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- 1. Identificacion
presupuestal
Apropiacion
inicial (1)
Compromisos
Presupuestales
(5)
Apropiacion
definitiva
(4=1+2 (+/-) 3)
Saldo.
Apropiación
7=(4-5)
Saldo.
x Girar.
8=(4-6)
INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPIO DE TITIRIBI
FORMULARIO No 1
ANEXO 7
Adiciones-Reduc
(2)
Trasaldos
(3)
Giros Tesoro
(6)
7,972,282,3842 5,910,331,114 8,471,840,62215,099,439,798EGRESOS 6,627,599,176 499,558,2379,189,108,684 0
1,696,669,6472.01. 1,777,348,291 1,707,012,7471,925,700,347GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 218,687,599 10,343,100148,352,056 0
106,208,1832.01.01. 130,125,847 106,208,183127,724,255CONCEJO. 21,516,071 00 -2,401,592
89,947,8522.01.01.01. 113,623,620 89,947,852109,893,588SERVICIOS PERSONALES. 19,945,736 00 -3,730,032
12,648,354210101101 12,867,397 12,648,35412,859,548 211,194 0Sueldo Personal De Nomina. 0 -7,849
1,056,965210101102 1,072,283 1,056,9651,072,283 15,318 0Prima De Navidad. 0 0
1,048,156210101103 536,142 1,048,1561,055,817 7,661 0Prima De Vacaciones. 0 519,675
139,754210101104 71,486 139,754140,776 1,022 0Bonificacion De Recreacion. 0 69,290
521,889210101105 514,040 521,889521,889 0 0Prima De Alimentcacion. 0 7,849
74,013,060210101106 98,562,272 74,013,06093,723,600 19,710,540 0Honorarios. 0 -4,838,672
519,674210101107 0 519,674519,675 1 0Vacaciones 0 519,675
9,984,1622.01.01.02. 11,165,552 9,984,16211,165,552GASTOS GENERALES. 1,181,389 00 0
540,000210102101 500,000 540,000555,552 15,552 0Compra De Equipo. 0 55,552
2,000,000210102102 3,000,000 2,000,0002,000,000 0 0Materiales Y Suministro. 0 -1,000,000
0210102103 250,000 00 0 0Mantenimiento 0 -250,000
3,367,362210102104 4,500,000 3,367,3624,500,000 1,132,637 0Servicios Públicos 0 0
1,160,000210102105 1,000,000 1,160,0001,160,000 0 0Transporte 0 160,000
2,700,000210102107 1,000,000 2,700,0002,700,000 0 0Impresos Y Publicaciones. 0 1,700,000
0210102108 665,552 00 0 0Capacitación 0 -665,552
216,800210102109 250,000 216,800250,000 33,200 0Viaticos Y Gastos De Viajes. 0 0
0210102110 0 00 0 0Cuota Sostenimiento Acoant. 0 0
0210102111 0 00 0 0Cuota Sostenimiento Fenacon. 0 0
6,276,1692.01.01.03. 5,336,675 6,276,1696,665,115CONTRIBUCIONES INHERENTES A 388,946 00 1,328,440
1,075,080210103101 1,093,729 1,075,0801,093,729 18,649 0Salud 0 0
1,517,760210103102 1,544,088 1,517,7601,544,088 26,328 0Fondo De Pensiones. 0 0
62,300210103103 67,168 62,30067,168 4,868 0Riesgos Profesionales. 0 0
2,270,919210103104 1,351,077 2,270,9192,529,554 258,635 0Cesantias 0 1,178,477
272,510210103105 122,547 272,510272,510 0 0Intereses A Las Cesantias. 0 149,963
479,300210103106 514,696 479,300514,696 35,396 0Caja De Compensacion Familiar 0 0
60,000210103107 64,337 60,00064,337 4,337 0Sena 0 0
60,000210103108 64,337 60,00064,337 4,337 0Esap 0 0
120,100210103109 128,674 120,100128,674 8,574 0Institutos Tecnicos. 0 0
358,200210103110 386,022 358,200386,022 27,822 0Icbf. 0 0
88,088,2982.01.02. 89,255,250 88,088,29888,425,000PERSONERIA. 336,701 00 -830,250
56,658,0852.01.02.01. 56,077,660 56,658,08556,710,460SERVICIOS PERSONALES. 52,375 00 632,800
48,424,344210201101 49,147,182 48,424,34448,424,348 4 0Sueldo Personal De Nómina 0 -722,834
4,035,363210201102 4,095,599 4,035,3634,035,363 0 0Prima De Navidad. 0 -60,236
1,968,156210201103 2,047,799 1,968,1562,003,594 35,438 0Prima De Vacaciones. 0 -44,205
262,420210201104 273,040 262,420269,027 6,607 0Bonificacion De Recreación 0 -4,013
528,128210201105 514,040 528,128528,128 0 0Prima De Alimentación 0 14,088
1,439,674210201106 0 1,439,6741,450,000 10,326 0Vacaciones 0 1,450,000
12,024,3982.01.02.02. 12,794,102 12,024,39812,292,269GASTOS GENERALES. 267,870 00 -501,833
0210202101 1,000,000 00 0 0Compra De Equipo 0 -1,000,000
2,557,000210202102 3,000,000 2,557,0002,669,750 112,750 0Materiales Y Suministros 0 -330,250
0210202103 1,000,000 00 0 0Mantenimiento 0 -1,000,000
3,271,398210202104 2,500,000 3,271,3983,281,486 10,087 0Servicios Publicos. 0 781,486
950,000210202105 2,000,000 950,0001,000,000 50,000 0Comunicaciones Y Transporte. 0 -1,000,000
24/02/2014
Pág. 1Sistemas Aries Ltda. Tesoro Ver. 6.0 w
- 2. Identificacion
presupuestal
Apropiacion
inicial (1)
Compromisos
Presupuestales
(5)
Apropiacion
definitiva
(4=1+2 (+/-) 3)
Saldo.
Apropiación
7=(4-5)
Saldo.
x Girar.
