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Tarea Tipo Uso
Sistema Integrado de GestiĆ³n Administrativa
MĆ³dulo de LogĆ­stica
VersiĆ³n 17.06.03
UNIDAD EJECUTORA
NRO. IDENTIFICACIƓN
:
:
001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
000094
PƔgina
Hora
Fecha :
:
: 1 de 11
03/04/201
16:12
AƱo
( Soles )
2018
CENTRO DE COSTO : 4.01.05 - EP DE AGROFORESTAL
Unidad
de Uso
Valores
Enero Febrero Marzo Mayo Junio Julio Octubre Noviembre DiciembreAgosto SetiembreAbrilItem / DescripciĆ³n
MetaF.F. /
Rubro
Clasificador de Gasto
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO
Valor
TotalAnual
Contra
Valor
RECURSOS ORDINARIOS 4597.00 19457.86 4597.00 25315.10 8637.00 8237.00 31137.00 8237.00 8437.00 15237.00 4597.00 5497.00 143982.96 .001-00 143982.96
BIENES 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96
0010 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96
ConsumoActividad 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96
C0001 : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
0.00 0.00 0.00 1296.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1296.00 .001296.00
SOMBRERO DE TELA894400040004 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.00 0.00336.00
CHALECO DE DRIL PARA
CABALLERO TALLA L COLOR BEIGE
899600070182 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00360.00
CHALECO DE DRIL PARA
CABALLERO TALLA S COLOR BEIGE
899600070183 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00160.00
CHALECO DE DRIL PARA
CABALLERO TALLA XL COLOR
BEIGE
899600070190 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00120.00
CHALECO DE DRIL PARA
CABALLERO TALLA M COLOR BEIGE
899600070191 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00 0.00320.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
0.00 0.00 0.00 3150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3150.00 .003150.00
GASOHOL 90 PLUS172100080007 GALON 0.00 0.00 0.00 3150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3150.00 0.003150.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
0.00 638.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 638.00 .00638.00
MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB767500590005 UNIDAD 0.00 638.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 638.00 0.00638.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
0.00 9738.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9738.17 .009738.17
CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd503300250039 UNIDAD 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 0.0035.00
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1
in X 72 yd
710300010004 UNIDAD 0.00 17.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.82 0.0017.82
NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5
COLORES X 400 HOJAS
710300120076 UNIDAD 0.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 0.0065.00
CINTA DE PAPEL PARA
ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in
X 40 yd
710300160006 UNIDAD 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.0050.00
ARCHIVADOR DE CARTON CON
PALANCA LOMO ANCHO TAMAƑO
OFICIO
710600010012 UNIDAD 0.00 79.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.06 0.0079.06
FOLDER MANILA TAMAƑO A4710600040024 EMPAQUE
X 25
0.00 10.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.03 0.0010.03
FOLDER DE PLASTICO CON CLIP
LATERAL TAMAƑO A4 PARA 60
HOJAS
710600050009 UNIDAD 0.00 79.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.20 0.0079.20
CORRECTOR LIQUIDO TIPO
LAPICERO
711100030008 DOCENA 0.00 44.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.40 0.0044.40
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA
15 A 20 HOJAS
715000120010 UNIDAD 0.00 41.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.64 0.0041.64
PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN715000150002 UNIDAD 0.00 13.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.35 0.0013.35
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Contrapartida
Valor %FF/R
.00.96
.00.96
.00.96
.00.96
.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
.00.00
00.00.00
.00.00
00.00.00
.00.17
00.00.00
00.00.82
00.00.00
00.00.00
00.00.06
00.00.03
00.00.20
00.00.40
00.00.64
00.00.35
Tarea Tipo Uso
Sistema Integrado de GestiĆ³n Administrativa
MĆ³dulo de LogĆ­stica
VersiĆ³n 17.06.03
UNIDAD EJECUTORA
NRO. IDENTIFICACIƓN
:
:
001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
000094
PƔgina
Hora
Fecha :
:
: 2 de 11
03/04/201
16:12
AƱo
( Soles )
2018
CENTRO DE COSTO : 4.01.05 - EP DE AGROFORESTAL
Unidad
de Uso
Valores
Enero Febrero Marzo Mayo Junio Julio Octubre Noviembre DiciembreAgosto SetiembreAbrilItem / DescripciĆ³n
MetaF.F. /
Rubro
Clasificador de Gasto
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO
Valor
TotalAnual
Contra
Valor
RECURSOS ORDINARIOS 4597.00 19457.86 4597.00 25315.10 8637.00 8237.00 31137.00 8237.00 8437.00 15237.00 4597.00 5497.00 143982.96 .001-00 143982.96
BIENES 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96
0010 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96
ConsumoActividad 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96
C0001 : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
0.00 9738.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9738.17 .009738.17
SACAGRAPA DE METAL715000200006 UNIDAD 0.00 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.78 0.005.78
TAJADOR DE METAL CHICO715000220020 UNIDAD 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.002.50
TIJERA DE METAL DE 7 in CON
MANGO DE PLASTICO
715000230041 UNIDAD 0.00 14.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.16 0.0014.16
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA
LIQUIDA PUNTA FINA COLOR
NEGRO
716000010001 UNIDAD 0.00 95.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.70 0.0095.70
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA
LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO
716000010002 UNIDAD 0.00 95.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.70 0.0095.70
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA
LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL
716000010022 UNIDAD 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00120.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA
SECA PUNTA FINA COLOR AZUL
716000010208 UNIDAD 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 0.008.50
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA
SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO
716000010209 UNIDAD 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 0.008.50
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA
SECA PUNTA FINA COLOR ROJO
716000010220 UNIDAD 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.80 0.0010.80
LAPIZ NEGRO NĀŗ 2 CON BORRADOR716000040045 UNIDAD 0.00 7.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.65 0.007.65
PLUMON DE TINTA INDELEBLE
PUNTA DELGADA
716000060376 UNIDAD 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.80 0.0010.80
TINTA PARA TAMPON X 30 ML
APROX. COLOR AZUL
716000160013 UNIDAD 0.00 6.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.96 0.006.96
CUADERNO DE CARGO
EMPASTADO TAMAƑO A4 X 100
HOJAS
717200030245 UNIDAD 0.00 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.50 0.0017.50
PAPEL BOND 75 G TAMAƑO A4717200050212 MILLAR 0.00 577.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 577.61 0.00577.61
PAPEL BOND 80 G TAMAƑO A4.717200050223 MILLAR 0.00 257.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257.24 0.00257.24
PAPELOGRAFO 56 G DE 89 CM X 69
CM
717200260020 UNIDAD 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 0.0012.50
CLIP DE METAL 33 MM X 100718500050032 UNIDAD 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.0030.00
CHINCHE CON CABEZA DE
COLORES X 100
718500060001 UNIDAD 0.00 18.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.41 0.0018.41
TƓNER DE IMPRESIƓN PARA HP
COD. REF. CC530A NEGRO
767400060731 UNIDAD 0.00 2743.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2743.22 0.002743.22
TƓNER DE IMPRESIƓN PARA HP
COD. REF. CC531A CIAN
767400060732 UNIDAD 0.00 899.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 899.04 0.00899.04
TƓNER DE IMPRESIƓN PARA HP
COD. REF. CC532A AMARILLO
767400060733 UNIDAD 0.00 899.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 899.04 0.00899.04
TƓNER DE IMPRESIƓN PARA HP
COD. REF. CC533A MAGENTA
767400060734 UNIDAD 0.00 899.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 899.04 0.00899.04
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Contrapartida
Valor %FF/R
.00.96
.00.96
.00.96
.00.96
.00.17
00.00.78
00.00.50
00.00.16
00.00.70
00.00.70
00.00.00
00.00.50
00.00.50
00.00.80
00.00.65
00.00.80
00.00.96
00.00.50
00.00.61
00.00.24
00.00.50
00.00.00
00.00.41
00.00.22
00.00.04
00.00.04
00.00.04
Tarea Tipo Uso
Sistema Integrado de GestiĆ³n Administrativa
MĆ³dulo de LogĆ­stica
VersiĆ³n 17.06.03
UNIDAD EJECUTORA
NRO. IDENTIFICACIƓN
:
:
001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
000094
PƔgina
Hora
Fecha :
:
: 3 de 11
03/04/201
16:12
AƱo
( Soles )
2018
CENTRO DE COSTO : 4.01.05 - EP DE AGROFORESTAL
Unidad
de Uso
Valores
Enero Febrero Marzo Mayo Junio Julio Octubre Noviembre DiciembreAgosto SetiembreAbrilItem / DescripciĆ³n
MetaF.F. /
Rubro
Clasificador de Gasto
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO
Valor
TotalAnual
Contra
Valor
RECURSOS ORDINARIOS 4597.00 19457.86 4597.00 25315.10 8637.00 8237.00 31137.00 8237.00 8437.00 15237.00 4597.00 5497.00 143982.96 .001-00 143982.96
BIENES 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96
0010 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96
ConsumoActividad 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96
