336.583.483,00 128.997.443.173,00 86,38 110.239.698.660,00
5 . 1 . 5 Belanja Hibah 5.751.195.000,00 4.197.212.100,00 72,98 15.993.785.100,00
5 . 1 . 6 Belanja Bantuan Sosial 9.603.000.000,00 6.564.900.000,00 68,36 11.648.543.620,00
5 . 2 BELANJA MODAL 178.679.486.716,00 164.178.919.569,00 91,88 156.407.389.643,20
5 . 2 . 1 Belanja Modal Tanah 2.173.167.300,00 1.860.980.850,00 85,63 4.228.600.100,00
5 . 2 . 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.584.395.291,00 28.488.233.654,00 90,20 25.421.013.642,20
5 . 2 . 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 35.564.407.203,00 32.620.629.872,00 91,72 36.959.315.670,00
5 . 2 . 4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 108.481.031.922,00 100.361.131.173,00 92,51 87.853.338.024,00
5 . 2 . 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 876.485.000,00 847.944.020,00 96,74 1.945.122.207,00
5 . 3 BELANJA TAK TERDUGA 500.000.000,00 0,00 0,00 112.292.700,00
5 . 3 . 1 Belanja Tak Terduga 500.000.000,00 0,00 0,00 112.292.700,00
6 TRANSFER 74.279.333.068,80 67.736.032.490,60 91,19 26.272.141.554,20
6 . 2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 74.279.333.068,80 67.736.032.490,60 91,19 26.272.141.554,20
6 . 2 . 2 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 73.606.164.838,80 67.146.204.260,60 91,22 25.946.845.554,20
6 . 2 . 3 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 673.168.230,00 589.828.230,00 87,62 325.296.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) -63.032.683.408,45 -34.463.563.919,84 54,68 -16.299.948.149,59
7 PEMBIAYAAN
7 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 68.032.683.408,45 68.032.683.408,45 100,00 96.832.631.558,04
7 . 1 . 1 Penggunaan SiLPA 68.032.683.408,45 68.032.683.408,45 100,00 96.832.631.558,04
7 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 100,00 12.500.000.000,00
7 . 2 . 2 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 100,00 12.500.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 63.032.683.408,45 63.032.683.408,45 100,00 84.332.631.558,04
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 0,00 28.569.119.488,61 68.032.683.408,45

Lra 2016

  • 1.
    PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAKBHARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 NO. URUT URAIAN ANGGARAN 2016 REALISASI 2016 (%) REALISASI 2015 4 PENDAPATAN - LRA 541.173.798.313,00 513.194.432.899,76 94,83 472.997.018.284,81 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 16.499.216.059,00 18.748.805.555,76 113,63 15.880.335.073,81 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA 2.073.612.200,00 2.685.268.352,00 129,50 2.715.713.797,46 4 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 4.239.800.000,00 4.204.453.381,72 99,17 3.683.631.111,00 4 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA 1.177.867.665,00 1.177.867.665,00 100,00 1.233.041.208,00 4 . 1 . 4 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 9.007.936.194,00 10.681.216.157,04 118,58 8.247.948.957,35 4 . 2 PENDAPATAN TRANSFER - LRA 524.674.582.254,00 494.401.776.742,00 94,23 446.624.794.495,00 4 . 2 . 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA 471.078.266.000,00 438.748.234.369,00 93,14 420.108.315.709,00 4 . 2 . 1 . 1 Bagi Hasil Pajak - LRA 13.766.134.000,00 13.196.490.222,00 95,86 12.573.197.985,00 4 . 2 . 1 . 2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA 3.524.163.000,00 1.830.008.717,00 51,93 4.990.791.724,00 4 . 2 . 1 . 3 Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA 342.284.663.000,00 342.284.663.000,00 100,00 326.899.366.000,00 4 . 2 . 1 . 4 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA 99.519.927.000,00 74.623.479.000,00 74,98 75.644.960.000,00 4 . 2 . 1 . 5 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA Non Fisik 11.983.379.000,00 6.813.593.430,00 56,86 0,00 4 . 2 . 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA 38.755.307.000,00 38.581.765.016,00 99,55 18.540.204.000,00 4 . 2 . 2 . 3 Dana Penyesuaian - LRA 38.755.307.000,00 38.581.765.016,00 99,55 18.540.204.000,00 4 . 2 . 3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA 14.523.234.254,00 16.754.002.357,00 115,36 7.468.674.786,00 4 . 2 . 3 . 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA 14.523.057.554,00 16.754.002.357,00 115,36 7.218.988.786,00 4 . 2 . 3 . 2 Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA 176.700,00 0,00 0,00 249.686.000,00 4 . 2 . 4 Bantuan Keuangan - LRA 317.775.000,00 317.775.000,00 100,00 507.600.000,00 4 . 2 . 4 . 1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA 317.775.000,00 317.775.000,00 100,00 507.600.000,00 4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA 0,00 43.850.602,00 10.491.888.716,00 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah - LRA 0,00 0,00 10.187.484.000,00 4 . 3 . 3 Pendapatan Lainnya - LRA 0,00 43.850.602,00 304.404.716,00
  • 2.