8=(4-6)
INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPIO DE TITIRIBI
FORMULARIO No 1
ANEXO 7
Adiciones-Reduc
(2)
Trasaldos
(3)
Giros Tesoro
(6)
4,896,000210202106 2,594,102 4,896,0004,991,033 95,033 0Viaticos Y Gastos De Viajes. 0 2,396,931
0210202107 500,000 00 0 0Capacitacion. 0 -500,000
350,000210202108 200,000 350,000350,000 0 0Afiliación Y Cuota "apsa" 0 150,000
19,405,8152.01.02.03. 20,383,488 19,405,81519,422,271CONTRIBUCIONES INHERENTES A 16,456 00 -961,217
4,104,335210203101 4,177,510 4,104,3354,104,335 0 0Salud 0 -73,175
5,793,960210203102 5,897,662 5,793,9605,793,960 0 0Fondo De Pensiones 0 -103,702
248,400210203103 256,548 248,400256,548 8,148 0Riesgos Profesionales 0 0
4,382,429210203104 5,160,454 4,382,4294,382,429 0 0Cesantias 0 -778,025
525,891210203105 468,068 525,891525,891 0 0Intereses A Las Cesantias 0 57,823
1,931,800210203106 1,965,887 1,931,8001,931,800 0 0Caja De Compensacion Familiar 0 -34,087
241,700210203107 245,736 241,700241,700 0 0Sena 0 -4,036
238,600210203108 245,736 238,600245,736 7,136 0Esap 0 0
490,300210203109 491,472 490,300491,472 1,172 0Institutos Tecnicos 0 0
1,448,400210203110 1,474,415 1,448,4001,448,400 0 0Icbf 0 -26,015
1,141,786,0452.01.03. 1,164,638,697 1,152,129,1451,303,437,451ALCALDIA. 151,308,305 10,343,100142,026,912 -3,228,158
566,359,4362.01.03.01. 599,773,113 566,359,436584,889,695SERVICIOS PERSONALES. 18,530,259 060,866,159 -75,749,577
338,293,525210301101 387,396,614 338,293,525349,639,787 11,346,262 0Sueldo Personal De Nomina 20,000,000 -57,756,827
56,896,629210301102 60,391,710 56,896,62959,098,960 2,202,331 0Jornales 0 -1,292,750
44,551,452210301103 45,685,293 44,551,45244,551,452 0 0Prima De Navidad 35,866,159 -37,000,000
18,886,189210301104 22,842,647 18,886,18920,842,647 1,956,458 0Prima De Vacaciones 0 -2,000,000
23,827,185210301105 24,186,523 23,827,18524,186,523 359,338 0Bonificación De Dirección 0 0
48,000,000210301106 48,000,000 48,000,00048,000,000 0 0Honorarios 0 0
2,518,158210301107 3,045,686 2,518,1583,845,686 1,327,528 0Bonificación De Recreación 0 800,000
7,958,879210301108 8,224,640 7,958,8798,224,640 265,761 0Prima De Alimentación 0 0
20,959,822210301109 0 20,959,82221,500,000 540,178 0Vacaciones 0 21,500,000
4,467,597210301110 0 4,467,5975,000,000 532,403 0Bonificación Gestión Territorial 5,000,000 0
334,957,4402.01.03.02. 299,078,806 345,300,540429,284,391GASTOS GENERALES. 83,983,850 10,343,10078,005,585 52,200,000
111,435,942210302101 58,150,000 121,435,942124,455,585 3,019,643 10,000,000Materiales Y Suministros 8,005,585 58,300,000
16,922,368210302102 25,000,000 16,922,36817,500,000 577,632 0Mantenimiento 10,000,000 -17,500,000
19,415,281210302103 22,000,000 19,415,28127,000,000 7,584,719 0Servicios Públicos Energía Electrica 5,000,000 0
8,210,618210302104 25,000,000 8,210,61823,000,000 14,789,382 0Servicios Públicos Acueducto Y 5,000,000 -7,000,000
37,367,322210302105 14,928,806 37,367,32239,928,806 2,561,483 0Servicios Públicos Telefonía 5,000,000 20,000,000
3,493,300210302106 10,000,000 3,836,4006,500,000 2,663,600 343,100Comunicaciones Y Transporte 0 -3,500,000
26,625,662210302107 15,000,000 26,625,66235,700,000 9,074,338 0Seguros, Pólizas, Primas Y Otros 15,000,000 5,700,000
0210302108 6,000,000 02,500,000 2,500,000 0Impresos Y Publicaciones 5,000,000 -8,500,000
56,319,949210302109 30,000,000 56,319,94973,600,000 17,280,051 0Viáticos Y Gastos De Viajes 15,000,000 28,600,000
0210302110 20,000,000 011,000,000 11,000,000 0Alumbrado Público 10,000,000 -19,000,000
0210302111 1,000,000 0500,000 500,000 0Intereses Y Comisiones Financieras 0 -500,000
2,252,000210302112 6,000,000 2,252,0004,500,000 2,248,000 0Dotación A Trabajadores 0 -1,500,000
0210302113 1,000,000 01,000,000 1,000,000 0Devoluciones A Contribuyentes 0 0
0210302114 3,000,000 0800,000 800,000 0Gastos Varios E Imprevistos 0 -2,200,000
0210302115 1,000,000 0500,000 500,000 0Cumplimiento De Sentencias Judiciales 0 -500,000
0210302116 1,000,000 01,000,000 1,000,000 0Cuentas Por Pagar Vigencias Anteriores 0 0
0210302117 2,500,000 0300,000 300,000 0Relaciones Públicas 0 -2,200,000
37,404,998210302118 40,000,000 37,404,99840,000,000 2,595,002 0Pólizas Y Seguros De Vida Concejales 0 0
15,510,000210302119 14,000,000 15,510,00016,000,000 490,000 0Transporte Concejales 0 2,000,000
0210302120 3,500,000 03,500,000 3,500,000 0Federación Colombiana De Municipios 0 0
24/02/2014
Pág. 2Sistemas Aries Ltda. Tesoro Ver. 6.0 w
- 3. Identificacion
presupuestal
Apropiacion
inicial (1)
Compromisos
Presupuestales
(5)
Apropiacion
definitiva
(4=1+2 (+/-) 3)
Saldo.
Apropiación
7=(4-5)
Saldo.
x Girar.
8=(4-6)
INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPIO DE TITIRIBI
FORMULARIO No 1
ANEXO 7
Adiciones-Reduc
(2)
Trasaldos
(3)
Giros Tesoro
(6)
240,469,1692.01.03.03. 265,786,778 240,469,169289,263,365CONTRIBUCIONES INHERENTES A 48,794,196 03,155,168 20,321,419
3,389,500210303101 1,805,733 3,389,5004,305,733 916,233 0Aportes Fondo Públicos En Salud 0 2,500,000
39,813,225210303102 52,041,106 39,813,22552,041,106 12,227,881 0Aportes Fondos Privados En Salud 0 0
33,319,160210303103 31,234,572 33,319,16034,389,740 1,070,580 0Aportes Fondos Públicos De Pensiones 3,155,168 0
27,662,000210303104 44,784,493 27,662,00044,615,953 16,953,953 0Aportes Fondos Privados De Pensiones 0 -168,540
7,727,900210303105 8,092,395 7,727,9007,727,900 0 0Riesgos Profesionales 0 -364,495
80,091,238210303106 75,021,086 80,091,23880,952,449 861,211 0Cesantías 0 5,931,363
3,998,646210303107 3,467,275 3,998,64615,890,366 11,891,720 0Intereses A Las Cesantías 0 12,423,091
19,788,600210303108 21,928,941 19,788,60021,928,941 2,140,341 0Caja De Compensación Familiar 0 0
2,459,200210303109 2,741,118 2,459,2002,741,118 281,918 0Sena 0 0
2,463,300210303110 2,741,118 2,463,3002,741,118 277,818 0Esap 0 0
4,916,300210303111 5,482,235 4,916,3005,482,235 565,935 0Institutos Técnicos 0 0
14,840,100210303112 16,446,706 14,840,10016,446,706 1,606,606 0Icbf 0 0
276,281,9002.01.04. 278,328,497 276,281,900283,788,497JUBILACIONES. 7,506,596 00 5,460,000
210,459,279210401101 218,733,808 210,459,279215,733,808 5,274,529 0Mesadas Pensionales 0 -3,000,000
16,801,422210401102 18,227,817 16,801,42218,227,817 1,426,395 0Prima De Navidad 0 0
17,980,384210401103 18,227,817 17,980,38418,037,307 56,923 0Mesada Adicional 0 -190,510
1,579,920210401104 1,713,701 1,579,9201,713,701 133,781 0Aportes Fondos Públicos En Salud 0 0
9,615,864210401105 9,425,354 9,615,8649,615,864 0 0Aportes Fondos Privados En Salud 0 190,510
11,385,031210401106 12,000,000 11,385,03112,000,000 614,968 0Cuotas Partes Jubilatorias 0 0
8,460,000210401107 0 8,460,0008,460,000 0 0Auxilio Funerario 0 8,460,000
84,305,2202.01.05. 115,000,000 84,305,220122,325,144TRANSFERENCIAS. 38,019,924 06,325,144 1,000,000
79,671,920210501101 105,000,000 79,671,920108,897,644 29,225,724 0Sobretasa Ambiental Corantioquia. 3,897,644 0
4,633,300210501102 10,000,000 4,633,30013,427,500 8,794,200 0Licencias De Movilizacion De Ganado. 2,427,500 1,000,000
51,431,1952.02. 98,307,616 51,431,19567,307,616SERVICIO DE LA DEUDA 15,876,421 00 -31,000,000
51,431,1952.02.01. 98,307,616 51,431,19567,307,616DEDUCA INTERNA 15,876,421 00 -31,000,000
6,915,5852.02.01.01. 0 6,915,58515,000,000CON RECURSOS PROPIOS. 8,084,415 00 15,000,000
6,915,5852.01.01.01.01 0 6,915,58515,000,000CREDITO DE TESORERIA 8,084,415 00 15,000,000
0221101101 0 00 0 0Capital Credito De Tesoreria 0 0
6,915,585221101102 0 6,915,58515,000,000 8,084,415 0Intereses Credito De Tesoreria 0 15,000,000
44,515,6102.02.01.02. 98,307,616 44,515,61052,307,616CON RECURSOS DEL S.G.P. 7,792,006 00 -46,000,000
4,215,9502.02.01.02.01. 7,600,671 4,215,9504,600,671VIVIENDA 384,721 00 -3,000,000
4,098,152221201101 6,631,069 4,098,1524,131,069 32,917 0Deuda Pública Crédito De Vivienda 0 -2,500,000
117,798221201102 969,602 117,798469,602 351,804 0Intereses 0 -500,000
02.02.01.02.02 1,557,747 057,747SECTOR AGROPECUARIO 57,747 00 -1,500,000
0221202101 653,503 053,503 53,503 0Deuda Pública Trapiche Comunitario El 0 -600,000
0221202102 904,244 04,244 4,244 0Intereses 0 -900,000
3,021,0962.02.01.02.04. 5,690,451 3,021,0963,190,451EDUCACION 169,355 00 -2,500,000
2,957,315221204101 4,762,836 2,957,3153,062,836 105,521 0Deuda Pública Infraestructura Educativa 0 -1,700,000
63,781221204102 927,615 63,781127,615 63,834 0Intereses 0 -800,000
37,278,5642.02.01.02.05. 83,458,747 37,278,56444,458,747TRANSPORTE. 7,180,183 00 -39,000,000
13,308,608221205101 26,015,377 13,308,60816,015,377 2,706,769 0Deuda Pública Obra Civil Carrera Bolívar 0 -10,000,000
1,310,495221205102 2,166,970 1,310,4952,166,970 856,475 0Intereses 0 0
19,335,632221205103 52,932,603 19,335,63222,778,819 3,443,187 0Deuda Pública Obra Civil Vía 0 -30,153,784
3,323,829221205104 2,343,797 3,323,8293,497,581 173,752 0Intereses 0 1,153,784
6,038,587,1262.03. 3,815,375,207 6,527,802,26412,760,051,227INVERSION. 6,232,248,962 489,215,1378,913,676,020 31,000,000
306,766,6252.03.01. 450,847,668 330,882,894512,857,745RECURSOS PROPIOS. 181,974,851 24,116,26977,010,077 -15,000,000
24/02/2014
Pág. 3Sistemas Aries Ltda. Tesoro Ver. 6.0 w
- 4. Identificacion
presupuestal
Apropiacion
inicial (1)
Compromisos
Presupuestales
(5)
Apropiacion
definitiva
(4=1+2 (+/-) 3)
Saldo.