C0001 : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
0.00 9738.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9738.17 .009738.17
TƓNER DE IMPRESIƓN PARA
KYOCERA COD. REF. TK 1147
NEGRO
767400061508 UNIDAD 0.00 2562.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2562.02 0.002562.02
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA
0.00 0.00 0.00 3420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3420.00 .003420.00
SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO
HIBRIDO AG-003 (AL PESO)
050500010340 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00250.00
MACHETE DE METAL NĀŗ 35055200020004 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432.00 0.00432.00
TIJERA PARA PODAR FRUTALES DE
HOJA Y CONTRAHOJA TEMPLADAS
055200070012 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 768.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 768.00 0.00768.00
AZADON (ZAPAPICOS) CON MANGO
DE MADERA
055200090034 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.00 0.00440.00
NAVAJA DE INJERTAR055200090061 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00 0.001530.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
0.00 3040.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3040.50 .003040.50
CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR
ROJO
133000070043 GALON 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 560.00 0.00560.00
DESINFECTANTE LIMPIADOR
AROMATICO - PINO
133000120071 GALON 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00120.00
DETERGENTE GRANULADO
INDUSTRIAL
133000160098 KILOGRAMO 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00150.00
JABON PARA LAVAR ROPA X 260 G133000210023 EMPAQUE
X 48
0.00 192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.00 0.00192.00
LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL
6%
133000240109 GALON 0.00 288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288.00 0.00288.00
ANTISARRO PARA WATER133000410056 LITRO 0.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 0.0042.00
ESCOBA DE NAILON CON MANGO
PLASTIFICADO DE 30 cm
135000050041 UNIDAD 0.00 128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.00 0.00128.00
GUANTE DE JEBE DE USO
DOMESTICO TALLA M
135000360016 PAR 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 0.0048.00
JABON DE TOCADOR EN BARRA X
100 G
139200100049 UNIDAD 0.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.00 0.0072.00
PAPEL HIGIENICO (ROLLO
PERSONAL) BLANCO DE DOBLE
HOJA
139200120042 UNIDAD 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00240.00
PAPEL HIGIENICO X 500 M139200120046 UNIDAD 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00400.00
PAPEL TOALLA DE 22 CM X 14 CM X
71 HOJAS X 3 ROLLOS
139200160223 UNIDAD 0.00 112.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.50 0.00112.50
BOLSA DE POLIETILENO 3 Āµm X 11
in X 16 in
501100040245 UNIDAD 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.0040.00
3 de 11
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16:12
Contrapartida
Valor %FF/R
.00.96
.00.96
.00.96
.00.96
.00.17
00.00.02
.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
.00.50
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.50
00.00.00
Tarea Tipo Uso
Sistema Integrado de GestiĆ³n Administrativa
MĆ³dulo de LogĆ­stica
VersiĆ³n 17.06.03
UNIDAD EJECUTORA
NRO. IDENTIFICACIƓN
:
:
001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
000094
PƔgina
Hora
Fecha :
:
: 4 de 11
03/04/201
16:12
AƱo
( Soles )
2018
CENTRO DE COSTO : 4.01.05 - EP DE AGROFORESTAL
Unidad
de Uso
Valores
Enero Febrero Marzo Mayo Junio Julio Octubre Noviembre DiciembreAgosto SetiembreAbrilItem / DescripciĆ³n
MetaF.F. /
Rubro
Clasificador de Gasto
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO
Valor
TotalAnual
Contra
Valor
RECURSOS ORDINARIOS 4597.00 19457.86 4597.00 25315.10 8637.00 8237.00 31137.00 8237.00 8437.00 15237.00 4597.00 5497.00 143982.96 .001-00 143982.96
BIENES 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96
0010 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96
ConsumoActividad 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96
C0001 : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
0.00 3040.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3040.50 .003040.50
BOLSA DE POLIETILENO 3 Āµm X 60
cm X 40 cm
501100040995 UNIDAD 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00240.00
BOLSA DE POLIETILENO
TRANSPARENTE DE 30 IN X 22 IN
APROX.
501100041083 UNIDAD 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.0040.00
TACHO DE PLƁSTICO CON TAPA
VAIVƉN 20 L APROX.
646100030124 UNIDAD 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.0060.00
BALDE DE PLASTICO X 20 L646100060003 UNIDAD 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00100.00
BOTA DE JEBE890200010017 PAR 0.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.00 0.00108.00
TELA FRANELA 1.20 m X 90 m
COLOR VERDE
895700080309 UNIDAD 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00100.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
0.00 0.00 0.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 .0044.00
INFLADOR PARA LLANTA DE
CARRETILLA
879200010028 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 0.0044.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS
0.00 0.00 0.00 1022.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1022.50 .001022.50
IBUPROFENO 400 MG TAB580200430010 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.0040.00
NAPROXENO 1 G TAB580200450016 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 25.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.50 0.0025.50
PARACETAMOL 500 MG TAB580200460011 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.0040.00
DICLOFENACO 1 G/100 G GEL 50 G580200470010 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 0.00144.00
DICLOFENACO 75 MG INY 2 ML580200470018 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.0025.00
CLORFENAMINA MALEATO 4 MG
TAB
580300180004 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.0020.00
DICLOXACILINA (COMO SAL
SODICA) 500 mg TAB
580700120005 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.0030.00
SULFAMETOXAZOL +
TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG
TAB
581300030012 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00200.00
CIPROFLOXACINO (COMO
CLORHIDRATO) 500 mg TAB
581400130004 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.0030.00
METRONIDAZOL 500 MG TAB581900040002 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.0030.00
CLOTRIMAZOL 1 G/100 G CRM 25 G583301020005 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 0.0085.00
OMEPRAZOL 20 mg CAP LM583800710002 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 0.0033.00
AMBROXOL + AMOXICILINA 30 MG +
500 MG TAB
585300150001 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.0050.00
4 de 11
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16:12
Contrapartida
Valor %FF/R
.00.96
.00.96
.00.96
.00.96
.00.50
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
.00.00
00.00.00
.00.50
00.00.00
00.00.50
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
Tarea Tipo Uso
Sistema Integrado de GestiĆ³n Administrativa
MĆ³dulo de LogĆ­stica
VersiĆ³n 17.06.03
UNIDAD EJECUTORA
NRO. IDENTIFICACIƓN
:
:
001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
000094
PƔgina
Hora
Fecha :
:
: 5 de 11
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AƱo
( Soles )
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CENTRO DE COSTO : 4.01.05 - EP DE AGROFORESTAL
Unidad
de Uso
Valores
Enero Febrero Marzo Mayo Junio Julio Octubre Noviembre DiciembreAgosto SetiembreAbrilItem / DescripciĆ³n
MetaF.F. /
Rubro
Clasificador de Gasto
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO
Valor
TotalAnual
Contra
Valor
RECURSOS ORDINARIOS 4597.00 19457.86 4597.00 25315.10 8637.00 8237.00 31137.00 8237.00 8437.00 15237.00 4597.00 5497.00 143982.96 .001-00 143982.96
BIENES 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96
0010 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96
ConsumoActividad 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96
C0001 : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS
0.00 0.00 0.00 1022.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1022.50 .001022.50
COMPLEJO B JBE 100 ML585701060008 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00240.00
DEXAMETASONA 4 MG TAB587100030005 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.0030.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
0.00 0.00 0.00 1131.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1131.80 .001131.80
GUANTE QUIRURGICO ESTERIL
DESCARTABLE NĀŗ 6 1/2
495700290002 PAR 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00100.00
JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON
AGUJA 21 G X 1 1/2 in
495700350032 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 0.0022.00
MASCARILLA DESCARTABLE PARA
USO QUIRURGICO
495700410001 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.0075.00
MECHERO DE VIDRIO DE ALCOHOL
100 ML
511000090001 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 108.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.50 0.00108.50
SOPORTE UNIVERSAL BASE DE
18.5 CM X 11.5 CM
511000150765 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 186.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186.30 0.00186.30
ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE
CON MANGO DE MADERA 7.5 CM
511000150842 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.0014.00
BOMBILLA DE JEBE PARA PIPETA
CON 3 VƁLVULAS DE SALIDA
512000030002 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.0075.00
