P0 n 02 re 01 recepción de materias primas y productos semielaborados (2) (1)
1. @
CÓDIGO: PON 02 RE 01
REVISIÓN: 0
FECHA: 01JUN 12
R MANUAL DE CALIDAD
P
PÁGINA:
Planta Industrial
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO
TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
BOCADITOS
Organizar el canal en la red de distribución considerando vendedores, logística, cubrimiento,
alcance, fortaleza económica y tradición en el mercado, asegurando que los actores
cumplan funciones, deberes y responsabilidades para garantizar la efectividad
PRESENTADO A:
ROBER SAUL GUZMAN
administración empresas
PRESENTADO POR:
IVAN DAZA
PABLO RUIZ
DEISY SANCHEZ
MARIO RODRIGUEZ
Tecnólogos en gestión logística
SENA SUBSEDE TOCANCIPA
TECNOLOGOS EN GESTION LOGISTICA
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2. @
CÓDIGO: PON 02 RE 01
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Planta Industrial
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO
TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
28/05/12
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3. @
CÓDIGO: PON 02 RE 01
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Planta Industrial
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO
TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
Objetivo
Establecer una metodología para realizar el ingreso de materias primas en su empaque original y
fraccionado, así como también de productos semielaborados por nuestros proveedores.
Alcance
Todos los productos semielaborados y materias primas, en empaques originales y fraccionados,
propios y de Terceros que ingresan a la Compañía.
Referencias
Manual de Calidad (MC 02)
PON 09 01 Procedimiento con Insumos y Productos No Conformes.
Sectores Responsables
Recepción – Depósito – Compras – Laboratorio.
Descripción
1º) Verificaciones de Documentación
10. Verificar coincidencia de Nombre, Cantidad, Proveedor entre el Remito, la Orden de Compra
y/o Contrato de Servicios.
20. Entregar duplicado del remito al proveedor con el sello “A revisar Cantidad y Calidad” y Firma
del receptor
30. Incorporar Nº de Remito y fecha de recepción en Orden de Compra y/o contrato de Servicios.
2º) Verificaciones Operativas
10. Verificar coincidencia de Nombre, Cantidad, Nº de empaques, Nº de lote y Proveedor entre
Remito, Certificado de Análisis, y rótulo de origen adherido a la materia prima.
20. Verificar que todos los empaques estén íntegros, limpios, secos, sin abolladuras, con sus
sunchos perfectamente cerrados, rotulados (Datos de identidad) y señalizados (Información
de Hojas de Seguridad).
30. En caso de incumplimiento proceder según PON 09 01
3º) Generación del Ingreso de materia prima
10. Asignar a la materia prima / semielaborado, en el original del remito, el Nº de Código interno
correspondiente a “Listado de Stock de Materias Primas y Semielaborados”
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4. @
CÓDIGO: PON 02 RE 01
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P
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Planta Industrial
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO
TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
20. Completar un “Formulario de Recepción” con Nº correlativo generado automáticamente por el
sistema, según Formulario FO 02 RE 01/1
30. Retirar tantos rótulos autoadhesivos de “Cuarentena” color amarillo (generados e impresos
por el sistema), según Formulario FO 02 RE 01/2, como envases hayan ingresado.
40. Adherir en forma segura y en lugar visible de cada empaque, un “Formulario de Cuarentena”
50. Entregar diariamente adjuntos al formulario “Registro Diario de Entradas” todos los remitos
originales al sector de Compras.
60. Archivar Cronológicamente el formulario “Registro diario de Entradas” firmado por compras.
4º) Gestión relativa al transporte, la ubicación y la estiba de los ingresos de materia prima y producto
semielaborado.
10. Las materias primas e insumos recibidos se descargan en los boxs identificados con el cartel
de Recepción de materiales, permaneciendo allí no más de 48 horas de ser recibidas.
20. Transportar los empaques por medios mecánicos (auto elevador) a partir de los 20 Kg. de
peso bruto.
30. Ubicar los empaques en Depósito de Materias Primas terminadas, de acuerdo al Código
interno.
40. En caso de ser una materia prima / Semielaborado (Verificar Hoja de Seguridad), ubicarla en
Depósito de Materias Primas / Semielaborados, de acuerdo al Código Interno.
50. Estibar en forma segura, de acuerdo a la capacidad portante de cada contenedor, con los
rótulos de identidad, condición de estado (cuarentena) y señalización de riesgos a la vista.
Anexos:
I. Formulario de Recepción FO 02 RE 01/1
II. Formulario de Cuarentena FO 02 RE 01/2
III. Formulario de Registro Diario de Entradas FO 02 RE 01/3
IV. Lista de distribución (FS 7 01/3).
V. Registro de Entrenamiento (FS 7 01/4)
VI. Historial de revisiones (FS 7 01/5).
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CÓDIGO: PON 02 RE 01
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO
TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
ANEXO I
@RP
CODIGO: FO 02 RE
FORMULARIO DE RECEPCION 01/1
Planta Industrial
REVISION: 0
NUMERO DE ENTRADA: .................... FECHA: .......... /.......... /..........