Apropiación
7=(4-5)
Saldo.
x Girar.
8=(4-6)
INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPIO DE TITIRIBI
FORMULARIO No 1
ANEXO 7
Adiciones-Reduc
(2)
Trasaldos
(3)
Giros Tesoro
(6)
9,097,5602.03.01.01 53,562,901 9,097,56022,511,765EDUCACION. 13,414,205 00 -31,051,136
02.03.01.01.01 10,000,000 01,000,000MANTENIMIENTO Y 1,000,000 00 -9,000,000
0231101101 10,000,000 01,000,000 1,000,000 0Mantenimiento Y Remodelacion 0 -9,000,000
02.03.01.01.02 15,562,901 02,511,765PROVISION CANASTA EDUCATIVA. 2,511,765 00 -13,051,136
0231101201 5,562,901 0511,765 511,765 0Material Didáctico Instituciones 0 -5,051,136
0231101202 5,000,000 01,000,000 1,000,000 0Dotación Aulas De Apoyo 0 -4,000,000
0231101203 5,000,000 01,000,000 1,000,000 0Dotación Áreas Básicas Y Laboratorio 0 -4,000,000
9,097,5602.03.01.01.03 28,000,000 9,097,56019,000,000MEJORAMIENTO CALIDAD DE LA 9,902,440 00 -9,000,000
0231101301 4,000,000 03,000,000 3,000,000 0Manual De Convivencia Instituciones 0 -1,000,000
0231101302 3,000,000 02,000,000 2,000,000 0Actualización Y Ajustes Plan Educativo 0 -1,000,000
3,000,000231101303 3,000,000 3,000,0003,000,000 0 0Foro Educativo Municipal. 0 0
6,097,560231101304 15,000,000 6,097,5608,000,000 1,902,440 0Kits Escolares. 0 -7,000,000
0231101305 3,000,000 03,000,000 3,000,000 0Catedra Municipal 0 0
19,999,9912.03.01.02. 20,000,000 19,999,99120,000,000SALUD. 9 00 0
19,999,991231102101 20,000,000 19,999,99120,000,000 9 0Sistemas De Información En Salud 0 0
3,475,9402.03.01.03. 30,000,000 3,475,94019,000,000AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 15,524,060 012,000,000 -23,000,000
3,475,940231103101 30,000,000 3,475,94019,000,000 15,524,060 0Mantenimiento Y Reposición Redes De 12,000,000 -23,000,000
13,000,2502.03.01.04 20,000,000 13,000,25017,000,250RECREACION Y DEPORTE. 4,000,000 04,000,000 -6,999,750
0231104101 8,000,000 02,000,000 2,000,000 0Amoblamiento Recreo - Deportivo 2,000,000 -8,000,000
5,028,100231104102 5,000,000 5,028,1007,028,100 2,000,000 0Proyeccion Recreo - Deportiva Local Y 2,000,000 28,100
6,143,360231104103 5,000,000 6,143,3606,143,360 0 0Compra De Implementos Deportivos 0 1,143,360
1,828,790231104104 2,000,000 1,828,7901,828,790 0 0Fortalecimiento Institucionalidad 0 -171,210
25,474,5032.03.01.05 33,000,000 25,474,50343,376,603CULTURA. 17,902,100 018,601,000 -8,224,397
0231105101 10,000,000 05,001,000 5,001,000 0Dotacion, Sostenimiento Y 5,001,000 -10,000,000
0231105102 5,000,000 05,000,000 5,000,000 0Fortalecimiento Escuela De Artes 5,000,000 -5,000,000
14,998,900231105103 10,000,000 14,998,90020,000,000 5,001,100 0Apoyo Logístico Eventos Culturales 5,000,000 5,000,000
5,700,000231105104 3,000,000 5,700,0008,600,000 2,900,000 0Transporte Delegaciones Culturales 3,600,000 2,000,000
4,775,603231105105 5,000,000 4,775,6034,775,603 0 0Pago Póliza Instrumentos Musicales 0 -224,397
8,055,0002.03.01.06. 24,000,000 8,055,00021,000,000SECTOR AGRARIO. 12,945,000 00 -3,000,000
1,055,000231106101 8,000,000 1,055,0005,000,000 3,945,000 0Asistencia Tecnica Agropecuaria. 0 -3,000,000
0231106102 4,000,000 04,000,000 4,000,000 0Programas De Seguridad Alimentaria. 0 0
7,000,000231106103 7,000,000 7,000,0007,000,000 0 0Mercasueño Campesino 0 0
0231106104 3,000,000 03,000,000 3,000,000 0Consejo Municipal De Desarrollo Rural. 0 0
0231106105 2,000,000 02,000,000 2,000,000 0Fortalecimiento Asopati 0 0
02.03.01.07 20,000,000 020,831,360VIVIENDA 20,831,360 020,831,360 -20,000,000
0231107101 10,000,000 010,500,000 10,500,000 0Mejoramiento De Vivienda. 10,500,000 -10,000,000
0231107102 10,000,000 010,331,360 10,331,360 0Construccion De Vivienda. 10,331,360 -10,000,000
5,000,0002.03.01.08 25,000,000 5,000,00011,000,000TRASPORTE. 6,000,000 06,000,000 -20,000,000
0231108101 5,000,000 00 0 0Señalización Vial Urbana 0 -5,000,000
0231108102 5,000,000 00 0 0Mantenimiento General Vías Urbanas 0 -5,000,000
5,000,000231108103 5,000,000 5,000,0005,000,000 0 0Mantenimiento General Vías Terciarias 0 0
0231108104 10,000,000 06,000,000 6,000,000 0Mantenimiento Caminos Y Puestes 6,000,000 -10,000,000
14,710,0002.03.01.09 33,000,000 14,710,00014,850,000MEDIO AMBIENTE. 140,000 00 -18,150,000
1,000,000231109101 5,000,000 1,000,0001,000,000 0 0Educación Integral Ambiental 0 -4,000,000
13,710,000231109102 18,000,000 13,710,00013,850,000 140,000 0Granja Integral Autosuficiente La Candela 0 -4,150,000
0231109103 10,000,000 00 0 0Recuperación De Áreas Degradadas 0 -10,000,000
13,383,3152.03.01.10 5,000,000 15,500,00015,500,000CENTRO DE RECLUSION. 0 2,116,6850 10,500,000
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- 5. Identificacion
presupuestal
Apropiacion
inicial (1)
Compromisos
Presupuestales
(5)
Apropiacion
definitiva
(4=1+2 (+/-) 3)
Saldo.