CINTA INDICADORA DE PH 0 A 14 X
100
512000060154 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00130.00
FRASCO GOTERO DE PLASTICO X 3
ML
512000150603 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.0045.00
FRASCO LAVADOR DE PLASTICO 1
L
512000150709 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.0090.00
LAMINILLA CUBRE OBJETO 22 MM X
22 MM X 100
512000180002 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.0080.00
LAMINA PORTA OBJETO 25 MM X 75
MM X 50
512000180037 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00 0.0096.00
PINZA SUJETADORA PARA
SOPORTE METALICO
512000280172 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.0090.00
VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO
50 mL
512000320048 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.0020.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEƑANZA
0.00 1264.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1264.19 .001264.19
PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)317500100272 UNIDAD 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.0030.00
MOTA PARA PIZARRA ACRILICA715000440001 UNIDAD 0.00 43.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.19 0.0043.19
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA
PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)
716000060401 UNIDAD 0.00 399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 399.00 0.00399.00
5 de 11
03/04/2018
16:12
Contrapartida
Valor %FF/R
.00.96
.00.96
.00.96
.00.96
.00.50
00.00.00
00.00.00
.00.80
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.50
00.00.30
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
.00.19
00.00.00
00.00.19
00.00.00
Tarea Tipo Uso
Sistema Integrado de GestiĆ³n Administrativa
MĆ³dulo de LogĆ­stica
VersiĆ³n 17.06.03
UNIDAD EJECUTORA
NRO. IDENTIFICACIƓN
:
:
001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
000094
PƔgina
Hora
Fecha :
:
: 6 de 11
03/04/201
16:12
AƱo
( Soles )
2018
CENTRO DE COSTO : 4.01.05 - EP DE AGROFORESTAL
Unidad
de Uso
Valores
Enero Febrero Marzo Mayo Junio Julio Octubre Noviembre DiciembreAgosto SetiembreAbrilItem / DescripciĆ³n
MetaF.F. /
Rubro
Clasificador de Gasto
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO
Valor
TotalAnual
Contra
Valor
RECURSOS ORDINARIOS 4597.00 19457.86 4597.00 25315.10 8637.00 8237.00 31137.00 8237.00 8437.00 15237.00 4597.00 5497.00 143982.96 .001-00 143982.96
BIENES 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96
0010 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96
ConsumoActividad 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96
C0001 : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEƑANZA
0.00 1264.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1264.19 .001264.19
TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA
ACRILICA X 30 ML COLOR AZUL
716000260005 UNIDAD 0.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 0.00144.00
TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA
ACRILICA X 30 ML COLOR VERDE
716000260006 UNIDAD 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00360.00
TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA
ACRILICA X 30 ML COLOR NEGRO
716000260007 UNIDAD 0.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 0.00144.00
TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA
ACRILICA X 30 ML COLOR ROJO
716000260008 UNIDAD 0.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 0.00144.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEƑANZA
0.00 0.00 0.00 5137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5137.00 .005137.00
PLASTICO DE 1.50 M X 50 M070400100066 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00150.00
CLAVO DE FIERRO 2 in X 20 kg150200480002 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.0024.00
CLAVO DE FIERRO 2 in (AL PESO)150200480011 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.0025.00
JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS
COMPLETO PARA TANQUE BAJO DE
INODORO
208400210018 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.00 0.0064.00
AGAR AGAR X 500 G358600100003 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00280.00
AGAR BASE AZIDA SANGRE X 500 G358600100009 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00150.00
AGAR CITRATO SIMMONS X 500 G358600100027 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230.00 0.00230.00
AGAR ESCHERICHIA COLI (EC) X
500 G
358600100036 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.0020.00
AGAR SELECTIVO PARA
PSEUDOMONAS "F" X 500 G
358600100043 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 1225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1225.00 0.001225.00
AGAR KF PARA STREPTOCOCCUS
X 500 g
358600100051 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 0.00135.00
AGAR MAC CONKEY X 500 G358600100058 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.00 0.00520.00
AGAR NUTRITIVO X 500 G358600100072 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00250.00
AGAR SABORAUD GLUCOSADO
CON CLORANFENICOL X 500 G
358600100684 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 404.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 404.00 0.00404.00
LLAVE STILLSON 14 in416400010021 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 0.0065.00
LLAVE STILLSON 18 in416400010046 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00 0.0095.00
LLAVE STILLSON 6 in416400010151 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00110.00
ALICATE UNIVERSAL 7 in 1000 V419000010003 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.0090.00
ESTUCHE DE DISECCION X 9
PIEZAS
512000281133 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00300.00
PINTURA ESMALTE SINTETICO
COLOR BLANCO
731500010825 GALON 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00400.00
6 de 11
03/04/2018
16:12
Contrapartida
Valor %FF/R
.00.96
.00.96
.00.96
.00.96
.00.19
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
Tarea Tipo Uso
Sistema Integrado de GestiĆ³n Administrativa
MĆ³dulo de LogĆ­stica
VersiĆ³n 17.06.03
UNIDAD EJECUTORA
NRO. IDENTIFICACIƓN
:
:
001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
000094
PƔgina
Hora
Fecha :
:
: 7 de 11
03/04/201
16:12
AƱo
( Soles )
2018
CENTRO DE COSTO : 4.01.05 - EP DE AGROFORESTAL
Unidad
de Uso
Valores
Enero Febrero Marzo Mayo Junio Julio Octubre Noviembre DiciembreAgosto SetiembreAbrilItem / DescripciĆ³n
MetaF.F. /
Rubro
Clasificador de Gasto
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO
Valor
TotalAnual
Contra
Valor
RECURSOS ORDINARIOS 4597.00 19457.86 4597.00 25315.10 8637.00 8237.00 31137.00 8237.00 8437.00 15237.00 4597.00 5497.00 143982.96 .001-00 143982.96
BIENES 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96
0010 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96
ConsumoActividad 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96
C0001 : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEƑANZA
0.00 0.00 0.00 5137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5137.00 .005137.00
PINTURA ESMALTE COLOR AZUL731500010827 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00350.00
PINTURA ESMALTE ACRILICO
COLOR ROJO
731500010866 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00250.00
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES
0.00 0.00 0.00 1624.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1624.00 .001624.00
ABONO ORGANICO CONCENTRADO050500060002 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.0060.00
SULFATO DE MAGNESIO X 25 KG050500070002 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.0075.00
SULFATO DE POTASIO X 25 KG050500070006 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00150.00
FERTILIZANTE UREA 46% N X 50 kg050500070018 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.00 0.00124.00
FERTILIZANTE FOSFATO
DIAMONICO 18% N + 46% P205 X 50
kg
050500070019 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184.00 0.00184.00
FOSFATO DE CALCIO AL 46% X 50
kg
050500070044 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165.00 0.00165.00
ABONO FOLIAR (NITROGENO
FOSFORO Y POTASIO) 6-3-5
CARBOHIDRATOS + AMINOACIDOS
+ CALCIO
050500070063 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.0070.00
FOSFATO TRIPLE CALCIO X 50 kg050500070088 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.00 0.00196.00
GLIFOSATO CONCENTRADO
SOLUBLE 480 G/L
337500030011 LITRO 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00500.00
INSECTICIDA LIQUIDO
CIPERMETRINA AL 12.5%
337500070018 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.0060.00
INSECTICIDA PARA INSECTOS
VOLADORES Y RASTREROS
337500070269 LITRO 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.0040.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
0.00 180.00 0.00 2654.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2834.70 .002834.70
PLASTICO DE 2.20 m DE ANCHO070400100181 METRO 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00180.00
CLAVO DE ACERO DE 2 in (AL
PESO)
150200470050 KILOGRAMO 0.00 0.00 0.00 16.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.80 0.0016.80
CLAVO DE ACERO DE 2 1/2 in (AL
PESO)
150200470052 KILOGRAMO 0.00 0.00 0.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00 0.0096.00
CLAVO DE ACERO DE 4 in (AL
PESO)
150200470054 KILOGRAMO 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.0020.00
CLAVO DE FIERRO 5 in (AL PESO)150200480008 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 32.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.50 0.0032.50
CERRADURA MECANICA DE 3
GOLPES
154900030002 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 711.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 711.00 0.00711.00
7 de 11
