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FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-001

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.
7a. AVENIDA 12-39 ZONA1 Guatemala, Ciudad 01001

N.I.T. 992929-0

www.claro.com.gt

NUMERO: 140,000,755,128
PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES MARQUE 147-100

ASOC DE MISIONERAS DOMCAS DEL R DE COBAN
06 AVENIDA 08-49 ZONA 12
COLONIA EL ESFUERZO 1
COBAN

140,000,755,128 23//002453

©*¤!.¥_¤oT¥-¤¢p¥*I«
FECHA EMISION
PERIODO FACTURADO AL

24/ENE/2014
19/ENE/2014

SERVICIO INTEG. 00002

LIMITE DE 2,500

NIT:

404655-2

FECHA DE VENCIMIENTO

18/FEB/2014

TELEFONO

7952-9780
ESTADO DE CUENTA (Q)

SALDO ANTERIOR

459.00

PAGOS EFECTUADOS (-)

459.00

SALDO INICIAL

0.00

CARGOS DEL MES

461.00

TOTAL A PAGAR

461.00

PARA MAYOR SEGURIDAD AHORA SU LINEA DE TELGUA CUENTA
CON UN LIMITE DE CREDITO.

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS EN ESTE MES

MONTO (Q)

LLAMADAS A OPERADORES
* REDONDEO MES ANTERIOR
OTROS SERVICIOS
CASA CLARO
* (-) REDONDEO ESTE MES

5.94
0.14
5.00
450.00
(-.08)

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

TOTAL ESTA FACTURA
SALDO INICIAL
TOTAL A PAGAR (Q)
TOTAL EN LETRAS:

461.00
0.00

461.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS

GFACE: GUATEFACTURAS S.A. NIT:5640773-4
AUTORIZACION SEGUN RESOLUCION 2010-5-10000-1 DE LA 1 A 9,999,999,999 DE FECHA 30 MARZO 2010
CAE: f4xwHDIIqmN9Y/4ir6+BHvctFTQjfXB6ehxQBzbmDEfFxNKboyaIZw==
NOTIFICACIONES:
- NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A DOS MESES DE EMITIDA LA FACTURA.
-

EL UNICO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION PARA CUALQUIER TRAMITE ES EL DPI.
SU FACTURA ESTA POR VENCER, AGRADECEMOS REALIZAR SU PAGO PARA EVITAR EL BLOQUEO DE SU LINEA.
SI YA REALIZO SU PAGO HACER CASO OMISO A ESTA NOTA. GRACIAS.
FACTURA DISMINUYE Q0.08 POR REDONDEO DEL SALDO, SERA CARGADO EN PROXIMA FACTURA
SI CANCELA DESPUES DEL 18/FEB/14 SE CARGARA Q12.90 POR MORA EN SU PROXIMA FACTURA
SI PAGA CON CHEQUE, EMITIRLO A NOMBRE DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. O TELGUA

PARA SU CONVENIENCIA DISPONEMOS DE LOS SIGUIENTES PUNTOS PARA QUE REALICE SUS PAGOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO:
- TIENDAS CLARO
- AL 147100 CON TARJETA DE CREDITO O DEBITO
- BANCOS DEL SISTEMA
- EN WWW.CLARO.COM.GT CON TARJETA DE CREDITO VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS Y DINERS.
- CREDIPAGOS
- AHORA TAMBIÉN PUEDE VISITAR NUESTRA NUEVA TIENDA CENTRASUR, EN CENTRAL DE MAYOREO VILLA NUEVA,
LOCALES 7PB Y 8PB.
- CAJEROS 5B
- KIOSCOS RAPIDITO
DETALLE DE FACTURA

140,000,755,128

PAG:2/2

TELEFONO:7952-9780

DETALLE DEL NUMERO: 7952-9780
LLAMADAS A OPERADORES
FECHA
21/12
26/12
02/01
07/01
13/01

HORA

DESTINO

LUGAR

MIN

VALOR

FECHA

18:09:10
11:23:34
11:17:29
14:37:34
15:24:34

57767770
53162196
53162196
49955791
50185548

COMCEL
COMCEL
COMCEL
COMCEL
CLARO

1
1
1
2
2

0.66
0.66
0.66
1.32
0.00

26/12
31/12
07/01
12/01

HORA

DESTINO

LUGAR

MIN

VALOR

11:22:50
17:34:45
14:36:31
08:22:55

53443819
53162196
49794995
31254661

COMCEL
COMCEL
COMCEL
COMCEL

1
1
1
1

0.66
0.66
0.66
0.66

TOTAL: 11 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES
2 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES CON VALOR DE Q0.00
9 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES CON VALOR DE Q5.94
OTROS SERVICIOS:
TELEFONO FECHA
007952-9780 20/12