Apropiación
7=(4-5)
Saldo.
x Girar.
8=(4-6)
INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPIO DE TITIRIBI
FORMULARIO No 1
ANEXO 7
Adiciones-Reduc
(2)
Trasaldos
(3)
Giros Tesoro
(6)
13,383,315231110101 5,000,000 15,500,00015,500,000 0 2,116,685Atención A Reclusos 0 10,500,000
9,425,4002.03.01.11 15,000,000 9,425,40030,000,000DESARROLLO COMUNITARIO. 20,574,600 00 15,000,000
0231111101 2,000,000 02,000,000 2,000,000 0Compostis 0 0
0231111102 5,000,000 05,000,000 5,000,000 0Apoyo Juntas De Acción Comunal 0 0
0231111103 2,000,000 02,000,000 2,000,000 0Apoyo A La Veeduría Ciudadana 0 0
1,500,000231111104 3,000,000 1,500,0003,000,000 1,500,000 0Equidad Y Género 0 0
0231111105 3,000,000 03,000,000 3,000,000 0Consejo Municipal De Juventud 0 0
0231111106 0 00 0 0Implementación Red Nacional De 0 0
7,925,400231111107 0 7,925,40015,000,000 7,074,600 0Celebracion Navidad Comunitaria 0 15,000,000
37,919,0812.03.01.12 47,197,000 37,919,08139,100,000FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 1,180,919 015,577,717 -23,674,717
0231112101 12,000,000 00 0 0Fortalecimiento Archivo Municipal 0 -12,000,000
5,500,000231112102 6,000,000 5,500,0005,500,000 0 0Consejo Municipal De Planeación 0 -500,000
0231112103 3,000,000 00 0 0Programa De Salud Ocupacional 0 -3,000,000
10,419,081231112104 10,197,000 10,419,08111,600,000 1,180,919 0Programa De Actualización Tecnológica 0 1,403,000
0231112105 5,000,000 00 0 0Capacitación 0 -5,000,000
11,000,000231112106 11,000,000 11,000,00011,000,000 0 0Fortalecimiento Banco De Programas Y 0 0
11,000,000231112107 0 11,000,00011,000,000 0 0Actualización Simit 0 11,000,000
0231112108 0 00 0 0Compra De Vehiculo 15,577,717 -15,577,717
02.03.01.13 8,000,000 05,000,000ORDEN PUBLICO SEGURIDAD Y 5,000,000 00 -3,000,000
0231113101 3,000,000 00 0 0Convenio Inpec. 0 -3,000,000
0231113102 5,000,000 05,000,000 5,000,000 0Seguridad Y Convivencia Ciudadana. 0 0
24,069,7322.03.01.14 18,000,000 29,069,73234,600,000ATENCION Y PREVENCION DE 5,530,268 5,000,0000 16,600,000
0231114101 5,000,000 05,000,000 5,000,000 0Cuerpo De Bomberos 0 0
24,069,732231114102 13,000,000 29,069,73229,600,000 530,268 5,000,000Programa Prvención, Atención Y 0 16,600,000
25,155,4372.03.01.15 84,087,767 25,155,43784,087,767ATENCION A GRUPOS 58,932,330 00 0
11,805,437231115101 12,000,000 11,805,43712,000,000 194,563 0Apoyo Al Hogar Juvenil Campesino 0 0
0231115102 5,000,000 05,000,000 5,000,000 0Atención Población En Situación De 0 0
0231115103 5,000,000 05,000,000 5,000,000 0Atención Población Desplazada (claipd) 0 0
11,000,000231115104 12,000,000 11,000,00012,000,000 1,000,000 0Programas Familias En Acción 0 0
0231115105 5,000,000 05,000,000 5,000,000 0Red Unidos 0 0
2,350,000231115106 3,000,000 2,350,0003,000,000 650,000 0Servicios Funerarios Población Podre Y 0 0
0231115107 42,087,767 042,087,767 42,087,767 0Red Rafati 0 0
15,000,0002.03.01.16 15,000,000 15,000,00015,000,000PROMOCION DE DESARROLLO. 0 00 0
15,000,000231116101 15,000,000 15,000,00015,000,000 0 0Titiribí Abriendo Puertas Al Turismo 0 0
83,000,4162.03.01.17 0 100,000,000100,000,000SERVICIOS PUBLICOS 0 16,999,5840 100,000,000
83,000,416231117101 0 100,000,000100,000,000 0 16,999,584Alumbrado Publico 0 100,000,000
2,193,756,0192.03.02 2,386,757,078 2,340,286,1953,825,287,565SISTEMA GENERAL DE 1,485,001,369 146,530,1761,469,653,752 -31,123,265
143,109,7882.03.02.01 150,042,422 143,109,788205,462,212PARTICIPACION PARA EDUCACION. 62,352,424 055,419,790 0
02.03.02.01.01 48,000,000 034,570,149REMODELACION Y 34,570,149 028,570,149 -42,000,000
0232101101 48,000,000 034,570,149 34,570,149 0Construcción, Mantenimiento Y 28,570,149 -42,000,000
02.03.02.01.02 20,000,000 05,310,641PROVISION CANASTA EDUCATIVA. 5,310,641 0-3,489,359 -11,200,000
0232102101 10,000,000 0310,641 310,641 0Dotación Material Didáctico Instituciones -3,489,359 -6,200,000
0232102102 10,000,000 05,000,000 5,000,000 0Dotación General Instituciones Y Centros 0 -5,000,000
133,109,7882.03.02.01.03 82,042,422 133,109,788155,242,422PAGO SERVICIOS PUBLICOS Y 22,132,634 030,000,000 43,200,000
79,479,121232103101 52,042,422 79,479,121100,242,422 20,763,301 0Pago Servicios Públicos Instituciones 5,000,000 43,200,000
53,630,667232103102 30,000,000 53,630,66755,000,000 1,369,333 0Transporte Estudiantil 25,000,000 0
10,000,0002.03.02.01.04 0 10,000,00010,339,000MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 339,000 0339,000 10,000,000
24/02/2014
Pág. 5Sistemas Aries Ltda. Tesoro Ver. 6.0 w
- 6. Identificacion
presupuestal
Apropiacion
inicial (1)
Compromisos
Presupuestales
(5)
Apropiacion
definitiva
(4=1+2 (+/-) 3)
Saldo.
Apropiación
7=(4-5)
Saldo.
x Girar.