03/04/2018
16:12
Contrapartida
Valor %FF/R
.00.96
.00.96
.00.96
.00.96
.00.00
00.00.00
00.00.00
.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
.00.70
00.00.00
00.00.80
00.00.00
00.00.00
00.00.50
00.00.00
Tarea Tipo Uso
Sistema Integrado de GestiĆ³n Administrativa
MĆ³dulo de LogĆ­stica
VersiĆ³n 17.06.03
UNIDAD EJECUTORA
NRO. IDENTIFICACIƓN
:
:
001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
000094
PƔgina
Hora
Fecha :
:
: 8 de 11
03/04/201
16:12
AƱo
( Soles )
2018
CENTRO DE COSTO : 4.01.05 - EP DE AGROFORESTAL
Unidad
de Uso
Valores
Enero Febrero Marzo Mayo Junio Julio Octubre Noviembre DiciembreAgosto SetiembreAbrilItem / DescripciĆ³n
MetaF.F. /
Rubro
Clasificador de Gasto
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO
Valor
TotalAnual
Contra
Valor
RECURSOS ORDINARIOS 4597.00 19457.86 4597.00 25315.10 8637.00 8237.00 31137.00 8237.00 8437.00 15237.00 4597.00 5497.00 143982.96 .001-00 143982.96
BIENES 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96
0010 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96
ConsumoActividad 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96
C0001 : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
0.00 180.00 0.00 2654.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2834.70 .002834.70
CALAMINA NĀŗ 30 DE 1.83 M X 83 CM
X 3 MM
201700020074 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 1040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1040.00 0.001040.00
JUEGO DE ACCESORIOS PARA
CAƑO (EMPAQUE Y TROMPO)
208400030260 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.40 0.008.40
PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO731500010824 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00380.00
PINTURA ESMALTE COLOR
CELESTE
731500010849 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.00 0.00175.00
PINTURA ESMALTE SINTETICO
COLOR AMARILLO
731500010982 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.00 0.00175.00
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO
0.00 0.00 0.00 15.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.10 .0015.10
COLA SINTETICA X 250 G737000010033 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 15.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.10 0.0015.10
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS
0.00 0.00 0.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.00 .0076.00
LIMA TRIANGULAR DE 30 CM415200070017 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.00 0.0076.00
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS
0.00 0.00 0.00 762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 762.00 .00762.00
ACETONA P.A. X 1 L351000023276 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00 0.00170.00
ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96Āŗ X 1
L
353800010007 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.00 0.00192.00
BUFFER PH 4 ESTANDAR CON
CERTIFICADO X 1 L
358600050010 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00200.00
BUFFER PH 7 ESTANDAR X 1 L358600050011 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00200.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES
0.00 0.00 0.00 385.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 385.00 .00385.00
SOGA DE NAILON DE 3/4 in503300110037 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00150.00
SOGA DE NAILON DE 3/8 in503300110068 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145.00 0.00145.00
SOGA DE NAILON DE 1/4 in (AL
PESO)
503300110071 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.0090.00
8 de 11
03/04/2018
16:12
Contrapartida
Valor %FF/R
.00.96
.00.96
.00.96
.00.96
.00.70
00.00.00
00.00.40
00.00.00
00.00.00
00.00.00
.00.10
00.00.10
.00.00
00.00.00
.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
.00.00
00.00.00
00.00.00
00.00.00
Tarea Tipo Uso
Sistema Integrado de GestiĆ³n Administrativa
MĆ³dulo de LogĆ­stica
VersiĆ³n 17.06.03
UNIDAD EJECUTORA
NRO. IDENTIFICACIƓN
:
:
001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
000094
PƔgina
Hora
Fecha :
:
: 9 de 11
03/04/201
16:12
AƱo
( Soles )
2018
CENTRO DE COSTO : 4.01.05 - EP DE AGROFORESTAL
Unidad
de Uso
Valores
Enero Febrero Marzo Mayo Junio Julio Octubre Noviembre DiciembreAgosto SetiembreAbrilItem / DescripciĆ³n
MetaF.F. /
Rubro
Clasificador de Gasto
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO
Valor
TotalAnual
Contra
Valor
RECURSOS ORDINARIOS 4597.00 19457.86 4597.00 25315.10 8637.00 8237.00 31137.00 8237.00 8437.00 15237.00 4597.00 5497.00 143982.96 .001-00 143982.96
SERVICIOS 4597.00 4597.00 4597.00 4597.00 8637.00 8237.00 31137.00 8237.00 8437.00 5437.00 4597.00 5497.00 98604.00 .0098604.00
0010 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
4597.00 4597.00 4597.00 4597.00 8637.00 8237.00 31137.00 8237.00 8437.00 5437.00 4597.00 5497.00 98604.00 .0098604.00
ConsumoActividad 4597.00 4597.00 4597.00 4597.00 7797.00 4597.00 8697.00 4597.00 4597.00 4597.00 4597.00 5497.00 63364.00 .0063364.00
C0001 : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET
1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 12000.00 .0012000.00
SERVICIO DE INTERNET SATELITAL870500030050 SERVICIO 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 12000.00 0.0012000.00
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO
0.00 0.00 0.00 0.00 1200.00 0.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4400.00 .004400.00
SERVICIO DE IMPRESIONES EN
GENERAL
500100050561 SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3200.00 0.003200.00
SERVICIO DE EMPASTADO502000030005 SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1200.00 0.001200.00
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO
0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 .002000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE EQUIPOS DE COMPUTO E
IMPRESORAS Y OTRO
602000010057 SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.002000.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 4200.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 4200.00 41400.00 .0041400.00
CONTRATACION DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
080100010076 SERVICIO 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 39600.00 0.0039600.00
AGUINALDO CAS080100100283 SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 1800.00 0.001800.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 3564.00 .003564.00
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE
CAS
880500040001 SERVICIO 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 3564.00 0.003564.00
ConsumoActividad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2800.00 2800.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8400.00 .008400.00
C0003 : CAPACITACION DOCENTE
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1800.00 .001800.00
SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE901000010003 SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1800.00 0.001800.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1200.00 1200.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3600.00 .003600.00
PARTICIPACION EN EVENTOS -
VIATICOS
901000070005 SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1200.00 1200.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3600.00 0.003600.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3000.00 .003000.00
SERVICIOS DE CAPACITACION EN
GENERAL
352000010148 SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3000.00 0.003000.00
9 de 11
03/04/2018
16:12
Contrapartida
Valor %FF/R
.00.96
.00.00
.00.00
.00.00
.00.00
00.00.00
.00.00
00.00.00
00.00.00
.00.00
00.00.00
.00.00
00.00.00
00.00.00
.00.00
00.00.00
.00.00
.00.00
00.00.00
.00.00
00.00.00
.00.00
00.00.00
Tarea Tipo Uso
Sistema Integrado de GestiĆ³n Administrativa
MĆ³dulo de LogĆ­stica
VersiĆ³n 17.06.03
UNIDAD EJECUTORA
NRO. IDENTIFICACIƓN
:
:
001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
000094
PƔgina
Hora
Fecha :
:
: 10 de 11
03/04/201
16:12
AƱo
( Soles )
2018
CENTRO DE COSTO : 4.01.05 - EP DE AGROFORESTAL
Unidad
de Uso
Valores
Enero Febrero Marzo Mayo Junio Julio Octubre Noviembre DiciembreAgosto SetiembreAbrilItem / DescripciĆ³n
MetaF.F. /
Rubro
Clasificador de Gasto
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO
Valor
TotalAnual
Contra
Valor
RECURSOS ORDINARIOS 4597.00 19457.86 4597.00 25315.10 8637.00 8237.00 31137.00 8237.00 8437.00 15237.00 4597.00 5497.00 143982.96 .001-00 143982.96
SERVICIOS 4597.00 4597.00 4597.00 4597.00 8637.00 8237.00 31137.00 8237.00 8437.00 5437.00 4597.00 5497.00 98604.00 .0098604.00
0010 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
4597.00 4597.00 4597.00 4597.00 8637.00 8237.00 31137.00 8237.00 8437.00 5437.00 4597.00 5497.00 98604.00 .0098604.00
ConsumoActividad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2800.00 .002800.00
C0004 : CAPACITACION ADMINISTRATIVA
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 .00600.00
SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE901000010003 SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00600.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1200.00 .001200.00
PARTICIPACION EN EVENTOS -
VIATICOS
901000070005 SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1200.00 0.001200.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 .001000.00
SERVICIO DE CAPACITACION
ADMINISTRATIVA
350500030005 SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.001000.00
ConsumoActividad 0.00 0.00 0.00 0.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.00 0.00 5040.00 .005040.00
C0005 : COMISION DE SERVICIO
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 1200.00 .001200.00
TRASLADO PERSONAL - COMISION
DE SERVICIO - PASAJES TERRES.