DESCRIPCION
COBRO.DETALLE.LLAMADAS

VALOR
5.00

TOTAL:OTROS SERVICIOS 5.00
** FIN DETALLE DE CARGOS **

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  • 1. FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-001 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. 7a. AVENIDA 12-39 ZONA1 Guatemala, Ciudad 01001 N.I.T. 992929-0 www.claro.com.gt NUMERO: 140,000,755,128 PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES MARQUE 147-100 ASOC DE MISIONERAS DOMCAS DEL R DE COBAN 06 AVENIDA 08-49 ZONA 12 COLONIA EL ESFUERZO 1 COBAN 140,000,755,128 23//002453 ©*¤!.¥_¤oT¥-¤¢p¥*I« FECHA EMISION PERIODO FACTURADO AL 24/ENE/2014 19/ENE/2014 SERVICIO INTEG. 00002 LIMITE DE 2,500 NIT: 404655-2 FECHA DE VENCIMIENTO 18/FEB/2014 TELEFONO 7952-9780 ESTADO DE CUENTA (Q) SALDO ANTERIOR 459.00 PAGOS EFECTUADOS (-) 459.00 SALDO INICIAL 0.00 CARGOS DEL MES 461.00 TOTAL A PAGAR 461.00 PARA MAYOR SEGURIDAD AHORA SU LINEA DE TELGUA CUENTA CON UN LIMITE DE CREDITO. PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS EN ESTE MES MONTO (Q) LLAMADAS A OPERADORES * REDONDEO MES ANTERIOR OTROS SERVICIOS CASA CLARO * (-) REDONDEO ESTE MES 5.94 0.14 5.00 450.00 (-.08) SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES TOTAL ESTA FACTURA SALDO INICIAL TOTAL A PAGAR (Q) TOTAL EN LETRAS: 461.00 0.00 461.00 CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS GFACE: GUATEFACTURAS S.A. NIT:5640773-4 AUTORIZACION SEGUN RESOLUCION 2010-5-10000-1 DE LA 1 A 9,999,999,999 DE FECHA 30 MARZO 2010 CAE: f4xwHDIIqmN9Y/4ir6+BHvctFTQjfXB6ehxQBzbmDEfFxNKboyaIZw== NOTIFICACIONES: - NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A DOS MESES DE EMITIDA LA FACTURA. - EL UNICO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION PARA CUALQUIER TRAMITE ES EL DPI. SU FACTURA ESTA POR VENCER, AGRADECEMOS REALIZAR SU PAGO PARA EVITAR EL BLOQUEO DE SU LINEA. SI YA REALIZO SU PAGO HACER CASO OMISO A ESTA NOTA. GRACIAS. FACTURA DISMINUYE Q0.08 POR REDONDEO DEL SALDO, SERA CARGADO EN PROXIMA FACTURA SI CANCELA DESPUES DEL 18/FEB/14 SE CARGARA Q12.90 POR MORA EN SU PROXIMA FACTURA SI PAGA CON CHEQUE, EMITIRLO A NOMBRE DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. O TELGUA PARA SU CONVENIENCIA DISPONEMOS DE LOS SIGUIENTES PUNTOS PARA QUE REALICE SUS PAGOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO: - TIENDAS CLARO - AL 147100 CON TARJETA DE CREDITO O DEBITO - BANCOS DEL SISTEMA - EN WWW.CLARO.COM.GT CON TARJETA DE CREDITO VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS Y DINERS. - CREDIPAGOS - AHORA TAMBIÉN PUEDE VISITAR NUESTRA NUEVA TIENDA CENTRASUR, EN CENTRAL DE MAYOREO VILLA NUEVA, LOCALES 7PB Y 8PB. - CAJEROS 5B - KIOSCOS RAPIDITO
  • 2. DETALLE DE FACTURA 140,000,755,128 PAG:2/2 TELEFONO:7952-9780 DETALLE DEL NUMERO: 7952-9780 LLAMADAS A OPERADORES FECHA 21/12 26/12 02/01 07/01 13/01 HORA DESTINO LUGAR MIN VALOR FECHA 18:09:10 11:23:34 11:17:29 14:37:34 15:24:34 57767770 53162196 53162196 49955791 50185548 COMCEL COMCEL COMCEL COMCEL CLARO 1 1 1 2 2 0.66 0.66 0.66 1.32 0.00 26/12 31/12 07/01 12/01 HORA DESTINO LUGAR MIN VALOR 11:22:50 17:34:45 14:36:31 08:22:55 53443819 53162196 49794995 31254661 COMCEL COMCEL COMCEL COMCEL 1 1 1 1 0.66 0.66 0.66 0.66 TOTAL: 11 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES 2 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES CON VALOR DE Q0.00 9 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES CON VALOR DE Q5.94 OTROS SERVICIOS: TELEFONO FECHA 007952-9780 20/12 DESCRIPCION COBRO.DETALLE.LLAMADAS VALOR 5.00 TOTAL:OTROS SERVICIOS 5.00 ** FIN DETALLE DE CARGOS **