8=(4-6)
INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPIO DE TITIRIBI
FORMULARIO No 1
ANEXO 7
Adiciones-Reduc
(2)
Trasaldos
(3)
Giros Tesoro
(6)
10,000,000232104101 0 10,000,00010,000,000 0 0Mejoramiento Calidad De La Educacion 0 10,000,000
0232104102 0 0339,000 339,000 0Conpes 125 Gratuidad Educacion. 339,000 0
959,513,1332.03.02.02. 1,093,240,108 959,513,1331,556,835,682PARTICIPACION PARA SALUD. 597,322,548 0540,718,839 -77,123,265
851,854,6272.03.02.02.01 713,270,111 851,854,6271,134,641,590CONTINUIDAD Y AMPLIACION DE 282,786,962 0498,494,745 -77,123,265
851,854,627232201101 713,270,111 851,854,6271,134,641,590 282,786,962 0Administración Regimen Subsidiado 498,494,745 -77,123,265
0232201102 0 00 0 0Administración Regimen Subsidiado 0 0
02.03.02.02.02 288,848,919 0309,120,474PRESTACION DE SERVICIOS DE 309,120,474 020,271,555 0
0232202101 288,848,919 0281,806,507 281,806,507 0Atención En Salud Oferta ( Aportes -7,042,412 0
0232202102 0 027,313,967 27,313,967 0Atención En Salud Oferta (prestación De 27,313,967 0
107,658,5062.03.02.02.03 91,121,078 107,658,506113,073,617ACCIONES EN SALUD PUBLICA. 5,415,111 021,952,539 0
107,658,506232203101 91,121,078 107,658,506113,073,617 5,415,111 0Acciones En Salud Pública 21,952,539 0
1,081,174,9572.03.02.03 1,117,083,944 1,227,705,1342,020,290,567PARTICIPACION PARA PROPOSITO 792,585,433 146,530,176857,206,623 46,000,000
276,586,7972.03.02.03.01 292,794,296 276,586,797830,427,226AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 553,840,429 0537,632,930 0
0232301101 120,210,744 0435,220,227 435,220,227 0Plan Departamental De Aguas Inversión 315,009,483 0
0232301102 71,663,556 05,291,460 5,291,460 0Plan Departamental De Aguas Subsidios 90,440,387 -156,812,483
9,968,000232301103 5,000,000 9,968,00010,000,000 32,000 0Mantenimiento Caños Zonas Urbanas. 5,000,000 0
71,090,000232301104 20,919,996 71,090,00077,640,610 6,550,610 0Disposición Final De Residuos Sólidos 46,220,614 10,500,000
5,976,602232301105 10,000,000 5,976,60210,000,000 4,023,398 0Apoyo Al P.g.i.r.s Y P.s.m.v 0 0
39,956,417232301106 15,000,000 39,956,41762,000,000 22,043,583 0Apoyo Y Fortalecimiento Sistemas De 17,000,000 30,000,000
45,189,482232301107 15,000,000 45,189,482124,427,436 79,237,954 0Ampliación Y Mejoramiento 19,427,436 90,000,000
0232301108 5,000,000 00 0 0Campañas Sore Ahorro Y Uso Eficiente 0 -5,000,000
104,406,296232301109 30,000,000 104,406,296105,847,493 1,441,197 0Pago Subsidios Públicos Domiciliarios 44,535,010 31,312,483
59,316,8882.03.02.03.02 59,990,072 59,316,88875,089,971RECREACION Y DEPORTE. 15,773,083 015,099,899 0
4,831,036232302101 10,000,000 4,831,03618,899,899 14,068,863 0Amoblamiento Recreo - Deportivo 15,099,899 -6,200,000
34,520,000232302102 30,000,000 34,520,00035,000,000 480,000 0Cifodeti 0 5,000,000
17,869,500232302103 10,000,000 17,869,50018,200,000 330,500 0Proyeccion Recreo - Deportiva Local Y 0 8,200,000
2,096,352232302104 9,990,072 2,096,3522,990,072 893,720 0Compra De Implementos Deportivos. 0 -7,000,000
47,760,0002.03.02.03.03 46,567,552 47,760,00047,826,681CULTURA 66,681 01,259,129 0
6,000,000232303101 6,000,000 6,000,0006,000,000 0 0Fortalecimiento Biblioteca Pública 0 0
21,200,000232303102 25,000,000 21,200,00021,200,000 0 0Fortalecimiento Escuela De Artes. 0 -3,800,000
17,000,000232303103 10,000,000 17,000,00017,059,129 59,129 0Apoyo Logístico Eventos Culturales 1,259,129 5,800,000
0232303104 2,000,000 00 0 0Transporte Delegaciones Culturales. 0 -2,000,000
3,560,000232303105 3,567,552 3,560,0003,567,552 7,552 0Semana Cultural. 0 0
9,028,5112.03.02.03.04 20,000,000 9,028,51114,000,000SERVICIOS PUBLICOS. 4,971,489 00 -6,000,000
9,028,511232304101 20,000,000 9,028,51114,000,000 4,971,489 0Expansión Y Mantenimiento Red 0 -6,000,000
23,053,9572.03.02.03.05 108,000,000 149,591,131150,000,000VIVIENDA 408,869 126,537,17468,000,000 -26,000,000
3,054,083232305101 78,000,000 124,591,257125,000,000 408,743 121,537,174Construcción De Vivienda 68,000,000 -21,000,000
19,999,874232305102 30,000,000 24,999,87425,000,000 126 5,000,000Mejoramiento De Vivienda 0 -5,000,000
103,405,7142.03.02.03.06 183,149,313 103,405,714143,701,741SECTOR AGROPECUARIO. 40,296,027 015,552,428 -55,000,000
67,907,7142.03.02.03.06.01 123,149,313 67,907,71490,149,313PRESTACION DIRECTA SERVICIO DE 22,241,599 00 -33,000,000
67,907,714232306101 123,149,313 67,907,71490,149,313 22,241,599 0Sueldo Personal Umata 0 -33,000,000
35,498,0002.03.02.03.06.02 60,000,000 35,498,00053,552,428PROMOCION Y FINANCIACION 18,054,428 015,552,428 -22,000,000
25,998,000232306201 30,000,000 25,998,00029,052,428 3,054,428 0Asistencia Técnica Agropecuaria 5,552,428 -6,500,000
0232306202 10,000,000 06,000,000 6,000,000 0Programas De Seguridad Alimentaria. 5,000,000 -9,000,000
6,500,000232306203 15,000,000 6,500,00013,500,000 7,000,000 0Fortalecimiento De La Caficultura. 5,000,000 -6,500,000
3,000,000232306204 5,000,000 3,000,0005,000,000 2,000,000 0Fortalecimiento Consejo Municipal De 0 0
123,875,7692.03.02.03.07 65,000,000 123,875,769131,000,000TRANSPORTE. 7,124,231 00 66,000,000
24/02/2014
Pág. 6Sistemas Aries Ltda. Tesoro Ver. 6.0 w
- 7. Identificacion
presupuestal
Apropiacion
inicial (1)
Compromisos
Presupuestales
(5)
Apropiacion
definitiva
(4=1+2 (+/-) 3)
Saldo.
Apropiación
7=(4-5)
Saldo.
x Girar.
8=(4-6)
INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPIO DE TITIRIBI
FORMULARIO No 1
ANEXO 7
Adiciones-Reduc
(2)
Trasaldos
(3)
Giros Tesoro
(6)
0232307101 5,000,000 00 0 0Señalizacion Vial Urbana. 0 -5,000,000
73,900,000232307102 15,000,000 73,900,00074,000,000 100,000 0Mantenimiento General Vías Urbanas 0 59,000,000
9,999,995232307103 10,000,000 9,999,99517,000,000 7,000,005 0Mantenimiento General Vías Terciarias 0 7,000,000
39,975,774232307104 35,000,000 39,975,77440,000,000 24,226 0Mantenimiento Caminos Y Puentes 0 5,000,000
22,696,0002.03.02.03.08 23,000,000 22,696,00028,008,791MEDIO AMBIENTE. 5,312,791 015,008,791 -10,000,000
4,996,000232308101 5,000,000 4,996,0005,000,000 4,000 0Educación Ambiental Integral 8,000,000 -8,000,000
11,200,000232308102 10,000,000 11,200,00013,483,911 2,283,911 0Mantenimiento Y Mejoramiento Del 3,483,911 0
6,500,000232308103 8,000,000 6,500,0009,524,880 3,024,880 0Mantenimiento Y Reforestación De 3,524,880 -2,000,000
02.03.02.03.09 0 00 0 0Centro De Reclusion. 0 0
45,092,7122.03.02.03.10 50,000,000 50,820,00051,000,000PREVENCION Y ATENCION DE 180,000 5,727,2880 1,000,000
500,000232310101 10,000,000 500,000500,000 0 0Equipamento Cuerpo De Bomberos. 0 -9,500,000
44,592,712232310102 40,000,000 50,320,00050,500,000 180,000 5,727,288Programa Prevención, Atención Y 0 10,500,000
19,999,9002.03.02.03.11 10,000,000 19,999,90025,000,000PROMOCION DEL DESARROLLO. 5,000,100 05,000,000 10,000,000
19,999,900232311101 10,000,000 19,999,90020,000,000 100 0Titiribi Abriendo Puertas Al Turismo. 5,000,000 5,000,000
0232311102 0 05,000,000 5,000,000 0Cofinanciacion Programas Y Proyectos 0 5,000,000
96,183,3622.03.02.03.12. 85,445,882 97,949,077111,005,420ATENCION A GRUPOS 13,056,343 1,765,71410,559,538 15,000,000
1,180,000232312101 8,000,000 1,180,0002,000,000 820,000 0Atención Población Discapacitada 0 -6,000,000
2,120,000232312102 5,000,000 3,400,0006,559,538 3,159,538 1,280,000Atencion Poblacion Desplazada (claipd). 2,559,538 -1,000,000
72,883,362232312103 72,445,882 73,369,07775,445,882 2,076,805 485,714Red Rafati 8,000,000 -5,000,000