NACIONAL
901000010008 SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 1200.00 0.001200.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 0.00 0.00 3840.00 .003840.00
COMISION DE SERVICIOS -
VIATICOS NACIONALES
901000070003 SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 0.00 0.00 3840.00 0.003840.00
ConsumoActividad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16000.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 19000.00 .0019000.00
C0006 : ORGANIZACION DE EVENTOS
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14000.00 .0014000.00
SERVICIO DE PONENCIA352000010097 SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14000.00 0.0014000.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 .005000.00
SERVICIO DE ATENCION DE
REFRIGERIOS
040100010005 SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.005000.00
10 de 11
03/04/2018
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Contrapartida
Valor %FF/R
.00.96
.00.00
.00.00
.00.00
.00.00
00.00.00
.00.00
00.00.00
.00.00
00.00.00
.00.00
.00.00
00.00.00
.00.00
00.00.00
.00.00
.00.00
00.00.00
.00.00
00.00.00
Tarea Tipo Uso
Sistema Integrado de GestiĆ³n Administrativa
MĆ³dulo de LogĆ­stica
VersiĆ³n 17.06.03
UNIDAD EJECUTORA
NRO. IDENTIFICACIƓN
:
:
001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
000094
PƔgina
Hora
Fecha :
:
: 11 de 11
03/04/201
16:12
AƱo
( Soles )
2018
CENTRO DE COSTO : 4.01.05 - EP DE AGROFORESTAL
Unidad
de Uso
Valores
Enero Febrero Marzo Mayo Junio Julio Octubre Noviembre DiciembreAgosto SetiembreAbrilItem / DescripciĆ³n
MetaF.F. /
Rubro
Clasificador de Gasto
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO
Valor
TotalAnual
Contra
Valor
RECURSOS ORDINARIOS 4597.00 19457.86 4597.00 25315.10 8637.00 8237.00 31137.00 8237.00 8437.00 15237.00 4597.00 5497.00 143982.96 .001-00 143982.96
BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3300.00 0.00 0.00 3300.00 .003300.00
0010 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3300.00 0.00 0.00 3300.00 .003300.00
ConsumoActividad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3300.00 0.00 0.00 3300.00 .003300.00
C0007 : VIAJE DE ESTUDIOS
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3300.00 0.00 0.00 3300.00 .003300.00
DIESEL B5172100070024 GALON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3300.00 0.00 0.00 3300.00 0.003300.00
SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6500.00 0.00 0.00 6500.00 .006500.00
0010 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6500.00 0.00 0.00 6500.00 .006500.00
ConsumoActividad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6500.00 0.00 0.00 6500.00 .006500.00
C0007 : VIAJE DE ESTUDIOS
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 6000.00 .006000.00
ASIGNACIONES EN GENERAL -
VIATICOS
901000070006 SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 6000.00 0.006000.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 .00500.00
SERVICIO DE PAGO A PEAJE A
CONCESIONARIO
210100010427 SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00500.00
Total
JEFE DE LA DEPENDENCIAJEFE DE LA DEPENDENCIA
143982.96
11 de 11
03/04/2018
16:12
Contrapartida
Valor %FF/R
.00.96
.00.00
.00.00
.00.00
.00.00
00.00.00
.00.00
.00.00
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Agroforestal 2018

  • 1. Tarea Tipo Uso Sistema Integrado de GestiĆ³n Administrativa MĆ³dulo de LogĆ­stica VersiĆ³n 17.06.03 UNIDAD EJECUTORA NRO. IDENTIFICACIƓN : : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 000094 PĆ”gina Hora Fecha : : : 1 de 11 03/04/201 16:12 AƱo ( Soles ) 2018 CENTRO DE COSTO : 4.01.05 - EP DE AGROFORESTAL Unidad de Uso Valores Enero Febrero Marzo Mayo Junio Julio Octubre Noviembre DiciembreAgosto SetiembreAbrilItem / DescripciĆ³n MetaF.F. / Rubro Clasificador de Gasto CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO FASE : REQUERIDO Valor TotalAnual Contra Valor RECURSOS ORDINARIOS 4597.00 19457.86 4597.00 25315.10 8637.00 8237.00 31137.00 8237.00 8437.00 15237.00 4597.00 5497.00 143982.96 .001-00 143982.96 BIENES 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96 0010 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96 ConsumoActividad 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96 C0001 : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 0.00 0.00 0.00 1296.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1296.00 .001296.00 SOMBRERO DE TELA894400040004 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.00 0.00336.00 CHALECO DE DRIL PARA CABALLERO TALLA L COLOR BEIGE 899600070182 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00360.00 CHALECO DE DRIL PARA CABALLERO TALLA S COLOR BEIGE 899600070183 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00160.00 CHALECO DE DRIL PARA CABALLERO TALLA XL COLOR BEIGE 899600070190 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00120.00 CHALECO DE DRIL PARA CABALLERO TALLA M COLOR BEIGE 899600070191 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00 0.00320.00 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0.00 0.00 0.00 3150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3150.00 .003150.00 GASOHOL 90 PLUS172100080007 GALON 0.00 0.00 0.00 3150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3150.00 0.003150.00 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 638.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 638.00 .00638.00 MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB767500590005 UNIDAD 0.00 638.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 638.00 0.00638.00 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 0.00 9738.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9738.17 .009738.17 CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd503300250039 UNIDAD 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 0.0035.00 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd 710300010004 UNIDAD 0.00 17.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.82 0.0017.82 NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS 710300120076 UNIDAD 0.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 0.0065.00 CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd 710300160006 UNIDAD 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.0050.00 ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAƑO OFICIO 710600010012 UNIDAD 0.00 79.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.06 0.0079.06 FOLDER MANILA TAMAƑO A4710600040024 EMPAQUE X 25 0.00 10.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.03 0.0010.03 FOLDER DE PLASTICO CON CLIP LATERAL TAMAƑO A4 PARA 60 HOJAS 710600050009 UNIDAD 0.00 79.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.20 0.0079.20 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO 711100030008 DOCENA 0.00 44.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.40 0.0044.40 PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS 715000120010 UNIDAD 0.00 41.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.64 0.0041.64 PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN715000150002 UNIDAD 0.00 13.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.35 0.0013.35
  • 2. 1 de 11 03/04/2018 16:12 Contrapartida Valor %FF/R .00.96 .00.96 .00.96 .00.96 .00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 .00.00 00.00.00 .00.00 00.00.00 .00.17 00.00.00 00.00.82 00.00.00 00.00.00 00.00.06 00.00.03 00.00.20 00.00.40 00.00.64 00.00.35
  • 3. Tarea Tipo Uso Sistema Integrado de GestiĆ³n Administrativa MĆ³dulo de LogĆ­stica VersiĆ³n 17.06.03 UNIDAD EJECUTORA NRO. IDENTIFICACIƓN : : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 000094 PĆ”gina Hora Fecha : : : 2 de 11 03/04/201 16:12 AƱo ( Soles ) 2018 CENTRO DE COSTO : 4.01.05 - EP DE AGROFORESTAL Unidad de Uso Valores Enero Febrero Marzo Mayo Junio Julio Octubre Noviembre DiciembreAgosto SetiembreAbrilItem / DescripciĆ³n MetaF.F. / Rubro Clasificador de Gasto CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO FASE : REQUERIDO Valor TotalAnual Contra Valor RECURSOS ORDINARIOS 4597.00 19457.86 4597.00 25315.10 8637.00 8237.00 31137.00 8237.00 8437.00 15237.00 4597.00 5497.00 143982.96 .001-00 143982.96 BIENES 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96 0010 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96 ConsumoActividad 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96 C0001 : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 0.00 9738.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9738.17 .009738.17 SACAGRAPA DE METAL715000200006 UNIDAD 0.00 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.78 0.005.78 TAJADOR DE METAL CHICO715000220020 UNIDAD 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.002.50 TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO 715000230041 UNIDAD 0.00 14.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.16 0.0014.16 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO 716000010001 UNIDAD 0.00 95.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.70 0.0095.70 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO 716000010002 UNIDAD 0.00 95.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.70 0.0095.70 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL 716000010022 UNIDAD 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00120.00 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL 716000010208 UNIDAD 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 0.008.50 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO 716000010209 UNIDAD 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 0.008.50 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO 716000010220 UNIDAD 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.80 0.0010.80 LAPIZ NEGRO NĀŗ 2 CON BORRADOR716000040045 UNIDAD 0.00 7.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.65 0.007.65 PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA 716000060376 UNIDAD 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.80 0.0010.80 TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL 716000160013 UNIDAD 0.00 6.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.96 0.006.96 CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAƑO A4 X 100 HOJAS 717200030245 UNIDAD 0.00 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.50 0.0017.50 PAPEL BOND 75 G TAMAƑO A4717200050212 MILLAR 0.00 577.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 577.61 0.00577.61 PAPEL BOND 80 G TAMAƑO A4.717200050223 MILLAR 0.00 257.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257.24 0.00257.24 PAPELOGRAFO 56 G DE 89 CM X 69 CM 717200260020 UNIDAD 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 0.0012.50 CLIP DE METAL 33 MM X 100718500050032 UNIDAD 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.0030.00 CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100 718500060001 UNIDAD 0.00 18.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.41 0.0018.41 TƓNER DE IMPRESIƓN PARA HP COD. REF. CC530A NEGRO 767400060731 UNIDAD 0.00 2743.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2743.22 0.002743.22 TƓNER DE IMPRESIƓN PARA HP COD. REF. CC531A CIAN 767400060732 UNIDAD 0.00 899.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 899.04 0.00899.04 TƓNER DE IMPRESIƓN PARA HP COD. REF. CC532A AMARILLO 767400060733 UNIDAD 0.00 899.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 899.04 0.00899.04 TƓNER DE IMPRESIƓN PARA HP COD. REF. CC533A MAGENTA 767400060734 UNIDAD 0.00 899.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 899.04 0.00899.04