NOMBRE: ..............................................
CANTIDAD: ........................................... UNIDAD: ................................................
CODIGO INTERNO: ............................. Nº DE ANALISIS INTERNO: .................
PROVEEDOR: ...................................................... REMITO Nº: ..........................................
ORDEN DE COMPRA Nº: ....................................
LOTE DE PROVEEDOR Nº: ............................................
CANTIDAD DE CONTENEDORES PRIMARIOS: ...........
CANTIDAD DE CONTENEDORES FINALES: ................
CERTIFICADO DE ANALISIS Nº: .................................... FECHA VTO.: .......... /.......... /..........
HOJA DE SEGURIDAD: ..................................................
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CÓDIGO: PON 02 RE 01
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P
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO
TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
ANEXO II
@ CODIGO: FO 02 RE 01/2
R FORMULARIO
DE
CUARENTENA REVISION: 0
P
Planta Industrial
CUARENTENA
NUMERO DE ENTRADA: ................................ FECHA: .......... /.......... /..........
CODIGO INTERNO: ..........................................
NOMBRE: ..........................................................
CANTIDAD: ..................... UNIDAD: .................................................
PROVEEDOR: ................................................... REMITO Nº: ...........................................
ORDEN DE COMPRA Nº: .................................
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8. @
CÓDIGO: PON 02 RE 01
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Planta Industrial
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO
TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
LOTE DE PROVEEDOR Nº: ..............................
Nº DE CONTENEDORES PRIMARIOS: ...........
Nº DE CONTENEDORES FINALES: .................
CERTIFICADO DE ANALISIS Nº: ...................... FECHA VTO.: .......... /.......... /..........
UBICACION: .................................................................................................................................
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9. @
CÓDIGO: PON 02 RE 01
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P
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Planta Industrial
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO
TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
ANEXO III
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10. @R CODIGO: FO 02 RE 01/3
FORMULARIO DE REGISTRO DIARIO DE ENTRADAS
P
R
@
FECHA: ....... /....... /....... REVISION: 0
Planta Industrial
P Planta Industrial
DATOS INTERNOS AEROJET
DATOS INTERNOS AEROJET RECEPCION DATOS PROVEEDOR / CLIENTE
LABORATORIO
CONFECCIÓN
Responable del Sector.
COD. CANT. REMITO NOMBRE LOTE CANT. MUESTR ANALISIS DICTAMEN
ENTR. Nº DETALLE UN. P/C UN.
INT. (STK) Nº PROV./CLIENTE Nº (RTO.) A INTERNO Nº A/R
REVISÓ
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Resp. Aseguramiento de Calidad. (*)
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO
Referencias: 1) ENTR. Nº = ENTRADA NUMERO
2) COD. INT. = CODIGO INTERNO
3) CANT. (SSTK) = CANTIDAD (STOCK)
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4) UN. = UNIDAD
APROBÓ
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REVISIÓN: 0
5) P/C = PROVEEDOR / CLIENTE
6) CANT. (RTO.) = CANTIDAD (REMITO)
FECHA: 01JUN 12
Representante de la Dirección.
CÓDIGO: PON 02 RE 01
11. @
CÓDIGO: PON 02 RE 01
REVISIÓN: 0
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TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
ANEXO IV
@RP Planta Industrial
LISTA DE DISTRIBUCIÓN
CÓDIGO: FS 7 01/3
REVISIÓN: 0
FECHA
SECTOR FIRMA ACLARACION
ENTREGA
DIRECCION
LOGISTICA
DESARROLLO
ASEGURAMIENTO CALIDAD
COMPRAS
VENTAS
RECEPCION Y EXPEDICION
DEPOSITO
PRODUCCION
LABORATORIO
FORMULACION
LLENADO
EMPAQUE
MANTENIMIENTO
PERSONAL
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO
TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
SISTEMAS
CAPACITACION
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TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
ANEXO V
@RP
CÓDIGO: FS 7
01/4
REGISTRO DE ENTRENAMIENTO
Planta Industrial REVISIÓN: 0
Área de Interés: Titulo:
Fecha de realización : Horario:
Lugar de dictado: Material entregado:
Perteneciente a Plan: Curso Imprevisto:
Comprensión acreditada por:
Instructor:
LEGAJO FUNCION NOMBRE FIRMA
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CÓDIGO: PON 02 RE 01
REVISIÓN: 0
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15. @
CÓDIGO: PON 02 RE 01
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FECHA: 01JUN 12
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO
TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
ANEXO VI
@RP
CÓDIGO: FS 7
01/5
HISTORIAL DE REVISIONES
Planta Industrial REVISIÓN: 0
FECHA DE
EDICION MOTIVOS DE CAMBIO
EMISIÓN
0 Primera edición 01ENE99
0 Actualización y cambio de codificación del SGC. 01JUL08
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO
TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
CONFECCIÓN REVISÓ APROBÓ
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