0232312104 0 04,000,000 4,000,000 0Sistema De Responsabilidad Penal Para 0 4,000,000
0232312105 0 03,000,000 3,000,000 0Hogares De Paso. Atencion A Menores 0 3,000,000
20,000,000232312106 0 20,000,00020,000,000 0 0Apoyo Integral Al Adulto Mayor (cba) 0 20,000,000
84,143,9242.03.02.03.13 41,263,355 84,143,92492,343,888EQUIPAMENTOS MUNICIPAL. 8,199,964 051,080,533 0
74,787,470232313101 36,263,355 74,787,47082,343,888 7,556,418 0Mantenimiento Infraestructura Pública 46,080,533 0
9,356,454232313102 5,000,000 9,356,45410,000,000 643,546 0Mantenimiento Circo Teatro 5,000,000 0
26,590,2002.03.02.03.14 27,000,000 26,590,20033,000,000DESARROLLO COMUNITARIO. 6,409,800 00 6,000,000
0232314101 2,000,000 02,000,000 2,000,000 0Compostis 0 0
18,000,000232314102 14,000,000 18,000,00018,000,000 0 0Apoyo Juntas De Accion Comunal. 0 4,000,000
2,970,200232314103 3,000,000 2,970,2005,000,000 2,029,800 0Apoyo Veeduria Ciudadana 0 2,000,000
2,000,000232314104 2,000,000 2,000,0002,000,000 0 0Apoyo Consejo Municipal De Planeacion 0 0
620,000232314105 3,000,000 620,0001,000,000 380,000 0Consejo Municipal De Juventud 0 -2,000,000
3,000,000232314106 3,000,000 3,000,0005,000,000 2,000,000 0Equidad De Genero 0 2,000,000
40,849,8862.03.02.03.15 41,000,000 40,849,88641,000,000FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 150,114 010,000,000 -10,000,000
14,999,886232315101 15,000,000 14,999,88615,000,000 114 0Fortalecimiento Archivo Municipal. 10,000,000 -10,000,000
12,850,000232315102 14,000,000 12,850,00013,000,000 150,000 0Actualizacion Sistematizacion. 0 -1,000,000
13,000,000232315103 12,000,000 13,000,00013,000,000 0 0Sisben 0 1,000,000
57,091,3372.03.02.03.16 63,873,474 69,091,337200,886,849JUSTICIA. 131,795,512 12,000,000128,013,375 9,000,000
28,797,7132.03.02.03.16.01 35,169,792 28,797,71332,169,792INSPECCION DE POLICIA. 3,372,079 00 -3,000,000
21,903,168232316101 23,254,119 21,903,16823,194,419 1,291,251 0Sueldo Personal Inspeccion. 0 -59,700
1,942,525232316102 2,439,813 1,942,5252,439,813 497,288 0Salud. 0 0
2,742,720232316103 3,444,442 2,742,7203,444,442 701,722 0Fondo De Pensiones 0 0
228,000232316104 149,833 228,000228,000 0 0Riesgos Profesionales. 0 78,167
0232316105 3,013,887 013,887 13,887 0Cesantias. 0 -3,000,000
0232316106 273,368 0254,901 254,901 0Intereses A Las Cesantis. 0 -18,467
930,100232316107 1,148,147 930,1001,148,147 218,047 0Caja De Compensancion Familiar 0 0
123,200232316108 143,518 123,200143,518 20,318 0Sena. 0 0
108,500232316109 143,518 108,500143,518 35,018 0Esap. 0 0
24/02/2014
Pág. 7Sistemas Aries Ltda. Tesoro Ver. 6.0 w
- 8. Identificacion
presupuestal
Apropiacion
inicial (1)
Compromisos
Presupuestales
(5)
Apropiacion
definitiva
(4=1+2 (+/-) 3)
Saldo.
Apropiación
7=(4-5)
Saldo.
x Girar.
8=(4-6)
INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPIO DE TITIRIBI
FORMULARIO No 1
ANEXO 7
Adiciones-Reduc
(2)
Trasaldos
(3)
Giros Tesoro
(6)
218,800232316110 298,037 218,800298,037 79,237 0Institutos Tecnicos. 0 0
600,700232316111 861,110 600,700861,110 260,410 0Icbf. 0 0
28,293,6242.03.02.03.16.02 28,703,682 40,293,624168,717,057COMISARIA DE FAMILIA. 128,423,433 12,000,000128,013,375 12,000,000
28,293,624232316201 28,703,682 28,293,62428,703,682 410,058 0Sueldo Personal Comisaria De Familia. 0 0
0232316202 0 03,552 3,552 0Conpes 115 Atencion Integral Primera 3,552 0
0232316203 0 015,898,250 15,898,250 0Conpes 123 Adecuacion Y Mantenimiento 15,898,250 0
0232316204 0 014,591,889 14,591,889 0Conpes 152 De 2012 Atencion Integral 14,591,889 0
0232316205 0 097,519,684 97,519,684 0Atencion Integarl Primera Infancia 2013 97,519,684 0
0232316206 0 12,000,00012,000,000 0 12,000,000Interventoria Cdi 0 12,000,000
40,000,0002.03.02.03.17 0 40,000,00040,000,000EDUCACIÓN 0 00 40,000,000
40,000,000232317101 0 40,000,00040,000,000 0 0Mejoramiento Calidad De La Educación 0 40,000,000
5,500,0002.03.02.03.18 0 6,000,0006,000,000DEPORTE Y RECREACION 0 500,0000 6,000,000
5,500,000232318101 0 6,000,0006,000,000 0 500,000Interventoria Mantenimiento Cubierta 0 6,000,000
9,958,1402.03.02.04 26,390,604 9,958,14042,699,103PARTICIPACION PARA 32,740,963 016,308,499 0
9,958,1402.03.02.04.01 26,390,604 9,958,14042,699,103PROGRAMA S NUTRICIONALES. 32,740,963 016,308,499 0
9,958,140232401101 21,112,483 9,958,14033,962,587 24,004,447 0Alimentacion Escolar Compra De 12,850,104 0
0232401102 5,278,121 08,736,516 8,736,516 0Alimentacion Escolar Otros. 3,458,395 0
819,109,9302.03.03. 0 1,128,845,4514,858,608,536OTROS APORTES PARA INVERSION. 3,729,763,085 309,735,5214,858,608,536 0
264,513,8912.03.03.01 0 391,596,5501,947,824,345SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS. 1,556,227,795 127,082,6591,947,824,345 0
66,590,0022.03.03..01.01 0 66,590,002244,860,668REGALÍAS DIRECTAS 178,270,666 0244,860,668 0
27,066,668233101101 0 27,066,66829,260,668 2,194,000 0Fortalecimiento Cifodeti 29,260,668 0
39,523,334233101102 0 39,523,334215,600,000 176,076,666 0Fortalecimiento Escuela De Artes 215,600,000 0
56,716,2842.03.03.01.02 0 56,716,284392,475,026REGALÍAS INVERSIÓN PROYECTOS 335,758,742 0392,475,026 0
41,483,751233102101 0 41,483,751309,000,000 267,516,249 0Transporte Escolar 309,000,000 0
15,232,533233102102 0 15,232,53383,475,026 68,242,493 0Fortalecimiento Cifodeti 83,475,026 0
30,721,2262.03.03.01.03 0 30,721,22657,486,098REGALÍAS FUNCIONAMIENTO 26,764,872 057,486,098 0
8,486,098233103101 0 8,486,0988,486,098 0 0Sgr Funcionamiento Secretaria De 8,486,098 0
22,235,128233103102 0 22,235,12849,000,000 26,764,872 0Sgr Funcionamiento Secretaria De 49,000,000 0
32,086,3792.03.03.01.04 0 47,569,038152,996,913REGALIAS POR EXPLOTACION DE 105,427,875 15,482,659152,996,913 0
32,086,379233104101 0 47,569,038152,996,913 105,427,875 15,482,659Construccion, Mantenimiento Y 152,996,913 0
02.03.03.01.05 0 05,134,564REGALIAS DIRECTAS 2013-2014 5,134,564 05,134,564 0
0233105101 0 02,454,701 2,454,701 0Regalias Directas 2013 - 2014 2,454,701 0
0233105102 0 02,679,863 2,679,863 0Intereses 2013 2,679,863 0
74,400,0002.03.03.01.06 0 186,000,0001,070,371,076REGALÍAS PROYECTOS DE IMPACTO 884,371,076 111,600,0001,070,371,076 0
0233106101 0 0418,784,763 418,784,763 0Actualizacion Datos Fisicos, Juridicos Y 418,784,763 0
0233106102 0 0231,000,000 231,000,000 0Adecuacion Unidad Deportiva 231,000,000 0
0233106103 0 0231,440,978 231,440,978 0Compra De Bus 231,440,978 0
74,400,000233106104 0 186,000,000186,806,400 806,400 111,600,000Estudios Y Diseños De Proyectos 186,806,400 0
0233106105 0 02,338,935 2,338,935 0Intereses 2013 2,338,935 0
4,000,0002.03.03.01.07 0 4,000,00024,500,000REGALIAS PARA EL SISTEMA DE 20,500,000 024,500,000 0
4,000,000233107101 0 4,000,00024,500,000 20,500,000 0Fortalecimiento Sistema De Monitoreo, 24,500,000 0
348,814,0392.03.03.02 0 486,189,0332,035,103,999CONFINANCIACION NACIONAL. 1,548,914,966 137,374,9942,035,103,999 0
0233201101 0 00 0 0Impuesto Al Tabaco. 0 0
77,233,333233201102 0 77,233,333100,000,000 22,766,667 0Convenio Icbf 1036 De 2013 100,000,000 0
0233201103 0 050,572 50,572 0Contrato 1208 De 2010, 50,572 0
0233201104 0 02,344,020 2,344,020 0Convenio 1029 De 2011, Icbf 2,344,020 0
0233201105 0 08,484,010 8,484,010 0Niños Y Niñas En Situacion De Peligro 8,484,010 0
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- 9. Identificacion
presupuestal
Apropiacion
inicial (1)
Compromisos
Presupuestales
(5)
Apropiacion
definitiva
(4=1+2 (+/-) 3)
Saldo.