  • 4. 2 de 11 03/04/2018 16:12 Contrapartida Valor %FF/R .00.96 .00.96 .00.96 .00.96 .00.17 00.00.78 00.00.50 00.00.16 00.00.70 00.00.70 00.00.00 00.00.50 00.00.50 00.00.80 00.00.65 00.00.80 00.00.96 00.00.50 00.00.61 00.00.24 00.00.50 00.00.00 00.00.41 00.00.22 00.00.04 00.00.04 00.00.04
  • 5. Tarea Tipo Uso Sistema Integrado de GestiĆ³n Administrativa MĆ³dulo de LogĆ­stica VersiĆ³n 17.06.03 UNIDAD EJECUTORA NRO. IDENTIFICACIƓN : : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 000094 PĆ”gina Hora Fecha : : : 3 de 11 03/04/201 16:12 AƱo ( Soles ) 2018 CENTRO DE COSTO : 4.01.05 - EP DE AGROFORESTAL Unidad de Uso Valores Enero Febrero Marzo Mayo Junio Julio Octubre Noviembre DiciembreAgosto SetiembreAbrilItem / DescripciĆ³n MetaF.F. / Rubro Clasificador de Gasto CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO FASE : REQUERIDO Valor TotalAnual Contra Valor RECURSOS ORDINARIOS 4597.00 19457.86 4597.00 25315.10 8637.00 8237.00 31137.00 8237.00 8437.00 15237.00 4597.00 5497.00 143982.96 .001-00 143982.96 BIENES 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96 0010 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96 ConsumoActividad 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96 C0001 : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 0.00 9738.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9738.17 .009738.17 TƓNER DE IMPRESIƓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1147 NEGRO 767400061508 UNIDAD 0.00 2562.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2562.02 0.002562.02 2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 0.00 0.00 0.00 3420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3420.00 .003420.00 SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO HIBRIDO AG-003 (AL PESO) 050500010340 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00250.00 MACHETE DE METAL NĀŗ 35055200020004 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432.00 0.00432.00 TIJERA PARA PODAR FRUTALES DE HOJA Y CONTRAHOJA TEMPLADAS 055200070012 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 768.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 768.00 0.00768.00 AZADON (ZAPAPICOS) CON MANGO DE MADERA 055200090034 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.00 0.00440.00 NAVAJA DE INJERTAR055200090061 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00 0.001530.00 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 0.00 3040.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3040.50 .003040.50 CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR ROJO 133000070043 GALON 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 560.00 0.00560.00 DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO - PINO 133000120071 GALON 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00120.00 DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL 133000160098 KILOGRAMO 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00150.00 JABON PARA LAVAR ROPA X 260 G133000210023 EMPAQUE X 48 0.00 192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.00 0.00192.00 LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6% 133000240109 GALON 0.00 288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288.00 0.00288.00 ANTISARRO PARA WATER133000410056 LITRO 0.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 0.0042.00 ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm 135000050041 UNIDAD 0.00 128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.00 0.00128.00 GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M 135000360016 PAR 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 0.0048.00 JABON DE TOCADOR EN BARRA X 100 G 139200100049 UNIDAD 0.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.00 0.0072.00 PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA 139200120042 UNIDAD 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00240.00 PAPEL HIGIENICO X 500 M139200120046 UNIDAD 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00400.00 PAPEL TOALLA DE 22 CM X 14 CM X 71 HOJAS X 3 ROLLOS 139200160223 UNIDAD 0.00 112.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.50 0.00112.50 BOLSA DE POLIETILENO 3 Āµm X 11 in X 16 in 501100040245 UNIDAD 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.0040.00
  • 6. 3 de 11 03/04/2018 16:12 Contrapartida Valor %FF/R .00.96 .00.96 .00.96 .00.96 .00.17 00.00.02 .00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 .00.50 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.50 00.00.00
  • 7. Tarea Tipo Uso Sistema Integrado de GestiĆ³n Administrativa MĆ³dulo de LogĆ­stica VersiĆ³n 17.06.03 UNIDAD EJECUTORA NRO. IDENTIFICACIƓN : : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 000094 PĆ”gina Hora Fecha : : : 4 de 11 03/04/201 16:12 AƱo ( Soles ) 2018 CENTRO DE COSTO : 4.01.05 - EP DE AGROFORESTAL Unidad de Uso Valores Enero Febrero Marzo Mayo Junio Julio Octubre Noviembre DiciembreAgosto SetiembreAbrilItem / DescripciĆ³n MetaF.F. / Rubro Clasificador de Gasto CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO FASE : REQUERIDO Valor TotalAnual Contra Valor RECURSOS ORDINARIOS 4597.00 19457.86 4597.00 25315.10 8637.00 8237.00 31137.00 8237.00 8437.00 15237.00 4597.00 5497.00 143982.96 .001-00 143982.96 BIENES 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96 0010 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96 ConsumoActividad 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96 C0001 : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 0.00 3040.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3040.50 .003040.50 BOLSA DE POLIETILENO 3 Āµm X 60 cm X 40 cm 501100040995 UNIDAD 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00240.00 BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 30 IN X 22 IN APROX. 501100041083 UNIDAD 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.0040.00 TACHO DE PLƁSTICO CON TAPA VAIVƉN 20 L APROX. 646100030124 UNIDAD 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.0060.00 BALDE DE PLASTICO X 20 L646100060003 UNIDAD 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00100.00 BOTA DE JEBE890200010017 PAR 0.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.00 0.00108.00 TELA FRANELA 1.20 m X 90 m COLOR VERDE 895700080309 UNIDAD 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00100.00 2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 0.00 0.00 0.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 .0044.00 INFLADOR PARA LLANTA DE CARRETILLA 879200010028 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 0.0044.00 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 0.00 0.00 0.00 1022.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1022.50 .001022.50 IBUPROFENO 400 MG TAB580200430010 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.0040.00 NAPROXENO 1 G TAB580200450016 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 25.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.50 0.0025.50 PARACETAMOL 500 MG TAB580200460011 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.0040.00 DICLOFENACO 1 G/100 G GEL 50 G580200470010 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 0.00144.00 DICLOFENACO 75 MG INY 2 ML580200470018 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.0025.00 CLORFENAMINA MALEATO 4 MG TAB 580300180004 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.0020.00 DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) 500 mg TAB 580700120005 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.0030.00 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG TAB 581300030012 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00200.00 CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) 500 mg TAB 581400130004 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.0030.00 METRONIDAZOL 500 MG TAB581900040002 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.0030.00 CLOTRIMAZOL 1 G/100 G CRM 25 G583301020005 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 0.0085.00 OMEPRAZOL 20 mg CAP LM583800710002 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 0.0033.00 AMBROXOL + AMOXICILINA 30 MG + 500 MG TAB 585300150001 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.0050.00
  • 8. 4 de 11 03/04/2018 16:12 Contrapartida Valor %FF/R .00.96 .00.96 .00.96 .00.96 .00.50 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 .00.00 00.00.00 .00.50 00.00.00 00.00.50 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00
  • 9. Tarea Tipo Uso Sistema Integrado de GestiĆ³n Administrativa MĆ³dulo de LogĆ­stica VersiĆ³n 17.06.03 UNIDAD EJECUTORA NRO. IDENTIFICACIƓN : : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 000094 PĆ”gina Hora Fecha : : : 5 de 11 03/04/201 16:12 AƱo ( Soles ) 2018 CENTRO DE COSTO : 4.01.05 - EP DE AGROFORESTAL Unidad de Uso Valores Enero Febrero Marzo Mayo Junio Julio Octubre Noviembre DiciembreAgosto SetiembreAbrilItem / DescripciĆ³n MetaF.F. / Rubro Clasificador de Gasto CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO FASE : REQUERIDO Valor TotalAnual Contra Valor RECURSOS ORDINARIOS 4597.00 19457.86 4597.00 25315.10 8637.00 8237.00 31137.00 8237.00 8437.00 15237.00 4597.00 5497.00 143982.96 .001-00 143982.96 BIENES 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96 0010 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96 ConsumoActividad 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96 C0001 : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 0.00 0.00 0.00 1022.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1022.50 .001022.50 COMPLEJO B JBE 100 ML585701060008 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00240.00 DEXAMETASONA 4 MG TAB587100030005 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.0030.00 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO 0.00 0.00 0.00 1131.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1131.80 .001131.80 GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE NĀŗ 6 1/2 495700290002 PAR 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00100.00 JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in 495700350032 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 0.0022.00 MASCARILLA DESCARTABLE PARA USO QUIRURGICO 495700410001 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.0075.00 MECHERO DE VIDRIO DE ALCOHOL 100 ML 511000090001 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 108.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.50 0.00108.50 SOPORTE UNIVERSAL BASE DE 18.5 CM X 11.5 CM 511000150765 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 186.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186.30 0.00186.30 ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO DE MADERA 7.5 CM 511000150842 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.0014.00 BOMBILLA DE JEBE PARA PIPETA CON 3 VƁLVULAS DE SALIDA 512000030002 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.0075.00 CINTA INDICADORA DE PH 0 A 14 X 100 512000060154 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00130.00 FRASCO GOTERO DE PLASTICO X 3 ML 512000150603 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.0045.00 FRASCO LAVADOR DE PLASTICO 1 L 512000150709 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.0090.00 LAMINILLA CUBRE OBJETO 22 MM X 22 MM X 100 512000180002 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.0080.00 LAMINA PORTA OBJETO 25 MM X 75 MM X 50 512000180037 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00 0.0096.00 PINZA SUJETADORA PARA SOPORTE METALICO 512000280172 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.0090.00 VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO 50 mL 512000320048 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.0020.00 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEƑANZA 0.00 1264.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1264.19 .001264.19 PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)317500100272 UNIDAD 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.0030.00 MOTA PARA PIZARRA ACRILICA715000440001 UNIDAD 0.00 43.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.19 0.0043.19 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4) 716000060401 UNIDAD 0.00 399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 399.00 0.00399.00