    NO. URUT URAIAN ANGGARAN 2016 REALISASI 2016 (%) REALISASI 2015 5BELANJA 529.927.148.652,65 479.921.964.329,00 90,56 463.024.824.880,20 5 . 1 BELANJA OPERASI 350.747.661.936,65 315.743.044.760,00 90,02 306.505.142.537,00 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 186.056.883.453,65 175.983.489.487,00 94,59 168.623.115.157,00 5 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.336.583.483,00 128.997.443.173,00 86,38 110.239.698.660,00 5 . 1 . 5 Belanja Hibah 5.751.195.000,00 4.197.212.100,00 72,98 15.993.785.100,00 5 . 1 . 6 Belanja Bantuan Sosial 9.603.000.000,00 6.564.900.000,00 68,36 11.648.543.620,00 5 . 2 BELANJA MODAL 178.679.486.716,00 164.178.919.569,00 91,88 156.407.389.643,20 5 . 2 . 1 Belanja Modal Tanah 2.173.167.300,00 1.860.980.850,00 85,63 4.228.600.100,00 5 . 2 . 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.584.395.291,00 28.488.233.654,00 90,20 25.421.013.642,20 5 . 2 . 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 35.564.407.203,00 32.620.629.872,00 91,72 36.959.315.670,00 5 . 2 . 4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 108.481.031.922,00 100.361.131.173,00 92,51 87.853.338.024,00 5 . 2 . 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 876.485.000,00 847.944.020,00 96,74 1.945.122.207,00 5 . 3 BELANJA TAK TERDUGA 500.000.000,00 0,00 0,00 112.292.700,00 5 . 3 . 1 Belanja Tak Terduga 500.000.000,00 0,00 0,00 112.292.700,00 6 TRANSFER 74.279.333.068,80 67.736.032.490,60 91,19 26.272.141.554,20 6 . 2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 74.279.333.068,80 67.736.032.490,60 91,19 26.272.141.554,20 6 . 2 . 2 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 73.606.164.838,80 67.146.204.260,60 91,22 25.946.845.554,20 6 . 2 . 3 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 673.168.230,00 589.828.230,00 87,62 325.296.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) -63.032.683.408,45 -34.463.563.919,84 54,68 -16.299.948.149,59 7 PEMBIAYAAN 7 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 68.032.683.408,45 68.032.683.408,45 100,00 96.832.631.558,04 7 . 1 . 1 Penggunaan SiLPA 68.032.683.408,45 68.032.683.408,45 100,00 96.832.631.558,04 7 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 100,00 12.500.000.000,00 7 . 2 . 2 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 100,00 12.500.000.000,00 PEMBIAYAAN NETTO 63.032.683.408,45 63.032.683.408,45 100,00 84.332.631.558,04 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 0,00 28.569.119.488,61 68.032.683.408,45