Apropiación
7=(4-5)
Saldo.
x Girar.
8=(4-6)
INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPIO DE TITIRIBI
FORMULARIO No 1
ANEXO 7
Adiciones-Reduc
(2)
Trasaldos
(3)
Giros Tesoro
(6)
0233201106 0 07,601,500 7,601,500 0Convenio 1428/2008 Icbf 7,601,500 0
0233201107 0 0223,175 223,175 0Impuesto Al Tabaco 2010 223,175 0
7,046,702233201108 0 7,046,7027,113,432 66,730 0Impuesto Al Tabaco 2011 - 2012 7,113,432 0
0233201109 0 02,954,321 2,954,321 0Convenio 0814/2009 Icbf 2,954,321 0
262,485,444233201110 0 399,860,438400,000,000 139,562 137,374,994Convenio Invias 2464 De 2012. 400,000,000 0
2,048,560233201111 0 2,048,56013,332,969 11,284,409 0Impuesto Al Tabaco 2013 13,332,969 0
0233201112 0 0540,000,000 540,000,000 0Convenio Invias 2040 De 2013. 540,000,000 0
0233201113 0 0270,000,000 270,000,000 0Convenio Invias 2695 De 2013. 270,000,000 0
0233201114 0 0683,000,000 683,000,000 0Convenio F-336 De 2013 Min. Interior. 683,000,000 0
165,418,4792.03.03.03 0 210,696,347828,548,152COFINANCIACION 617,851,805 45,277,868828,548,152 0
38,223,008233301101 0 38,223,00840,000,000 1,776,992 0Resolución 063884 Cofinanciación C.b.a. 40,000,000 0
2,197,100233301102 0 2,197,1002,197,100 0 0Convenio Secretaria De Educacion, 2,197,100 0
1,941,405233301103 0 1,941,405208,331,309 206,389,904 0Convenio 2010-cf-15-0228 Ampliacion I.e 208,331,309 0
0233301104 0 022,286,221 22,286,221 0Deguello Ganado Mayor, Aportes 22,286,221 0
0233301105 0 0127,234,877 127,234,877 0Decreto 1438 Cer Pueblito De Los 127,234,877 0
0233301106 0 061,430,349 61,430,349 0Decreto 1438, Cer Falda Del Cauca 61,430,349 0
0233301107 0 026,259,742 26,259,742 0Decreto 2359, Ampliacion I.e Benjamin 26,259,742 0
0233301108 0 050,774,445 50,774,445 0Convenio 09-cf-12-4716, Plan Maestro De 50,774,445 0
0233301109 0 0408,371 408,371 0Aportes Avalancha Atencion De Desastres 408,371 0
4,633,333233301110 0 4,633,3335,000,000 366,667 0Contrato 058 De 2013, Instituto De 5,000,000 0
1,838,391233301111 0 1,838,39138,560,883 36,722,492 0Impuesto Al Tabaco 2013 38,560,883 0
36,088,732233301112 0 36,088,73240,000,000 3,911,268 0Convenio 2013as1500062, Transporte 40,000,000 0
13,546,945233301113 0 13,546,94513,546,953 8 0Resolucion 087399 Cofinanciacion 13,546,953 0
40,220,264233301114 0 85,498,13285,498,132 0 45,277,868C.i Indeportes 276-2013, Mantenimiento 85,498,132 0
0233301115 0 04,519,370 4,519,370 0Convenio 2013-cf-00103. Combustible 4,519,370 0
17,500,400233301116 0 17,500,40017,500,400 0 0Resolucion 098201. Atencion Adulto 17,500,400 0
0233301117 0 05,000,000 5,000,000 0Convenio 169-2013. Cofinanciacion 5,000,000 0
0233301118 0 070,000,000 70,000,000 0Convenio 4600000564 De 2013. Atencion 70,000,000 0
9,228,901233301119 0 9,228,90110,000,000 771,099 0Convenio 0256-2013. Red Municipal De 10,000,000 0
40,363,5212.03.03.04 0 40,363,52147,132,040COFINANCIACION OTRAS 6,768,519 047,132,040 0
0233401101 0 06,768,500 6,768,500 0Contrato 6261 Pgirs, Corantioquia 6,768,500 0
12,363,521233401102 0 12,363,52112,363,540 19 0Convenio Corantioquia 888 12,363,540 0
0233401103 0 00 0 0Convenio Corantioquia 882 0 0
28,000,000233401104 0 28,000,00028,000,000 0 0Aportes Fiestas Del Folclor 28,000,000 0
2,368,954,5522.03.04 977,770,461 2,377,787,7233,192,746,403FONDOS DE DESTINACION 814,958,680 8,833,1712,137,852,677 77,123,265
2,182,908,0382.03.04.01. 776,728,078 2,185,720,5382,840,804,490FONDO LOCAL DE SALUD. 655,083,952 2,812,5001,986,953,147 77,123,265
36,603,603234101101 30,000,000 39,416,10352,461,627 13,045,523 2,812,500Otros Gastos En Salud Inversion (etesa) 22,461,627 0
9,000,000234101102 10,000,000 9,000,00016,089,398 7,089,398 0Otros Gastos En Salud Funcionamiento 6,089,398 0
0234101103 111,754,922 0123,791,339 123,791,339 0Fosyga Ppna 2013 12,036,417 0
1,678,331,301234101104 624,973,156 1,678,331,3011,889,590,754 211,259,453 0Fosyga 2013 (enero- Diciembre) 1,264,617,598 0
0234101105 0 00 0 0Recursos Fosyga Resolucion 1271, Enero - 24,450,200 -24,450,200
0234101106 0 00 0 0Recursos Fosyga Resolucion 2028, Junio - 50,360,513 -50,360,513
0234101107 0 00 0 0Recursos Fosyga Resolucion 2612 80,754,444 -80,754,444
0234101108 0 00 0 0Continuidad Regimen Subsidiado Cdp 13,396,744 -13,396,744
0234101109 0 00 0 0Continuidad Regimen Subsidiado Cdp 4,701,235 -4,701,235
0234101110 0 00 0 0Continuidad Regimen Subsidiado 2012, 3,396,765 -3,396,765
11,559,412234101111 0 11,559,41211,559,412 0 0Administracion Regimen Subsidiado Abril 12,923,700 -1,364,287
24/02/2014
Pág. 9Sistemas Aries Ltda. Tesoro Ver. 6.0 w
- 10. Identificacion
presupuestal
Apropiacion
inicial (1)
Compromisos
Presupuestales
(5)
Apropiacion
definitiva
(4=1+2 (+/-) 3)
Saldo.