  • 10. 5 de 11 03/04/2018 16:12 Contrapartida Valor %FF/R .00.96 .00.96 .00.96 .00.96 .00.50 00.00.00 00.00.00 .00.80 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.50 00.00.30 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 .00.19 00.00.00 00.00.19 00.00.00
  • 11. Tarea Tipo Uso Sistema Integrado de GestiĆ³n Administrativa MĆ³dulo de LogĆ­stica VersiĆ³n 17.06.03 UNIDAD EJECUTORA NRO. IDENTIFICACIƓN : : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 000094 PĆ”gina Hora Fecha : : : 6 de 11 03/04/201 16:12 AƱo ( Soles ) 2018 CENTRO DE COSTO : 4.01.05 - EP DE AGROFORESTAL Unidad de Uso Valores Enero Febrero Marzo Mayo Junio Julio Octubre Noviembre DiciembreAgosto SetiembreAbrilItem / DescripciĆ³n MetaF.F. / Rubro Clasificador de Gasto CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO FASE : REQUERIDO Valor TotalAnual Contra Valor RECURSOS ORDINARIOS 4597.00 19457.86 4597.00 25315.10 8637.00 8237.00 31137.00 8237.00 8437.00 15237.00 4597.00 5497.00 143982.96 .001-00 143982.96 BIENES 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96 0010 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96 ConsumoActividad 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96 C0001 : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEƑANZA 0.00 1264.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1264.19 .001264.19 TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR AZUL 716000260005 UNIDAD 0.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 0.00144.00 TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR VERDE 716000260006 UNIDAD 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00360.00 TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR NEGRO 716000260007 UNIDAD 0.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 0.00144.00 TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR ROJO 716000260008 UNIDAD 0.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 0.00144.00 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEƑANZA 0.00 0.00 0.00 5137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5137.00 .005137.00 PLASTICO DE 1.50 M X 50 M070400100066 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00150.00 CLAVO DE FIERRO 2 in X 20 kg150200480002 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.0024.00 CLAVO DE FIERRO 2 in (AL PESO)150200480011 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.0025.00 JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE BAJO DE INODORO 208400210018 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.00 0.0064.00 AGAR AGAR X 500 G358600100003 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00280.00 AGAR BASE AZIDA SANGRE X 500 G358600100009 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00150.00 AGAR CITRATO SIMMONS X 500 G358600100027 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230.00 0.00230.00 AGAR ESCHERICHIA COLI (EC) X 500 G 358600100036 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.0020.00 AGAR SELECTIVO PARA PSEUDOMONAS "F" X 500 G 358600100043 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 1225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1225.00 0.001225.00 AGAR KF PARA STREPTOCOCCUS X 500 g 358600100051 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 0.00135.00 AGAR MAC CONKEY X 500 G358600100058 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.00 0.00520.00 AGAR NUTRITIVO X 500 G358600100072 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00250.00 AGAR SABORAUD GLUCOSADO CON CLORANFENICOL X 500 G 358600100684 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 404.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 404.00 0.00404.00 LLAVE STILLSON 14 in416400010021 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 0.0065.00 LLAVE STILLSON 18 in416400010046 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00 0.0095.00 LLAVE STILLSON 6 in416400010151 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00110.00 ALICATE UNIVERSAL 7 in 1000 V419000010003 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.0090.00 ESTUCHE DE DISECCION X 9 PIEZAS 512000281133 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00300.00 PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO 731500010825 GALON 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00400.00
  • 12. 6 de 11 03/04/2018 16:12 Contrapartida Valor %FF/R .00.96 .00.96 .00.96 .00.96 .00.19 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 .00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00
  • 13. Tarea Tipo Uso Sistema Integrado de GestiĆ³n Administrativa MĆ³dulo de LogĆ­stica VersiĆ³n 17.06.03 UNIDAD EJECUTORA NRO. IDENTIFICACIƓN : : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 000094 PĆ”gina Hora Fecha : : : 7 de 11 03/04/201 16:12 AƱo ( Soles ) 2018 CENTRO DE COSTO : 4.01.05 - EP DE AGROFORESTAL Unidad de Uso Valores Enero Febrero Marzo Mayo Junio Julio Octubre Noviembre DiciembreAgosto SetiembreAbrilItem / DescripciĆ³n MetaF.F. / Rubro Clasificador de Gasto CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO FASE : REQUERIDO Valor TotalAnual Contra Valor RECURSOS ORDINARIOS 4597.00 19457.86 4597.00 25315.10 8637.00 8237.00 31137.00 8237.00 8437.00 15237.00 4597.00 5497.00 143982.96 .001-00 143982.96 BIENES 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96 0010 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96 ConsumoActividad 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96 C0001 : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEƑANZA 0.00 0.00 0.00 5137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5137.00 .005137.00 PINTURA ESMALTE COLOR AZUL731500010827 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00350.00 PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR ROJO 731500010866 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00250.00 2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 0.00 0.00 0.00 1624.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1624.00 .001624.00 ABONO ORGANICO CONCENTRADO050500060002 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.0060.00 SULFATO DE MAGNESIO X 25 KG050500070002 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.0075.00 SULFATO DE POTASIO X 25 KG050500070006 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00150.00 FERTILIZANTE UREA 46% N X 50 kg050500070018 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.00 0.00124.00 FERTILIZANTE FOSFATO DIAMONICO 18% N + 46% P205 X 50 kg 050500070019 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184.00 0.00184.00 FOSFATO DE CALCIO AL 46% X 50 kg 050500070044 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165.00 0.00165.00 ABONO FOLIAR (NITROGENO FOSFORO Y POTASIO) 6-3-5 CARBOHIDRATOS + AMINOACIDOS + CALCIO 050500070063 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.0070.00 FOSFATO TRIPLE CALCIO X 50 kg050500070088 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.00 0.00196.00 GLIFOSATO CONCENTRADO SOLUBLE 480 G/L 337500030011 LITRO 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00500.00 INSECTICIDA LIQUIDO CIPERMETRINA AL 12.5% 337500070018 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.0060.00 INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS 337500070269 LITRO 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.0040.00 2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 0.00 180.00 0.00 2654.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2834.70 .002834.70 PLASTICO DE 2.20 m DE ANCHO070400100181 METRO 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00180.00 CLAVO DE ACERO DE 2 in (AL PESO) 150200470050 KILOGRAMO 0.00 0.00 0.00 16.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.80 0.0016.80 CLAVO DE ACERO DE 2 1/2 in (AL PESO) 150200470052 KILOGRAMO 0.00 0.00 0.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00 0.0096.00 CLAVO DE ACERO DE 4 in (AL PESO) 150200470054 KILOGRAMO 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.0020.00 CLAVO DE FIERRO 5 in (AL PESO)150200480008 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 32.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.50 0.0032.50 CERRADURA MECANICA DE 3 GOLPES 154900030002 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 711.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 711.00 0.00711.00
  • 14. 7 de 11 03/04/2018 16:12 Contrapartida Valor %FF/R .00.96 .00.96 .00.96 .00.96 .00.00 00.00.00 00.00.00 .00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 .00.70 00.00.00 00.00.80 00.00.00 00.00.00 00.00.50 00.00.00
  • 15. Tarea Tipo Uso Sistema Integrado de GestiĆ³n Administrativa MĆ³dulo de LogĆ­stica VersiĆ³n 17.06.03 UNIDAD EJECUTORA NRO. IDENTIFICACIƓN : : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 000094 PĆ”gina Hora Fecha : : : 8 de 11 03/04/201 16:12 AƱo ( Soles ) 2018 CENTRO DE COSTO : 4.01.05 - EP DE AGROFORESTAL Unidad de Uso Valores Enero Febrero Marzo Mayo Junio Julio Octubre Noviembre DiciembreAgosto SetiembreAbrilItem / DescripciĆ³n MetaF.F. / Rubro Clasificador de Gasto CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO FASE : REQUERIDO Valor TotalAnual Contra Valor RECURSOS ORDINARIOS 4597.00 19457.86 4597.00 25315.10 8637.00 8237.00 31137.00 8237.00 8437.00 15237.00 4597.00 5497.00 143982.96 .001-00 143982.96 BIENES 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96 0010 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96 ConsumoActividad 0.00 14860.86 0.00 20718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35578.96 .0035578.96 C0001 : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 0.00 180.00 0.00 2654.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2834.70 .002834.70 CALAMINA NĀŗ 30 DE 1.83 M X 83 CM X 3 MM 201700020074 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 1040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1040.00 0.001040.00 JUEGO DE ACCESORIOS PARA CAƑO (EMPAQUE Y TROMPO) 208400030260 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.40 0.008.40 PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO731500010824 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00380.00 PINTURA ESMALTE COLOR CELESTE 731500010849 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.00 0.00175.00 PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO 731500010982 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.00 0.00175.00 2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 0.00 0.00 0.00 15.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.10 .0015.10 COLA SINTETICA X 250 G737000010033 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 15.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.10 0.0015.10 2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.00 .0076.00 LIMA TRIANGULAR DE 30 CM415200070017 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.00 0.0076.00 2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 0.00 0.00 0.00 762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 762.00 .00762.00 ACETONA P.A. X 1 L351000023276 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00 0.00170.00 ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96Āŗ X 1 L 353800010007 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.00 0.00192.00 BUFFER PH 4 ESTANDAR CON CERTIFICADO X 1 L 358600050010 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00200.00 BUFFER PH 7 ESTANDAR X 1 L358600050011 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00200.00 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0.00 0.00 0.00 385.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 385.00 .00385.00 SOGA DE NAILON DE 3/4 in503300110037 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00150.00 SOGA DE NAILON DE 3/8 in503300110068 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145.00 0.00145.00 SOGA DE NAILON DE 1/4 in (AL PESO) 503300110071 UNIDAD 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.0090.00
  • 16. 8 de 11 03/04/2018 16:12 Contrapartida Valor %FF/R .00.96 .00.96 .00.96 .00.96 .00.70 00.00.00 00.00.40 00.00.00 00.00.00 00.00.00 .00.10 00.00.10 .00.00 00.00.00 .00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 .00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00
  • 17. Tarea Tipo Uso Sistema Integrado de GestiĆ³n Administrativa MĆ³dulo de LogĆ­stica VersiĆ³n 17.06.03 UNIDAD EJECUTORA NRO. IDENTIFICACIƓN : : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 000094 PĆ”gina Hora Fecha : : : 9 de 11 03/04/201 16:12 AƱo ( Soles ) 2018 CENTRO DE COSTO : 4.01.05 - EP DE AGROFORESTAL Unidad de Uso Valores Enero Febrero Marzo Mayo Junio Julio Octubre Noviembre DiciembreAgosto SetiembreAbrilItem / DescripciĆ³n MetaF.F. / Rubro Clasificador de Gasto CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO FASE : REQUERIDO Valor TotalAnual Contra Valor RECURSOS ORDINARIOS 4597.00 19457.86 4597.00 25315.10 8637.00 8237.00 31137.00 8237.00 8437.00 15237.00 4597.00 5497.00 143982.96 .001-00 143982.96 SERVICIOS 4597.00 4597.00 4597.00 4597.00 8637.00 8237.00 31137.00 8237.00 8437.00 5437.00 4597.00 5497.00 98604.00 .0098604.00 0010 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 4597.00 4597.00 4597.00 4597.00 8637.00 8237.00 31137.00 8237.00 8437.00 5437.00 4597.00 5497.00 98604.00 .0098604.00 ConsumoActividad 4597.00 4597.00 4597.00 4597.00 7797.00 4597.00 8697.00 4597.00 4597.00 4597.00 4597.00 5497.00 63364.00 .0063364.00 C0001 : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 12000.00 .0012000.00 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL870500030050 SERVICIO 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 12000.00 0.0012000.00 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1200.00 0.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4400.00 .004400.00 SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL 500100050561 SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3200.00 0.003200.00 SERVICIO DE EMPASTADO502000030005 SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1200.00 0.001200.00 2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 .002000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS Y OTRO 602000010057 SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.002000.00 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 4200.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 4200.00 41400.00 .0041400.00 CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 080100010076 SERVICIO 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 39600.00 0.0039600.00 AGUINALDO CAS080100100283 SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 1800.00 0.001800.00 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 3564.00 .003564.00 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS 880500040001 SERVICIO 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 3564.00 0.003564.00 ConsumoActividad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2800.00 2800.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8400.00 .008400.00 C0003 : CAPACITACION DOCENTE 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1800.00 .001800.00 SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE901000010003 SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1800.00 0.001800.00 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1200.00 1200.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3600.00 .003600.00 PARTICIPACION EN EVENTOS - VIATICOS 901000070005 SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1200.00 1200.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3600.00 0.003600.00 2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3000.00 .003000.00 SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL 352000010148 SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3000.00 0.003000.00
  • 18. 9 de 11 03/04/2018 16:12 Contrapartida Valor %FF/R .00.96 .00.00 .00.00 .00.00 .00.00 00.00.00 .00.00 00.00.00 00.00.00 .00.00 00.00.00 .00.00 00.00.00 00.00.00 .00.00 00.00.00 .00.00 .00.00 00.00.00 .00.00 00.00.00 .00.00 00.00.00
  • 19. Tarea Tipo Uso Sistema Integrado de GestiĆ³n Administrativa MĆ³dulo de LogĆ­stica VersiĆ³n 17.06.03 UNIDAD EJECUTORA NRO. IDENTIFICACIƓN : : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 000094 PĆ”gina Hora Fecha : : : 10 de 11 03/04/201 16:12 AƱo ( Soles ) 2018 CENTRO DE COSTO : 4.01.05 - EP DE AGROFORESTAL Unidad de Uso Valores Enero Febrero Marzo Mayo Junio Julio Octubre Noviembre DiciembreAgosto SetiembreAbrilItem / DescripciĆ³n MetaF.F. / Rubro Clasificador de Gasto CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO FASE : REQUERIDO Valor TotalAnual Contra Valor RECURSOS ORDINARIOS 4597.00 19457.86 4597.00 25315.10 8637.00 8237.00 31137.00 8237.00 8437.00 15237.00 4597.00 5497.00 143982.96 .001-00 143982.96 SERVICIOS 4597.00 4597.00 4597.00 4597.00 8637.00 8237.00 31137.00 8237.00 8437.00 5437.00 4597.00 5497.00 98604.00 .0098604.00 0010 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 4597.00 4597.00 4597.00 4597.00 8637.00 8237.00 31137.00 8237.00 8437.00 5437.00 4597.00 5497.00 98604.00 .0098604.00 ConsumoActividad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2800.00 .002800.00 C0004 : CAPACITACION ADMINISTRATIVA 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 .00600.00 SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE901000010003 SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00600.00 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1200.00 .001200.00 PARTICIPACION EN EVENTOS - VIATICOS 901000070005 SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1200.00 0.001200.00 2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 .001000.00 SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA 350500030005 SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.001000.00 ConsumoActividad 0.00 0.00 0.00 0.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.00 0.00 5040.00 .005040.00 C0005 : COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 1200.00 .001200.00 TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL 901000010008 SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 1200.00 0.001200.00 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 0.00 0.00 3840.00 .003840.00 COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES 901000070003 SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 0.00 0.00 3840.00 0.003840.00 ConsumoActividad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16000.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 19000.00 .0019000.00 C0006 : ORGANIZACION DE EVENTOS 2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14000.00 .0014000.00 SERVICIO DE PONENCIA352000010097 SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14000.00 0.0014000.00 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 .005000.00 SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS 040100010005 SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.005000.00
  • 20. 10 de 11 03/04/2018 16:12 Contrapartida Valor %FF/R .00.96 .00.00 .00.00 .00.00 .00.00 00.00.00 .00.00 00.00.00 .00.00 00.00.00 .00.00 .00.00 00.00.00 .00.00 00.00.00 .00.00 .00.00 00.00.00 .00.00 00.00.00
  • 21. Tarea Tipo Uso Sistema Integrado de GestiĆ³n Administrativa MĆ³dulo de LogĆ­stica VersiĆ³n 17.06.03 UNIDAD EJECUTORA NRO. IDENTIFICACIƓN : : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 000094 PĆ”gina Hora Fecha : : : 11 de 11 03/04/201 16:12 AƱo ( Soles ) 2018 CENTRO DE COSTO : 4.01.05 - EP DE AGROFORESTAL Unidad de Uso Valores Enero Febrero Marzo Mayo Junio Julio Octubre Noviembre DiciembreAgosto SetiembreAbrilItem / DescripciĆ³n MetaF.F. / Rubro Clasificador de Gasto CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO FASE : REQUERIDO Valor TotalAnual Contra Valor RECURSOS ORDINARIOS 4597.00 19457.86 4597.00 25315.10 8637.00 8237.00 31137.00 8237.00 8437.00 15237.00 4597.00 5497.00 143982.96 .001-00 143982.96 BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3300.00 0.00 0.00 3300.00 .003300.00 0010 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3300.00 0.00 0.00 3300.00 .003300.00 ConsumoActividad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3300.00 0.00 0.00 3300.00 .003300.00 C0007 : VIAJE DE ESTUDIOS 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3300.00 0.00 0.00 3300.00 .003300.00 DIESEL B5172100070024 GALON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3300.00 0.00 0.00 3300.00 0.003300.00 SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6500.00 0.00 0.00 6500.00 .006500.00 0010 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6500.00 0.00 0.00 6500.00 .006500.00 ConsumoActividad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6500.00 0.00 0.00 6500.00 .006500.00 C0007 : VIAJE DE ESTUDIOS 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 6000.00 .006000.00 ASIGNACIONES EN GENERAL - VIATICOS 901000070006 SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 6000.00 0.006000.00 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 .00500.00 SERVICIO DE PAGO A PEAJE A CONCESIONARIO 210100010427 SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00500.00 Total JEFE DE LA DEPENDENCIAJEFE DE LA DEPENDENCIA 143982.96
  • 22. 11 de 11 03/04/2018 16:12 Contrapartida Valor %FF/R .00.96 .00.00 .00.00 .00.00 .00.00 00.00.00 .00.00 .00.00 .00.00 .00.00 00.00.00 .00.00 00.00.00 96