Apropiación
7=(4-5)
Saldo.
x Girar.
8=(4-6)
INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPIO DE TITIRIBI
FORMULARIO No 1
ANEXO 7
Adiciones-Reduc
(2)
Trasaldos
(3)
Giros Tesoro
(6)
5,925,706234101112 0 5,925,7068,185,649 2,259,943 0Otros Gastos En Salud (recursos Etesa) 8,185,649 0
62,920,532234101113 0 62,920,53262,920,534 2 0Resolucion 005025, Continuidad Regimen 62,920,534 0
0234101114 0 00 0 0Continuidad Regimen Subsidiado Octubre 9,497,411 -9,497,411
0234101115 0 00 0 0Continuidad Regimen Subsidiado Cdp 15,744,625 -15,744,625
0234101116 0 00 0 0Administracion Regimen Subsidiado 40,574,894 -40,574,894
0234101117 0 00 0 0Continuidad Regimen Subsidiado 2,631,775 -2,631,775
0234101118 0 00 0 0Continuidad Regimen Subsidiado Octubre 9,497,911 -9,497,911
0234101119 0 00 0 0Administracion Regimen Subsidiado 17,534,298 -17,534,298
0234101120 0 00 0 0Fosyga Ppna 2011 111,754,922 -111,754,922
162,974,253234101121 0 162,974,253162,974,253 0 0Fosyga Ppna 2012 162,974,253 0
0234101122 0 00 0 0Continuidad Regimen Subsidiado 2012. 34,855,002 -34,855,002
200,000,000234101123 0 200,000,000497,638,291 297,638,291 0Inversion En El Mejoramiento De La 0 497,638,291
15,593,230234101124 0 15,593,23015,593,230 0 0Coljuegos Regimen Subsidiado 15,593,230 0
76,240,9382.03.04.02 80,000,000 82,261,609104,116,701FONDO DE SEGURIDAD. 21,855,091 6,020,67124,116,701 0
61,639,917234201101 70,000,000 67,660,58875,566,714 7,906,125 6,020,671Fondo De Seguridad Y Convivencia 5,566,714 0
5,973,009234201102 9,000,000 5,973,00915,925,542 9,952,533 0Campañas De Seguridad Vial. 6,925,542 0
8,628,012234201103 1,000,000 8,628,01212,624,445 3,996,432 0Transferencia Federacion Colombiana De 11,624,445 0
02.03.04.03 21,042,383 081,393,963FONDO DE PROTECCION 81,393,963 060,351,580 0
0234301101 21,042,383 081,248,963 81,248,963 0Compra De Terreno Protectores De 60,206,580 0
0234301102 0 0145,000 145,000 0Fondo Forestal 145,000 0
23,500,0002.03.04.04 40,000,000 23,500,00046,954,016ESTAMPILLA PRO-CULTURA 23,454,016 06,954,016 0
0234401101 4,000,000 09,563,213 9,563,213 0Seguridad Social Gestores Culturales 5,563,213 0
23,500,000234401102 32,000,000 23,500,00032,000,000 8,500,000 0Inversion Sector Cultura 0 0
0234401103 4,000,000 05,390,803 5,390,803 0Fortalecimiento Biblioteca Publica 1,390,803 0
86,305,5762.03.04.05 60,000,000 86,305,576119,477,233ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR 33,171,657 059,477,233 0
72,141,696234501101 42,000,000 72,141,69683,634,763 11,493,067 0Financiacion Centro De Bienestar Del 41,634,763 0
14,163,880234501102 18,000,000 14,163,88035,842,470 21,678,590 0Dotacion Y Funcionamiento Cba 17,842,470 0
350,000,0002.03.05 0 350,000,000370,550,975RECURSOS DEL CREDITO. 20,550,975 0370,550,975 0
350,000,0002.03.05.01 0 350,000,000370,550,975CREDITO INTERNO. 20,550,975 0370,550,975 0
0235101101 0 05,548,475 5,548,475 0Credito Ampliacion Infraestructura I.e 5,548,475 0
0235101102 0 015,002,500 15,002,500 0Credito Actualizacion Eot 15,002,500 0
200,000,000235101103 0 200,000,000200,000,000 0 0Mejoramiento I.e Santo Tomas De 200,000,000 0
150,000,000235101104 0 150,000,000150,000,000 0 0Mejoramiento Cer Corcovado 150,000,000 0
185,594,4152.04. 219,300,000 185,594,415346,380,608ESTABLECIMIENTOS Y FONDOS 160,786,193 0127,080,608 0
180,094,4152.04.01 213,000,000 180,094,415311,143,395UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS. 131,048,980 098,143,395 0
180,094,4152.04.01.01 213,000,000 180,094,415311,143,395ASEO. 131,048,980 098,143,395 0
22,400,0002.04.01.01.01 24,000,000 22,400,00024,000,000SERVICIOS PERSONALES. 1,600,000 00 0
22,400,000241101101 24,000,000 22,400,00024,000,000 1,600,000 0Prestaciones De Servicios Tecnicos 0 0
02.04.01.01.02 5,000,000 07,000,000GASTOS GENERALES. 7,000,000 02,000,000 0
0241102101 1,000,000 03,000,000 3,000,000 0Materiales Y Suministros. 2,000,000 0
0241102102 2,000,000 02,000,000 2,000,000 0Mantenimiento 0 0
0241102103 1,000,000 01,000,000 1,000,000 0Comunicaciones Y Transporte. 0 0
0241102104 1,000,000 01,000,000 1,000,000 0Impresos Y Publicaciones. 0 0
157,694,4152.04.01.01.03 182,000,000 157,694,415278,143,395GASTOS DE OPERACION. 120,448,980 096,143,395 0
98,613,744241103101 99,000,000 98,613,744119,000,000 20,386,256 0Servicio De Aseo, Barrido Y Recoleccion 20,000,000 0
16,425,875241103102 42,000,000 16,425,87575,325,500 58,899,625 0Servicio De Transporte De Basuras. 37,325,500 -4,000,000
26,049,177241103103 24,000,000 26,049,17766,817,895 40,768,718 0Servicios De Disposicion Final De 38,817,895 4,000,000
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- 11. Identificacion
presupuestal
Apropiacion
inicial (1)
Compromisos
Presupuestales
(5)
Apropiacion
definitiva
(4=1+2 (+/-) 3)
Saldo.
Apropiación
7=(4-5)
Saldo.
x Girar.
8=(4-6)
INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPIO DE TITIRIBI
FORMULARIO No 1
ANEXO 7
Adiciones-Reduc
(2)
Trasaldos
(3)
Giros Tesoro
(6)
16,605,619241103104 17,000,000 16,605,61917,000,000 394,381 0Servicios De Facturacion. 0 0
02.04.01.01.04 2,000,000 02,000,000INVERSIONES. 2,000,000 00 0
0241104103 2,000,000 02,000,000 2,000,000 0Inversiones Propia En El Sector. 0 0
5,500,0002.04.02 6,300,000 5,500,00035,237,213FONDO DE VIVIENDA DE INTERES 29,737,213 028,937,213 0
5,500,0002.04.02.01 6,300,000 5,500,00035,237,213FUNCIONAMIENTO. 29,737,213 028,937,213 0
5,500,0002.04.02.01.01 6,300,000 5,500,00015,237,213SERVICIOS PERSONALES. 9,737,213 08,937,213 0
5,500,000242101101 6,300,000 5,500,00015,237,213 9,737,213 0Contratacion De Prestacion De Servicios 8,937,213 0
02.04.02.01.02 0 02,000,000GATOS GENERALES. 2,000,000 02,000,000 0
0242102102 0 02,000,000 2,000,000 0Materiales Y Suministros 2,000,000 0
0242102103 0 00 0 0Mantenimiento. 0 0
02.04.02.02 0 018,000,000INVERSION 18,000,000 018,000,000 0
0242201101 0 018,000,000 18,000,000 0Construccion De Vivienda Nueva 18,000,000 0
TOTALES======>>>>>>
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL.:______________________________________________________
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
FIRMA ______________________
FIRMA ______________________
FECHA_______________
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